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Document 32016B0330(22)

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Polizeiakademie (CEPOL) für das Haushaltsjahr 2016

ABl. C 113 vom 30.3.2016, p. 107–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2016   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/107


Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Polizeiakademie (CEPOL) für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/22)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

1

SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

 

Titel 1 — Total

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

2

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

2 0

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

4 0

PROJEKT CT MENA

1 650 700

300 000

0,—

 

Titel 4 — Total

1 650 700

300 000

0,—

5

EINNAHMEN AUS DEN VERWALTUNGSVORGÄNGEN DER EUROPÄISCHEN POLIZEIAKADEMIE

5 0

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

 

GESAMTBETRAG

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

1

PERSONAL

1 1

AKTIVES PERSONAL

3 215 000

3 135 300

4 239 797,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

0,—

1 3

DIENSTREISEN UND BERUFLICHE REISEN

35 000

30 000

82 654,—

1 4

SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

407 800

370 200

71 710,—

1 5

ZEITLICH BEFRISTETE UNTERSTÜTZUNG

0,—

1 6

SOZIALFÜRSORGE

2 000

7 000

3 403,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

3 000

5 000

3 174,—

1 8

INTERNE AUDITSTELLE

0,—

 

Titel 1 — Total

3 662 800

3 547 500

4 400 738,—

2

GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN

2 0

INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, ANMIETUNG VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

38 000

40 000

126 628,—

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK

290 000

320 000

460 702,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

14 500

22 300

12 121,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

87 000

100 700

104 581,—

2 4

POSTGEBÜHREN

11 500

11 500

4 700,—

 

Titel 2 — Total

441 000

494 500

708 732,—

3

BETRIEBSAUSGABEN

3 0

EINRICHTUNGEN UND ORGANE

234 000

242 961

216 925,—

3 1

KURSE UND SEMINARE

3 173 200

3 089 800

2 814 767,—

3 2

SONSTIGE TÄTIGKEITSBEZOGENE KOSTEN

940 000

702 239

574 755,—

3 3

BEWERTUNG

86 125

0,—

3 5

DIENSTREISEN

140 000

164 000

148 647,—

3 7

SONSTIGE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

50 000

143 875

69 698,—

 

Titel 3 — Total

4 537 200

4 429 000

3 824 792,—

4

PROJEKT CT MENA

4 1

AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DAS PROJEKT CT MENA ARBEITEN

816 000

300 000

0,—

4 2

DIENSTREISEN

422 000

 

 

4 3

AUSSTATTUNG UND BÜROBEDARF

6 900

 

 

4 4

ÖRTLICHES BÜRO

10 800

 

 

4 5

SONSTIGE KOSTEN, DIENSTE

195 000

 

 

4 6

SONSTIGES

 

 

4 7

INDIREKTE KOSTEN

116 700

 

 

4 8

RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

83 300

 

 

4 9

STEUERN

 

 

 

Titel 4 — Total

1 650 700

300 000

0,—

 

GESAMTBETRAG

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Stellen auf Zeit

2014

2015

2016

2014

2015

2016

AD 16

AD 15

AD 14

__

__

AD 13

1

1

1

AD 12

__

__

__

AD 11

AD 10

2

2

2

AD 9

2

2

3

AD 8

AD 7

2

1

1

AD 6

1

AD 5

8

8

9

Zwischensumme A

15

16

17

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

2

2

2

AST 4

2

2

2

AST 3

7

7

7

AST 2

AST 1

Zwischensumme AST

11

11

11

Summe

26

27

28


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