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Document 32010B0020

    Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

    ABl. L 18 vom 22.1.2010, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

    22.1.2010   

    DE

    Amtsblatt der Europäischen Union

    L 18/1


    Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

    (2010/20/ЕU)

    EINNAHMEN

    Titel

    Kapitel

    Bezeichnung

    Haushaltsplan 2009

    Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

    Neuer Betrag

    1

    ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

    1 0

    ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

    19 750 000

    128 000

    19 878 000

     

    Titel 1 — Insgesamt

    19 750 000

    128 000

    19 878 000

    5

    VERSCHIEDENE EINNAHMEN

     

    Titel 5 — Insgesamt

    0

     

    0

    6

    EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

    6 0

    EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

    310 000

    –24 000

    286 000

     

    Titel 6 — Insgesamt

    310 000

    –24 000

    286 000

     

    GESAMTBETRAG

    20 060 000

    104 000

    20 164 000

    AUSGABEN

    Titel

    Kapitel

    Bezeichnung

    Mittel 2009

    Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

    Neuer Betrag

    1

    PERSONAL

    1 1

    PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

    10 455 000

    – 323 000

    10 132 000

    1 3

    DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

    450 000

    –40 000

    410 000

    1 4

    SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

    125 000

    44 000

    169 000

     

    Titel 1 — Insgesamt

    11 030 000

    – 319 000

    10 711 000

    2

    GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

    2 0

    MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

    727 500

    – 126 500

    601 000

    2 1

    MIETEN

    25 000

    –1 000

    24 000

    2 2

    BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

    613 000

    –3 000

    610 000

    2 3

    LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

    29 500

    1 500

    31 000

    2 4

    POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

    105 000

    2 000

    107 000

     

    Titel 2 — Insgesamt

    1 500 000

    – 127 000

    1 373 000

    3

    OPERATIONELLE AUSGABEN

    3 0

    OPERATIONELLE AUSGABEN

    7 530 000

    550 000

    8 080 000

     

    Titel 3 — Insgesamt

    7 530 000

    550 000

    8 080 000

     

    GESAMTBETRAG

    20 060 000

    104 000

    20 164 000


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