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Document 32022B0329(32)

    Einnahmen- und Ausgabenplan des Einheitlichen Abwicklungsausschusses (SRB) für das Haushaltsjahr 2022 2022/C 141/32

    ABl. C 141 vom 29.3.2022, p. 174–179 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.3.2022   

    DE

    Amtsblatt der Europäischen Union

    C 141/174


    Einnahmen- und Ausgabenplan des Einheitlichen Abwicklungsausschusses (SRB) für das Haushaltsjahr 2022

    (2022/C 141/32)

    EINNAHMEN

    Titel

    Kapitel

    Bezeichnung

    Haushaltsjahr 2022

    Haushaltsjahr 2021

    Haushaltsjahr 2020

    1

    BEITRAG DER KREDITINSTITUTE

    1 0

    BEITRAG DER KREDITINSTITUTE

    120 400 000

    119 000 000

    117 739 348,22

     

    Titel 1 — Total

    120 400 000

    119 000 000

    117 739 348,22

    2

    BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

    2 0

    BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

     

    0

    0 ,—

     

    Titel 2 — Total

     

    0

    0 ,—

    3

    VERSCHIEDENE EINNAHMEN

    3 0

    VERSCHIEDENE EINNAHMEN

    p.m.

    p.m.

    10 475,97

     

    Titel 3 — Total

    p.m.

    p.m.

    10 475,97

    4

    EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS

    4 0

    EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS

    11 210 834 868

    9 574 339 325

    8 618 869 152,43

    4 9

    ERGEBNIS DES HAUSHALTSJAHRES

     

    0

    0 ,—

     

    Titel 4 — Total

    11 210 834 868

    9 574 339 325

    8 618 869 152,43

    9

    RESERVE

    9 0

    RESERVE

     

    45 387 679,98

    59 359 169,28

     

    Titel 9 — Total

     

    45 387 679,98

    59 359 169,28

     

    GESAMTBETRAG

    11 331 234 868

    9 738 727 004,98

    8 795 978 145,90

    AUSGABEN

    Titel

    Kapitel

    Bezeichnung

    Haushaltsjahr 2022

    Haushaltsjahr 2021

    Haushaltsjahr 2020

    1

    PERSONAL

    1 1

    PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

    51 618 000

    51 246 000

    42 415 350,67

    1 2

    SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

    1 181 000

    1 150 000

    890 219,59

    1 3

    DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

    10 000

    20 000

    1 160,88

    1 4

    SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN

    1 775 000

    1 675 000

    1 102 387,50

    1 5

    AUSBILDUNG

    735 000

    625 500

    233 808,71

    1 6

    EXTERNE LEISTUNGEN

    2 000 000

    2 062 500

    1 623 660 ,—

    1 7

    EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

    1 000

    1 000

    1 000 ,—

     

    Titel 1 — Total

    57 320 000

    56 780 000

    46 267 587,35

    2

    GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

    2 0

    MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

    7 215 000

    7 648 500

    4 965 024,31

    2 1

    INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

    7 475 000

    5 443 914

    4 640 025,24

    2 2

    BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

    1 105 000

    1 383 500

    988 998,96

    2 3

    LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

    1 165 000

    1 360 000

    1 223 730,33

    2 4

    POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

    970 000

    814 086

    663 457,79

     

    Titel 2 — Total

    17 930 000

    16 650 000

    12 481 236,63

    3

    AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

    3 1

    TÄTIGKEITEN DES SRB

    15 100 000

    15 520 000

    12 848 352,81

    3 2

    UNVORHERGESEHENE AUSGABEN DES SRB

    30 050 000

    30 050 000

    10 036 174,37

     

    Titel 3 — Total

    45 150 000

    45 570 000

    22 884 527,18

    4

    EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS

    4 0

    NUTZUNG DES FONDS IM RAHMEN DER ABWICKLUNGSKONZEPTE

    11 210 834 868

    9 574 339 325

    148 206 280,74

    4 9

    SONSTIGE SACHAUSGABEN

     

    0

    0 ,—

     

    Titel 4 — Total

    11 210 834 868

    9 574 339 325

    148 206 280,74

    9

    SALDIERUNG — RESERVE

    9 0

    SALDIERUNG — RESERVE

     

    45 387 679,98

    0 ,—

     

    Titel 9 — Total

     

    45 387 679,98

    0 ,—

     

    GESAMTBETRAG

    11 331 234 868

    9 738 727 004,98

    229 839 631,90

    Stellenplan

    Funktions- und Besoldungsgruppen

     

    2022

    2021

    Im Haushaltsplan der Union bewilligte

    Im Haushaltsplan der Union bewilligte

    Dauerplanstellen

    Planstellen auf Zeit

    Dauerplanstellen

    Planstellen auf Zeit

    AD 16

    AD 15

    AD 14

    AD 13

    6

    6

    AD 12

    9

    9

    AD 11

    13

    13

    AD 10

    19

    17

    AD 9

    57

    55

    AD 8

    75

    75

    AD 7

    71

    70

    AD 6

    78

    80

    AD 5

    47

    45

    Zwischensumme AD

    375

    370

    AST 11

    AST 10

    AST 9

    AST 8

    AST 7

    AST 6

    3

    2

    AST 5

    8

    7

    AST 4

    27

    28

    AST 3

    9

    10

    AST 2

    4

    4

    AST 1

    Zwischensumme AST

    51

    51

    AST/SC 6

    AST/SC 5

    AST/SC 4

    AST/SC 3

    12

    12

    AST/SC 2

    9

    9

    AST/SC 1

    3

    8

    Zwischensumme AST/SC

    24

    29

    Insgesamt

    450

    450

    Gesamtbetrag

    450

    450

    Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

    Planstellen für Vertragsbedienstete

    2022

    2021

    FG IV

    FG III

    FG II

    FG I

    FG insgesamt

    Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

    35

    35

    Gesamt

    35

    35


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