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Document 32008B0248
Statement of revenue and expenditure of the European Maritime Safety Agency for the financial year 2008
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2008
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2008
ABl. L 91 vom 2.4.2008, p. 63–66
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008
2.4.2008 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 91/63 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2008
(2008/248/EG)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2008 |
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
|||
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||
2 |
|||||||
ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
|||||||
2 0 |
ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
44 435 000 |
47 025 000 |
48 249 058 |
48 249 058 |
44 738 440,— |
44 738 440,— |
|
Titel 2 — Insgesamt |
44 435 000 |
47 025 000 |
48 249 058 |
48 249 058 |
44 738 440,— |
44 738 440,— |
|
GESAMTBETRAG |
44 435 000 |
47 025 000 |
48 249 058 |
48 249 058 |
44 738 440,— |
44 738 440,— |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2008 |
Mittel 2007 |
Ausgaben 2006 |
|||
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
14 615 000 |
14 615 000 |
13 221 820 |
13 221 820 |
9 917 541,— |
8 519 258,— |
1 2 |
VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 019 212 |
1 019 212 |
2 257 394,— |
1 644 255,— |
1 3 |
DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN |
150 000 |
150 000 |
190 281 |
190 281 |
135 691,— |
107 266,— |
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
640 000 |
640 000 |
464 500 |
464 500 |
302 042,— |
39 813,— |
1 6 |
SOZIALE MASSNAHMEN |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
|
|
1 7 |
EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION |
40 000 |
40 000 |
49 445 |
49 445 |
92 202,— |
76 475,— |
|
Titel 1 — Insgesamt |
17 060 000 |
17 060 000 |
15 320 258 |
15 320 258 |
12 704 870,— |
10 387 067,— |
2 |
|||||||
GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
|||||||
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 414 114 |
1 414 114 |
1 383 667,— |
1 298 331,— |
2 1 |
AUSGABEN FÜR INFORMATIK |
780 000 |
780 000 |
1 284 690 |
1 284 690 |
644 946,— |
316 817,— |
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
390 000 |
390 000 |
78 455 |
78 455 |
104 133,— |
37 850,— |
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
200 000 |
200 000 |
133 512 |
133 512 |
150 921,— |
125 369,— |
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
200 000 |
200 000 |
134 113 |
134 113 |
113 179,— |
85 807,— |
2 5 |
AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN |
170 000 |
170 000 |
134 821 |
134 821 |
152 880,— |
79 734,— |
|
Titel 2 — Insgesamt |
2 740 000 |
2 740 000 |
3 179 705 |
3 179 705 |
2 549 726,— |
1 943 908,— |
3 |
|||||||
OPERATIVE AUSGABEN |
|||||||
3 1 |
ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN |
3 200 000 |
3 440 000 |
1 399 306 |
1 194 174 |
1 682 572,— |
792 502,— |
3 2 |
INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG |
200 000 |
200 000 |
132 590 |
132 590 |
165 516,— |
158 326,— |
3 3 |
SITZUNGEN IM RAHMEN DER OPERATIVEN TÄTIGKEITEN |
785 000 |
785 000 |
1 219 789 |
1 213 918 |
961 046,— |
273 709,— |
3 4 |
ÜBERSETZUNGSKOSTEN |
200 000 |
200 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000,— |
120 487,— |
3 5 |
STUDIEN |
900 000 |
1 000 000 |
982 607 |
1 193 610 |
990 381,— |
522 960,— |
3 6 |
AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR |
700 000 |
700 000 |
723 990 |
723 990 |
573 028,— |
387 080,— |
3 7 |
AUSBILDUNG IM BEREICH DER SICHERHEIT DES SEEVERKEHRS |
650 000 |
650 000 |
160 777 |
160 777 |
189 830,— |
83 637,— |
3 8 |
MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN |
18 000 000 |
20 250 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
14 340 209,— |
9 299 697,— |
|
Titel 3 — Insgesamt |
24 635 000 |
27 225 000 |
29 749 059 |
29 749 059 |
19 032 582,— |
11 638 398,— |
|
GESAMTBETRAG |
44 435 000 |
47 025 000 |
48 249 022 |
48 249 022 |
34 287 178,— |
23 969 373,— |
Stellenplan
Funktions- und Besoldungsgruppe |
2008 |
2007 |
2006 |
|||
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
|
AD16 |
|
|
|
|
|
|
AD15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD13 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
1 |
AD12 |
2 |
8 |
2 |
6 |
1 |
5 |
AD11 |
1 |
10 |
1 |
7 |
1 |
6 |
AD10 |
1 |
16 |
5 |
12 |
2 |
9 |
AD9 |
|
16 |
|
15 |
|
18 |
AD8 |
|
15 |
|
14 |
|
9 |
AD7 |
|
14 |
|
12 |
5 |
9 |
AD6 |
|
11 |
|
9 |
|
8 |
AD5 |
|
7 |
|
7 |
|
7 |
AD insgesamt |
5 |
101 |
9 |
85 |
9 |
74 |
AST11 |
|
|
|
|
|
|
AST10 |
|
|
|
|
|
|
AST9 |
|
1 |
|
|
|
|
AST8 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AST7 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
AST6 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
AST5 |
|
8 |
|
8 |
|
3 |
AST4 |
|
10 |
|
10 |
|
10 |
AST3 |
|
15 |
|
15 |
|
11 |
AST2 |
|
13 |
|
14 |
|
12 |
AST1 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
AST insgesamt |
1 |
1 |
1 |
58 |
1 |
48 |
Insgesamt |
6 |
10 |
10 |
143 |
10 |
122 |
Gesamtzahl |
165 |
153 |
132 |