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Document 32013B0327(27)

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2013

ABl. C 91 vom 27.3.2013, p. 149–154 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

27.3.2013   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/149


Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/27)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

BEITRAG AUS DEM GESAMTHAUSHALTSPLAN DER EUROPÄISCHEN UNION ZUR EXEKUTIVAGENTUR

50 604 740

46 348 975

38 496 928,—

 

Titel 2 — Insgesamt

50 604 740

46 348 975

38 496 928,—

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

4 0

EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

638 733,55

 

Titel 4 — Insgesamt

638 733,55

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

57 855

33 160,08

 

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

57 855

33 160,08

 

GESAMTBETRAG

50 604 740

46 406 830

39 168 821,63

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN

32 570 000

27 695 000

23 264 309,15

1 2

VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN WECHSEL VON PERSONAL

91 000

94 000

13 304,61

1 3

DIENSTREISEKOSTEN

400 000

464 000

265 916,98

1 4

SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG

651 280

823 850

421 254,64

1 7

SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG

15 000

20 000

5 379,10

 

Titel 1 — Insgesamt

33 727 280

29 096 850

23 970 164,48

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

BÜROS

5 473 750

6 897 000

4 532 556,90

2 1

ERWERB VON EDV-AUSRÜSTUNG UND WARTUNG

6 303 400

5 785 670

3 837 168,71

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

176 000

185 500

68 934,42

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

69 400

114 300

118 838,82

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND AUSGABEN FÜR POSTVERSAND

76 000

59 800

44 030,27

 

Titel 2 — Insgesamt

12 098 550

13 042 270

8 601 529,12

3

AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

3 1

SITZUNGEN VON SACHVERSTÄNDIGEN, KONFERENZEN UND SEMINARE

59 000

61 000

21 466,85

3 2

INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND KOMMUNIKATION

363 000

361 250

109 757,44

3 3

SONSTIGE AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

4 356 910

3 845 460

2 107 665,53

 

Titel 3 — Insgesamt

4 778 910

4 267 710

2 238 889,82

 

GESAMTBETRAG

50 604 740

46 406 830

34 810 583,42

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

2

1

1

AD 12

2

3

3

AD 11

11

4

5

AD 10

7

10

9

AD 9

8

12

12

AD 8

20

8

4

AD 7

21

19

16

AD 6

28

32

26

AD 5

29

27

29

Gesamt AD

129

117

106

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

2

2

1

AST 7

2

AST 6

2

1

1

AST 5

3

3

2

AST 4

2

3

2

AST 3

1

1

2

AST 2

AST 1

Gesamt AST

11

11

11

Insgesamt

140

128

117

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Stellen für Vertragsbedienstete

2013

2012

2011

FG IV

74

64

60

FG III

149

139

124

FG II

188

175

158

FG I

7

7

7

Insgesamt

418

385

349

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

Insgesamt

418

385

349


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