|
Europeiska unionens |
SV C-serien |
|
C/2026/199 |
30.1.2026 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2025 – Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa) – Ändringsbudget nr 1 (1)
(C/2026/199)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Beräkning 2025 |
Ändringsbudget nr 1/2025 |
Nytt belopp |
|
1 |
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
|||
|
1 0 |
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
140 699 877 |
|
140 699 877 |
|
|
Avdelning 1 — Totalt |
140 699 877 |
|
140 699 877 |
|
2 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
44 327 341 |
|
44 327 341 |
|
|
Avdelning 2 — Totalt |
44 327 341 |
|
44 327 341 |
|
3 |
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
|||
|
3 0 |
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
3 157 455 |
14 419 |
3 171 874 |
|
|
Avdelning 3 — Totalt |
3 157 455 |
14 419 |
3 171 874 |
|
4 |
ÖVRIGA BIDRAG |
|||
|
4 0 |
ÖVRIGA BIDRAG |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 2 |
DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 4 — Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
|||
|
5 0 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
3 256 000 |
|
3 256 000 |
|
|
Avdelning 5 — Totalt |
3 256 000 |
|
3 256 000 |
|
6 |
INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
|||
|
6 0 |
INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
145 000 |
|
145 000 |
|
|
Avdelning 6 — Totalt |
145 000 |
|
145 000 |
|
7 |
BUDGETKORRIGERINGAR |
|||
|
7 0 |
BUDGETKORRIGERINGAR |
52 924 420 |
3 174 106 |
56 098 526 |
|
|
Avdelning 7 — Totalt |
52 924 420 |
3 174 106 |
56 098 526 |
|
|
TOTALSUMMA |
244 510 093 |
3 188 525 |
247 698 618 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2025 |
Ändringsbudget nr 1/2025 |
Nytt belopp |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
120 707 245 |
1 029 677 |
121 736 922 |
|
1 2 |
REKRYTERINGSAVGIFTER |
1 188 000 |
– 100 000 |
1 088 000 |
|
1 4 |
PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |
5 492 000 |
430 000 |
5 922 000 |
|
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
212 600 |
–2 520 |
210 080 |
|
|
Avdelning 1 — Totalt |
127 599 845 |
1 357 157 |
128 957 002 |
|
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
13 497 000 |
102 500 |
13 599 500 |
|
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
21 098 050 |
|
21 098 050 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
205 000 |
–37 000 |
168 000 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
1 127 300 |
–34 500 |
1 092 800 |
|
2 4 |
PORTO OCH FÖRSÄNDELSEKOSTNADER |
139 000 |
–31 000 |
108 000 |
|
|
Avdelning 2 — Totalt |
36 066 350 |
0 |
36 066 350 |
|
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
3 0 |
CERTIFIERINGSVERKSAMHET |
23 521 000 |
789 230 |
24 310 230 |
|
3 1 |
STANDARDISERINGSVERKSAMHET |
268 000 |
13 377 |
281 377 |
|
3 2 |
IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET |
6 364 686 |
– 269 000 |
6 095 686 |
|
3 3 |
KOMMUNIKATION OCH PUBLICERING |
714 000 |
55 000 |
769 000 |
|
3 4 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
1 183 900 |
–82 322 |
1 101 578 |
|
3 5 |
KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING |
170 000 |
|
170 000 |
|
3 6 |
VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER |
1 645 000 |
– 138 755 |
1 506 245 |
|
3 7 |
UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR |
7 268 755 |
81 200 |
7 349 955 |
|
3 8 |
TEKNISK UTBILDNING |
1 034 210 |
– 118 200 |
916 010 |
|
3 9 |
LEDNINGSVERKSAMHET OCH STRATEGISK VERKSAMHET |
2 901 692 |
30 800 |
2 932 492 |
|
|
Avdelning 3 — Totalt |
45 071 243 |
361 330 |
45 432 573 |
|
4 |
SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM |
|||
|
4 0 |
TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 1 |
FORSKNINGSPROGRAM |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 2 |
DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 4 — Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 |
ÖVRIGA UTGIFTER |
|||
|
5 0 |
AVSÄTTNINGAR |
35 772 656 |
1 470 038 |
37 242 694 |
|
|
Avdelning 5 — Totalt |
35 772 656 |
1 470 038 |
37 242 694 |
|
|
TOTALSUMMA |
244 510 094 |
3 188 525 |
247 698 619 |
(1) Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/199/oj
ISSN 1977-1061 (electronic edition)