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Document 32014B0918(06)
Statement of revenue and expenditure of the European Aviation Safety Agency for the financial year 2014 — Amending Budget No 1
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
ABl. C 322 vom 18.9.2014, p. 20–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
18.9.2014 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 322/20 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
2014/C 322/06
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2014 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
||||
1 0 |
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
88 333 000 |
|
88 333 000 |
|
Titel 1 — Total |
88 333 000 |
|
88 333 000 |
2 |
||||
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
||||
2 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
34 174 000 |
|
34 174 000 |
|
Titel 2 — Total |
34 174 000 |
|
34 174 000 |
3 |
||||
BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
||||
3 0 |
BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
1 749 000 |
257 000 |
2 006 000 |
|
Titel 3 — Total |
1 749 000 |
257 000 |
2 006 000 |
4 |
||||
BEITRÄGE DRITTER |
||||
4 0 |
BEITRÄGE DRITTER |
5 325 000 |
3 628 721 |
8 953 721 |
|
Titel 4 — Total |
5 325 000 |
3 628 721 |
8 953 721 |
5 |
||||
VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
||||
5 0 |
VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
950 000 |
|
950 000 |
|
Titel 5 — Total |
950 000 |
|
950 000 |
6 |
||||
EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN |
||||
6 0 |
EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN |
100 000 |
|
100 000 |
|
Titel 6 — Total |
100 000 |
|
100 000 |
7 |
||||
HAUSHALTSKORREKTUREN |
||||
7 0 |
HAUSHALTSKORREKTUREN |
18 428 000 |
9 328 443 |
27 756 443 |
|
Titel 7 — Total |
18 428 000 |
9 328 443 |
27 756 443 |
|
GESAMTBETRAG |
149 059 000 |
13 214 164 |
162 273 164 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2014 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
73 936 000 |
– 536 000 |
73 400 000 |
1 2 |
AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG |
1 258 000 |
– 204 000 |
1 054 000 |
1 3 |
DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN |
90 000 |
|
90 000 |
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
3 760 000 |
80 000 |
3 840 000 |
1 7 |
AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
156 000 |
|
156 000 |
|
Titel 1 — Total |
79 200 000 |
– 660 000 |
78 540 000 |
2 |
||||
GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
||||
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
10 935 000 |
–1 130 000 |
9 805 000 |
2 1 |
INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE |
4 143 000 |
|
4 143 000 |
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
115 000 |
5 000 |
120 000 |
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
998 000 |
–82 000 |
916 000 |
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
765 000 |
|
765 000 |
|
Titel 2 — Total |
16 956 000 |
–1 207 000 |
15 749 000 |
3 |
||||
OPERATIONELLE AUSGABEN |
||||
3 0 |
ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN |
30 055 000 |
|
30 055 000 |
3 1 |
S-AKTIVITÄTEN (AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG) |
320 000 |
– 100 000 |
220 000 |
3 2 |
ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN |
p.m. |
|
p.m. |
3 3 |
KOMMUNIKATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN |
300 000 |
–5 000 |
295 000 |
3 4 |
SITZUNGEN |
340 000 |
40 000 |
380 000 |
3 5 |
KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN |
536 000 |
– 240 000 |
296 000 |
3 6 |
REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN |
100 000 |
180 000 |
280 000 |
3 7 |
AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
5 185 000 |
90 000 |
5 275 000 |
3 8 |
FACHLICHE SCHULUNG |
536 000 |
|
536 000 |
3 9 |
TÄTIGKEITEN DER EXEKUTIVDIREKTION |
358 000 |
|
358 000 |
|
Titel 3 — Total |
37 730 000 |
–35 000 |
37 695 000 |
4 |
||||
SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME |
||||
4 0 |
TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN |
5 325 000 |
3 610 000 |
8 935 000 |
4 1 |
FORSCHUNGSPROGRAMME |
p.m. |
18 721 |
18 721 |
|
Titel 4 — Total |
5 325 000 |
3 628 721 |
8 953 721 |
5 |
||||
SONSTIGE AUSGABEN |
||||
5 0 |
RÜCKSTELLUNGEN |
9 848 000 |
11 487 443 |
21 335 443 |
|
Titel 5 — Total |
9 848 000 |
11 487 443 |
21 335 443 |
|
GESAMTBETRAG |
149 059 000 |
13 214 164 |
162 273 164 |
Stellenplan
Funktions- und Besoldungsgruppe |
Dauerplanstellen |
Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
||||
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD 15 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
14 |
14 |
11 |
AD 13 |
— |
— |
— |
21 |
21 |
19 |
AD 12 |
— |
— |
— |
42 |
37 |
35 |
AD 11 |
— |
— |
— |
66 |
60 |
53 |
AD 10 |
— |
— |
— |
89 |
84 |
72 |
AD 9 |
— |
— |
— |
114 |
107 |
102 |
AD 8 |
— |
— |
— |
90 |
100 |
91 |
AD 7 |
— |
— |
— |
69 |
75 |
65 |
AD 6 |
— |
— |
— |
33 |
46 |
45 |
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
4 |
AD gesamt |
— |
— |
— |
543 |
551 |
499 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
1 |
AST 7 |
— |
— |
— |
11 |
8 |
6 |
AST 6 |
— |
— |
— |
23 |
19 |
15 |
AST 5 |
— |
— |
— |
36 |
34 |
31 |
AST 4 |
— |
— |
— |
28 |
31 |
32 |
AST 3 |
— |
— |
— |
21 |
23 |
27 |
AST 2 |
— |
— |
— |
16 |
20 |
18 |
AST 1 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
5 |
AST gesamt |
— |
— |
— |
142 |
141 |
135 |
Gesamtzahl |
— |
— |
— |
685 |
692 |
634 |