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Document 32016B0330(05)

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittelagentur für das Haushaltsjahr 2016

ABl. C 113 vom 30.3.2016, p. 25–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2016   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/25


Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittelagentur für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/05)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

1

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

1 0

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

276 961 000

255 251 000

217 669 872,—

 

Titel 1 — Total

276 961 000

255 251 000

217 669 872,—

2

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION

24 475 000

31 515 000

33 389 510,—

 

Titel 2 — Total

24 475 000

31 515 000

33 389 510,—

3

TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA

3 0

TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA

676 000

936 000

675 000,—

 

Titel 3 — Total

676 000

936 000

675 000,—

5

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 2

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

90 000

78 000

172 519,—

 

Titel 5 — Total

90 000

78 000

172 519,—

6

EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME

6 0

EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME

19 559 000

17 767 000

18 904 199,—

 

Titel 6 — Total

19 559 000

17 767 000

18 904 199,—

7

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

7 0

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

1 950 000

1 500 000

0,—

 

Titel 7 — Total

1 950 000

1 500 000

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

1 000 000

1 050 000

974 830,—

 

Titel 9 — Total

1 000 000

1 050 000

974 830,—

 

GESAMTBETRAG

324 711 000

308 097 000

271 785 930,—

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

102 365 000

93 817 000

84 351 670,—

1 3

FAHRKOSTEN

640 000

666 000

540 252,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

870 000

845 000

804 568,—

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

6 962 000

5 740 000

3 016 420,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

483 000

545 000

322 546,—

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

40 000

133 000

53 374,—

1 8

SOZIALVERSICHERUNG FÜR MITARBEITER

11 314 000

2 321 000

2 255 088,—

 

Titel 1 — Total

122 674 000

104 067 000

91 343 918,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

28 244 000

34 156 000

39 175 322,—

2 1

GESCHÄFTSTÄTIGKEIT — DATENVERARBEITUNG UND TELEKOMMUNIKATION

18 023 000

19 534 000

12 499 157,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

1 785 000

2 178 000

1 927 245,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

1 288 000

1 619 000

1 416 922,—

2 4

POSTGEBÜHREN

183 000

153 000

130 178,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

54 000

107 000

102 018,—

 

Titel 2 — Total

49 577 000

57 747 000

55 250 842,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

141 983 000

136 344 000

112 489 186,—

3 1

AUSGABEN FÜR GESCHÄFTSBEZOGENE IT-PROJEKTE

10 477 000

9 939 000

7 335 865,—

 

Titel 3 — Total

152 460 000

146 283 000

119 825 051,—

9

SONSTIGE AUSGABEN

9 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

 

GESAMTBETRAG

324 711 000

308 097 000

266 419 811,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen auf Zeit

2014

2015

2016

AD 16

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

9

9

AD 12

39

42

42

AD 11

36

37

38

AD 10

35

40

44

AD 9

34

36

37

AD 8

47

52

54

AD 7

51

52

54

AD 6

39

36

37

AD 5

29

26

18

Insgesamt AD

327

340

343

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

14

16

16

AST 7

19

19

19

AST 6

34

39

39

AST 5

36

42

43

AST 4

55

49

49

AST 3

38

43

47

AST 2

33

37

32

AST 1

10

0

0

Insgesamt AST

253

259

259

Gesamtzahl

580

599

602

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete

31.12.2014

2015

2016

FG IV

43

63

58

FG III

14

15

14

FG II

59

68

73

FG I

Gesamt FG

116

146

145

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

18

34

40

Insgesamt

134

180

185


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