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Document 32014B0918(07)

    Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

    ABl. C 322 vom 18.9.2014, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014

    18.9.2014   

    DE

    Amtsblatt der Europäischen Union

    C 322/24


    Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

    2014/C 322/07

    EINNAHMEN

    Titel

    Kapitel

    Bezeichnung

    Haushaltsplan 2014

    Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

    Neuer Betrag

    1

    ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

    1 0

    ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

    8 821 654

    – 988

    8 820 666

     

    Titel 1 — Total

    8 821 654

    – 988

    8 820 666

    2

    BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

    2 0

    BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

    264 700

    92

    264 792

     

    Titel 2 — Total

    264 700

    92

    264 792

    3

    SONSTIGE BEITRÄGE

    3 0

    SONSTIGE BEITRÄGE

    p.m.

    640 000

    640 000

     

    Titel 3 — Total

    p.m.

    640 000

    640 000

    4

    VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

    4 0

    VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

    p.m.

    30 000

    30 000

     

    Titel 4 — Total

    p.m.

    30 000

    30 000

     

    GESAMTBETRAG

    9 086 354

    669 104

    9 755 458

    AUSGABEN

    Titel

    Kapitel

    Bezeichnung

    Mittel 2014

    Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

    Neuer Betrag

    1

    PERSONAL

    1 1

    PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

    5 187 000

    – 291 496

    4 895 504

    1 2

    AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

    220 000

     

    220 000

    1 3

    SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG

    105 000

    50 000

    155 000

    1 4

    AUSHILFSKRÄFTE

    435 226

    240 600

    675 826

     

    Titel 1 — Total

    5 947 226

    – 896

    5 946 330

    2

    GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

    2 0

    GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

    352 900

    670 000

    1 022 900

    2 1

    BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

    51 000

     

    51 000

    2 2

    LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

    53 600

     

    53 600

    2 3

    IKT

    417 500

     

    417 500

     

    Titel 2 — Total

    875 000

    670 000

    1 545 000

    3

    SACHAUFWENDUNGEN

    3 0

    TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN

    765 000

    –86 500

    678 500

    3 2

    HORIZONTALE TÄTIGKEITEN

    265 128

    26 500

    291 628

    3 6

    OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN

    1 234 000

    60 000

    1 294 000

     

    Titel 3 — Total

    2 264 128

     

    2 264 128

     

    GESAMTBETRAG

    9 086 354

    669 104

    9 755 458


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