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Document 32022B0429(01)

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 2022/C 178/01

ABl. C 178 vom 29.4.2022, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.4.2022   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 178/1


Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2022/C 178/01)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

131 506 692

 

131 506 692

 

Titel 1 — Total

131 506 692

 

131 506 692

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE

3 239 537

 

3 239 537

 

Titel 2 — Total

3 239 537

 

3 239 537

3

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

3 0

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

 

 

 

 

Titel 3 — Total

 

 

 

4

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

4 0

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

 

27 058,93

27 058,93

 

Titel 4 — Total

 

27 058,93

27 058,93

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

 

 

 

9 1

SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

 

 

 

 

Titel 9 — Total

 

 

 

 

GESAMTBETRAG

134 746 229

27 058,93

134 773 287,93

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONALAUSGABEN

54 105 456

54 105 456

 

 

54 105 456

54 105 456

1 2

Ausgaben für die Einstellung von Personal

250 000

250 000

 

 

250 000

250 000

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN

126 000

126 000

 

 

126 000

126 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

243 680

243 680

 

 

243 680

243 680

1 5

WEITERBILDUNG

500 000

500 000

 

 

500 000

500 000

1 6

SOZIALAUSGABEN

1 865 930

1 865 930

 

 

1 865 930

1 865 930

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

0

0

 

 

0

0

1 8

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

995 417

995 417

 

 

995 417

995 417

 

Titel 1 — Total

58 086 483

58 086 483

 

 

58 086 483

58 086 483

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

6 062 900 ,—

6 062 900 ,—

27 058,93

27 058,93

6 089 958,93

6 089 958,93

2 1

INFORMATIONSTECHNOLOGIE UND AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG

5 146 500

5 146 500

0

0

5 146 500

5 146 500

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

280 000

280 000

0

0

280 000

280 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

369 000

369 000

0

0

369 000

369 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

212 000

212 000

0

0

212 000

212 000

2 5

GOVERNANCE-AUSGABEN

120 000

120 000

0

0

120 000

120 000

 

Titel 2 — Total

12 190 400 ,—

12 190 400 ,—

27 058,93

27 058,93

12 217 458,93

12 217 458,93

3

OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE

3 0

WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULIERTER PRODUKTE

6 545 462

6 545 462

 

 

6 545 462

6 545 462

3 1

RISIKOBEWERTUNG UND WISSENSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG

6 523 867

6 523 867

 

 

6 523 867

6 523 867

3 2

EFSA WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT

40 245 809

25 962 001

 

 

40 245 809

25 962 001

3 4

KOMMUNIKATION

7 115 000

7 115 000

 

 

7 115 000

7 115 000

3 5

HORIZONTALE OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG

19 107 737

18 323 016

 

 

19 107 737

18 323 016

 

Titel 3 — Total

79 537 875

64 469 346

 

 

79 537 875

64 469 346

 

GESAMTBETRAG

149 814 758 ,—

134 746 229 ,—

27 058,93

27 058,93

149 841 816,93

134 773 287,93

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppen

 

2022

2021

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

AD 13

5

4

AD 12

5

4

AD 11

11

10

AD 10

23

20

AD 9

1

47

1

43

AD 8

4

68

4

68

AD 7

77

68

AD 6

60

52

AD 5

10

9

Zwischensumme AD

5

307

5

279

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

2

AST 7

4

4

AST 6

11

9

AST 5

23

21

AST 4

29

32

AST 3

14

17

AST 2

9

11

AST 1

Zwischensumme AST

93

96

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Zwischensumme AST/SC

Insgesamt

5

400

5

375

Gesamtbetrag

405

380

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete

2022

2021

FG IV

141

122

FG III

10

7

FG II

16

17

FG I

0

0

Gesamt FG

167

146

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

16

16

Insgesamt

183

162


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