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Documento 32014B0328(23)

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2014

ABl. C 90 vom 28.3.2014, p. 125—130 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Estatuto jurídico do documento Já não está em vigor, Data do termo de validade: 31/12/2014

28.3.2014   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/125


Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/23)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

9

EINNAHMEN

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

89 197 000

93 950 000

76 310 597,—

9 1

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

9 4

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 9 — Insgesamt

89 197 000

93 950 000

76 310 597,—

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

20 043 000

20 020 000

19 247 175,—

1 2

EINSTELLUNG

150 000

167 000

79 395,—

1 3

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

300 000

485 000

584 865,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

65 000

64 000

0,—

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

800 000

895 000

508 975,—

1 6

SOZIALFÜRSORGE

10 000

10 000

1 596,—

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

0,—

 

Titel 1 — Insgesamt

21 368 000

21 641 000

20 422 006,—

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

5 140 000

4 686 000

4 005 040,—

2 1

DATA-PROCESSING UND TELEKOMMUNIKATION

4 040 000

2 350 000

1 251 548,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

375 000

164 100

60 206,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 690 000

814 550

716 754,—

2 4

POSTAL GEBÜHREN

40 000

90 000

113 378,—

2 5

NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN

615 000

653 450

427 871,—

2 6

INFORMATION UND TRANSPARENZ

675 000

1 000 000

288 849,—

 

Titel 2 — Insgesamt

12 575 000

9 758 100

6 863 646,—

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

TÄTIGKEITEN

42 117 000

48 381 900

32 567 954,—

3 1

RISIKOANALYSE, LAGEZENTRUM UND EUROSUR

6 030 000

4 265 000

1 356 111,—

3 2

WEITERBILDUNG

4 050 000

4 760 000

2 711 108,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 000 000

2 880 049

2 580 536,—

3 4

GEMEINSAME RESSOURCEN

1 000 000

1 100 000

593 650,—

3 5

VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

457 000

1 163 951

297 296,—

3 6

UNTERSTÜTZENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

600 000

0,—

 

Titel 3 — Insgesamt

55 254 000

62 550 900

40 106 655,—

 

GESAMTBETRAG

89 197 000

93 950 000

67 392 307,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe

2014

2013

31.12.2012 besetzte Stellen

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

4

4

4

AD 12

11

11

10

AD 11

8

8

8

AD 10

6

6

5

AD 9

8

8

6

AD 8

43

43

39

AD 7

8

8

2

AD 6

6

6

6

AD 5

2

2

1

AD Gesamt

98

98

83

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

5

5

6

AST 7

11

11

11

AST 6

14

14

14

AST 5

17

17

16

AST 4

4

4

4

AST 3

4

4

3

AST 2

AST 1

AST Gesamt

55

55

54

 

 

–1

 

 

 

 

Insgesamt

152

153

137

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete

2014

2013

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Gesamt

87

87

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

78

78

Gesamt

165

165


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