Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014B0918(06)

    Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

    ABl. C 322 vom 18.9.2014, p. 20–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014

    18.9.2014   

    DE

    Amtsblatt der Europäischen Union

    C 322/20


    Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

    2014/C 322/06

    EINNAHMEN

    Titel

    Kapitel

    Bezeichnung

    Haushaltsplan 2014

    Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

    Neuer Betrag

    1

    EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

    1 0

    EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

    88 333 000

     

    88 333 000

     

    Titel 1 — Total

    88 333 000

     

    88 333 000

    2

    ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

    2 0

    ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

    34 174 000

     

    34 174 000

     

    Titel 2 — Total

    34 174 000

     

    34 174 000

    3

    BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

    3 0

    BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

    1 749 000

    257 000

    2 006 000

     

    Titel 3 — Total

    1 749 000

    257 000

    2 006 000

    4

    BEITRÄGE DRITTER

    4 0

    BEITRÄGE DRITTER

    5 325 000

    3 628 721

    8 953 721

     

    Titel 4 — Total

    5 325 000

    3 628 721

    8 953 721

    5

    VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

    5 0

    VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

    950 000

     

    950 000

     

    Titel 5 — Total

    950 000

     

    950 000

    6

    EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

    6 0

    EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

    100 000

     

    100 000

     

    Titel 6 — Total

    100 000

     

    100 000

    7

    HAUSHALTSKORREKTUREN

    7 0

    HAUSHALTSKORREKTUREN

    18 428 000

    9 328 443

    27 756 443

     

    Titel 7 — Total

    18 428 000

    9 328 443

    27 756 443

     

    GESAMTBETRAG

    149 059 000

    13 214 164

    162 273 164

    AUSGABEN

    Titel

    Kapitel

    Bezeichnung

    Mittel 2014

    Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

    Neuer Betrag

    1

    PERSONAL

    1 1

    PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

    73 936 000

    – 536 000

    73 400 000

    1 2

    AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

    1 258 000

    – 204 000

    1 054 000

    1 3

    DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN

    90 000

     

    90 000

    1 4

    SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

    3 760 000

    80 000

    3 840 000

    1 7

    AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

    156 000

     

    156 000

     

    Titel 1 — Total

    79 200 000

    – 660 000

    78 540 000

    2

    GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

    2 0

    MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

    10 935 000

    –1 130 000

    9 805 000

    2 1

    INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

    4 143 000

     

    4 143 000

    2 2

    BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

    115 000

    5 000

    120 000

    2 3

    LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

    998 000

    –82 000

    916 000

    2 4

    POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

    765 000

     

    765 000

     

    Titel 2 — Total

    16 956 000

    –1 207 000

    15 749 000

    3

    OPERATIONELLE AUSGABEN

    3 0

    ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN

    30 055 000

     

    30 055 000

    3 1

    S-AKTIVITÄTEN (AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG)

    320 000

    – 100 000

    220 000

    3 2

    ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN

    p.m.

     

    p.m.

    3 3

    KOMMUNIKATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

    300 000

    –5 000

    295 000

    3 4

    SITZUNGEN

    340 000

    40 000

    380 000

    3 5

    KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN

    536 000

    – 240 000

    296 000

    3 6

    REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN

    100 000

    180 000

    280 000

    3 7

    AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

    5 185 000

    90 000

    5 275 000

    3 8

    FACHLICHE SCHULUNG

    536 000

     

    536 000

    3 9

    TÄTIGKEITEN DER EXEKUTIVDIREKTION

    358 000

     

    358 000

     

    Titel 3 — Total

    37 730 000

    –35 000

    37 695 000

    4

    SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME

    4 0

    TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN

    5 325 000

    3 610 000

    8 935 000

    4 1

    FORSCHUNGSPROGRAMME

    p.m.

    18 721

    18 721

     

    Titel 4 — Total

    5 325 000

    3 628 721

    8 953 721

    5

    SONSTIGE AUSGABEN

    5 0

    RÜCKSTELLUNGEN

    9 848 000

    11 487 443

    21 335 443

     

    Titel 5 — Total

    9 848 000

    11 487 443

    21 335 443

     

    GESAMTBETRAG

    149 059 000

    13 214 164

    162 273 164

    Stellenplan

    Funktions- und Besoldungsgruppe

    Dauerplanstellen

    Planstellen für Bedienstete auf Zeit

    2014

    2013

    2012

    2014

    2013

    2012

    AD 16

    1

    AD 15

    2

    2

    1

    AD 14

    14

    14

    11

    AD 13

    21

    21

    19

    AD 12

    42

    37

    35

    AD 11

    66

    60

    53

    AD 10

    89

    84

    72

    AD 9

    114

    107

    102

    AD 8

    90

    100

    91

    AD 7

    69

    75

    65

    AD 6

    33

    46

    45

    AD 5

    3

    5

    4

    AD gesamt

    543

    551

    499

    AST 11

    AST 10

    AST 9

    1

    AST 8

    3

    2

    1

    AST 7

    11

    8

    6

    AST 6

    23

    19

    15

    AST 5

    36

    34

    31

    AST 4

    28

    31

    32

    AST 3

    21

    23

    27

    AST 2

    16

    20

    18

    AST 1

    3

    4

    5

    AST gesamt

    142

    141

    135

    Gesamtzahl

    685

    692

    634


    Top