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Document 32022B0429(01)
Statement of revenue and expenditure of the European Food Safety Authority for the financial year 2022 – amending budget No 1 2022/C 178/01
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 2022/C 178/01
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 2022/C 178/01
ABl. C 178 vom 29.4.2022, p. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.4.2022 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 178/1 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2022/C 178/01)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2022 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
|||
1 0 |
BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
131 506 692 |
|
131 506 692 |
|
Titel 1 — Total |
131 506 692 |
|
131 506 692 |
2 |
BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
|||
2 0 |
BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE |
3 239 537 |
|
3 239 537 |
|
Titel 2 — Total |
3 239 537 |
|
3 239 537 |
3 |
EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN |
|||
3 0 |
EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN |
|
|
|
|
Titel 3 — Total |
|
|
|
4 |
EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN |
|||
4 0 |
EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN |
|
27 058,93 |
27 058,93 |
|
Titel 4 — Total |
|
27 058,93 |
27 058,93 |
9 |
SONSTIGE EINNAHMEN |
|||
9 0 |
SONSTIGE EINNAHMEN |
|
|
|
9 1 |
SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN |
|
|
|
|
Titel 9 — Total |
|
|
|
|
GESAMTBETRAG |
134 746 229 |
27 058,93 |
134 773 287,93 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2022 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|||
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||
1 |
PERSONAL |
||||||
1 1 |
PERSONALAUSGABEN |
54 105 456 |
54 105 456 |
|
|
54 105 456 |
54 105 456 |
1 2 |
Ausgaben für die Einstellung von Personal |
250 000 |
250 000 |
|
|
250 000 |
250 000 |
1 3 |
DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN |
126 000 |
126 000 |
|
|
126 000 |
126 000 |
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
243 680 |
243 680 |
|
|
243 680 |
243 680 |
1 5 |
WEITERBILDUNG |
500 000 |
500 000 |
|
|
500 000 |
500 000 |
1 6 |
SOZIALAUSGABEN |
1 865 930 |
1 865 930 |
|
|
1 865 930 |
1 865 930 |
1 7 |
AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
1 8 |
EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN |
995 417 |
995 417 |
|
|
995 417 |
995 417 |
|
Titel 1 — Total |
58 086 483 |
58 086 483 |
|
|
58 086 483 |
58 086 483 |
2 |
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE |
||||||
2 0 |
GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
6 062 900 ,— |
6 062 900 ,— |
27 058,93 |
27 058,93 |
6 089 958,93 |
6 089 958,93 |
2 1 |
INFORMATIONSTECHNOLOGIE UND AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG |
5 146 500 |
5 146 500 |
0 |
0 |
5 146 500 |
5 146 500 |
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
280 000 |
280 000 |
0 |
0 |
280 000 |
280 000 |
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
369 000 |
369 000 |
0 |
0 |
369 000 |
369 000 |
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
212 000 |
212 000 |
0 |
0 |
212 000 |
212 000 |
2 5 |
GOVERNANCE-AUSGABEN |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
|
Titel 2 — Total |
12 190 400 ,— |
12 190 400 ,— |
27 058,93 |
27 058,93 |
12 217 458,93 |
12 217 458,93 |
3 |
OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE |
||||||
3 0 |
WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULIERTER PRODUKTE |
6 545 462 |
6 545 462 |
|
|
6 545 462 |
6 545 462 |
3 1 |
RISIKOBEWERTUNG UND WISSENSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG |
6 523 867 |
6 523 867 |
|
|
6 523 867 |
6 523 867 |
3 2 |
EFSA WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT |
40 245 809 |
25 962 001 |
|
|
40 245 809 |
25 962 001 |
3 4 |
KOMMUNIKATION |
7 115 000 |
7 115 000 |
|
|
7 115 000 |
7 115 000 |
3 5 |
HORIZONTALE OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG |
19 107 737 |
18 323 016 |
|
|
19 107 737 |
18 323 016 |
|
Titel 3 — Total |
79 537 875 |
64 469 346 |
|
|
79 537 875 |
64 469 346 |
|
GESAMTBETRAG |
149 814 758 ,— |
134 746 229 ,— |
27 058,93 |
27 058,93 |
149 841 816,93 |
134 773 287,93 |
Stellenplan
Funktions- und Besoldungsgruppen |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
|||
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
5 |
— |
4 |
AD 12 |
— |
5 |
— |
4 |
AD 11 |
— |
11 |
— |
10 |
AD 10 |
— |
23 |
— |
20 |
AD 9 |
1 |
47 |
1 |
43 |
AD 8 |
4 |
68 |
4 |
68 |
AD 7 |
— |
77 |
— |
68 |
AD 6 |
— |
60 |
— |
52 |
AD 5 |
— |
10 |
— |
9 |
Zwischensumme AD |
5 |
307 |
5 |
279 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
3 |
— |
2 |
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
AST 6 |
— |
11 |
— |
9 |
AST 5 |
— |
23 |
— |
21 |
AST 4 |
— |
29 |
— |
32 |
AST 3 |
— |
14 |
— |
17 |
AST 2 |
— |
9 |
— |
11 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Zwischensumme AST |
— |
93 |
— |
96 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Zwischensumme AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Insgesamt |
5 |
400 |
5 |
375 |
Gesamtbetrag |
405 |
380 |
Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen
Planstellen für Vertragsbedienstete |
2022 |
2021 |
FG IV |
141 |
122 |
FG III |
10 |
7 |
FG II |
16 |
17 |
FG I |
0 |
0 |
Gesamt FG |
167 |
146 |
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
16 |
16 |
Insgesamt |
183 |
162 |