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Document 32016B1129(13)

Einnahmen- und Ausgabenplan des Ausschusses für die einheitliche Abwicklung (SRB) für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

ABl. C 443 vom 29.11.2016, p. 42–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.11.2016   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 443/42


Einnahmen- und Ausgabenplan des Ausschusses für die einheitliche Abwicklung (SRB) für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

(2016/C 443/13)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

Neuer Betrag

1

BEITRAG DER KREDITINSTITUTE

1 0

BEITRAG DER KREDITINSTITUTE

57 000 000

 

57 000 000

 

Titel 1 — Total

57 000 000

 

57 000 000

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

0,—

 

0,—

 

Titel 2 — Total

0,—

 

0,—

3

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

3 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

0,—

 

0,—

 

Titel 3 — Total

0,—

 

0,—

4

EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS

4 0

EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS

11 779 919 625

 

11 779 919 625

4 9

ERGEBNIS DES HAUSHALTSJAHRES

p.m.

 

p.m.

 

Titel 4 — Total

11 779 919 625

 

11 779 919 625

9

RESERVE

9 0

RESERVE

0,—

7 733 557,88

7 733 557,88

 

Titel 9 — Total

0,—

7 733 557,88

7 733 557,88

 

GESAMTBETRAG

11 836 919 625

7 733 557,88

11 844 653 182,88

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

20 358 000

 

20 358 000

1 2

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

2 305 000

–16 000

2 289 000

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

45 000

 

45 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN

1 520 000

– 370 000

1 150 000

1 5

AUSBILDUNG

410 000

 

410 000

1 6

EXTERNE LEISTUNGEN

585 000

386 000

971 000

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

12 000

 

12 000

 

Titel 1 — Total

25 235 000

 

25 235 000

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 987 200

 

4 987 200

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

5 415 800

 

5 415 800

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

1 085 000

 

1 085 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

873 000

 

873 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

440 000

 

440 000

 

Titel 2 — Total

12 801 000

 

12 801 000

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 0

TÄTIGKEITEN DES SRB

18 964 000

 

18 964 000

 

Titel 3 — Total

18 964 000

 

18 964 000

4

EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS

4 0

NUTZUNG DES FONDS IM RAHMEN DER ABWICKLUNGSKONZEPTE

11 799 919 625

 

11 799 919 625

4 9

SONSTIGE SACHAUSGABEN

 

 

Titel 4 — Total

11 799 919 625

 

11 799 919 625

9

SALDIERUNG — RESERVE

9 0

SALDIERUNG — RESERVE

7 733 557,88

7 733 557,88

 

Titel 9 — Total

7 733 557,88

7 733 557,88

 

GESAMTBETRAG

11 856 919 625

7 733 557,88

11 864 653 182,88

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe

2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3/2016

Neuen Planstellen 2016

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

7

7

AD 11

3

3

AD 10

9

9

AD 9

15

15

AD 8

36

26

62

AD 7

10

4

14

AD 6

70

10

80

AD 5

5

5

10

AD Gesamt

155

45

200

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

2

–2

AST 6

2

–1

1

AST 5

6

–4

2

AST 4

4

4

AST 3

32

–4

28

AST 2

5

5

AST 1

AST Gesamt

51

–11

40

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

9

6

6

AST/SC2

AST/ASC1

15

9

9

AST/SC Gesamt

24

15

15

Gesamt

230

255

255

Insgesamt

230

255

255

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete

2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

2016

FG IV

 

FG III

3

–3

FG II

3

–3

FG I

 

FG insgesamt

6

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

15

10

25

Gesamt

21

4

25


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