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Document 32016B1129(11)

    Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

    ABl. C 443 vom 29.11.2016, p. 35–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.11.2016   

    DE

    Amtsblatt der Europäischen Union

    C 443/35


    Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

    (2016/C 443/11)

    EINNAHMEN

    Titel

    Kapitel

    Bezeichnung

    Haushaltsplan 2016

    Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

    Neuer Betrag

    2

    ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

    2 0

    ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

    251 833 221

    2 727 183,99

    254 560 404,99

     

    Titel 2 — Total

    251 833 221

    2 727 183,99

    254 560 404,99

    3

    BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)

    3 0

    BEITRÄGE DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN FREIHANDELSASSOZIATION (EFTA)

    6 875 047

    –0,07

    6 875 046,93

    3 1

    BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

    4 520 083

     

    4 520 083

     

    Titel 3 — Total

    11 395 130

    –0,07

    11 395 129,93

    4

    SONSTIGE BEITRÄGE

    4 1

    BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATES

     

     

    Titel 4 — Total

     

    5

    EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS

    5 2

    ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

    p.m.

     

    p.m.

    5 7

    SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS

    p.m.

     

    p.m.

    5 9

    SONSTIGE EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

    p.m.

     

    p.m.

     

    Titel 5 — Total

    p.m.

     

    p.m.

    6

    ÜBERSCHUSS, SALDEN

    6 0

    ÜBERSCHUSS, SALDEN

    p.m.

    7 065 708,31

    7 065 708,31

     

    Titel 6 — Total

    p.m.

    7 065 708,31

    7 065 708,31

    7

    BEITRÄGE UND RÜCKERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR

    7 0

    RÜCKZAHLUNG VON KIC-FINANZHILFEN

    263 239,16

     

    263 239,16

    7 1

    RÜCKZAHLUNG VON IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR GEZAHLTEN BETRÄGEN

    p.m.

     

    p.m.

     

    Titel 7 — Total

    263 239,16

     

    263 239,16

    9

    VERFALLENE MITTEL

    9 0

    VERFALLENE MITTEL

    19 615 703

    –19 615 703

    p.m.

     

    Titel 9 — Total

    19 615 703

    –19 615 703

    p.m.

     

    GESAMTBETRAG

    283 107 293,16

    –9 822 810,77

    273 284 482,39

    AUSGABEN

    Titel

    Kapitel

    Bezeichnung

    Mittel 2016

    Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

    Neuer Betrag

    Verpflichtungen

    Zahlungen

    Verpflichtungen

    Zahlungen

    Verpflichtungen

    Zahlungen

    1

    PERSONAL

    1 1

    PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

    3 843 060

    3 843 060

     

     

    3 843 060

    3 843 060

    1 2

    AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

    45 000

    45 000

     

     

    45 000

    45 000

    1 3

    DIENSTREISEN

    250 000

    250 000

     

     

    250 000

    250 000

    1 4

    SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

    102 800

    102 800

    –15 000

    –15 000

    87 800

    87 800

    1 5

    WEITERBILDUNG

    90 000

    90 000

    –20 000

    –20 000

    70 000

    70 000

    1 6

    EXTERNE MITARBEITER UND SPRACHLICHE UNTERSTÜTZUNG

    777 302

    777 302

    – 367 500

    – 367 500

    409 802

    409 802

    1 7

    AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

    4 000

    4 000

    –2 000

    –2 000

    2 000

    2 000

     

    Titel 1 — Total

    5 112 162

    5 112 162

    – 404 500

    – 404 500

    4 707 662

    4 707 662

    2

    INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

    2 0

    GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

    128 000

    128 000

    –18 100

    –18 100

    109 900

    109 900

    2 1

    INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

    465 000

    465 000

    – 136 950

    – 136 950

    328 050

    328 050

    2 2

    BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

    62 750

    62 750

    38 800

    38 800

    101 550

    101 550

    2 3

    LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

    356 750

    356 750

    –7 500

    –7 500

    349 250

    349 250

    2 4

    VERÖFFENTLICHUNGEN, INFORMATION, STUDIEN UND ERHEBUNGEN

    44 000

    44 000

    –17 000

    –17 000

    27 000

    27 000

    2 5

    SITZUNGEN

    431 780

    431 780

    – 113 000

    – 113 000

    318 780

    318 780

     

    Titel 2 — Total

    1 488 280

    1 488 280

    – 253 750

    – 253 750

    1 234 530

    1 234 530

    3

    SACHAUSGABEN

    3 0

    FINANZHILFEN

    275 000 000

    273 828 351

     

    –15 000 000

    275 000 000

    258 828 351

    3 1

    WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN (KIC)

    1 375 000

    999 000

    433 010

    480 500

    1 808 010

    1 479 500

    3 2

    WIRKUNG VON EIT

    1 660 000

    1 379 500

    – 498 560

    797 000

    1 161 440

    2 176 500

    3 3

    VEREINFACHUNG, ÜBERWACHUNG UND EVALUIERUNG

    397 000

    300 000

    38 600

    37 600

    435 600

    337 600

     

    Titel 3 — Total

    278 432 000

    276 506 851

    –26 950

    –13 684 900

    278 405 050

    262 821 951

    4

    VERFALLENE MITTEL

    4 0

    VERFALLENE, IM JAHR N NICHT VERWENDETE MITTEL

    p.m.

    p.m.

    9 012 879,42

    4 520 339,39

    9 012 879,42

    4 520 339,39

     

    Titel 4 — Total

    p.m.

    p.m.

    9 012 879,42

    4 520 339,39

    9 012 879,42

    4 520 339,39

     

    GESAMTBETRAG

    285 032 442

    283 107 293

    8 327 679,42

    –9 822 810,61

    293 360 121,42

    273 284 482,39


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