ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 341

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
23 december 2005


Innehållsförteckning

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Sida

 

 

Dokument bifogade Europeiska unionens allmänna budget

 

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2005 – ändringsbudget 1

1

 

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2005 – ändringsbudget 1

5

 

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2005 – ändringsbudget 1

15

 

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2005 – ändringsbudget 1

35

 

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2005 – ändringsbudget 1

43

 

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2005 – ändringsbudget 1

51

 

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2005 – ändringsbudget 1

87

 

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2005 – ändringsbudget 1

95

 

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2005 – ändringsbudget 1

109

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1719/2005 av den 27 oktober 2005 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 286, 28.10.2005)

111

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Dokument bifogade Europeiska unionens allmänna budget

23.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/1


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2005 – ändringsbudget 1

(2005/892/EG)

Den fullständiga ändrade redogörelsen för inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2005 finns på byråns webbplats: http://www.easa.eu.int/

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

1

Uppburna avgifter

37 200 000

–20 800 000

16 400 000

2

Bidrag från kommissionen

18 930 000

3 207 881

22 137 881

3

Bidrag från tredjeländer

p.m.

p.m.

p.m.

4

Övriga bidrag

1 177 025

51 481

1 228 506

5

Administrativ verksamhet

49 975

138 098

188 073

6

Inkomster från fakturerade tjänster

117 000

–90 460

26 540

7

Korrigering av budgetobalanser

p.m.

p.m.

p.m.

 

TOTALSUMMA

57 474 000

–17 493 000

39 981 000

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

1

Fastigheter, utrustning och diverse driftsutgifter

18 250 000

–2 061 000

16 189 000

2

Fastigheter, utrustning och diverse driftsutgifter

4 202 000

– 584 000

3 618 000

3

Driftsutgifter

35 022 000

–14 848 000

20 174 000

 

TOTALSUMMA

57 474 000

–17 493 000

39 981 000


23.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/5


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2005 – ändringsbudget 1

(2005/893/EG)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

13 200 000

357 784

13 557 784

 

Avdelning 1 – Totalt

13 200 000

357 784

13 557 784

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 0

ÖVRIGA BIDRAG

180 303

180 303

 

Avdelning 2 – Totalt

180 303

180 303

 

TOTALSUMMA

13 380 303

357 784

13 738 087

AVDELNING 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Bidrag från Europeiska gemenskapen

13 200 000

357 784

13 557 784

 

KAPITEL 1 0 TOTALT

13 200 000

357 784

13 557 784

 

Avdelning 1 – Totalt

13 200 000

357 784

13 557 784

KAPITEL 1 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

KAPITEL 1 0 —
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

1 0 0
Bidrag från Europeiska gemenskapen

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

13 200 000

357 784

13 557 784

Anmärkningar

Rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå (EGT L 216, 20.8.1994, s. 1), ändrad genom förordning (EG) nr 1643/95 (EGT L 156, 7.7.1995, s. 1). Enligt artikel 12.3 i denna förordning förs ett bidrag till arbetsmiljöbyrån in i avsnittet ”Kommissionen” i den allmänna budgeten. Ytterligare 357 784 euro förs in för Phare III-programmet för 2005.

AVDELNING 2

ÖVRIGA BIDRAG

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Stöd från den baskiska regionala regeringen

6 010

54 091

60 101

2 0 1

Stöd från provinsen Bizkaia

 

60 101

60 101

2 0 2

Stöd från spanska regeringen

174 293

– 114 192

60 101

2 0 3

Övriga bidrag

p.m.

p.m.

p.m.

 

KAPITEL 2 0 TOTALT

180 303

180 303

 

Avdelning 2 – Totalt

180 303

180 303

 

TOTALSUMMA

13 380 303

357 784

13 738 087

KAPITEL 2 0 — ÖVRIGA BIDRAG

KAPITEL 2 0 —
ÖVRIGA BIDRAG

2 0 0
Stöd från den baskiska regionala regeringen

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

6 010

54 091

60 101

Anmärkningar

Detta stöd är avsett att finansiera löpande utgifter.

2 0 1
Stöd från provinsen Bizkaia

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

 

60 101

60 101

Anmärkningar

Detta stöd är avsett att finansiera löpande utgifter.

2 0 2
Stöd från spanska regeringen

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

174 293

– 114 192

60 101

Anmärkningar

Detta stöd är avsett att finansiera löpande utgifter.

2 0 3
Övriga bidrag

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Inkomster från övriga bidrag.

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

3

DRIFTSUTGIFTER

3 2

PHAREPROGRAM

p.m.

357 784

357 784

 

Avdelning 3 – Totalt

7 300 000

357 784

7 657 784

 

TOTALSUMMA

13 380 303

357 784

13 738 087

AVDELNING 3

DRIFTSUTGIFTER

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

KAPITEL 3 2

3 2 0

Phareprogram

3 2 0 0

Löner för utlandsstationerad/internationell personal

 

79 860

79 860

3 2 1 0

Resekostnader (internationella)

p.m.

101 045

101 045

3 2 1 1

Utgifter för tjänsteresor för projektpersonal utomlands

 

4 340

4 340

3 2 1 2

Utgifter för tjänsteresor för deltagande i seminarier/konferenser

 

9 800

9 800

3 2 2 0

Översättning/tolkar

p.m.

64 000

64 000

3 2 3 0

Workshop i samband med Europaveckan

p.m.

20 000

20 000

3 2 4 0

Webbansvariga

p.m.

36 674

36 674

3 2 5 0

Ämnescentrum för god praxis

p.m.

3 2 6 0

Förvaltningskostnader

p.m.

2 065

2 065

3 2 7 0

Tryckning av informationsmateriel

p.m.

40 000

40 000

 

Artikel 3 2 0 – Totalt

p.m.

357 784

357 784

 

KAPITEL 3 2 TOTALT

p.m.

357 784

357 784

 

Avdelning 3 – Totalt

7 300 000

357 784

7 657 784

 

TOTALSUMMA

13 380 303

357 784

13 738 087

KAPITEL 3 2 — PHAREPROGRAM

KAPITEL 3 2 —
PHAREPROGRAM

3 2 0
Phareprogram

Anmärkningar

Förberedelser för Rumäniens och Bulgariens kommande deltagande i arbetsmiljöbyrån. Avtal har tecknats med Europeiska gemenskapen om ett Phare III-program till ett belopp av 500 000 euro. Programmet kommer att genomföras till slutet av juni 2006. Nedan visas beviljade belopp för 2005.

3 2 0 0
Löner för utlandsstationerad/internationell personal

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

 

79 860

79 860

3 2 1 0
Resekostnader (internationella)

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

p.m.

101 045

101 045

3 2 1 1
Utgifter för tjänsteresor för projektpersonal utomlands

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

 

4 340

4 340

3 2 1 2
Utgifter för tjänsteresor för deltagande i seminarier/konferenser

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

 

9 800

9 800

3 2 2 0
Översättning/tolkar

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

p.m.

64 000

64 000

3 2 3 0
Workshop i samband med Europaveckan

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

p.m.

20 000

20 000

3 2 4 0
Webbansvariga

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

p.m.

36 674

36 674

3 2 5 0
Ämnescentrum för god praxis

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

p.m.

3 2 6 0
Förvaltningskostnader

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

p.m.

2 065

2 065

3 2 7 0
Tryckning av informationsmateriel

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

p.m.

40 000

40 000


23.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/15


Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2005 – ändringsbudget 1

(2005/894/EG)

REDOGÖRELSE FÖR INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

1

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

1 0

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

25 885 500

–3 215 000

22 670 500

 

Avdelning 1 – Totalt

25 885 500

–3 215 000

22 670 500

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

p.m.

 

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

3

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

3 0

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

2 338 500

– 843 000

1 495 500

 

Avdelning 3 – Totalt

2 338 500

– 843 000

1 495 500

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 0

ÖVRIGA INKOMSTER

200 000

100 000

300 000

 

Avdelning 4 – Totalt

200 000

100 000

300 000

5

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

5 0

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

p.m.

3 496 684

3 496 684

 

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

3 496 684

3 496 684

 

TOTALSUMMA

28 424 000

– 461 316

27 962 684

AVDELNING 1

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Inbetalningar från inrättningar och organ

1 0 0 0

Europeiska miljöbyrån

600 000

– 315 000

285 000

1 0 0 1

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

357 000

 

357 000

1 0 0 2

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

805 000

– 750 000

55 000

1 0 0 3

Europeiska läkemedelsmyndigheten

900 000

 

900 000

1 0 0 4

Europeiska arbetsmiljöbyrån

793 000

200 000

993 000

1 0 0 5

Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden

2 497 000

– 900 000

1 597 000

1 0 0 6

KHIM (varumärken och mönster)

15 422 000

 

15 422 000

1 0 0 7

Gemenskapens växtsortsmyndighet

150 000

–50 000

100 000

1 0 0 8

Europol och Europols narkotikaenhet

1 700 000

– 450 000

1 250 000

1 0 0 9

Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

610 000

 

610 000

 

Artikel 1 0 0 – Totalt

23 834 000

–2 265 000

21 569 000

1 0 1

1 0 1 0

Cedefop

80 500

–50 000

30 500

1 0 1 2

Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet

330 000

 

330 000

1 0 1 3

Europeiska byrån för återuppbyggnad

p.m.

20 000

20 000

1 0 1 4

Europeiska investeringsbanken

p.m.

 

p.m.

1 0 1 5

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

620 000

– 220 000

400 000

1 0 1 6

Eurojust

80 500

–70 000

10 500

1 0 1 7

Europeiska sjösäkerhetsbyrån

80 500

 

80 500

1 0 1 8

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

800 000

– 600 000

200 000

1 0 1 9

Europeiska järnvägsbyrån

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 1 0 1 – Totalt

1 991 500

– 920 000

1 071 500

1 0 2

1 0 2 0

Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet

60 000

–30 000

30 000

1 0 2 1

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar

p.m.

 

p.m.

1 0 2 2

Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 1 0 2 – Totalt

60 000

–30 000

30 000

 

KAPITEL 1 0 TOTALT

25 885 500

–3 215 000

22 670 500

 

Avdelning 1 – Totalt

25 885 500

–3 215 000

22 670 500

KAPITEL 1 0 — INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

KAPITEL 1 0 —
INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

1 0 0
Inbetalningar från inrättningar och organ

Anmärkningar

Artikel 10.2 b i rådets förordning (EG) nr 2965/94, ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003.

1 0 0 0
Europeiska miljöbyrån

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

600 000

– 315 000

285 000

1 0 0 1
Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

357 000

 

357 000

1 0 0 2
Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

805 000

– 750 000

55 000

1 0 0 3
Europeiska läkemedelsmyndigheten

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

900 000

 

900 000

1 0 0 4
Europeiska arbetsmiljöbyrån

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

793 000

200 000

993 000

1 0 0 5
Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

2 497 000

– 900 000

1 597 000

1 0 0 6
KHIM (varumärken och mönster)

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

15 422 000

 

15 422 000

1 0 0 7
Gemenskapens växtsortsmyndighet

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

150 000

–50 000

100 000

1 0 0 8
Europol och Europols narkotikaenhet

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

1 700 000

– 450 000

1 250 000

1 0 0 9
Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

610 000

 

610 000

1 0 1

1 0 1 0
Cedefop

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

80 500

–50 000

30 500

1 0 1 2
Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

330 000

 

330 000

1 0 1 3
Europeiska byrån för återuppbyggnad

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

p.m.

20 000

20 000

1 0 1 4
Europeiska investeringsbanken

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

p.m.

 

p.m.

1 0 1 5
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

620 000

– 220 000

400 000

1 0 1 6
Eurojust

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

80 500

–70 000

10 500

1 0 1 7
Europeiska sjösäkerhetsbyrån

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

80 500

 

80 500

1 0 1 8
Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

800 000

– 600 000

200 000

1 0 1 9
Europeiska järnvägsbyrån

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

p.m.

 

p.m.

1 0 2

1 0 2 0
Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

60 000

–30 000

30 000

1 0 2 1
Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

p.m.

 

p.m.

1 0 2 2
Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

p.m.

 

p.m.

AVDELNING 2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Bidrag från kommissionen

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 2 0 TOTALT

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

 

p.m.

KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

KAPITEL 2 0 —
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0 0
Bidrag från kommissionen

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

p.m.

 

p.m.

Anmärkningar

Artikel 10.2 c i rådets förordning (EG) nr 2965/94, ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003.

AVDELNING 3

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Interinstitutionellt samarbete

3 0 0 0

Europeiska gemenskapernas kommission – GDs

1 192 000

– 850 000

342 000

3 0 0 1

Europeiska gemenskapernas kommission – GDT

262 500

 

262 500

3 0 0 2

Administration av interinstitutionella projekt

698 000

 

698 000

3 0 0 3

Europaparlamentet

p.m.

 

p.m.

3 0 0 4

Europeiska unionens råd

p.m.

 

p.m.

3 0 0 5

Europeiska gemenskapernas revisionsrätt

145 000

45 000

190 000

3 0 0 6

Regionkommittén

p.m.

 

p.m.

3 0 0 7

Ekonomiska och sociala kommittén

p.m.

 

p.m.

3 0 0 8

Europeiska gemenskapernas domstol

p.m.

 

p.m.

3 0 0 9

Deltagande i gemenskapsprogram

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 3 0 0 – Totalt

2 297 500

– 805 000

1 492 500

3 0 1

Europeiska centralbanken

3 0 1 0

Europeiska centralbanken

41 000

–38 000

3 000

3 0 1 1

Europeiska ombudsmannen

 

 

p.m.

 

Artikel 3 0 1 – Totalt

41 000

–38 000

3 000

 

KAPITEL 3 0 TOTALT

2 338 500

– 843 000

1 495 500

 

Avdelning 3 – Totalt

2 338 500

– 843 000

1 495 500

KAPITEL 3 0 — INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

KAPITEL 3 0 —
INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

3 0 0
Interinstitutionellt samarbete

Anmärkningar

Artikel 10.2 b i rådets förordning (EG) nr 2965/94, ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003.

3 0 0 0
Europeiska gemenskapernas kommission – GDs

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

1 192 000

– 850 000

342 000

3 0 0 1
Europeiska gemenskapernas kommission – GDT

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

262 500

 

262 500

3 0 0 2
Administration av interinstitutionella projekt

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

698 000

 

698 000

3 0 0 3
Europaparlamentet

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

p.m.

 

p.m.

3 0 0 4
Europeiska unionens råd

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

p.m.

 

p.m.

3 0 0 5
Europeiska gemenskapernas revisionsrätt

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

145 000

45 000

190 000

3 0 0 6
Regionkommittén

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

p.m.

 

p.m.

3 0 0 7
Ekonomiska och sociala kommittén

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

p.m.

 

p.m.

3 0 0 8
Europeiska gemenskapernas domstol

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

p.m.

 

p.m.

3 0 0 9
Deltagande i gemenskapsprogram

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

p.m.

 

p.m.

Anmärkningar

Inkomster från översättningscentrumets deltagande i gemenskapsprogram.

3 0 1
Europeiska centralbanken

3 0 1 0
Europeiska centralbanken

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

41 000

–38 000

3 000

3 0 1 1
Europeiska ombudsmannen

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

 

 

p.m.

AVDELNING 4

ÖVRIGA INKOMSTER

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

KAPITEL 4 0

4 0 0

Bankräntor

4 0 0 0

Bankräntor

200 000

100 000

300 000

 

Artikel 4 0 0 – Totalt

200 000

100 000

300 000

4 0 1

Diverse ersättningar

4 0 1 0

Diverse ersättningar

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 4 0 1 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 4 0 TOTALT

200 000

100 000

300 000

 

Avdelning 4 – Totalt

200 000

100 000

300 000

KAPITEL 4 0 — ÖVRIGA INKOMSTER

KAPITEL 4 0 —
ÖVRIGA INKOMSTER

4 0 0
Bankräntor

Anmärkningar

Under denna artikel tas de räntor upp som centrumet erhåller på sina bankkonton.

4 0 0 0
Bankräntor

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

200 000

100 000

300 000

4 0 1
Diverse ersättningar

Anmärkningar

Denna artikel avser diverse ersättningar (privata telefonsamtal osv.).

4 0 1 0
Diverse ersättningar

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

p.m.

 

p.m.

AVDELNING 5

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

KAPITEL 5 0

5 0 0

Överskott från föregående budgetår

5 0 0 0

Överskott från föregående budgetår

p.m.

3 496 684

3 496 684

 

Artikel 5 0 0 – Totalt

p.m.

3 496 684

3 496 684

 

KAPITEL 5 0 TOTALT

p.m.

3 496 684

3 496 684

 

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

3 496 684

3 496 684

 

TOTALSUMMA

28 424 000

– 461 316

27 962 684

KAPITEL 5 0 — ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

KAPITEL 5 0 —
ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

5 0 0
Överskott från föregående budgetår

5 0 0 0
Överskott från föregående budgetår

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

p.m.

3 496 684

3 496 684

Anmärkningar

Överskott från föregående budgetår. Artikel 16 i centrumets budgetförordning av den 22 december 2003.

REDOGÖRELSE FÖR UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

14 691 200

– 461 316

14 229 884

 

Avdelning 1 – Totalt

15 078 700

– 461 316

14 617 384

TOTALSUMMA

28 424 000

– 461 316

27 962 684

AVDELNING 1

PERSONAL

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Personal i aktiv tjänst

1 1 0 0

Grundlöner

10 600 000

– 336 000

10 264 000

1 1 0 2

Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

1 700 000

– 125 316

1 574 684

 

Artikel 1 1 0 – Totalt

13 105 000

– 461 316

12 643 684

 

KAPITEL 1 1 TOTALT

14 691 200

– 461 316

14 229 884

 

Avdelning 1 – Totalt

15 078 700

– 461 316

14 617 384

 

TOTALSUMMA

28 424 000

– 461 316

27 962 684

KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST

KAPITEL 1 1 —
PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0
Personal i aktiv tjänst

1 1 0 0
Grundlöner

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

10 600 000

– 336 000

10 264 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän och anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66 i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänstemäns och tillfälligt anställdas grundlön.

1 1 0 2
Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

1 700 000

– 125 316

1 574 684

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 samt artikel 4 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för utlandstillägg och särskilda utlandstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.


23.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/35


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2005 – ändringsbudget 1

(2005/895/EG)

”I enlighet med artikel 7 i Cedefops beslut av den 31 mars 2003 om budgetregler för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning i enlighet med rambudgetförordningen för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 (budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget) skall redogörelsen för inkomster och utgifter samt tjänsteförteckningen offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.”

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

16 100 000

178 000

16 278 000

 

Avdelning 1 – Totalt

16 100 000

178 000

16 278 000

 

TOTALSUMMA

16 574 880

178 000

16 752 880

AVDELNING 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Bidrag från Europeiska gemenskapen

16 100 000

178 000

16 278 000

 

KAPITEL 1 0 TOTALT

16 100 000

178 000

16 278 000

 

Avdelning 1 – Totalt

16 100 000

178 000

16 278 000

 

TOTALSUMMA

16 574 880

178 000

16 752 880

KAPITEL 1 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

KAPITEL 1 0 —
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0 0
Bidrag från Europeiska gemenskapen

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

16 100 000

178 000

16 278 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (EGT L 39, 13.2.1975, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1655/2003 (EGT L 245, 29.9.2003).

Enligt artikel 11.3 i denna förordning skall ett bidrag till Cedefop finnas med i Europeiska unionens allmänna budget. Den angivna inkomsten motsvarar beloppet av det beviljade bidraget (se rubrik 15 03 01 03 och 15 03 01 04 i utgiftsberäkningen i avsnitt III ”Kommissionen” i den allmänna budgeten).

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

8 501 000

161 000

8 662 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

15 000

17 000

32 000

 

Avdelning 1 – Totalt

9 310 000

178 000

9 488 000

 

TOTALSUMMA

16 574 880

178 000

16 752 880

AVDELNING 1

PERSONAL

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

KAPITEL 1 1

1 1 8

Kostnader vid tjänstens tillträde, vid avgång och vid förflyttning

223 000

161 000

384 000

 

KAPITEL 1 1 TOTALT

8 501 000

161 000

8 662 000

KAPITEL 1 7

1 7 0

Mottagnings- och representationskostnader

15 000

17 000

32 000

 

KAPITEL 1 7 TOTALT

15 000

17 000

32 000

 

Avdelning 1 – Totalt

9 310 000

178 000

9 488 000

 

TOTALSUMMA

16 574 880

178 000

16 752 880

KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST

KAPITEL 1 7 — MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

KAPITEL 1 1 —
PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 8
Kostnader vid tjänstens tillträde, vid avgång och vid förflyttning

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

223 000

161 000

384 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för

rekryteringskostnader (artiklarna 27–31 och 33 i dessa och bilaga VII till dessa),

resekostnader i samband med tjänstens tillträde och frånträde, inbegripet familjemedlemmar (artiklarna 20 och 71 samt artikel 7 i bilaga VII till dessa),

bosättnings- och flyttbidrag (artiklarna 5 och 6 i bilaga VII till dessa),

flyttkostnader (artiklarna 20 och 71 i dessa och artikel i 9 i bilaga VII till dessa),

tillfälliga dagtraktamenten (artiklarna 20 och 71 i dessa och artikel 9 i bilaga VII till dessa).

KAPITEL 1 7 —
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

1 7 0
Mottagnings- och representationskostnader

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

15 000

17 000

32 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för representation.


23.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/43


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2005 – ändringsbudget 1

(2005/896/EG)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

1

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

18 600 000

460 000

19 060 000

 

Avdelning 1 – Totalt

18 600 000

460 000

19 060 000

 

TOTALSUMMA

18 820 000

460 000

19 280 000

AVDELNING 1

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Subvention från Europeiska gemenskapen

18 600 000

460 000

19 060 000

 

KAPITEL 1 0 TOTALT

18 600 000

460 000

19 060 000

 

Avdelning 1 – Totalt

18 600 000

460 000

19 060 000

 

TOTALSUMMA

18 820 000

460 000

19 280 000

KAPITEL 1 0 — SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

KAPITEL 1 0 —
SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0 0
Subvention från Europeiska gemenskapen

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

18 600 000

460 000

19 060 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av 26 maj 1975 om inrättandet av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (EGT L 139, 30.5.1975, s. 1), i dess lydelse enligt förordning (EEG) nr 1947/93 (EGT L 181, 23.7.1993, s. 13).

I enlighet med artikel 15.2 i denna förordning är en subvention anslagen för fonden i Europeiska unionens allmänna budget. Beloppet uppfört under intäkter motsvarar den anslagna subventionen (artikel B3–4 2 0 i beräkningen av inkomster och utgifter i avdelning III ”Kommissionen” i den allmänna budgeten).

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

DRIFTSKOSTNADER

8 090 000

460 000

8 550 000

 

Avdelning 3 – Totalt

8 090 000

460 000

8 550 000

 

TOTALSUMMA

19 090 000

460 000

19 550 000

AVDELNING 3

DRIFTSKOSTNADER

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

KAPITEL 3 0

3 0 3

Studier och pilotprogram rörande levnads- och arbetsvillkor

4 400 000

406 000

4 806 000

3 0 4

Utgifter för möten (styrelsen, expertkommittéer, seminarier, kollokvier, samordningsmöten etc.) och kostnader för tolkning vid dessa

3 0 4 0

Allmänna kostnader för möten

1 200 000

50 000

1 250 000

3 0 4 1

Kostnader för tolkning

170 000

4 000

174 000

 

Artikel 3 0 4 – Totalt

1 520 000

54 000

1 574 000

 

KAPITEL 3 0 TOTALT

8 090 000

460 000

8 550 000

 

Avdelning 3 – Totalt

8 090 000

460 000

8 550 000

 

TOTALSUMMA

19 090 000

460 000

19 550 000

KAPITEL 3 0 — DRIFTSKOSTNADER

KAPITEL 3 0 —
DRIFTSKOSTNADER

3 0 3
Studier och pilotprogram rörande levnads- och arbetsvillkor

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

4 400 000

406 000

4 806 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka finansiering av studiekontrakt och specifika projekt som främjar genomförandet av fondens arbetsprogram rörande levnads- och arbetsvillkor.

3 0 4
Utgifter för möten (styrelsen, expertkommittéer, seminarier, kollokvier, samordningsmöten etc.) och kostnader för tolkning vid dessa

3 0 4 0
Allmänna kostnader för möten

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

1 200 000

50 000

1 250 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka arrangemang av seminarier, kollokvier samt samordnings- och utvärderingsmöten som främjar genomförandet av fondens arbetsprogram.

3 0 4 1
Kostnader för tolkning

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

170 000

4 000

174 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för tolkning i samband med arrangemang av styrelsemöten, möten i expertkommittén, seminarier, kollokvier samt samordnings- och utvärderingsmöten som främjar genomförandet av fondens arbetsprogram.


23.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/51


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2005 – ändringsbudget 1

(2005/897/EG)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

35 300 000

60 000

35 360 000

 

Avdelning 2 – Totalt

35 300 000

60 000

35 360 000

 

TOTALSUMMA

35 300 000

60 000

35 360 000

AVDELNING 2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Bidrag från Europeiska kommissionen

35 300 000

 

35 300 000

2 0 2

Pharebidrag – GD Utvidgning

 

60 000

60 000

 

KAPITEL 2 0 TOTALT

35 300 000

60 000

35 360 000

 

Avdelning 2 – Totalt

35 300 000

60 000

35 360 000

 

TOTALSUMMA

35 300 000

60 000

35 360 000

KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

KAPITEL 2 0 —
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

2 0 0
Bidrag från Europeiska kommissionen

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

35 300 000

 

35 300 000

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 juni 2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå (EGT L 208, 5.8.2002, s. 1).

2 0 2
Pharebidrag – GD Utvidgning

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

 

60 000

60 000

Anmärkningar

Phareprogram med flera mottagarländer om Rumäniens och Bulgariens deltagande i EMSA:s möten.

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

9 675 000

 

9 675 000

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

1 350 000

 

1 350 000

1 3

TJÄNSTERESOR

150 000

 

150 000

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

170 000

 

170 000

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

15 000

 

15 000

 

Avdelning 1 – Totalt

11 360 000

 

11 360 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

740 000

 

740 000

2 1

ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING

700 000

 

700 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

152 000

 

152 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

268 000

 

268 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

160 000

 

160 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

120 000

5 000

125 000

 

Avdelning 2 – Totalt

2 140 000

5 000

2 145 000

3 (1)

DRIFTSKOSTNADER

3 1

DATABASUTVECKLING

1 350 000

 

1 350 000

3 2

INFORMATION OCH PUBLIKATIONER

200 000

 

200 000

3 3

MÖTEN MED ANKNYTNING TILL VERKSAMHETEN

400 000

55 000

455 000

3 4

ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER

100 000

 

100 000

3 5

UNDERSÖKNINGAR

920 000

 

920 000

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR RÖRANDE SJÖFART

830 000

 

830 000

3 7

UTBILDNING INOM SJÖFART

200 000

 

200 000

3 8

ÅTGÄRDER MOT FÖRORENING

17 800 000

 

17 800 000

 

Avdelning 3 – Totalt

21 800 000

55 000

21 855 000

 

TOTALSUMMA

35 300 000

60 000

35 360 000

AVDELNING 1

PERSONAL

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Personal i aktiv tjänst

1 1 0 0

Grundlöner

7 078 000

 

7 078 000

1 1 0 1

Familjetillägg

300 000

 

300 000

1 1 0 2

Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

400 000

 

400 000

1 1 0 3

Sekretariatstillägg

40 000

 

40 000

 

Artikel 1 1 0 – Totalt

7 818 000

 

7 818 000

1 1 1

Extraanställda och lokalt anställda

1 1 1 0

Extraanställda

600 000

 

600 000

1 1 1 2

Lokalt anställda

p.m.

 

p.m.

1 1 1 3

Kontraktsanställda

200 000

 

200 000

1 1 1 4

Visstidsanställda

40 000

 

40 000

1 1 1 5

Utstationerade nationella experter

500 000

 

500 000

 

Artikel 1 1 1 – Totalt

1 340 000

 

1 340 000

1 1 3

Arbetsgivaravgifter för socialförsäkring

1 1 3 0

Sjukförsäkring

100 000

 

100 000

1 1 3 1

Olycksfalls- och yrkesskadeförsäkring

50 000

 

50 000

1 1 3 2

Arbetslöshetsförsäkring

48 000

 

48 000

1 1 3 3

Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter

p.m.

 

p.m.

1 1 3 4

Bidrag till gemenskapens pensionssystem

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 1 1 3 – Totalt

198 000

 

198 000

1 1 4

Diverse bidrag och ersättningar

1 1 4 0

Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall

3 000

 

3 000

1 1 4 1

Kostnader för årliga resor från tjänsteort till hemort

50 000

 

50 000

1 1 4 3

Fasta representationstillägg

p.m.

 

p.m.

1 1 4 4

Fasta ersättningar för resor i tjänsten

p.m.

 

p.m.

1 1 4 5

Särskild ersättning för räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton

p.m.

 

p.m.

1 1 4 9

Övriga ersättningar

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 1 1 4 – Totalt

53 000

 

53 000

1 1 5

Övertid

1 1 5 0

Övertid

1 000

 

1 000

 

Artikel 1 1 5 – Totalt

1 000

 

1 000

1 1 7

Ytterligare tjänster

1 1 7 0

Frilanstolkar och konferenstekniker

61 000

 

61 000

1 1 7 2

Tjänster som utförs av Översättningscentrum i Luxemburg

50 000

 

50 000

1 1 7 8

Frilanstjänster

104 000

 

104 000

 

Artikel 1 1 7 – Totalt

215 000

 

215 000

1 1 9

Justeringskoefficienter

1 1 9 0

Justeringskoefficienter

50 000

 

50 000

1 1 9 1

Justering av löner

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 1 1 9 – Totalt

50 000

 

50 000

 

KAPITEL 1 1 TOTALT

9 675 000

 

9 675 000

KAPITEL 1 2

1 2 0

Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal

1 2 0 0

Diverse utgifter för anställning av personal

180 000

 

180 000

 

Artikel 1 2 0 – Totalt

180 000

 

180 000

1 2 1

Reseersättningar

1 2 1 0

Reseersättningar

220 000

 

220 000

 

Artikel 1 2 1 – Totalt

220 000

 

220 000

1 2 2

Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

1 2 2 0

Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

190 000

 

190 000

 

Artikel 1 2 2 – Totalt

190 000

 

190 000

1 2 3

Flyttkostnader

1 2 3 0

Flyttkostnader

400 000

 

400 000

 

Artikel 1 2 3 – Totalt

400 000

 

400 000

1 2 4

Tillfälliga traktamenten

1 2 4 0

Tillfälliga traktamenten

360 000

 

360 000

 

Artikel 1 2 4 – Totalt

360 000

 

360 000

 

KAPITEL 1 2 TOTALT

1 350 000

 

1 350 000

KAPITEL 1 3

1 3 0

Tjänsteresor

1 3 0 0

Kostnader i samband med tjänsteresor, resekostnader samt övriga tillhörande utgifter

150 000

 

150 000

 

Artikel 1 3 0 – Totalt

150 000

 

150 000

 

KAPITEL 1 3 TOTALT

150 000

 

150 000

KAPITEL 1 4

1 4 0

Personalvårdande infrastruktur

1 4 0 0

Restauranger och matsalar

10 000

 

10 000

 

Artikel 1 4 0 – Totalt

10 000

 

10 000

1 4 1

Läkarvård

1 4 1 0

Läkarvård

10 000

 

10 000

 

Artikel 1 4 1 – Totalt

10 000

 

10 000

1 4 2

Språkkurser, utbildning, handledning

1 4 2 0

Språkkurser, utbildning, handledning

150 000

 

150 000

 

Artikel 1 4 2 – Totalt

150 000

 

150 000

 

KAPITEL 1 4 TOTALT

170 000

 

170 000

KAPITEL 1 7

1 7 0

Mottagning och representation

1 7 0 0

Kostnader för mottagning och representation

15 000

 

15 000

 

Artikel 1 7 0 – Totalt

15 000

 

15 000

 

KAPITEL 1 7 TOTALT

15 000

 

15 000

 

Avdelning 1 – Totalt

11 360 000

 

11 360 000

KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST

KAPITEL 1 2 — DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

KAPITEL 1 3 — TJÄNSTERESOR

KAPITEL 1 4 — PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

KAPITEL 1 7 — MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

KAPITEL 1 1 —
PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0
Personal i aktiv tjänst

1 1 0 0
Grundlöner

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

7 078 000

 

7 078 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66 i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tillfälligt anställdas grundlön.

1 1 0 1
Familjetillägg

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

300 000

 

300 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62, 67 och 68 i dessa samt avsnitt I i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hushållstillägg, för tillägg för underhållsberättigade barn och för barn under skolutbildning, till förmån för tjänstemän och tillfälligt anställda.

1 1 0 2
Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

400 000

 

400 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 i dessa samt artikel 4 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tillfälligt anställdas utlandstillägg och särskilda utlandstillägg.

1 1 0 3
Sekretariatstillägg

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

40 000

 

40 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4a i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för sekretariatstillägg för tillfälligt anställda inom kategori C som arbetar som stenografer, maskinskrivare, telexoperatörer, sättare, direktionssekreterare eller chefssekreterare.

1 1 1
Extraanställda och lokalt anställda

1 1 1 0
Extraanställda

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

600 000

 

600 000

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för löner (inklusive övertidsersättning) för extraanställda samt tillhörande arbetsgivaravgifter för socialförsäkring.

1 1 1 2
Lokalt anställda

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

p.m.

 

p.m.

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4 och avdelning IV i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för löner (inklusive övertidsersättning) för lokalt anställda samt tillhörande arbetsgivaravgifter för socialförsäkring.

1 1 1 3
Kontraktsanställda

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

200 000

 

200 000

1 1 1 4
Visstidsanställda

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

40 000

 

40 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för visstidsanställda.

1 1 1 5
Utstationerade nationella experter

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

500 000

 

500 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för nationella tjänstemän eller andra experter som tillfälligt utstationeras vid byrån eller som tillkallas för kortvarigt samråd.

1 1 3
Arbetsgivaravgifter för socialförsäkring

1 1 3 0
Sjukförsäkring

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

100 000

 

100 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 72 i dessa.

Bestämmelser för sjukförsäkring för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 23 i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arbetsgivaravgifter (3,4 % av grundlönen). De anställdas bidrag uppgår till 1,7 % av grundlönen.

1 1 3 1
Olycksfalls- och yrkesskadeförsäkring

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

50 000

 

50 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 73 i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arbetsgivaravgifter för försäkring mot yrkesskador och olycksfall (0,77 % av grundlönen).

Ett tillägg på 2 % av de anslag som beräknas på ovanstående sätt (vilket ger en procentsats på 0,7854 %) för att täcka utgifter i vissa fall där försäkringen inte gäller (artikel 73 i tjänsteföreskrifterna).

1 1 3 2
Arbetslöshetsförsäkring

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

48 000

 

48 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper (EGT L 265, 8.10.1985, s. 1).

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arbetslöshetsförsäkring.

Till tillfälligt anställda (0,8 % av grundlönen).

1 1 3 3
Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

p.m.

 

p.m.

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 42 i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för de utbetalningar som byrån skall göra för att upprätta eller bibehålla pensionsrättigheter för tillfälligt anställda i deras ursprungsland.

1 1 3 4
Bidrag till gemenskapens pensionssystem

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

p.m.

 

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för finansiering av arbetsgivarbidragen till gemenskapens pensionssystem.

1 1 4
Diverse bidrag och ersättningar

1 1 4 0
Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

3 000

 

3 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75 i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för

tillägg vid barns födelse,

vid tjänstemans dödsfall, den avlidnes totala lön till och med slutet av den tredje månaden efter den då dödsfallet inträffade samt kostnader för transport av den avlidne till dennes ursprungsort.

1 1 4 1
Kostnader för årliga resor från tjänsteort till hemort

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

50 000

 

50 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 8 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonberäknad reseersättning för tillfälligt anställda, deras make/maka och underhållsberättigade personer, från anställningsorten till ursprungsorten, på följande villkor:

En gång per kalenderår om tågsträckan är längre än 50 km och kortare än 725 km.

Två gånger per kalenderår om tågsträckan är minst 725 km.

1 1 4 3
Fasta representationstillägg

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

p.m.

 

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 14 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonersättning i tjänsten för de tjänstemän som på grund av tjänsten regelbundet har representationsutlägg.

1 1 4 4
Fasta ersättningar för resor i tjänsten

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

p.m.

 

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka ersättning för resor, som inte får överstiga 3 000 belgiska franc per månad, till tillfälligt anställda som måste resa kontinuerligt i tjänsten. Denna ersättning består av återbetalning av resekostnader inom tjänsteorten.

1 1 4 5
Särskild ersättning för räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

p.m.

 

p.m.

Anmärkningar

Budgetförordning av den 21 december 1977 för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 356, 31.12.1977, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 762/2001 (EGT L 111, 20.4.2001, s. 1), särskilt artikel 75.4 i denna.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för särskild ersättning till räkenskapsförare, biträdande räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton.

1 1 4 9
Övriga ersättningar

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

p.m.

 

p.m.

1 1 5
Övertid

1 1 5 0
Övertid

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

1 000

 

1 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 56 i dessa och bilaga VI till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonersättning och timlönetillägg på grund av övertid för tjänstemän och extraanställd personal i kategori C och D samt lokalt anställda, när denna övertid inte kunnat kompenseras med ledighet i enlighet med föreskrivna regler.

1 1 7
Ytterligare tjänster

1 1 7 0
Frilanstolkar och konferenstekniker

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

61 000

 

61 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka ersättningar och resekostnader för frilanstolkar och konferensmedhjälpare, inbegripet ersättning för tjänster som utförs av kommissionens tolkar.

1 1 7 2
Tjänster som utförs av Översättningscentrum i Luxemburg

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

50 000

 

50 000

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka kostnader för det arbete som utförs av maskinskrivare och frilansöversättare eller tillfälligt anställda, samt kostnader för översättning och skrivarbeten som läggs ut på Översättningscentrum för Europeiska unionens organ i Luxemburg.

1 1 7 8
Frilanstjänster

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

104 000

 

104 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka ersättning för kommissionens utgifter för administrativt bistånd till byrån, t.ex. den datoriserade avlöningstjänsten.

1 1 9
Justeringskoefficienter

1 1 9 0
Justeringskoefficienter

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

50 000

 

50 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 64 och 65 i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till tjänstemän, tillfälligt anställda och för övertid.

1 1 9 1
Justering av löner

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

p.m.

 

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 65 i dessa.

Budgetförordning av den 21 december 1977 för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 356, 31.12.1977, s. 1), senast ändrad genom rådets förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 762/2001 (EGT L 111, 20.4.2001, s. 1).

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 3830/91 av den 19 december 1991 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper vad beträffar närmare föreskrifter om anpassning av löner (EGT L 361, 31.12.1991, s. 1).

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för verkningarna av de eventuella anpassningarna av lönerna som beslutas av rådet under budgetåret.

KAPITEL 1 2 —
DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

1 2 0
Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal

1 2 0 0
Diverse utgifter för anställning av personal

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

180 000

 

180 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 27–31 och 33 i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter vid anställningsförfaranden.

1 2 1
Reseersättningar

1 2 1 0
Reseersättningar

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

220 000

 

220 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 7 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för reseersättning för anställda och deras familjemedlemmar vid inträde i eller utträde ur tjänst.

1 2 2
Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

1 2 2 0
Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

190 000

 

190 000

Anmärkningar

Tjänsteförteckning för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bosättningstillägg för anställda som måste flytta efter inträde i tjänst samt vid definitivt utträde ur tjänst och påföljande bosättning på annan ort.

1 2 3
Flyttkostnader

1 2 3 0
Flyttkostnader

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

400 000

 

400 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 9 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för flyttersättning för anställda som måste flytta efter inträde i tjänst eller som omplaceras till en ny anställningsort samt vid definitivt utträde ur tjänst och påföljande bosättning på annan ort.

1 2 4
Tillfälliga traktamenten

1 2 4 0
Tillfälliga traktamenten

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

360 000

 

360 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 10 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för traktamente för anställda som kan styrka att de måste flytta efter inträde i tjänst (även vid omplacering).

KAPITEL 1 3 —
TJÄNSTERESOR

1 3 0
Tjänsteresor

1 3 0 0
Kostnader i samband med tjänsteresor, resekostnader samt övriga tillhörande utgifter

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

150 000

 

150 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för transportkostnader, traktamenten samt tillhörande eller särskilda kostnader i samband med tjänsteresor som görs i avdelningens intresse av personal som omfattas av tjänsteföreskrifterna, i enlighet med bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag täcker även kostnaderna i samband med tjänsteresor för nationella eller internationella experter som utstationerats vid byrån.

KAPITEL 1 4 —
PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

1 4 0
Personalvårdande infrastruktur

1 4 0 0
Restauranger och matsalar

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

10 000

 

10 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader som hänför sig till det externa företag som driver byråns matsal samt för viss utrustning som behövs för matsalen.

1 4 1
Läkarvård

1 4 1 0
Läkarvård

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

10 000

 

10 000

Anmärkningar

Tjänsteförteckning för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 59 i dessa samt artikel 8 i bilaga II till dessa.

1 4 2
Språkkurser, utbildning, handledning

1 4 2 0
Språkkurser, utbildning, handledning

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

150 000

 

150 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 24 tredje stycket i dessa.

KAPITEL 1 7 —
MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

1 7 0
Mottagning och representation

1 7 0 0
Kostnader för mottagning och representation

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

15 000

 

15 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för representation samt för diverse evenemang.

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Hyra av byggnader och kostnader i samband därmed

2 0 0 0

Hyra

500 000

 

500 000

 

Artikel 2 0 0 – Totalt

500 000

 

500 000

2 0 1

Försäkringar

2 0 1 0

Försäkringar

30 000

 

30 000

 

Artikel 2 0 1 – Totalt

30 000

 

30 000

2 0 2

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

2 0 2 0

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

50 000

 

50 000

 

Artikel 2 0 2 – Totalt

50 000

 

50 000

2 0 3

Lokalvård och underhåll

2 0 3 0

Lokalvård och underhåll

30 000

 

30 000

 

Artikel 2 0 3 – Totalt

30 000

 

30 000

2 0 4

Inredning av lokaler

2 0 4 0

Inredning av lokaler

40 000

 

40 000

 

Artikel 2 0 4 – Totalt

40 000

 

40 000

2 0 5

Säkerhetsåtgärder och bevakning

2 0 5 0

Säkerhetsåtgärder och bevakning

40 000

 

40 000

 

Artikel 2 0 5 – Totalt

40 000

 

40 000

2 0 8

Utgifter som föregår förvärv eller uppförande av byggnader

2 0 8 0

Utgifter som föregår förvärv eller uppförande av byggnader

50 000

 

50 000

 

Artikel 2 0 8 – Totalt

50 000

 

50 000

 

KAPITEL 2 0 TOTALT

740 000

 

740 000

KAPITEL 2 1

2 1 0

IT

2 1 0 0

IT-utrustning

400 000

 

400 000

2 1 0 1

Utveckling av programvara

210 000

 

210 000

2 1 0 2

Övriga externa tjänster i samband med databehandling

90 000

 

90 000

 

Artikel 2 1 0 – Totalt

700 000

 

700 000

 

KAPITEL 2 1 TOTALT

700 000

 

700 000

KAPITEL 2 2

2 2 0

Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning

2 2 0 0

Nyanskaffning av teknisk utrustning och installationer

15 000

 

15 000

2 2 0 1

Återanskaffning

p.m.

 

p.m.

2 2 0 2

Hyra

p.m.

 

p.m.

2 2 0 3

Underhåll, utnyttjande och reparationer

p.m.

 

p.m.

2 2 0 4

Elektronisk kontorsutrustning

10 000

 

10 000

 

Artikel 2 2 0 – Totalt

25 000

 

25 000

2 2 1

Inventarier

2 2 1 0

Nyanskaffning

81 000

 

81 000

2 2 1 1

Återanskaffning

p.m.

 

p.m.

2 2 1 2

Hyra av inventarier

10 000

 

10 000

2 2 1 3

Underhåll, utnyttjande och reparationer

4 000

 

4 000

 

Artikel 2 2 1 – Totalt

95 000

 

95 000

2 2 3

Hyra av fordon

2 2 3 0

Hyra av fordon

10 000

 

10 000

 

Artikel 2 2 3 – Totalt

10 000

 

10 000

2 2 5

Kostnader för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0

Biblioteksanslag, inköp av böcker

14 000

 

14 000

2 2 5 1

Specialutrustning för bibliotek, dokumentation och reproduktion

5 000

 

5 000

2 2 5 2

Prenumerationer på tidningar och tidskrifter

3 000

 

3 000

2 2 5 3

Abonnemang hos nyhetsbyråer

p.m.

 

p.m.

2 2 5 4

Bindning och bevarande av biblioteksböcker

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 2 2 5 – Totalt

22 000

 

22 000

 

KAPITEL 2 2 TOTALT

152 000

 

152 000

KAPITEL 2 3

2 3 0

Pappersvaror och kontorsmateriel

2 3 0 0

Pappersvaror och kontorsmateriel

33 000

 

33 000

 

Artikel 2 3 0 – Totalt

33 000

 

33 000

2 3 2

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

2 3 2 0

Bankavgifter

13 000

 

13 000

2 3 2 1

Kursförluster

p.m.

 

p.m.

2 3 2 9

Övriga utgifter i samband med finansiella transaktioner

1 000

 

1 000

 

Artikel 2 3 2 – Totalt

14 000

 

14 000

2 3 3

Kostnader för juridisk hjälp

2 3 3 0

Kostnader för juridisk hjälp

2 000

 

2 000

 

Artikel 2 3 3 – Totalt

2 000

 

2 000

2 3 4

Skadestånd

2 3 4 0

Skadestånd

3 000

 

3 000

 

Artikel 2 3 4 – Totalt

3 000

 

3 000

2 3 5

Övriga administrativa utgifter

2 3 5 0

Diverse försäkringar

35 000

 

35 000

2 3 5 2

Diverse utgifter för interna möten

6 000

 

6 000

2 3 5 3

Lokalbyten och därmed förknippad materielhantering

170 000

 

170 000

2 3 5 4

Arkivering av dokument

p.m.

 

p.m.

2 3 5 5

Uniformer

5 000

 

5 000

 

Artikel 2 3 5 – Totalt

216 000

 

216 000

 

KAPITEL 2 3 TOTALT

268 000

 

268 000

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto

15 000

 

15 000

2 4 1

Telekommunikationer

2 4 1 0

Avgifter för telekommunikationer

65 000

 

65 000

2 4 1 1

Telekommunikationsutrustning

80 000

 

80 000

 

Artikel 2 4 1 – Totalt

145 000

 

145 000

 

KAPITEL 2 4 TOTALT

160 000

 

160 000

KAPITEL 2 5

2 5 0

Utgifter för möten

2 5 0 0

Möten och kallelser i allmänhet

120 000

 

120 000

2 5 0 1

Rumäniens och Bulgariens deltagande i möten i allmänhet

 

5 000

5 000

 

Artikel 2 5 0 – Totalt

120 000

5 000

125 000

 

KAPITEL 2 5 TOTALT

120 000

5 000

125 000

 

Avdelning 2 – Totalt

2 140 000

5 000

2 145 000

KAPITEL 2 0 — HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

KAPITEL 2 1 — ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING

KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

KAPITEL 2 5 — UTGIFTER FÖR MÖTEN

KAPITEL 2 0 —
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 0 0
Hyra av byggnader och kostnader i samband därmed

2 0 0 0
Hyra

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

500 000

 

500 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av fastigheter eller delar av fastigheter där byrån bedriver sin verksamhet samt för parkeringsplatser som byrån utnyttjar.

2 0 1
Försäkringar

2 0 1 0
Försäkringar

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

30 000

 

30 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för försäkringspremier gällande fastigheter eller delar av fastigheter där arbetsmiljöbyrån bedriver sin verksamhet.

2 0 2
Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

2 0 2 0
Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

50 000

 

50 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.

2 0 3
Lokalvård och underhåll

2 0 3 0
Lokalvård och underhåll

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

30 000

 

30 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för underhåll av de lokaler som byrån utnyttjar.

2 0 4
Inredning av lokaler

2 0 4 0
Inredning av lokaler

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

40 000

 

40 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inrednings- eller reparationsarbeten i fastigheten.

2 0 5
Säkerhetsåtgärder och bevakning

2 0 5 0
Säkerhetsåtgärder och bevakning

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

40 000

 

40 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka diverse kostnader för fastigheternas säkerhet, särskilt kontrakt för säkerhetsbevakning av byggnaderna, hyra och påfyllning av eldsläckare, inköp och underhåll av brandutrustning, återanskaffning av utrustning för de tjänstemän som anmält sig som frivilliga brandmän, kostnader för lagstadgade kontroller.

2 0 8
Utgifter som föregår förvärv eller uppförande av byggnader

2 0 8 0
Utgifter som föregår förvärv eller uppförande av byggnader

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

50 000

 

50 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för expertis rörande fastigheter.

KAPITEL 2 1 —
ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING

2 1 0
IT

2 1 0 0
IT-utrustning

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

400 000

 

400 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp eller hyra av datorutrustning, programutveckling, kostnader för underhåll av utrustning, program och programpaket samt diverse förbrukningsmateriel för ADB osv.

2 1 0 1
Utveckling av programvara

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

210 000

 

210 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern expertis för behandling av data och system.

2 1 0 2
Övriga externa tjänster i samband med databehandling

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

90 000

 

90 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern driftpersonal (operatörer, administratörer, systemingenjörer osv.).

KAPITEL 2 2 —
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 2 0
Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning

2 2 0 0
Nyanskaffning av teknisk utrustning och installationer

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

15 000

 

15 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för nyanskaffning av utrustning för dokumentationslagring, arkivering och posthantering.

2 2 0 1
Återanskaffning

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

p.m.

 

p.m.

Anmärkningar

Inköp av utrustning och installationer under denna punkt är möjliga först sedan den utrustning och de installationer som skall ersättas utrangerats enligt föreskrivet förfarande.

2 2 0 2
Hyra

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

p.m.

 

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av faxapparater, kopieringsmaskiner och diverse tekniska installationer.

2 2 0 3
Underhåll, utnyttjande och reparationer

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

p.m.

 

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för underhåll och reparationer av materiel och utrustning.

2 2 0 4
Elektronisk kontorsutrustning

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

10 000

 

10 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka oförutsedda utgifter för elektronisk kontorsutrustning.

2 2 1
Inventarier

2 2 1 0
Nyanskaffning

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

81 000

 

81 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av inventarier.

2 2 1 1
Återanskaffning

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

p.m.

 

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för återanskaffning av inventarier.

2 2 1 2
Hyra av inventarier

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

10 000

 

10 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av inventarier.

2 2 1 3
Underhåll, utnyttjande och reparationer

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

4 000

 

4 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för reparation och underhåll av inventarier.

2 2 3
Hyra av fordon

2 2 3 0
Hyra av fordon

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

10 000

 

10 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka leasingkostnaderna för en tjänstebil samt tillfälliga hyrbilskostnader för oförutsedda behov.

2 2 5
Kostnader för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0
Biblioteksanslag, inköp av böcker

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

14 000

 

14 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av böcker, dokument och andra publikationer.

2 2 5 1
Specialutrustning för bibliotek, dokumentation och reproduktion

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

5 000

 

5 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för utrustning med särskild biblioteksmateriel.

2 2 5 2
Prenumerationer på tidningar och tidskrifter

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

3 000

 

3 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för prenumerationer på tidningar och tidskrifter med hänsyn till byråns behov.

2 2 5 3
Abonnemang hos nyhetsbyråer

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

p.m.

 

p.m.

2 2 5 4
Bindning och bevarande av biblioteksböcker

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

p.m.

 

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bindning och övriga kostnader som är nödvändiga för bevarande av böcker och tidskrifter.

KAPITEL 2 3 —
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 3 0
Pappersvaror och kontorsmateriel

2 3 0 0
Pappersvaror och kontorsmateriel

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

33 000

 

33 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av papper och kontorsmateriel.

2 3 2
Utgifter i samband med finansiella transaktioner

2 3 2 0
Bankavgifter

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

13 000

 

13 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bankavgifter och kostnader för anslutning till bankernas telekommunikationsnät.

2 3 2 1
Kursförluster

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

p.m.

 

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka de kursförluster som uppstår vid genomförandet av byråns budget, i den mån dessa förluster inte kompenseras av kursvinster.

2 3 2 9
Övriga utgifter i samband med finansiella transaktioner

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

1 000

 

1 000

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka finansiella kostnader som inte täcks av punkt 2 3 2 1.

2 3 3
Kostnader för juridisk hjälp

2 3 3 0
Kostnader för juridisk hjälp

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

2 000

 

2 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka rättsliga kostnader på förberedelsestadiet och tjänster från advokater eller andra experter som byrån vänt sig till för rådgivning.

2 3 4
Skadestånd

2 3 4 0
Skadestånd

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

3 000

 

3 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter som byrån påtar sig för skadestånd och utgifter till följd av dess civilrättsliga ansvar.

2 3 5
Övriga administrativa utgifter

2 3 5 0
Diverse försäkringar

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

35 000

 

35 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för heltäckande försäkringar, civilrättsligt ansvar, stöld och det ekonomiska ansvar som räkenskapsförarna och förvaltarna av förskottskonton har.

2 3 5 2
Diverse utgifter för interna möten

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

6 000

 

6 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att anordna interna möten.

2 3 5 3
Lokalbyten och därmed förknippad materielhantering

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

170 000

 

170 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka flyttkostnader för byråns avdelningar.

2 3 5 4
Arkivering av dokument

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

p.m.

 

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka utgifter i samband med hantering och återställande av dokument i externa lagerlokaler samt lagringskostnader.

2 3 5 5
Uniformer

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

5 000

 

5 000

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka kostnader för inköp av uniformer för inspektioner.

KAPITEL 2 4 —
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

2 4 0
Porto

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

15 000

 

15 000

2 4 1
Telekommunikationer

2 4 1 0
Avgifter för telekommunikationer

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

65 000

 

65 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för abonnemang och samtalsavgifter för telefon, fax, telefonkonferenser, dataöverföring.

2 4 1 1
Telekommunikationsutrustning

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

80 000

 

80 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anskaffning av telekommunikationsutrustning.

KAPITEL 2 5 —
UTGIFTER FÖR MÖTEN

2 5 0
Utgifter för möten

2 5 0 0
Möten och kallelser i allmänhet

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

120 000

 

120 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för resor, uppehälle och andra utgifter för sakkunniga, i synnerhet styrelseledamöterna. Det täcker också kostnader för att hålla sådana möten, då detta inte täcks av befintlig infrastruktur.

2 5 0 1
Rumäniens och Bulgariens deltagande i möten i allmänhet

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

 

5 000

5 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för resor, uppehälle och andra utgifter för sakkunniga från Rumänien och Bulgarien, i synnerhet styrelseledamöterna (avtal mellan GD Utvidgning och EMSA).

AVDELNING 3

DRIFTSKOSTNADER

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

KAPITEL 3 1

3 1 0

Tematiska databaser och upprättande av rapporter

3 1 0 0

Underhåll av befintliga databaser

200 000

 

200 000

3 1 0 1

Utveckling av databaser

1 150 000

 

1 150 000

 

Artikel 3 1 0 – Totalt

1 350 000

 

1 350 000

 

KAPITEL 3 1 TOTALT

1 350 000

 

1 350 000

KAPITEL 3 2

3 2 0

Information och publikationer

3 2 0 0

Information och publikationer

200 000

 

200 000

 

Artikel 3 2 0 – Totalt

200 000

 

200 000

 

KAPITEL 3 2 TOTALT

200 000

 

200 000

KAPITEL 3 3

3 3 0

Expertmöten

3 3 0 0

Anordnande av expertmöten om sjösäkerhet

400 000

 

400 000

3 3 0 1

Rumäniens och Bulgariens deltagande i expertmöten om sjösäkerhet

 

55 000

55 000

 

Artikel 3 3 0 – Totalt

400 000

55 000

455 000

 

KAPITEL 3 3 TOTALT

400 000

55 000

455 000

KAPITEL 3 4

3 4 0

Översättningskostnader

3 4 0 0

Översättningskostnader

100 000

 

100 000

 

Artikel 3 4 0 – Totalt

100 000

 

100 000

 

KAPITEL 3 4 TOTALT

100 000

 

100 000

KAPITEL 3 5

3 5 0

Undersökningar

3 5 0 0

Undersökningar

920 000

 

920 000

 

Artikel 3 5 0 – Totalt

920 000

 

920 000

 

KAPITEL 3 5 TOTALT

920 000

 

920 000

KAPITEL 3 6

3 6 0

Utgifter för tjänsteresor rörande sjöfart

3 6 0 0

Utgifter för tjänsteresor rörande sjöfart

830 000

 

830 000

 

Artikel 3 6 0 – Totalt

830 000

 

830 000

 

KAPITEL 3 6 TOTALT

830 000

 

830 000

KAPITEL 3 7

3 7 0

Utbildningsprojekt inom sjöfart

3 7 0 0

Utbildningsprojekt inom sjöfart

200 000

 

200 000

 

Artikel 3 7 0 – Totalt

200 000

 

200 000

 

KAPITEL 3 7 TOTALT

200 000

 

200 000

KAPITEL 3 8

3 8 0

Åtgärder mot förorening

3 8 0 0

Åtgärder mot förorening

17 800 000

 

17 800 000

 

Artikel 3 8 0 – Totalt

17 800 000

 

17 800 000

 

KAPITEL 3 8 TOTALT

17 800 000

 

17 800 000

 

Avdelning 3 – Totalt

21 800 000

55 000

21 855 000

 

TOTALSUMMA

35 300 000

60 000

35 360 000

KAPITEL 3 1 — DATABASUTVECKLING

KAPITEL 3 2 — INFORMATION OCH PUBLIKATIONER

KAPITEL 3 3 — MÖTEN MED ANKNYTNING TILL VERKSAMHETEN

KAPITEL 3 4 — ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER

KAPITEL 3 5 — UNDERSÖKNINGAR

KAPITEL 3 6 — UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR RÖRANDE SJÖFART

KAPITEL 3 7 — UTBILDNING INOM SJÖFART

KAPITEL 3 8 — ÅTGÄRDER MOT FÖRORENING

KAPITEL 3 1 —
DATABASUTVECKLING

3 1 0
Tematiska databaser och upprättande av rapporter

3 1 0 0
Underhåll av befintliga databaser

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

200 000

 

200 000

Anmärkningar

Kostnader för att upprätta och upprätthålla nätverket för informationsubyte mellan sjöfartsadministrationerna (Safe Seas Net).

3 1 0 1
Utveckling av databaser

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

1 150 000

 

1 150 000

Anmärkningar

Upprättande av databaser för att sammanställa uppgifter om fartygsrörelser och sjösäkerhet, skapande av datorinfrastruktur och utveckling av tillämpningar.

KAPITEL 3 2 —
INFORMATION OCH PUBLIKATIONER

3 2 0
Information och publikationer

3 2 0 0
Information och publikationer

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

200 000

 

200 000

Anmärkningar

Offentliggörande av allmän rapport, information och tekniska handlingar i pappersform och på Internet.

KAPITEL 3 3 —
MÖTEN MED ANKNYTNING TILL VERKSAMHETEN

3 3 0
Expertmöten

3 3 0 0
Anordnande av expertmöten om sjösäkerhet

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

400 000

 

400 000

Anmärkningar

Anordnande av arbetsgruppsmöten med sakkunniga för att utarbeta bestämmelser om sjösäkerhet, anordnande av utbildningsseminarier.

3 3 0 1
Rumäniens och Bulgariens deltagande i expertmöten om sjösäkerhet

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

 

55 000

55 000

Anmärkningar

Anordnande av arbetsgruppsmöten med sakkunniga från Rumänien och Bulgarien för att utarbeta bestämmelser om sjösäkerhet, anordnande av utbildningsseminarier (avtal mellan GD Utvidgning och EMSA).

KAPITEL 3 4 —
ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER

3 4 0
Översättningskostnader

3 4 0 0
Översättningskostnader

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

100 000

 

100 000

Anmärkningar

Kostnader för översättning av allmänna rapporter och tekniska handlingar.

KAPITEL 3 5 —
UNDERSÖKNINGAR

3 5 0
Undersökningar

3 5 0 0
Undersökningar

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

920 000

 

920 000

Anmärkningar

Undersökningar som är nödvändiga för uppföljning och utvärdering av sjösäkerhetsåtgärder, däribland tekniskt stöd till medlemsstaterna.

KAPITEL 3 6 —
UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR RÖRANDE SJÖFART

3 6 0
Utgifter för tjänsteresor rörande sjöfart

3 6 0 0
Utgifter för tjänsteresor rörande sjöfart

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

830 000

 

830 000

Anmärkningar

Kontrolluppdrag i medlemsstaterna, kontroll av klassificeringssällskap, kontroll av tredjeland, organ för standardisering av sjöutbildning, sjöolyckor, medlemsstaternas deltagande i genomförandet av direktivet om övervakning av sjöfarten, skyddade platser.

KAPITEL 3 7 —
UTBILDNING INOM SJÖFART

3 7 0
Utbildningsprojekt inom sjöfart

3 7 0 0
Utbildningsprojekt inom sjöfart

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

200 000

 

200 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för utbildningsprojekt inom sjöfart för de nya medlemsstaterna.

KAPITEL 3 8 —
ÅTGÄRDER MOT FÖRORENING

3 8 0
Åtgärder mot förorening

3 8 0 0
Åtgärder mot förorening

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

17 800 000

 

17 800 000

Anmärkningar

Kostnader för transport av fartyg (med besättning) med uppgift att bekämpa omfattande oljeföroreningar, tekniskt stöd samt undersökningar och forskningsprojekt för bättre utrustning och metoder för att bekämpa föroreningar (utformning av en åtgärdsplan).


(1)  Observera att avdelning 3 förvaltas som differentierade anslag, men för 2005 är åtagandeanslagen lika med betalningsanslagen.


23.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/87


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2005 – ändringsbudget 1

(2005/898/EG)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

8 189 000

90 000

8 279 000

 

Avdelning 2 – Totalt

8 189 000

90 000

8 279 000

 

TOTALSUMMA

8 189 000

90 000

8 279 000

AVDELNING 2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Bidrag från Europeiska gemenskapen

2 0 0 0

Bidrag från Europeiska gemenskapen

8 189 000

90 000

8 279 000

 

Artikel 2 0 0 – Totalt

8 189 000

90 000

8 279 000

 

KAPITEL 2 0 TOTALT

8 189 000

90 000

8 279 000

 

Avdelning 2 – Totalt

8 189 000

90 000

8 279 000

 

TOTALSUMMA

8 189 000

90 000

8 279 000

KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

KAPITEL 2 0 —
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

2 0 0
Bidrag från Europeiska gemenskapen

2 0 0 0
Bidrag från Europeiska gemenskapen

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

8 189 000

90 000

8 279 000

Anmärkningar

Denna punkt omfattar centrumets medel för Phareprojekt.

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

”Projekt”

EUMC (Phare)

p.m.

90 000

90 000

 

TOTALSUMMA

p.m.

90 000

90 000

AVDELNING ”Projekt”

EUMC (Phare)

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

 

Avdelning ”Projekt” – Totalt

p.m.

90 000

90 000

 

TOTALSUMMA

p.m.

90 000

90 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för genomförandet av centrumets Phareprojekt med syfte att upprätta Raxen-nätverk i kandidatländerna.


23.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/95


Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2005 – ändringsbudget 1

(2005/899/EG)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

1

INKOMSTER

1 0

AVGIFTSINKOMSTER

8 150 000

392 000

8 542 000

 

Avdelning 1 – Totalt

8 150 000

392 000

8 542 000

3

RESERVER

3 0

RESERVER FÖR UNDERSKOTT

2 014 000

2 542 000

4 556 000

 

Avdelning 3 – Totalt

2 014 000

2 542 000

4 556 000

 

TOTALSUMMA

10 512 000

2 934 000

13 446 000

AVDELNING 1

INKOMSTER

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

 

KAPITEL 1 0

8 150 000

392 000

8 542 000

 

Avdelning 1 – Totalt

8 150 000

392 000

8 542 000

KAPITEL 1 0 — AVGIFTSINKOMSTER

KAPITEL 1 0 —
AVGIFTSINKOMSTER

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

8 150 000

392 000

8 542 000

AVDELNING 3

RESERVER

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

 

KAPITEL 3 0

2 014 000

2 542 000

4 556 000

 

Avdelning 3 – Totalt

2 014 000

2 542 000

4 556 000

 

TOTALSUMMA

10 512 000

2 934 000

13 446 000

KAPITEL 3 0 — RESERVER FÖR UNDERSKOTT

KAPITEL 3 0 —
RESERVER FÖR UNDERSKOTT

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

2 014 000

2 542 000

4 556 000

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

1

PERSONAL VID GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHET

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

3 720 000

100 000

3 820 000

 

Avdelning 1 – Totalt

4 057 000

100 000

4 157 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM

274 000

2 200 000

2 474 000

2 1

DATABEHANDLING

315 000

150 000

465 000

 

Avdelning 2 – Totalt

1 408 000

2 350 000

3 758 000

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA

3 916 000

484 000

4 400 000

 

Avdelning 3 – Totalt

5 047 000

484 000

5 531 000

 

TOTALSUMMA

10 512 000

2 934 000

13 446 000

AVDELNING 1

PERSONAL VID GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHET

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Utgifter avseende anställda

3 720 000

100 000

3 820 000

 

KAPITEL 1 1 TOTALT

3 720 000

100 000

3 820 000

 

Avdelning 1 – Totalt

4 057 000

100 000

4 157 000

KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST

KAPITEL 1 1 —
PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0
Utgifter avseende anställda

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

3 720 000

100 000

3 820 000

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Utgifter avseende fastigheter

274 000

2 200 000

2 474 000

 

KAPITEL 2 0 TOTALT

274 000

2 200 000

2 474 000

KAPITEL 2 1

2 1 0

Utrustning, programvara och andra externa tjänster

315 000

150 000

465 000

 

KAPITEL 2 1 TOTALT

315 000

150 000

465 000

 

Avdelning 2 – Totalt

1 408 000

2 350 000

3 758 000

KAPITEL 2 0 — INVESTERINGAR I FAST EGENDOM

KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING

KAPITEL 2 0 —
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM

2 0 0
Utgifter avseende fastigheter

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

274 000

2 200 000

2 474 000

KAPITEL 2 1 —
DATABEHANDLING

2 1 0
Utrustning, programvara och andra externa tjänster

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

315 000

150 000

465 000

AVDELNING 3

DRIFTSKOSTNADER

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Avgifter till provningsmyndigheterna (EU och övriga)

3 916 000

484 000

4 400 000

 

KAPITEL 3 0 TOTALT

3 916 000

484 000

4 400 000

 

Avdelning 3 – Totalt

5 047 000

484 000

5 531 000

 

TOTALSUMMA

10 512 000

2 934 000

13 446 000

KAPITEL 3 0 — AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA

KAPITEL 3 0 —
AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA

3 0 0
Avgifter till provningsmyndigheterna (EU och övriga)

Budgetår 2005

ÄB 2005

Totalt 2005

3 916 000

484 000

4 400 000


23.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/109


Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

Ändringsbudget 2005/nr 1

(2005/900/EG)

I enlighet med artikel 26.2 i Europeiska utbildningsstiftelsens (ETF) budgetförordning som antogs av styrelsen den 17 juni 2003 skall budgeten och ändringsbudgetarna, då de slutgiltigt antagits, offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning senast två månader efter antagandet.

ETF:s första ändringsbudget för 2005 antogs av styrelsen efter ett skriftligt förfarande som skedde mellan den 18 oktober och 2 november 2005 (ETF-GB-029-01).

Ändringsbudget 2005/nr 1

Inkomster

 

Avdelning

Budget 2004

Efter överföringar

Budget 2005

Ändringsbudget

2005/nr 1

Reviderad budget

2005/nr 1

AVDELNING 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

11 239 000

18 500 000

 

18 500 000

AVDELNING 9

DIVERSE INKOMSTER

1 421 000

p.m.

p.m.

AVDELNING 10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

 

 

758 923

758 923

 

ETF:S EGNA INKOMSTER – TOTALT

17 600 000

18 500 000

758 923

19 258 923

AVDELNING 4

INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

800 000

p.m.

1 130 716

1 130 716

AVDELNING 5

MEDA-ETE

 

p.m.

5 000 000

5 000 000

AVDELNING 6

TEMPUS

 

p.m.

1 323 000

1 323 000

 

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL/PROJEKTINKOMSTER – TOTALT

800 000

 

7 453 716

7 453 716

 

TOTALSUMMA INKOMSTER

18 400 000

18 500 000

8 212 639

26 712 639

Utgifter

 

Avdelning

Budget 2004

Efter överföringar

Budget 2005

Ändringsbudget

2005/nr1

Reviderad budget

2005/nr 1

AVDELNING 1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR UTBILDNINGSSTIFTELSEN

11 793 973

12 947 000

(105 000)

11 942 000

AVDELNING 2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

1 470 0270

1 453 000

110 150

1 563 150

AVDELNING 3

UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

Kapitel 30

Driftsutgifter (dokumentation, publikationer, översättning, möten osv.)

1 072 800

1 033 400

122 850

1 156 250

Kapitel 31

Prioriterade åtgärder: aktiviteter inom ramen för arbetsprogrammet (stöd till kommissionen, informationsspridning och analys med hjälp av de nationella observatorierna, utvecklingsverksamhet)

3 563 200

3 966 600

(128 000)

3 838 600

AVDELNING 3

AVDELNING 3 – TOTALT

4 636 000

5 000 000

(5 150)

4 994 850

AVDELNING 9

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

AVDELNING 10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

 

 

758 923

758 923

 

ETF:S EGNA UTGIFTER – TOTALT

17 600 000

18 500 000

758 923

19 258 923

AVDELNING 4

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

800 000

 

1 130 716

1 130 716

AVDELNING 5

MEDA – ETE

 

 

5 000 000

5 000 000

AVDELNING 6

TEMPUS KONVENTION OM TEKNISKT BISTÅND

 

 

1 323 000

1 323 000

 

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL – TOTALT

800 000

 

7 453 716

7 453 716

 

TOTALSUMMA

18 400 000

18 500 000

8 212 639

26 712 639

Fullständiga uppgifter om budgeten 2005 och tjänsteförteckningen finns på ETF:s webbplats: www.eft.eu.int


Rättelser

23.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/111


Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1719/2005 av den 27 oktober 2005 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

( Europeiska unionens officiella tidning L 286 av den 28 oktober 2005 )

På sidan 16, i tabellen, första kolumnen, skall det

i stället för: ”8501 34 92, 8501 34 90”

vara: ”8501 34 92, 8501 34 98”.