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Document 32010B0023
Statement of revenue and expenditure for the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency for the financial year 2009 — Amending Budget No 2
Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2
Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2
ABl. L 18 vom 22.1.2010, p. 11–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009
22.1.2010 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 18/11 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2
(2010/23/ЕU)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2009 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
||||
1 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
47 905 000 |
– 210 742 |
47 694 258 |
|
Titel 1 — Insgesamt |
47 905 000 |
– 210 742 |
47 694 258 |
2 |
||||
SONSTIGE EINNAHMEN |
||||
|
Titel 2 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
|
GESAMTBETRAG |
47 905 000 |
– 210 742 |
47 694 258 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2009 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
25 045 000 |
– 286 000 |
24 759 000 |
1 3 |
DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN |
553 000 |
77 000 |
630 000 |
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
599 000 |
36 000 |
635 000 |
1 6 |
SOZIALAUSGABEN |
550 000 |
90 000 |
640 000 |
|
Titel 1 — Insgesamt |
26 752 000 |
–83 000 |
26 669 000 |
2 |
||||
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
||||
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
6 048 000 |
638 000 |
6 686 000 |
2 1 |
DATENVERARBEITUNG |
3 655 000 |
– 109 000 |
3 546 000 |
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
690 000 |
6 000 |
696 000 |
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
213 000 |
–13 000 |
200 000 |
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
800 000 |
– 115 000 |
685 000 |
2 6 |
VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN |
9 747 000 |
– 534 742 |
9 212 258 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
21 153 000 |
– 127 742 |
21 025 258 |
|
GESAMTBETRAG |
47 905 000 |
– 210 742 |
47 694 258 |
Stellenplan
Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen
Planstellen für Vertragsbedienstete |
2009 |
2008 |
FG IV |
76 |
57 |
FG III + FG II + FG I |
221 |
195 |
Gesamt FG |
297 |
252 |
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
— |
— |
Insgesamt |
297 |
252 |