ISSN 1725-2628 |
||
Europeiska unionens officiella tidning |
L 341 |
|
Svensk utgåva |
Lagstiftning |
48 årgången |
Innehållsförteckning |
|
II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk |
Sida |
|
|
Dokument bifogade Europeiska unionens allmänna budget |
|
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
|
|
Rättelser |
|
|
* |
SV |
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid. Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk. |
II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Dokument bifogade Europeiska unionens allmänna budget
23.12.2005 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 341/1 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2005 – ändringsbudget 1
(2005/892/EG)
Den fullständiga ändrade redogörelsen för inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2005 finns på byråns webbplats: http://www.easa.eu.int/
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
1 |
Uppburna avgifter |
37 200 000 |
–20 800 000 |
16 400 000 |
2 |
Bidrag från kommissionen |
18 930 000 |
3 207 881 |
22 137 881 |
3 |
Bidrag från tredjeländer |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
4 |
Övriga bidrag |
1 177 025 |
51 481 |
1 228 506 |
5 |
Administrativ verksamhet |
49 975 |
138 098 |
188 073 |
6 |
Inkomster från fakturerade tjänster |
117 000 |
–90 460 |
26 540 |
7 |
Korrigering av budgetobalanser |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
TOTALSUMMA |
57 474 000 |
–17 493 000 |
39 981 000 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
1 |
Fastigheter, utrustning och diverse driftsutgifter |
18 250 000 |
–2 061 000 |
16 189 000 |
2 |
Fastigheter, utrustning och diverse driftsutgifter |
4 202 000 |
– 584 000 |
3 618 000 |
3 |
Driftsutgifter |
35 022 000 |
–14 848 000 |
20 174 000 |
|
TOTALSUMMA |
57 474 000 |
–17 493 000 |
39 981 000 |
23.12.2005 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 341/5 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2005 – ändringsbudget 1
(2005/893/EG)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
1 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
||||
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
13 200 000 |
357 784 |
13 557 784 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
13 200 000 |
357 784 |
13 557 784 |
2 |
||||
ÖVRIGA BIDRAG |
||||
2 0 |
ÖVRIGA BIDRAG |
180 303 |
— |
180 303 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
180 303 |
— |
180 303 |
|
TOTALSUMMA |
13 380 303 |
357 784 |
13 738 087 |
AVDELNING 1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
KAPITEL 1 0 |
||||
1 0 0 |
Bidrag från Europeiska gemenskapen |
13 200 000 |
357 784 |
13 557 784 |
|
KAPITEL 1 0 TOTALT |
13 200 000 |
357 784 |
13 557 784 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
13 200 000 |
357 784 |
13 557 784 |
KAPITEL 1 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
KAPITEL 1 0 —
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA
1 0 0
Bidrag från Europeiska gemenskapen
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
13 200 000 |
357 784 |
13 557 784 |
Anmärkningar
Rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå (EGT L 216, 20.8.1994, s. 1), ändrad genom förordning (EG) nr 1643/95 (EGT L 156, 7.7.1995, s. 1). Enligt artikel 12.3 i denna förordning förs ett bidrag till arbetsmiljöbyrån in i avsnittet ”Kommissionen” i den allmänna budgeten. Ytterligare 357 784 euro förs in för Phare III-programmet för 2005.
AVDELNING 2
ÖVRIGA BIDRAG
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
KAPITEL 2 0 |
||||
2 0 0 |
Stöd från den baskiska regionala regeringen |
6 010 |
54 091 |
60 101 |
2 0 1 |
Stöd från provinsen Bizkaia |
|
60 101 |
60 101 |
2 0 2 |
Stöd från spanska regeringen |
174 293 |
– 114 192 |
60 101 |
2 0 3 |
Övriga bidrag |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
KAPITEL 2 0 TOTALT |
180 303 |
— |
180 303 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
180 303 |
— |
180 303 |
|
TOTALSUMMA |
13 380 303 |
357 784 |
13 738 087 |
KAPITEL 2 0 — ÖVRIGA BIDRAG |
KAPITEL 2 0 —
ÖVRIGA BIDRAG
2 0 0
Stöd från den baskiska regionala regeringen
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
6 010 |
54 091 |
60 101 |
Anmärkningar
Detta stöd är avsett att finansiera löpande utgifter.
2 0 1
Stöd från provinsen Bizkaia
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
|
60 101 |
60 101 |
Anmärkningar
Detta stöd är avsett att finansiera löpande utgifter.
2 0 2
Stöd från spanska regeringen
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
174 293 |
– 114 192 |
60 101 |
Anmärkningar
Detta stöd är avsett att finansiera löpande utgifter.
2 0 3
Övriga bidrag
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Anmärkningar
Inkomster från övriga bidrag.
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
3 |
||||
DRIFTSUTGIFTER |
||||
3 2 |
PHAREPROGRAM |
p.m. |
357 784 |
357 784 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
7 300 000 |
357 784 |
7 657 784 |
|
TOTALSUMMA |
13 380 303 |
357 784 |
13 738 087 |
AVDELNING 3
DRIFTSUTGIFTER
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
KAPITEL 3 2 |
||||
3 2 0 |
||||
Phareprogram |
||||
3 2 0 0 |
Löner för utlandsstationerad/internationell personal |
|
79 860 |
79 860 |
3 2 1 0 |
Resekostnader (internationella) |
p.m. |
101 045 |
101 045 |
3 2 1 1 |
Utgifter för tjänsteresor för projektpersonal utomlands |
|
4 340 |
4 340 |
3 2 1 2 |
Utgifter för tjänsteresor för deltagande i seminarier/konferenser |
|
9 800 |
9 800 |
3 2 2 0 |
Översättning/tolkar |
p.m. |
64 000 |
64 000 |
3 2 3 0 |
Workshop i samband med Europaveckan |
p.m. |
20 000 |
20 000 |
3 2 4 0 |
Webbansvariga |
p.m. |
36 674 |
36 674 |
3 2 5 0 |
Ämnescentrum för god praxis |
p.m. |
— |
— |
3 2 6 0 |
Förvaltningskostnader |
p.m. |
2 065 |
2 065 |
3 2 7 0 |
Tryckning av informationsmateriel |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
|
Artikel 3 2 0 – Totalt |
p.m. |
357 784 |
357 784 |
|
KAPITEL 3 2 TOTALT |
p.m. |
357 784 |
357 784 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
7 300 000 |
357 784 |
7 657 784 |
|
TOTALSUMMA |
13 380 303 |
357 784 |
13 738 087 |
KAPITEL 3 2 — PHAREPROGRAM |
KAPITEL 3 2 —
PHAREPROGRAM
3 2 0
Phareprogram
Anmärkningar
Förberedelser för Rumäniens och Bulgariens kommande deltagande i arbetsmiljöbyrån. Avtal har tecknats med Europeiska gemenskapen om ett Phare III-program till ett belopp av 500 000 euro. Programmet kommer att genomföras till slutet av juni 2006. Nedan visas beviljade belopp för 2005.
3 2 0 0
Löner för utlandsstationerad/internationell personal
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
|
79 860 |
79 860 |
3 2 1 0
Resekostnader (internationella)
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
p.m. |
101 045 |
101 045 |
3 2 1 1
Utgifter för tjänsteresor för projektpersonal utomlands
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
|
4 340 |
4 340 |
3 2 1 2
Utgifter för tjänsteresor för deltagande i seminarier/konferenser
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
|
9 800 |
9 800 |
3 2 2 0
Översättning/tolkar
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
p.m. |
64 000 |
64 000 |
3 2 3 0
Workshop i samband med Europaveckan
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
p.m. |
20 000 |
20 000 |
3 2 4 0
Webbansvariga
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
p.m. |
36 674 |
36 674 |
3 2 5 0
Ämnescentrum för god praxis
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
p.m. |
— |
— |
3 2 6 0
Förvaltningskostnader
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
p.m. |
2 065 |
2 065 |
3 2 7 0
Tryckning av informationsmateriel
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
23.12.2005 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 341/15 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2005 – ändringsbudget 1
(2005/894/EG)
REDOGÖRELSE FÖR INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
1 |
||||
INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN |
||||
1 0 |
INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN |
25 885 500 |
–3 215 000 |
22 670 500 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
25 885 500 |
–3 215 000 |
22 670 500 |
2 |
||||
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Avdelning 2 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3 |
||||
INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE |
||||
3 0 |
INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE |
2 338 500 |
– 843 000 |
1 495 500 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
2 338 500 |
– 843 000 |
1 495 500 |
4 |
||||
ÖVRIGA INKOMSTER |
||||
4 0 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
200 000 |
100 000 |
300 000 |
|
Avdelning 4 – Totalt |
200 000 |
100 000 |
300 000 |
5 |
||||
ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR |
||||
5 0 |
ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR |
p.m. |
3 496 684 |
3 496 684 |
|
Avdelning 5 – Totalt |
p.m. |
3 496 684 |
3 496 684 |
|
TOTALSUMMA |
28 424 000 |
– 461 316 |
27 962 684 |
AVDELNING 1
INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
KAPITEL 1 0 |
||||
1 0 0 |
||||
Inbetalningar från inrättningar och organ |
||||
1 0 0 0 |
Europeiska miljöbyrån |
600 000 |
– 315 000 |
285 000 |
1 0 0 1 |
Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen |
357 000 |
|
357 000 |
1 0 0 2 |
Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk |
805 000 |
– 750 000 |
55 000 |
1 0 0 3 |
Europeiska läkemedelsmyndigheten |
900 000 |
|
900 000 |
1 0 0 4 |
Europeiska arbetsmiljöbyrån |
793 000 |
200 000 |
993 000 |
1 0 0 5 |
Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden |
2 497 000 |
– 900 000 |
1 597 000 |
1 0 0 6 |
KHIM (varumärken och mönster) |
15 422 000 |
|
15 422 000 |
1 0 0 7 |
Gemenskapens växtsortsmyndighet |
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
1 0 0 8 |
Europol och Europols narkotikaenhet |
1 700 000 |
– 450 000 |
1 250 000 |
1 0 0 9 |
Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor |
610 000 |
|
610 000 |
|
Artikel 1 0 0 – Totalt |
23 834 000 |
–2 265 000 |
21 569 000 |
1 0 1 |
||||
1 0 1 0 |
Cedefop |
80 500 |
–50 000 |
30 500 |
1 0 1 2 |
Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet |
330 000 |
|
330 000 |
1 0 1 3 |
Europeiska byrån för återuppbyggnad |
p.m. |
20 000 |
20 000 |
1 0 1 4 |
Europeiska investeringsbanken |
p.m. |
|
p.m. |
1 0 1 5 |
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet |
620 000 |
– 220 000 |
400 000 |
1 0 1 6 |
Eurojust |
80 500 |
–70 000 |
10 500 |
1 0 1 7 |
Europeiska sjösäkerhetsbyrån |
80 500 |
|
80 500 |
1 0 1 8 |
Europeiska byrån för luftfartssäkerhet |
800 000 |
– 600 000 |
200 000 |
1 0 1 9 |
Europeiska järnvägsbyrån |
p.m. |
|
p.m. |
|
Artikel 1 0 1 – Totalt |
1 991 500 |
– 920 000 |
1 071 500 |
1 0 2 |
||||
1 0 2 0 |
Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet |
60 000 |
–30 000 |
30 000 |
1 0 2 1 |
Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar |
p.m. |
|
p.m. |
1 0 2 2 |
Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser |
p.m. |
|
p.m. |
|
Artikel 1 0 2 – Totalt |
60 000 |
–30 000 |
30 000 |
|
KAPITEL 1 0 TOTALT |
25 885 500 |
–3 215 000 |
22 670 500 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
25 885 500 |
–3 215 000 |
22 670 500 |
KAPITEL 1 0 — INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN |
KAPITEL 1 0 —
INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN
1 0 0
Inbetalningar från inrättningar och organ
Anmärkningar
Artikel 10.2 b i rådets förordning (EG) nr 2965/94, ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003.
1 0 0 0
Europeiska miljöbyrån
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
600 000 |
– 315 000 |
285 000 |
1 0 0 1
Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
357 000 |
|
357 000 |
1 0 0 2
Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
805 000 |
– 750 000 |
55 000 |
1 0 0 3
Europeiska läkemedelsmyndigheten
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
900 000 |
|
900 000 |
1 0 0 4
Europeiska arbetsmiljöbyrån
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
793 000 |
200 000 |
993 000 |
1 0 0 5
Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
2 497 000 |
– 900 000 |
1 597 000 |
1 0 0 6
KHIM (varumärken och mönster)
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
15 422 000 |
|
15 422 000 |
1 0 0 7
Gemenskapens växtsortsmyndighet
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
1 0 0 8
Europol och Europols narkotikaenhet
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
1 700 000 |
– 450 000 |
1 250 000 |
1 0 0 9
Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
610 000 |
|
610 000 |
1 0 1
1 0 1 0
Cedefop
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
80 500 |
–50 000 |
30 500 |
1 0 1 2
Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
330 000 |
|
330 000 |
1 0 1 3
Europeiska byrån för återuppbyggnad
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
p.m. |
20 000 |
20 000 |
1 0 1 4
Europeiska investeringsbanken
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
p.m. |
|
p.m. |
1 0 1 5
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
620 000 |
– 220 000 |
400 000 |
1 0 1 6
Eurojust
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
80 500 |
–70 000 |
10 500 |
1 0 1 7
Europeiska sjösäkerhetsbyrån
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
80 500 |
|
80 500 |
1 0 1 8
Europeiska byrån för luftfartssäkerhet
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
800 000 |
– 600 000 |
200 000 |
1 0 1 9
Europeiska järnvägsbyrån
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
p.m. |
|
p.m. |
1 0 2
1 0 2 0
Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
60 000 |
–30 000 |
30 000 |
1 0 2 1
Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
p.m. |
|
p.m. |
1 0 2 2
Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
p.m. |
|
p.m. |
AVDELNING 2
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
KAPITEL 2 0 |
||||
2 0 0 |
Bidrag från kommissionen |
p.m. |
|
p.m. |
|
KAPITEL 2 0 TOTALT |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 2 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
KAPITEL 2 0 —
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN
2 0 0
Bidrag från kommissionen
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Artikel 10.2 c i rådets förordning (EG) nr 2965/94, ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003.
AVDELNING 3
INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
KAPITEL 3 0 |
||||
3 0 0 |
||||
Interinstitutionellt samarbete |
||||
3 0 0 0 |
Europeiska gemenskapernas kommission – GDs |
1 192 000 |
– 850 000 |
342 000 |
3 0 0 1 |
Europeiska gemenskapernas kommission – GDT |
262 500 |
|
262 500 |
3 0 0 2 |
Administration av interinstitutionella projekt |
698 000 |
|
698 000 |
3 0 0 3 |
Europaparlamentet |
p.m. |
|
p.m. |
3 0 0 4 |
Europeiska unionens råd |
p.m. |
|
p.m. |
3 0 0 5 |
Europeiska gemenskapernas revisionsrätt |
145 000 |
45 000 |
190 000 |
3 0 0 6 |
Regionkommittén |
p.m. |
|
p.m. |
3 0 0 7 |
Ekonomiska och sociala kommittén |
p.m. |
|
p.m. |
3 0 0 8 |
Europeiska gemenskapernas domstol |
p.m. |
|
p.m. |
3 0 0 9 |
Deltagande i gemenskapsprogram |
p.m. |
|
p.m. |
|
Artikel 3 0 0 – Totalt |
2 297 500 |
– 805 000 |
1 492 500 |
3 0 1 |
||||
Europeiska centralbanken |
||||
3 0 1 0 |
Europeiska centralbanken |
41 000 |
–38 000 |
3 000 |
3 0 1 1 |
Europeiska ombudsmannen |
|
|
p.m. |
|
Artikel 3 0 1 – Totalt |
41 000 |
–38 000 |
3 000 |
|
KAPITEL 3 0 TOTALT |
2 338 500 |
– 843 000 |
1 495 500 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
2 338 500 |
– 843 000 |
1 495 500 |
KAPITEL 3 0 — INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE |
KAPITEL 3 0 —
INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE
3 0 0
Interinstitutionellt samarbete
Anmärkningar
Artikel 10.2 b i rådets förordning (EG) nr 2965/94, ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003.
3 0 0 0
Europeiska gemenskapernas kommission – GDs
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
1 192 000 |
– 850 000 |
342 000 |
3 0 0 1
Europeiska gemenskapernas kommission – GDT
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
262 500 |
|
262 500 |
3 0 0 2
Administration av interinstitutionella projekt
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
698 000 |
|
698 000 |
3 0 0 3
Europaparlamentet
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
p.m. |
|
p.m. |
3 0 0 4
Europeiska unionens råd
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
p.m. |
|
p.m. |
3 0 0 5
Europeiska gemenskapernas revisionsrätt
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
145 000 |
45 000 |
190 000 |
3 0 0 6
Regionkommittén
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
p.m. |
|
p.m. |
3 0 0 7
Ekonomiska och sociala kommittén
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
p.m. |
|
p.m. |
3 0 0 8
Europeiska gemenskapernas domstol
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
p.m. |
|
p.m. |
3 0 0 9
Deltagande i gemenskapsprogram
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Inkomster från översättningscentrumets deltagande i gemenskapsprogram.
3 0 1
Europeiska centralbanken
3 0 1 0
Europeiska centralbanken
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
41 000 |
–38 000 |
3 000 |
3 0 1 1
Europeiska ombudsmannen
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
|
|
p.m. |
AVDELNING 4
ÖVRIGA INKOMSTER
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
KAPITEL 4 0 |
||||
4 0 0 |
||||
Bankräntor |
||||
4 0 0 0 |
Bankräntor |
200 000 |
100 000 |
300 000 |
|
Artikel 4 0 0 – Totalt |
200 000 |
100 000 |
300 000 |
4 0 1 |
||||
Diverse ersättningar |
||||
4 0 1 0 |
Diverse ersättningar |
p.m. |
|
p.m. |
|
Artikel 4 0 1 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
KAPITEL 4 0 TOTALT |
200 000 |
100 000 |
300 000 |
|
Avdelning 4 – Totalt |
200 000 |
100 000 |
300 000 |
KAPITEL 4 0 — ÖVRIGA INKOMSTER |
KAPITEL 4 0 —
ÖVRIGA INKOMSTER
4 0 0
Bankräntor
Anmärkningar
Under denna artikel tas de räntor upp som centrumet erhåller på sina bankkonton.
4 0 0 0
Bankräntor
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
200 000 |
100 000 |
300 000 |
4 0 1
Diverse ersättningar
Anmärkningar
Denna artikel avser diverse ersättningar (privata telefonsamtal osv.).
4 0 1 0
Diverse ersättningar
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
p.m. |
|
p.m. |
AVDELNING 5
ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
KAPITEL 5 0 |
||||
5 0 0 |
||||
Överskott från föregående budgetår |
||||
5 0 0 0 |
Överskott från föregående budgetår |
p.m. |
3 496 684 |
3 496 684 |
|
Artikel 5 0 0 – Totalt |
p.m. |
3 496 684 |
3 496 684 |
|
KAPITEL 5 0 TOTALT |
p.m. |
3 496 684 |
3 496 684 |
|
Avdelning 5 – Totalt |
p.m. |
3 496 684 |
3 496 684 |
|
TOTALSUMMA |
28 424 000 |
– 461 316 |
27 962 684 |
KAPITEL 5 0 — ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR |
KAPITEL 5 0 —
ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR
5 0 0
Överskott från föregående budgetår
5 0 0 0
Överskott från föregående budgetår
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
p.m. |
3 496 684 |
3 496 684 |
Anmärkningar
Överskott från föregående budgetår. Artikel 16 i centrumets budgetförordning av den 22 december 2003.
REDOGÖRELSE FÖR UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
14 691 200 |
– 461 316 |
14 229 884 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
15 078 700 |
– 461 316 |
14 617 384 |
TOTALSUMMA |
28 424 000 |
– 461 316 |
27 962 684 |
AVDELNING 1
PERSONAL
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
KAPITEL 1 1 |
||||
1 1 0 |
||||
Personal i aktiv tjänst |
||||
1 1 0 0 |
Grundlöner |
10 600 000 |
– 336 000 |
10 264 000 |
1 1 0 2 |
Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg |
1 700 000 |
– 125 316 |
1 574 684 |
|
Artikel 1 1 0 – Totalt |
13 105 000 |
– 461 316 |
12 643 684 |
|
KAPITEL 1 1 TOTALT |
14 691 200 |
– 461 316 |
14 229 884 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
15 078 700 |
– 461 316 |
14 617 384 |
|
TOTALSUMMA |
28 424 000 |
– 461 316 |
27 962 684 |
KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
KAPITEL 1 1 —
PERSONAL I AKTIV TJÄNST
1 1 0
Personal i aktiv tjänst
1 1 0 0
Grundlöner
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
10 600 000 |
– 336 000 |
10 264 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemän och anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66 i dessa.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänstemäns och tillfälligt anställdas grundlön.
1 1 0 2
Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
1 700 000 |
– 125 316 |
1 574 684 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 samt artikel 4 i bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för utlandstillägg och särskilda utlandstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.
23.12.2005 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 341/35 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2005 – ändringsbudget 1
(2005/895/EG)
”I enlighet med artikel 7 i Cedefops beslut av den 31 mars 2003 om budgetregler för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning i enlighet med rambudgetförordningen för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 (budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget) skall redogörelsen för inkomster och utgifter samt tjänsteförteckningen offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.”
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
1 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
||||
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
16 100 000 |
178 000 |
16 278 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
16 100 000 |
178 000 |
16 278 000 |
|
TOTALSUMMA |
16 574 880 |
178 000 |
16 752 880 |
AVDELNING 1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
KAPITEL 1 0 |
||||
1 0 0 |
Bidrag från Europeiska gemenskapen |
16 100 000 |
178 000 |
16 278 000 |
|
KAPITEL 1 0 TOTALT |
16 100 000 |
178 000 |
16 278 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
16 100 000 |
178 000 |
16 278 000 |
|
TOTALSUMMA |
16 574 880 |
178 000 |
16 752 880 |
KAPITEL 1 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
KAPITEL 1 0 —
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
1 0 0
Bidrag från Europeiska gemenskapen
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
16 100 000 |
178 000 |
16 278 000 |
Anmärkningar
Rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (EGT L 39, 13.2.1975, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1655/2003 (EGT L 245, 29.9.2003).
Enligt artikel 11.3 i denna förordning skall ett bidrag till Cedefop finnas med i Europeiska unionens allmänna budget. Den angivna inkomsten motsvarar beloppet av det beviljade bidraget (se rubrik 15 03 01 03 och 15 03 01 04 i utgiftsberäkningen i avsnitt III ”Kommissionen” i den allmänna budgeten).
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
8 501 000 |
161 000 |
8 662 000 |
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
15 000 |
17 000 |
32 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
9 310 000 |
178 000 |
9 488 000 |
|
TOTALSUMMA |
16 574 880 |
178 000 |
16 752 880 |
AVDELNING 1
PERSONAL
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
KAPITEL 1 1 |
||||
1 1 8 |
Kostnader vid tjänstens tillträde, vid avgång och vid förflyttning |
223 000 |
161 000 |
384 000 |
|
KAPITEL 1 1 TOTALT |
8 501 000 |
161 000 |
8 662 000 |
KAPITEL 1 7 |
||||
1 7 0 |
Mottagnings- och representationskostnader |
15 000 |
17 000 |
32 000 |
|
KAPITEL 1 7 TOTALT |
15 000 |
17 000 |
32 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
9 310 000 |
178 000 |
9 488 000 |
|
TOTALSUMMA |
16 574 880 |
178 000 |
16 752 880 |
KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST KAPITEL 1 7 — MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
KAPITEL 1 1 —
PERSONAL I AKTIV TJÄNST
1 1 8
Kostnader vid tjänstens tillträde, vid avgång och vid förflyttning
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
223 000 |
161 000 |
384 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för
— |
rekryteringskostnader (artiklarna 27–31 och 33 i dessa och bilaga VII till dessa), |
— |
resekostnader i samband med tjänstens tillträde och frånträde, inbegripet familjemedlemmar (artiklarna 20 och 71 samt artikel 7 i bilaga VII till dessa), |
— |
bosättnings- och flyttbidrag (artiklarna 5 och 6 i bilaga VII till dessa), |
— |
flyttkostnader (artiklarna 20 och 71 i dessa och artikel i 9 i bilaga VII till dessa), |
— |
tillfälliga dagtraktamenten (artiklarna 20 och 71 i dessa och artikel 9 i bilaga VII till dessa). |
KAPITEL 1 7 —
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER
1 7 0
Mottagnings- och representationskostnader
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
15 000 |
17 000 |
32 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för representation.
23.12.2005 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 341/43 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2005 – ändringsbudget 1
(2005/896/EG)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
1 |
||||
SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
||||
1 0 |
SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
18 600 000 |
460 000 |
19 060 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
18 600 000 |
460 000 |
19 060 000 |
|
TOTALSUMMA |
18 820 000 |
460 000 |
19 280 000 |
AVDELNING 1
SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
KAPITEL 1 0 |
||||
1 0 0 |
Subvention från Europeiska gemenskapen |
18 600 000 |
460 000 |
19 060 000 |
|
KAPITEL 1 0 TOTALT |
18 600 000 |
460 000 |
19 060 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
18 600 000 |
460 000 |
19 060 000 |
|
TOTALSUMMA |
18 820 000 |
460 000 |
19 280 000 |
KAPITEL 1 0 — SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
KAPITEL 1 0 —
SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
1 0 0
Subvention från Europeiska gemenskapen
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
18 600 000 |
460 000 |
19 060 000 |
Anmärkningar
Rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av 26 maj 1975 om inrättandet av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (EGT L 139, 30.5.1975, s. 1), i dess lydelse enligt förordning (EEG) nr 1947/93 (EGT L 181, 23.7.1993, s. 13).
I enlighet med artikel 15.2 i denna förordning är en subvention anslagen för fonden i Europeiska unionens allmänna budget. Beloppet uppfört under intäkter motsvarar den anslagna subventionen (artikel B3–4 2 0 i beräkningen av inkomster och utgifter i avdelning III ”Kommissionen” i den allmänna budgeten).
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
3 |
||||
DRIFTSKOSTNADER |
||||
3 0 |
DRIFTSKOSTNADER |
8 090 000 |
460 000 |
8 550 000 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
8 090 000 |
460 000 |
8 550 000 |
|
TOTALSUMMA |
19 090 000 |
460 000 |
19 550 000 |
AVDELNING 3
DRIFTSKOSTNADER
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
KAPITEL 3 0 |
||||
3 0 3 |
Studier och pilotprogram rörande levnads- och arbetsvillkor |
4 400 000 |
406 000 |
4 806 000 |
3 0 4 |
||||
Utgifter för möten (styrelsen, expertkommittéer, seminarier, kollokvier, samordningsmöten etc.) och kostnader för tolkning vid dessa |
||||
3 0 4 0 |
Allmänna kostnader för möten |
1 200 000 |
50 000 |
1 250 000 |
3 0 4 1 |
Kostnader för tolkning |
170 000 |
4 000 |
174 000 |
|
Artikel 3 0 4 – Totalt |
1 520 000 |
54 000 |
1 574 000 |
|
KAPITEL 3 0 TOTALT |
8 090 000 |
460 000 |
8 550 000 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
8 090 000 |
460 000 |
8 550 000 |
|
TOTALSUMMA |
19 090 000 |
460 000 |
19 550 000 |
KAPITEL 3 0 — DRIFTSKOSTNADER |
KAPITEL 3 0 —
DRIFTSKOSTNADER
3 0 3
Studier och pilotprogram rörande levnads- och arbetsvillkor
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
4 400 000 |
406 000 |
4 806 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka finansiering av studiekontrakt och specifika projekt som främjar genomförandet av fondens arbetsprogram rörande levnads- och arbetsvillkor.
3 0 4
Utgifter för möten (styrelsen, expertkommittéer, seminarier, kollokvier, samordningsmöten etc.) och kostnader för tolkning vid dessa
3 0 4 0
Allmänna kostnader för möten
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
1 200 000 |
50 000 |
1 250 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka arrangemang av seminarier, kollokvier samt samordnings- och utvärderingsmöten som främjar genomförandet av fondens arbetsprogram.
3 0 4 1
Kostnader för tolkning
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
170 000 |
4 000 |
174 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för tolkning i samband med arrangemang av styrelsemöten, möten i expertkommittén, seminarier, kollokvier samt samordnings- och utvärderingsmöten som främjar genomförandet av fondens arbetsprogram.
23.12.2005 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 341/51 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2005 – ändringsbudget 1
(2005/897/EG)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
2 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
35 300 000 |
60 000 |
35 360 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
35 300 000 |
60 000 |
35 360 000 |
|
TOTALSUMMA |
35 300 000 |
60 000 |
35 360 000 |
AVDELNING 2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
KAPITEL 2 0 |
||||
2 0 0 |
Bidrag från Europeiska kommissionen |
35 300 000 |
|
35 300 000 |
2 0 2 |
Pharebidrag – GD Utvidgning |
|
60 000 |
60 000 |
|
KAPITEL 2 0 TOTALT |
35 300 000 |
60 000 |
35 360 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
35 300 000 |
60 000 |
35 360 000 |
|
TOTALSUMMA |
35 300 000 |
60 000 |
35 360 000 |
KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
KAPITEL 2 0 —
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN
2 0 0
Bidrag från Europeiska kommissionen
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
35 300 000 |
|
35 300 000 |
Anmärkningar
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 juni 2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå (EGT L 208, 5.8.2002, s. 1).
2 0 2
Pharebidrag – GD Utvidgning
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
|
60 000 |
60 000 |
Anmärkningar
Phareprogram med flera mottagarländer om Rumäniens och Bulgariens deltagande i EMSA:s möten.
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
9 675 000 |
|
9 675 000 |
1 2 |
DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL |
1 350 000 |
|
1 350 000 |
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
150 000 |
|
150 000 |
1 4 |
PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |
170 000 |
|
170 000 |
1 7 |
MOTTAGNING OCH REPRESENTATION |
15 000 |
|
15 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
11 360 000 |
|
11 360 000 |
2 |
||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
740 000 |
|
740 000 |
2 1 |
ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING |
700 000 |
|
700 000 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
152 000 |
|
152 000 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
268 000 |
|
268 000 |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
160 000 |
|
160 000 |
2 5 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
120 000 |
5 000 |
125 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
2 140 000 |
5 000 |
2 145 000 |
3 (1) |
||||
DRIFTSKOSTNADER |
||||
3 1 |
DATABASUTVECKLING |
1 350 000 |
|
1 350 000 |
3 2 |
INFORMATION OCH PUBLIKATIONER |
200 000 |
|
200 000 |
3 3 |
MÖTEN MED ANKNYTNING TILL VERKSAMHETEN |
400 000 |
55 000 |
455 000 |
3 4 |
ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER |
100 000 |
|
100 000 |
3 5 |
UNDERSÖKNINGAR |
920 000 |
|
920 000 |
3 6 |
UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR RÖRANDE SJÖFART |
830 000 |
|
830 000 |
3 7 |
UTBILDNING INOM SJÖFART |
200 000 |
|
200 000 |
3 8 |
ÅTGÄRDER MOT FÖRORENING |
17 800 000 |
|
17 800 000 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
21 800 000 |
55 000 |
21 855 000 |
|
TOTALSUMMA |
35 300 000 |
60 000 |
35 360 000 |
AVDELNING 1
PERSONAL
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
KAPITEL 1 1 |
||||
1 1 0 |
||||
Personal i aktiv tjänst |
||||
1 1 0 0 |
Grundlöner |
7 078 000 |
|
7 078 000 |
1 1 0 1 |
Familjetillägg |
300 000 |
|
300 000 |
1 1 0 2 |
Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg |
400 000 |
|
400 000 |
1 1 0 3 |
Sekretariatstillägg |
40 000 |
|
40 000 |
|
Artikel 1 1 0 – Totalt |
7 818 000 |
|
7 818 000 |
1 1 1 |
||||
Extraanställda och lokalt anställda |
||||
1 1 1 0 |
Extraanställda |
600 000 |
|
600 000 |
1 1 1 2 |
Lokalt anställda |
p.m. |
|
p.m. |
1 1 1 3 |
Kontraktsanställda |
200 000 |
|
200 000 |
1 1 1 4 |
Visstidsanställda |
40 000 |
|
40 000 |
1 1 1 5 |
Utstationerade nationella experter |
500 000 |
|
500 000 |
|
Artikel 1 1 1 – Totalt |
1 340 000 |
|
1 340 000 |
1 1 3 |
||||
Arbetsgivaravgifter för socialförsäkring |
||||
1 1 3 0 |
Sjukförsäkring |
100 000 |
|
100 000 |
1 1 3 1 |
Olycksfalls- och yrkesskadeförsäkring |
50 000 |
|
50 000 |
1 1 3 2 |
Arbetslöshetsförsäkring |
48 000 |
|
48 000 |
1 1 3 3 |
Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter |
p.m. |
|
p.m. |
1 1 3 4 |
Bidrag till gemenskapens pensionssystem |
p.m. |
|
p.m. |
|
Artikel 1 1 3 – Totalt |
198 000 |
|
198 000 |
1 1 4 |
||||
Diverse bidrag och ersättningar |
||||
1 1 4 0 |
Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall |
3 000 |
|
3 000 |
1 1 4 1 |
Kostnader för årliga resor från tjänsteort till hemort |
50 000 |
|
50 000 |
1 1 4 3 |
Fasta representationstillägg |
p.m. |
|
p.m. |
1 1 4 4 |
Fasta ersättningar för resor i tjänsten |
p.m. |
|
p.m. |
1 1 4 5 |
Särskild ersättning för räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton |
p.m. |
|
p.m. |
1 1 4 9 |
Övriga ersättningar |
p.m. |
|
p.m. |
|
Artikel 1 1 4 – Totalt |
53 000 |
|
53 000 |
1 1 5 |
||||
Övertid |
||||
1 1 5 0 |
Övertid |
1 000 |
|
1 000 |
|
Artikel 1 1 5 – Totalt |
1 000 |
|
1 000 |
1 1 7 |
||||
Ytterligare tjänster |
||||
1 1 7 0 |
Frilanstolkar och konferenstekniker |
61 000 |
|
61 000 |
1 1 7 2 |
Tjänster som utförs av Översättningscentrum i Luxemburg |
50 000 |
|
50 000 |
1 1 7 8 |
Frilanstjänster |
104 000 |
|
104 000 |
|
Artikel 1 1 7 – Totalt |
215 000 |
|
215 000 |
1 1 9 |
||||
Justeringskoefficienter |
||||
1 1 9 0 |
Justeringskoefficienter |
50 000 |
|
50 000 |
1 1 9 1 |
Justering av löner |
p.m. |
|
p.m. |
|
Artikel 1 1 9 – Totalt |
50 000 |
|
50 000 |
|
KAPITEL 1 1 TOTALT |
9 675 000 |
|
9 675 000 |
KAPITEL 1 2 |
||||
1 2 0 |
||||
Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal |
||||
1 2 0 0 |
Diverse utgifter för anställning av personal |
180 000 |
|
180 000 |
|
Artikel 1 2 0 – Totalt |
180 000 |
|
180 000 |
1 2 1 |
||||
Reseersättningar |
||||
1 2 1 0 |
Reseersättningar |
220 000 |
|
220 000 |
|
Artikel 1 2 1 – Totalt |
220 000 |
|
220 000 |
1 2 2 |
||||
Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag |
||||
1 2 2 0 |
Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag |
190 000 |
|
190 000 |
|
Artikel 1 2 2 – Totalt |
190 000 |
|
190 000 |
1 2 3 |
||||
Flyttkostnader |
||||
1 2 3 0 |
Flyttkostnader |
400 000 |
|
400 000 |
|
Artikel 1 2 3 – Totalt |
400 000 |
|
400 000 |
1 2 4 |
||||
Tillfälliga traktamenten |
||||
1 2 4 0 |
Tillfälliga traktamenten |
360 000 |
|
360 000 |
|
Artikel 1 2 4 – Totalt |
360 000 |
|
360 000 |
|
KAPITEL 1 2 TOTALT |
1 350 000 |
|
1 350 000 |
KAPITEL 1 3 |
||||
1 3 0 |
||||
Tjänsteresor |
||||
1 3 0 0 |
Kostnader i samband med tjänsteresor, resekostnader samt övriga tillhörande utgifter |
150 000 |
|
150 000 |
|
Artikel 1 3 0 – Totalt |
150 000 |
|
150 000 |
|
KAPITEL 1 3 TOTALT |
150 000 |
|
150 000 |
KAPITEL 1 4 |
||||
1 4 0 |
||||
Personalvårdande infrastruktur |
||||
1 4 0 0 |
Restauranger och matsalar |
10 000 |
|
10 000 |
|
Artikel 1 4 0 – Totalt |
10 000 |
|
10 000 |
1 4 1 |
||||
Läkarvård |
||||
1 4 1 0 |
Läkarvård |
10 000 |
|
10 000 |
|
Artikel 1 4 1 – Totalt |
10 000 |
|
10 000 |
1 4 2 |
||||
Språkkurser, utbildning, handledning |
||||
1 4 2 0 |
Språkkurser, utbildning, handledning |
150 000 |
|
150 000 |
|
Artikel 1 4 2 – Totalt |
150 000 |
|
150 000 |
|
KAPITEL 1 4 TOTALT |
170 000 |
|
170 000 |
KAPITEL 1 7 |
||||
1 7 0 |
||||
Mottagning och representation |
||||
1 7 0 0 |
Kostnader för mottagning och representation |
15 000 |
|
15 000 |
|
Artikel 1 7 0 – Totalt |
15 000 |
|
15 000 |
|
KAPITEL 1 7 TOTALT |
15 000 |
|
15 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
11 360 000 |
|
11 360 000 |
KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST KAPITEL 1 2 — DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL KAPITEL 1 3 — TJÄNSTERESOR KAPITEL 1 4 — PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 7 — MOTTAGNING OCH REPRESENTATION |
KAPITEL 1 1 —
PERSONAL I AKTIV TJÄNST
1 1 0
Personal i aktiv tjänst
1 1 0 0
Grundlöner
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
7 078 000 |
|
7 078 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66 i dessa.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tillfälligt anställdas grundlön.
1 1 0 1
Familjetillägg
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
300 000 |
|
300 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62, 67 och 68 i dessa samt avsnitt I i bilaga VII till dessa.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hushållstillägg, för tillägg för underhållsberättigade barn och för barn under skolutbildning, till förmån för tjänstemän och tillfälligt anställda.
1 1 0 2
Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
400 000 |
|
400 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 i dessa samt artikel 4 i bilaga VII till dessa.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tillfälligt anställdas utlandstillägg och särskilda utlandstillägg.
1 1 0 3
Sekretariatstillägg
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
40 000 |
|
40 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4a i bilaga VII till dessa.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för sekretariatstillägg för tillfälligt anställda inom kategori C som arbetar som stenografer, maskinskrivare, telexoperatörer, sättare, direktionssekreterare eller chefssekreterare.
1 1 1
Extraanställda och lokalt anställda
1 1 1 0
Extraanställda
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
600 000 |
|
600 000 |
Anmärkningar
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III i dessa.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för löner (inklusive övertidsersättning) för extraanställda samt tillhörande arbetsgivaravgifter för socialförsäkring.
1 1 1 2
Lokalt anställda
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4 och avdelning IV i dessa.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för löner (inklusive övertidsersättning) för lokalt anställda samt tillhörande arbetsgivaravgifter för socialförsäkring.
1 1 1 3
Kontraktsanställda
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
200 000 |
|
200 000 |
1 1 1 4
Visstidsanställda
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
40 000 |
|
40 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för visstidsanställda.
1 1 1 5
Utstationerade nationella experter
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
500 000 |
|
500 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för nationella tjänstemän eller andra experter som tillfälligt utstationeras vid byrån eller som tillkallas för kortvarigt samråd.
1 1 3
Arbetsgivaravgifter för socialförsäkring
1 1 3 0
Sjukförsäkring
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
100 000 |
|
100 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 72 i dessa.
Bestämmelser för sjukförsäkring för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 23 i dessa.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arbetsgivaravgifter (3,4 % av grundlönen). De anställdas bidrag uppgår till 1,7 % av grundlönen.
1 1 3 1
Olycksfalls- och yrkesskadeförsäkring
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
50 000 |
|
50 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 73 i dessa.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arbetsgivaravgifter för försäkring mot yrkesskador och olycksfall (0,77 % av grundlönen).
Ett tillägg på 2 % av de anslag som beräknas på ovanstående sätt (vilket ger en procentsats på 0,7854 %) för att täcka utgifter i vissa fall där försäkringen inte gäller (artikel 73 i tjänsteföreskrifterna).
1 1 3 2
Arbetslöshetsförsäkring
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
48 000 |
|
48 000 |
Anmärkningar
Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper (EGT L 265, 8.10.1985, s. 1).
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arbetslöshetsförsäkring.
Till tillfälligt anställda (0,8 % av grundlönen).
1 1 3 3
Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 42 i dessa.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för de utbetalningar som byrån skall göra för att upprätta eller bibehålla pensionsrättigheter för tillfälligt anställda i deras ursprungsland.
1 1 3 4
Bidrag till gemenskapens pensionssystem
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för finansiering av arbetsgivarbidragen till gemenskapens pensionssystem.
1 1 4
Diverse bidrag och ersättningar
1 1 4 0
Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
3 000 |
|
3 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75 i dessa.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för
— |
tillägg vid barns födelse, |
— |
vid tjänstemans dödsfall, den avlidnes totala lön till och med slutet av den tredje månaden efter den då dödsfallet inträffade samt kostnader för transport av den avlidne till dennes ursprungsort. |
1 1 4 1
Kostnader för årliga resor från tjänsteort till hemort
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
50 000 |
|
50 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 8 i bilaga VII till dessa.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonberäknad reseersättning för tillfälligt anställda, deras make/maka och underhållsberättigade personer, från anställningsorten till ursprungsorten, på följande villkor:
— |
En gång per kalenderår om tågsträckan är längre än 50 km och kortare än 725 km. |
— |
Två gånger per kalenderår om tågsträckan är minst 725 km. |
1 1 4 3
Fasta representationstillägg
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 14 i bilaga VII till dessa.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonersättning i tjänsten för de tjänstemän som på grund av tjänsten regelbundet har representationsutlägg.
1 1 4 4
Fasta ersättningar för resor i tjänsten
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka ersättning för resor, som inte får överstiga 3 000 belgiska franc per månad, till tillfälligt anställda som måste resa kontinuerligt i tjänsten. Denna ersättning består av återbetalning av resekostnader inom tjänsteorten.
1 1 4 5
Särskild ersättning för räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Budgetförordning av den 21 december 1977 för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 356, 31.12.1977, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 762/2001 (EGT L 111, 20.4.2001, s. 1), särskilt artikel 75.4 i denna.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för särskild ersättning till räkenskapsförare, biträdande räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton.
1 1 4 9
Övriga ersättningar
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
p.m. |
|
p.m. |
1 1 5
Övertid
1 1 5 0
Övertid
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
1 000 |
|
1 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 56 i dessa och bilaga VI till dessa.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonersättning och timlönetillägg på grund av övertid för tjänstemän och extraanställd personal i kategori C och D samt lokalt anställda, när denna övertid inte kunnat kompenseras med ledighet i enlighet med föreskrivna regler.
1 1 7
Ytterligare tjänster
1 1 7 0
Frilanstolkar och konferenstekniker
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
61 000 |
|
61 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka ersättningar och resekostnader för frilanstolkar och konferensmedhjälpare, inbegripet ersättning för tjänster som utförs av kommissionens tolkar.
1 1 7 2
Tjänster som utförs av Översättningscentrum i Luxemburg
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
50 000 |
|
50 000 |
Anmärkningar
Denna punkt är avsedd att täcka kostnader för det arbete som utförs av maskinskrivare och frilansöversättare eller tillfälligt anställda, samt kostnader för översättning och skrivarbeten som läggs ut på Översättningscentrum för Europeiska unionens organ i Luxemburg.
1 1 7 8
Frilanstjänster
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
104 000 |
|
104 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka ersättning för kommissionens utgifter för administrativt bistånd till byrån, t.ex. den datoriserade avlöningstjänsten.
1 1 9
Justeringskoefficienter
1 1 9 0
Justeringskoefficienter
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
50 000 |
|
50 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 64 och 65 i dessa.
Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till tjänstemän, tillfälligt anställda och för övertid.
1 1 9 1
Justering av löner
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 65 i dessa.
Budgetförordning av den 21 december 1977 för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 356, 31.12.1977, s. 1), senast ändrad genom rådets förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 762/2001 (EGT L 111, 20.4.2001, s. 1).
Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 3830/91 av den 19 december 1991 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper vad beträffar närmare föreskrifter om anpassning av löner (EGT L 361, 31.12.1991, s. 1).
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för verkningarna av de eventuella anpassningarna av lönerna som beslutas av rådet under budgetåret.
KAPITEL 1 2 —
DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL
1 2 0
Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal
1 2 0 0
Diverse utgifter för anställning av personal
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
180 000 |
|
180 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 27–31 och 33 i dessa.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter vid anställningsförfaranden.
1 2 1
Reseersättningar
1 2 1 0
Reseersättningar
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
220 000 |
|
220 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 7 i bilaga VII till dessa.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för reseersättning för anställda och deras familjemedlemmar vid inträde i eller utträde ur tjänst.
1 2 2
Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag
1 2 2 0
Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
190 000 |
|
190 000 |
Anmärkningar
Tjänsteförteckning för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII i dessa.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bosättningstillägg för anställda som måste flytta efter inträde i tjänst samt vid definitivt utträde ur tjänst och påföljande bosättning på annan ort.
1 2 3
Flyttkostnader
1 2 3 0
Flyttkostnader
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
400 000 |
|
400 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 9 i bilaga VII till dessa.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för flyttersättning för anställda som måste flytta efter inträde i tjänst eller som omplaceras till en ny anställningsort samt vid definitivt utträde ur tjänst och påföljande bosättning på annan ort.
1 2 4
Tillfälliga traktamenten
1 2 4 0
Tillfälliga traktamenten
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
360 000 |
|
360 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 10 i bilaga VII till dessa.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för traktamente för anställda som kan styrka att de måste flytta efter inträde i tjänst (även vid omplacering).
KAPITEL 1 3 —
TJÄNSTERESOR
1 3 0
Tjänsteresor
1 3 0 0
Kostnader i samband med tjänsteresor, resekostnader samt övriga tillhörande utgifter
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
150 000 |
|
150 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för transportkostnader, traktamenten samt tillhörande eller särskilda kostnader i samband med tjänsteresor som görs i avdelningens intresse av personal som omfattas av tjänsteföreskrifterna, i enlighet med bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.
Detta anslag täcker även kostnaderna i samband med tjänsteresor för nationella eller internationella experter som utstationerats vid byrån.
KAPITEL 1 4 —
PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR
1 4 0
Personalvårdande infrastruktur
1 4 0 0
Restauranger och matsalar
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
10 000 |
|
10 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader som hänför sig till det externa företag som driver byråns matsal samt för viss utrustning som behövs för matsalen.
1 4 1
Läkarvård
1 4 1 0
Läkarvård
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
10 000 |
|
10 000 |
Anmärkningar
Tjänsteförteckning för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 59 i dessa samt artikel 8 i bilaga II till dessa.
1 4 2
Språkkurser, utbildning, handledning
1 4 2 0
Språkkurser, utbildning, handledning
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
150 000 |
|
150 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 24 tredje stycket i dessa.
KAPITEL 1 7 —
MOTTAGNING OCH REPRESENTATION
1 7 0
Mottagning och representation
1 7 0 0
Kostnader för mottagning och representation
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
15 000 |
|
15 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för representation samt för diverse evenemang.
AVDELNING 2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
KAPITEL 2 0 |
||||
2 0 0 |
||||
Hyra av byggnader och kostnader i samband därmed |
||||
2 0 0 0 |
Hyra |
500 000 |
|
500 000 |
|
Artikel 2 0 0 – Totalt |
500 000 |
|
500 000 |
2 0 1 |
||||
Försäkringar |
||||
2 0 1 0 |
Försäkringar |
30 000 |
|
30 000 |
|
Artikel 2 0 1 – Totalt |
30 000 |
|
30 000 |
2 0 2 |
||||
Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning |
||||
2 0 2 0 |
Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning |
50 000 |
|
50 000 |
|
Artikel 2 0 2 – Totalt |
50 000 |
|
50 000 |
2 0 3 |
||||
Lokalvård och underhåll |
||||
2 0 3 0 |
Lokalvård och underhåll |
30 000 |
|
30 000 |
|
Artikel 2 0 3 – Totalt |
30 000 |
|
30 000 |
2 0 4 |
||||
Inredning av lokaler |
||||
2 0 4 0 |
Inredning av lokaler |
40 000 |
|
40 000 |
|
Artikel 2 0 4 – Totalt |
40 000 |
|
40 000 |
2 0 5 |
||||
Säkerhetsåtgärder och bevakning |
||||
2 0 5 0 |
Säkerhetsåtgärder och bevakning |
40 000 |
|
40 000 |
|
Artikel 2 0 5 – Totalt |
40 000 |
|
40 000 |
2 0 8 |
||||
Utgifter som föregår förvärv eller uppförande av byggnader |
||||
2 0 8 0 |
Utgifter som föregår förvärv eller uppförande av byggnader |
50 000 |
|
50 000 |
|
Artikel 2 0 8 – Totalt |
50 000 |
|
50 000 |
|
KAPITEL 2 0 TOTALT |
740 000 |
|
740 000 |
KAPITEL 2 1 |
||||
2 1 0 |
||||
IT |
||||
2 1 0 0 |
IT-utrustning |
400 000 |
|
400 000 |
2 1 0 1 |
Utveckling av programvara |
210 000 |
|
210 000 |
2 1 0 2 |
Övriga externa tjänster i samband med databehandling |
90 000 |
|
90 000 |
|
Artikel 2 1 0 – Totalt |
700 000 |
|
700 000 |
|
KAPITEL 2 1 TOTALT |
700 000 |
|
700 000 |
KAPITEL 2 2 |
||||
2 2 0 |
||||
Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning |
||||
2 2 0 0 |
Nyanskaffning av teknisk utrustning och installationer |
15 000 |
|
15 000 |
2 2 0 1 |
Återanskaffning |
p.m. |
|
p.m. |
2 2 0 2 |
Hyra |
p.m. |
|
p.m. |
2 2 0 3 |
Underhåll, utnyttjande och reparationer |
p.m. |
|
p.m. |
2 2 0 4 |
Elektronisk kontorsutrustning |
10 000 |
|
10 000 |
|
Artikel 2 2 0 – Totalt |
25 000 |
|
25 000 |
2 2 1 |
||||
Inventarier |
||||
2 2 1 0 |
Nyanskaffning |
81 000 |
|
81 000 |
2 2 1 1 |
Återanskaffning |
p.m. |
|
p.m. |
2 2 1 2 |
Hyra av inventarier |
10 000 |
|
10 000 |
2 2 1 3 |
Underhåll, utnyttjande och reparationer |
4 000 |
|
4 000 |
|
Artikel 2 2 1 – Totalt |
95 000 |
|
95 000 |
2 2 3 |
||||
Hyra av fordon |
||||
2 2 3 0 |
Hyra av fordon |
10 000 |
|
10 000 |
|
Artikel 2 2 3 – Totalt |
10 000 |
|
10 000 |
2 2 5 |
||||
Kostnader för dokumentation och bibliotek |
||||
2 2 5 0 |
Biblioteksanslag, inköp av böcker |
14 000 |
|
14 000 |
2 2 5 1 |
Specialutrustning för bibliotek, dokumentation och reproduktion |
5 000 |
|
5 000 |
2 2 5 2 |
Prenumerationer på tidningar och tidskrifter |
3 000 |
|
3 000 |
2 2 5 3 |
Abonnemang hos nyhetsbyråer |
p.m. |
|
p.m. |
2 2 5 4 |
Bindning och bevarande av biblioteksböcker |
p.m. |
|
p.m. |
|
Artikel 2 2 5 – Totalt |
22 000 |
|
22 000 |
|
KAPITEL 2 2 TOTALT |
152 000 |
|
152 000 |
KAPITEL 2 3 |
||||
2 3 0 |
||||
Pappersvaror och kontorsmateriel |
||||
2 3 0 0 |
Pappersvaror och kontorsmateriel |
33 000 |
|
33 000 |
|
Artikel 2 3 0 – Totalt |
33 000 |
|
33 000 |
2 3 2 |
||||
Utgifter i samband med finansiella transaktioner |
||||
2 3 2 0 |
Bankavgifter |
13 000 |
|
13 000 |
2 3 2 1 |
Kursförluster |
p.m. |
|
p.m. |
2 3 2 9 |
Övriga utgifter i samband med finansiella transaktioner |
1 000 |
|
1 000 |
|
Artikel 2 3 2 – Totalt |
14 000 |
|
14 000 |
2 3 3 |
||||
Kostnader för juridisk hjälp |
||||
2 3 3 0 |
Kostnader för juridisk hjälp |
2 000 |
|
2 000 |
|
Artikel 2 3 3 – Totalt |
2 000 |
|
2 000 |
2 3 4 |
||||
Skadestånd |
||||
2 3 4 0 |
Skadestånd |
3 000 |
|
3 000 |
|
Artikel 2 3 4 – Totalt |
3 000 |
|
3 000 |
2 3 5 |
||||
Övriga administrativa utgifter |
||||
2 3 5 0 |
Diverse försäkringar |
35 000 |
|
35 000 |
2 3 5 2 |
Diverse utgifter för interna möten |
6 000 |
|
6 000 |
2 3 5 3 |
Lokalbyten och därmed förknippad materielhantering |
170 000 |
|
170 000 |
2 3 5 4 |
Arkivering av dokument |
p.m. |
|
p.m. |
2 3 5 5 |
Uniformer |
5 000 |
|
5 000 |
|
Artikel 2 3 5 – Totalt |
216 000 |
|
216 000 |
|
KAPITEL 2 3 TOTALT |
268 000 |
|
268 000 |
KAPITEL 2 4 |
||||
2 4 0 |
Porto |
15 000 |
|
15 000 |
2 4 1 |
||||
Telekommunikationer |
||||
2 4 1 0 |
Avgifter för telekommunikationer |
65 000 |
|
65 000 |
2 4 1 1 |
Telekommunikationsutrustning |
80 000 |
|
80 000 |
|
Artikel 2 4 1 – Totalt |
145 000 |
|
145 000 |
|
KAPITEL 2 4 TOTALT |
160 000 |
|
160 000 |
KAPITEL 2 5 |
||||
2 5 0 |
||||
Utgifter för möten |
||||
2 5 0 0 |
Möten och kallelser i allmänhet |
120 000 |
|
120 000 |
2 5 0 1 |
Rumäniens och Bulgariens deltagande i möten i allmänhet |
|
5 000 |
5 000 |
|
Artikel 2 5 0 – Totalt |
120 000 |
5 000 |
125 000 |
|
KAPITEL 2 5 TOTALT |
120 000 |
5 000 |
125 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
2 140 000 |
5 000 |
2 145 000 |
KAPITEL 2 0 — HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED KAPITEL 2 1 — ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER KAPITEL 2 5 — UTGIFTER FÖR MÖTEN |
KAPITEL 2 0 —
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
2 0 0
Hyra av byggnader och kostnader i samband därmed
2 0 0 0
Hyra
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
500 000 |
|
500 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av fastigheter eller delar av fastigheter där byrån bedriver sin verksamhet samt för parkeringsplatser som byrån utnyttjar.
2 0 1
Försäkringar
2 0 1 0
Försäkringar
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
30 000 |
|
30 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för försäkringspremier gällande fastigheter eller delar av fastigheter där arbetsmiljöbyrån bedriver sin verksamhet.
2 0 2
Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning
2 0 2 0
Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
50 000 |
|
50 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.
2 0 3
Lokalvård och underhåll
2 0 3 0
Lokalvård och underhåll
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
30 000 |
|
30 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för underhåll av de lokaler som byrån utnyttjar.
2 0 4
Inredning av lokaler
2 0 4 0
Inredning av lokaler
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
40 000 |
|
40 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inrednings- eller reparationsarbeten i fastigheten.
2 0 5
Säkerhetsåtgärder och bevakning
2 0 5 0
Säkerhetsåtgärder och bevakning
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
40 000 |
|
40 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka diverse kostnader för fastigheternas säkerhet, särskilt kontrakt för säkerhetsbevakning av byggnaderna, hyra och påfyllning av eldsläckare, inköp och underhåll av brandutrustning, återanskaffning av utrustning för de tjänstemän som anmält sig som frivilliga brandmän, kostnader för lagstadgade kontroller.
2 0 8
Utgifter som föregår förvärv eller uppförande av byggnader
2 0 8 0
Utgifter som föregår förvärv eller uppförande av byggnader
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
50 000 |
|
50 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för expertis rörande fastigheter.
KAPITEL 2 1 —
ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING
2 1 0
IT
2 1 0 0
IT-utrustning
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
400 000 |
|
400 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp eller hyra av datorutrustning, programutveckling, kostnader för underhåll av utrustning, program och programpaket samt diverse förbrukningsmateriel för ADB osv.
2 1 0 1
Utveckling av programvara
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
210 000 |
|
210 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern expertis för behandling av data och system.
2 1 0 2
Övriga externa tjänster i samband med databehandling
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
90 000 |
|
90 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern driftpersonal (operatörer, administratörer, systemingenjörer osv.).
KAPITEL 2 2 —
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER
2 2 0
Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning
2 2 0 0
Nyanskaffning av teknisk utrustning och installationer
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
15 000 |
|
15 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för nyanskaffning av utrustning för dokumentationslagring, arkivering och posthantering.
2 2 0 1
Återanskaffning
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Inköp av utrustning och installationer under denna punkt är möjliga först sedan den utrustning och de installationer som skall ersättas utrangerats enligt föreskrivet förfarande.
2 2 0 2
Hyra
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av faxapparater, kopieringsmaskiner och diverse tekniska installationer.
2 2 0 3
Underhåll, utnyttjande och reparationer
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för underhåll och reparationer av materiel och utrustning.
2 2 0 4
Elektronisk kontorsutrustning
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
10 000 |
|
10 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka oförutsedda utgifter för elektronisk kontorsutrustning.
2 2 1
Inventarier
2 2 1 0
Nyanskaffning
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
81 000 |
|
81 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av inventarier.
2 2 1 1
Återanskaffning
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för återanskaffning av inventarier.
2 2 1 2
Hyra av inventarier
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
10 000 |
|
10 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av inventarier.
2 2 1 3
Underhåll, utnyttjande och reparationer
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
4 000 |
|
4 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för reparation och underhåll av inventarier.
2 2 3
Hyra av fordon
2 2 3 0
Hyra av fordon
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
10 000 |
|
10 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka leasingkostnaderna för en tjänstebil samt tillfälliga hyrbilskostnader för oförutsedda behov.
2 2 5
Kostnader för dokumentation och bibliotek
2 2 5 0
Biblioteksanslag, inköp av böcker
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
14 000 |
|
14 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av böcker, dokument och andra publikationer.
2 2 5 1
Specialutrustning för bibliotek, dokumentation och reproduktion
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
5 000 |
|
5 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för utrustning med särskild biblioteksmateriel.
2 2 5 2
Prenumerationer på tidningar och tidskrifter
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
3 000 |
|
3 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för prenumerationer på tidningar och tidskrifter med hänsyn till byråns behov.
2 2 5 3
Abonnemang hos nyhetsbyråer
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
p.m. |
|
p.m. |
2 2 5 4
Bindning och bevarande av biblioteksböcker
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bindning och övriga kostnader som är nödvändiga för bevarande av böcker och tidskrifter.
KAPITEL 2 3 —
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 3 0
Pappersvaror och kontorsmateriel
2 3 0 0
Pappersvaror och kontorsmateriel
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
33 000 |
|
33 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av papper och kontorsmateriel.
2 3 2
Utgifter i samband med finansiella transaktioner
2 3 2 0
Bankavgifter
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
13 000 |
|
13 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bankavgifter och kostnader för anslutning till bankernas telekommunikationsnät.
2 3 2 1
Kursförluster
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka de kursförluster som uppstår vid genomförandet av byråns budget, i den mån dessa förluster inte kompenseras av kursvinster.
2 3 2 9
Övriga utgifter i samband med finansiella transaktioner
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
1 000 |
|
1 000 |
Anmärkningar
Denna punkt är avsedd att täcka finansiella kostnader som inte täcks av punkt 2 3 2 1.
2 3 3
Kostnader för juridisk hjälp
2 3 3 0
Kostnader för juridisk hjälp
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
2 000 |
|
2 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka rättsliga kostnader på förberedelsestadiet och tjänster från advokater eller andra experter som byrån vänt sig till för rådgivning.
2 3 4
Skadestånd
2 3 4 0
Skadestånd
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
3 000 |
|
3 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter som byrån påtar sig för skadestånd och utgifter till följd av dess civilrättsliga ansvar.
2 3 5
Övriga administrativa utgifter
2 3 5 0
Diverse försäkringar
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
35 000 |
|
35 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för heltäckande försäkringar, civilrättsligt ansvar, stöld och det ekonomiska ansvar som räkenskapsförarna och förvaltarna av förskottskonton har.
2 3 5 2
Diverse utgifter för interna möten
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
6 000 |
|
6 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att anordna interna möten.
2 3 5 3
Lokalbyten och därmed förknippad materielhantering
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
170 000 |
|
170 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka flyttkostnader för byråns avdelningar.
2 3 5 4
Arkivering av dokument
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Denna punkt är avsedd att täcka utgifter i samband med hantering och återställande av dokument i externa lagerlokaler samt lagringskostnader.
2 3 5 5
Uniformer
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
5 000 |
|
5 000 |
Anmärkningar
Denna punkt är avsedd att täcka kostnader för inköp av uniformer för inspektioner.
KAPITEL 2 4 —
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER
2 4 0
Porto
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
15 000 |
|
15 000 |
2 4 1
Telekommunikationer
2 4 1 0
Avgifter för telekommunikationer
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
65 000 |
|
65 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för abonnemang och samtalsavgifter för telefon, fax, telefonkonferenser, dataöverföring.
2 4 1 1
Telekommunikationsutrustning
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
80 000 |
|
80 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anskaffning av telekommunikationsutrustning.
KAPITEL 2 5 —
UTGIFTER FÖR MÖTEN
2 5 0
Utgifter för möten
2 5 0 0
Möten och kallelser i allmänhet
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
120 000 |
|
120 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för resor, uppehälle och andra utgifter för sakkunniga, i synnerhet styrelseledamöterna. Det täcker också kostnader för att hålla sådana möten, då detta inte täcks av befintlig infrastruktur.
2 5 0 1
Rumäniens och Bulgariens deltagande i möten i allmänhet
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för resor, uppehälle och andra utgifter för sakkunniga från Rumänien och Bulgarien, i synnerhet styrelseledamöterna (avtal mellan GD Utvidgning och EMSA).
AVDELNING 3
DRIFTSKOSTNADER
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
KAPITEL 3 1 |
||||
3 1 0 |
||||
Tematiska databaser och upprättande av rapporter |
||||
3 1 0 0 |
Underhåll av befintliga databaser |
200 000 |
|
200 000 |
3 1 0 1 |
Utveckling av databaser |
1 150 000 |
|
1 150 000 |
|
Artikel 3 1 0 – Totalt |
1 350 000 |
|
1 350 000 |
|
KAPITEL 3 1 TOTALT |
1 350 000 |
|
1 350 000 |
KAPITEL 3 2 |
||||
3 2 0 |
||||
Information och publikationer |
||||
3 2 0 0 |
Information och publikationer |
200 000 |
|
200 000 |
|
Artikel 3 2 0 – Totalt |
200 000 |
|
200 000 |
|
KAPITEL 3 2 TOTALT |
200 000 |
|
200 000 |
KAPITEL 3 3 |
||||
3 3 0 |
||||
Expertmöten |
||||
3 3 0 0 |
Anordnande av expertmöten om sjösäkerhet |
400 000 |
|
400 000 |
3 3 0 1 |
Rumäniens och Bulgariens deltagande i expertmöten om sjösäkerhet |
|
55 000 |
55 000 |
|
Artikel 3 3 0 – Totalt |
400 000 |
55 000 |
455 000 |
|
KAPITEL 3 3 TOTALT |
400 000 |
55 000 |
455 000 |
KAPITEL 3 4 |
||||
3 4 0 |
||||
Översättningskostnader |
||||
3 4 0 0 |
Översättningskostnader |
100 000 |
|
100 000 |
|
Artikel 3 4 0 – Totalt |
100 000 |
|
100 000 |
|
KAPITEL 3 4 TOTALT |
100 000 |
|
100 000 |
KAPITEL 3 5 |
||||
3 5 0 |
||||
Undersökningar |
||||
3 5 0 0 |
Undersökningar |
920 000 |
|
920 000 |
|
Artikel 3 5 0 – Totalt |
920 000 |
|
920 000 |
|
KAPITEL 3 5 TOTALT |
920 000 |
|
920 000 |
KAPITEL 3 6 |
||||
3 6 0 |
||||
Utgifter för tjänsteresor rörande sjöfart |
||||
3 6 0 0 |
Utgifter för tjänsteresor rörande sjöfart |
830 000 |
|
830 000 |
|
Artikel 3 6 0 – Totalt |
830 000 |
|
830 000 |
|
KAPITEL 3 6 TOTALT |
830 000 |
|
830 000 |
KAPITEL 3 7 |
||||
3 7 0 |
||||
Utbildningsprojekt inom sjöfart |
||||
3 7 0 0 |
Utbildningsprojekt inom sjöfart |
200 000 |
|
200 000 |
|
Artikel 3 7 0 – Totalt |
200 000 |
|
200 000 |
|
KAPITEL 3 7 TOTALT |
200 000 |
|
200 000 |
KAPITEL 3 8 |
||||
3 8 0 |
||||
Åtgärder mot förorening |
||||
3 8 0 0 |
Åtgärder mot förorening |
17 800 000 |
|
17 800 000 |
|
Artikel 3 8 0 – Totalt |
17 800 000 |
|
17 800 000 |
|
KAPITEL 3 8 TOTALT |
17 800 000 |
|
17 800 000 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
21 800 000 |
55 000 |
21 855 000 |
|
TOTALSUMMA |
35 300 000 |
60 000 |
35 360 000 |
KAPITEL 3 1 — DATABASUTVECKLING KAPITEL 3 2 — INFORMATION OCH PUBLIKATIONER KAPITEL 3 3 — MÖTEN MED ANKNYTNING TILL VERKSAMHETEN KAPITEL 3 4 — ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER KAPITEL 3 5 — UNDERSÖKNINGAR KAPITEL 3 6 — UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR RÖRANDE SJÖFART KAPITEL 3 7 — UTBILDNING INOM SJÖFART KAPITEL 3 8 — ÅTGÄRDER MOT FÖRORENING |
KAPITEL 3 1 —
DATABASUTVECKLING
3 1 0
Tematiska databaser och upprättande av rapporter
3 1 0 0
Underhåll av befintliga databaser
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
200 000 |
|
200 000 |
Anmärkningar
Kostnader för att upprätta och upprätthålla nätverket för informationsubyte mellan sjöfartsadministrationerna (Safe Seas Net).
3 1 0 1
Utveckling av databaser
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
1 150 000 |
|
1 150 000 |
Anmärkningar
Upprättande av databaser för att sammanställa uppgifter om fartygsrörelser och sjösäkerhet, skapande av datorinfrastruktur och utveckling av tillämpningar.
KAPITEL 3 2 —
INFORMATION OCH PUBLIKATIONER
3 2 0
Information och publikationer
3 2 0 0
Information och publikationer
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
200 000 |
|
200 000 |
Anmärkningar
Offentliggörande av allmän rapport, information och tekniska handlingar i pappersform och på Internet.
KAPITEL 3 3 —
MÖTEN MED ANKNYTNING TILL VERKSAMHETEN
3 3 0
Expertmöten
3 3 0 0
Anordnande av expertmöten om sjösäkerhet
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
400 000 |
|
400 000 |
Anmärkningar
Anordnande av arbetsgruppsmöten med sakkunniga för att utarbeta bestämmelser om sjösäkerhet, anordnande av utbildningsseminarier.
3 3 0 1
Rumäniens och Bulgariens deltagande i expertmöten om sjösäkerhet
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
|
55 000 |
55 000 |
Anmärkningar
Anordnande av arbetsgruppsmöten med sakkunniga från Rumänien och Bulgarien för att utarbeta bestämmelser om sjösäkerhet, anordnande av utbildningsseminarier (avtal mellan GD Utvidgning och EMSA).
KAPITEL 3 4 —
ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER
3 4 0
Översättningskostnader
3 4 0 0
Översättningskostnader
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
100 000 |
|
100 000 |
Anmärkningar
Kostnader för översättning av allmänna rapporter och tekniska handlingar.
KAPITEL 3 5 —
UNDERSÖKNINGAR
3 5 0
Undersökningar
3 5 0 0
Undersökningar
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
920 000 |
|
920 000 |
Anmärkningar
Undersökningar som är nödvändiga för uppföljning och utvärdering av sjösäkerhetsåtgärder, däribland tekniskt stöd till medlemsstaterna.
KAPITEL 3 6 —
UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR RÖRANDE SJÖFART
3 6 0
Utgifter för tjänsteresor rörande sjöfart
3 6 0 0
Utgifter för tjänsteresor rörande sjöfart
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
830 000 |
|
830 000 |
Anmärkningar
Kontrolluppdrag i medlemsstaterna, kontroll av klassificeringssällskap, kontroll av tredjeland, organ för standardisering av sjöutbildning, sjöolyckor, medlemsstaternas deltagande i genomförandet av direktivet om övervakning av sjöfarten, skyddade platser.
KAPITEL 3 7 —
UTBILDNING INOM SJÖFART
3 7 0
Utbildningsprojekt inom sjöfart
3 7 0 0
Utbildningsprojekt inom sjöfart
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
200 000 |
|
200 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för utbildningsprojekt inom sjöfart för de nya medlemsstaterna.
KAPITEL 3 8 —
ÅTGÄRDER MOT FÖRORENING
3 8 0
Åtgärder mot förorening
3 8 0 0
Åtgärder mot förorening
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
17 800 000 |
|
17 800 000 |
Anmärkningar
Kostnader för transport av fartyg (med besättning) med uppgift att bekämpa omfattande oljeföroreningar, tekniskt stöd samt undersökningar och forskningsprojekt för bättre utrustning och metoder för att bekämpa föroreningar (utformning av en åtgärdsplan).
(1) Observera att avdelning 3 förvaltas som differentierade anslag, men för 2005 är åtagandeanslagen lika med betalningsanslagen.
23.12.2005 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 341/87 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2005 – ändringsbudget 1
(2005/898/EG)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
2 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
8 189 000 |
90 000 |
8 279 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
8 189 000 |
90 000 |
8 279 000 |
|
TOTALSUMMA |
8 189 000 |
90 000 |
8 279 000 |
AVDELNING 2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
KAPITEL 2 0 |
||||
2 0 0 |
||||
Bidrag från Europeiska gemenskapen |
||||
2 0 0 0 |
Bidrag från Europeiska gemenskapen |
8 189 000 |
90 000 |
8 279 000 |
|
Artikel 2 0 0 – Totalt |
8 189 000 |
90 000 |
8 279 000 |
|
KAPITEL 2 0 TOTALT |
8 189 000 |
90 000 |
8 279 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
8 189 000 |
90 000 |
8 279 000 |
|
TOTALSUMMA |
8 189 000 |
90 000 |
8 279 000 |
KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
KAPITEL 2 0 —
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
2 0 0
Bidrag från Europeiska gemenskapen
2 0 0 0
Bidrag från Europeiska gemenskapen
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
8 189 000 |
90 000 |
8 279 000 |
Anmärkningar
Denna punkt omfattar centrumets medel för Phareprojekt.
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
”Projekt” |
EUMC (Phare) |
p.m. |
90 000 |
90 000 |
|
TOTALSUMMA |
p.m. |
90 000 |
90 000 |
AVDELNING ”Projekt”
EUMC (Phare)
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
|
Avdelning ”Projekt” – Totalt |
p.m. |
90 000 |
90 000 |
|
TOTALSUMMA |
p.m. |
90 000 |
90 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för genomförandet av centrumets Phareprojekt med syfte att upprätta Raxen-nätverk i kandidatländerna.
23.12.2005 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 341/95 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2005 – ändringsbudget 1
(2005/899/EG)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
1 |
||||
INKOMSTER |
||||
1 0 |
AVGIFTSINKOMSTER |
8 150 000 |
392 000 |
8 542 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
8 150 000 |
392 000 |
8 542 000 |
3 |
||||
RESERVER |
||||
3 0 |
RESERVER FÖR UNDERSKOTT |
2 014 000 |
2 542 000 |
4 556 000 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
2 014 000 |
2 542 000 |
4 556 000 |
|
TOTALSUMMA |
10 512 000 |
2 934 000 |
13 446 000 |
AVDELNING 1
INKOMSTER
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
|
KAPITEL 1 0 |
8 150 000 |
392 000 |
8 542 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
8 150 000 |
392 000 |
8 542 000 |
KAPITEL 1 0 — AVGIFTSINKOMSTER |
KAPITEL 1 0 —
AVGIFTSINKOMSTER
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
8 150 000 |
392 000 |
8 542 000 |
AVDELNING 3
RESERVER
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
|
KAPITEL 3 0 |
2 014 000 |
2 542 000 |
4 556 000 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
2 014 000 |
2 542 000 |
4 556 000 |
|
TOTALSUMMA |
10 512 000 |
2 934 000 |
13 446 000 |
KAPITEL 3 0 — RESERVER FÖR UNDERSKOTT |
KAPITEL 3 0 —
RESERVER FÖR UNDERSKOTT
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
2 014 000 |
2 542 000 |
4 556 000 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
1 |
||||
PERSONAL VID GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHET |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
3 720 000 |
100 000 |
3 820 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
4 057 000 |
100 000 |
4 157 000 |
2 |
||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM |
274 000 |
2 200 000 |
2 474 000 |
2 1 |
DATABEHANDLING |
315 000 |
150 000 |
465 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 408 000 |
2 350 000 |
3 758 000 |
3 |
||||
DRIFTSKOSTNADER |
||||
3 0 |
AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA |
3 916 000 |
484 000 |
4 400 000 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
5 047 000 |
484 000 |
5 531 000 |
|
TOTALSUMMA |
10 512 000 |
2 934 000 |
13 446 000 |
AVDELNING 1
PERSONAL VID GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHET
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
KAPITEL 1 1 |
||||
1 1 0 |
Utgifter avseende anställda |
3 720 000 |
100 000 |
3 820 000 |
|
KAPITEL 1 1 TOTALT |
3 720 000 |
100 000 |
3 820 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
4 057 000 |
100 000 |
4 157 000 |
KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
KAPITEL 1 1 —
PERSONAL I AKTIV TJÄNST
1 1 0
Utgifter avseende anställda
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
3 720 000 |
100 000 |
3 820 000 |
AVDELNING 2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
KAPITEL 2 0 |
||||
2 0 0 |
Utgifter avseende fastigheter |
274 000 |
2 200 000 |
2 474 000 |
|
KAPITEL 2 0 TOTALT |
274 000 |
2 200 000 |
2 474 000 |
KAPITEL 2 1 |
||||
2 1 0 |
Utrustning, programvara och andra externa tjänster |
315 000 |
150 000 |
465 000 |
|
KAPITEL 2 1 TOTALT |
315 000 |
150 000 |
465 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 408 000 |
2 350 000 |
3 758 000 |
KAPITEL 2 0 — INVESTERINGAR I FAST EGENDOM KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING |
KAPITEL 2 0 —
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM
2 0 0
Utgifter avseende fastigheter
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
274 000 |
2 200 000 |
2 474 000 |
KAPITEL 2 1 —
DATABEHANDLING
2 1 0
Utrustning, programvara och andra externa tjänster
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
315 000 |
150 000 |
465 000 |
AVDELNING 3
DRIFTSKOSTNADER
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
KAPITEL 3 0 |
||||
3 0 0 |
Avgifter till provningsmyndigheterna (EU och övriga) |
3 916 000 |
484 000 |
4 400 000 |
|
KAPITEL 3 0 TOTALT |
3 916 000 |
484 000 |
4 400 000 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
5 047 000 |
484 000 |
5 531 000 |
|
TOTALSUMMA |
10 512 000 |
2 934 000 |
13 446 000 |
KAPITEL 3 0 — AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA |
KAPITEL 3 0 —
AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA
3 0 0
Avgifter till provningsmyndigheterna (EU och övriga)
Budgetår 2005 |
ÄB 2005 |
Totalt 2005 |
3 916 000 |
484 000 |
4 400 000 |
23.12.2005 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 341/109 |
Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
Ändringsbudget 2005/nr 1
(2005/900/EG)
I enlighet med artikel 26.2 i Europeiska utbildningsstiftelsens (ETF) budgetförordning som antogs av styrelsen den 17 juni 2003 skall budgeten och ändringsbudgetarna, då de slutgiltigt antagits, offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning senast två månader efter antagandet.
ETF:s första ändringsbudget för 2005 antogs av styrelsen efter ett skriftligt förfarande som skedde mellan den 18 oktober och 2 november 2005 (ETF-GB-029-01).
Ändringsbudget 2005/nr 1
Inkomster
|
Avdelning |
Budget 2004 Efter överföringar |
Budget 2005 |
Ändringsbudget 2005/nr 1 |
Reviderad budget 2005/nr 1 |
AVDELNING 1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
11 239 000 |
18 500 000 |
|
18 500 000 |
AVDELNING 9 |
DIVERSE INKOMSTER |
1 421 000 |
p.m. |
— |
p.m. |
AVDELNING 10 |
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
|
|
758 923 |
758 923 |
|
ETF:S EGNA INKOMSTER – TOTALT |
17 600 000 |
18 500 000 |
758 923 |
19 258 923 |
AVDELNING 4 |
INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR |
800 000 |
p.m. |
1 130 716 |
1 130 716 |
AVDELNING 5 |
MEDA-ETE |
|
p.m. |
5 000 000 |
5 000 000 |
AVDELNING 6 |
TEMPUS |
|
p.m. |
1 323 000 |
1 323 000 |
|
INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL/PROJEKTINKOMSTER – TOTALT |
800 000 |
|
7 453 716 |
7 453 716 |
|
TOTALSUMMA INKOMSTER |
18 400 000 |
18 500 000 |
8 212 639 |
26 712 639 |
Utgifter
|
Avdelning |
Budget 2004 Efter överföringar |
Budget 2005 |
Ändringsbudget 2005/nr1 |
Reviderad budget 2005/nr 1 |
AVDELNING 1 |
UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR UTBILDNINGSSTIFTELSEN |
11 793 973 |
12 947 000 |
(105 000) |
11 942 000 |
AVDELNING 2 |
BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
1 470 0270 |
1 453 000 |
110 150 |
1 563 150 |
AVDELNING 3 |
|||||
UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG |
|||||
Kapitel 30 |
Driftsutgifter (dokumentation, publikationer, översättning, möten osv.) |
1 072 800 |
1 033 400 |
122 850 |
1 156 250 |
Kapitel 31 |
Prioriterade åtgärder: aktiviteter inom ramen för arbetsprogrammet (stöd till kommissionen, informationsspridning och analys med hjälp av de nationella observatorierna, utvecklingsverksamhet) |
3 563 200 |
3 966 600 |
(128 000) |
3 838 600 |
AVDELNING 3 |
AVDELNING 3 – TOTALT |
4 636 000 |
5 000 000 |
(5 150) |
4 994 850 |
AVDELNING 9 |
OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
— |
— |
— |
— |
AVDELNING 10 |
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
|
|
758 923 |
758 923 |
|
ETF:S EGNA UTGIFTER – TOTALT |
17 600 000 |
18 500 000 |
758 923 |
19 258 923 |
AVDELNING 4 |
UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
800 000 |
|
1 130 716 |
1 130 716 |
AVDELNING 5 |
MEDA – ETE |
|
|
5 000 000 |
5 000 000 |
AVDELNING 6 |
TEMPUS KONVENTION OM TEKNISKT BISTÅND |
|
|
1 323 000 |
1 323 000 |
|
UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL – TOTALT |
800 000 |
|
7 453 716 |
7 453 716 |
|
TOTALSUMMA |
18 400 000 |
18 500 000 |
8 212 639 |
26 712 639 |
Fullständiga uppgifter om budgeten 2005 och tjänsteförteckningen finns på ETF:s webbplats: www.eft.eu.int
Rättelser
23.12.2005 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 341/111 |
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1719/2005 av den 27 oktober 2005 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan
( Europeiska unionens officiella tidning L 286 av den 28 oktober 2005 )
På sidan 16, i tabellen, första kolumnen, skall det
i stället för: ”8501 34 92, 8501 34 90”
vara: ”8501 34 92, 8501 34 98”.