|
ISSN 1977-1061 |
||
|
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114 |
|
|
||
|
Svensk utgåva |
Meddelanden och upplysningar |
64 årgången |
|
SV |
|
IV Upplysningar
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/1 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2021
(2021/C 114/01)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
|||
|
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
18 000 000 |
16 738 000 |
18 858 635 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
18 000 000 |
16 738 000 |
18 858 635 ,— |
|
2 |
DIVERSE INKOMSTER |
|||
|
2 0 |
INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 1 |
INKOMSTER FRÅN UTHYRNING |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 2 |
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING |
10 000 |
10 000 |
1 527 ,— |
|
2 3 |
ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER) |
p.m. |
p.m. |
33 514 ,— |
|
2 4 |
GÅVOR OCH LEGAT |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 5 |
AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
10 000 |
10 000 |
35 041 ,— |
|
3 |
BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER) |
|||
|
3 0 |
BIDRAG FRÅN ISLAND |
27 000 |
24 970 |
24 400 ,— |
|
3 1 |
BIDRAG FRÅN NORGE |
451 800 |
404 920 |
390 520 ,— |
|
3 2 |
ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
3 3 |
DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
478 800 |
429 890 |
414 920 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
18 488 800 |
17 177 890 |
19 308 596 ,— |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2021 |
Anslag 2020 |
Genomförande 2019 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
1 |
PERSONAL |
||||||
|
1 1 |
LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR |
10 185 858 |
10 185 858 |
10 062 432 |
10 062 432 |
10 004 664 ,— |
10 004 664 ,— |
|
1 2 |
UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING |
210 000 |
210 000 |
215 178 |
215 178 |
48 335 ,— |
20 069 ,— |
|
1 3 |
TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR |
50 000 |
50 000 |
14 000 |
14 000 |
130 000 ,— |
124 780 ,— |
|
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
217 000 |
217 000 |
173 142 |
173 142 |
176 268 ,— |
194 561 ,— |
|
1 5 |
UTBILDNING |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
114 792 ,— |
107 902 ,— |
|
1 6 |
EXTERNA TJÄNSTER |
322 742 |
322 742 |
258 600 |
258 600 |
232 421 ,— |
197 572 ,— |
|
1 7 |
MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG |
12 000 |
12 000 |
8 000 |
8 000 |
13 018 ,— |
12 074 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
11 117 600 |
11 117 600 |
10 851 352 |
10 851 352 |
10 719 498 ,— |
10 661 622 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
||||||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
648 000 |
648 000 |
563 904 |
563 904 |
599 891 ,— |
619 317 ,— |
|
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
794 700 |
794 700 |
790 481 |
790 481 |
749 027 ,— |
595 837 ,— |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
15 000 |
15 000 |
4 000 |
4 000 |
7 162 ,— |
5 717 ,— |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
213 000 |
213 000 |
120 900 |
120 900 |
96 947 ,— |
96 835 ,— |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
175 500 |
175 500 |
344 500 |
344 500 |
130 925 ,— |
143 749 ,— |
|
2 5 |
ADMINISTRATIVA MÖTEN |
4 000 |
4 000 |
100 |
100 |
18 000 ,— |
15 056 ,— |
|
2 6 |
KONTINUITETSPLAN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 850 200 |
1 850 200 |
1 823 885 |
1 823 885 |
1 601 952 ,— |
1 476 511 ,— |
|
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
||||||
|
3 0 |
ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET |
330 000 |
330 000 |
304 148 |
184 148 |
250 795 ,— |
251 984 ,— |
|
3 1 |
ICKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA ARBETSPROGRAMMET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
3 2 |
KOMPETENS OCH ARBETSMARKNAD |
1 983 000 |
1 983 000 |
1 505 000 |
1 405 000 |
1 590 683 ,— |
1 799 231 ,— |
|
3 3 |
YRKESUTBILDNINGSSYSTEM OCH YRKESUTBILDNINGSINSTITUTIONER |
2 042 000 |
2 042 000 |
1 840 000 |
1 600 000 |
1 902 030 ,— |
1 776 250 ,— |
|
3 4 |
LÄRANDE OCH ANSTÄLLBARHET |
546 000 |
546 000 |
1 112 407 |
722 407 |
1 121 000 ,— |
2 295 033 ,— |
|
3 5 |
KOMMUNIKATION |
620 000 |
620 000 |
841 098 |
591 098 |
671 748 ,— |
693 138 ,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
5 521 000 |
5 521 000 |
5 602 653 |
4 502 653 |
5 536 256 ,— |
6 815 636 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
18 488 800 |
18 488 800 |
18 277 890 |
17 177 890 |
17 857 706 ,— |
18 953 769 ,— |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 12 |
3 |
10 |
4 |
7 |
3 |
9 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
9 |
|
AD 9 |
— |
7 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 8 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 7 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AD |
3 |
46 |
4 |
42 |
3 |
46 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
2 |
4 |
1 |
2 |
2 |
3 |
|
AST 8 |
2 |
4 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AST 7 |
1 |
11 |
3 |
6 |
3 |
10 |
|
AST 6 |
— |
8 |
2 |
7 |
— |
8 |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
6 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST |
6 |
36 |
8 |
32 |
7 |
35 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
9 |
82 |
12 |
74 |
10 |
81 |
|
Totalsumma |
91 |
86 |
91 |
|||
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
|
Kontraktsanställda |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
6 |
6 |
|
FG III |
4 |
9 |
|
FG II |
12 |
12 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Totalt FG |
25 |
30 |
|
Utsända nationella experter |
4 |
4 |
|
Summa |
29 |
34 |
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/7 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2021
(2021/C 114/02)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
1 0 |
SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
21 600 000 |
21 779 000 |
20 779 000 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
21 600 000 |
21 779 000 |
20 779 000 ,— |
|
5 |
DIVERSE INTÄKTER |
|||
|
5 0 |
INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM |
|
— |
0 ,— |
|
5 2 |
INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR |
|
p.m. |
p.m. |
|
5 4 |
ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE |
|
p.m. |
6 504 ,— |
|
5 9 |
ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
18 000 |
3 000 |
110 ,— |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
18 000 |
3 000 |
6 614 ,— |
|
6 |
INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
|||
|
6 0 |
INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
202 000 |
197 000 |
1 135 922 ,— |
|
|
Avdelning 6 – Totalt |
202 000 |
197 000 |
1 135 922 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
21 820 000 |
21 979 000 |
21 921 536 ,— |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
13 658 000 |
13 314 000 |
12 965 679 ,— |
|
1 3 |
DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR |
220 000 |
310 000 |
291 682 ,— |
|
1 4 |
PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |
202 000 |
266 000 |
235 579 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
14 080 000 |
13 890 000 |
13 492 940 ,— |
|
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
|||
|
2 0 |
Underhåll av byggnader och tillhörande kostnader |
703 000 |
694 000 |
693 390 ,— |
|
2 1 |
HYRA |
24 000 |
24 000 |
22 920 ,— |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
849 000 |
822 000 |
832 232 ,— |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
12 000 |
30 000 |
12 160 ,— |
|
2 4 |
POST- OCH TELEAVGIFTER |
52 000 |
65 000 |
61 655 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 640 000 |
1 635 000 |
1 622 357 ,— |
|
3 |
DRIFTSKOSTNADER |
|||
|
3 0 |
DRIFTSKOSTNADER |
6 100 000 |
5 870 000 |
6 373 863 ,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
6 100 000 |
5 870 000 |
6 373 863 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
21 820 000 |
21 395 000 |
21 489 160 ,— |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 13 |
2 |
3 |
— |
1 |
2 |
3 |
|
AD 12 |
1 |
8 |
3 |
5 |
1 |
8 |
|
AD 11 |
— |
5 |
— |
2 |
1 |
5 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
2 |
— |
6 |
|
AD 9 |
1 |
6 |
1 |
4 |
1 |
6 |
|
AD 8 |
— |
8 |
1 |
8 |
— |
8 |
|
AD 7 |
— |
6 |
— |
8 |
— |
5 |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
6 |
— |
2 |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
1 |
|
Delsumma AD |
4 |
47 |
5 |
40 |
5 |
46 |
|
AST 11 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
7 |
— |
5 |
— |
7 |
|
AST 8 |
2 |
7 |
— |
2 |
1 |
7 |
|
AST 7 |
2 |
5 |
1 |
11 |
2 |
5 |
|
AST 6 |
2 |
2 |
3 |
1 |
2 |
2 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
1 |
5 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
1 |
1 |
1 |
— |
2 |
|
AST 1 |
— |
— |
1 |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST |
6 |
33 |
6 |
35 |
6 |
34 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
10 |
81 |
11 |
75 |
11 |
80 |
|
Totalsumma |
91 |
86 |
91 |
|||
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
|
Kontraktsanställda |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
7 |
6 |
|
FG III |
3 |
3 |
|
FG II |
4 |
4 |
|
FG I |
0 |
0 |
|
Totalt FG |
14 |
13 |
|
Utsända nationella experter |
0 |
1 |
|
Totalt |
14 |
14 |
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/12 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2021
(2021/C 114/03)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER |
|||
|
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EFTASTATERNA |
51 249 693 |
47 611 067 |
45 213 228 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
51 249 693 |
47 611 067 |
45 213 228 ,— |
|
2 |
DIVERSE INKOMSTER |
|||
|
2 0 |
BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM |
|
p.m. |
p.m. |
|
2 1 |
INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING |
|
p.m. |
p.m. |
|
2 2 |
BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1) |
631 000 |
15 618 000 |
6 846 000 ,— |
|
2 3 |
ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 4 |
GÅVOR OCH LEGAT |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 5 |
DIVERSE AVKASTNINGAR |
|
— |
0 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
631 000 |
15 618 000 |
6 846 000 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
51 880 693 |
63 229 067 |
52 059 228 ,— |
|
(1) |
2021:
2020:
2019:
|
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST (1) |
29 184 743 |
26 812 322 |
25 657 984 ,— |
|
1 2 |
REKRYTERINGSAVGIFTER (2) |
540 000 |
234 460 |
259 603 ,— |
|
1 3 |
TJÄNSTERESOR (3) |
300 000 |
155 256 |
761 148 ,— |
|
1 4 |
PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR (4) |
925 000 |
784 494 |
646 382 ,— |
|
1 6 |
SOCIALA INSATSER |
14 000 |
14 000 |
14 000 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
30 963 743 |
28 000 532 |
27 339 117 ,— |
|
2 |
ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
|||
|
2 1 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (5) |
3 671 500 |
3 669 255 |
3 275 560 ,— |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
405 000 |
541 203 |
295 853 ,— |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (6) |
767 000 |
685 897 |
741 659 ,— |
|
2 4 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
9 000 |
570 |
2 057 ,— |
|
2 5 |
MILJÖBYRÅNS STYRNING (7) |
110 000 |
51 022 |
261 416 ,— |
|
2 6 |
BYRÅNS MILJÖSTYRNING |
30 000 |
9 965 |
6 461 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
4 992 500 |
4 957 912 |
4 583 006 ,— |
|
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
3 3 |
RESURSER (8) |
13 833 450 |
15 880 034 |
14 224 298 ,— |
|
3 4 |
STRATEGISKA ÅTGÄRDER (9) |
121 000 |
40 811 245 |
12 680 324 ,— |
|
3 5 |
Arbetsområden |
1 970 000 |
|
|
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
15 924 450 |
56 691 279 |
26 904 622 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
51 880 693 |
89 649 723 |
58 826 745 ,— |
|
(1) |
2021:
2020:
2019:
|
|
(2) |
2020:
2019: \
|
|
(3) |
2020:
2019:
|
|
(4) |
2020:
2019:
|
|
(5) |
2019:
|
|
(6) |
2020:
2019:
|
|
(7) |
2019:
|
|
(8) |
2020:
2019:
|
|
(9) |
2021:
2020:
2019:
|
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
|
AD 13 |
1 |
6 |
— |
1 |
1 |
6 |
|
AD 12 |
— |
16 |
1 |
6 |
— |
16 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
10 |
|
AD 10 |
— |
11 |
— |
13 |
— |
11 |
|
AD 9 |
— |
9 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 8 |
— |
5 |
— |
8 |
— |
5 |
|
AD 7 |
— |
7 |
— |
10 |
— |
4 |
|
AD 6 |
— |
12 |
— |
10 |
— |
4 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AD |
1 |
79 |
1 |
67 |
1 |
68 |
|
AST 11 |
1 |
2 |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 10 |
1 |
5 |
— |
3 |
1 |
5 |
|
AST 9 |
1 |
11 |
1 |
4 |
2 |
11 |
|
AST 8 |
— |
11 |
1 |
6 |
— |
11 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
9 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
10 |
|
AST 5 |
— |
7 |
— |
9 |
— |
7 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
10 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
5 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST |
3 |
57 |
2 |
56 |
3 |
58 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
4 |
136 |
3 |
123 |
4 |
126 |
|
Totalsumma |
140 |
126 |
130 |
|||
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
|
Kontraktsanställda |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
59 |
52 |
|
FG III |
11 |
12 |
|
FG II |
10 |
7 |
|
FG I |
|
|
|
Totalt FG |
80 |
71 |
|
Utsända nationella experter |
20 |
12 |
|
Totalt |
100 |
83 |
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/19 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2021
(2021/C 114/04)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
1 2 |
EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 04 03 14 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) |
21 053 287 |
20 379 899 |
20 488 990 ,— |
|
1 3 |
EU BIDRAG FRÅN ÅTERANVÄNDNING AV ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR |
246 713 |
20 101 |
57 010 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
21 300 000 |
20 400 000 |
20 546 000 ,— |
|
4 |
INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR |
|||
|
4 2 |
SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN |
|
— |
|
|
4 3 |
SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER |
|
p.m. |
p.m. |
|
4 9 |
SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
|
— |
p.m. |
|
8 |
BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
8 0 |
BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 8 – Totalt |
|
p.m. |
p.m. |
|
9 |
DIVERSE INKOMSTER |
|||
|
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
|
p.m. |
p.m. |
|
10 |
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
|||
|
10 1 |
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 10 – Totalt |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTALSUMMA |
21 300 000 |
20 400 000 |
20 546 000 ,— |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2021 |
Anslag 2020 |
Genomförande 2019 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
1 |
UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
14 209 000 |
14 209 000 |
13 807 700 |
13 807 700 |
13 390 456,68 |
13 336 543,19 |
|
1 3 |
TJÄNSTERESOR OCH RESOR |
65 000 |
65 000 |
6 500 |
6 500 |
68 000 ,— |
54 264,14 |
|
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
262 000 |
262 000 |
202 700 |
202 700 |
263 017,81 |
175 796,83 |
|
1 5 |
UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
24 372 ,— |
24 372 ,— |
|
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
4 000 |
4 000 |
1 000 |
1 000 |
3 123,75 |
1 735,29 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
14 540 000 |
14 540 000 |
14 017 900 |
14 017 900 |
13 748 970,24 |
13 592 711,45 |
|
2 |
BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||||
|
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
757 600 |
757 600 |
1 021 764 |
1 021 764 |
712 055,10 |
609 272,51 |
|
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
1 261 200 |
1 261 200 |
1 175 776 |
1 175 776 |
962 627,67 |
706 254,16 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
p.m. |
p.m. |
18 380 |
18 380 |
61 791 ,— |
30 895,50 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
66 000 |
66 000 |
47 300 |
47 300 |
51 919,79 |
37 250,35 |
|
2 4 |
POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
8 200 |
8 200 |
3 300 |
3 300 |
8 295,33 |
7 570,69 |
|
2 5 |
MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
100 000 |
100 000 |
20 000 |
20 000 |
90 626,92 |
63 126,92 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
2 193 000 |
2 193 000 |
2 286 520 |
2 286 520 |
1 887 315,81 |
1 454 370,13 |
|
3 |
UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG |
||||||
|
3 0 |
DRIFTSUTGIFTER |
375 000 |
375 000 |
592 430 |
592 430 |
442 010,45 |
491 605,47 |
|
3 1 |
PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET |
3 557 000 |
3 557 000 |
3 948 350 |
3 391 350 |
3 757 265,13 |
3 533 649,38 |
|
3 2 |
OPERATIVA UPPDRAG |
635 000 |
635 000 |
111 800 |
111 800 |
715 287,56 |
668 477,53 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
4 567 000 |
4 567 000 |
4 652 580 |
4 095 580 |
4 914 563,14 |
4 693 732,38 |
|
4 |
UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER |
||||||
|
4 2 |
SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN |
|
|
|
|
|
|
|
4 3 |
SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER |
|
|
|
|
|
|
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||||
|
8 0 |
BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
Avdelning 8 – Totalt |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
||||||
|
9 9 |
KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
||||||
|
10 1 |
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
Avdelning 10 – Totalt |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALSUMMA |
21 300 000 |
21 300 000 |
20 957 000 |
20 400 000 |
20 550 849,19 |
19 740 813,96 |
Anmärkningar
Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:
|
|
|
Betalningar |
|
|
Åtaganden |
|
2021 |
2022 |
|
Utestående åtaganden som ingåtts före 2021 |
120 000 |
120 000 |
- |
|
Anslag 2021 |
375 000 |
255 000 |
120 000 |
|
Totalt |
495 000 |
375 000 |
120 000 |
Anmärkningar
Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:
|
|
|
Betalningar |
|
|
Åtaganden |
|
2021 |
2022 |
|
Utestående åtaganden som ingåtts före 2021 |
1 800 000 |
1 800 000 |
- |
|
Anslag 2021 |
3 557 000 |
1 757 000 |
1 800 000 |
|
Totalt |
5 357 000 |
3 557 000 |
1 800 000 |
Anmärkningar
Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:
|
|
|
Betalningar |
|
|
Åtaganden |
|
2021 |
2022 |
|
Utestående åtaganden som ingåtts före 2021 |
40 000 |
40 000 |
- |
|
Anslag 2021 |
635 000 |
595 000 |
40 000 |
|
Totalt |
675 000 |
635 000 |
40 000 |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AD 12 |
— |
10 |
— |
4 |
— |
10 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
11 |
— |
9 |
|
AD 9 |
— |
13 |
— |
11 |
— |
13 |
|
AD 8 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 7 |
— |
3 |
— |
8 |
— |
1 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AD |
— |
57 |
— |
56 |
— |
56 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 10 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 9 |
— |
13 |
— |
8 |
— |
10 |
|
AST 8 |
— |
6 |
— |
9 |
— |
10 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
4 |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST |
— |
29 |
— |
30 |
— |
30 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
— |
86 |
— |
86 |
— |
86 |
|
Totalsumma |
86 |
86 |
86 |
|||
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/25 |
Sammanställning över för inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2021
(2021/C 114/05)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
|||
|
1 0 |
INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
330 409 000 |
310 595 246 |
293 953 058 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
330 409 000 |
310 595 246 |
293 953 058 ,— |
|
2 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EES |
|||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EES |
55 448 000 |
45 078 000 |
21 028 564 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
55 448 000 |
45 078 000 |
21 028 564 ,— |
|
3 |
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET |
|||
|
3 0 |
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
— |
— |
0 ,— |
|
5 |
INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
|||
|
5 2 |
INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
62 000 |
73 000 |
92 999 ,— |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
62 000 |
73 000 |
92 999 ,— |
|
6 |
EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM |
|||
|
6 0 |
EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM |
p.m. |
p.m. |
95 238 ,— |
|
|
Avdelning 6 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
95 238 ,— |
|
7 |
KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER |
|||
|
7 0 |
KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER |
p.m. |
13 802 754 |
14 468 303 ,— |
|
|
Avdelning 7 – Totalt |
p.m. |
13 802 754 |
14 468 303 ,— |
|
9 |
DIVERSE INKOMSTER |
|||
|
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
p.m. |
200 000 |
99 976 ,— |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
200 000 |
99 976 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
385 919 000 |
369 749 000 |
329 738 138 ,— |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
112 009 000 |
105 070 000 |
106 653 925 ,— |
|
1 2 |
UTGIFTER AVSEENDE REKRYTERING AV PERSONAL |
300 000 |
300 000 |
309 776 ,— |
|
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
750 000 |
910 000 |
1 196 654 ,— |
|
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
2 734 000 |
2 227 000 |
2 927 886 ,— |
|
1 5 |
UTBILDNING |
770 000 |
800 000 |
246 816 ,— |
|
1 6 |
EXTERNA TJÄNSTER |
11 438 000 |
6 971 000 |
3 935 591 ,— |
|
1 7 |
REPRESENTATION OCH EVENEMANG |
125 000 |
160 000 |
116 096 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
128 126 000 |
116 438 000 |
115 386 744 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
15 397 000 |
47 923 000 |
50 931 784 ,— |
|
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
29 382 000 |
32 563 000 |
22 522 428 ,— |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
648 000 |
700 000 |
794 809 ,— |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
3 890 000 |
1 206 000 |
5 460 622 ,— |
|
2 4 |
PORTO |
60 000 |
65 000 |
123 024 ,— |
|
2 5 |
ÖVRIGA MÖTEN |
320 000 |
299 000 |
304 050 ,— |
|
2 6 |
RESTAURANT OCH CATERING |
1 061 000 |
1 878 000 |
1 924 635 ,— |
|
2 7 |
INFORMATION OCH PUBLICERING |
2 567 000 |
1 500 000 |
999 827 ,— |
|
2 8 |
FÖRETAGSRÅDGIVNING OCH GRANSKNINGSTJÄNSTER |
2 850 000 |
3 990 000 |
673 195 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
56 175 000 |
90 124 000 |
83 734 374 ,— |
|
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
3 0 |
DRIFTSUTGIFTER |
153 626 000 |
141 015 000 |
135 031 185 ,— |
|
3 1 |
UTGIFTER FÖR VERKSAMHETSRELATERADE IT-PROJEKT |
22 600 000 |
22 172 000 |
7 616 686 ,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
176 226 000 |
163 187 000 |
142 647 871 ,— |
|
9 |
ÖVRIGA UTGIFTER |
|||
|
9 0 |
PRELIMINÄRA ANSLAG |
25 392 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
25 392 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
385 919 000 |
369 749 000 |
341 768 989 ,— |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 14 |
— |
9 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AD 13 |
— |
13 |
— |
10 |
— |
12 |
|
AD 12 |
— |
45 |
— |
43 |
— |
44 |
|
AD 11 |
— |
51 |
— |
43 |
— |
47 |
|
AD 10 |
— |
51 |
— |
43 |
— |
44 |
|
AD 9 |
— |
55 |
— |
43 |
— |
46 |
|
AD 8 |
— |
71 |
— |
59 |
— |
66 |
|
AD 7 |
— |
94 |
— |
65 |
— |
76 |
|
AD 6 |
— |
65 |
— |
23 |
— |
46 |
|
AD 5 |
— |
15 |
— |
25 |
— |
3 |
|
Delsumma AD |
— |
472 |
— |
364 |
— |
395 |
|
AST 11 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 10 |
— |
7 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AST 9 |
— |
9 |
— |
6 |
— |
8 |
|
AST 8 |
— |
10 |
— |
16 |
— |
19 |
|
AST 7 |
— |
19 |
— |
22 |
— |
15 |
|
AST 6 |
— |
20 |
— |
25 |
— |
15 |
|
AST 5 |
— |
38 |
— |
33 |
— |
39 |
|
AST 4 |
— |
46 |
— |
55 |
— |
52 |
|
AST 3 |
— |
32 |
— |
46 |
— |
44 |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
7 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST |
— |
185 |
— |
219 |
— |
201 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
— |
657 |
— |
583 |
— |
596 |
|
Totalsumma |
657 |
583 |
596 |
|||
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
|
Kontraktsanställda |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
110 |
52 |
|
FG III |
81 |
131 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
- |
— |
|
Ytterligare CAs (*1) |
25 |
35 |
|
Totalt FG |
226 |
228 |
|
Utsända nationella experter |
30 |
30 |
|
Totalt |
256 |
258 |
(*1) Begärs i samband med Brexit.
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/32 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2021
(2021/C 114/06)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
1 1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
16 614 372 |
16 288 600 |
15 286 600 ,— |
|
1 2 |
EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT |
1 595 219 |
1 007 367 |
2 197 414 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
18 209 591 |
17 295 967 |
17 484 014 ,— |
|
2 |
ÖVRIGA BIDRAG |
|||
|
2 1 |
NORGES DELTAGANDE |
467 723 |
440 839 |
410 462 ,— |
|
2 2 |
ANSLUTNINGSSTRATEGI |
297 477 |
291 644 |
273 704 ,— |
|
2 3 |
INKOMST AV FÖRSÄLJNING AV CENTRUMETS NUVARANDE LOKALER |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
765 200 |
732 483 |
684 166 ,— |
|
3 |
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING |
|||
|
3 1 |
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
|||
|
4 1 |
INTERNA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
p.m. |
20 433 |
10 173 ,— |
|
4 2 |
RÄNTA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV MEDEL SOM BETALATS TILL ECNN |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 3 |
DIVERSE INKOMSTER |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
20 433 |
10 173 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
18 974 791 |
18 048 883 |
18 178 353 ,— |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET |
|||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
12 187 037 |
11 270 017 |
10 809 640 ,— |
|
1 2 |
PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG |
|
|
|
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
12 187 037 |
11 270 017 |
10 809 640 ,— |
|
2 |
UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET |
|||
|
2 1 |
ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET |
2 136 500 |
2 302 100 |
1 418 546 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
2 136 500 |
2 302 100 |
1 418 546 ,— |
|
3 |
UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT |
|||
|
3 1 |
SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET |
3 056 035 |
3 469 399 |
3 752 752 ,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
3 056 035 |
3 469 399 |
3 752 752 ,— |
|
4 |
UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG |
|||
|
4 1 |
PROJEKT |
1 595 219 |
1 007 367 |
2 197 414 ,— |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
1 595 219 |
1 007 367 |
2 197 414 ,— |
|
5 |
RESERV |
|||
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
|
|
|
|
|
TOTALSUMMA |
18 974 791 |
18 048 883 |
18 178 352 ,— |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AD 12 |
3 |
8 |
3 |
5 |
3 |
9 |
|
AD 11 |
1 |
10 |
— |
7 |
1 |
10 |
|
AD 10 |
— |
11 |
1 |
3 |
1 |
11 |
|
AD 9 |
— |
8 |
1 |
8 |
— |
8 |
|
AD 8 |
— |
3 |
— |
9 |
— |
1 |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
4 |
— |
1 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AD |
5 |
46 |
6 |
42 |
6 |
45 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 9 |
1 |
6 |
— |
3 |
1 |
6 |
|
AST 8 |
1 |
6 |
1 |
2 |
2 |
6 |
|
AST 7 |
— |
6 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AST 6 |
— |
2 |
1 |
8 |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
1 |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST |
2 |
23 |
3 |
21 |
4 |
21 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
7 |
69 |
9 |
63 |
10 |
66 |
|
Totalsumma |
76 |
72 |
76 |
|||
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
|
Kontraktsanställda |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
10 |
9 |
|
FG III |
9 |
9 |
|
FG II |
16 |
15 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Totalt FG |
38 |
36 |
|
Utsända nationella experter |
1 |
1 |
|
Totalt |
39 |
37 |
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/37 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2021
(2021/C 114/07)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
63 955 000 |
61 001 000 |
56 303 981,54 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
63 955 000 |
61 001 000 |
56 303 981,54 |
|
2 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET |
|||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET |
1 687 000 |
1 489 000 |
1 396 347,97 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 687 000 |
1 489 000 |
1 396 347,97 |
|
3 |
DIVERSE INKOMSTER |
|||
|
3 0 |
BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
9 032 786 |
4 064 512 |
178 443,70 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
9 032 786 |
4 064 512 |
178 443,70 |
|
|
TOTALSUMMA |
74 674 786 |
66 554 512 |
57 878 773,21 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
31 827 000 |
32 148 000 |
29 965 496,76 |
|
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
200 000 |
380 000 |
565 365 ,— |
|
1 4 |
PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |
160 000 |
180 000 |
144 765,38 |
|
1 5 |
UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER |
325 000 |
356 000 |
234 515,14 |
|
1 7 |
UTGIFTER FÖR REPRESENTATION |
5 000 |
9 000 |
945,96 |
|
1 8 |
FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER |
960 000 |
948 000 |
952 041,10 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
33 477 000 |
34 021 000 |
31 863 129,34 |
|
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
4 275 000 |
4 388 417 |
3 551 172,52 |
|
2 1 |
DATABEHANDLING |
2 773 000 |
2 634 675 |
2 531 174,14 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
103 000 |
352 034 |
291 098,77 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
205 000 |
297 000 |
216 796,36 |
|
2 4 |
AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
175 000 |
217 200 |
128 728,37 |
|
2 5 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING |
497 000 |
713 674 |
762 334,48 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
8 028 000 |
8 603 000 |
7 481 304,64 |
|
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
3 0 |
DRIFTSUTGIFTER |
24 137 000 |
19 866 000 |
18 355 895,53 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
24 137 000 |
19 866 000 |
18 355 895,53 |
|
|
TOTALSUMMA |
65 642 000 |
62 490 000 |
57 700 329,51 |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
7 |
— |
5 |
— |
7 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
5 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
24 |
— |
9 |
— |
23 |
|
AD 9 |
— |
24 |
— |
16 |
— |
24 |
|
AD 8 |
— |
22 |
— |
29 |
— |
22 |
|
AD 7 |
— |
29 |
— |
12 |
— |
26 |
|
AD 6 |
— |
14 |
— |
17 |
— |
10 |
|
AD 5 |
— |
3 |
— |
27 |
— |
— |
|
Delsumma AD |
— |
137 |
— |
121 |
— |
126 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
2 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
10 |
|
AST 5 |
— |
15 |
— |
13 |
— |
15 |
|
AST 4 |
— |
7 |
— |
15 |
— |
5 |
|
AST 3 |
— |
7 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
3 |
— |
— |
|
Delsumma AST |
— |
58 |
— |
50 |
— |
51 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
3 |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
Totalt |
— |
198 |
— |
174 |
— |
180 |
|
Totalsumma |
198 |
174 |
180 |
|||
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
|
Kontraktsanställda |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
80 |
67 |
|
FG III |
41 |
41 |
|
FG II |
12 |
11 |
|
FG I |
1 |
2 |
|
Totalt FG |
134 |
121 |
|
Utsända nationella experter |
5 |
5 |
|
Totalt |
139 |
126 |
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/42 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2021
(2021/C 114/08)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
16 014 000 |
15 958 000 |
15 419 175 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
16 014 000 |
15 958 000 |
15 419 175 ,— |
|
2 |
ÖVRIGA BIDRAG |
|||
|
2 0 |
ÖVRIGA BIDRAG |
100 100 |
100 100 |
100 100 ,— |
|
2 2 |
ÖVRIGA BIDRAG FÖR SPECIFIKA PROJEKT |
p.m. |
p.m. |
399 584 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
100 100 |
100 100 |
499 684 ,— |
|
5 |
DIVERSE INKOMSTER |
|||
|
5 0 |
BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 2 |
INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 4 |
DIVERSE INKOMSTER |
p.m. |
p.m. |
491,03 |
|
5 9 |
ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
p.m. |
p.m. |
128 ,— |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
619,03 |
|
6 |
INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
|||
|
6 0 |
INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Avdelning 6 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
16 114 100 |
16 058 100 |
15 919 478,03 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
6 944 000 |
6 703 800 |
6 213 095,94 |
|
1 4 |
PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |
27 000 |
25 000 |
25 238,80 |
|
1 5 |
UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER |
93 000 |
92 200 |
75 878,05 |
|
1 6 |
SOCIAL SERVICE |
30 000 |
35 000 |
0 ,— |
|
1 8 |
JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
1 9 |
PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
7 094 000 |
6 856 000 |
6 314 212,79 |
|
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
632 200 |
633 000 |
595 140,10 |
|
2 1 |
INFORMATIONSTEKNIK |
725 000 |
609 000 |
571 533,41 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
37 000 |
36 500 |
12 685,75 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
64 000 |
80 500 |
54 403,74 |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
82 000 |
91 000 |
79 552,66 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 540 200 |
1 450 000 |
1 313 315,66 |
|
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
3 0 |
PRIORITETSOMRÅDEN OCH OPERATIV VERKSAMHET |
7 404 300 |
7 629 000 |
7 548 449,57 |
|
3 1 |
STÖD TILL DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN |
75 600 |
123 100 |
46 117,70 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
7 479 900 |
7 752 100 |
7 594 567,27 |
|
4 |
UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG |
|||
|
4 1 |
2016 IPA II-PROGRAMMET |
p.m. |
p.m. |
149 208,70 |
|
4 7 |
2018 IPA II-PROGRAMMET |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 9 |
NYA IPA II-PROGRAMMET |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
149 208,70 |
|
5 |
RESERV |
|||
|
5 0 |
RESERV |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
16 114 100 |
16 058 100 |
15 371 304,42 |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 11 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 10 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
4 |
|
AD 9 |
— |
9 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
6 |
— |
4 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AD |
— |
24 |
— |
24 |
— |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
6 |
— |
2 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
8 |
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST |
— |
16 |
— |
16 |
— |
16 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
— |
40 |
— |
40 |
— |
40 |
|
Totalsumma |
40 |
40 |
40 |
|||
Beräknat antal kontraktsanställda, lokalt anställda och utstationerade nationella experter (uttryckt i heltidsekvivalenter)
|
Kontraktsanställda |
2021 |
2020 |
31.12.2019 |
|
FG IV |
4 |
2 |
2 |
|
FG III |
14 |
14 |
12 |
|
FG II |
7 |
9 |
9 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Totalt FG |
25 |
25 |
23 |
|
Lokalt anställda |
— |
— |
— |
|
Utsända nationella experter |
— |
— |
— |
|
Totalt |
25 |
25 |
23 |
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/48 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2021
(2021/C 114/09)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
INKOMSTER |
|||
|
1 0 |
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER |
18 910 000 |
19 130 000 |
17 671 918 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
18 910 000 |
19 130 000 |
17 671 918 ,— |
|
2 |
BIDRAG |
|||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
|
p.m. |
p.m. |
|
3 |
RESERVER |
|||
|
3 0 |
RESERVER FÖR UNDERSKOTT |
263 000 |
756 000 |
–1 348 900,89 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
263 000 |
756 000 |
–1 348 900,89 |
|
5 |
INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
|||
|
5 0 |
INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
20 000 |
20 000 |
23 992,37 |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
20 000 |
20 000 |
23 992,37 |
|
6 |
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING |
|||
|
6 0 |
INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 6 – Totalt |
|
p.m. |
p.m. |
|
9 |
DIVERSE INKOMSTER |
|||
|
9 1 |
BANKRÄNTOR |
130 000 |
80 000 |
28 799,87 |
|
9 2 |
GÅVOR OCH DONATIONER |
|
p.m. |
p.m. |
|
9 3 |
PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
130 000 |
80 000 |
28 799,87 |
|
|
TOTALSUMMA |
19 323 000 |
19 986 000 |
16 375 809,35 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2021 |
Anslag 2020 |
Genomförande 2019 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
1 |
PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
8 302 000 |
8 302 000 |
7 830 000 |
7 830 000 |
7 052 270,89 |
7 052 270,89 |
|
1 2 |
PERSONALENS FORTBILDNING |
110 000 |
110 000 |
90 000 |
90 000 |
112 908,48 |
112 908,48 |
|
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
250 000 |
250 000 |
290 000 |
290 000 |
225 531,82 |
225 531,82 |
|
1 4 |
YTTERLIGARE TJÄNSTER |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
97 388,46 |
97 388,46 |
|
1 5 |
SOCIALA INSATSER |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
27 176,08 |
27 176,08 |
|
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
10 000 |
3 959,09 |
3 959,09 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
8 787 000 |
8 787 000 |
8 340 000 |
8 340 000 |
7 519 234,82 |
7 519 234,82 |
|
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||||
|
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM |
356 000 |
356 000 |
370 000 |
370 000 |
293 469,46 |
293 469,46 |
|
2 1 |
DATABEHANDLING |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
472 881,15 |
472 881,15 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
55 000 |
55 000 |
60 000 |
60 000 |
19 541,40 |
19 541,40 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATION |
58 000 |
58 000 |
66 000 |
66 000 |
16 971,43 |
16 971,43 |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
92 000 |
92 000 |
95 000 |
95 000 |
69 835,21 |
69 835,21 |
|
2 5 |
MÖTEN OCH KALLELSER |
345 000 |
345 000 |
395 000 |
395 000 |
251 923,28 |
251 923,28 |
|
2 6 |
INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR |
210 000 |
210 000 |
170 000 |
170 000 |
163 844,36 |
163 844,36 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 916 000 |
1 916 000 |
1 956 000 |
1 956 000 |
1 288 466,29 |
1 288 466,29 |
|
3 |
DRIFTSKOSTNADER |
||||||
|
3 0 |
AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA |
8 055 000 |
7 500 000 |
9 000 000 |
8 400 000 |
8 690 992,50 |
6 881 065,25 |
|
3 1 |
UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR |
|
|
|
|
p.m. |
p.m. |
|
3 2 |
INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER |
460 000 |
420 000 |
460 000 |
440 000 |
460 256 ,— |
441 936 ,— |
|
3 3 |
PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR |
|
|
|
|
|
|
|
3 4 |
PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR |
120 000 |
80 000 |
150 000 |
150 000 |
49 537 ,— |
35 659,27 |
|
3 5 |
TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD |
500 000 |
420 000 |
400 000 |
500 000 |
493 643 ,— |
167 252,48 |
|
3 6 |
SÄRSKILDA RÅDGIVARE |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
114 022,19 |
42 195,24 |
|
3 7 |
PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
9 335 000 |
8 620 000 |
10 210 000 |
9 690 000 |
9 808 450,69 |
7 568 108,24 |
|
10 |
ÖVRIGA UTGIFTER |
||||||
|
10 0 |
PRELIMINÄRA ANSLAG |
|
|
|
|
|
|
|
10 1 |
RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
|
|
|
|
|
|
|
10 2 |
BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM |
|
|
|
|
|
|
|
10 3 |
ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA UNIONENS BIDRAG |
|
|
|
|
|
|
|
|
Avdelning 10 – Totalt |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALSUMMA |
20 038 000 |
19 323 000 |
20 506 000 |
19 986 000 |
18 616 151,80 |
16 375 809,35 |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
1 |
— |
— |
— |
1 |
— |
|
AD 13 |
1 |
2 |
1 |
— |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
1 |
2 |
— |
1 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
1 |
— |
|
AD 10 |
1 |
2 |
1 |
— |
1 |
2 |
|
AD 9 |
1 |
2 |
1 |
1 |
— |
2 |
|
AD 8 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
1 |
|
AD 7 |
— |
4 |
— |
— |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AD |
4 |
15 |
4 |
11 |
4 |
14 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
1 |
2 |
— |
1 |
1 |
3 |
|
AST 9 |
— |
4 |
2 |
5 |
— |
4 |
|
AST 8 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 7 |
2 |
7 |
2 |
3 |
2 |
6 |
|
AST 6 |
— |
4 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
6 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST |
3 |
23 |
4 |
25 |
3 |
25 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
7 |
38 |
8 |
36 |
7 |
39 |
|
Totalsumma |
45 |
44 |
46 |
|||
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
|
Kontraktsanställda |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
4 |
5 |
|
FG III |
2 |
1 |
|
FG II |
|
— |
|
FG I |
|
— |
|
Totalt FG |
|
— |
|
Utsända nationella xperter |
1 |
1 |
|
Summa |
7 |
7 |
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/54 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2021
(2021/C 114/10)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN |
|||
|
1 0 |
INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN |
41 304 500 |
36 088 600 |
33 241 197 ,— |
|
1 1 |
BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONERNA |
2 923 600 |
5 447 400 |
2 644 024 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
44 228 100 |
41 536 000 |
35 885 221 ,— |
|
2 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
|||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 |
INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE |
|||
|
3 0 |
INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE |
629 900 |
664 600 |
733 669 ,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
629 900 |
664 600 |
733 669 ,— |
|
4 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
|||
|
4 0 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
642 150 |
710 000 |
669 227 ,— |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
642 150 |
710 000 |
669 227 ,— |
|
5 |
ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR |
|||
|
5 0 |
ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR |
1 309 150 |
3 894 084 |
0 ,— |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
1 309 150 |
3 894 084 |
0 ,— |
|
6 |
ÅTERBETALNINGAR |
|||
|
6 0 |
ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
6 1 |
EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Avdelning 6 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
46 809 300 |
46 804 684 |
37 288 117 ,— |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
26 731 000 |
24 819 200 |
23 727 525 ,— |
|
1 3 |
TJÄNSTERESOR OCH RESOR |
98 500 |
66 600 |
67 050 ,— |
|
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
652 900 |
556 300 |
227 920 ,— |
|
1 5 |
UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
1 6 |
SOCIAL OMSORG |
86 600 |
82 000 |
83 400 ,— |
|
1 7 |
MOTTAGNING OCH REPRESENTATION |
2 500 |
2 500 |
69 ,— |
|
1 9 |
PENSIONER |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
27 571 500 |
25 526 600 |
24 105 964 ,— |
|
2 |
FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER |
|||
|
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
3 018 000 |
3 121 800 |
2 975 543 ,— |
|
2 1 |
ADB |
4 528 600 |
3 946 800 |
3 114 441 ,— |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
62 400 |
50 900 |
41 884 ,— |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
231 400 |
249 400 |
216 212 ,— |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
257 700 |
261 500 |
130 152 ,— |
|
2 5 |
KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER |
24 000 |
37 000 |
6 257 ,— |
|
2 6 |
STYRANDE ORGAN |
57 500 |
59 000 |
55 215 ,— |
|
2 7 |
INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION |
100 000 |
100 000 |
136 425 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
8 279 600 |
7 826 400 |
6 676 129 ,— |
|
3 |
DRIFTUTGIFTER |
|||
|
3 0 |
FRILANSÖVERSÄTTNINGAR |
10 220 000 |
10 470 000 |
10 844 446 ,— |
|
3 1 |
UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE |
670 700 |
712 100 |
703 188 ,— |
|
3 2 |
UTGIFTER I SAMBAND MED PROGRAMMET E-CDT |
67 500 |
188 300 |
233 623 ,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
10 958 200 |
11 370 400 |
11 781 257 ,— |
|
10 |
RESERVER |
|||
|
10 0 |
PRELIMINÄRA ANSLAG |
p.m. |
2 081 284 |
0 ,— |
|
|
Avdelning 10 – Totalt |
p.m. |
2 081 284 |
0 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
46 809 300 |
46 804 684 |
42 563 350 ,— |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 13 |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 12 |
16 |
12 |
9 |
5 |
16 |
11 |
|
AD 11 |
10 |
5 |
4 |
4 |
8 |
5 |
|
AD 10 |
7 |
5 |
5 |
7 |
8 |
5 |
|
AD 9 |
5 |
15 |
5 |
4 |
5 |
13 |
|
AD 8 |
— |
22 |
6 |
16 |
— |
21 |
|
AD 7 |
5 |
28 |
7 |
18 |
5 |
26 |
|
AD 6 |
— |
2 |
3 |
20 |
1 |
8 |
|
AD 5 |
— |
— |
1 |
12 |
— |
— |
|
Delsumma AD |
45 |
90 |
41 |
86 |
45 |
90 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
1 |
— |
— |
— |
1 |
— |
|
AST 9 |
3 |
2 |
4 |
— |
3 |
1 |
|
AST 8 |
1 |
1 |
1 |
3 |
1 |
2 |
|
AST 7 |
1 |
5 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
9 |
1 |
7 |
1 |
7 |
|
AST 5 |
— |
19 |
1 |
14 |
— |
20 |
|
AST 4 |
— |
12 |
— |
8 |
— |
12 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
10 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST |
6 |
50 |
7 |
44 |
6 |
50 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST/SC 2 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
Totalt |
51 |
142 |
48 |
132 |
51 |
142 |
|
Totalsumma |
193 |
180 |
193 |
|||
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
|
Kontraktsanställda |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
14 |
14 |
|
FG III |
14 |
14 |
|
FG II |
0 |
0 |
|
FG I |
0 |
— |
|
Totalt |
28 |
28 |
|
Utsända nationella experter |
|
— |
|
Totalt |
28 |
28 |
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/60 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2021
(2021/C 114/11)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
2 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
24 293 698 |
23 691 000 |
22 446 000 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
24 293 698 |
23 691 000 |
22 446 000 ,— |
|
3 |
EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN |
|||
|
3 0 |
EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 |
INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
|||
|
4 0 |
INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
p.m. |
276 314 |
181 576 ,— |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
276 314 |
181 576 ,— |
|
5 |
ADMINISTRATIVA ANSLAG |
|||
|
5 0 |
ADMINISTRATIVA ANSLAG |
2 553 |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
2 553 |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
DIVERSE INKOMSTER |
|||
|
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
p.m. |
200 000 |
244 000 ,— |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
200 000 |
244 000 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
24 296 251 |
24 167 314 |
22 871 576 ,— |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
PERSONALUTGIFTER |
|||
|
1 1 |
LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR |
12 600 000 |
12 547 000 |
11 320 553,58 |
|
1 2 |
UTGIFTER FÖR PERSONALREKRYTERING |
150 000 |
61 000 |
42 303,31 |
|
1 3 |
UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR |
50 000 |
95 000 |
99 587,56 |
|
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
75 000 |
72 000 |
703 586,47 |
|
1 5 |
UTBILDNING |
175 000 |
250 000 |
462 535,70 |
|
1 6 |
EXTERNA TJÄNSTER |
90 000 |
180 000 |
1 197 812,73 |
|
1 7 |
MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG |
3 000 |
3 000 |
2 571,04 |
|
1 8 |
SOCIALT STÖD |
1 462 000 |
1 300 000 |
0 ,— |
|
1 9 |
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER |
65 000 |
90 000 |
0 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
14 670 000 |
14 598 000 |
13 828 950,39 |
|
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
1 336 000 |
1 453 000 |
1 406 946,58 |
|
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
699 000 |
649 000 |
732 185,89 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
55 000 |
81 000 |
51 266,44 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
52 553 |
96 000 |
67 914,51 |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER |
119 000 |
100 000 |
100 291,33 |
|
2 5 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
13 000 |
13 000 |
8 108,20 |
|
2 6 |
LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET |
p.m. |
p.m. |
11 264 ,— |
|
2 7 |
INFORMATION OCH PUBLICERING |
2 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
2 8 |
STUDIER |
16 000 |
18 000 |
0 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
2 292 553 |
2 410 000 |
2 377 976,95 |
|
3 |
DRIFTSKOSTNADER |
|||
|
3 1 |
RÄTTVISA OCH JÄMLIKA SAMHÄLLEN |
3 005 000 |
3 476 000 |
0 ,— |
|
3 2 |
RÄTTVISA, DIGITALA OCH SÄKRA SAMHÄLLEN |
561 000 |
656 000 |
1 538 855,93 |
|
3 3 |
MIGRATION OCH ASYL |
710 000 |
465 000 |
936 951,61 |
|
3 4 |
STÖD TILL SYSTEM FÖR SKYDD AV MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER |
869 000 |
942 000 |
0 ,— |
|
3 5 |
INFORMATION OM RÄTTIGHETER |
1 425 000 |
1 284 000 |
0 ,— |
|
3 6 |
RÄTTSSKIPNING |
p.m. |
p.m. |
547 870,30 |
|
3 7 |
ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET |
p.m. |
60 000 |
2 803 948,92 |
|
3 8 |
BYRÅNS ENHETER OCH SAMRÅDSMEKANISMER |
p.m. |
p.m. |
540 772,25 |
|
3 9 |
RESERV FÖR AVDELNING 3 |
763 698 |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
7 333 698 |
6 883 000 |
6 368 399,01 |
|
4 |
ANDRA DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
4 0 |
SAMARBETSAVTAL |
p.m. |
276 314 |
126 190,47 |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
276 314 |
126 190,47 |
|
|
TOTALSUMMA |
24 296 251 |
24 167 314 |
22 701 516,82 |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AD 11 |
— |
7 |
— |
1 |
— |
5 |
|
AD 10 |
— |
12 |
— |
5 |
— |
10 |
|
AD 9 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
11 |
|
AD 8 |
— |
5 |
— |
11 |
— |
8 |
|
AD 7 |
— |
3 |
— |
11 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AD |
— |
48 |
— |
47 |
— |
48 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
4 |
— |
— |
— |
4 |
|
AST 9 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 8 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
7 |
|
AST 6 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
2 |
— |
7 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST |
— |
24 |
— |
24 |
— |
24 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
— |
72 |
— |
71 |
— |
72 |
|
Totalsumma |
72 |
71 |
72 |
|||
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
|
Kontraktsanställda s |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
20 |
20 |
|
FG III |
10 |
10 |
|
FG II |
2 |
2 |
|
FG I |
— |
— |
|
Totalt |
32 |
32 |
|
Utsända nationella experter |
9 |
9 |
|
Totalt |
41 |
41 |
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/66 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2021
(2021/C 114/12)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
115 558 184 |
96 415 013 |
77 402 000,62 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
115 558 184 |
96 415 013 |
77 402 000,62 |
|
2 |
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
|||
|
2 0 |
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET |
3 062 426 |
2 433 390 |
1 851 441 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
3 062 426 |
2 433 390 |
1 851 441 ,— |
|
3 |
INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
|||
|
3 0 |
INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
|
p.m. |
p.m. |
|
4 |
INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER |
|||
|
4 0 |
INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER |
|
31 357,80 |
33 343,59 |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
|
31 357,80 |
33 343,59 |
|
9 |
DIVERSE INKOMSTER |
|||
|
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
|
p.m. |
p.m. |
|
9 1 |
DIVERSE AVSATTA INKOMSTER |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTALSUMMA |
118 620 610 |
98 879 760,80 |
79 286 785,21 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2021 |
Anslag 2020 |
Genomförande 2019 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
1 |
PERSONAL |
||||||
|
1 1 |
PERSONALKOSTNADER |
49 076 256 |
49 076 256 |
44 308 924,33 |
44 308 924,33 |
41 994 343,69 |
41 633 706,89 |
|
1 2 |
UTGIFTER FÖR PERSONALREKRYTERING |
175 000 |
175 000 |
150 500 |
150 500 |
0 ,— |
0 ,— |
|
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
155 000 |
155 000 |
37 780,93 |
37 780,93 |
240 500 ,— |
235 454,78 |
|
1 4 |
PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |
238 000 |
238 000 |
240 000 |
240 000 |
612 017,31 |
446 674,98 |
|
1 5 |
FORTBILDNING |
500 000 |
500 000 |
300 000 |
300 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
1 6 |
SOCIAL SERVICE |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 426 000 |
1 426 000 |
1 333 200,49 |
1 328 700,49 |
|
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
|
|
|
|
149 ,— |
149 ,— |
|
1 8 |
EXTERNA TJÄNSTER |
914 000 |
914 000 |
1 295 044,48 |
1 295 044,48 |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
52 858 256 |
52 858 256 |
47 758 249,74 |
47 758 249,74 |
44 180 210,49 |
43 644 686,14 |
|
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||||
|
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
6 963 715 |
6 963 715 |
6 127 048,16 |
6 127 048,16 |
5 797 722,37 |
4 704 895,37 |
|
2 1 |
INFORMATIONSTEKNIK OCH UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING |
5 527 000 |
5 527 000 |
5 574 546,74 |
5 574 546,74 |
3 751 146,11 |
2 835 672,56 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
1 494 000 |
1 494 000 |
477 489,35 |
477 489,35 |
278 547,65 |
210 198,75 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
317 750 |
317 750 |
257 500 |
257 500 |
226 477,02 |
159 525,67 |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
245 000 |
245 000 |
228 660 |
228 660 |
317 354,16 |
271 902,24 |
|
2 5 |
LEDNINGSKOSTNADER |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
52 964,18 |
35 239,42 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
14 627 465 |
14 627 465 |
12 745 244,25 |
12 745 244,25 |
10 424 211,49 |
8 217 434,01 |
|
3 |
UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN |
||||||
|
3 0 |
VETENSKAPLIG UTVÄRDERING AV REGLERADE PRODUKTER |
5 764 100 |
5 764 100 |
5 349 082 |
5 349 082 |
2 720 117,38 |
2 653 468,26 |
|
3 1 |
RISKBEDÖMNING OCH VETENSKAPLIGT STÖD |
6 072 399 |
6 072 399 |
4 898 090 |
4 898 090 |
2 598 553,43 |
2 532 805,40 |
|
3 2 |
EFSA:S VETENSKAPLIGA SAMARBETE |
22 640 253 |
12 087 889 |
11 512 815,21 |
7 308 920,21 |
7 923 684,31 |
7 161 985,48 |
|
3 4 |
KOMMUNIKATION |
5 454 200 |
5 454 200 |
3 396 454,17 |
3 396 454,17 |
1 292 882,31 |
1 048 168,58 |
|
3 5 |
ÖVERGRIPANDE OPERATIVT STÖD |
21 718 185 |
21 756 301 |
17 363 320,43 |
17 423 720,43 |
10 837 595,01 |
7 252 004,80 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
61 649 137 |
51 134 889 |
42 519 761,81 |
38 376 266,81 |
25 372 832,44 |
20 648 432,52 |
|
|
TOTALSUMMA |
129 134 858 |
118 620 610 |
103 023 255,80 |
98 879 760,80 |
79 977 254,42 |
72 510 552,67 |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
4 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
20 |
— |
14 |
— |
19 |
|
AD 9 |
1 |
43 |
— |
30 |
1 |
40 |
|
AD 8 |
4 |
68 |
2 |
61 |
3 |
62 |
|
AD 7 |
— |
68 |
3 |
49 |
1 |
59 |
|
AD 6 |
— |
52 |
— |
35 |
— |
43 |
|
AD 5 |
— |
9 |
— |
7 |
— |
10 |
|
Delsumma AD |
5 |
279 |
5 |
210 |
5 |
250 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
2 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
9 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
21 |
— |
16 |
— |
21 |
|
AST 4 |
— |
32 |
— |
36 |
— |
34 |
|
AST 3 |
— |
17 |
— |
19 |
— |
22 |
|
AST 2 |
— |
11 |
— |
17 |
— |
11 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
Delsumma AST |
— |
96 |
— |
98 |
— |
99 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
5 |
375 |
5 |
308 |
5 |
349 |
|
Totalsumma |
380 |
313 |
354 |
|||
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
|
Kontraktsanställda |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
122 |
114 |
|
FG III |
7 |
7 |
|
FG II |
17 |
18 |
|
FG I |
0 |
0 |
|
Totalt FG |
146 |
139 |
|
Utsända nationella experter |
16 |
16 |
|
Totalt |
162 |
155 |
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/72 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2021
(2021/C 114/13)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2021 |
Anslag 2020 |
Genomförande 2019 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
2 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
||||||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
84 789 015 |
84 789 015 |
79 853 932 ,— |
80 975 192 ,— |
80 511 842 ,— |
79 265 391 ,— |
|
2 1 |
DRIFTSINKOMSTER |
390 000 |
390 000 |
16 870 405,95 |
16 870 405,95 |
16 280 184,82 |
16 280 684,82 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
85 179 015 |
85 179 015 |
96 724 337,95 |
97 845 597,95 |
96 792 026,82 |
95 546 075,82 |
|
|
TOTALSUMMA |
85 179 015 |
85 179 015 |
96 724 337,95 |
97 845 597,95 |
96 792 026,82 |
95 546 075,82 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2021 |
Anslag 2020 |
Genomförande 2019 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
1 |
PERSONAL |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
27 336 000 |
27 336 000 |
26 095 675 |
26 095 675 |
24 473 703,31 |
24 438 454,68 |
|
1 2 |
DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL |
438 000 |
438 000 |
327 337 ,— |
327 337 ,— |
248 725,67 |
223 477,84 |
|
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
95 000 |
95 000 |
90 000 ,— |
90 000 ,— |
98 000 ,— |
92 624,80 |
|
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
35 000 |
35 000 |
35 000 ,— |
35 000 ,— |
35 000 ,— |
18 754,12 |
|
1 5 |
UTBILDNING |
240 000 |
240 000 |
230 000 ,— |
230 000 ,— |
185 029,95 |
152 146,61 |
|
1 6 |
SOCIALA INSATSER |
700 000 |
700 000 |
670 000 ,— |
670 000 ,— |
1 150 000 ,— |
1 140 922,72 |
|
1 7 |
MOTTAGNING OCH REPRESENTATION |
33 000 |
33 000 |
22 000 ,— |
22 000 ,— |
38 000 ,— |
26 200,55 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
28 877 000 |
28 877 000 |
27 470 012 ,— |
27 470 012 ,— |
26 228 458,93 |
26 092 581,32 |
|
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
3 664 935 |
3 664 935 |
3 509 190,73 |
3 509 190,73 |
3 390 189,86 |
2 907 061,70 |
|
2 1 |
IT-INKÖP |
688 277 |
688 277 |
926 651,50 |
926 651,50 |
519 655,14 |
423 750,81 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
36 000 |
36 000 |
183 000 ,— |
183 000 ,— |
83 646,13 |
40 685,46 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
108 500 |
108 500 |
101 500 ,— |
101 500 ,— |
57 263,04 |
43 816,51 |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
78 908 |
78 908 |
88 907 ,— |
88 907 ,— |
90 000 ,— |
60 298,67 |
|
2 5 |
UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN |
111 000 |
111 000 |
125 000 ,— |
125 000 ,— |
120 095 ,— |
108 351,78 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
4 687 620 |
4 687 620 |
4 934 249,23 |
4 934 249,23 |
4 260 849,17 |
3 583 964,93 |
|
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
||||||
|
3 1 |
INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASER |
8 012 007 |
6 707 018 |
5 322 586 ,— |
6 226 555 ,— |
5 221 507,03 |
5 794 387,14 |
|
3 2 |
INFORMATION OCH KOMMUNIKATION |
200 000 |
200 000 |
152 464 ,— |
162 464 ,— |
159 379,75 |
149 774,26 |
|
3 3 |
VERKSAMHETSRELATERADE SEMINARIER OCH UTBILDNING |
731 000 |
704 999 |
909 775 ,— |
878 929 ,— |
1 184 466,66 |
789 785,50 |
|
3 5 |
UNDERSÖKNINGAR |
1 828 100 |
449 100 |
388 100 ,— |
590 600 ,— |
671 070 ,— |
267 910 ,— |
|
3 6 |
UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN |
632 000 |
583 500 |
525 000 ,— |
530 910 ,— |
678 400 ,— |
584 956,80 |
|
3 7 |
DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT) |
1 280 000 |
1 321 266 |
1 326 299,62 |
1 218 645,62 |
1 461 664,04 |
1 400 405,13 |
|
3 8 |
ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING |
20 626 000 |
23 302 920 |
25 009 988 |
24 084 988 |
28 659 625,52 |
22 837 607,90 |
|
3 9 |
SAMARBETE OM KUSTBEVAKNINGSUPPGIFTER |
18 305 288 |
18 345 592 |
14 096 954 |
15 159 335 |
11 788 917,09 |
15 226 149,80 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
51 614 395 |
51 614 395 |
47 731 166,62 |
48 852 426,62 |
49 825 030,09 |
47 050 976,53 |
|
5 |
PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER |
||||||
|
5 1 |
TJÄNSTER AVSEENDE SJÖFARTSINFORMATION |
p.m. |
p.m. |
2 248 000 ,— |
2 248 000 ,— |
1 223 944,62 |
214 509,04 |
|
5 2 |
STÖD TILL KANDIDATLÄNDER OCH LÄNDER SOM OMFATTAS AV GRANNSKAPSPOLITIKEN |
p.m. |
p.m. |
1 188 855,08 |
1 188 855,08 |
4 197 600,96 |
2 233 660,61 |
|
5 3 |
SERVICENIVÅAVTAL AVSEENDE ÖVERVAKNING |
p.m. |
p.m. |
2 840 785,71 |
2 840 785,71 |
14 646 627,10 |
8 442 257,62 |
|
5 4 |
CLEANSEANETS TJÄNSTER FÖR TREDJE PARTER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
5 5 |
COPERNICUS |
p.m. |
p.m. |
9 855 000 ,— |
9 855 000 ,— |
15 069 724,26 |
8 730 004,12 |
|
5 6 |
EQUASIS |
p.m. |
p.m. |
400 000 ,— |
400 000 ,— |
690 645 ,— |
444 170 ,— |
|
5 7 |
THETIS-MODULER |
p.m. |
p.m. |
100 000 ,— |
100 000 ,— |
83 705 ,— |
25 705 ,— |
|
5 9 |
DIVERSE |
p.m. |
p.m. |
–43 730,69 |
–43 730,69 |
63 004 ,— |
0 ,— |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
16 588 910,10 |
16 588 910,10 |
35 975 250,94 |
20 090 306,39 |
|
|
TOTALSUMMA |
85 179 015 |
85 179 015 |
96 724 337,95 |
97 845 597,95 |
116 289 589,13 |
96 817 829,17 |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AD 13 |
1 |
5 |
— |
2 |
1 |
4 |
|
AD 12 |
1 |
12 |
1 |
7 |
1 |
10 |
|
AD 11 |
— |
20 |
1 |
12 |
— |
17 |
|
AD 10 |
1 |
30 |
— |
21 |
1 |
20 |
|
AD 9 |
— |
35 |
— |
34 |
— |
40 |
|
AD 8 |
— |
24 |
1 |
20 |
— |
31 |
|
AD 7 |
— |
15 |
— |
21 |
— |
18 |
|
AD 6 |
— |
3 |
— |
6 |
— |
3 |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
18 |
— |
3 |
|
Delsumma AD |
3 |
149 |
3 |
144 |
3 |
149 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
13 |
— |
5 |
— |
8 |
|
AST 6 |
— |
22 |
— |
14 |
— |
20 |
|
AST 5 |
— |
15 |
— |
21 |
— |
18 |
|
AST 4 |
— |
6 |
— |
9 |
— |
10 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
Delsumma AST |
— |
60 |
— |
57 |
— |
60 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
3 |
209 |
3 |
201 |
3 |
209 |
|
Totalsumma |
212 |
204 |
212 |
|||
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/77 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet för budgetåret 2021
(2021/C 114/14)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
|||
|
1 0 |
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
109 791 000 |
90 000 000 |
109 639 447,93 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
109 791 000 |
90 000 000 |
109 639 447,93 |
|
2 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
38 900 000 |
37 954 000 |
37 643 000 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
38 900 000 |
37 954 000 |
37 643 000 ,— |
|
3 |
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
|||
|
3 0 |
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
2 649 000 |
2 303 000 |
2 265 330,17 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
2 649 000 |
2 303 000 |
2 265 330,17 |
|
4 |
ÖVRIGA BIDRAG |
|||
|
4 0 |
ÖVRIGA BIDRAG |
p.m. |
p.m. |
16 029 224,75 |
|
4 2 |
DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM |
p.m. |
p.m. |
4 500 000 ,— |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
20 529 224,75 |
|
5 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
|||
|
5 0 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
510 000 |
628 000 |
578 494,86 |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
510 000 |
628 000 |
578 494,86 |
|
6 |
INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
|||
|
6 0 |
INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
450 000 |
655 000 |
144 375 ,— |
|
|
Avdelning 6 – Totalt |
450 000 |
655 000 |
144 375 ,— |
|
7 |
BUDGETKORRIGERINGAR |
|||
|
7 0 |
BUDGETKORRIGERINGAR |
51 502 000 |
51 502 000 |
0 ,— |
|
|
Avdelning 7 – Totalt |
51 502 000 |
51 502 000 |
0 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
203 802 000 |
183 042 000 |
170 799 872,71 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
90 902 000 |
90 639 441 |
90 098 863,13 |
|
1 2 |
REKRYTERINGSAVGIFTER |
582 000 |
782 559 |
697 328,67 |
|
1 4 |
PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |
5 131 000 |
4 978 000 |
5 236 292,70 |
|
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
83 000 |
59 000 |
43 212,79 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
96 698 000 |
96 459 000 |
96 075 697,29 |
|
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
10 005 000 |
9 897 000 |
9 705 178,79 |
|
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
11 943 000 |
8 996 000 |
8 097 463,55 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
201 000 |
131 000 |
311 603,68 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
905 000 |
937 000 |
795 668,15 |
|
2 4 |
PORTO OCH FÖRSÄNDELSEKOSTNADER |
175 000 |
173 000 |
165 278,49 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
23 229 000 |
20 134 000 |
19 075 192,66 |
|
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
3 0 |
CERTIFIERINGSVERKSAMHET |
22 810 000 |
22 263 000 |
28 529 958,63 |
|
3 1 |
STANDARDISERINGSVERKSAMHET |
97 000 |
76 000 |
145 904,73 |
|
3 2 |
IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET |
1 319 000 |
982 000 |
1 008 790,78 |
|
3 3 |
KOMMUNIKATION OCH PUBLICERING |
469 000 |
214 000 |
391 300,48 |
|
3 4 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
595 000 |
335 000 |
772 325,92 |
|
3 5 |
KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING |
p.m. |
3 000 |
21 752 ,— |
|
3 6 |
VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER |
964 000 |
1 452 000 |
1 926 383,82 |
|
3 7 |
UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR |
4 998 000 |
2 214 000 |
5 897 099,79 |
|
3 8 |
TEKNISK UTBILDNING |
715 000 |
391 000 |
602 402,38 |
|
3 9 |
LEDNINGSVERKSAMHET OCH STRATEGISK VERKSAMHET |
5 397 000 |
1 626 000 |
445 708,25 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
37 364 000 |
29 556 000 |
39 741 626,78 |
|
4 |
SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM |
|||
|
4 0 |
TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER |
p.m. |
p.m. |
16 494 317,50 |
|
4 1 |
FORSKNINGSPROGRAM |
p.m. |
p.m. |
71 217,42 |
|
4 2 |
DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM |
p.m. |
p.m. |
2 218 132,08 |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
18 783 667 ,— |
|
5 |
ÖVRIGA UTGIFTER |
|||
|
5 0 |
AVSÄTTNINGAR |
46 511 000 |
36 893 000 |
0 ,— |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
46 511 000 |
36 893 000 |
0 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
203 802 000 |
183 042 000 |
173 676 183,73 |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
25 |
— |
2 |
— |
25 |
|
AD 13 |
— |
33 |
— |
6 |
— |
33 |
|
AD 12 |
— |
66 |
— |
22 |
— |
66 |
|
AD 11 |
— |
88 |
— |
48 |
— |
88 |
|
AD 10 |
— |
110 |
— |
76 |
— |
110 |
|
AD 9 |
— |
120 |
— |
129 |
— |
120 |
|
AD 8 |
— |
78 |
— |
118 |
— |
78 |
|
AD 7 |
— |
32 |
— |
70 |
— |
32 |
|
AD 6 |
— |
11 |
— |
49 |
— |
11 |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
23 |
— |
2 |
|
Delsumma AD |
— |
566 |
— |
544 |
— |
566 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
2 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
27 |
— |
15 |
— |
27 |
|
AST 5 |
— |
28 |
— |
39 |
— |
30 |
|
AST 4 |
— |
25 |
— |
29 |
— |
25 |
|
AST 3 |
— |
15 |
— |
18 |
— |
15 |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
7 |
— |
2 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
Delsumma AST |
— |
112 |
— |
112 |
— |
114 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
— |
680 |
— |
656 |
— |
680 |
|
Totalsumma |
680 |
656 |
680 |
|||
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
|
Contract staff posts |
2021 |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
36 |
28 |
36 |
|
FG III |
68 |
60 |
70 |
|
FG II |
2 |
0 |
0 |
|
Total |
106 |
88 |
106 |
|
Seconded national experts posts |
24 |
15 |
24 |
|
Total |
130 |
103 |
130 |
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/84 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå för budgetåret 2021
(2021/C 114/15)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
22 248 000 |
20 646 000 |
15 910 000 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
22 248 000 |
20 646 000 |
15 910 000 ,— |
|
2 |
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
|||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
585 060 |
503 120 |
382 952 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
585 060 |
503 120 |
382 952 ,— |
|
3 |
ÖVRIGA BIDRAG |
|||
|
3 0 |
ÖVRIGA BIDRAG |
640 000 |
435 844 |
640 000 ,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
640 000 |
435 844 |
640 000 ,— |
|
4 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
|||
|
4 0 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
p.m. |
97 920 |
p.m. |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
97 920 |
p.m. |
|
|
TOTALSUMMA |
23 473 060 |
21 682 884 |
16 932 952 ,— |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
8 810 319 |
7 126 084 |
6 794 000 ,— |
|
1 2 |
UTGIFTER FÖR REKRYTERING |
410 087 |
704 686 |
968 948 ,— |
|
1 3 |
PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING |
1 084 064 |
375 738 |
325 000 ,— |
|
1 4 |
TILLFÄLLIG PERSONAL |
470 939 |
2 996 826 |
1 300 000 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
10 775 409 |
11 203 334 |
9 387 948 ,— |
|
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
|||
|
2 0 |
LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER |
1 404 608 |
929 820 |
1 100 000 ,— |
|
2 1 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
99 000 |
54 074 |
58 000 ,— |
|
2 2 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
798 696 |
98 702 |
104 000 ,— |
|
2 3 |
IKT |
1 245 347 |
2 067 972 |
1 415 000 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
3 547 651 |
3 150 568 |
2 677 000 ,— |
|
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
3 0 |
VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR |
650 000 |
628 966 |
1 043 324 ,— |
|
3 2 |
ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET |
0 ,— |
1 517 962 |
614 680 ,— |
|
3 7 |
OPERATIV KÄRNVERKSAMHET |
8 500 000 |
5 182 053 |
3 210 000 ,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
9 150 000 ,— |
7 328 981 |
4 868 004 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
23 473 060 ,— |
21 682 883 |
16 932 952 ,— |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
5 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 11 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
4 |
— |
12 |
|
AD 8 |
— |
21 |
— |
10 |
— |
21 |
|
AD 7 |
— |
8 |
— |
6 |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
4 |
— |
6 |
— |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
Delsumma AD |
— |
57 |
— |
37 |
— |
51 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
8 |
— |
2 |
— |
8 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
4 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST |
— |
19 |
— |
14 |
— |
18 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
— |
76 |
— |
51 |
— |
69 |
|
Totalsumma |
76 |
51 |
69 |
|||
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/88 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens järnvägsbyrå för budgetåret 2021
(2021/C 114/16)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
|||
|
1 0 |
EGNA INKOMSTER |
3 122 750 |
2 532 600 |
0 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
3 122 750 |
2 532 600 |
0 ,— |
|
2 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
|||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
25 763 160 |
27 560 000 |
27 030 000 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
25 763 160 |
27 560 000 |
27 030 000 ,— |
|
3 |
BIDRAG FRÅN TREDJE LAND |
|||
|
3 0 |
BIDRAG FRÅN TREDJE LAND |
703 999 |
672 283 |
639 347 ,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
703 999 |
672 283 |
639 347 ,— |
|
9 |
DIVERSE INKOMSTER |
|||
|
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
— |
— |
0 ,— |
|
9 9 |
DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
— |
— |
0 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
29 589 909 |
30 764 883 |
27 669 347 ,— |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2021 |
Anslag 2020 |
Genomförande 2019 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
1 |
PERSONAL |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
20 311 909 |
20 311 909 |
19 949 100 |
19 949 100 |
19 999 176 ,— |
19 999 176 ,— |
|
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
46 000 |
46 000 |
100 000 |
100 000 |
67 000 ,— |
67 000 ,— |
|
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
197 000 |
197 000 |
225 000 |
225 000 |
193 139 ,— |
193 139 ,— |
|
1 5 |
UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN MELLAN EUROPEISKA JÄRNVÄGSBYRÅN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN |
240 000 |
240 000 |
190 000 |
190 000 |
33 343 ,— |
33 343 ,— |
|
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
1 670 ,— |
1 670 ,— |
|
1 9 |
PENSIONER |
|
|
|
|
|
|
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
20 797 909 |
20 797 909 |
20 467 100 |
20 467 100 |
20 294 328 ,— |
20 294 328 ,— |
|
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||||
|
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
1 045 000 |
1 045 000 |
1 222 000 |
1 222 000 |
1 216 857 ,— |
1 216 857 ,— |
|
2 1 |
DATABEHANDLING |
755 000 |
755 000 |
778 600 |
778 600 |
603 234 ,— |
603 234 ,— |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
90 000 |
90 000 |
90 250 |
90 250 |
61 604 ,— |
61 604 ,— |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
47 000 |
47 000 |
47 500 |
47 500 |
57 732 ,— |
57 732 ,— |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
146 249 ,— |
146 249 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
2 122 000 |
2 122 000 |
2 323 350 |
2 323 350 |
2 085 676 ,— |
2 085 676 ,— |
|
3 |
UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA TJÄNSTERESOR |
||||||
|
3 0 |
OPERATIVA VERKSAMHETER DIREKT KOPPLADE TILL FÖRORDNING (EG) NR 2016/796 |
2 414 315 |
2 414 315 |
4 237 486 |
4 237 486 |
3 617 667 ,— |
3 617 667 ,— |
|
3 1 |
DRIFTSKOSTNADER |
1 132 935 |
1 132 935 |
1 204 347 |
1 204 347 |
1 665 616 ,— |
1 665 616 ,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
3 547 250 |
3 547 250 |
5 441 833 |
5 441 833 |
5 283 283 ,— |
5 283 283 ,— |
|
4 |
UTGIFTER FÖR AVGIFTSRELATERAD VERKSAMHET |
||||||
|
4 0 |
VERKSAMHET INOM RAMEN FÖR FJÄRDE JÄRNVÄGSPAKETET |
2 122 750 |
2 122 750 |
1 609 650 |
1 609 650 |
|
|
|
4 1 |
ÖVRIGA UPPGIFTER INOM BYRÅN |
1 000 000 |
1 000 000 |
922 950 |
922 950 |
|
|
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
3 122 750 |
3 122 750 |
2 532 600 |
2 532 600 |
|
|
|
9 |
UTGIFTER SOM INTE UTTRYCKLIGEN OMNÄMNS |
||||||
|
9 9 |
DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALSUMMA |
29 589 909 |
29 589 909 |
30 764 883 |
30 764 883 |
27 663 287 ,— |
27 663 287 ,— |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
4 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
2 |
— |
7 |
|
AD 10 |
— |
19 |
— |
15 |
— |
19 |
|
AD 9 |
— |
29 |
— |
23 |
— |
32 |
|
AD 8 |
— |
21 |
— |
18 |
— |
21 |
|
AD 7 |
— |
15 |
— |
21 |
— |
15 |
|
AD 6 |
— |
17 |
— |
23 |
— |
14 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AD |
— |
116 |
— |
104 |
— |
113 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
5 |
|
AST 7 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
5 |
|
AST 6 |
— |
6 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
8 |
— |
9 |
— |
8 |
|
AST 4 |
— |
9 |
— |
3 |
— |
9 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
13 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST |
— |
35 |
— |
35 |
— |
35 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
— |
151 |
— |
139 |
— |
148 |
|
Totalsumma |
151 |
139 |
148 |
|||
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
|
Kontraktsanställda |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
16 |
15 |
|
FG III |
12 |
8 |
|
FG II |
8 |
10 |
|
FG I |
0 |
3 |
|
Totalt |
36 |
36 |
|
Utsända nationella experter |
4 |
4 |
|
Totalt |
40 |
40 |
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/94 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2021
(2021/C 114/17)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
1 1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
54 283 314,41 |
50 094 513,88 |
51 208 934 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
54 283 314,41 |
50 094 513,88 |
51 208 934 ,— |
|
2 |
DIVERSE INKOMSTER |
|||
|
2 3 |
ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTALSUMMA |
54 283 314,41 |
50 094 513,88 |
51 208 934 ,— |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER |
38 256 814,41 |
34 375 288 |
33 941 564,02 |
|
1 2 |
YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER |
1 970 000 |
1 680 000 |
1 825 000 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
40 226 814,41 |
36 055 288 |
35 766 564,02 |
|
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
2 1 |
UTGIFTER FÖR BYGGNADER |
5 090 000 |
4 940 000 |
4 870 000 ,— |
|
2 2 |
UTGIFTER FÖR IKT |
2 370 000 |
2 692 000 |
2 600 000 ,— |
|
2 3 |
LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER |
726 500 |
228 100 |
336 000 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
8 186 500 |
7 860 100 |
7 806 000 ,— |
|
3 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
|||
|
3 1 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION |
5 870 000 |
6 179 125,88 |
7 636 369,98 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
5 870 000 |
6 179 125,88 |
7 636 369,98 |
|
|
TOTALSUMMA |
54 283 314,41 |
50 094 513,88 |
51 208 934 ,— |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader (1) |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
9 |
— |
4 |
— |
10 |
|
AD 13 |
— |
13 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 12 |
— |
19 |
— |
7 |
— |
12 |
|
AD 11 |
— |
13 |
— |
12 |
— |
14 |
|
AD 10 |
— |
12 |
— |
13 |
— |
13 |
|
AD 9 |
— |
8 |
— |
13 |
— |
8 |
|
AD 8 |
— |
6 |
— |
7 |
— |
6 |
|
AD 7 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AD 6 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
Delsumma AD |
— |
88 |
— |
73 |
— |
82 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
6 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
6 |
— |
1 |
— |
6 |
|
AST 6 |
— |
5 |
— |
8 |
— |
7 |
|
AST 5 |
— |
2 |
— |
8 |
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
3 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST |
— |
24 |
— |
24 |
— |
26 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
— |
112 |
— |
97 |
— |
108 |
|
Totalsumma |
112 |
97 |
108 |
|||
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
|
Kontraktsanställda |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
106 |
103 |
|
FG III + FG II + FG I |
246 |
244 |
|
Totalt FG |
352 |
347 |
|
Utsända nationella experter |
— |
— |
|
Totalt |
352 |
347 |
(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/99 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2021
(2021/C 114/18)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
2 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
|||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
46 209 551 |
49 240 804 |
48 597 665 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
46 209 551 |
49 240 804 |
48 597 665 ,— |
|
9 |
DIVERSE INKOMSTER |
|||
|
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTALSUMMA |
46 209 551 |
49 240 804 |
48 597 665 ,— |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER |
33 468 186 |
37 357 000 |
34 582 681 ,— |
|
1 2 |
YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER |
2 015 765 |
2 368 400 |
2 285 000 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
35 483 951 |
39 725 400 |
36 867 681 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
|||
|
2 1 |
UTGIFTER FÖR BYGGNADER |
5 300 000 |
5 448 154 |
5 957 500 ,— |
|
2 2 |
UTGIFTER FÖR IKT |
2 632 000 |
2 140 000 |
2 376 000 ,— |
|
2 3 |
LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER |
266 600 |
206 000 |
373 750 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
8 198 600 |
7 794 154 |
8 707 250 ,— |
|
3 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
|||
|
3 1 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION |
2 527 000 |
1 721 250 |
3 022 734 ,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
2 527 000 |
1 721 250 |
3 022 734 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
46 209 551 |
49 240 804 |
48 597 665 ,— |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader (1) |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 13 |
— |
6 |
— |
2 |
— |
6 |
|
AD 12 |
— |
5 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AD 11 |
— |
6 |
— |
4 |
— |
6 |
|
AD 10 |
— |
12 |
— |
15 |
— |
12 |
|
AD 9 |
— |
13 |
— |
5 |
— |
13 |
|
AD 8 |
— |
8 |
— |
6 |
— |
8 |
|
AD 7 |
— |
8 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AD 6 |
— |
18 |
— |
23 |
— |
18 |
|
AD 5 |
— |
31 |
— |
21 |
— |
31 |
|
Delsumma AD |
— |
112 |
— |
94 |
— |
112 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
8 |
— |
10 |
— |
8 |
|
AST 4 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST |
— |
14 |
— |
13 |
— |
14 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
— |
126 |
— |
107 |
— |
126 |
|
Totalsumma |
126 |
107 |
126 |
|||
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
|
Kontraktsanställda |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
|
204 |
|
FG III |
|
139 |
|
FG II |
|
35 |
|
FG I |
|
2 |
|
Totalt FG |
|
380 |
|
Utsända nationella experter |
|
— |
|
Totalt |
|
380 |
(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/104 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2021
(2021/C 114/19)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
2 |
UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN |
|||
|
2 0 |
UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN |
72 986 002 |
35 449 479,85 |
36 018 587,24 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
72 986 002 |
35 449 479,85 |
36 018 587,24 |
|
9 |
DIVERSE INKOMSTER |
|||
|
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER (1) |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTALSUMMA |
72 986 002 |
35 449 479,85 |
36 018 587,24 |
|
(1) |
2021: EUR 1 254 078 389,08
2020: EUR 753 040 904,82 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2021 |
Anslag 2020 |
Genomförande 2019 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
1 |
PERSONAL |
||||||
|
1 1 |
PERSONALUTGIFTER |
28 635 890 |
28 635 890 |
20 186 458,85 |
20 186 458,85 |
17 983 143,51 |
17 983 143,51 |
|
1 2 |
REKRYTERINGSKOSTNADER |
305 500 |
305 500 |
166 000 |
166 000 |
113 840,21 |
63 189,99 |
|
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
1 794 870 |
1 794 870 |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 147 426,50 |
981 036,38 |
|
1 4 |
UTGIFTER FÖR UTBILDNING |
800 000 |
800 000 |
157 500 |
157 500 |
193 000 ,— |
115 804,36 |
|
1 5 |
SOCIALA ÅTGÄRDER |
940 000 |
940 000 |
500 000 ,— |
500 000 ,— |
310 585,10 |
215 588,02 |
|
1 6 |
EXTERNA TJÄNSTELEVERANTÖRER |
325 000 |
325 000 |
300 000 |
300 000 |
327 085 ,— |
174 937,05 |
|
1 7 |
UTGIFTER FÖR REPRESENTATION |
10 000 |
10 000 |
2 000 |
2 000 |
952,10 |
855,03 |
|
1 8 |
KURSAVGIFTER |
2 235 211 |
2 235 211 |
1 702 000 |
1 702 000 |
1 662 403,98 |
1 653 849,53 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
35 046 471 |
35 046 471 |
24 463 958,85 |
24 463 958,85 |
21 738 436,40 |
21 188 403,87 |
|
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||||
|
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
7 761 990 |
7 761 990 |
2 873 016 |
2 873 016 |
2 734 497,93 |
1 427 086,03 |
|
2 1 |
KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING |
4 304 405 |
4 304 405 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 725 115,49 |
584 539,94 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
118 703 |
118 703 |
20 000 |
20 000 |
33 000 ,— |
10 603,72 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
1 570 657 |
1 570 657 |
1 060 000 |
1 060 000 |
939 084,28 |
226 589,68 |
|
2 4 |
KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
666 840 |
666 840 |
262 505 |
262 505 |
205 898,24 |
67 328,64 |
|
2 5 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
162 793 |
162 793 |
60 000 |
60 000 |
47 397,80 |
36 360,89 |
|
2 6 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR STYRELSEN FÖR SÄKERHETSACKREDITERING |
502 143 |
502 143 |
290 000 |
290 000 |
65 000 ,— |
45 831,15 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
15 087 531 |
15 087 531 |
6 065 521 |
6 065 521 |
5 749 993,74 |
2 398 340,05 |
|
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
||||||
|
3 1 |
UTGIFTER FÖR STUDIER |
21 935 000 |
21 935 000 |
4 140 000 ,— |
4 140 000 ,— |
5 633 129,84 |
6 501 213,58 |
|
3 2 |
KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 3 |
SAB |
917 000 |
917 000 |
780 000 ,— |
780 000 ,— |
468 302,81 |
868 401,43 |
|
3 9 |
OPERATIV VERKSAMHET — OMGÅNG 1 (1) |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
22 852 000 |
22 852 000 |
4 920 000 ,— |
4 920 000 ,— |
6 101 432,65 |
7 369 615,01 |
|
|
TOTALSUMMA |
72 986 002 |
72 986 002 |
35 449 479,85 |
35 449 479,85 |
33 589 862,79 |
30 956 358,93 |
|
(1) |
2021: EUR 572 895 998,18 (Åtaganden)/EUR 1 254 078 389,08 (Betalningar)
2020: EUR 402 095 864,44 (Åtaganden)/EUR 753 040 904,82 (Betalningar). |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
10 |
— |
1 |
— |
8 |
|
AD 11 |
— |
12 |
— |
6 |
— |
9 |
|
AD 10 |
— |
19 |
— |
10 |
— |
16 |
|
AD 9 |
— |
34 |
— |
18 |
— |
27 |
|
AD 8 |
— |
53 |
— |
35 |
— |
46 |
|
AD 7 |
— |
32 |
— |
38 |
— |
27 |
|
AD 6 |
— |
8 |
— |
15 |
— |
4 |
|
AD 5 |
— |
7 |
— |
8 |
— |
6 |
|
Delsumma AD |
— |
181 |
— |
134 |
— |
147 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
— |
184 |
— |
138 |
— |
150 |
|
Totalsumma |
184 |
138 |
150 |
|||
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/110 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2021
(2021/C 114/20)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
UNIONSBIDRAG |
|||
|
1 0 |
UNIONSBIDRAG |
10 632 382 |
7 829 250 |
9 193 648,95 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
10 632 382 |
7 829 250 |
9 193 648,95 |
|
2 |
BIDRAG FRÅN TREDJELAND |
|||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN TREDJELAND |
— |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
— |
p.m. |
0 ,— |
|
3 |
INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR HUVUDSAKLIGA OPERATIVA PROJEKT |
|||
|
3 0 |
INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR HUVUDSAKLIGA OPERATIVA PROJEKT |
p.m. |
130 000 |
83 176,84 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
p.m. |
130 000 |
83 176,84 |
|
5 |
INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR ANDRA PROJEKT |
|||
|
5 1 |
INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PARTNERSKAPET OM TERRORISMBEKÄMPNING MELLAN EU OCH MENA 2 |
p.m. |
1 369 984 |
2 155 605 ,— |
|
5 2 |
INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL FÖR PROJEKT PÅ VÄSTRA BALKAN |
p.m. |
2 702 990 |
1 194 827 ,— |
|
5 3 |
INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISMRELATERAT INFLÖDE – FRÄMJANDE AV INFORMATIONSUTBYTE OCH STRAFFRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER I SAMARBETE MED LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA |
p.m. |
0 |
0 ,— |
|
5 4 |
INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL FÖR EUROMEDPOLISEN |
p.m. |
6 960 542 |
|
|
5 5 |
INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL FÖR UTBILDNING OCH OPERATIVT PARTNERSKAP MOT ORGANISERAD BROTTSLIGHET |
p.m. |
6 000 000 |
|
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
p.m. |
17 033 516 |
3 350 432 ,— |
|
9 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
|||
|
9 0 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
10 632 382 |
24 992 766 |
12 627 257,79 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR |
3 927 000 |
3 585 999 |
3 556 149,48 |
|
1 2 |
UTGIFTER FÖR PERSONALREKRYTERING |
9 000 |
97 000 |
27 970,02 |
|
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
30 000 |
3 901 |
24 924,68 |
|
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
434 500 |
382 000 |
431 830,85 |
|
1 5 |
UTBILDNING OCH SPRÅKKURSER FÖR PERSONAL |
87 000 |
81 000 |
18 856,76 |
|
1 6 |
EXTERNA TJÄNSTER |
233 000 |
232 000 |
179 448,32 |
|
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
3 000 |
1 000 |
2 474,46 |
|
1 8 |
PERSONALVÅRD |
7 500 |
7 500 |
6 861,87 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
4 731 000 |
4 390 400 |
4 248 516,44 |
|
2 |
FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER |
|||
|
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER |
45 000 |
28 267 |
17 985 ,— |
|
2 1 |
KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
388 000 |
594 371 |
338 981,82 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER |
15 500 |
26 410 |
9 774,16 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
33 000 |
22 275 |
40 396,99 |
|
2 4 |
AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER |
10 000 |
5 207 |
7 302,91 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
491 500 |
676 530 |
414 440,88 |
|
3 |
RÖRELSEKOSTNADER |
|||
|
3 0 |
Strategi, intressentrelationer, styrning |
372 000 |
155 020 |
208 818,57 |
|
3 1 |
Utbildning, forskning och analys |
4 416 724 |
1 846 300 |
3 863 948,66 |
|
3 2 |
Operativt stöd |
710 000 |
891 000 |
541 101,24 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
5 498 724 |
2 892 320 |
4 613 868,47 |
|
5 |
ANDRA PROJEKT |
|||
|
5 1 |
PARTNERSKAPET OM TERRORISMBEKÄMPNING MELLAN EU OCH MENA 2 |
1 534 708 |
2 641 735 |
2 155 605 ,— |
|
5 2 |
FORTBILDNINGSPROGRAM FÖR UTREDNINGAR INOM FINANSVÄSENDET PÅ VÄSTRA BALKAN OCH DE VÄSTRA BALKANLÄNDERNAS PARTNERSKAP MOT BROTTSLIGHET OCH TERRORISM |
2 727 752 |
3 290 490 |
1 194 827 ,— |
|
5 3 |
BEKÄMPNING AV TERRORISMRELATERAT INFLÖDE – FRÄMJANDE AV INFORMATIONSUTBYTE OCH STRAFFRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER I SAMARBETE MED LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA |
3 372 641 |
3 750 000 |
0 ,— |
|
5 4 |
EUROMEDPOLISEN |
6 261 757 |
6 960 542 |
|
|
5 5 |
UTBILDNING OCH OPERATIVT PARTNERSKAP MOT ORGANISERAD BROTTSLIGHET |
5 426 112 |
6 000 000 |
|
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
19 322 970 |
22 642 767 |
3 350 432 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
30 044 194 |
30 602 017 |
12 627 257,79 |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 11 |
— |
4 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
4 |
— |
1 |
|
AD 9 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
5 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AD 6 |
— |
6 |
— |
8 |
— |
7 |
|
AD 5 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
5 |
|
Delsumma AD |
— |
23 |
— |
21 |
— |
23 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
5 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST |
— |
10 |
— |
9 |
— |
10 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
— |
33 |
— |
30 |
— |
33 |
|
Totalsumma |
33 |
30 |
33 |
|||
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/115 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2021
(2021/C 114/21)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
9 |
INKOMSTER |
|||
|
9 0 |
SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
543 521 620 |
364 432 654 |
330 107 000 ,— |
|
9 1 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
— |
— |
0 ,— |
|
9 4 |
ÖRONMÄRKTA INKOMSTER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
543 521 620 |
364 432 654 |
330 107 000 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
543 521 620 |
364 432 654 |
330 107 000 ,— |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
109 136 553 |
71 762 329 |
50 582 952 ,— |
|
1 2 |
REKRYTERING |
2 000 000 |
1 900 000 |
700 000 ,— |
|
1 3 |
ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR |
1 045 000 |
204 205 |
640 000 ,— |
|
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
350 000 |
1 354 400 |
110 000 ,— |
|
1 5 |
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER |
5 253 750 |
4 316 343 |
2 526 190 ,— |
|
1 6 |
SOCIAL SERVICE |
520 000 |
1 420 000 |
520 000 ,— |
|
1 7 |
ACKREDITERAD EUROPASKOLA |
3 850 000 |
|
0 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
122 155 303 |
80 957 277 |
55 079 142 ,— |
|
2 |
ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
|||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER |
22 267 520 |
11 875 156 |
10 521 275 ,— |
|
2 1 |
DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION |
20 800 000 |
17 515 012 |
13 937 655 ,— |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER |
452 000 |
175 020 |
1 174 250 ,— |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
5 270 528 |
3 756 761 |
2 130 150 ,— |
|
2 4 |
PORTO |
501 600 |
— |
299 700 ,— |
|
2 5 |
ICKE-OPERATIVA MÖTEN |
1 630 200 |
800 068 |
1 302 900 ,— |
|
2 6 |
MEDIA OCH PR |
— |
706 859 |
1 087 000 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
50 921 848 |
34 828 876 |
30 452 930 ,— |
|
3 |
OPERATIV VERKSAMHET |
|||
|
3 0 |
EUROPEISKA PERMANENTA KÅREN |
142 378 516 |
106 323 938 |
124 577 000 ,— |
|
3 1 |
BYRÅNS EGEN UTRUSTNING |
121 890 702 |
17 585 724 |
12 931 128 ,— |
|
3 2 |
ÅTERVÄNDANDEVERKSAMHET |
50 000 000 |
16 490 591 |
12 000 000 ,— |
|
3 3 |
INFORMATIONS- OCH DATAANALYS |
12 380 000 |
5 819 380 |
2 400 000 ,— |
|
3 4 |
STÄRKANDE AV KAPACITET |
4 452 500 |
57 865 002 |
25 100 200 ,— |
|
3 5 |
VERKSAMHET FÖR GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER |
1 279 000 |
0 ,— |
5 027 000 ,— |
|
3 6 |
SÄRSKILDA PROJEKT |
19 301 871 |
310 298 |
505 000 ,— |
|
3 7 |
ÖVERGRIPANDE OPERATIVT STÖD |
13 563 200 |
32 000 000 |
59 642 000 ,— |
|
3 8 |
OPERATIV RESERV (ARTIKEL 115.14) |
5 198 680 |
247 419 |
1 915 000 ,— |
|
3 9 |
SÄRSKILDA PROJEKT |
— |
12 004 150 |
477 600 ,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
370 444 469 |
248 646 502 ,— |
244 574 928 ,— |
|
4 |
ÖRONMÄRKTA UTGIFTER |
|||
|
4 1 |
AD HOC-BIDRAG |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
4 2 |
COPERNICUS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTALSUMMA |
543 521 620 |
364 432 655 ,— |
330 107 000 ,— |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
15 |
— |
6 |
— |
11 |
|
AD 12 |
— |
25 |
— |
20 |
— |
24 |
|
AD 11 |
— |
33 |
— |
23 |
— |
35 |
|
AD 10 |
— |
23 |
— |
14 |
— |
21 |
|
AD 9 |
— |
58 |
— |
20 |
— |
34 |
|
AD 8 |
— |
170 |
— |
88 |
— |
174 |
|
AD 7 |
— |
106 |
— |
69 |
— |
122 |
|
AD 6 |
— |
58 |
— |
28 |
— |
64 |
|
AD 5 |
— |
34 |
— |
12 |
— |
38 |
|
Delsumma AD |
— |
525 |
— |
284 |
— |
525 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
6 |
— |
9 |
— |
5 |
|
AST 7 |
— |
9 |
— |
14 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
18 |
— |
6 |
— |
16 |
|
AST 5 |
— |
35 |
— |
13 |
— |
27 |
|
AST 4 |
— |
453 |
— |
34 |
— |
463 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST |
— |
525 |
— |
83 |
— |
525 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
— |
1 050 |
— |
367 |
— |
1 050 |
|
Totalsumma |
1 050 |
367 |
1 050 |
|||
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
|
Kontraktsanställda s |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
587 |
125 |
|
FG III |
100 |
77 |
|
FG II |
25 |
15 |
|
FG I |
18 |
13 |
|
Permanenta kåren och Etias – COM(2018) 631 |
- |
500* |
|
Totalt |
730 |
730 |
|
Utsända nationella experter |
220 |
220 |
|
Totalt |
950 |
950 |
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/121 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2021
(2021/C 114/22)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
|||
|
1 0 |
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH |
28 130 616 |
28 718 745 |
34 740 608 ,— |
|
1 1 |
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER |
2 251 661 |
3 447 023 |
9 644 648 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
30 382 277 |
32 165 768 |
44 385 256 ,— |
|
2 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
79 569 824 |
71 944 520 |
62 888 415 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
79 569 824 |
71 944 520 |
62 888 415 ,— |
|
3 |
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET |
|||
|
3 0 |
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET |
2 329 150 |
1 850 992 |
1 615 032 ,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
2 329 150 |
1 850 992 |
1 615 032 ,— |
|
4 |
ÖVRIGA BIDRAG |
|||
|
4 0 |
ÖVRIGA BIDRAG |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
5 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
|||
|
5 0 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
p.m. |
p.m. |
228 318 ,— |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
228 318 ,— |
|
6 |
BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL |
|||
|
6 0 |
BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL |
771 836 |
3 636 505 |
3 166 928 ,— |
|
|
Avdelning 6 – Totalt |
771 836 |
3 636 505 |
3 166 928 ,— |
|
9 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
|||
|
9 0 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTALSUMMA |
113 053 087 |
109 597 785 |
112 283 949 ,— |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2021 |
Anslag 2020 |
Genomförande 2019 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
1 |
PERSONAL |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
70 609 236 |
70 609 236 |
67 986 800 |
67 986 800 |
64 069 860 ,— |
64 069 860 ,— |
|
1 2 |
DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL |
723 525 |
723 525 |
789 516 |
789 516 |
718 867 ,— |
718 867 ,— |
|
1 3 |
TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR |
31 000 |
31 000 |
11 342 |
11 342 |
38 013 ,— |
38 013 ,— |
|
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE |
1 939 729 |
1 939 729 |
1 758 922 |
1 758 922 |
1 821 733 ,— |
1 821 733 ,— |
|
1 5 |
UTBILDNING |
563 000 |
563 000 |
444 311 |
444 311 |
647 877 ,— |
647 877 ,— |
|
1 6 |
EXTERNA TJÄNSTER |
1 408 501 |
1 408 501 |
2 920 115 |
2 920 115 |
3 157 359 ,— |
3 157 359 ,— |
|
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
75 274 991 |
75 274 991 |
73 911 006 |
73 911 006 |
70 453 709 ,— |
70 453 709 ,— |
|
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
7 450 952 |
7 450 952 |
6 689 955 |
6 689 955 |
7 297 639 ,— |
7 297 639 ,— |
|
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
6 767 801 |
6 767 801 |
6 215 672 |
6 215 672 |
6 993 292 ,— |
6 993 292 ,— |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
343 000 |
343 000 |
312 749 |
312 749 |
2 410 033 ,— |
2 410 033 ,— |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
252 117 |
252 117 |
373 417 |
373 417 |
472 702 ,— |
472 702 ,— |
|
2 5 |
SAMMANTRÄDES-, MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSUTGIFTER |
9 702 |
9 702 |
4 722 |
4 722 |
6 934 ,— |
6 934 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
14 823 572 |
14 823 572 |
13 596 515 |
13 596 515 |
17 180 600 ,— |
17 180 600 ,— |
|
3 |
DRIFTSUTGIFTER — REACH |
||||||
|
3 0 |
REACH |
13 936 494 |
13 936 494 |
13 253 535 |
13 253 535 |
14 822 095 ,— |
14 822 095 ,— |
|
3 1 |
FLERÅRIGA VERKSAMHETER |
644 000 |
922 002 |
783 365 |
1 085 001 |
1 354 510 ,— |
525 259 ,— |
|
3 8 |
INTERNATIONELL VERKSAMHET |
600 000 |
741 000 |
738 405 |
672 396 |
199 980 ,— |
432 135 ,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
15 180 494 |
15 599 496 |
14 775 305 |
15 010 932 |
16 376 585 ,— |
15 779 489 ,— |
|
4 |
DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER |
||||||
|
4 0 |
DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER |
2 433 576 |
2 433 576 |
1 436 212 |
1 436 212 |
3 697 185 ,— |
3 697 185 ,— |
|
4 8 |
INTERNATIONELL VERKSAMHET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
4 9 |
ÖRONMÄRKTA INSATSER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
2 433 576 |
2 433 576 |
1 436 212 |
1 436 212 |
3 697 185 ,— |
3 697 185 ,— |
|
5 |
DRIFTSUTGIFTER — PIC OCH POP |
||||||
|
5 0 |
DRIFTSUTGIFTER — PIC OCH POP |
2 949 616 |
2 949 616 |
2 006 615 |
2 006 615 |
572 056 ,— |
572 056 ,— |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
2 949 616 |
2 949 616 |
2 006 615 |
2 006 615 |
572 056 ,— |
572 056 ,— |
|
6 |
DRIFTSUTGIFTER – ANDRA UPPGIFTER |
||||||
|
6 0 |
DRIFTSUTGIFTER – ANDRA UPPGIFTER |
771 836 |
771 836 |
3 636 505 |
3 636 505 |
3 240 365 ,— |
3 240 365 ,— |
|
|
Avdelning 6 – Totalt |
771 836 |
771 836 |
3 636 505 |
3 636 505 |
3 240 365 ,— |
3 240 365 ,— |
|
9 |
ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV |
||||||
|
9 0 |
ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH |
p.m. |
1 200 000 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
1 200 000 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTALSUMMA |
111 434 085 |
113 053 087 |
109 362 158 |
109 597 785 |
111 520 500 ,— |
110 923 404 ,— |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
6 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AD 13 |
— |
16 |
— |
9 |
— |
16 |
|
AD 12 |
— |
21 |
— |
8 |
— |
21 |
|
AD 11 |
— |
32 |
— |
21 |
— |
32 |
|
AD 10 |
— |
46 |
— |
35 |
— |
46 |
|
AD 9 |
— |
65 |
— |
47 |
— |
66 |
|
AD 8 |
— |
62 |
— |
55 |
— |
64 |
|
AD 7 |
— |
62 |
— |
85 |
— |
59 |
|
AD 6 |
— |
35 |
— |
66 |
— |
27 |
|
AD 5 |
— |
13 |
— |
12 |
— |
17 |
|
Delsumma AD |
— |
358 |
— |
343 |
— |
354 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AST 8 |
— |
8 |
— |
3 |
— |
8 |
|
AST 7 |
— |
12 |
— |
6 |
— |
13 |
|
AST 6 |
— |
20 |
— |
12 |
— |
21 |
|
AST 5 |
— |
23 |
— |
21 |
— |
23 |
|
AST 4 |
— |
25 |
— |
27 |
— |
26 |
|
AST 3 |
— |
13 |
— |
15 |
— |
13 |
|
AST 2 |
— |
4 |
— |
17 |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST |
— |
109 |
— |
103 |
— |
109 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
— |
467 |
— |
446 |
— |
463 |
|
Totalsumma |
467 |
446 |
463 |
|||
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
|
Kontraktsanställda |
2021 |
2020 |
||||||
|
REACH |
Biocider |
PIC och POP |
Andra uppgifter |
REACH |
Biocider |
PIC och POP |
Andra uppgifter |
|
|
FG IV |
24 |
7 |
11 |
11 |
20 |
7 |
2 |
10 |
|
FG III |
52 |
6 |
2 |
1 |
64 |
6 |
— |
1 |
|
FG II |
18 |
2 |
|
|
18 |
2 |
— |
— |
|
FG I |
|
|
|
|
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
94 |
15 |
|
|
102 |
15 |
2 |
— |
|
Utsända nationella experter |
13 |
2 |
0 |
0 |
13 |
2 |
— |
— |
|
Totalt |
107 |
17 |
13 |
12 |
115 |
17 |
2 |
11 |
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/129 |
Inkomst- och utgiftsredovisning för genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2021
(2021/C 114/23)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
|||
|
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
21 952 000 |
30 382 852 |
28 522 048 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
21 952 000 |
30 382 852 |
28 522 048 ,— |
|
2 |
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
|||
|
2 0 |
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
4 960 000 |
603 148 |
0 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
4 960 000 |
603 148 |
0 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
26 912 000 |
30 986 000 |
28 522 048 ,— |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
PERSONALUTGIFTER |
|||
|
1 1 |
LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER |
23 385 900 |
24 346 247 |
22 504 895 ,— |
|
1 2 |
PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING |
869 400 |
1 442 003 |
1 189 233 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
24 255 300 |
25 788 250 |
23 694 128 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
2 1 |
UTGIFTER FÖR BYGGNADER |
1 263 215 |
3 067 952 |
3 047 447 ,— |
|
2 2 |
IKT |
606 535 |
1 123 718 |
646 863 ,— |
|
2 3 |
LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER |
50 250 |
175 512 |
113 893 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 920 000 |
4 367 182 |
3 808 203 ,— |
|
3 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
|||
|
3 1 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
736 700 |
830 568 |
1 019 717 ,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
736 700 |
830 568 |
1 019 717 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
26 912 000 |
30 986 000 |
28 522 048 ,— |
Tjänsteförteckning 1
|
Tjänstegrupper och grader (1) |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
7 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 13 |
— |
9 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 12 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 11 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
9 |
— |
7 |
— |
9 |
|
AD 8 |
— |
12 |
— |
10 |
— |
12 |
|
AD 7 |
— |
10 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 5 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
|
Delsumma AD |
— |
67 |
— |
60 |
— |
67 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST |
— |
11 |
— |
10 |
— |
11 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
— |
78 |
— |
70 |
— |
78 |
|
Totalsumma |
78 |
70 |
78 |
|||
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
|
Kontraktsanställda |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
163 |
144 |
|
FG III |
74 |
72 |
|
FG II |
33 |
33 |
|
FG I |
— |
— |
|
Totalt |
270 |
249 |
(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/135 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2021
(2021/C 114/24)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
2 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
|||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
8 096 000 ,— |
7 749 900 ,— |
8 106 355,40 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
8 096 000 ,— |
7 749 900 ,— |
8 106 355,40 |
|
|
TOTALSUMMA |
8 096 000 ,— |
7 749 900 ,— |
8 106 355,40 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
PERSONALKOSTNADER |
|||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
3 270 763 ,— |
3 210 411,71 |
3 009 494,99 |
|
1 2 |
REKRYTERING AV PERSONAL |
14 000 ,— |
6 000 ,— |
35 929,93 |
|
1 3 |
TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR |
30 000 ,— |
16 500 ,— |
40 000 ,— |
|
1 4 |
SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR |
108 000 ,— |
108 494,29 |
83 498,19 |
|
1 5 |
UTBILDNING |
66 400 ,— |
64 344,60 |
94 653,54 |
|
1 6 |
EXTERNA TJÄNSTER |
147 000 ,— |
144 412,40 |
170 842,14 |
|
1 7 |
MOTTAGNING, EVENEMANG |
8 500 ,— |
2 500 ,— |
6 682,20 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
3 644 663 ,— |
3 552 663 ,— |
3 441 100,99 |
|
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
564 800 ,— |
545 000 ,— |
533 872,85 |
|
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
235 000 ,— |
442 497 ,— |
346 268,51 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
7 000 ,— |
3 000 ,— |
99 153 ,— |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
155 647 ,— |
99 100 ,— |
121 735,72 |
|
2 4 |
TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO |
— |
— |
0 ,— |
|
2 5 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN (externa) |
136 890 ,— |
43 640 ,— |
200 293,63 |
|
2 6 |
LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN |
1 000 ,— |
1 000 |
0 ,— |
|
2 7 |
INFORMATION OCH PUBLICERING |
21 000 ,— |
29 000 ,— |
3 815,07 |
|
2 8 |
UNDERSÖKNINGAR |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 121 337 ,— |
1 163 237 ,— |
1 305 138,78 |
|
3 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
3 0 |
ÖVERSÄTTNING |
229 500 ,— |
120 000 |
431 500 ,— |
|
3 1 |
TJÄNSTERESOR |
160 000 ,— |
15 000 ,— |
140 000 ,— |
|
3 2 |
FORSKNING, STATISTIK OCH INDEX |
645 000 ,— |
980 000 ,— |
1 220 544,25 |
|
3 3 |
KÖNSRELATERAT VÅLD |
459 000 ,— |
687 200 ,— |
482 927,22 |
|
3 4 |
GENOMFÖRANDE AV JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING |
1 030 000 ,— |
752 100 ,— |
228 321,89 |
|
3 5 |
INTRESSENTER OCH KOMMUNIKATION |
806 500 ,— |
479 700 ,— |
691 972,47 |
|
3 6 |
EFFEKTIV ORGANISATION AV JÄMSTÄLLDHETSINSTITUTET |
— |
— |
164 849,80 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
3 330 000 ,— |
3 034 000 ,— |
3 360 115,63 |
|
4 |
UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG |
|||
|
4 0 |
UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
— |
— |
0 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
8 096 000 ,— |
7 749 900 ,— |
8 106 355,40 |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
|
AD 11 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 10 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AD 9 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 8 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
4 |
|
AD 7 |
— |
3 |
— |
7 |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
|
Delsumma AD |
— |
21 |
— |
20 |
— |
21 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
— |
27 |
— |
26 |
— |
27 |
|
Totalsumma |
27 |
26 |
27 |
|||
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/140 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2021
(2021/C 114/25)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
2 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
|||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
77 739 210 |
79 211 830,62 |
75 681 525,01 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
77 739 210 |
79 211 830,62 |
75 681 525,01 |
|
3 |
DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET |
|||
|
3 0 |
DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
— |
— |
0 ,— |
|
4 |
INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN |
|||
|
4 0 |
INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN |
— |
457 310,21 |
0 ,— |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
— |
457 310,21 |
0 ,— |
|
9 |
DIVERSE INKOMSTER |
|||
|
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
— |
40 624,17 |
179 080,15 |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
— |
40 624,17 |
179 080,15 |
|
|
TOTALSUMMA |
77 739 210 |
79 709 765 ,— |
75 860 605,16 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER |
60 499 485 |
57 747 855 |
54 371 748,18 |
|
1 2 |
YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER |
2 608 290 |
2 539 625 |
2 421 916,04 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
63 107 775 |
60 287 480 |
56 793 664,22 |
|
2 |
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
|||
|
2 1 |
UTGIFTER FÖR BYGGNADER |
7 988 275 |
8 157 115 |
7 013 497,88 |
|
2 2 |
UTGIFTER FÖR IKT |
3 019 895 |
3 231 790 |
2 255 333,86 |
|
2 3 |
LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER |
388 375 |
643 235 |
331 494,64 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
11 396 545 |
12 032 140 |
9 600 326,38 |
|
3 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
|||
|
3 1 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION |
770 590 |
859 395 |
862 811,85 |
|
3 2 |
UTGIFTER FÖR GEMENSAMMA STÖDTJÄNSTER |
2 464 300 |
6 530 750 |
1 719 096,22 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
3 234 890 |
7 390 145 |
2 581 908,07 |
|
|
TOTALSUMMA |
77 739 210 |
79 709 765 |
68 975 898,67 |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader (1) |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
9 |
— |
6 |
— |
9 |
|
AD 13 |
— |
12 |
— |
9 |
— |
12 |
|
AD 12 |
— |
13 |
— |
9 |
— |
13 |
|
AD 11 |
— |
13 |
— |
8 |
— |
13 |
|
AD 10 |
— |
20 |
— |
10 |
— |
20 |
|
AD 9 |
— |
44 |
— |
34 |
— |
44 |
|
AD 8 |
— |
27 |
— |
36 |
— |
27 |
|
AD 7 |
— |
23 |
— |
27 |
— |
23 |
|
AD 6 |
— |
23 |
— |
28 |
— |
23 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
Delsumma AD |
— |
184 |
— |
169 |
— |
184 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
1 |
— |
4 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST |
— |
8 |
— |
13 |
— |
8 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
— |
192 |
— |
182 |
— |
192 |
|
Totalsumma |
192 |
182 |
192 |
|||
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
|
Kontraktsanställda s |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
262 |
252 |
|
FG III |
257 |
247 |
|
FG II |
108 |
128 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Totalt |
630 |
630 |
|
Utsända nationella experter |
— |
— |
|
Totalt |
630 |
630 |
(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/145 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2021
(2021/C 114/26)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
17 000 000 |
16 900 000 |
16 727 375 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
17 000 000 |
16 900 000 |
16 727 375 ,— |
|
2 |
INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
|||
|
2 0 |
INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
3 |
INKOMSTER FRÅN BIDRAG |
|||
|
3 0 |
PILOTPROJEKT OM EN EUROPEISK KUSTBEVAKNING |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
3 1 |
MODERNISERING AV FISKERIKONTROLLEN OCH OPTIMERING AV FARTYGSÖVERVAKNINGEN MED HJÄLP AV INNOVATIVA EUROPEISKA SYSTEM |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
3 2 |
FÖRBÄTTRING AV DEN REGIONALA FISKERIFÖRVALTNINGEN I VÄSTAFRIKA (PESCAO) |
621 000 |
680 000 |
512 520 ,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
621 000 |
680 000 |
512 520 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
17 621 000 |
17 580 000 |
17 239 895 ,— |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2021 |
Anslag 2020 |
Genomförande 2019 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
1 |
PERSONAL |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
8 588 000 |
8 588 000 |
8 505 000 |
8 505 000 |
7 901 627 ,— |
7 860 244 ,— |
|
1 2 |
UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING |
110 000 |
110 000 |
140 000 |
140 000 |
95 234 ,— |
95 234 ,— |
|
1 3 |
ADMINISTRATIVA TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
49 813 ,— |
44 592 ,— |
|
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING |
138 000 |
138 000 |
140 000 |
140 000 |
100 936 ,— |
58 056 ,— |
|
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
2 000 |
2 000 |
1 000 |
1 000 |
89 ,— |
89 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
8 908 000 |
8 908 000 |
8 856 000 |
8 856 000 |
8 147 699 ,— |
8 058 215 ,— |
|
2 |
ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
407 000 |
407 000 |
407 000 |
407 000 |
370 336 ,— |
331 615 ,— |
|
2 1 |
UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
610 000 |
610 000 |
626 000 |
626 000 |
658 571 ,— |
452 892 ,— |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
53 000 |
53 000 |
77 000 |
77 000 |
78 111 ,— |
33 205 ,— |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
41 398 ,— |
34 258 ,— |
|
2 5 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
73 500 ,— |
68 386 ,— |
|
2 6 |
KOMPLETTERANDE TJÄNSTER (EXTERNA TJÄNSTER, KONFERENSTOLKAR OCH ÖVERSÄTTNING) |
380 000 |
380 000 |
293 000 |
293 000 |
253 751 ,— |
203 279 ,— |
|
2 7 |
KOMMUNIKATION |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
60 348 ,— |
32 253 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 617 000 |
1 617 000 |
1 570 000 |
1 570 000 |
1 536 015 ,— |
1 155 888 ,— |
|
3 |
Driftsutgifter |
||||||
|
3 0 |
STÖD OCH INFRASTRUKTUR FÖR OPERATIVA SYSTEM |
550 000 |
550 000 |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
|
3 1 |
PLANER FÖR GEMENSAMT UTNYTTJANDE, OPERATIVA PLANER OCH PILOTPROJEKT |
520 000 |
520 000 |
955 000 |
955 000 |
n.a. |
n.a. |
|
3 2 |
RISKBEDÖMNING OCH DATAANALYS |
550 000 |
550 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
n.a. |
n.a. |
|
3 3 |
SAMORDNING (FRÅN 2020 INTERNATIONELL DIMENSION: UPPFYLLANDE AV INTERNATIONELLA BESTÄMMELSER) |
110 000 |
110 000 |
250 000 |
250 000 |
509 303 ,— |
437 445 ,— |
|
3 4 |
ASSISTANS OCH SAKKUNSKAP (FRÅN 2020 KUSTBEVAKNING OCH KAPACITETSUPPBYGGNAD) |
5 010 000 |
5 010 000 |
4 484 000 |
4 484 000 |
1 326 719 ,— |
755 611 ,— |
|
3 5 |
HARMONISERING OCH STANDARDISERING |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
5 396 543 ,— |
4 132 261,90 |
|
3 6 |
FÖRBÄTTRING AV DEN REGIONALA FISKERIFÖRVALTNINGEN I VÄSTAFRIKA (PESCAO) |
356 000 |
356 000 |
415 000 |
415 000 |
323 615 ,— |
277 828 ,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
7 096 000 |
7 096 000 |
7 154 000 |
7 154 000 |
7 556 180 ,— |
5 603 145,90 |
|
|
TOTALSUMMA |
17 621 000 |
17 621 000 |
17 580 000 |
17 580 000 |
17 239 894 ,— |
14 817 248,90 |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 12 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 11 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
7 |
— |
6 |
— |
7 |
|
AD 9 |
— |
5 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AD 8 |
— |
11 |
— |
13 |
— |
13 |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AD |
— |
32 |
— |
32 |
— |
32 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 9 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
7 |
— |
6 |
— |
7 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST |
— |
29 |
— |
29 |
— |
29 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
— |
61 |
— |
61 |
— |
61 |
|
Totalsumma |
61 |
61 |
61 |
|||
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
|
Kontraktsanställda |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
1 |
1 |
|
FG III |
3 |
3 |
|
FG II |
1 |
1 |
|
FG I |
|
|
|
Totalt FG |
5 |
5 |
|
Utsända nationella experter |
4 |
4 |
|
Summa |
9 |
9 |
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/151 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2021
(2021/C 114/27)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
9 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
9 2 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
51 319 000 |
52 178 495 |
51 517 840 ,— |
|
9 9 |
DIVERSE INKOMSTER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
51 319 000 |
52 178 495 |
51 517 840 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
51 319 000 |
52 178 495 |
51 517 840 ,— |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
PERSONALUTGIFTER |
|||
|
1 1 |
LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER |
37 823 983 |
40 020 000 |
38 463 000 ,— |
|
1 2 |
FORTBILDNING OCH SOCIALA UTGIFTER |
2 252 440 |
1 983 858 |
2 299 850 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
40 076 423 |
42 003 858 |
40 762 850 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
2 1 |
UTGIFTER FÖR BYGGNADER |
6 559 379 |
6 246 899 |
5 854 240 ,— |
|
2 2 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (IKT) |
2 629 480 |
2 080 080 |
1 850 000 ,— |
|
2 3 |
LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER |
283 130 |
295 750 |
339 350 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
9 471 989 |
8 622 729 |
8 043 590 ,— |
|
3 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
|||
|
3 1 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION |
1 770 588 |
1 551 908 |
2 711 400 ,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
1 770 588 |
1 551 908 |
2 711 400 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
51 319 000 |
52 178 495 |
51 517 840 ,— |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader (1) |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
11 |
— |
5 |
— |
10 |
|
AD 13 |
— |
6 |
— |
8 |
— |
7 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
11 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AD 10 |
— |
50 |
— |
32 |
— |
38 |
|
AD 9 |
— |
15 |
— |
36 |
— |
34 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
10 |
— |
11 |
|
AD 7 |
— |
15 |
— |
13 |
— |
20 |
|
AD 6 |
— |
18 |
— |
18 |
— |
9 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AD |
— |
133 |
— |
126 |
— |
133 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
— |
133 |
— |
126 |
— |
133 |
|
Totalsumma |
133 |
126 |
133 |
|||
(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/155 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning för budgetåret 2021
(2021/C 114/28)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
9 |
INKOMSTER |
|||
|
9 0 |
SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
172 964 254 |
155 653 517 |
138 935 458 ,— |
|
9 1 |
ÖVRIGA UTGIFTER |
p.m. |
2 965 556 |
2 684 998 ,— |
|
9 2 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
172 964 254 |
158 619 073 |
141 620 456 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
172 964 254 |
158 619 073 |
141 620 456 ,— |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
83 973 254 |
85 951 123 |
79 320 518 ,— |
|
1 2 |
ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR |
|
|
|
|
1 3 |
INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD |
1 052 000 |
799 000 |
1 022 569 ,— |
|
1 4 |
UTBILDNING |
130 000 |
150 000 |
135 000 ,— |
|
1 5 |
ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL |
7 102 000 |
5 414 000 |
4 174 885 ,— |
|
1 6 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
74 500 |
106 000 |
92 749 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
92 331 754 |
92 420 123 |
84 745 721 ,— |
|
2 |
ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
|||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
7 851 000 |
6 517 500 |
8 057 847 ,— |
|
2 1 |
ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM |
1 780 000 |
1 570 000 |
1 610 299 ,— |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
1 026 000 |
889 000 |
1 156 936 ,— |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
457 000 |
374 000 |
301 130 ,— |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
953 000 |
881 000 |
726 963 ,— |
|
2 5 |
LAGSTADGADE UTGIFTER |
527 000 |
556 000 |
586 941 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
12 594 000 |
10 787 500 |
12 440 116 ,— |
|
3 |
OPERATIV VERKSAMHET |
|||
|
3 0 |
VERKSAMHET |
26 223 500 |
15 313 500 |
14 837 852 ,— |
|
3 1 |
IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET |
35 070 000 |
28 141 000 |
22 633 869 ,— |
|
3 2 |
TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET |
1 150 000 |
1 050 000 |
936 390 ,— |
|
3 3 |
UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA) |
4 235 000 |
4 100 000 |
4 109 141 ,— |
|
3 4 |
EPCC |
300 000 |
— |
267 964 ,— |
|
3 5 |
CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER |
60 000 |
120 000 |
90 000 ,— |
|
3 6 |
OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
p.m. |
3 380 000 |
3 372 950 ,— |
|
3 7 |
OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT |
p.m. |
3 201 950 |
2 672 034 ,— |
|
3 8 |
DEKRYPTERINGSPLATTFORM |
1 000 000 |
105 000 |
120 934 ,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
68 038 500 |
55 411 450 |
49 041 134 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
172 964 254 |
158 619 073 |
146 226 971 ,— |
Bilaga BILAGA-A – Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
— |
— |
5 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
7 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
5 |
— |
14 |
|
AD 10 |
— |
23 |
— |
14 |
— |
25 |
|
AD 9 |
— |
51 |
— |
28 |
— |
50 |
|
AD 8 |
— |
85 |
— |
67 |
— |
84 |
|
AD 7 |
— |
152 |
— |
151 |
— |
148 |
|
AD 6 |
— |
211 |
— |
260 |
— |
211 |
|
AD 5 |
— |
31 |
— |
11 |
— |
31 |
|
Delsumma AD |
— |
583 |
— |
547 |
— |
583 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
2 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
5 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AST 6 |
— |
6 |
— |
2 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
7 |
— |
5 |
— |
7 |
|
AST 4 |
— |
6 |
— |
8 |
— |
7 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST |
— |
32 |
— |
23 |
— |
32 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
— |
615 |
— |
570 |
— |
615 |
|
Totalsumma |
615 |
570 |
615 |
|||
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter
|
Kontraktsanställda |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
52 |
52 |
|
FG III |
121 |
121 |
|
FG II |
62 |
62 |
|
FG I |
— |
— |
|
Totalt FG |
235 |
235 |
|
Utstationerade nationella experter |
71 |
71 |
|
Totalt |
306 |
306 |
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/161 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) för budgetåret 2021
(2021/C 114/29)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
|||
|
1 0 |
BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
20 574 705 |
17 491 035 ,— |
17 054 691,61 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
20 574 705 |
17 491 035 ,— |
17 054 691,61 |
|
2 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
12 140 600 |
10 489 363 |
10 083 336 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
12 140 600 |
10 489 363 |
10 083 336 ,— |
|
9 |
DIVERSE INKOMSTER |
|||
|
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
170 000 |
406 000 |
|
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
170 000 |
406 000 |
|
|
|
TOTALSUMMA |
32 885 305 |
28 386 398 ,— |
27 138 027,61 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
PERSONALUTGIFTER |
|||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
22 113 327 |
17 421 023 |
17 608 514,16 |
|
1 3 |
UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED |
100 000 |
75 000 |
125 000 ,— |
|
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
812 000 |
560 000 |
221 950 ,— |
|
1 6 |
UTBILDNING |
235 000 |
150 000 |
211 630 ,— |
|
1 7 |
REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG |
6 000 |
3 000 |
6 000 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
23 266 327 |
18 209 023 |
18 173 094,16 |
|
2 |
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
|||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
2 825 000 |
2 831 000 ,— |
2 464 738,74 |
|
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
236 000 |
280 000 ,— |
324 670,40 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
120 000 |
200 000 |
87 000 ,— |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
104 000 |
184 000 |
163 316 ,— |
|
2 4 |
POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
295 000 |
307 500 ,— |
202 267,50 |
|
2 5 |
INFORMATION OCH PUBLICERING |
37 000 |
35 000 |
32 144 ,— |
|
2 6 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
26 000 |
20 000 |
24 000 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
3 643 000 |
3 857 500 ,— |
3 298 136,64 |
|
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
3 1 |
GEMENSAM TILLSYNSKULTUR OCH INTERNATIONELLA RELATIONER |
235 000 |
160 000 |
178 000 ,— |
|
3 2 |
HANTERING AV OPERATIV INFORMATION OCH OPERATIVA DATA |
4 149 978 |
5 434 875 ,— |
4 049 100,81 |
|
3 3 |
ALLMÄNNA DRIFTSUTGIFTER |
1 591 000 |
725 000 |
1 439 696 ,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
5 975 978 |
6 319 875 ,— |
5 666 796,81 |
|
9 |
INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
|||
|
9 0 |
INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
|
|
|
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
|
|
|
|
|
TOTALSUMMA |
32 885 305 |
28 386 398 ,— |
27 138 027,61 |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
10 |
— |
3 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
13 |
— |
5 |
— |
14 |
|
AD 10 |
— |
14 |
— |
10 |
— |
14 |
|
AD 9 |
— |
19 |
— |
14 |
— |
19 |
|
AD 8 |
— |
15 |
— |
7 |
— |
15 |
|
AD 7 |
— |
15 |
— |
15 |
— |
15 |
|
AD 6 |
— |
20 |
— |
24 |
— |
7 |
|
AD 5 |
— |
11 |
— |
17 |
— |
11 |
|
Delsumma AD |
— |
124 |
— |
99 |
— |
113 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
5 |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST |
— |
14 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
— |
138 |
— |
113 |
— |
127 |
|
Totalsumma |
138 |
113 |
127 |
|||
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter
|
Kontraktsanställda |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
19 |
19 |
|
FG III |
22 |
19 |
|
FG II |
1 |
1 |
|
FG I |
0 |
— |
|
Totalt FG |
42 |
39 |
|
Utstationerade nationella experter |
29 |
27 |
|
Totalt |
71 |
66 |
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/167 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2021
(2021/C 114/30)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER |
|||
|
1 0 |
BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER |
29 765 036 |
28 253 039 |
27 160 690 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
29 765 036 |
28 253 039 |
27 160 690 ,— |
|
2 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
18 506 940 |
17 660 140 |
17 394 600 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
18 506 940 |
17 660 140 |
17 394 600 ,— |
|
4 |
BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
|||
|
4 0 |
BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
921 518 |
802 643 |
771 610 ,— |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
921 518 |
802 643 |
771 610 ,— |
|
5 |
BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN (1) |
|||
|
5 0 |
BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
6 |
RÖRELSEINTÄKTER |
|||
|
6 0 |
RÖRELSEINTÄKTER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 6 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
9 |
DIVERSE INKOMSTER |
|||
|
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTALSUMMA |
49 193 494 |
46 715 822 |
45 326 900 ,— |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
PERSONALUTGIFTER |
|||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
29 801 941 |
26 461 937 |
26 752 643 ,— |
|
1 2 |
UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING |
834 034 |
451 576 |
3 498 461 ,— |
|
1 3 |
UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED |
83 784 |
18 866 |
167 486 ,— |
|
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
788 566 |
762 463 |
843 115 ,— |
|
1 5 |
UTBILDNING |
572 769 |
400 173 |
183 029 ,— |
|
1 7 |
REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG |
107 950 |
1 630 |
28 463 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
32 189 044 |
28 096 645 |
31 473 197 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
|||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNAD OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
3 302 980 |
9 262 676 |
3 848 894 ,— |
|
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
4 399 066 |
3 016 165 |
2 476 943 ,— |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
— |
— |
0 ,— |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
654 853 |
523 952 |
280 536 ,— |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
123 600 |
66 000 |
134 059 ,— |
|
2 5 |
INFORMATION OCH PUBLICERING |
395 743 |
476 975 |
482 925 ,— |
|
2 6 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
8 876 242 |
13 345 768 |
7 223 357 ,— |
|
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
3 1 |
ALLMÄNNA DRIFTSKOSTNADER: SEMINARIER FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER, MÖTEN, UPPDRAG, SAMRÅDSTJÄNSTER, PUBLICERING |
3 548 045 |
1 974 190 |
1 937 624 ,— |
|
3 2 |
INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS |
4 580 163 |
3 299 219 |
3 462 597 ,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
8 128 208 |
5 273 409 |
5 400 221 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
49 193 494 |
46 715 822 |
44 096 775 ,— |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
6 |
— |
2 |
— |
6 |
|
AD 13 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 12 |
— |
8 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AD 11 |
— |
12 |
— |
6 |
— |
12 |
|
AD 10 |
— |
12 |
— |
13 |
— |
12 |
|
AD 9 |
— |
22 |
— |
17 |
— |
22 |
|
AD 8 |
— |
26 |
— |
26 |
— |
26 |
|
AD 7 |
— |
21 |
— |
32 |
— |
19 |
|
AD 6 |
— |
20 |
— |
26 |
— |
20 |
|
AD 5 |
— |
20 |
— |
6 |
— |
14 |
|
Delsumma AD |
— |
151 |
— |
138 |
— |
143 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST |
— |
11 |
— |
6 |
— |
11 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
— |
162 |
— |
144 |
— |
154 |
|
Totalsumma |
162 |
144 |
154 |
|||
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter
|
Kontraktsanställda |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
32 |
30 |
|
FG III |
18 |
17 |
|
FG II |
— |
— |
|
FG I |
— |
— |
|
Totalt FG |
50 |
47 |
|
Utsända nationella experter |
19 |
17 |
|
Summa |
69 |
64 |
(1) Under 2019 erhöll EBA 2 500 000 euro från den franska staten som bidrag till hyreskostnaderna för lokalerna i Paris, i enlighet med Frankrikes erbjudande om att ta emot EBA och det efterföljande avtalet mellan de två parterna. Av detta belopp betalades 670 938 euro ut 2019. Under 2020 erhöll EBA 500 000 euro enligt samma avtal och har betalat ut 2 969 687 euro. Saldot på 30 313 euro kommer att användas under 2021. Under 2021 kommer EBA att erhålla 575 000 euro enligt samma avtal.
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/172 |
Inkomst- och utgiftsberäkning för byrån för stöd till Berec (Berecbyrån) för budgetåret 2021
(2021/C 114/31)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
2 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
7 282 800 |
7 140 402 |
5 701 000 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
7 282 800 |
7 140 402 |
5 701 000 ,— |
|
3 |
TREDJELÄNDERS BIDRAG (INKL. EFTA- OCH KANDIDATLÄNDER) |
|||
|
3 0 |
TREDJELÄNDERS BIDRAG (INKL. EFTA- OCH KANDIDATLÄNDER) |
58 557 |
93 251 |
0 ,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
58 557 |
93 251 |
0 ,— |
|
4 |
ANDRA BIDRAG (MEDLEMSSTATER, NRA |
|||
|
4 0 |
ANDRA BIDRAG (MEDLEMSSTATER, NRA ETC.) |
p.m. |
0 |
0 ,— |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
0 |
0 ,— |
|
5 |
AVDELNING 5 – ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
|||
|
5 0 |
AVDELNING 5 – ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
7 341 357 |
7 233 653 |
5 701 000 ,— |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
PERSONALUTGIFTER |
|||
|
1 1 |
LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR |
2 911 925 |
2 517 771 |
1 950 353,35 |
|
1 2 |
UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING |
20 000 |
30 000 |
34 559,04 |
|
1 3 |
UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR |
60 000 |
249 000 |
212 284,65 |
|
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
11 000 |
12 000 |
9 000 ,— |
|
1 5 |
FORTBILDNING |
83 000 |
90 000 |
80 774,73 |
|
1 6 |
EXTERNA TJÄNSTER |
600 164 |
438 250 |
609 605,47 |
|
1 7 |
MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG |
24 636 |
20 200 |
15 835,25 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
3 710 725 |
3 357 221 |
2 912 412,49 |
|
2 |
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
222 300 |
232 565 |
175 370,39 |
|
2 1 |
DATABEHANDLING OCH TELEKOMMUNIKATION |
434 972 |
423 225 |
372 894,50 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
47 500 |
55 200 |
25 915,73 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
221 110 |
269 450 |
221 830,83 |
|
2 4 |
ICKE-OPERATIVA MEDIER OCH PR-TJÄNSTER |
171 000 |
68 000 |
18 955,23 |
|
2 5 |
ICKE-OPERATIVA MÖTEN |
3 000 |
22 000 |
13 561,25 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 099 882 |
1 070 440 |
828 527,93 |
|
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
3 0 |
STÖD TILL PROGRAMFÖRVALTNING FRÅN BEREC |
483 250 |
920 200 |
491 843,45 |
|
3 1 |
OPERATIVT OCH STRATEGISKT STÖD TILL BEREC |
2 047 500 |
1 885 792 |
1 464 156,02 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
2 530 750 |
2 805 992 |
1 955 999,47 |
|
|
TOTALSUMMA |
7 341 357 |
7 233 653 |
5 696 939,89 |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 10 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 9 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
5 |
— |
2 |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
Delsumma AD |
— |
13 |
— |
11 |
— |
13 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
— |
16 |
— |
14 |
— |
16 |
|
Totalsumma |
16 |
14 |
16 |
|||
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
|
Kontraktsanställda |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
12 |
12 |
|
FG III |
6 |
6 |
|
FG II |
4 |
4 |
|
FG I |
— |
— |
|
Total FG |
22 |
22 |
|
Utsända nationella experter |
9 |
9 |
|
Summa |
31 |
31 |
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/177 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2021
(2021/C 114/32)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
|||
|
1 0 |
BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
23 936 648 |
21 603 906 |
19 659 349 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
23 936 648 |
21 603 906 |
19 659 349 ,— |
|
2 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
19 172 407 |
16 765 425 |
13 612 497 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
19 172 407 |
16 765 425 |
13 612 497 ,— |
|
3 |
AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN |
|||
|
3 0 |
AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN |
17 087 867 |
15 561 159 |
11 527 276 ,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
17 087 867 |
15 561 159 |
11 527 276 ,— |
|
4 |
BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
|||
|
4 0 |
BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
741 073 |
618 617 |
558 504 ,— |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
741 073 |
618 617 |
558 504 ,— |
|
6 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
|||
|
6 0 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
0 |
0 |
0 ,— |
|
|
Avdelning 6 – Totalt |
0 |
0 |
0 ,— |
|
7 |
BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER |
|||
|
7 0 |
BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER |
1 722 449 |
1 697 615 |
2 021 728 ,— |
|
|
Avdelning 7 – Totalt |
1 722 449 |
1 697 615 |
2 021 728 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
62 660 444 |
56 246 722 |
47 379 354 ,— |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
37 914 176 |
29 669 439 |
26 729 738 ,— |
|
1 2 |
utgifter för personalförvaltning och rekrytering |
450 000 |
470 000 |
325 300 ,— |
|
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
999 000 |
565 000 |
568 407 ,— |
|
1 6 |
UTBILDNING |
300 000 |
260 000 |
234 953 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
39 663 176 |
30 964 439 |
27 858 398 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
|||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
6 160 000 |
6 352 000 |
7 074 108 ,— |
|
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
450 000 |
450 000 |
354 421 ,— |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
1 215 000 |
1 110 115 |
668 586 ,— |
|
2 7 |
REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG |
6 000 |
6 000 |
5 000 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
7 831 000 |
7 918 115 |
8 102 115 ,— |
|
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
3 1 |
UTBILDNING FÖR EN GEMENSAM TILLSYNSKULTUR |
25 000 |
|
840 ,— |
|
3 2 |
INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS |
9 780 000 |
10 916 251 |
7 244 570 ,— |
|
3 4 |
UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING |
120 000 |
65 000 |
60 332 ,— |
|
3 5 |
DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING |
600 000 |
600 000 |
418 485 ,— |
|
3 6 |
UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED |
400 000 |
70 811 |
512 196 ,— |
|
3 7 |
KOMMUNIKATION |
260 000 |
793 200 |
558 757 ,— |
|
3 8 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
360 000 |
108 529 |
324 882 ,— |
|
3 9 |
TJÄNSTER I SAMBAND MED OPERATIVA FRÅGOR |
30 000 |
2 077 |
87 021 ,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
11 575 000 |
12 555 868 |
9 207 083 ,— |
|
4 |
DELEGERADE UPPGIFTER |
|||
|
4 0 |
ETT GRÄNSSNITT TILL TRANSAKTIONSREGISTER |
700 000 |
400 000 |
221 758 ,— |
|
4 1 |
REFERENSUPPGIFTER FÖR INSTRUMENT |
1 790 000 |
2 050 000 |
1 990 000 ,— |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
2 490 000 |
2 450 000 |
2 211 758 ,— |
|
9 |
INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
|||
|
9 0 |
INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
1 101 268 |
2 358 300 |
|
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
1 101 268 |
2 358 300 |
|
|
|
TOTALSUMMA |
62 660 444 |
56 246 722 |
47 379 354 ,— |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
1 (1) |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 15 |
— |
3 (2) |
— |
1 |
— |
3 |
|
AD 14 |
— |
1 (3) |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
10 |
— |
5 |
— |
7 |
|
AD 11 |
— |
15 |
— |
1 |
— |
14 |
|
AD 10 |
— |
24 |
— |
10 |
— |
17 |
|
AD 9 |
— |
42 |
— |
31 |
— |
39 |
|
AD 8 |
— |
40 |
— |
33 |
— |
30 |
|
AD 7 |
— |
45 |
— |
25 |
— |
57 |
|
AD 6 |
— |
17 |
— |
13 |
— |
10 |
|
AD 5 |
— |
37 |
— |
26 |
— |
32 |
|
Delsumma AD |
— |
238 |
— |
146 |
— |
214 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
Delsumma AST |
— |
12 |
— |
9 |
— |
12 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
— |
250 |
— |
155 |
— |
226 |
|
Totalsumma |
250 |
155 |
226 |
|||
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter
|
Kontraktsanställda |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
66 |
60 |
|
FG III |
35 |
31 |
|
FG II |
|
— |
|
FG I |
|
— |
|
FG - Totalt |
101 |
91 |
|
Utstationerade nationella experter |
15 |
14 |
|
Totalt |
116 |
105 |
(1) En AD 16-tjänst till ordföranden i tillsynskommittén för centrala motparter och en personlig AD 16-tjänst från den 1 januari till och med den 31 mars 2021, som är den sista dagen i Esmas ordförandes mandat.
(2) Varav en tjänst som ska användas till den ovannämnda personliga AD 16-tjänsten till och med utgången av mandatperioden för Esmas nuvarande ordförande.
(3) Ska användas till en personlig AD15-tjänst till och med utgången av den nuvarande verkställande direktörens mandatperiod.
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/183 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2021
(2021/C 114/33)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
9 |
INKOMSTER |
|||
|
9 0 |
ÅRSINKOMST |
23 642 735 |
16 706 548 |
15 853 496 ,— |
|
9 1 |
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
|
— |
0 ,— |
|
9 2 |
INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
|
192 025 |
293 657 ,— |
|
9 4 |
BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA |
|
398 810 |
0 ,— |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
23 642 735 |
17 297 383 |
16 147 153 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
23 642 735 |
17 297 383 |
16 147 153 ,— |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
11 764 458 |
10 538 468 |
9 204 874 ,— |
|
1 2 |
TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR |
135 000 |
100 000 |
100 000 ,— |
|
1 3 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
66 500 |
25 635 |
52 005 ,— |
|
1 4 |
SOCIALA TJÄNSTER |
43 500 |
93 500 |
40 500 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
12 009 458 |
10 757 603 |
9 397 379 ,— |
|
2 |
BYRÅNS BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
|||
|
2 0 |
KOSTNADER FÖR BYRÅNS LOKALER |
1 290 300 |
1 156 434 |
1 123 434 ,— |
|
2 1 |
DATABEHANDLING |
552 000 |
515 000 |
385 000 ,— |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
287 600 |
295 000 |
312 000 ,— |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
1 659 760 |
687 150 |
676 836 ,— |
|
2 4 |
DATAINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO |
514 600 |
169 000 |
164 000 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
4 304 260 |
2 822 584 |
2 661 270 ,— |
|
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
3 0 |
REPRESENTATIONSKOSTNADER |
10 250 |
7 000 |
7 000 ,— |
|
3 1 |
OPERATIVA UPPDRAG |
245 000 |
220 000 |
190 000 ,— |
|
3 2 |
INTRESSENTERS DELTAGANDE, PR OCH WEBBPLATS |
332 200 |
188 500 |
158 500 ,— |
|
3 3 |
ÖVERSÄTTNING |
513 600 |
217 123 |
226 004 ,— |
|
3 4 |
YRKESANSVARSFÖRSÄKRING |
7 000 |
6 000 |
7 000 ,— |
|
3 5 |
DRIFT I SAMBAND MED REMIT |
4 630 075 |
3 078 573 |
3 500 000 ,— |
|
3 6 |
Expertsamråd |
1 590 892 |
|
|
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
7 329 017 |
3 717 196 |
4 088 504 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
23 642 735 |
17 297 383 |
16 147 153 ,— |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
— |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AD 10 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AD 8 |
— |
9 |
— |
10 |
— |
8 |
|
AD 7 |
— |
12 |
— |
10 |
— |
8 |
|
AD 6 |
— |
10 |
— |
11 |
— |
14 |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
9 |
— |
6 |
|
Delsumma AD |
— |
59 |
— |
59 |
— |
59 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
6 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
7 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST |
— |
12 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
— |
71 |
— |
71 |
— |
71 |
|
Totalsumma |
71 |
71 |
71 |
|||
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/187 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2021
(2021/C 114/34)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
2 |
Bidrag |
|||
|
2 0 |
Bidrag |
395 623 968,62 |
546 629 182,74 |
415 988 884 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
395 623 968,62 |
546 629 182,74 |
415 988 884 ,— |
|
3 |
Inkomster från administrativ verksamhet |
|||
|
3 0 |
Administrativa inkomster |
p.m. |
17 455,08 |
8 001,64 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
p.m. |
17 455,08 |
8 001,64 |
|
4 |
Inkomster från operativ verksamhet |
|||
|
4 1 |
Inkomster från operativ verksamhet |
3 385 178,34 |
3 385 178,34 |
0 ,— |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
3 385 178,34 |
3 385 178,34 |
0 ,— |
|
5 |
Överskott och saldon |
|||
|
5 2 |
Överskott och saldon |
1 659 693,58 |
9 636 514,85 |
8 477 210,46 |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
1 659 693,58 |
9 636 514,85 |
8 477 210,46 |
|
9 |
FÖRFALLNA ANSLAG |
|||
|
9 0 |
FÖRFALLNA ANSLAG |
p.m. |
75 300 883,70 |
0 ,— |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
75 300 883,70 |
0 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
400 668 840,54 |
634 969 214,71 |
424 474 096,10 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2021 |
Anslag 2020 |
Genomförande 2019 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
1 |
Personalutgifter |
||||||
|
1 1 |
Personalutgifter |
5 608 600 |
5 608 600 |
5 621 952,66 |
5 621 952,66 |
5 266 818,19 |
5 224 174,19 |
|
1 2 |
Extern personal |
907 230 |
907 230 |
981 850 |
981 850 |
555 860,06 |
365 289,38 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
6 515 830 |
6 515 830 |
6 603 802,66 |
6 603 802,66 |
5 822 678,25 |
5 589 463,57 |
|
2 |
BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER |
||||||
|
2 0 |
Byggnad, utrustning och tillhörande kostnader |
172 550 |
172 550 |
160 302,42 |
160 302,42 |
123 040,07 |
75 970,95 |
|
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
353 700 |
353 700 |
438 920 |
438 920 |
397 345,78 |
306 213,91 |
|
2 2 |
Diverse utgifter |
362 500 |
362 500 |
282 250 |
282 250 |
489 834,98 |
303 056,68 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
888 750 |
888 750 |
881 472,42 |
881 472,42 |
1 010 220,83 |
685 241,54 |
|
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
||||||
|
3 1 |
Kunskaps- och innovationsgrupper och integrering av kunskapstriangeln |
359 785 019,78 |
389 658 060,54 |
606 289 704,34 |
550 527 755,93 |
471 697 362,39 |
398 078 550,63 |
|
3 2 |
EIT:s övergripande verksamhet |
2 449 500 |
3 586 200 |
2 086 600 |
1 655 300 |
1 927 779,32 |
1 498 333,68 |
|
3 3 |
Stöd till innovationsförmågan inom den högre utbildningen |
20 000 |
20 000 |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
362 254 519,78 |
393 264 260,54 |
608 376 304,34 |
552 183 055,93 |
473 625 141,71 |
399 576 884,31 |
|
4 |
FÖRFALLNA ANSLAG |
||||||
|
4 0 |
FÖRFALLNA ANSLAG SOM INTE ANVÄNTS UNDER ÅR N |
p.m. |
p.m. |
9 226 443,15 |
— |
61 196 487,38 |
11 818,44 |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
9 226 443,15 |
— |
61 196 487,38 |
11 818,44 |
|
|
TOTALSUMMA |
369 659 099,78 |
400 668 840,54 |
625 088 022,57 |
559 668 331,01 |
541 654 528,17 |
405 863 407,86 |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 11 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
2 |
— |
7 |
|
AD 9 |
— |
9 |
— |
11 |
— |
9 |
|
AD 8 |
— |
10 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 7 |
— |
7 |
— |
8 |
— |
7 |
|
AD 6 |
— |
1 |
— |
7 |
— |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AD |
— |
40 |
— |
39 |
— |
40 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
— |
45 |
— |
44 |
— |
45 |
|
Totalsumma |
45 |
44 |
45 |
|||
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/191 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2021
(2021/C 114/35)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
2 |
INKOMSTER |
|||
|
2 0 |
EU-BIDRAG |
142 114 334 |
124 073 000 |
96 686 000 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
142 114 334 |
124 073 000 |
96 686 000 ,— |
|
3 |
EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
|||
|
3 0 |
EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
p.m. |
6 363 611,49 |
5 331 003,34 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
p.m. |
6 363 611,49 |
5 331 003,34 |
|
4 |
ÖVRIGA BIDRAG |
|||
|
4 0 |
ÖVRIGA BIDRAG |
p.m. |
550 000 |
790 709,32 |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
550 000 |
790 709,32 |
|
5 |
INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
|||
|
5 0 |
INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
142 114 334 |
130 986 611,49 |
102 807 712,66 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2021 |
Anslag 2020 |
Genomförande 2019 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
1 |
PERSONALUTGIFTER |
||||||
|
1 1 |
LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR |
39 373 398 |
39 373 398 |
27 725 940 |
27 725 940 |
18 029 440,06 |
18 029 440,06 |
|
1 2 |
UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING |
624 320 |
624 320 |
265 529 |
265 529 |
714 460,20 |
573 987,36 |
|
1 3 |
UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR |
669 500 |
669 500 |
475 000 |
475 000 |
466 722,83 |
376 515,18 |
|
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
2 210 000 |
2 210 000 |
1 708 016 |
1 708 016 |
1 838 076,59 |
1 578 868,55 |
|
1 5 |
UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN |
751 900 |
751 900 |
762 863 |
762 863 |
492 995,54 |
238 995,08 |
|
1 6 |
EXTERNA TJÄNSTER |
1 786 150 |
1 786 150 |
2 784 313 |
2 784 313 |
3 273 248,80 |
2 067 107,77 |
|
1 7 |
REPRESENTATIONSKOSTNADER |
10 300 |
10 300 |
10 000 |
10 000 |
1 951,65 |
1 951,65 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
45 425 568 |
45 425 568 |
33 731 661 |
33 731 661 |
24 816 895,67 |
22 866 865,65 |
|
2 |
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
||||||
|
2 1 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
6 647 700 |
6 647 700 |
6 147 926 |
6 147 926 |
6 112 703,42 |
4 862 329,53 |
|
2 2 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
5 056 476 |
5 056 476 |
6 298 012 |
6 298 012 |
3 877 291,41 |
1 514 963,46 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
2 596 000 |
2 596 000 |
2 068 931 |
2 068 931 |
2 087 829,70 |
1 506 542,20 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
14 300 176 |
14 300 176 |
14 514 869 |
14 514 869 |
12 077 824,53 |
7 883 835,19 |
|
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
||||||
|
3 1 |
INFORMATION, ANALYS OCH KUNSKAPSUTVECKLING |
3 375 000 |
3 375 000 |
1 853 387 |
1 503 511 |
2 329 305,02 |
2 518 627,42 |
|
3 2 |
STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA |
9 823 236 |
9 823 236 |
4 552 306 |
4 673 809 |
5 593 165,41 |
4 740 561,88 |
|
3 3 |
OPERATIVT STÖD |
68 596 875 |
68 596 875 |
69 176 277 |
69 404 650 |
46 928 722,83 |
48 584 770,96 |
|
3 4 |
SAMARBETE MED DET CIVILA SAMHÄLLET OCH INTRESSENTER |
593 479 |
593 479 |
244 500 |
244 500 |
316 548,07 |
292 038,63 |
|
3 5 |
EUROPEISKA UNIONENS ASYLBYRÅ (EUAA) ÖVERVAKNING AV TILLÄMPNINGEN AV DET GEMENSAMMA EUROPEISKA ASYLSYSTEMET |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
|
3 6 |
ÖVRIG OPERATIV VERKSAMHET |
p.m. |
p.m. |
6 363 611 |
6 363 611 |
|
|
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
82 388 590 |
82 388 590 |
82 190 081 |
82 190 081 |
55 167 741,33 |
56 135 998,89 |
|
4 |
ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT |
||||||
|
4 1 |
ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT |
p.m. |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
564 865,58 |
344 533,48 |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
564 865,58 |
344 533,48 |
|
|
TOTALSUMMA |
142 114 334 |
142 114 334 |
130 986 611 |
130 986 611 |
92 627 327,11 |
87 231 233,21 |
Bilaga BILAGA-A – Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
5 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AD 11 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AD 10 |
— |
16 |
— |
5 |
— |
16 |
|
AD 9 |
— |
22 |
— |
4 |
— |
22 |
|
AD 8 |
— |
58 |
— |
21 |
— |
58 |
|
AD 7 |
— |
70 |
— |
29 |
— |
70 |
|
AD 6 |
— |
30 |
— |
26 |
— |
30 |
|
AD 5 |
— |
23 |
— |
41 |
— |
23 |
|
Delsumma AD |
— |
231 |
— |
132 |
— |
231 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
4 |
— |
— |
— |
4 |
|
AST 5 |
— |
18 |
— |
2 |
— |
18 |
|
AST 4 |
— |
49 |
— |
27 |
— |
49 |
|
AST 3 |
— |
55 |
— |
39 |
— |
55 |
|
AST 2 |
— |
9 |
— |
1 |
— |
9 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
13 |
— |
— |
|
Delsumma AST |
— |
135 |
— |
82 |
— |
135 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
— |
366 |
— |
214 |
— |
366 |
|
Totalsumma |
366 |
214 |
366 |
|||
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/196 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa) för budgetåret 2021
(2021/C 114/36)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
2 |
INKOMSTER |
|||
|
2 0 |
EU-BIDRAG |
221 653 000 |
233 384 343 |
138 062 900 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
221 653 000 |
233 384 343 |
138 062 900 ,— |
|
3 |
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA) |
|||
|
3 0 |
EFTA |
p.m. |
3 726 733 |
2 242 936 ,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
p.m. |
3 726 733 |
2 242 936 ,— |
|
4 |
ÖVRIGA BIDRAG |
|||
|
4 0 |
EU-MEDEL SOM HÄRRÖR FRÅN AVTAL OM DELEGERING ENLIGT ART. 6.2 I BYRÅNS BUDGETFÖRORDNING |
|
|
|
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
|
|
|
|
6 |
DIVERSE INKOMSTER |
|||
|
6 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
|
|
52 474,84 |
|
|
Avdelning 6 – Totalt |
|
|
52 474,84 |
|
|
TOTALSUMMA |
221 653 000 |
237 111 076 |
140 358 310,84 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2021 |
Anslag 2020 |
Genomförande 2019 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
1 |
PERSONALUTGIFTER |
||||||
|
1 1 |
LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR |
35 344 000 |
35 344 000 |
30 293 237 |
30 293 237 |
19 071 984,24 |
19 071 984,24 |
|
1 2 |
UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING |
926 000 |
926 000 |
379 523 |
379 523 |
299 514 ,— |
161 916 ,— |
|
1 3 |
UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR |
600 000 |
600 000 |
426 000 |
426 000 |
573 700 ,— |
562 162,68 |
|
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
2 541 000 |
2 541 000 |
1 183 053 |
1 183 053 |
998 490,46 |
885 453,28 |
|
1 5 |
UTBILDNING |
1 433 000 |
1 433 000 |
606 187 |
606 187 |
586 390,31 |
393 474,97 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
40 844 000 |
40 844 000 |
32 888 000 |
32 888 000 |
21 530 079,01 |
21 074 991,17 |
|
2 |
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
||||||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
2 070 000 |
2 070 000 |
2 223 000 |
2 223 000 |
1 664 262,18 |
765 145,34 |
|
2 1 |
INTERN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 904 335 |
2 904 335 |
3 217 477,83 |
1 235 080,04 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
289 000 |
289 000 |
497 893 |
497 893 |
885 764,93 |
199 693,86 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
1 033 100 |
1 033 100 |
873 100 |
873 100 |
778 246,25 |
642 076,55 |
|
2 4 |
PORTO |
36 000 |
36 000 |
15 000 |
15 000 |
29 999 ,— |
15 938,35 |
|
2 5 |
STYRELSEMÖTEN OCH ANDRA MÖTEN |
520 400 |
520 400 |
258 000 |
258 000 |
366 308,62 |
167 450,66 |
|
2 6 |
INFORMATION, PUBLICERING OCH MULTIMEDIER |
1 735 000 |
1 735 000 |
817 000 |
817 000 |
1 239 324,41 |
559 602,85 |
|
2 7 |
EXTERNA ADMINISTRATIVA STÖDTJÄNSTER |
4 291 000 |
4 291 000 |
6 890 000 |
6 890 000 |
3 535 346,24 |
1 403 466,20 |
|
2 8 |
GEMENSAM SÄKERHET |
2 839 500 |
2 839 500 |
3 628 672 |
3 628 672 |
2 942 497,65 |
403 348,87 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
15 714 000 |
15 714 000 |
18 107 000 |
18 107 000 |
14 659 227,11 |
5 391 802,72 |
|
3 |
DRIFTSUTGIFTER (INKLUSIVE EXTERNA INTÄKTER) |
||||||
|
3 0 |
INFRASTRUKTUR |
74 962 000 |
68 170 000 |
58 964 750 |
31 834 460 |
15 830 739,07 |
26 878 248,07 |
|
3 1 |
TILLÄMPNINGAR |
85 611 000 |
85 810 000 |
121 274 814 |
143 844 562 |
69 484 703,39 |
68 518 422,59 |
|
3 8 |
OPERATIV STÖDVERKSAMHET |
12 847 000 |
11 115 000 |
8 884 436 |
6 710 321 |
6 918 119,39 |
5 572 905,33 |
|
3 9 |
STÖD TILL MEDLEMSSTATER OCH KOMMISSIONEN |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
173 420 000 |
165 095 000 |
189 124 000 |
182 389 343 |
92 233 561,85 |
100 969 575,99 |
|
|
TOTALSUMMA |
229 978 000 |
221 653 000 |
240 119 000 |
233 384 343 |
128 422 867,97 |
127 436 369,88 |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AD 11 |
— |
7 |
— |
1 |
— |
5 |
|
AD 10 |
— |
10 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AD 9 |
— |
16 |
— |
14 |
— |
16 |
|
AD 8 |
— |
26 |
— |
12 |
— |
17 |
|
AD 7 |
— |
23 |
— |
37 |
— |
32 |
|
AD 6 |
— |
26 |
— |
6 |
— |
15 |
|
AD 5 |
— |
43 |
— |
29 |
— |
47 |
|
Delsumma AD |
— |
160 |
— |
112 |
— |
149 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
12 |
— |
5 |
— |
9 |
|
AST 5 |
— |
12 |
— |
14 |
— |
12 |
|
AST 4 |
— |
10 |
— |
11 |
— |
12 |
|
AST 3 |
— |
11 |
— |
5 |
— |
13 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST |
— |
53 |
— |
42 |
— |
53 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
— |
213 |
— |
154 |
— |
202 |
|
Totalsumma |
213 |
154 |
202 |
|||
Extern personal
|
Kontraktsanställd personal |
Beräknat 2021 |
Godkänt 2020 |
Rekryterade per den 31.12.2020 |
|
Tjänstegrupp IV |
85 |
73 |
56 |
|
Tjänstegrupp III |
47 |
36 |
27 |
|
Tjänstegrupp II |
2 |
2 |
|
|
Tjänstegrupp I |
|
— |
|
|
Totalt |
134 |
111 |
83 |
|
Utstationerade nationella experter |
Beräknat 2021 |
Godkänt 2020 |
Rekryterade per den 31.12.2020 |
|
Totalt |
11 |
11 |
10 |
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/202 |
Inkomst- och utgiftsberäkning för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2021
(2021/C 114/37)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN Kapitel 1 0 –BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN |
|||
|
1 0 |
BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN |
119 000 000 |
117 800 000 |
88 817 104,75 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
119 000 000 |
117 800 000 |
88 817 104,75 |
|
2 |
bidrag från Europeiska unionen |
|||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
— |
— |
|
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
— |
— |
|
|
3 |
DIVERSE INKOMSTER |
|||
|
3 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
|
|
4 |
GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN |
|||
|
4 0 |
GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN |
9 574 339 325 |
8 015 423 680 |
7 182 065 814,36 |
|
4 9 |
EKONOMISKT RESULTAT FÖR BUDGETÅRET |
— |
— |
|
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
9 574 339 325 |
8 015 423 680 |
7 182 065 814,36 |
|
9 |
RESERV |
|||
|
9 0 |
reserv |
|
59 359 169,28 |
50 417 899 ,— |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
|
59 359 169,28 |
50 417 899 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
9 693 339 325 |
8 192 582 849,28 |
7 321 300 818,11 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
51 746 000 |
45 082 500 |
37 394 309 ,— |
|
1 2 |
DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL |
1 150 000 |
1 414 000 |
819 247 ,— |
|
1 3 |
TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR |
20 000 |
20 000 |
11 327 ,— |
|
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE |
1 675 000 |
1 151 000 |
864 977 ,— |
|
1 5 |
UTBILDNING |
625 500 |
683 000 |
488 425 ,— |
|
1 6 |
EXTERNA TJÄNSTER |
1 562 500 |
1 678 000 |
1 650 458 ,— |
|
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
1 000 |
1 000 |
1 000 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
56 780 000 |
50 029 500 |
41 229 743 ,— |
|
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
7 648 500 |
5 259 997,55 |
5 284 159 ,— |
|
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
5 400 000 |
4 750 000 |
5 476 194 ,— |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
1 383 500 |
1 224 000 |
575 197 ,— |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
1 360 000 |
1 321 502,45 |
229 556 ,— |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
858 000 |
695 000 |
398 540 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
16 650 000 |
13 250 500 ,— |
11 963 646 ,— |
|
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
3 1 |
GEMENSAMMA RESOLUTIONSNÄMNDENS VERKSAMHET |
15 520 000 |
20 420 000 |
11 756 428 ,— |
|
3 2 |
SRB FÖRBINDELSER |
30 050 000 |
34 100 000 |
15 122 996 ,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
45 570 000 |
54 520 000 |
26 879 424 ,— |
|
4 |
GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN |
|||
|
4 0 |
ANVÄNDNING AV FONDEN INOM RAMEN FÖR RESOLUTIONSORDNINGEN |
9 574 339 325 |
8 015 423 680 |
83 797 625 ,— |
|
4 9 |
ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER |
— |
— |
|
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
9 574 339 325 |
8 015 423 680 |
83 797 625 ,— |
|
9 |
UTJÄMNING GENOM RESERVEN |
|||
|
9 0 |
UTJÄMNING GENOM RESERVEN |
|
59 359 169,28 |
50 417 899 ,— |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
|
59 359 169,28 |
50 417 899 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
9 693 339 325 |
8 192 582 849,28 |
214 288 337 ,— |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
6 |
— |
— |
— |
6 |
|
AD 12 |
— |
9 |
— |
4 |
— |
9 |
|
AD 11 |
— |
13 |
— |
4 |
— |
13 |
|
AD 10 |
— |
17 |
— |
11 |
— |
17 |
|
AD 9 |
— |
55 |
— |
21 |
— |
55 |
|
AD 8 |
— |
75 |
— |
52 |
— |
65 |
|
AD 7 |
— |
70 |
— |
47 |
— |
65 |
|
AD 6 |
— |
80 |
— |
77 |
— |
66 |
|
AD 5 |
— |
45 |
— |
67 |
— |
29 |
|
Delsumma AD |
— |
370 |
— |
283 |
— |
325 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
7 |
— |
2 |
— |
7 |
|
AST 4 |
— |
28 |
— |
15 |
— |
24 |
|
AST 3 |
— |
10 |
— |
24 |
— |
14 |
|
AST 2 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
1 |
— |
2 |
|
Delsumma AST |
— |
51 |
— |
44 |
— |
51 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
12 |
— |
— |
— |
12 |
|
AST/SC 2 |
— |
9 |
— |
4 |
— |
9 |
|
AST/SC 1 |
— |
8 |
— |
19 |
— |
3 |
|
Delsumma AST/SC |
— |
29 |
— |
23 |
— |
24 |
|
Totalt |
— |
450 |
— |
350 |
— |
400 |
|
Totalsumma |
450 |
350 |
400 |
|||
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter
|
Kontraktsanställda |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
— |
— |
|
FG III |
— |
— |
|
FG II |
— |
— |
|
FG I |
— |
— |
|
Totalt FG |
— |
— |
|
Utsända nationella experter |
35 |
35 |
|
Totalsumma |
35 |
35 |
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/208 |
Inkomst- och utgiftsberäkning för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet för budgetåret 2021
(2021/C 114/38)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
INKOMSTER FRÅN MYNDIGHETENS VERKSAMHET |
|||
|
1 0 |
INKOMSTER FRÅN MYNDIGHETENS VERKSAMHET |
282 574 722 |
267 293 084 |
254 632 111 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
282 574 722 |
267 293 084 |
254 632 111 ,— |
|
3 |
ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE BUDGETÅR OCH UTTAG FRÅN RESERVFONDEN |
|||
|
3 0 |
ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE BUDGETÅR OCH UTTAG FRÅN RESERVFONDEN |
221 503 302 |
197 545 199 |
0 ,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
221 503 302 |
197 545 199 |
0 ,— |
|
4 |
BIDRAG TILL EU-POLITIK |
|||
|
4 0 |
BIDRAG TILL EU-POLITIK |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
5 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
5 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
0 ,— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
0 ,— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
504 078 024 ,— |
464 838 283 ,— |
254 632 111 ,— |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
UTGIFTER SOM AVSER PERSONER SOM ARBETAR VID MYNDIGHETEN |
|||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
122 532 964 |
116 806 309 |
112 558 548 ,— |
|
1 3 |
TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR |
1 360 325 |
1 794 073 |
1 458 135 ,— |
|
1 4 |
PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |
597 966 |
394 840 |
342 516 ,— |
|
1 5 |
ORGANISERING AV PRAKTIKPLATSER OCH UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER |
1 344 989 |
1 323 920 |
1 172 501 ,— |
|
1 6 |
SOCIAL OMSORG |
564 541 |
8 960 666 |
7 491 953 ,— |
|
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
18 200 |
23 000 |
18 000 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
126 418 985 |
129 302 808 |
123 041 653 ,— |
|
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
13 056 614 |
11 043 720 |
15 294 621 ,— |
|
2 1 |
DATABEHANDLING |
34 181 534 |
28 155 843 |
29 071 919 ,— |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
2 910 704 |
2 557 900 |
3 228 315 ,— |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
8 862 642 |
7 513 667 |
6 708 313 ,— |
|
2 4 |
AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
1 401 900 |
1 781 714 |
1 489 235 ,— |
|
2 5 |
UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ÖVRIGA SAMMANTRÄDEN |
2 792 148 |
3 524 098 |
4 199 284 ,— |
|
2 6 |
STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD |
4 059 153 |
3 683 588 |
3 491 990 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
67 264 695 |
58 260 530 |
63 483 677 ,— |
|
3 |
UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA FUNKTIONER SOM UTFÖRTS AV MYNDIGHETEN |
|||
|
3 2 |
OBSERVATORIET |
6 458 818 |
7 810 595 |
4 983 673 ,— |
|
3 3 |
EU-SAMARBETE |
30 889 869 |
31 190 141 |
29 339 499 ,— |
|
3 4 |
KOMMUNIKATION, REKLAM OCH INTEGRATION |
1 342 252 |
1 125 500 |
902 520 ,— |
|
3 5 |
UTGIFTER I SAMBAND MED FÖRFARANDET FÖR REGISTRERING AV EU-VARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNINGAR |
15 481 557 |
16 430 667 |
17 184 537 ,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
54 172 496 |
56 556 903 |
52 410 229 ,— |
|
4 |
BIDRAG TILL EU-POLITIK |
|||
|
4 0 |
EU-FINANSIERADE PROJEKT |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 1 |
SAMFINANSIERING AV EU-FINANSIERADE PROJEKT |
4 289 717 |
3 738 558 |
0 ,— |
|
4 2 |
SAMFINANSIERING AV EUROPASKOLAN I ALICANTE |
8 477 876 |
0 ,— |
0 ,— |
|
4 3 |
BIDRAG TILL EU-POLITIK – SMF |
20 000 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
32 767 593 |
3 738 558 ,— |
0 ,— |
|
5 |
AVSÄTTNING TILL MEDLEMSSTATER |
|||
|
5 0 |
AVSÄTTNING TILL MEDLEMSSTATER |
12 731 606 |
11 973 647 |
0 ,— |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
12 731 606 |
11 973 647 |
0 ,— |
|
10 |
ÖVRIGA UTGIFTER |
|||
|
10 1 |
RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER |
160 213 601 |
165 468 410 |
0 ,— |
|
10 2 |
AVSÄTTNING TILL RESERVFONDEN |
3 735 934 |
5 473 045 |
0 ,— |
|
10 3 |
RESERVFOND FÖR UTJÄMNING |
27 762 944 |
25 966 537 |
0 ,— |
|
10 4 |
SAMFINANSIERING AV EU-FINANSIERADE PROJEKT |
19 010 172 |
8 097 845 |
0 ,— |
|
|
Avdelning 10 – Totalt |
210 722 651 |
205 005 837 |
0 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
504 078 026 |
464 838 283 ,— |
238 935 559 ,— |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 15 |
1 |
2 |
— |
2 |
1 |
3 |
|
AD 14 |
20 |
8 |
13 |
3 |
17 |
6 |
|
AD 13 |
25 |
10 |
22 |
3 |
22 |
9 |
|
AD 12 |
21 |
22 |
23 |
19 |
27 |
20 |
|
AD 11 |
11 |
8 |
4 |
8 |
9 |
14 |
|
AD 10 |
17 |
12 |
11 |
8 |
15 |
13 |
|
AD 9 |
19 |
15 |
9 |
10 |
20 |
14 |
|
AD 8 |
26 |
13 |
24 |
13 |
23 |
15 |
|
AD 7 |
40 |
30 |
16 |
8 |
35 |
18 |
|
AD 6 |
48 |
59 |
63 |
59 |
59 |
59 |
|
AD 5 |
— |
— |
3 |
— |
— |
— |
|
Delsumma AD |
228 |
180 |
188 |
133 |
228 |
172 |
|
AST 11 |
9 |
— |
3 |
— |
7 |
— |
|
AST 10 |
19 |
2 |
21 |
— |
19 |
1 |
|
AST 9 |
67 |
8 |
56 |
6 |
65 |
9 |
|
AST 8 |
51 |
9 |
38 |
3 |
51 |
9 |
|
AST 7 |
68 |
18 |
72 |
8 |
69 |
14 |
|
AST 6 |
43 |
20 |
53 |
17 |
49 |
25 |
|
AST 5 |
37 |
28 |
28 |
28 |
30 |
28 |
|
AST 4 |
43 |
24 |
26 |
22 |
42 |
21 |
|
AST 3 |
40 |
31 |
73 |
46 |
56 |
30 |
|
AST 2 |
— |
— |
1 |
7 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST |
377 |
140 |
371 |
137 |
388 |
137 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
605 |
320 |
559 |
270 |
616 |
309 |
|
Totalsumma |
925 |
829 |
925 |
|||
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter
|
Kontraktsanställda |
2021 |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
104,1 |
83,9 |
95,4 |
|
FG III |
87,4 |
107,4 |
112,5 |
|
FG II |
0,9 |
6,7 |
7 |
|
FG I |
3,8 |
4,8 |
5 |
|
Total |
196,2 |
202,8 |
219,9 |
|
Utsända nationella experter |
65,1 |
66,8 |
60 |
|
Total |
261,3 |
269,6 |
279,9 |
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/214 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma Sesar-företaget (Sesar 1) för budgetåret 2021
(2021/C 114/39)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
1 1 |
SJUNDE RAMPROGRAMMET FÖR FORSKNING OCH UTVECKLING |
— |
— |
0 ,— |
|
1 2 |
PROGRAMMET FÖR DE TRANSEUROPEISKA NÄTEN |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
— |
— |
0 ,— |
|
2 |
BIDRAG FRÅN EUROCONTROL |
|||
|
2 1 |
BIDRAG I KONTANTA MEDEL |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
— |
— |
0 ,— |
|
3 |
BIDRAG FRÅN ANDRA MEDLEMMAR |
|||
|
3 1 |
BIDRAG I KONTANTA MEDEL |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
— |
— |
0 ,— |
|
4 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
|||
|
4 1 |
RÄNTEINKOMSTER |
— |
— |
0 ,— |
|
4 2 |
INKOMSTER FRÅN ÅTERVUNNEN SKATT |
— |
— |
0 ,— |
|
4 3 |
PROGRAMINKOMSTER FRÅN ICKE-MEDLEMMAR |
— |
— |
0 ,— |
|
4 4 |
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER - ÅTERTAGANDEN |
|
|
0 ,— |
|
4 5 |
RÄNTA ATT ÅTERBETALA TILL EU |
— |
— |
0 ,— |
|
4 6 |
BUDGETUTFALL |
— |
— |
30 689 661 ,— |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
0 |
0 |
30 689 661 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
— |
— |
30 689 661 ,— |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
PERSONALKOSTNADER |
|||
|
1 1 |
PERSONALKOSTNADER ENLIGT TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN |
|
|
|
|
1 2 |
KONTRAKTSANSTÄLLDA, TILLFÄLLIG PERSONAL |
|
|
|
|
1 3 |
UTSTATIONERING FRÅN MEDLEMMAR |
|
|
|
|
1 4 |
UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER |
|
|
|
|
1 5 |
KOSTNADER FÖR TJÄNSTERESOR |
|
|
|
|
1 6 |
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER |
|
|
|
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
|
|
|
|
2 |
ADMINISTRATIVA KOSTNADER |
|||
|
2 1 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
|
|
|
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
|
|
|
|
2 3 |
PR OCH EVENEMANG |
|
|
|
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
|
|
|
|
2 5 |
UTGIFTER FÖR STYRELSEN |
|
|
|
|
2 6 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
|
|
|
|
2 7 |
IT-KOSTNADER OCH TEKNISK UTRUSTNING |
|
|
|
|
2 8 |
ADMINISTRATIVT STÖD |
|
|
|
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
|
|
|
|
3 |
DRIFTSKOSTNADER |
|||
|
3 1 |
UTREDNINGAR/UTVECKLING SOM LEDS AV SESAR |
|
|
|
|
3 2 |
UTREDNINGAR/UTVECKLING SOM LEDS AV EUROCONTROL |
|
|
|
|
3 3 |
UTREDNINGAR/UTVECKLING SOM LEDS AV MEDLEMMARNA |
|
|
|
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
|
|
|
|
|
TOTALSUMMA |
|
|
|
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AD |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalsumma |
|
|
|
|||
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter
|
Kontraktsanställda |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
|
|
|
FG III |
|
|
|
FG II |
|
|
|
FG I |
|
|
|
Totalsumma |
|
|
|
Utsända nationella experter |
|
|
|
Totalsumma |
|
|
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/220 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma Sesar-företaget (Sesar 2020) för budgetåret 2021
(2021/C 114/40)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
Budgetår 2018 |
|
1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
1 1 |
H2020 BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
|
16 729 254 |
0 ,— |
|
1 2 |
H2020 BIDRAG TILL DRIFTSKOSTNADER |
|
106 941 746 |
0 ,— |
|
1 3 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN/EP TILL MYCKET STORA DEMONSTRATIONSPROJEKT (AVSATTA INKOMSTER) |
|
|
0 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
|
123 671 000 |
0 ,— |
|
2 |
BIDRAG FRÅN EUROCONTROL |
|||
|
2 1 |
BIDRAG I KONTANTA MEDEL |
1 200 000 |
1 036 000 |
0 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 200 000 |
1 036 000 |
0 ,— |
|
3 |
BIDRAG FRÅN ANDRA MEDLEMMAR |
|||
|
3 1 |
BIDRAG I KONTANTA MEDEL |
3 087 011 |
1 319 005 |
0 ,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
3 087 011 |
1 319 005 |
0 ,— |
|
4 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
|||
|
4 1 |
RÄNTEINKOMSTER |
— |
— |
0 ,— |
|
4 2 |
INKOMSTER FRÅN ÅTERVUNNEN SKATT |
— |
— |
0 ,— |
|
4 3 |
PROGRAMINKOMSTER FRÅN ICKE-MEDLEMMAR |
— |
— |
0 ,— |
|
4 4 |
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER - ÅTERTAGANDEN |
|
|
0 ,— |
|
4 5 |
RÄNTA ATT ÅTERBETALA TILL EU |
— |
— |
0 ,— |
|
4 6 |
BUDGETUTFALL |
— |
— |
19 550 729 ,— |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
0 |
0 |
19 550 729 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
4 287 011 |
126 026 005 |
19 550 729 ,— |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2020 |
Anslag 2019 |
Genomförande 2018 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
1 |
PERSONALKOSTNADER |
||||||
|
1 1 |
PERSONALKOSTNADER ENLIGT TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN |
4 798 730 |
4 798 730 |
4 472 237 |
4 472 237 |
316 514 ,— |
316 514 ,— |
|
1 2 |
KONTRAKTSANSTÄLLDA, TILLFÄLLIG PERSONAL |
325 427 |
325 427 |
545 008 |
545 008 |
223 962 ,— |
223 962 ,— |
|
1 3 |
UTSTATIONERING FRÅN MEDLEMMAR |
|
|
|
|
|
|
|
1 4 |
UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER |
135 689 |
135 689 |
174 242 |
174 242 |
41 256 ,— |
41 256 ,— |
|
1 5 |
KOSTNADER FÖR TJÄNSTERESOR |
200 000 |
200 000 |
110 000 |
110 000 |
79 238 ,— |
79 238 ,— |
|
1 6 |
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER |
184 540 |
184 540 |
153 196 |
153 196 |
58 307 ,— |
58 307 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
5 644 386 |
5 644 386 |
5 454 683 |
5 454 683 |
719 277 ,— |
719 277 ,— |
|
2 |
ADMINISTRATIVA KOSTNADER |
||||||
|
2 1 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
856 295 |
856 295 |
839 152 |
839 152 |
119 111 ,— |
119 111 ,— |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
2 562 |
2 562 |
5 675 |
5 675 |
9 975 ,— |
9 975 ,— |
|
2 3 |
PR OCH EVENEMANG |
400 000 |
400 000 |
399 999 |
399 999 |
186 755 ,— |
186 755 ,— |
|
2 4 |
PORTO |
|
|
|
|
|
|
|
2 5 |
UTGIFTER FÖR STYRELSEN |
10 200 |
10 200 |
4 400 |
4 400 |
3 406 ,— |
3 406 ,— |
|
2 6 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
82 632 |
82 632 |
83 105 |
83 105 |
500 760 ,— |
500 760 ,— |
|
2 7 |
IKT OCH SAMORDNAD KOMMUNIKATION |
1 638 840 |
1 638 840 |
1 516 264 |
1 516 264 |
354 270 ,— |
354 270 ,— |
|
2 8 |
ADMINISTRATIVT STÖD |
189 758 |
189 758 |
173 500 |
173 500 |
–8 778 ,— |
–8 778 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
3 180 287 |
3 180 287 |
3 022 095 |
3 022 095 |
1 165 499 ,— |
1 165 499 ,— |
|
3 |
DRIFTSKOSTNADER |
||||||
|
3 1 |
VERKSAMHETER FRÅN ICKE-MEDLEMMAR |
2 520 000 |
30 974 415 |
18 676 581 |
33 249 761 |
16 117 728 ,— |
16 117 728 ,— |
|
3 2 |
VERKSAMHETER FRÅN EUROCONTROL |
|
|
|
|
|
|
|
3 3 |
VERKSAMHETER FRÅN ANDRA MEDLEMMAR |
|
6 986 393 |
112 954 358 |
96 734 764 |
1 235 297 ,— |
1 235 297 ,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
2 520 000 |
37 960 808 |
131 630 939 |
129 984 525 |
17 353 025 ,— |
17 353 025 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
11 344 673 |
46 785 481 |
140 107 717 |
138 461 303 |
19 237 801 ,— |
19 237 801 ,— |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader |
|
|||||
|
2020 |
2019 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
5 |
|
AD 11 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
3 |
|
AD 10 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AD 9 |
— |
6 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
6 |
— |
7 |
|
AD 7 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AD 6 |
— |
3 |
— |
7 |
— |
4 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AD |
— |
32 |
— |
32 |
— |
33 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
2 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST |
— |
6 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
— |
38 |
— |
37 |
— |
39 |
|
Totalsumma |
38 |
37 |
39 |
|||
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter
|
Kontraktsanställda |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
1 |
|
|
FG III |
|
|
|
FG II |
|
|
|
FG I |
|
|
|
Totalsumma |
|
|
|
Utsända nationella experter |
3 |
3 |
|
Totalsumma |
4 |
3 |
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/227 |
Inkomst- och utgiftsberäkning för Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) för budgetåret 2021
(2021/C 114/41)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
9 |
INKOMSTER |
|||
|
9 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
44 952 790 |
|
|
|
9 1 |
DIVERSE INKOMSTER |
|
|
|
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
44 952 790 |
|
|
|
|
TOTALSUMMA |
44 952 790 |
|
|
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
PERSONALKOSTNADER |
|||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
17 050 000 |
|
|
|
1 2 |
DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL |
852 500 |
|
|
|
1 3 |
UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR |
30 000 |
|
|
|
1 4 |
ARBETSMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIALT STÖD |
580 000 |
|
|
|
1 5 |
FORTBILDNING |
150 000 |
|
|
|
1 6 |
EXTERNA TJÄNSTER |
698 000 |
|
|
|
1 7 |
UTGIFTER FÖR MOTTAGNINGAR, EVENEMANG OCH REPRESENTATION |
10 000 |
|
|
|
1 8 |
ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL |
300 000 |
|
|
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
19 670 500 |
|
|
|
2 |
Utgifter för infrastruktur och administrativa utgifter |
|||
|
2 1 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
1 350 000 |
|
|
|
2 2 |
IKT OCH DATABEHANDLING |
1 050 000 |
|
|
|
2 3 |
LÖS EGENDOM OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE UTGIFTER |
880 000 |
|
|
|
2 4 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
70 000 |
|
|
|
2 5 |
ÖVRIGA UTGIFTER FÖR INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
50 000 |
|
|
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
3 400 000 |
|
|
|
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
3 1 |
ÖVERSÄTTNING OCH KOMMUNIKATION |
6 620 000 |
|
|
|
3 2 |
EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN OCH UTREDNINGSVERKSAMHET |
9 690 000 |
|
|
|
3 3 |
OPERATIVA IKT-VERKTYG |
3 150 000 |
|
|
|
3 4 |
ÖVRIGA UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN |
2 422 290 |
|
|
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
21 882 290 |
|
|
|
|
TOTALSUMMA |
44 952 790 |
|
|
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
1 |
— |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
22 |
1 |
— |
— |
22 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
— |
— |
3 |
|
AD 9 |
— |
8 |
1 |
— |
— |
3 |
|
AD 8 |
— |
4 |
— |
— |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
8 |
— |
— |
2 |
7 |
|
AD 6 |
— |
10 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AD 5 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
1 |
|
Delsumma AD |
— |
65 |
3 |
5 |
2 |
44 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
7 |
— |
— |
2 |
— |
|
AST 3 |
— |
12 |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST |
— |
25 |
— |
1 |
2 |
7 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
5 |
— |
— |
— |
3 |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
5 |
— |
— |
— |
3 |
|
Totalt |
— |
95 |
3 |
6 |
4 |
54 |
|
Totalsumma |
95 |
9 |
58 |
|||
Beräknat antal kontraktsanställda (i heltidsekvivalenter)
|
Kontraktsanställda |
2021 |
|
Tjänstegrupp IV |
20 |
|
Tjänstegrupp III |
12 |
|
Tjänstegrupp II |
3 |
|
Tjänstegrupp I |
|
|
Totalt |
35 |
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/232 |
Inkomst- och utgiftsberäkning för Europeiska arbetsmyndigheten för budgetåret 2021
(2021/C 114/42)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER |
|||
|
1 0 |
BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER |
|
|
|
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
|
|
|
|
2 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
24 219 500 |
12 577 525 |
|
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
24 219 500 |
12 577 525 |
|
|
4 |
BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
|||
|
4 0 |
BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
|
|
|
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
|
|
|
|
6 |
RÖRELSEINTÄKTER |
|||
|
6 0 |
RÖRELSEINTÄKTER |
|
|
|
|
|
Avdelning 6 – Totalt |
|
|
|
|
9 |
DIVERSE INKOMSTER |
|||
|
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
|
|
|
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
|
|
|
|
|
TOTALSUMMA |
24 219 500 |
12 577 525 |
|
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2021 |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
|
1 |
PERSONALUTGIFTER |
|||
|
1 1 |
LÖNER OCH TILLÄGG |
7 222 000 |
|
|
|
1 2 |
UTGIFTER KOPPLADE TILL REKRYTERING AV PERSONAL |
400 000 |
|
|
|
1 3 |
UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR |
90 000 |
|
|
|
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
370 000 |
|
|
|
1 5 |
UTBILDNING |
100 000 |
|
|
|
1 6 |
EXTERNA TJÄNSTER |
416 000 |
|
|
|
1 7 |
REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG |
10 000 |
|
|
|
1 8 |
ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER |
20 000 |
|
|
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
8 628 000 |
|
|
|
2 |
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
|||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNAD OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
|
|
|
|
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK SAMT DATABEHANDLING |
400 000 |
|
|
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
250 000 |
|
|
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
25 000 |
|
|
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
25 000 |
|
|
|
2 5 |
INFORMATION OCH PUBLICERING |
400 000 |
|
|
|
2 6 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
300 000 |
|
|
|
2 8 |
ÖVRIGA UTGIFTER FÖR INFRASTRUKTUR OCH DRIFT |
35 000 |
|
|
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 435 000 |
|
|
|
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
3 1 |
FÖRSTA PELAREN: FRÄMJANDE AV TILLGÅNG TILL INFORMATION OCH TJÄNSTER |
8 980 400 |
|
|
|
3 2 |
ANDRA PELAREN: FÖRBÄTTRING AV OCH STÖD FÖR SAMARBETE OCH GEMENSAMMA ÅTGÄRDER |
3 100 000 |
|
|
|
3 3 |
TREDJE PELAREN: MEDLING OCH UNDERLÄTTANDE AV LÖSNINGAR I GRÄNSÖVERSKRIDANDE TVISTER |
225 000 |
|
|
|
3 4 |
FJÄRDE PELAREN: ÖKNING AV KAPACITET OCH KUNSKAP |
1 215 000 |
|
|
|
3 5 |
FEMTE PELAREN: ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET – FÖR BEFULLMÄKTIGANDE AV EUROPEISKA ARBETSMYNDIGHETEN |
636 100 |
|
|
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
14 156 500 |
|
|
|
|
TOTALSUMMA |
24 219 500 |
|
|
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AD |
— |
27 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST |
— |
11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
— |
38 |
— |
— |
— |
— |
|
Totalsumma |
38 |
|
|
|||
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter
|
Tjänster för kontraktsanställda |
2021 |
2020 |
|
TG IV |
7 |
|
|
TG III |
8 |
|
|
TG II |
|
|
|
TG I |
|
|
|
TG totalt |
15 |
|
|
Tjänster för utstationerade nationella experter |
45 |
|
|
Totalt |
60 |
|
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/238 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 1
(2021/C 114/43)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2020 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
2 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
|||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
8 096 000 ,— |
– 346 100 ,— |
7 749 900 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
8 096 000 ,— |
– 346 100 ,— |
7 749 900 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
8 096 000 ,— |
– 346 100 ,— |
7 749 900 ,— |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2020 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 |
PERSONALKOSTNADER |
|||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
3 186 663 ,— |
23 748,71 |
3 210 411,71 |
|
1 2 |
REKRYTERING AV PERSONAL |
32 000 ,— |
–26 000 ,— |
6 000 ,— |
|
1 3 |
TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR |
41 500 ,— |
–25 000 ,— |
16 500 ,— |
|
1 4 |
SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR |
108 000 ,— |
494,29 |
108 494,29 |
|
1 5 |
UTBILDNING |
88 000 ,— |
–23 655,40 |
64 344,60 |
|
1 6 |
EXTERNA TJÄNSTER |
180 000 ,— |
–35 587,60 |
144 412,40 |
|
1 7 |
MOTTAGNING, EVENEMANG |
8 500 ,— |
–6 000 ,— |
2 500 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
3 644 663 ,— |
–92 000 ,— |
3 552 663 ,— |
|
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
552 800 ,— |
–7 800 ,— |
545 000 ,— |
|
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
305 197 ,— |
137 300 ,— |
442 497 ,— |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
5 000 ,— |
–2 000 ,— |
3 000 ,— |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
90 700 ,— |
8 400 ,— |
99 100 ,— |
|
2 4 |
TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO |
— |
|
— |
|
2 5 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN (externa) |
161 640 ,— |
– 118 000 ,— |
43 640 ,— |
|
2 6 |
LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN |
1 000 |
|
1 000 |
|
2 7 |
INFORMATION OCH PUBLICERING |
5 000 ,— |
24 000 ,— |
29 000 ,— |
|
2 8 |
UNDERSÖKNINGAR |
— |
|
— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 121 337 ,— |
41 900 ,— |
1 163 237 ,— |
|
3 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
3 0 |
ÖVERSÄTTNING |
120 000 |
|
120 000 |
|
3 1 |
TJÄNSTERESOR |
145 000 ,— |
– 130 000 ,— |
15 000 ,— |
|
3 2 |
FORSKNING, STATISTIK OCH INDEX |
675 000 ,— |
305 000 ,— |
980 000 ,— |
|
3 3 |
KÖNSRELATERAT VÅLD |
602 000 ,— |
85 200 ,— |
687 200 ,— |
|
3 4 |
GENOMFÖRANDE AV JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING |
1 094 000 ,— |
– 341 900 ,— |
752 100 ,— |
|
3 5 |
INTRESSENTER OCH KOMMUNIKATION |
694 000 ,— |
– 214 300 ,— |
479 700 ,— |
|
3 6 |
EFFEKTIV ORGANISATION AV JÄMSTÄLLDHETSINSTITUTET |
— |
|
— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
3 330 000 ,— |
– 296 000 ,— |
3 034 000 ,— |
|
4 |
UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG |
|||
|
4 0 |
UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG |
|
|
|
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
|
|
|
|
|
TOTALSUMMA |
8 096 000 ,— |
– 346 100 ,— |
7 749 900 ,— |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupp och lönegrad |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
- |
- |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
- |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
2 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
3 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
3 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
5 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
0 |
0 |
0 |
|
Totalt AD |
— |
— |
— |
21 |
21 |
21 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
- |
- |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt AST |
— |
— |
— |
6 |
6 |
6 |
|
Totalt |
— |
— |
— |
27 |
27 |
27 |
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/243 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 2020 – Ändringsbudget nr 1
(2021/C 114/44)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2020 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
9 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
|||
|
9 0 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
16 277 975 |
428 573 |
16 706 548 |
|
9 1 |
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
|
|
|
|
9 2 |
INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
192 025 |
|
192 025 |
|
9 4 |
BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA |
398 810 |
|
398 810 |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
16 868 810 |
428 573 |
17 297 383 |
|
|
TOTALSUMMA |
16 868 810 |
428 573 |
17 297 383 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2020 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
10 538 468 |
|
10 538 468 |
|
1 2 |
TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR |
100 000 |
|
100 000 |
|
1 3 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
25 635 |
|
25 635 |
|
1 4 |
SOCIALA TJÄNSTER |
43 500 |
50 000 |
93 500 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
10 707 603 |
50 000 |
10 757 603 |
|
2 |
BYRÅNS BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
|||
|
2 0 |
KOSTNADER FÖR BYRÅNS LOKALER |
1 156 434 |
|
1 156 434 |
|
2 1 |
DATABEHANDLING |
515 000 |
|
515 000 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
295 000 |
|
295 000 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
587 150 |
100 000 |
687 150 |
|
2 4 |
DATAINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO |
169 000 |
|
169 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
2 722 584 |
100 000 |
2 822 584 |
|
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
3 0 |
REPRESENTATIONSKOSTNADER |
7 000 |
|
7 000 |
|
3 1 |
OPERATIVA UPPDRAG |
220 000 |
|
220 000 |
|
3 2 |
INTRESSENTERS DELTAGANDE, PR OCH WEBBPLATS |
188 500 |
|
188 500 |
|
3 3 |
ÖVERSÄTTNING |
217 123 |
|
217 123 |
|
3 4 |
YRKESANSVARSFÖRSÄKRING |
6 000 |
|
6 000 |
|
3 5 |
DRIFT I SAMBAND MED REMIT |
2 800 000 |
278 573 |
3 078 573 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
3 438 623 |
278 573 |
3 717 196 |
|
|
TOTALSUMMA |
16 868 810 |
428 573 |
17 297 383 |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupp och lönegrad |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Godkända i EU-budgeten |
|||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
- |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
5 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
10 |
11 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
8 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
10 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
6 |
9 |
11 |
|
AD totalt |
— |
— |
— |
59 |
55 |
55 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
6 |
4 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
6 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST totalt |
— |
— |
— |
12 |
12 |
15 |
|
Totalt |
— |
— |
— |
71 |
67 |
68 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda och utsända nationella experter (heltidsekvivalenter)
|
Kontraktsanställda |
2020 |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
28 |
22 |
14 |
|
FG III |
5 |
5 |
4 |
|
FG II |
|
— |
1 |
|
Totalt |
33 |
27 |
19 |
|
Utsända nationella experter |
4 |
4 |
4 |
|
Totalt |
37 |
31 |
23 |
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/248 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa) för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 1
(2021/C 114/45)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2020 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
2 |
INKOMSTER |
|||
|
2 0 |
EU-BIDRAG |
196 967 000 |
36 417 343 |
233 384 343 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
196 967 000 |
36 417 343 |
233 384 343 |
|
3 |
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA) |
|||
|
3 0 |
EFTA |
p.m. |
3 726 733 |
3 726 733 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
p.m. |
3 726 733 |
3 726 733 |
|
4 |
ÖVRIGA BIDRAG |
|||
|
4 0 |
EU-MEDEL SOM HÄRRÖR FRÅN AVTAL OM DELEGERING ENLIGT ART. 6.2 I BYRÅNS BUDGETFÖRORDNING |
|
|
|
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
|
|
|
|
6 |
DIVERSE INKOMSTER |
|||
|
6 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
|
|
|
|
|
Avdelning 6 – Totalt |
|
|
|
|
|
TOTALSUMMA |
196 967 000 |
40 144 076 |
237 111 076 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2020 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
1 |
PERSONALUTGIFTER |
||||||
|
1 1 |
LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR |
34 799 688 |
34 799 688 |
–4 506 451 |
–4 506 451 |
30 293 237 |
30 293 237 |
|
1 2 |
UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING |
379 523 |
379 523 |
|
|
379 523 |
379 523 |
|
1 3 |
UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR |
426 000 |
426 000 |
|
|
426 000 |
426 000 |
|
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
640 229 |
640 229 |
542 824 |
542 824 |
1 183 053 |
1 183 053 |
|
1 5 |
UTBILDNING |
552 560 |
552 560 |
53 627 |
53 627 |
606 187 |
606 187 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
36 798 000 |
36 798 000 |
–3 910 000 |
–3 910 000 |
32 888 000 |
32 888 000 |
|
2 |
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
||||||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
1 043 000 |
1 043 000 |
1 180 000 |
1 180 000 |
2 223 000 |
2 223 000 |
|
2 1 |
INTERN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 204 335 |
1 204 335 |
2 904 335 |
2 904 335 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
246 000 |
246 000 |
251 893 |
251 893 |
497 893 |
497 893 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
1 278 100 |
1 278 100 |
– 405 000 |
– 405 000 |
873 100 |
873 100 |
|
2 4 |
PORTO |
40 000 |
40 000 |
–25 000 |
–25 000 |
15 000 |
15 000 |
|
2 5 |
STYRELSEMÖTEN OCH ANDRA MÖTEN |
970 000 |
970 000 |
– 712 000 |
– 712 000 |
258 000 |
258 000 |
|
2 6 |
INFORMATION, PUBLICERING OCH MULTIMEDIER |
1 532 000 |
1 532 000 |
– 715 000 |
– 715 000 |
817 000 |
817 000 |
|
2 7 |
EXTERNA ADMINISTRATIVA STÖDTJÄNSTER |
4 605 900 |
4 605 900 |
2 284 100 |
2 284 100 |
6 890 000 |
6 890 000 |
|
2 8 |
GEMENSAM SÄKERHET |
3 050 000 |
3 050 000 |
578 672 |
578 672 |
3 628 672 |
3 628 672 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
14 465 000 |
14 465 000 |
3 642 000 |
3 642 000 |
18 107 000 |
18 107 000 |
|
3 |
DRIFTSUTGIFTER (INKLUSIVE EXTERNA INTÄKTER) |
||||||
|
3 0 |
INFRASTRUKTUR |
59 021 000 |
51 243 000 |
–56 250 |
–19 408 540 |
58 964 750 |
31 834 460 |
|
3 1 |
TILLÄMPNINGAR |
123 110 000 |
86 733 000 |
–1 835 186 |
57 111 562 |
121 274 814 |
143 844 562 |
|
3 8 |
OPERATIV STÖDVERKSAMHET |
7 728 000 |
7 728 000 |
1 156 436 |
–1 017 679 |
8 884 436 |
6 710 321 |
|
3 9 |
STÖD TILL MEDLEMSSTATER OCH KOMMISSIONEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
189 859 000 |
145 704 000 |
– 735 000 |
36 685 343 |
189 124 000 |
182 389 343 |
|
|
TOTALSUMMA |
241 122 000 |
196 967 000 |
–1 003 000 |
36 417 343 |
240 119 000 |
233 384 343 |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupp och lönegrad |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
8 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
16 |
16 |
13 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
17 |
17 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
32 |
31 |
21 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
15 |
14 |
12 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
47 |
29 |
11 |
|
AD - Totalt |
— |
— |
— |
149 |
129 |
94 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
9 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
14 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
11 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
13 |
3 |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST - Totalt |
— |
— |
— |
53 |
43 |
42 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC - Totalt |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalsumma |
— |
— |
— |
202 |
172 |
136 |
Extern personal
|
Kontraktsanställd personal |
Godkänt 2019 |
Rekryterade per den 31.12.2019 |
Beräknat 2020 |
|
Tjänstegrupp IV |
59.5 |
42 |
73 |
|
Tjänstegrupp III |
26.5 |
19 |
36 |
|
Tjänstegrupp II |
2 |
0 |
2 |
|
Tjänstegrupp I |
— |
— |
— |
|
Totalt |
88 |
61 |
111 |
|
Utstationerade nationella experter |
Godkänt 2019 |
Rekryterade per den 31.12.2019 |
Beräknat 2020 |
|
Totalt |
11 |
8 |
11 |
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/254 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 2
(2021/C 114/46)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2020 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
1 2 |
EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 04 03 14 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) |
20 936 899 |
– 557 000 |
20 379 899 |
|
1 3 |
EU BIDRAG FRÅN ÅTERANVÄNDNING AV ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR |
20 101 |
|
20 101 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
20 957 000 |
– 557 000 |
20 400 000 |
|
4 |
INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR |
|||
|
4 2 |
SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN |
— |
|
— |
|
4 3 |
SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 9 |
SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
— |
|
— |
|
8 |
BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
8 0 |
BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 8 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
DIVERSE INKOMSTER |
|||
|
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
10 |
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
|||
|
10 1 |
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 10 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTALSUMMA |
20 957 000 |
– 557 000 |
20 400 000 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2020 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
1 |
UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
13 861 200 |
13 861 200 |
–53 500 |
–53 500 |
13 807 700 |
13 807 700 |
|
1 3 |
TJÄNSTERESOR OCH RESOR |
16 000 |
16 000 |
–9 500 |
–9 500 |
6 500 |
6 500 |
|
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
222 000 |
222 000 |
–19 300 |
–19 300 |
202 700 |
202 700 |
|
1 5 |
UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
4 000 |
4 000 |
–3 000 |
–3 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
14 103 200 |
14 103 200 |
–85 300 |
–85 300 |
14 017 900 |
14 017 900 |
|
2 |
BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||||
|
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
1 038 974 |
1 038 974 |
–17 210 |
–17 210 |
1 021 764 |
1 021 764 |
|
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
1 175 776 |
1 175 776 |
|
|
1 175 776 |
1 175 776 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
20 000 |
20 000 |
–1 620 |
–1 620 |
18 380 |
18 380 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
70 000 |
70 000 |
–22 700 |
–22 700 |
47 300 |
47 300 |
|
2 4 |
POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
8 200 |
8 200 |
–4 900 |
–4 900 |
3 300 |
3 300 |
|
2 5 |
MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
50 000 |
50 000 |
–30 000 |
–30 000 |
20 000 |
20 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
2 362 950 |
2 362 950 |
–76 430 |
–76 430 |
2 286 520 |
2 286 520 |
|
3 |
UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG |
||||||
|
3 0 |
DRIFTSUTGIFTER |
375 000 |
375 000 |
217 430 |
217 430 |
592 430 |
592 430 |
|
3 1 |
PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET |
3 895 000 |
3 895 000 |
53 350 |
53 350 |
3 948 350 |
3 948 350 |
|
3 2 |
OPERATIVA UPPDRAG |
220 850 |
220 850 |
– 109 050 |
– 109 050 |
111 800 |
111 800 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
4 490 850 |
4 490 850 |
161 730 |
161 730 |
4 652 580 |
4 652 580 |
|
4 |
UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER |
||||||
|
4 2 |
SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN |
|
|
|
|
|
|
|
4 3 |
SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER |
|
|
|
|
|
|
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||||
|
8 0 |
BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
Avdelning 8 – Totalt |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
||||||
|
9 9 |
KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
||||||
|
10 1 |
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
Avdelning 10 – Totalt |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALSUMMA |
20 957 000 |
20 957 000 |
0 |
0 |
20 957 000 |
20 957 000 |
Anmärkningar
Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:
|
|
|
Betalningar |
|
|
Åtaganden |
|
2020 |
2021 |
|
Utestående åtaganden som ingåtts före 2020 |
85 091 |
85 091 |
- |
|
Anslag 2020 |
592 430 |
507 339 |
85 091 |
|
Totalt |
677 521 |
592 430 |
85 091 |
Anmärkningar
Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:
|
|
|
Betalningar |
|
|
Åtaganden |
|
2020 |
2021 |
|
Utestående åtaganden som ingåtts före 2020 |
1 064 400 |
1 064 400 |
- |
|
Anslag 2020 |
3 948 350 |
2 326 950 |
1 621 400 |
|
Totalt |
5 012 750 |
3 391 350 |
1 621 400 |
Anmärkningar
Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:
|
|
|
Betalningar |
|
|
Åtaganden |
|
2020 |
2021 |
|
Utestående åtaganden som ingåtts före 2020 |
42 614 |
- |
42 614 |
|
Anslag 2020 |
69 186 |
42 614 |
69 186 |
|
Totalt |
111 800 |
42 614 |
111 800 |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupp och lönegrad |
2020 |
2019 |
Tillsatta tjänster den 31 december 2018 |
|||
|
Fast |
Tillf. |
Fast |
Tillf. |
Fast |
Tillf. |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
10 |
— |
15 |
— |
4 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
6 |
— |
11 |
|
AD 9 |
— |
13 |
— |
12 |
— |
13 |
|
AD 8 |
— |
6 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
5 |
|
AD 6 |
— |
1 |
— |
— |
— |
0 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
Delsumma AD |
— |
56 |
— |
56 |
— |
55 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
1 |
|
AST 10 |
— |
3 |
— |
6 |
— |
0 |
|
AST 9 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 8 |
— |
10 |
— |
7 |
— |
9 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
0 |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
1 |
— |
— |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST |
— |
30 |
— |
30 |
— |
30 |
|
Totalt |
— |
86 |
— |
86 |
— |
85 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter), lokalanställda och utsända nationella experter
|
Kontraktsanställda |
Antal besatta tjänster 31.12.2018 |
2019 |
2020 |
|
FG IV |
9 |
12 |
13 |
|
FG III |
22 |
24 |
24 |
|
FG II |
8 |
5 |
5 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Totalt FG |
39 |
41 |
42 |
|
Lokalanställda |
1 |
1 |
1 |
|
Utsända nationella experter |
1 |
1 |
0 |
|
Totalt |
41 |
43 |
43 |
Mer information om Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens budget för 2020 finns på yrkesutbildningsstiftelsens webbplats (http://www.etf.europa.eu) under menyn”About” i avdelningen ”Public access to documents”.
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/262 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 2
(2021/C 114/47)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2020 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
1 1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
16 288 600 |
|
16 288 600 |
|
1 2 |
EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT |
1 007 367 |
|
1 007 367 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
17 295 967 |
|
17 295 967 |
|
2 |
ÖVRIGA BIDRAG |
|||
|
2 1 |
NORGES DELTAGANDE |
440 839 |
|
440 839 |
|
2 2 |
ANSLUTNINGSSTRATEGI |
291 644 |
|
291 644 |
|
2 3 |
INKOMST AV FÖRSÄLJNING AV CENTRUMETS NUVARANDE LOKALER |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
732 483 |
|
732 483 |
|
3 |
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING |
|||
|
3 1 |
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
|||
|
4 1 |
INTERNA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
16 000 |
4 433 |
20 433 |
|
4 2 |
RÄNTA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV MEDEL SOM BETALATS TILL ECNN |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 3 |
DIVERSE INKOMSTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
16 000 |
4 433 |
20 433 |
|
|
TOTALSUMMA |
18 044 450 |
4 433 |
18 048 883 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2020 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
1 |
UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET |
|||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
11 436 017 |
– 166 000 |
11 270 017 |
|
1 2 |
PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG |
|
|
|
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
11 436 017 |
– 166 000 |
11 270 017 |
|
2 |
UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET |
|||
|
2 1 |
ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET |
1 971 346 |
330 754 |
2 302 100 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 971 346 |
330 754 |
2 302 100 |
|
3 |
UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT |
|||
|
3 1 |
SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET |
3 629 720 |
– 160 321 |
3 469 399 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
3 629 720 |
– 160 321 |
3 469 399 |
|
4 |
UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG |
|||
|
4 1 |
PROJEKT |
1 007 367 |
|
1 007 367 |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
1 007 367 |
|
1 007 367 |
|
5 |
RESERV |
|||
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
|
|
|
|
|
TOTALSUMMA |
18 044 450 |
4 433 |
18 048 883 |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupp och lönegrad |
2019 |
2020 |
||||
|
31.12.2019 |
Godkända tjänster |
Godkända tjänster |
||||
|
Fasta |
Tillfälliga |
Fasta |
Tillfälliga |
Fasta |
Tillfälliga |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AD 12 |
3 |
5 |
4 |
10 |
3 |
9 |
|
AD 11 |
— |
7 |
1 |
11 |
1 |
10 |
|
AD 10 |
1 |
3 |
— |
12 |
1 |
11 |
|
AD 9 |
1 |
8 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AD 8 |
— |
9 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 7 |
— |
4 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt AD |
6 |
42 |
6 |
45 |
6 |
45 |
|
AST 11 |
— |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 9 |
— |
3 |
1 |
7 |
1 |
6 |
|
AST 8 |
1 |
2 |
2 |
7 |
2 |
6 |
|
AST 7 |
— |
3 |
- |
4 |
- |
5 |
|
AST 6 |
1 |
8 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt AST |
3 |
21 |
4 |
21 |
4 |
21 |
|
Totalt |
9 |
63 |
10 |
66 |
10 |
66 |
|
Sammanlagd slutsumma |
72 |
76 |
76 |
|||
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
|
Kontraktsanställda |
2019 |
2020 |
|
FG IV |
8 |
9 |
|
FG III |
9 |
9 |
|
FG II |
14 |
15 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Totalt FG |
34 |
36 |
|
Utsända nationella experter |
1 |
1 |
|
Totalt |
35 |
37 |
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/267 |
Inkomst- och utgiftsredovisning för genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 2
(2021/C 114/48)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2020 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
|||
|
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
30 382 852 |
|
30 382 852 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
30 382 852 |
|
30 382 852 |
|
2 |
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
|||
|
2 0 |
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
1 728 148 |
–1 125 000 |
603 148 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 728 148 |
–1 125 000 |
603 148 |
|
|
TOTALSUMMA |
32 111 000 |
–1 125 000 |
30 986 000 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2020 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
1 |
PERSONALUTGIFTER |
|||
|
1 1 |
LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER |
24 160 000 |
186 247 |
24 346 247 |
|
1 2 |
PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING |
1 564 000 |
– 121 997 |
1 442 003 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
25 724 000 |
64 250 |
25 788 250 |
|
2 |
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
2 1 |
UTGIFTER FÖR BYGGNADER |
3 809 000 |
– 741 048 |
3 067 952 |
|
2 2 |
IKT |
1 021 000 |
102 718 |
1 123 718 |
|
2 3 |
LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER |
211 000 |
–35 488 |
175 512 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
5 041 000 |
– 673 818 |
4 367 182 |
|
3 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
|||
|
3 1 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
1 346 000 |
– 515 432 |
830 568 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
1 346 000 |
– 515 432 |
830 568 |
|
|
TOTALSUMMA |
32 111 000 |
–1 125 000 |
30 986 000 |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupp och lönegrad |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
||
|
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
7 |
7 |
|
AD 13 |
— |
— |
9 |
9 |
|
AD 12 |
— |
— |
5 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
5 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
5 |
5 |
|
AD 9 |
— |
— |
9 |
7 |
|
AD 8 |
— |
— |
12 |
10 |
|
AD 7 |
— |
— |
10 |
10 |
|
AD 6 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
3 |
1 |
|
Totalt AD |
— |
— |
67 |
61 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
3 |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
3 |
3 |
|
AST 3 |
— |
— |
2 |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt AST |
— |
— |
11 |
10 |
|
Totalt |
— |
— |
78 |
71 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter)
|
Kontraktsanställda |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
144 |
127 |
|
FG III |
72 |
72 |
|
FG II |
33 |
32 |
|
FG I |
— |
— |
|
Totalt FG |
249 |
231 |
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/272 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 2
(2021/C 114/49)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2020 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||||
|
1 1 |
EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER |
691 478 972,54 |
579 747 750,65 |
35 456 922,52 |
|
726 935 895,06 |
579 747 750,65 |
|
1 2 |
EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
53 845 983,52 |
53 845 983,52 |
|
|
53 845 983,52 |
53 845 983,52 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
745 324 956,06 |
633 593 734,17 |
35 456 922,52 |
|
780 781 878,58 |
633 593 734,17 |
|
2 |
ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER |
||||||
|
2 1 |
ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER |
6 100 000 ,— |
6 100 000 ,— |
|
|
6 100 000 ,— |
6 100 000 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
6 100 000 ,— |
6 100 000 ,— |
|
|
6 100 000 ,— |
6 100 000 ,— |
|
3 |
AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT |
||||||
|
3 1 |
BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT |
80 490 850 ,— |
150 000 000 ,— |
|
|
80 490 850 ,— |
150 000 000 ,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
80 490 850 ,— |
150 000 000 ,— |
|
|
80 490 850 ,— |
150 000 000 ,— |
|
4 |
DIVERSE INKOMSTER |
||||||
|
4 1 |
DIVERSE INKOMSTER |
1 292 983,63 |
510 691,48 |
31 731,44 |
31 731,44 |
1 324 715,07 |
542 422,92 |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
1 292 983,63 |
510 691,48 |
31 731,44 |
31 731,44 |
1 324 715,07 |
542 422,92 |
|
5 |
ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL |
||||||
|
5 1 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
|
5 2 |
INKOMSTER FRÅN ITERORGANISATIONENS RESERVFOND |
7 878 563,98 |
13 700 ,— |
1 454 740,93 |
4 561 749,25 |
9 333 304,91 |
4 575 449,25 |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
7 878 563,98 |
13 700 ,— |
1 454 740,93 |
4 561 749,25 |
9 333 304,91 |
4 575 449,25 |
|
|
TOTALSUMMA |
841 087 353,67 |
790 218 125,65 |
36 943 394,89 |
4 593 480,69 |
878 030 748,56 |
794 811 606,34 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2020 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
1 |
PERSONALUTGIFTER |
||||||
|
1 1 |
PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN |
35 298 783,52 |
35 298 783,52 |
|
|
35 298 783,52 |
35 298 783,52 |
|
1 2 |
UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER) |
11 588 500 ,— |
11 588 500 ,— |
|
|
11 588 500 ,— |
11 588 500 ,— |
|
1 3 |
TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR |
460 000 ,— |
460 000 ,— |
|
|
460 000 ,— |
460 000 ,— |
|
1 4 |
DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL |
891 000 ,— |
891 000 ,— |
|
|
891 000 ,— |
891 000 ,— |
|
1 5 |
REPRESENTATION |
10 000 ,— |
10 000 ,— |
|
|
10 000 ,— |
10 000 ,— |
|
1 6 |
UTBILDNING |
676 000 ,— |
676 000 ,— |
|
|
676 000 ,— |
676 000 ,— |
|
1 7 |
ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING |
2 863 000 ,— |
2 863 000 ,— |
641,41 |
641,41 |
2 863 641,41 |
2 863 641,41 |
|
1 8 |
PRAKTIKPLATSER |
220 000 ,— |
220 000 ,— |
|
|
220 000 ,— |
220 000 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
52 007 283,52 |
52 007 283,52 |
641,41 |
641,41 |
52 007 924,93 |
52 007 924,93 |
|
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||||
|
2 1 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
1 619 240,92 |
1 619 240,92 |
|
|
1 619 240,92 |
1 619 240,92 |
|
2 2 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
3 642 200 ,— |
3 642 200 ,— |
|
|
3 642 200 ,— |
3 642 200 ,— |
|
2 3 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
231 000 ,— |
231 000 ,— |
|
|
231 000 ,— |
231 000 ,— |
|
2 4 |
EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION |
331 000 ,— |
331 000 ,— |
|
|
331 000 ,— |
331 000 ,— |
|
2 5 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
1 410 000 ,— |
1 410 000 ,— |
|
|
1 410 000 ,— |
1 410 000 ,— |
|
2 6 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
358 000 ,— |
358 000 ,— |
|
|
358 000 ,— |
358 000 ,— |
|
2 7 |
UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN |
347 500 ,— |
347 500 ,— |
|
|
347 500 ,— |
347 500 ,— |
|
2 8 |
ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER TILL UTGIFTERNA FÖR BYGGNADSRENOVERING |
33 161,55 |
33 161,55 |
|
|
33 161,55 |
33 161,55 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
7 972 102,47 |
7 972 102,47 |
|
|
7 972 102,47 |
7 972 102,47 |
|
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
||||||
|
3 1 |
ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN |
655 656 721,09 |
550 103 643,66 |
33 255 464,78 |
31 090,03 |
688 912 185,87 |
550 134 733,69 |
|
3 2 |
TEKNIK FÖR ITER |
1 677 855 ,— |
4 921 396 ,— |
– 433 992,60 |
|
1 243 862,40 |
4 921 396 ,— |
|
3 3 |
TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO |
19 804 852,25 |
10 200 000 ,— |
– 312 959,06 |
|
19 491 893,19 |
10 200 000 ,— |
|
3 4 |
ÖVRIGA UTGIFTER |
15 599 115,35 |
15 000 000 ,— |
2 979 509,44 |
|
18 578 624,79 |
15 000 000 ,— |
|
3 5 |
UPPBYGGNAD AV ITER - ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER |
80 490 850 ,— |
150 000 000 ,— |
|
|
80 490 850 ,— |
150 000 000 ,— |
|
3 6 |
ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL |
7 878 563,98 |
13 700 ,— |
1 454 740,93 |
4 561 749,25 |
9 333 304,91 |
4 575 449,25 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
781 107 957,67 |
730 238 739,66 |
36 942 763,49 |
4 592 839,28 |
818 050 721,16 |
734 831 578,94 |
|
|
TOTALSUMMA |
841 087 343,66 |
790 218 125,65 |
36 943 404,90 |
4 593 480,69 |
878 030 748,56 |
794 811 606,34 |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupp och lönegrad |
2020 |
2019 |
2018 |
|||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
5 |
3 |
5 |
2 |
3 |
1 |
|
AD 13 |
14 |
9 |
14 |
7 |
14 |
7 |
|
AD 12 |
15 |
21 |
14 |
21 |
15 |
17 |
|
AD 11 |
2 |
27 |
3 |
23 |
4 |
21 |
|
AD 10 |
— |
31 |
— |
28 |
— |
26 |
|
AD 9 |
— |
41 |
— |
39 |
— |
35 |
|
AD 8 |
1 |
33 |
1 |
37 |
1 |
40 |
|
AD 7 |
2 |
21 |
1 |
21 |
— |
28 |
|
AD 6 |
1 |
16 |
2 |
25 |
1 |
28 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
Totalt lönekategori AD |
40 |
203 |
40 |
205 |
39 |
204 |
|
AST 11 |
5 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
AST 10 |
1 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
|
AST 9 |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
|
AST 8 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
3 |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
9 |
— |
9 |
— |
8 |
|
AST 5 |
— |
9 |
— |
11 |
— |
12 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt lönekategori AST |
11 |
26 |
11 |
27 |
12 |
28 |
|
Totalt |
51 |
229 |
51 |
232 |
51 |
232 |
|
Totalsumma |
280 |
283 |
283 |
|||
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter
|
Kontraktsanställda |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
97 |
104 |
|
FG III |
50 |
50 |
|
FG II |
23 |
24 |
|
FG I |
— |
— |
|
Totalt FG |
170 |
178 |
|
Utstationerade nationella experter |
3 |
3 |
|
Totalt |
173 |
181 |
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/278 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 3
(2021/C 114/50)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2020 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
2 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
||||||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
79 853 932 ,— |
80 975 192 ,— |
|
|
79 853 932 ,— |
80 975 192 ,— |
|
2 1 |
DRIFTSINKOMSTER |
9 627 787,79 |
9 627 787,79 |
7 242 618,16 |
7 242 618,16 |
16 870 405,95 |
16 870 405,95 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
89 481 719,79 |
90 602 979,79 |
7 242 618,16 |
7 242 618,16 |
96 724 337,95 |
97 845 597,95 |
|
|
TOTALSUMMA |
89 481 719,79 |
90 602 979,79 |
7 242 618,16 |
7 242 618,16 |
96 724 337,95 |
97 845 597,95 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2020 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
1 |
PERSONAL |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
26 095 675 ,— |
26 095 675 ,— |
|
|
26 095 675 ,— |
26 095 675 ,— |
|
1 2 |
DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL |
327 337 ,— |
327 337 ,— |
|
|
327 337 ,— |
327 337 ,— |
|
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
90 000 ,— |
90 000 ,— |
|
|
90 000 ,— |
90 000 ,— |
|
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
35 000 ,— |
35 000 ,— |
|
|
35 000 ,— |
35 000 ,— |
|
1 5 |
UTBILDNING |
230 000 ,— |
230 000 ,— |
|
|
230 000 ,— |
230 000 ,— |
|
1 6 |
SOCIALA INSATSER |
670 000 ,— |
670 000 ,— |
|
|
670 000 ,— |
670 000 ,— |
|
1 7 |
MOTTAGNING OCH REPRESENTATION |
22 000 ,— |
22 000 ,— |
|
|
22 000 ,— |
22 000 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
27 470 012 ,— |
27 470 012 ,— |
|
|
27 470 012 ,— |
27 470 012 ,— |
|
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
3 472 581 ,— |
3 472 581 ,— |
36 609,73 |
36 609,73 |
3 509 190,73 |
3 509 190,73 |
|
2 1 |
IT-INKÖP |
900 504 ,— |
900 504 ,— |
26 147,50 |
26 147,50 |
926 651,50 |
926 651,50 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
183 000 ,— |
183 000 ,— |
|
|
183 000 ,— |
183 000 ,— |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
101 500 ,— |
101 500 ,— |
|
|
101 500 ,— |
101 500 ,— |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
88 907 ,— |
88 907 ,— |
|
|
88 907 ,— |
88 907 ,— |
|
2 5 |
UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN |
125 000 ,— |
125 000 ,— |
|
|
125 000 ,— |
125 000 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
4 871 492 ,— |
4 871 492 ,— |
62 757,23 |
62 757,23 |
4 934 249,23 |
4 934 249,23 |
|
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
||||||
|
3 1 |
INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASER |
5 322 586 ,— |
6 226 555 ,— |
|
|
5 322 586 ,— |
6 226 555 ,— |
|
3 2 |
INFORMATION OCH KOMMUNIKATION |
150 000 ,— |
160 000 ,— |
2 464 ,— |
2 464 ,— |
152 464 ,— |
162 464 ,— |
|
3 3 |
VERKSAMHETSRELATERADE SEMINARIER OCH UTBILDNING |
909 775 ,— |
878 929 ,— |
|
|
909 775 ,— |
878 929 ,— |
|
3 5 |
UNDERSÖKNINGAR |
388 100 ,— |
590 600 ,— |
|
|
388 100 ,— |
590 600 ,— |
|
3 6 |
UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN |
525 000 ,— |
530 910 ,— |
|
|
525 000 ,— |
530 910 ,— |
|
3 7 |
DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT) |
1 436 000 ,— |
1 328 346 ,— |
– 109 700,38 |
– 109 700,38 |
1 326 299,62 |
1 218 645,62 |
|
3 9 |
SAMARBETE OM KUSTBEVAKNINGSUPPGIFTER |
14 096 954 ,— |
15 159 335 ,— |
|
|
14 096 954 ,— |
15 159 335 ,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
22 828 415 ,— |
24 874 675 ,— |
– 107 236,38 |
– 107 236,38 |
22 721 178,62 |
24 767 438,62 |
|
4 |
ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING |
||||||
|
4 1 |
TJÄNSTER FÖR UTSLÄPPSBEKÄMPNING |
17 559 988 ,— |
16 505 095 ,— |
|
|
17 559 988 ,— |
16 505 095 ,— |
|
4 2 |
CLEANSEANET |
7 100 000 ,— |
7 114 493 ,— |
|
|
7 100 000 ,— |
7 114 493 ,— |
|
4 3 |
SAMARBETE, SAMORDNING OCH INFORMATION |
350 000 ,— |
465 400 ,— |
|
|
350 000 ,— |
465 400 ,— |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
25 009 988 ,— |
24 084 988 ,— |
|
|
25 009 988 ,— |
24 084 988 ,— |
|
5 |
PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER |
||||||
|
5 1 |
TJÄNSTER AVSEENDE SJÖFARTSINFORMATION |
1 154 000 ,— |
1 154 000 ,— |
1 094 000 ,— |
1 094 000 ,— |
2 248 000 ,— |
2 248 000 ,— |
|
5 2 |
STÖD TILL KANDIDATLÄNDER OCH LÄNDER SOM OMFATTAS AV GRANNSKAPSPOLITIKEN |
605 027,08 |
605 027,08 |
583 828 ,— |
583 828 ,— |
1 188 855,08 |
1 188 855,08 |
|
5 3 |
SERVICENIVÅAVTAL AVSEENDE ÖVERVAKNING |
2 690 785,71 |
2 690 785,71 |
150 000 ,— |
150 000 ,— |
2 840 785,71 |
2 840 785,71 |
|
5 4 |
CLEANSEANETS TJÄNSTER FÖR TREDJE PARTER |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
5 5 |
COPERNICUS |
4 452 000 ,— |
4 452 000 ,— |
5 403 000 ,— |
5 403 000 ,— |
9 855 000 ,— |
9 855 000 ,— |
|
5 6 |
EQUASIS |
300 000 ,— |
300 000 ,— |
100 000 ,— |
100 000 ,— |
400 000 ,— |
400 000 ,— |
|
5 7 |
THETIS-MODULER |
100 000 ,— |
100 000 ,— |
|
|
100 000 ,— |
100 000 ,— |
|
5 9 |
DIVERSE |
p.m. |
p.m. |
–43 730,69 |
–43 730,69 |
–43 730,69 |
–43 730,69 |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
9 301 812,79 |
9 301 812,79 |
7 287 097,31 |
7 287 097,31 |
16 588 910,10 |
16 588 910,10 |
|
|
TOTALSUMMA |
89 481 719,79 |
90 602 979,79 |
7 242 618,16 |
7 242 618,16 |
96 724 337,95 |
97 845 597,95 |
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/283 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 3
(2021/C 114/51)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2020 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
1 1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
51 458 539,98 |
–1 364 026,10 |
50 094 513,88 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
51 458 539,98 |
–1 364 026,10 |
50 094 513,88 |
|
2 |
DIVERSE INKOMSTER |
|||
|
2 3 |
ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTALSUMMA |
51 458 539,98 |
–1 364 026,10 |
50 094 513,88 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2020 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER |
35 858 287 |
–1 482 999 |
34 375 288 |
|
1 2 |
YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER |
1 875 000 |
– 195 000 |
1 680 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
37 733 287 |
–1 677 999 |
36 055 288 |
|
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
2 1 |
UTGIFTER FÖR BYGGNADER |
4 930 000 |
10 000 |
4 940 000 |
|
2 2 |
UTGIFTER FÖR IKT |
2 210 000 |
482 000 |
2 692 000 |
|
2 3 |
LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER |
406 000 |
– 177 900 |
228 100 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
7 546 000 |
314 100 |
7 860 100 |
|
3 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
|||
|
3 1 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION |
6 179 252,98 |
– 127,10 |
6 179 125,88 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
6 179 252,98 |
– 127,10 |
6 179 125,88 |
|
|
TOTALSUMMA |
51 458 539,98 |
–1 364 026,10 |
50 094 513,88 |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupp och lönegrad |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
7 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
7 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
12 |
9 |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
12 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
13 |
17 |
15 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
12 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
9 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
2 |
|
Totalt lönekategori AD |
— |
— |
— |
83 |
82 |
81 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
0 |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
0 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
6 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
7 |
11 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt lönekategori AST |
— |
— |
— |
25 |
26 |
28 |
|
Totalt |
— |
— |
— |
108 |
108 |
109 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
|
Kontraktsanställda |
2020 |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
103 |
103 |
108 |
|
FG III + FG II + FG I |
244 |
245 |
245 |
|
Totalt FG |
347 |
348 |
353 |
|
Utsända nationella experter |
— |
— |
— |
|
Totalt |
347 |
348 |
353 |
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/288 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 3
(2021/C 114/52)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2020 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
1 |
UNIONSBIDRAG |
|||
|
1 0 |
UNIONSBIDRAG |
10 439 000 |
–2 609 750 |
7 829 250 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
10 439 000 |
–2 609 750 |
7 829 250 |
|
2 |
BIDRAG FRÅN TREDJELAND |
|||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN TREDJELAND |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 |
INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR HUVUDSAKLIGA OPERATIVA PROJEKT |
|||
|
3 0 |
INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR HUVUDSAKLIGA OPERATIVA PROJEKT |
130 000 |
|
130 000 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
130 000 |
|
130 000 |
|
4 |
INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (CT MENA) |
|||
|
4 0 |
INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (1) |
0 |
|
0 |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
0 |
|
0 |
|
5 |
INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR ANDRA PROJEKT |
|||
|
5 1 |
INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PARTNERSKAPET OM TERRORISMBEKÄMPNING MELLAN EU OCH MENA 2 |
p.m. |
1 369 984 |
1 369 984 |
|
5 2 |
INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR FORTBILDNINGSPROGRAMMET GÄLLANDE EKONOMISKA UTREDNINGAR PÅ VÄSTRA BALKAN |
3 000 000 |
– 297 010 |
2 702 990 |
|
5 3 |
INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISMRELATERAT INFLÖDE – FRÄMJANDE AV INFORMATIONSUTBYTE OCH STRAFFRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER I SAMARBETE MED LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA |
3 750 000 |
–3 750 000 |
0 |
|
5 4 |
INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL FÖR EUROMEDPOLISEN |
6 960 542 |
|
6 960 542 |
|
5 5 |
INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL FÖR UTBILDNING OCH OPERATIVT PARTNERSKAP MOT ORGANISERAD BROTTSLIGHET |
6 000 000 |
|
6 000 000 |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
19 710 542 |
–2 677 026 |
17 033 516 |
|
9 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
|||
|
9 0 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTALSUMMA |
30 279 542 |
–5 286 776 |
24 992 766 |
|
(1) |
Budget 2018: total tillgänglig budget av vilken 0 inkasserades 2018. |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2020 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR |
3 787 000 |
– 201 001 |
3 585 999 |
|
1 2 |
UTGIFTER FÖR PERSONALREKRYTERING |
9 000 |
88 000 |
97 000 |
|
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
17 000 |
–13 099 |
3 901 |
|
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
422 429 |
–40 429 |
382 000 |
|
1 5 |
UTBILDNING OCH SPRÅKKURSER FÖR PERSONAL |
71 500 |
9 500 |
81 000 |
|
1 6 |
EXTERNA TJÄNSTER |
245 700 |
–13 700 |
232 000 |
|
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
3 000 |
–2 000 |
1 000 |
|
1 8 |
PERSONALVÅRD |
7 500 |
|
7 500 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
4 563 129 |
– 172 729 |
4 390 400 |
|
2 |
FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER |
|||
|
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER |
58 000 |
–29 733 |
28 267 |
|
2 1 |
KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
594 371 |
|
594 371 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER |
21 500 |
4 910 |
26 410 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
33 000 |
–10 725 |
22 275 |
|
2 4 |
AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER |
10 000 |
–4 793 |
5 207 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
716 871 |
–40 341 |
676 530 |
|
3 |
RÖRELSEKOSTNADER |
|||
|
3 0 |
INRÄTTNINGAR OCH ORGAN |
133 000 |
– 120 000 |
13 000 |
|
3 1 |
KURSER OCH SEMINARIER |
3 038 000 |
–1 466 700 |
1 571 300 |
|
3 2 |
ANNAN PROGRAMVERKSAMHET |
1 247 000 |
– 629 980 |
617 020 |
|
3 3 |
UTVÄRDERING |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 5 |
UPPDRAG |
200 000 |
– 169 000 |
31 000 |
|
3 7 |
ANDRA VERKSAMHETSAKTIVITETER |
541 000 |
119 000 |
660 000 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
5 159 000 |
–2 266 680 |
2 892 320 |
|
4 |
PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (CT MENA) |
|||
|
4 1 |
UTGIFTER FÖR PERSONAL SOM ARBETAR MED PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA |
— |
|
— |
|
4 2 |
RESOR |
— |
|
— |
|
4 3 |
UTRUSTNING OCH MATERIEL |
— |
|
— |
|
4 4 |
LOKALT KONTOR |
— |
|
— |
|
4 5 |
ÖVRIGA KOSTNADER, TJÄNSTER |
— |
|
— |
|
4 6 |
ÖVRIGT |
— |
|
— |
|
4 7 |
INDIREKTA KOSTNADER |
— |
|
— |
|
4 8 |
AVSÄTTNING FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
— |
|
— |
|
4 9 |
SKATT |
— |
|
— |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
— |
|
— |
|
5 |
ANDRA PROJEKT |
|||
|
5 1 |
PARTNERSKAPET OM TERRORISMBEKÄMPNING MELLAN EU OCH MENA 2 |
2 641 735 |
|
2 641 735 |
|
5 2 |
FORTBILDNINGSPROGRAM FÖR UTREDNINGAR INOM FINANSVÄSENDET PÅ VÄSTRA BALKAN OCH DE VÄSTRA BALKANLÄNDERNAS PARTNERSKAP MOT BROTTSLIGHET OCH TERRORISM |
599 287 |
2 691 203 |
3 290 490 |
|
5 3 |
BEKÄMPNING AV TERRORISMRELATERAT INFLÖDE – FRÄMJANDE AV INFORMATIONSUTBYTE OCH STRAFFRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER I SAMARBETE MED LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA |
3 750 000 |
|
3 750 000 |
|
5 4 |
EUROMEDPOLISEN |
6 960 542 |
|
6 960 542 |
|
5 5 |
UTBILDNING OCH OPERATIVT PARTNERSKAP MOT ORGANISERAD BROTTSLIGHET |
6 000 000 |
|
6 000 000 |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
19 951 564 |
2 691 203 |
22 642 767 |
|
|
TOTALSUMMA |
30 390 564 |
211 453 |
30 602 017 |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupp och lönegrad |
Fast tjänst |
Tillfällig tjänst |
||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
AD 16 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
AD 15 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
AD 14 |
__ |
__ |
– |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
AD 12 |
– |
– |
– |
– |
2 |
2 |
|
AD 11 |
– |
– |
– |
2 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
– |
– |
– |
2 |
1 |
1 |
|
AD 9 |
– |
– |
– |
1 |
1 |
1 |
|
AD 8 |
– |
– |
– |
- |
– |
– |
|
AD 7 |
– |
– |
– |
2 |
2 |
5 |
|
AD 6 |
– |
– |
– |
7 |
7 |
7 |
|
AD 5 |
– |
– |
– |
6 |
7 |
5 |
|
Summa AD |
– |
– |
– |
21 |
22 |
23 |
|
AST 11 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
AST 10 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
AST 9 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
AST 8 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
AST 7 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
AST 6 |
– |
– |
– |
1 |
1 |
1 |
|
AST 5 |
– |
– |
– |
3 |
2 |
3 |
|
AST 4 |
– |
– |
– |
6 |
6 |
5 |
|
AST 3 AST 2 AST 1 |
– – – |
– – – |
– – – |
1 – – |
1 – – |
1 – – |
|
Summa AST |
– |
– |
– |
11 |
10 |
10 |
|
Totalt |
__ |
__ |
__ |
32 |
32 |
33 |
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/293 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 3
(2021/C 114/53)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2020 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
2 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
|||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
497 631 001,96 |
|
497 631 001,96 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
497 631 001,96 |
|
497 631 001,96 |
|
3 |
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA) |
|||
|
3 0 |
BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA |
11 411 725 ,— |
|
11 411 725 ,— |
|
3 1 |
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
37 586 455,78 |
|
37 586 455,78 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
48 998 180,78 |
|
48 998 180,78 |
|
4 |
ÖVRIGA BIDRAG |
|||
|
4 1 |
BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN |
— |
|
— |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
— |
|
— |
|
5 |
INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
|||
|
5 2 |
INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 7 |
ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
8 621,49 |
8 831,17 |
17 452,66 |
|
5 9 |
ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
2,42 |
|
2,42 |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
8 623,91 |
8 831,17 |
17 455,08 |
|
6 |
ÖVERSKOTT, SALDON |
|||
|
6 0 |
ÖVERSKOTT, SALDON |
9 636 514,85 |
|
9 636 514,85 |
|
|
Avdelning 6 – Totalt |
9 636 514,85 |
|
9 636 514,85 |
|
7 |
BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET |
|||
|
7 0 |
ÅTERBETALNING AV KI-GRUPPERNAS BIDRAG |
p.m. |
2 648 109,18 |
2 648 109,18 |
|
7 1 |
ÅTERBETALNING AV BELOPP SOM BETALATS I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 7 – Totalt |
p.m. |
2 648 109,18 |
2 648 109,18 |
|
9 |
FÖRFALLNA ANSLAG |
|||
|
9 0 |
FÖRFALLNA ANSLAG |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTALSUMMA |
556 274 321,50 |
2 656 940,35 |
558 931 261,85 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2020 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
1 |
PERSONAL |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
5 453 599,79 |
5 453 599,79 |
8 831,20 |
8 831,20 |
5 462 430,99 |
5 462 430,99 |
|
1 2 |
REKRYTERING |
22 700 ,— |
22 700 ,— |
–18 000 ,— |
–18 000 ,— |
4 700 ,— |
4 700 ,— |
|
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
199 021,70 |
199 021,70 |
– 148 000 ,— |
– 148 000 ,— |
51 021,70 |
51 021,70 |
|
1 4 |
PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |
136 800 ,— |
136 800 ,— |
–59 900 ,— |
–59 900 ,— |
76 900 ,— |
76 900 ,— |
|
1 5 |
UTBILDNING |
60 000 ,— |
60 000 ,— |
–23 000 ,— |
–23 000 ,— |
37 000 ,— |
37 000 ,— |
|
1 6 |
EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD |
928 300 ,— |
928 300 ,— |
56 000 ,— |
56 000 ,— |
984 300 ,— |
984 300 ,— |
|
1 7 |
REPRESENTATION |
2 000 |
2 000 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
6 802 421,49 |
6 802 421,49 |
– 184 068,80 |
– 184 068,80 |
6 618 352,69 |
6 618 352,69 |
|
2 |
BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER |
||||||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
183 102,42 |
183 102,42 |
–29 600 ,— |
–29 600 ,— |
153 502,42 |
153 502,42 |
|
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
385 920 ,— |
385 920 ,— |
–4 000 ,— |
–4 000 ,— |
381 920 ,— |
381 920 ,— |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
78 800 ,— |
78 800 ,— |
–62 300 ,— |
–62 300 ,— |
16 500 ,— |
16 500 ,— |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
216 000 ,— |
216 000 ,— |
–9 500 ,— |
–9 500 ,— |
206 500 ,— |
206 500 ,— |
|
2 4 |
PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR |
2 000 ,— |
2 000 ,— |
15 000 ,— |
15 000 ,— |
17 000 ,— |
17 000 ,— |
|
2 5 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
175 000 ,— |
175 000 ,— |
–83 500 ,— |
–83 500 ,— |
91 500 ,— |
91 500 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 040 822,42 |
1 040 822,42 |
– 173 900 ,— |
– 173 900 ,— |
866 922,42 |
866 922,42 |
|
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
||||||
|
3 0 |
BIDRAG |
603 676 826 ,— |
541 379 577,59 |
4 360 409,15 |
5 804 409,15 |
608 037 235,15 |
547 183 986,74 |
|
3 1 |
KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER |
3 020 300 ,— |
3 144 000 ,— |
– 653 300 ,— |
– 557 000 ,— |
2 367 000 ,— |
2 587 000 ,— |
|
3 2 |
EIT:S GENOMSLAG |
2 825 000 ,— |
3 495 000 ,— |
– 638 000 ,— |
–1 960 000 ,— |
2 187 000 ,— |
1 535 000 ,— |
|
3 3 |
FÖRENKLING, ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING |
402 200 ,— |
412 500 ,— |
–54 200 ,— |
– 272 500 ,— |
348 000 ,— |
140 000 ,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
609 924 326 ,— |
548 431 077,59 |
3 014 909,15 |
3 014 909,15 |
612 939 235,15 |
551 445 986,74 |
|
4 |
FÖRFALLNA ANSLAG |
||||||
|
4 0 |
FÖRFALLNA ANSLAG SOM INTE ANVÄNTS UNDER ÅR N |
3 926 443,15 |
0 ,— |
|
|
3 926 443,15 |
0 ,— |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
3 926 443,15 |
0 ,— |
|
|
3 926 443,15 |
0 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
621 694 013,06 |
556 274 321,50 |
2 656 940,35 |
2 656 940,35 |
624 350 953,41 |
558 931 261,85 |
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/298 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 4
(2021/C 114/54)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2020 |
Ändringsbudget nr 4 |
Nytt belopp |
|
1 |
BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
|||
|
1 0 |
BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
21 215 167 |
388 739 |
21 603 906 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
21 215 167 |
388 739 |
21 603 906 |
|
2 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
15 664 157 |
1 101 268 |
16 765 425 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
15 664 157 |
1 101 268 |
16 765 425 |
|
3 |
AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN |
|||
|
3 0 |
AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN |
14 782 490 |
778 669 |
15 561 159 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
14 782 490 |
778 669 |
15 561 159 |
|
4 |
BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
|||
|
4 0 |
BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
602 704 |
15 913 |
618 617 |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
602 704 |
15 913 |
618 617 |
|
6 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
|||
|
6 0 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
0 |
|
0 |
|
|
Avdelning 6 – Totalt |
0 |
|
0 |
|
7 |
BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER |
|||
|
7 0 |
BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER |
1 697 615 |
50 924 |
1 748 539 |
|
|
Avdelning 7 – Totalt |
1 697 615 |
50 924 |
1 748 539 |
|
|
TOTALSUMMA |
53 962 133 |
2 335 513 |
56 297 646 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2020 |
Ändringsbudget nr 4 |
Nytt belopp |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
29 743 150 |
–73 711 |
29 669 439 |
|
1 2 |
utgifter för personalförvaltning och rekrytering |
470 000 |
|
470 000 |
|
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
565 000 |
|
565 000 |
|
1 6 |
UTBILDNING |
260 000 |
|
260 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
31 038 150 |
–73 711 |
30 964 439 |
|
2 |
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
|||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
6 352 000 |
|
6 352 000 |
|
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
450 000 |
|
450 000 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
1 110 115 |
|
1 110 115 |
|
2 7 |
REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG |
6 000 |
|
6 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
7 918 115 |
|
7 918 115 |
|
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
3 1 |
UTBILDNING FÖR EN GEMENSAM TILLSYNSKULTUR |
|
|
|
|
3 2 |
INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS |
10 916 251 |
|
10 916 251 |
|
3 4 |
UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING |
65 000 |
|
65 000 |
|
3 5 |
DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING |
600 000 |
|
600 000 |
|
3 6 |
UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED |
70 811 |
|
70 811 |
|
3 7 |
KOMMUNIKATION |
793 200 |
|
793 200 |
|
3 8 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
108 529 |
|
108 529 |
|
3 9 |
TJÄNSTER I SAMBAND MED OPERATIVA FRÅGOR |
2 077 |
|
2 077 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
12 555 868 |
|
12 555 868 |
|
4 |
DELEGERADE UPPGIFTER |
|||
|
4 0 |
ETT GRÄNSSNITT TILL TRANSAKTIONSREGISTER |
400 000 |
50 924 |
450 924 |
|
4 1 |
REFERENSUPPGIFTER FÖR INSTRUMENT |
2 050 000 |
|
2 050 000 |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
2 450 000 |
50 924 |
2 500 924 |
|
9 |
INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
|||
|
9 0 |
INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
|
2 358 300 |
2 358 300 |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
|
2 358 300 |
2 358 300 |
|
|
TOTALSUMMA |
53 962 133 |
2 335 513 |
56 297 646 |
|
31.3.2021 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/302 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 1
(2021/C 114/55)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2021 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
2 |
UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN |
|||
|
2 0 |
UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN |
72 986 002 ,— |
–35 977 629,55 |
37 008 372,45 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
72 986 002 ,— |
–35 977 629,55 |
37 008 372,45 |
|
9 |
DIVERSE INKOMSTER |
|||
|
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER (1) |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTALSUMMA |
72 986 002 ,— |
–35 977 629,55 |
37 008 372,45 |
|
(1) |
2021: EUR 1 254 078 389,08
2020: EUR 753 040 904,82 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2021 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
1 |
PERSONAL |
||||||
|
1 1 |
PERSONALUTGIFTER |
28 635 890 ,— |
28 635 890 ,— |
–7 487 299,84 |
–7 487 299,84 |
21 148 590,16 |
21 148 590,16 |
|
1 2 |
REKRYTERINGSKOSTNADER |
305 500 ,— |
305 500 ,— |
– 187 679 ,— |
– 187 679 ,— |
117 821 ,— |
117 821 ,— |
|
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
1 794 870 ,— |
1 794 870 ,— |
– 344 870 ,— |
– 344 870 ,— |
1 450 000 ,— |
1 450 000 ,— |
|
1 4 |
UTGIFTER FÖR UTBILDNING |
800 000 ,— |
800 000 ,— |
– 634 000 ,— |
– 634 000 ,— |
166 000 ,— |
166 000 ,— |
|
1 5 |
SOCIALA ÅTGÄRDER |
940 000 ,— |
940 000 ,— |
– 490 000 ,— |
– 490 000 ,— |
450 000 ,— |
450 000 ,— |
|
1 6 |
EXTERNA TJÄNSTELEVERANTÖRER |
325 000 ,— |
325 000 ,— |
|
|
325 000 ,— |
325 000 ,— |
|
1 7 |
UTGIFTER FÖR REPRESENTATION |
10 000 ,— |
10 000 ,— |
–8 000 ,— |
–8 000 ,— |
2 000 ,— |
2 000 ,— |
|
1 8 |
KURSAVGIFTER |
2 235 211 ,— |
2 235 211 ,— |
– 256 750,36 |
– 256 750,36 |
1 978 460,64 |
1 978 460,64 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
35 046 471 ,— |
35 046 471 ,— |
–9 408 599,20 |
–9 408 599,20 |
25 637 871,80 |
25 637 871,80 |
|
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||||
|
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
7 761 990 ,— |
7 761 990 ,— |
–4 806 297,61 |
–4 806 297,61 |
2 955 692,39 |
2 955 692,39 |
|
2 1 |
KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING |
4 304 405 ,— |
4 304 405 ,— |
–2 769 405 ,— |
–2 769 405 ,— |
1 535 000 ,— |
1 535 000 ,— |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
118 703 ,— |
118 703 ,— |
–18 703 ,— |
–18 703 ,— |
100 000 ,— |
100 000 ,— |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
1 570 657 ,— |
1 570 657 ,— |
– 178 348,74 |
– 178 348,74 |
1 392 308,26 |
1 392 308,26 |
|
2 4 |
KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
666 840 ,— |
666 840 ,— |
– 536 840 ,— |
– 536 840 ,— |
130 000 ,— |
130 000 ,— |
|
2 5 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
162 793 ,— |
162 793 ,— |
–97 793 ,— |
–97 793 ,— |
65 000 ,— |
65 000 ,— |
|
2 6 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR STYRELSEN FÖR SÄKERHETSACKREDITERING |
502 143 ,— |
502 143 ,— |
– 229 643 ,— |
– 229 643 ,— |
272 500 ,— |
272 500 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
15 087 531 ,— |
15 087 531 ,— |
–8 637 030,35 |
–8 637 030,35 |
6 450 500,65 |
6 450 500,65 |
|
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
||||||
|
3 1 |
UTGIFTER FÖR STUDIER |
21 935 000 ,— |
21 935 000 ,— |
–17 795 000 ,— |
–17 795 000 ,— |
4 140 000 ,— |
4 140 000 ,— |
|
3 2 |
KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
3 3 |
SAB |
917 000 |
917 000 |
– 137 000 |
– 137 000 |
780 000 |
780 000 |
|
3 9 |
OPERATIV VERKSAMHET — OMGÅNG 1 (1) |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
22 852 000 ,— |
22 852 000 ,— |
–17 932 000 ,— |
–17 932 000 ,— |
4 920 000 ,— |
4 920 000 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
72 986 002 ,— |
72 986 002 ,— |
–35 977 629,55 |
–35 977 629,55 |
37 008 372,45 |
37 008 372,45 |
|
(1) |
2021: EUR 572 895 998,18 (Åtaganden)/EUR 1 254 078 389,08 (Betalningar)
2020: EUR 402 095 864,44 (Åtaganden)/EUR 753 040 904,82 (Betalningar). |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupper och grader |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Godkända i EU-budgeten |
Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |
Godkända i EU-budgeten |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
8 |
— |
1 |
— |
8 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
6 |
— |
9 |
|
AD 10 |
— |
16 |
— |
10 |
— |
16 |
|
AD 9 |
— |
28 |
— |
18 |
— |
27 |
|
AD 8 |
— |
47 |
— |
35 |
— |
46 |
|
AD 7 |
— |
30 |
— |
38 |
— |
27 |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
15 |
— |
4 |
|
AD 5 |
— |
3 |
— |
8 |
— |
6 |
|
Delsumma AD |
— |
148 |
— |
134 |
— |
147 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST |
— |
2 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
— |
150 |
— |
138 |
— |
150 |
|
Totalsumma |
150 |
138 |
150 |
|||