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Document 32016B1129(13)
Statement of revenue and expenditure of the Single Resolution Board for the financial year 2016 — amending budget No 3
Einnahmen- und Ausgabenplan des Ausschusses für die einheitliche Abwicklung (SRB) für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3
Einnahmen- und Ausgabenplan des Ausschusses für die einheitliche Abwicklung (SRB) für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3
ABl. C 443 vom 29.11.2016, p. 42–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.11.2016 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 443/42 |
Einnahmen- und Ausgabenplan des Ausschusses für die einheitliche Abwicklung (SRB) für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3
(2016/C 443/13)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2016 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
1 |
BEITRAG DER KREDITINSTITUTE |
|||
1 0 |
BEITRAG DER KREDITINSTITUTE |
57 000 000 |
|
57 000 000 |
|
Titel 1 — Total |
57 000 000 |
|
57 000 000 |
2 |
BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
|||
2 0 |
BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
0,— |
|
0,— |
|
Titel 2 — Total |
0,— |
|
0,— |
3 |
VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
|||
3 0 |
VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
0,— |
|
0,— |
|
Titel 3 — Total |
0,— |
|
0,— |
4 |
EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS |
|||
4 0 |
EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS |
11 779 919 625 |
|
11 779 919 625 |
4 9 |
ERGEBNIS DES HAUSHALTSJAHRES |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 4 — Total |
11 779 919 625 |
|
11 779 919 625 |
9 |
RESERVE |
|||
9 0 |
RESERVE |
0,— |
7 733 557,88 |
7 733 557,88 |
|
Titel 9 — Total |
0,— |
7 733 557,88 |
7 733 557,88 |
|
GESAMTBETRAG |
11 836 919 625 |
7 733 557,88 |
11 844 653 182,88 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2016 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 |
Neuer Betrag |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
20 358 000 |
|
20 358 000 |
1 2 |
SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL |
2 305 000 |
–16 000 |
2 289 000 |
1 3 |
DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN |
45 000 |
|
45 000 |
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN |
1 520 000 |
– 370 000 |
1 150 000 |
1 5 |
AUSBILDUNG |
410 000 |
|
410 000 |
1 6 |
EXTERNE LEISTUNGEN |
585 000 |
386 000 |
971 000 |
1 7 |
EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN |
12 000 |
|
12 000 |
|
Titel 1 — Total |
25 235 000 |
|
25 235 000 |
2 |
GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
|||
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
4 987 200 |
|
4 987 200 |
2 1 |
INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE |
5 415 800 |
|
5 415 800 |
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
1 085 000 |
|
1 085 000 |
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
873 000 |
|
873 000 |
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
440 000 |
|
440 000 |
|
Titel 2 — Total |
12 801 000 |
|
12 801 000 |
3 |
AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
|||
3 0 |
TÄTIGKEITEN DES SRB |
18 964 000 |
|
18 964 000 |
|
Titel 3 — Total |
18 964 000 |
|
18 964 000 |
4 |
EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS |
|||
4 0 |
NUTZUNG DES FONDS IM RAHMEN DER ABWICKLUNGSKONZEPTE |
11 799 919 625 |
|
11 799 919 625 |
4 9 |
SONSTIGE SACHAUSGABEN |
— |
|
— |
|
Titel 4 — Total |
11 799 919 625 |
|
11 799 919 625 |
9 |
SALDIERUNG — RESERVE |
|||
9 0 |
SALDIERUNG — RESERVE |
— |
7 733 557,88 |
7 733 557,88 |
|
Titel 9 — Total |
— |
7 733 557,88 |
7 733 557,88 |
|
GESAMTBETRAG |
11 856 919 625 |
7 733 557,88 |
11 864 653 182,88 |
Stellenplan
Funktions- und Besoldungsgruppe |
2016 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3/2016 |
Neuen Planstellen 2016 |
|||
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
7 |
— |
— |
— |
7 |
AD 11 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
AD 10 |
— |
9 |
— |
— |
— |
9 |
AD 9 |
— |
15 |
— |
— |
— |
15 |
AD 8 |
— |
36 |
— |
26 |
— |
62 |
AD 7 |
— |
10 |
— |
4 |
— |
14 |
AD 6 |
— |
70 |
— |
10 |
— |
80 |
AD 5 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
10 |
AD Gesamt |
— |
155 |
— |
45 |
— |
200 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
2 |
— |
–2 |
— |
— |
AST 6 |
— |
2 |
— |
–1 |
— |
1 |
AST 5 |
— |
6 |
— |
–4 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
4 |
— |
— |
— |
4 |
AST 3 |
— |
32 |
— |
–4 |
— |
28 |
AST 2 |
— |
5 |
— |
— |
— |
5 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST Gesamt |
— |
51 |
— |
–11 |
— |
40 |
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC3 |
— |
9 |
— |
6 |
— |
6 |
AST/SC2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/ASC1 |
— |
15 |
— |
9 |
— |
9 |
AST/SC Gesamt |
— |
24 |
— |
15 |
— |
15 |
Gesamt |
— |
230 |
— |
255 |
— |
255 |
Insgesamt |
— |
230 |
— |
255 |
— |
255 |
Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen
Planstellen für Vertragsbedienstete |
2016 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
2016 |
FG IV |
— |
|
— |
FG III |
3 |
–3 |
— |
FG II |
3 |
–3 |
— |
FG I |
— |
|
— |
FG insgesamt |
6 |
— |
— |
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
15 |
10 |
25 |
Gesamt |
21 |
4 |
25 |