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Document 32009B0693

    Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

    ABl. L 238 vom 9.9.2009, p. 29–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

    9.9.2009   

    DE

    Amtsblatt der Europäischen Union

    L 238/29


    Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

    (2009/693/EG)

    EINNAHMEN

    Titel

    Kapitel

    Bezeichnung

    Haushaltsplan 2009

    Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

    Neuer Betrag

    1

    ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

    1 0

    ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

    46 406 280

    1 498 720

    47 905 000

     

    Titel 1 — Insgesamt

    46 406 280

    1 498 720

    47 905 000

    2

    SONSTIGE EINNAHMEN

     

    Titel 2 — Insgesamt

    p.m.

     

    p.m.

     

    GESAMTBETRAG

    46 406 280

    1 498 720

    47 905 000

    AUSGABEN

    Titel

    Kapitel

    Bezeichnung

    Mittel 2009

    Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

    Neuer Betrag

    1

    PERSONAL

    1 1

    PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

    25 088 280

    –43 280

    25 045 000

    1 3

    DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

    600 000

    –47 000

    553 000

    1 4

    SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

    503 000

    96 000

    599 000

    1 6

    SOZIALAUSGABEN

    400 000

    150 000

    550 000

     

    Titel 1 — Insgesamt

    26 596 280

    155 720

    26 752 000

    2

    GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

    2 0

    MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

    6 208 000

    – 160 000

    6 048 000

    2 1

    DATENVERARBEITUNG

    3 144 000

    511 000

    3 655 000

    2 2

    BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

    645 000

    45 000

    690 000

    2 3

    LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

    201 000

    12 000

    213 000

    2 4

    POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

    713 000

    87 000

    800 000

    2 6

    VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

    8 899 000

    848 000

    9 747 000

     

    Titel 2 — Insgesamt

    19 810 000

    1 343 000

    21 153 000

     

    GESAMTBETRAG

    46 406 280

    1 498 720

    47 905 000

    Stellenplan

    Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

    Planstellen für Vertragsbedienstete

    2009

    Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

    2008

    FG IV

    85

    77

    57

    FG III + FG II + FG I

    221

    224

    195

    Gesamt FG

    306

    301

    252

    Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

    1

    0

    Insgesamt

    307

    301

    252


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