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Document 32012B0330(28)

    Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2012

    ABl. C 95 vom 30.3.2012, p. 153–156 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

    30.3.2012   

    DE

    Amtsblatt der Europäischen Union

    C 95/153


    Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2012

    (2012/C 95/28)

    EINNAHMEN

    Titel

    Kapitel

    Bezeichnung

    Haushaltsjahr 2012

    Haushaltsjahr 2011

    Haushaltsjahr 2010

    1

    BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION

    1 0

    BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION

    10 216 900

    12 850 000

    8 263 057,—

     

    Titel 1 — Insgesamt

    10 216 900

    12 850 000

    8 263 057,—

    2

    EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

    2 0

    EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

    p.m.

    p.m.

    1 994 360,—

     

    Titel 2 — Insgesamt

    p.m.

    p.m.

    1 994 360,—

     

    GESAMTBETRAG

    10 216 900

    12 850 000

    10 257 417,—

    AUSGABEN

    Titel

    Kapitel

    Bezeichnung

    Mittel 2012

    Mittel 2011

    Ausgaben 2010

    Verpflichtungen

    Zahlungen

    Verpflichtungen

    Zahlungen

    Verpflichtungen

    Zahlungen

    1

    PERSONAL

    1 1

    PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

    5 787 000

    5 787 000

    5 639 000

    5 639 000

    5 451 551,—

    5 439 271,—

    1 2

    AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN

    128 000

    128 000

    116 000

    116 000

    214 929,—

    190 344,—

    1 3

    DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN

    128 000

    128 000

    110 000

    110 000

    148 000,—

    121 795,—

    1 4

    SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SCHULUNG

    172 000

    172 000

    170 000

    170 000

    142 037,—

    66 508,—

    1 7

    AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

    10 000

    10 000

    12 000

    12 000

    4 711,—

    4 411,—

     

    Titel 1 — Insgesamt

    6 225 000

    6 225 000

    6 047 000

    6 047 000

    5 961 228,—

    5 822 530,—

    2

    VERWALTUNGSAUSGABEN

    2 0

    MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

    310 000

    310 000

    326 000

    326 000

    287 550,—

    112 011,—

    2 1

    AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG UND DAMIT VERBUNDENE KOSTEN

    320 000

    320 000

    240 000

    240 000

    231 426,—

    95 097,—

    2 2

    BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

    38 000

    38 000

    37 000

    37 000

    62 495,—

    15 762,—

    2 3

    LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

    25 000

    25 000

    35 000

    35 000

    34 632,—

    23 216,—

    2 4

    POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

    75 000

    75 000

    73 000

    73 000

    56 021,—

    32 096,—

    2 5

    AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

    164 000

    164 000

    78 000

    78 000

    56 889,—

    56 241,—

    2 6

    ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN (EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN, DOLMETSCHER UND ÜBERSETZUNG)

    260 000

    260 000

    342 000

    342 000

    182 275,—

    105 495,—

    2 7

    ALLGEMEINE INFORMATIONS-/KOMMUNIKATIONSLEISTUNGEN

    87 359

    87 359

    102 000

    102 000

    63 073,—

    51 117,—

     

    Titel 2 — Insgesamt

    1 279 359

    1 279 359

    1 233 000

    1 233 000

    974 362,—

    491 035,—

    3

    OPERATIONELLE AUSGABEN

    3 0

    AUSBAU VON KAPAZITÄTEN

    716 601

    716 601

    644 000

    644 000

    491 634,—

    203 858,—

    3 1

    KOORDINIERUNG DER BETRIEBLICHEN ABLÄUFE

    995 940

    995 940

    926 000

    926 000

    2 830 193,—

    2 677 616,—

    3 2

    ERWERB VON MITTELN

     

    1 000 000

    4 000 000

    3 000 000

    0,—

    0,—

     

    Titel 3 — Insgesamt

    1 712 541

    2 712 541

    5 570 000

    4 570 000

    3 321 827,—

    2 881 475,—

     

    GESAMTBETRAG

    9 216 900

    10 216 900

    12 850 000

    11 850 000

    10 257 417,—

    9 194 839,—

    Stellenplan

    Funktions- und Besoldungsgruppe

    2010

    2011

    2012

    Dauerplanstellen

    Planstellen auf Zeit

    Dauerplanstellen

    Planstellen auf Zeit

    Dauerplanstellen

    Planstellen auf Zeit

    AD 16

     

     

     

     

     

     

    AD 15

     

     

     

     

     

    1

    AD 14

     

    1

     

    1

     

     

    AD 13

     

    1

     

    1

     

    2

    AD 12

    1

    2

    1

    2

     

    2

    AD 11

     

    1

     

     

     

     

    AD 10

     

     

     

    1

     

    3

    AD 9

    3

    5

    2

    6

     

    6

    AD 8

    2

    1

    1

    2

     

    5

    AD 7

     

    1

     

    1

     

    1

    AD 6

     

    1

     

    1

     

    1

    AD 5

     

    1

     

    1

     

     

    AD Gesamt

    6

    14

    4

    16

     

    21

    AST 11

     

    1

     

    1

     

     

    AST 10

    1

    5

     

    6

     

    7

    AST 9

     

    3

     

    3

     

    3

    AST 8

    1

    2

     

    3

     

    3

    AST 7

     

    8

     

    8

     

    8

    AST 6

     

    3

     

    3

     

    3

    AST 5

     

    6

     

    6

     

    6

    AST 4

     

     

     

     

     

     

    AST 3

     

     

     

    1

     

    2

    AST 2

     

    3

     

    2

     

    1

    AST 1

     

     

     

     

     

     

    AST Gesamt

    2

    31

    0

    33

     

    33

    Insgesamt

    8

    45

    4

    49

     

    54


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