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Document 32010B0331(05)

    Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittel-Agentur für das Haushaltsjahr 2010

    ABl. C 86 vom 31.3.2010, p. 21–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

    31.3.2010   

    DE

    Amtsblatt der Europäischen Union

    C 86/21


    Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittel-Agentur für das Haushaltsjahr 2010

    (2010/C 86/05)

    EINNAHMEN

    Titel

    Kapitel

    Bezeichnung

    Haushaltsjahr 2010

    Haushaltsjahr 2009

    Haushaltsjahr 2008

    1

    EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

    1 0

    EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

    152 780 000

    140 966 000

    132 178 865,—

     

    Titel 1 — Insgesamt

    152 780 000

    140 966 000

    132 178 865,—

    2

    BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

    2 0

    BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

    37 112 000

    46 790 000

    46 140 313,—

     

    Titel 2 — Insgesamt

    37 112 000

    46 790 000

    46 140 313,—

    3

    TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR

    3 0

    TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR

    935 000

    888 000

    955 926,—

     

    Titel 3 — Insgesamt

    935 000

    888 000

    955 926,—

    5

    EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

    5 2

    EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

    6 400 000

    5 035 000

    6 419 876,—

     

    Titel 5 — Insgesamt

    6 400 000

    5 035 000

    6 419 876,—

    6

    BEITRÄGE ZU DEN GEMEINSCHAFTSPROGRAMMEN UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN

    6 0

    BEITRÄGE ZU DEN GEMEINSCHAFTSPROGRAMMEN UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN

    460 000

    360 000

    576 373,—

     

    Titel 6 — Insgesamt

    460 000

    360 000

    576 373,—

    7

    KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

    7 0

    KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

    p.m.

    p.m.

    0,—

     

    Titel 7 — Insgesamt

    p.m.

    p.m.

    0,—

    9

    SONSTIGE EINNAHMEN

    9 0

    SONSTIGE EINNAHMEN

    500 000

    350 000

    2 120 965,—

     

    Titel 9 — Insgesamt

    500 000

    350 000

    2 120 965,—

     

    GESAMTBETRAG

    198 187 000

    194 389 000

    188 392 318,—

    AUSGABEN

    Titel

    Kapitel

    Bezeichnung

    Mittel 2010

    Mittel 2009

    Ausgaben 2008

    1

    PERSONAL

    1 1

    PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

    62 489 000

    54 867 000

    49 199 561,—

    1 3

    DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN

    789 000

    789 000

    605 315,—

    1 4

    SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

    640 000

    550 000

    429 226,—

    1 5

    AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

    2 847 000

    3 970 000

    1 865 942,—

    1 6

    SOZIALAUSGABEN

    145 000

    105 000

    91 995,—

    1 7

    AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

    50 000

    38 000

    32 888,—

    1 8

    KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE

    2 133 000

    1 867 000

    1 572 893,—

     

    Titel 1 — Insgesamt

    69 093 000

    62 186 000

    53 797 820,—

    2

    GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

    2 0

    GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

    17 707 000

    16 511 000

    18 641 352,—

    2 1

    AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG

    22 071 000

    29 595 000

    25 374 925,—

    2 2

    BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

    1 456 000

    2 840 000

    1 668 067,—

    2 3

    LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

    1 063 000

    1 316 000

    777 929,—

    2 4

    POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

    664 000

    978 000

    770 558,—

    2 5

    AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

    143 000

    104 000

    63 062,—

     

    Titel 2 — Insgesamt

    43 104 000

    51 344 000

    47 295 893,—

    3

    OPERATIONELLE AUSGABEN

    3 0

    OPERATIONELLE AUSGABEN

    85 990 000

    80 501 000

    72 119 704,—

     

    Titel 3 — Insgesamt

    85 990 000

    80 501 000

    72 119 704,—

    9

    SONSTIGE AUSGABEN

    9 0

    VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

    p.m.

    358 000

    0,—

     

    Titel 9 — Insgesamt

    p.m.

    358 000

    0,—

     

    GESAMTBETRAG

    198 187 000

    194 389 000

    173 213 417,—

    Stellenplan

    Funktions- und Besoldungsgruppe

    Planstellen auf Zeit

    2008

    2009

    2010

    AD 16

    1

    1

    AD 15

    1

    3

    4

    AD 14

    4

    4

    5

    AD 13

    5

    6

    6

    AD 12

    27

    36

    37

    AD 11

    29

    34

    36

    AD 10

    14

    34

    32

    AD 9

    34

    35

    35

    AD 8

    26

    40

    43

    AD 7

    11

    38

    38

    AD 6

    62

    34

    39

    AD 5

    30

    17

    34

    Insgesamt AD

    243

    282

    310

    AST 11

    1

    2

    AST 10

    1

    6

    4

    AST 9

    2

    5

    8

    AST 8

    3

    12

    13

    AST 7

    13

    15

    18

    AST 6

    16

    38

    35

    AST 5

    15

    39

    35

    AST 4

    28

    46

    46

    AST 3

    51

    30

    36

    AST 2

    16

    25

    40

    AST 1

    80

    32

    20

    Insgesamt AST

    226

    248

    257

    Gesamtzahl

    469

    530

    567

    Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

    Planstellen für Vertragsbedienstete

    31.12.2008

    2009

    2010

    FG IV

    27

    35

    51

    FG III

    8

    10

    15

    FG II

    30

    39

    57

    FG I

    1

    1

    2

    Gesamt FG

    66

    85

    125

    Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

    12

    28

    19

    Insgesamt

    78

    107

    144


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