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Document 32014B0328(36)

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2014

ABl. C 90 vom 28.3.2014, p. 195–200 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014

28.3.2014   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/195


Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/36)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

19 603 014

15 147 927

11 045 491,—

 

Titel 1 — Insgesamt

19 603 014

15 147 927

11 045 491,—

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

13 439 945

10 386 944

7 561 538,—

 

Titel 2 — Insgesamt

13 439 945

10 386 944

7 561 538,—

4

BEITRÄGE VON BEOBACHTERN

4 0

BEITRÄGE VON BEOBACHTERN

556 904

432 489

296 513,—

 

Titel 4 — Insgesamt

556 904

432 489

296 513,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

 

295 651,—

 

Titel 9 — Insgesamt

 

295 651,—

 

GESAMTBETRAG

33 599 863

25 967 360

19 199 193,—

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

17 854 922

13 913 008

8 383 389,—

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG

904 500

1 029 200

527 421,—

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN

65 000

43 500

35 720,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

75 000

59 200

30 478,—

1 6

WEITERBILDUNG

220 000

200 000

164 312,—

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

32 500

32 500

18 391,—

 

Titel 1 — Insgesamt

19 151 922

15 277 408

9 159 711,—

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 893 300

3 024 000

1 857 276,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

819 670

609 000

806 521,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

345 000

549 500

281 195,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

369 000

317 550

224 317,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

305 000

210 000

181 155,—

2 5

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

200 000

400 000

78 341,—

2 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

460 000

498 800

244 627,—

 

Titel 2 — Insgesamt

7 391 970

5 608 850

3 673 432,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR: SCHULUNGEN FÜR NATIONALE AUFSEHER UND PERSONALAUSTAUSCH UND ABORDNUNGEN

1 785 971

1 485 000

1 429 221,—

3 2

ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK

4 160 000

2 454 300

4 007 167,—

3 3

BEWERTUNG VON IT-LÖSUNGEN

1 110 000

1 141 802

110 811,—

 

Titel 3 — Insgesamt

7 055 971

5 081 102

5 547 199,—

 

GESAMTBETRAG

33 599 863

25 967 360

18 380 342,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe

2014

2013

2012

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

3

3

2

AD 12

6

6

4

AD 11

10

10

6

AD 10

10

10

7

AD 9

14

13

8

AD 8

19

16

10

AD 7

16

12

6

AD 6

12

7

7

AD 5

10

5

5

AD insgesamt

102

84

57

AST 11

AST 10

 

1

AST 9

AST 8

AST 7

 

1

AST 6

AST 5

1

1

2

AST 4

3

3

2

AST 3

2

2

2

AST 2

3

3

2

AST 1

0

0

1

AST insgesamt

9

9

11

Insgesamt

111

93

68

Gesamt

111

93

68

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete

2014

2013

FG IV

12

12

FG III

3

3

FG II

FG I

FG insgesamt

15

15

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

26

15

Insgesamt

41

30


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