ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 114

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

64 årgången
31 mars 2021


Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

2021/C 114/01

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2021

1

2021/C 114/02

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2021

7

2021/C 114/03

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2021

12

2021/C 114/04

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2021

19

2021/C 114/05

Sammanställning över för inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2021

25

2021/C 114/06

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2021

32

2021/C 114/07

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2021

37

2021/C 114/08

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2021

42

2021/C 114/09

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2021

48

2021/C 114/10

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2021

54

2021/C 114/11

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2021

60

2021/C 114/12

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2021

66

2021/C 114/13

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2021

72

2021/C 114/14

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet för budgetåret 2021

77

2021/C 114/15

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå för budgetåret 2021

84

2021/C 114/16

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens järnvägsbyrå för budgetåret 2021

88

2021/C 114/17

Sammanställning över inkomster och utgifter för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2021

94

2021/C 114/18

Sammanställning över inkomster och utgifter för genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2021

99

2021/C 114/19

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2021

104

2021/C 114/20

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2021

110

2021/C 114/21

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2021

115

2021/C 114/22

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2021

121

2021/C 114/23

Inkomst- och utgiftsredovisning för genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2021

129

2021/C 114/24

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2021

135

2021/C 114/25

Sammanställning över inkomster och utgifter för genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2021

140

2021/C 114/26

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2021

145

2021/C 114/27

Sammanställning över inkomster och utgifter för genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2021

151

2021/C 114/28

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning för budgetåret 2021

155

2021/C 114/29

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) för budgetåret 2021

161

2021/C 114/30

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2021

167

2021/C 114/31

Inkomst- och utgiftsberäkning för byrån för stöd till Berec (Berecbyrån) för budgetåret 2021

172

2021/C 114/32

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2021

177

2021/C 114/33

Sammanställning över inkomster och utgifter för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2021

183

2021/C 114/34

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2021

187

2021/C 114/35

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2021

191

2021/C 114/36

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa) för budgetåret 2021

196

2021/C 114/37

Inkomst- och utgiftsberäkning för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2021

202

2021/C 114/38

Inkomst- och utgiftsberäkning för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet för budgetåret 2021

208

2021/C 114/39

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma Sesar-företaget (Sesar 1) för budgetåret 2021

214

2021/C 114/40

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma Sesar-företaget (Sesar 2020) för budgetåret 2021

220

2021/C 114/41

Inkomst- och utgiftsberäkning för Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) för budgetåret 2021

227

2021/C 114/42

Inkomst- och utgiftsberäkning för Europeiska arbetsmyndigheten för budgetåret 2021

232

2021/C 114/43

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 1

238

2021/C 114/44

Sammanställning över inkomster och utgifter för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 2020 – Ändringsbudget nr 1

243

2021/C 114/45

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa) för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 1

248

2021/C 114/46

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 2

254

2021/C 114/47

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 2

262

2021/C 114/48

Inkomst- och utgiftsredovisning för genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 2

267

2021/C 114/49

Sammanställning över inkomster och utgifter för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 2

272

2021/C 114/50

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 3

278

2021/C 114/51

Sammanställning över inkomster och utgifter för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 3

283

2021/C 114/52

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 3

288

2021/C 114/53

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 3

293

2021/C 114/54

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 4

298

2021/C 114/55

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 1

302


SV

 


IV Upplysningar

31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/1


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2021

(2021/C 114/01)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

18 000 000

16 738 000

18 858 635 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

18 000 000

16 738 000

18 858 635 ,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

10 000

10 000

1 527 ,—

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER)

p.m.

p.m.

33 514 ,—

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER

p.m.

p.m.

p.m.

 

Avdelning 2 – Totalt

10 000

10 000

35 041 ,—

3

BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER)

3 0

BIDRAG FRÅN ISLAND

27 000

24 970

24 400 ,—

3 1

BIDRAG FRÅN NORGE

451 800

404 920

390 520 ,—

3 2

ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

p.m.

3 3

DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

p.m.

 

Avdelning 3 – Totalt

478 800

429 890

414 920 ,—

 

TOTALSUMMA

18 488 800

17 177 890

19 308 596 ,—

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2021

Anslag 2020

Genomförande 2019

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

10 185 858

10 185 858

10 062 432

10 062 432

10 004 664 ,—

10 004 664 ,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

210 000

210 000

215 178

215 178

48 335 ,—

20 069 ,—

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

50 000

50 000

14 000

14 000

130 000 ,—

124 780 ,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

217 000

217 000

173 142

173 142

176 268 ,—

194 561 ,—

1 5

UTBILDNING

120 000

120 000

120 000

120 000

114 792 ,—

107 902 ,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

322 742

322 742

258 600

258 600

232 421 ,—

197 572 ,—

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

12 000

12 000

8 000

8 000

13 018 ,—

12 074 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

11 117 600

11 117 600

10 851 352

10 851 352

10 719 498 ,—

10 661 622 ,—

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

648 000

648 000

563 904

563 904

599 891 ,—

619 317 ,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

794 700

794 700

790 481

790 481

749 027 ,—

595 837 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

15 000

15 000

4 000

4 000

7 162 ,—

5 717 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

213 000

213 000

120 900

120 900

96 947 ,—

96 835 ,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

175 500

175 500

344 500

344 500

130 925 ,—

143 749 ,—

2 5

ADMINISTRATIVA MÖTEN

4 000

4 000

100

100

18 000 ,—

15 056 ,—

2 6

KONTINUITETSPLAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 

Avdelning 2 – Totalt

1 850 200

1 850 200

1 823 885

1 823 885

1 601 952 ,—

1 476 511 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

330 000

330 000

304 148

184 148

250 795 ,—

251 984 ,—

3 1

ICKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA ARBETSPROGRAMMET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

KOMPETENS OCH ARBETSMARKNAD

1 983 000

1 983 000

1 505 000

1 405 000

1 590 683 ,—

1 799 231 ,—

3 3

YRKESUTBILDNINGSSYSTEM OCH YRKESUTBILDNINGSINSTITUTIONER

2 042 000

2 042 000

1 840 000

1 600 000

1 902 030 ,—

1 776 250 ,—

3 4

LÄRANDE OCH ANSTÄLLBARHET

546 000

546 000

1 112 407

722 407

1 121 000 ,—

2 295 033 ,—

3 5

KOMMUNIKATION

620 000

620 000

841 098

591 098

671 748 ,—

693 138 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

5 521 000

5 521 000

5 602 653

4 502 653

5 536 256 ,—

6 815 636 ,—

 

TOTALSUMMA

18 488 800

18 488 800

18 277 890

17 177 890

17 857 706 ,—

18 953 769 ,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

3

2

2

AD 12

3

10

4

7

3

9

AD 11

8

7

8

AD 10

9

8

9

AD 9

7

6

6

AD 8

4

5

5

AD 7

3

4

4

AD 6

1

1

AD 5

Delsumma AD

3

46

4

42

3

46

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

4

1

2

2

3

AST 8

2

4

1

3

1

3

AST 7

1

11

3

6

3

10

AST 6

8

2

7

8

AST 5

6

6

6

AST 4

1

6

3

AST 3

AST 2

AST 1

Delsumma AST

6

36

8

32

7

35

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

Totalt

9

82

12

74

10

81

Totalsumma

91

86

91

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda

2021

2020

FG IV

6

6

FG III

4

9

FG II

12

12

FG I

3

3

Totalt FG

25

30

Utsända nationella experter

4

4

Summa

29

34


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/7


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2021

(2021/C 114/02)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

21 600 000

21 779 000

20 779 000 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

21 600 000

21 779 000

20 779 000 ,—

5

DIVERSE INTÄKTER

5 0

INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

 

0 ,—

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

 

p.m.

p.m.

5 4

ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE

 

p.m.

6 504 ,—

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

18 000

3 000

110 ,—

 

Avdelning 5 – Totalt

18 000

3 000

6 614 ,—

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

202 000

197 000

1 135 922 ,—

 

Avdelning 6 – Totalt

202 000

197 000

1 135 922 ,—

 

TOTALSUMMA

21 820 000

21 979 000

21 921 536 ,—

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

13 658 000

13 314 000

12 965 679 ,—

1 3

DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR

220 000

310 000

291 682 ,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

202 000

266 000

235 579 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

14 080 000

13 890 000

13 492 940 ,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

Underhåll av byggnader och tillhörande kostnader

703 000

694 000

693 390 ,—

2 1

HYRA

24 000

24 000

22 920 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

849 000

822 000

832 232 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

12 000

30 000

12 160 ,—

2 4

POST- OCH TELEAVGIFTER

52 000

65 000

61 655 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

1 640 000

1 635 000

1 622 357 ,—

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

DRIFTSKOSTNADER

6 100 000

5 870 000

6 373 863 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

6 100 000

5 870 000

6 373 863 ,—

 

TOTALSUMMA

21 820 000

21 395 000

21 489 160 ,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

2

1

AD 13

2

3

1

2

3

AD 12

1

8

3

5

1

8

AD 11

5

2

1

5

AD 10

6

2

6

AD 9

1

6

1

4

1

6

AD 8

8

1

8

8

AD 7

6

8

5

AD 6

2

6

2

AD 5

1

3

1

Delsumma AD

4

47

5

40

5

46

AST 11

2

2

AST 10

1

2

1

AST 9

7

5

7

AST 8

2

7

2

1

7

AST 7

2

5

1

11

2

5

AST 6

2

2

3

1

2

2

AST 5

5

5

1

5

AST 4

2

4

1

AST 3

1

4

2

AST 2

1

1

1

2

AST 1

1

Delsumma AST

6

33

6

35

6

34

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

1

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

1

Totalt

10

81

11

75

11

80

Totalsumma

91

86

91

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda

2021

2020

FG IV

7

6

FG III

3

3

FG II

4

4

FG I

0

0

Totalt FG

14

13

Utsända nationella experter

0

1

Totalt

14

14


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/12


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2021

(2021/C 114/03)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EFTASTATERNA

51 249 693

47 611 067

45 213 228 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

51 249 693

47 611 067

45 213 228 ,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

 

p.m.

p.m.

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING

 

p.m.

p.m.

2 2

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1)

631 000

15 618 000

6 846 000 ,—

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

DIVERSE AVKASTNINGAR

 

0 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

631 000

15 618 000

6 846 000 ,—

 

TOTALSUMMA

51 880 693

63 229 067

52 059 228 ,—

(1)

2021:

Copernicus: 631 000

2020:

Copernicus: 14 343 000

IPA 2020: 1 275 000,

2019:

Copernicus: 6 846 000,

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST (1)

29 184 743

26 812 322

25 657 984 ,—

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER (2)

540 000

234 460

259 603 ,—

1 3

TJÄNSTERESOR (3)

300 000

155 256

761 148 ,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR (4)

925 000

784 494

646 382 ,—

1 6

SOCIALA INSATSER

14 000

14 000

14 000 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

30 963 743

28 000 532

27 339 117 ,—

2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (5)

3 671 500

3 669 255

3 275 560 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

405 000

541 203

295 853 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (6)

767 000

685 897

741 659 ,—

2 4

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

9 000

570

2 057 ,—

2 5

MILJÖBYRÅNS STYRNING (7)

110 000

51 022

261 416 ,—

2 6

BYRÅNS MILJÖSTYRNING

30 000

9 965

6 461 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

4 992 500

4 957 912

4 583 006 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 3

RESURSER (8)

13 833 450

15 880 034

14 224 298 ,—

3 4

STRATEGISKA ÅTGÄRDER (9)

121 000

40 811 245

12 680 324 ,—

3 5

Arbetsområden

1 970 000

 

 

 

Avdelning 3 – Totalt

15 924 450

56 691 279

26 904 622 ,—

 

TOTALSUMMA

51 880 693

89 649 723

58 826 745 ,—

(1)

2021:

Copernicus: 510 000,

2020:

Copernicus: 1 000 521,

Human Bio: 178 010,

ENIE: 293 381,

ENIS: 135 362,

IPA2020: 17 500.

2019:

Copernicus: 530 714,

Human Bio: 95 299,

ENIE: 521 354,

ENIS: 166 905.

(2)

2020:

Copernicus: 4 860,

Human Bio: 30 102,

ENIE: 818,

2019:

\

Copernicus: 2 315,

ENIE: 1 705.

(3)

2020:

Copernicus: 25 959.

Human Bio: 3 745,

ENIE: 4 404,

ENIS: 1 138,

IPA2020: 28 000

2019:

Human Bio: 21 703,

IPA2018: 20 739,

ENIS: 31 786,

ENIE: 64 255,

Copernicus: 54 042.

(4)

2020:

Copernicus: 10 542,

Human Bio: 10 000,

ENIE: 1 465,

2019:

ENIS: 14,

ENIE: 4 880,

Copernicus: 2 191.

(5)

2019:

Copernicus: 80 000.

(6)

2020:

Copernicus: 57 446.

2019:

Copernicus: 41 099.

(7)

2019:

ENIE: 12 533.

(8)

2020:

Human Bio:95 933,

ENIE: 62 214,

ENIS: 85 581,

Copernicus: 844 266

IPA2018: 7 477,

IPA2020: 240 000.

2019:

Human Bio: 21 636,

ENIE: 199 577,

ENIS: 33 718,

IPA2018: 110 313,

Copernicus: 583 627.

(9)

2021:

Copernicus: 121 000,

2020:

Copernicus: 37 495 581,

Human Bio: 154 610,

ENIE: 549 626,

ENIS: 351 674,

IPA2020: 369 536

2019:

IPA2018: 37 020,

Humanbio: 49 875,

ENIE: 923 952,

ENIS: 381 852

Copernicus: 10 613 462.

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

1

6

1

1

6

AD 12

16

1

6

16

AD 11

10

9

10

AD 10

11

13

11

AD 9

9

9

9

AD 8

5

8

5

AD 7

7

10

4

AD 6

12

10

4

AD 5

Delsumma AD

1

79

1

67

1

68

AST 11

1

2

2

AST 10

1

5

3

1

5

AST 9

1

11

1

4

2

11

AST 8

11

1

6

11

AST 7

11

9

11

AST 6

10

9

10

AST 5

7

9

7

AST 4

10

1

AST 3

5

AST 2

1

AST 1

Delsumma AST

3

57

2

56

3

58

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

Totalt

4

136

3

123

4

126

Totalsumma

140

126

130

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda

2021

2020

FG IV

59

52

FG III

11

12

FG II

10

7

FG I

 

 

Totalt FG

80

71

Utsända nationella experter

20

12

Totalt

100

83


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/19


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2021

(2021/C 114/04)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 2

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 04 03 14 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

21 053 287

20 379 899

20 488 990 ,—

1 3

EU BIDRAG FRÅN ÅTERANVÄNDNING AV ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR

246 713

20 101

57 010 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

21 300 000

20 400 000

20 546 000 ,—

4

INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

 

4 3

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

 

p.m.

p.m.

4 9

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

 

p.m.

p.m.

 

Avdelning 4 – Totalt

 

p.m.

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

 

p.m.

p.m.

 

Avdelning 8 – Totalt

 

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

 

p.m.

p.m.

 

Avdelning 9 – Totalt

 

p.m.

p.m.

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

 

p.m.

p.m.

 

Avdelning 10 – Totalt

 

p.m.

p.m.

 

TOTALSUMMA

21 300 000

20 400 000

20 546 000 ,—

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2021

Anslag 2020

Genomförande 2019

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

14 209 000

14 209 000

13 807 700

13 807 700

13 390 456,68

13 336 543,19

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

65 000

65 000

6 500

6 500

68 000 ,—

54 264,14

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

262 000

262 000

202 700

202 700

263 017,81

175 796,83

1 5

UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

24 372 ,—

24 372 ,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

4 000

4 000

1 000

1 000

3 123,75

1 735,29

 

Avdelning 1 – Totalt

14 540 000

14 540 000

14 017 900

14 017 900

13 748 970,24

13 592 711,45

2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

757 600

757 600

1 021 764

1 021 764

712 055,10

609 272,51

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

1 261 200

1 261 200

1 175 776

1 175 776

962 627,67

706 254,16

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

p.m.

p.m.

18 380

18 380

61 791 ,—

30 895,50

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

66 000

66 000

47 300

47 300

51 919,79

37 250,35

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

8 200

8 200

3 300

3 300

8 295,33

7 570,69

2 5

MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

100 000

100 000

20 000

20 000

90 626,92

63 126,92

 

Avdelning 2 – Totalt

2 193 000

2 193 000

2 286 520

2 286 520

1 887 315,81

1 454 370,13

3

UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

3 0

DRIFTSUTGIFTER

375 000

375 000

592 430

592 430

442 010,45

491 605,47

3 1

PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

3 557 000

3 557 000

3 948 350

3 391 350

3 757 265,13

3 533 649,38

3 2

OPERATIVA UPPDRAG

635 000

635 000

111 800

111 800

715 287,56

668 477,53

 

Avdelning 3 – Totalt

4 567 000

4 567 000

4 652 580

4 095 580

4 914 563,14

4 693 732,38

4

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

 

 

 

 

 

4 3

SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 4 – Totalt

 

 

 

 

 

 

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 8 – Totalt

 

 

 

 

 

 

9

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

9 9

KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 9 – Totalt

 

 

 

 

 

 

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 10 – Totalt

 

 

 

 

 

 

 

TOTALSUMMA

21 300 000

21 300 000

20 957 000

20 400 000

20 550 849,19

19 740 813,96

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

 

 

Betalningar

Åtaganden

 

2021

2022

Utestående åtaganden som ingåtts före 2021

120 000

120 000

-

Anslag 2021

375 000

255 000

120 000

Totalt

495 000

375 000

120 000

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

 

 

Betalningar

Åtaganden

 

2021

2022

Utestående åtaganden som ingåtts före 2021

1 800 000

1 800 000

-

Anslag 2021

3 557 000

1 757 000

1 800 000

Totalt

5 357 000

3 557 000

1 800 000

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

 

 

Betalningar

Åtaganden

 

2021

2022

Utestående åtaganden som ingåtts före 2021

40 000

40 000

-

Anslag 2021

635 000

595 000

40 000

Totalt

675 000

635 000

40 000

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

5

3

5

AD 12

10

4

10

AD 11

10

11

10

AD 10

9

11

9

AD 9

13

11

13

AD 8

6

6

6

AD 7

3

8

1

AD 6

1

1

AD 5

Delsumma AD

57

56

56

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

AST 9

13

8

10

AST 8

6

9

10

AST 7

4

1

4

AST 6

1

4

1

AST 5

1

3

1

AST 4

4

AST 3

AST 2

AST 1

Delsumma AST

29

30

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

Totalt

86

86

86

Totalsumma

86

86

86


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/25


Sammanställning över för inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2021

(2021/C 114/05)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

1 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

330 409 000

310 595 246

293 953 058 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

330 409 000

310 595 246

293 953 058 ,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EES

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EES

55 448 000

45 078 000

21 028 564 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

55 448 000

45 078 000

21 028 564 ,—

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET

0 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

0 ,—

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

62 000

73 000

92 999 ,—

 

Avdelning 5 – Totalt

62 000

73 000

92 999 ,—

6

EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM

6 0

EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM

p.m.

p.m.

95 238 ,—

 

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

95 238 ,—

7

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

7 0

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

p.m.

13 802 754

14 468 303 ,—

 

Avdelning 7 – Totalt

p.m.

13 802 754

14 468 303 ,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

200 000

99 976 ,—

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

200 000

99 976 ,—

 

TOTALSUMMA

385 919 000

369 749 000

329 738 138 ,—

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

112 009 000

105 070 000

106 653 925 ,—

1 2

UTGIFTER AVSEENDE REKRYTERING AV PERSONAL

300 000

300 000

309 776 ,—

1 3

TJÄNSTERESOR

750 000

910 000

1 196 654 ,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

2 734 000

2 227 000

2 927 886 ,—

1 5

UTBILDNING

770 000

800 000

246 816 ,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

11 438 000

6 971 000

3 935 591 ,—

1 7

REPRESENTATION OCH EVENEMANG

125 000

160 000

116 096 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

128 126 000

116 438 000

115 386 744 ,—

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

15 397 000

47 923 000

50 931 784 ,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

29 382 000

32 563 000

22 522 428 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

648 000

700 000

794 809 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

3 890 000

1 206 000

5 460 622 ,—

2 4

PORTO

60 000

65 000

123 024 ,—

2 5

ÖVRIGA MÖTEN

320 000

299 000

304 050 ,—

2 6

RESTAURANT OCH CATERING

1 061 000

1 878 000

1 924 635 ,—

2 7

INFORMATION OCH PUBLICERING

2 567 000

1 500 000

999 827 ,—

2 8

FÖRETAGSRÅDGIVNING OCH GRANSKNINGSTJÄNSTER

2 850 000

3 990 000

673 195 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

56 175 000

90 124 000

83 734 374 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

DRIFTSUTGIFTER

153 626 000

141 015 000

135 031 185 ,—

3 1

UTGIFTER FÖR VERKSAMHETSRELATERADE IT-PROJEKT

22 600 000

22 172 000

7 616 686 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

176 226 000

163 187 000

142 647 871 ,—

9

ÖVRIGA UTGIFTER

9 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

25 392 000

p.m.

0 ,—

 

Avdelning 9 – Totalt

25 392 000

p.m.

0 ,—

 

TOTALSUMMA

385 919 000

369 749 000

341 768 989 ,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

3

3

3

AD 14

9

7

8

AD 13

13

10

12

AD 12

45

43

44

AD 11

51

43

47

AD 10

51

43

44

AD 9

55

43

46

AD 8

71

59

66

AD 7

94

65

76

AD 6

65

23

46

AD 5

15

25

3

Delsumma AD

472

364

395

AST 11

2

2

2

AST 10

7

7

7

AST 9

9

6

8

AST 8

10

16

19

AST 7

19

22

15

AST 6

20

25

15

AST 5

38

33

39

AST 4

46

55

52

AST 3

32

46

44

AST 2

2

7

AST 1

Delsumma AST

185

219

201

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

Totalt

657

583

596

Totalsumma

657

583

596

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda

2021

2020

FG IV

110

52

FG III

81

131

FG II

10

10

FG I

-

Ytterligare CAs  (*1)

25

35

Totalt FG

226

228

Utsända nationella experter

30

30

Totalt

256

258

 (*1)


(*1)  Begärs i samband med Brexit.


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/32


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2021

(2021/C 114/06)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

16 614 372

16 288 600

15 286 600 ,—

1 2

EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

18 209 591

17 295 967

17 484 014 ,—

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 1

NORGES DELTAGANDE

467 723

440 839

410 462 ,—

2 2

ANSLUTNINGSSTRATEGI

297 477

291 644

273 704 ,—

2 3

INKOMST AV FÖRSÄLJNING AV CENTRUMETS NUVARANDE LOKALER

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

765 200

732 483

684 166 ,—

3

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

3 1

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 1

INTERNA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

p.m.

20 433

10 173 ,—

4 2

RÄNTA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV MEDEL SOM BETALATS TILL ECNN

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

20 433

10 173 ,—

 

TOTALSUMMA

18 974 791

18 048 883

18 178 353 ,—

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

12 187 037

11 270 017

10 809 640 ,—

1 2

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

 

 

 

 

Avdelning 1 – Totalt

12 187 037

11 270 017

10 809 640 ,—

2

UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET

2 1

ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET

2 136 500

2 302 100

1 418 546 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

2 136 500

2 302 100

1 418 546 ,—

3

UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT

3 1

SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

3 056 035

3 469 399

3 752 752 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

3 056 035

3 469 399

3 752 752 ,—

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG

4 1

PROJEKT

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

 

Avdelning 4 – Totalt

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

5

RESERV

 

Avdelning 5 – Totalt

 

 

 

 

TOTALSUMMA

18 974 791

18 048 883

18 178 352 ,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

5

3

9

AD 11

1

10

7

1

10

AD 10

11

1

3

1

11

AD 9

8

1

8

8

AD 8

3

9

1

AD 7

1

4

1

AD 6

2

AD 5

Delsumma AD

5

46

6

42

6

45

AST 11

1

1

1

1

AST 10

2

2

AST 9

1

6

3

1

6

AST 8

1

6

1

2

2

6

AST 7

6

3

5

AST 6

2

1

8

1

AST 5

3

AST 4

1

AST 3

1

AST 2

AST 1

Delsumma AST

2

23

3

21

4

21

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

Totalt

7

69

9

63

10

66

Totalsumma

76

72

76

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda

2021

2020

FG IV

10

9

FG III

9

9

FG II

16

15

FG I

3

3

Totalt FG

38

36

Utsända nationella experter

1

1

Totalt

39

37


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/37


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2021

(2021/C 114/07)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

63 955 000

61 001 000

56 303 981,54

 

Avdelning 1 – Totalt

63 955 000

61 001 000

56 303 981,54

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

1 687 000

1 489 000

1 396 347,97

 

Avdelning 2 – Totalt

1 687 000

1 489 000

1 396 347,97

3

DIVERSE INKOMSTER

3 0

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

9 032 786

4 064 512

178 443,70

 

Avdelning 3 – Totalt

9 032 786

4 064 512

178 443,70

 

TOTALSUMMA

74 674 786

66 554 512

57 878 773,21

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

31 827 000

32 148 000

29 965 496,76

1 3

TJÄNSTERESOR

200 000

380 000

565 365 ,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

160 000

180 000

144 765,38

1 5

UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

325 000

356 000

234 515,14

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

5 000

9 000

945,96

1 8

FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER

960 000

948 000

952 041,10

 

Avdelning 1 – Totalt

33 477 000

34 021 000

31 863 129,34

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

4 275 000

4 388 417

3 551 172,52

2 1

DATABEHANDLING

2 773 000

2 634 675

2 531 174,14

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

103 000

352 034

291 098,77

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

205 000

297 000

216 796,36

2 4

AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

175 000

217 200

128 728,37

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING

497 000

713 674

762 334,48

 

Avdelning 2 – Totalt

8 028 000

8 603 000

7 481 304,64

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

DRIFTSUTGIFTER

24 137 000

19 866 000

18 355 895,53

 

Avdelning 3 – Totalt

24 137 000

19 866 000

18 355 895,53

 

TOTALSUMMA

65 642 000

62 490 000

57 700 329,51

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

2

1

2

AD 13

3

3

AD 12

7

5

7

AD 11

8

5

8

AD 10

24

9

23

AD 9

24

16

24

AD 8

22

29

22

AD 7

29

12

26

AD 6

14

17

10

AD 5

3

27

Delsumma AD

137

121

126

AST 11

AST 10

1

1

AST 9

2

2

AST 8

3

3

3

AST 7

11

2

11

AST 6

10

9

10

AST 5

15

13

15

AST 4

7

15

5

AST 3

7

3

4

AST 2

2

2

AST 1

3

Delsumma AST

58

50

51

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

3

3

AST/SC 2

AST/SC 1

3

Delsumma AST/SC

3

3

3

Totalt

198

174

180

Totalsumma

198

174

180

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda

2021

2020

FG IV

80

67

FG III

41

41

FG II

12

11

FG I

1

2

Totalt FG

134

121

Utsända nationella experter

5

5

Totalt

139

126


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/42


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2021

(2021/C 114/08)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

16 014 000

15 958 000

15 419 175 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

16 014 000

15 958 000

15 419 175 ,—

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 0

ÖVRIGA BIDRAG

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ÖVRIGA BIDRAG FÖR SPECIFIKA PROJEKT

p.m.

p.m.

399 584 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

100 100

100 100

499 684 ,—

5

DIVERSE INKOMSTER

5 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR

p.m.

p.m.

0 ,—

5 4

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

491,03

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

128 ,—

 

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

619,03

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

 

TOTALSUMMA

16 114 100

16 058 100

15 919 478,03

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

6 944 000

6 703 800

6 213 095,94

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

27 000

25 000

25 238,80

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

93 000

92 200

75 878,05

1 6

SOCIAL SERVICE

30 000

35 000

0 ,—

1 8

JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

7 094 000

6 856 000

6 314 212,79

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

632 200

633 000

595 140,10

2 1

INFORMATIONSTEKNIK

725 000

609 000

571 533,41

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

37 000

36 500

12 685,75

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

64 000

80 500

54 403,74

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

82 000

91 000

79 552,66

 

Avdelning 2 – Totalt

1 540 200

1 450 000

1 313 315,66

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

PRIORITETSOMRÅDEN OCH OPERATIV VERKSAMHET

7 404 300

7 629 000

7 548 449,57

3 1

STÖD TILL DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

75 600

123 100

46 117,70

 

Avdelning 3 – Totalt

7 479 900

7 752 100

7 594 567,27

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG

4 1

2016 IPA II-PROGRAMMET

p.m.

p.m.

149 208,70

4 7

2018 IPA II-PROGRAMMET

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

NYA IPA II-PROGRAMMET

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

149 208,70

5

RESERV

5 0

RESERV

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

 

TOTALSUMMA

16 114 100

16 058 100

15 371 304,42

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

2

1

1

AD 13

2

1

AD 12

3

1

2

AD 11

2

2

2

AD 10

3

1

4

AD 9

9

7

7

AD 8

2

6

4

AD 7

2

2

2

AD 6

2

AD 5

Delsumma AD

24

24

24

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

AST 7

3

1

2

AST 6

6

2

6

AST 5

3

8

4

AST 4

3

3

3

AST 3

1

AST 2

AST 1

Delsumma AST

16

16

16

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

Totalt

40

40

40

Totalsumma

40

40

40

Beräknat antal kontraktsanställda, lokalt anställda och utstationerade nationella experter (uttryckt i heltidsekvivalenter)

Kontraktsanställda

2021

2020

31.12.2019

FG IV

4

2

2

FG III

14

14

12

FG II

7

9

9

FG I

Totalt FG

25

25

23

Lokalt anställda

Utsända nationella experter

Totalt

25

25

23


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/48


Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2021

(2021/C 114/09)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

INKOMSTER

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER

18 910 000

19 130 000

17 671 918 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

18 910 000

19 130 000

17 671 918 ,—

2

BIDRAG

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

 

p.m.

p.m.

 

Avdelning 2 – Totalt

 

p.m.

p.m.

3

RESERVER

3 0

RESERVER FÖR UNDERSKOTT

263 000

756 000

–1 348 900,89

 

Avdelning 3 – Totalt

263 000

756 000

–1 348 900,89

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

20 000

20 000

23 992,37

 

Avdelning 5 – Totalt

20 000

20 000

23 992,37

6

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING

6 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN

 

p.m.

p.m.

 

Avdelning 6 – Totalt

 

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 1

BANKRÄNTOR

130 000

80 000

28 799,87

9 2

GÅVOR OCH DONATIONER

 

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE

 

p.m.

p.m.

 

Avdelning 9 – Totalt

130 000

80 000

28 799,87

 

TOTALSUMMA

19 323 000

19 986 000

16 375 809,35

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2021

Anslag 2020

Genomförande 2019

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

8 302 000

8 302 000

7 830 000

7 830 000

7 052 270,89

7 052 270,89

1 2

PERSONALENS FORTBILDNING

110 000

110 000

90 000

90 000

112 908,48

112 908,48

1 3

TJÄNSTERESOR

250 000

250 000

290 000

290 000

225 531,82

225 531,82

1 4

YTTERLIGARE TJÄNSTER

80 000

80 000

80 000

80 000

97 388,46

97 388,46

1 5

SOCIALA INSATSER

40 000

40 000

40 000

40 000

27 176,08

27 176,08

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

5 000

5 000

10 000

10 000

3 959,09

3 959,09

 

Avdelning 1 – Totalt

8 787 000

8 787 000

8 340 000

8 340 000

7 519 234,82

7 519 234,82

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM

356 000

356 000

370 000

370 000

293 469,46

293 469,46

2 1

DATABEHANDLING

800 000

800 000

800 000

800 000

472 881,15

472 881,15

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

55 000

55 000

60 000

60 000

19 541,40

19 541,40

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATION

58 000

58 000

66 000

66 000

16 971,43

16 971,43

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

92 000

92 000

95 000

95 000

69 835,21

69 835,21

2 5

MÖTEN OCH KALLELSER

345 000

345 000

395 000

395 000

251 923,28

251 923,28

2 6

INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR

210 000

210 000

170 000

170 000

163 844,36

163 844,36

 

Avdelning 2 – Totalt

1 916 000

1 916 000

1 956 000

1 956 000

1 288 466,29

1 288 466,29

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA

8 055 000

7 500 000

9 000 000

8 400 000

8 690 992,50

6 881 065,25

3 1

UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR

 

 

 

 

p.m.

p.m.

3 2

INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER

460 000

420 000

460 000

440 000

460 256 ,—

441 936 ,—

3 3

PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR

 

 

 

 

 

 

3 4

PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR

120 000

80 000

150 000

150 000

49 537 ,—

35 659,27

3 5

TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD

500 000

420 000

400 000

500 000

493 643 ,—

167 252,48

3 6

SÄRSKILDA RÅDGIVARE

200 000

200 000

200 000

200 000

114 022,19

42 195,24

3 7

PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 3 – Totalt

9 335 000

8 620 000

10 210 000

9 690 000

9 808 450,69

7 568 108,24

10

ÖVRIGA UTGIFTER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

 

 

 

 

 

 

10 1

RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

 

 

 

 

 

 

10 2

BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM

 

 

 

 

 

 

10 3

ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA UNIONENS BIDRAG

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 10 – Totalt

 

 

 

 

 

 

 

TOTALSUMMA

20 038 000

19 323 000

20 506 000

19 986 000

18 616 151,80

16 375 809,35

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

AD 13

1

2

1

1

1

AD 12

1

2

1

AD 11

1

AD 10

1

2

1

1

2

AD 9

1

2

1

1

2

AD 8

1

3

1

AD 7

4

2

AD 6

3

4

4

AD 5

Delsumma AD

4

15

4

11

4

14

AST 11

AST 10

1

2

1

1

3

AST 9

4

2

5

4

AST 8

2

2

2

AST 7

2

7

2

3

2

6

AST 6

4

6

5

AST 5

3

6

3

AST 4

1

1

2

AST 3

1

AST 2

AST 1

Delsumma AST

3

23

4

25

3

25

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

Totalt

7

38

8

36

7

39

Totalsumma

45

44

46

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda

2021

2020

FG IV

4

5

FG III

2

1

FG II

 

FG I

 

Totalt FG

 

Utsända nationella xperter

1

1

Summa

7

7


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/54


Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2021

(2021/C 114/10)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

1 0

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

41 304 500

36 088 600

33 241 197 ,—

1 1

BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONERNA

2 923 600

5 447 400

2 644 024 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

44 228 100

41 536 000

35 885 221 ,—

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

3 0

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

629 900

664 600

733 669 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

629 900

664 600

733 669 ,—

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 0

ÖVRIGA INKOMSTER

642 150

710 000

669 227 ,—

 

Avdelning 4 – Totalt

642 150

710 000

669 227 ,—

5

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

5 0

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

1 309 150

3 894 084

0 ,—

 

Avdelning 5 – Totalt

1 309 150

3 894 084

0 ,—

6

ÅTERBETALNINGAR

6 0

ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

 

TOTALSUMMA

46 809 300

46 804 684

37 288 117 ,—

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

26 731 000

24 819 200

23 727 525 ,—

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

98 500

66 600

67 050 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

652 900

556 300

227 920 ,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOCIAL OMSORG

86 600

82 000

83 400 ,—

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

2 500

2 500

69 ,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

27 571 500

25 526 600

24 105 964 ,—

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 018 000

3 121 800

2 975 543 ,—

2 1

ADB

4 528 600

3 946 800

3 114 441 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

62 400

50 900

41 884 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

231 400

249 400

216 212 ,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

257 700

261 500

130 152 ,—

2 5

KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

24 000

37 000

6 257 ,—

2 6

STYRANDE ORGAN

57 500

59 000

55 215 ,—

2 7

INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION

100 000

100 000

136 425 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

8 279 600

7 826 400

6 676 129 ,—

3

DRIFTUTGIFTER

3 0

FRILANSÖVERSÄTTNINGAR

10 220 000

10 470 000

10 844 446 ,—

3 1

UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

670 700

712 100

703 188 ,—

3 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PROGRAMMET E-CDT

67 500

188 300

233 623 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

10 958 200

11 370 400

11 781 257 ,—

10

RESERVER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

2 081 284

0 ,—

 

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

2 081 284

0 ,—

 

TOTALSUMMA

46 809 300

46 804 684

42 563 350 ,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

AD 12

16

12

9

5

16

11

AD 11

10

5

4

4

8

5

AD 10

7

5

5

7

8

5

AD 9

5

15

5

4

5

13

AD 8

22

6

16

21

AD 7

5

28

7

18

5

26

AD 6

2

3

20

1

8

AD 5

1

12

Delsumma AD

45

90

41

86

45

90

AST 11

AST 10

1

1

AST 9

3

2

4

3

1

AST 8

1

1

1

3

1

2

AST 7

1

5

2

4

AST 6

9

1

7

1

7

AST 5

19

1

14

20

AST 4

12

8

12

AST 3

2

10

4

AST 2

AST 1

Delsumma AST

6

50

7

44

6

50

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

1

1

1

AST/SC 2

1

1

1

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

2

2

2

Totalt

51

142

48

132

51

142

Totalsumma

193

180

193

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda

2021

2020

FG IV

14

14

FG III

14

14

FG II

0

0

FG I

0

Totalt

28

28

Utsända nationella experter

 

Totalt

28

28


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/60


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2021

(2021/C 114/11)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

24 293 698

23 691 000

22 446 000 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

24 293 698

23 691 000

22 446 000 ,—

3

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

3 0

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

4

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

4 0

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

p.m.

276 314

181 576 ,—

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

276 314

181 576 ,—

5

ADMINISTRATIVA ANSLAG

5 0

ADMINISTRATIVA ANSLAG

2 553

p.m.

0 ,—

 

Avdelning 5 – Totalt

2 553

p.m.

0 ,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

200 000

244 000 ,—

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

200 000

244 000 ,—

 

TOTALSUMMA

24 296 251

24 167 314

22 871 576 ,—

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

12 600 000

12 547 000

11 320 553,58

1 2

UTGIFTER FÖR PERSONALREKRYTERING

150 000

61 000

42 303,31

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

50 000

95 000

99 587,56

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

75 000

72 000

703 586,47

1 5

UTBILDNING

175 000

250 000

462 535,70

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

90 000

180 000

1 197 812,73

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

3 000

3 000

2 571,04

1 8

SOCIALT STÖD

1 462 000

1 300 000

0 ,—

1 9

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

65 000

90 000

0 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

14 670 000

14 598 000

13 828 950,39

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 336 000

1 453 000

1 406 946,58

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

699 000

649 000

732 185,89

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

55 000

81 000

51 266,44

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

52 553

96 000

67 914,51

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

119 000

100 000

100 291,33

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

13 000

13 000

8 108,20

2 6

LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

11 264 ,—

2 7

INFORMATION OCH PUBLICERING

2 000

p.m.

0 ,—

2 8

STUDIER

16 000

18 000

0 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

2 292 553

2 410 000

2 377 976,95

3

DRIFTSKOSTNADER

3 1

RÄTTVISA OCH JÄMLIKA SAMHÄLLEN

3 005 000

3 476 000

0 ,—

3 2

RÄTTVISA, DIGITALA OCH SÄKRA SAMHÄLLEN

561 000

656 000

1 538 855,93

3 3

MIGRATION OCH ASYL

710 000

465 000

936 951,61

3 4

STÖD TILL SYSTEM FÖR SKYDD AV MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

869 000

942 000

0 ,—

3 5

INFORMATION OM RÄTTIGHETER

1 425 000

1 284 000

0 ,—

3 6

RÄTTSSKIPNING

p.m.

p.m.

547 870,30

3 7

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

p.m.

60 000

2 803 948,92

3 8

BYRÅNS ENHETER OCH SAMRÅDSMEKANISMER

p.m.

p.m.

540 772,25

3 9

RESERV FÖR AVDELNING 3

763 698

p.m.

0 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

7 333 698

6 883 000

6 368 399,01

4

ANDRA DRIFTSUTGIFTER

4 0

SAMARBETSAVTAL

p.m.

276 314

126 190,47

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

276 314

126 190,47

 

TOTALSUMMA

24 296 251

24 167 314

22 701 516,82

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

4

2

3

AD 13

3

2

3

AD 12

4

3

2

AD 11

7

1

5

AD 10

12

5

10

AD 9

9

8

11

AD 8

5

11

8

AD 7

3

11

2

AD 6

4

3

AD 5

Delsumma AD

48

47

48

AST 11

AST 10

4

4

AST 9

3

2

2

AST 8

4

4

3

AST 7

5

1

7

AST 6

6

6

6

AST 5

2

7

2

AST 4

4

AST 3

AST 2

AST 1

Delsumma AST

24

24

24

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

Totalt

72

71

72

Totalsumma

72

71

72

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda s

2021

2020

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

Totalt

32

32

Utsända nationella experter

9

9

Totalt

41

41


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/66


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2021

(2021/C 114/12)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

115 558 184

96 415 013

77 402 000,62

 

Avdelning 1 – Totalt

115 558 184

96 415 013

77 402 000,62

2

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

2 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET

3 062 426

2 433 390

1 851 441 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

3 062 426

2 433 390

1 851 441 ,—

3

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

3 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

 

p.m.

p.m.

 

Avdelning 3 – Totalt

 

p.m.

p.m.

4

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

4 0

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

 

31 357,80

33 343,59

 

Avdelning 4 – Totalt

 

31 357,80

33 343,59

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

 

p.m.

p.m.

9 1

DIVERSE AVSATTA INKOMSTER

 

p.m.

p.m.

 

Avdelning 9 – Totalt

 

p.m.

p.m.

 

TOTALSUMMA

118 620 610

98 879 760,80

79 286 785,21

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2021

Anslag 2020

Genomförande 2019

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONALKOSTNADER

49 076 256

49 076 256

44 308 924,33

44 308 924,33

41 994 343,69

41 633 706,89

1 2

UTGIFTER FÖR PERSONALREKRYTERING

175 000

175 000

150 500

150 500

0 ,—

0 ,—

1 3

TJÄNSTERESOR

155 000

155 000

37 780,93

37 780,93

240 500 ,—

235 454,78

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

238 000

238 000

240 000

240 000

612 017,31

446 674,98

1 5

FORTBILDNING

500 000

500 000

300 000

300 000

0 ,—

0 ,—

1 6

SOCIAL SERVICE

1 800 000

1 800 000

1 426 000

1 426 000

1 333 200,49

1 328 700,49

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

 

 

 

 

149 ,—

149 ,—

1 8

EXTERNA TJÄNSTER

914 000

914 000

1 295 044,48

1 295 044,48

0 ,—

0 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

52 858 256

52 858 256

47 758 249,74

47 758 249,74

44 180 210,49

43 644 686,14

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

6 963 715

6 963 715

6 127 048,16

6 127 048,16

5 797 722,37

4 704 895,37

2 1

INFORMATIONSTEKNIK OCH UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

5 527 000

5 527 000

5 574 546,74

5 574 546,74

3 751 146,11

2 835 672,56

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 494 000

1 494 000

477 489,35

477 489,35

278 547,65

210 198,75

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

317 750

317 750

257 500

257 500

226 477,02

159 525,67

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

245 000

245 000

228 660

228 660

317 354,16

271 902,24

2 5

LEDNINGSKOSTNADER

80 000

80 000

80 000

80 000

52 964,18

35 239,42

 

Avdelning 2 – Totalt

14 627 465

14 627 465

12 745 244,25

12 745 244,25

10 424 211,49

8 217 434,01

3

UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN

3 0

VETENSKAPLIG UTVÄRDERING AV REGLERADE PRODUKTER

5 764 100

5 764 100

5 349 082

5 349 082

2 720 117,38

2 653 468,26

3 1

RISKBEDÖMNING OCH VETENSKAPLIGT STÖD

6 072 399

6 072 399

4 898 090

4 898 090

2 598 553,43

2 532 805,40

3 2

EFSA:S VETENSKAPLIGA SAMARBETE

22 640 253

12 087 889

11 512 815,21

7 308 920,21

7 923 684,31

7 161 985,48

3 4

KOMMUNIKATION

5 454 200

5 454 200

3 396 454,17

3 396 454,17

1 292 882,31

1 048 168,58

3 5

ÖVERGRIPANDE OPERATIVT STÖD

21 718 185

21 756 301

17 363 320,43

17 423 720,43

10 837 595,01

7 252 004,80

 

Avdelning 3 – Totalt

61 649 137

51 134 889

42 519 761,81

38 376 266,81

25 372 832,44

20 648 432,52

 

TOTALSUMMA

129 134 858

118 620 610

103 023 255,80

98 879 760,80

79 977 254,42

72 510 552,67

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

4

1

4

AD 12

4

5

4

AD 11

10

7

8

AD 10

20

14

19

AD 9

1

43

30

1

40

AD 8

4

68

2

61

3

62

AD 7

68

3

49

1

59

AD 6

52

35

43

AD 5

9

7

10

Delsumma AD

5

279

5

210

5

250

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

2

1

AST 7

4

3

4

AST 6

9

6

6

AST 5

21

16

21

AST 4

32

36

34

AST 3

17

19

22

AST 2

11

17

11

AST 1

1

Delsumma AST

96

98

99

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

Totalt

5

375

5

308

5

349

Totalsumma

380

313

354

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda

2021

2020

FG IV

122

114

FG III

7

7

FG II

17

18

FG I

0

0

Totalt FG

146

139

Utsända nationella experter

16

16

Totalt

162

155


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/72


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2021

(2021/C 114/13)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2021

Anslag 2020

Genomförande 2019

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

84 789 015

84 789 015

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

80 511 842 ,—

79 265 391 ,—

2 1

DRIFTSINKOMSTER

390 000

390 000

16 870 405,95

16 870 405,95

16 280 184,82

16 280 684,82

 

Avdelning 2 – Totalt

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

96 792 026,82

95 546 075,82

 

TOTALSUMMA

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

96 792 026,82

95 546 075,82

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2021

Anslag 2020

Genomförande 2019

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

27 336 000

27 336 000

26 095 675

26 095 675

24 473 703,31

24 438 454,68

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

438 000

438 000

327 337 ,—

327 337 ,—

248 725,67

223 477,84

1 3

TJÄNSTERESOR

95 000

95 000

90 000 ,—

90 000 ,—

98 000 ,—

92 624,80

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

35 000

35 000

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

18 754,12

1 5

UTBILDNING

240 000

240 000

230 000 ,—

230 000 ,—

185 029,95

152 146,61

1 6

SOCIALA INSATSER

700 000

700 000

670 000 ,—

670 000 ,—

1 150 000 ,—

1 140 922,72

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

33 000

33 000

22 000 ,—

22 000 ,—

38 000 ,—

26 200,55

 

Avdelning 1 – Totalt

28 877 000

28 877 000

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

26 228 458,93

26 092 581,32

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 664 935

3 664 935

3 509 190,73

3 509 190,73

3 390 189,86

2 907 061,70

2 1

IT-INKÖP

688 277

688 277

926 651,50

926 651,50

519 655,14

423 750,81

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

36 000

36 000

183 000 ,—

183 000 ,—

83 646,13

40 685,46

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

108 500

108 500

101 500 ,—

101 500 ,—

57 263,04

43 816,51

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

78 908

78 908

88 907 ,—

88 907 ,—

90 000 ,—

60 298,67

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

111 000

111 000

125 000 ,—

125 000 ,—

120 095 ,—

108 351,78

 

Avdelning 2 – Totalt

4 687 620

4 687 620

4 934 249,23

4 934 249,23

4 260 849,17

3 583 964,93

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASER

8 012 007

6 707 018

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

5 221 507,03

5 794 387,14

3 2

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

200 000

200 000

152 464 ,—

162 464 ,—

159 379,75

149 774,26

3 3

VERKSAMHETSRELATERADE SEMINARIER OCH UTBILDNING

731 000

704 999

909 775 ,—

878 929 ,—

1 184 466,66

789 785,50

3 5

UNDERSÖKNINGAR

1 828 100

449 100

388 100 ,—

590 600 ,—

671 070 ,—

267 910 ,—

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN

632 000

583 500

525 000 ,—

530 910 ,—

678 400 ,—

584 956,80

3 7

DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT)

1 280 000

1 321 266

1 326 299,62

1 218 645,62

1 461 664,04

1 400 405,13

3 8

ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING

20 626 000

23 302 920

25 009 988

24 084 988

28 659 625,52

22 837 607,90

3 9

SAMARBETE OM KUSTBEVAKNINGSUPPGIFTER

18 305 288

18 345 592

14 096 954

15 159 335

11 788 917,09

15 226 149,80

 

Avdelning 3 – Totalt

51 614 395

51 614 395

47 731 166,62

48 852 426,62

49 825 030,09

47 050 976,53

5

PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER

5 1

TJÄNSTER AVSEENDE SJÖFARTSINFORMATION

p.m.

p.m.

2 248 000 ,—

2 248 000 ,—

1 223 944,62

214 509,04

5 2

STÖD TILL KANDIDATLÄNDER OCH LÄNDER SOM OMFATTAS AV GRANNSKAPSPOLITIKEN

p.m.

p.m.

1 188 855,08

1 188 855,08

4 197 600,96

2 233 660,61

5 3

SERVICENIVÅAVTAL AVSEENDE ÖVERVAKNING

p.m.

p.m.

2 840 785,71

2 840 785,71

14 646 627,10

8 442 257,62

5 4

CLEANSEANETS TJÄNSTER FÖR TREDJE PARTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

9 855 000 ,—

9 855 000 ,—

15 069 724,26

8 730 004,12

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000 ,—

400 000 ,—

690 645 ,—

444 170 ,—

5 7

THETIS-MODULER

p.m.

p.m.

100 000 ,—

100 000 ,—

83 705 ,—

25 705 ,—

5 9

DIVERSE

p.m.

p.m.

–43 730,69

–43 730,69

63 004 ,—

0 ,—

 

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

16 588 910,10

16 588 910,10

35 975 250,94

20 090 306,39

 

TOTALSUMMA

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

116 289 589,13

96 817 829,17

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

2

3

2

AD 13

1

5

2

1

4

AD 12

1

12

1

7

1

10

AD 11

20

1

12

17

AD 10

1

30

21

1

20

AD 9

35

34

40

AD 8

24

1

20

31

AD 7

15

21

18

AD 6

3

6

3

AD 5

2

18

3

Delsumma AD

3

149

3

144

3

149

AST 11

AST 10

1

1

AST 9

1

AST 8

3

1

3

AST 7

13

5

8

AST 6

22

14

20

AST 5

15

21

18

AST 4

6

9

10

AST 3

4

AST 2

1

AST 1

1

Delsumma AST

60

57

60

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

Totalt

3

209

3

201

3

209

Totalsumma

212

204

212


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/77


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet för budgetåret 2021

(2021/C 114/14)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

109 791 000

90 000 000

109 639 447,93

 

Avdelning 1 – Totalt

109 791 000

90 000 000

109 639 447,93

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

38 900 000

37 954 000

37 643 000 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

38 900 000

37 954 000

37 643 000 ,—

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 649 000

2 303 000

2 265 330,17

 

Avdelning 3 – Totalt

2 649 000

2 303 000

2 265 330,17

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

16 029 224,75

4 2

DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM

p.m.

p.m.

4 500 000 ,—

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

20 529 224,75

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

510 000

628 000

578 494,86

 

Avdelning 5 – Totalt

510 000

628 000

578 494,86

6

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

450 000

655 000

144 375 ,—

 

Avdelning 6 – Totalt

450 000

655 000

144 375 ,—

7

BUDGETKORRIGERINGAR

7 0

BUDGETKORRIGERINGAR

51 502 000

51 502 000

0 ,—

 

Avdelning 7 – Totalt

51 502 000

51 502 000

0 ,—

 

TOTALSUMMA

203 802 000

183 042 000

170 799 872,71

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

90 902 000

90 639 441

90 098 863,13

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER

582 000

782 559

697 328,67

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

5 131 000

4 978 000

5 236 292,70

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

83 000

59 000

43 212,79

 

Avdelning 1 – Totalt

96 698 000

96 459 000

96 075 697,29

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

10 005 000

9 897 000

9 705 178,79

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

11 943 000

8 996 000

8 097 463,55

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

201 000

131 000

311 603,68

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

905 000

937 000

795 668,15

2 4

PORTO OCH FÖRSÄNDELSEKOSTNADER

175 000

173 000

165 278,49

 

Avdelning 2 – Totalt

23 229 000

20 134 000

19 075 192,66

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

CERTIFIERINGSVERKSAMHET

22 810 000

22 263 000

28 529 958,63

3 1

STANDARDISERINGSVERKSAMHET

97 000

76 000

145 904,73

3 2

IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET

1 319 000

982 000

1 008 790,78

3 3

KOMMUNIKATION OCH PUBLICERING

469 000

214 000

391 300,48

3 4

UTGIFTER FÖR MÖTEN

595 000

335 000

772 325,92

3 5

KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

p.m.

3 000

21 752 ,—

3 6

VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER

964 000

1 452 000

1 926 383,82

3 7

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

4 998 000

2 214 000

5 897 099,79

3 8

TEKNISK UTBILDNING

715 000

391 000

602 402,38

3 9

LEDNINGSVERKSAMHET OCH STRATEGISK VERKSAMHET

5 397 000

1 626 000

445 708,25

 

Avdelning 3 – Totalt

37 364 000

29 556 000

39 741 626,78

4

SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM

4 0

TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER

p.m.

p.m.

16 494 317,50

4 1

FORSKNINGSPROGRAM

p.m.

p.m.

71 217,42

4 2

DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM

p.m.

p.m.

2 218 132,08

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

18 783 667 ,—

5

ÖVRIGA UTGIFTER

5 0

AVSÄTTNINGAR

46 511 000

36 893 000

0 ,—

 

Avdelning 5 – Totalt

46 511 000

36 893 000

0 ,—

 

TOTALSUMMA

203 802 000

183 042 000

173 676 183,73

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

25

2

25

AD 13

33

6

33

AD 12

66

22

66

AD 11

88

48

88

AD 10

110

76

110

AD 9

120

129

120

AD 8

78

118

78

AD 7

32

70

32

AD 6

11

49

11

AD 5

2

23

2

Delsumma AD

566

544

566

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

AST 8

3

1

3

AST 7

11

2

11

AST 6

27

15

27

AST 5

28

39

30

AST 4

25

29

25

AST 3

15

18

15

AST 2

2

7

2

AST 1

1

Delsumma AST

112

112

114

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

1

AST/SC 2

1

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

2

Totalt

680

656

680

Totalsumma

680

656

680

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Contract staff posts

2021

2020

2019

FG IV

36

28

36

FG III

68

60

70

FG II

2

0

0

Total

106

88

106

Seconded national experts posts

24

15

24

Total

130

103

130


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/84


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå för budgetåret 2021

(2021/C 114/15)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

22 248 000

20 646 000

15 910 000 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

22 248 000

20 646 000

15 910 000 ,—

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

585 060

503 120

382 952 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

585 060

503 120

382 952 ,—

3

ÖVRIGA BIDRAG

3 0

ÖVRIGA BIDRAG

640 000

435 844

640 000 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

640 000

435 844

640 000 ,—

4

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

4 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

97 920

p.m.

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

97 920

p.m.

 

TOTALSUMMA

23 473 060

21 682 884

16 932 952 ,—

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

8 810 319

7 126 084

6 794 000 ,—

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING

410 087

704 686

968 948 ,—

1 3

PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING

1 084 064

375 738

325 000 ,—

1 4

TILLFÄLLIG PERSONAL

470 939

2 996 826

1 300 000 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

10 775 409

11 203 334

9 387 948 ,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

1 404 608

929 820

1 100 000 ,—

2 1

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

99 000

54 074

58 000 ,—

2 2

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

798 696

98 702

104 000 ,—

2 3

IKT

1 245 347

2 067 972

1 415 000 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

3 547 651

3 150 568

2 677 000 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR

650 000

628 966

1 043 324 ,—

3 2

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

0 ,—

1 517 962

614 680 ,—

3 7

OPERATIV KÄRNVERKSAMHET

8 500 000

5 182 053

3 210 000 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

9 150 000 ,—

7 328 981

4 868 004 ,—

 

TOTALSUMMA

23 473 060 ,—

21 682 883

16 932 952 ,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

AD 13

1

AD 12

5

6

6

AD 11

2

AD 10

3

3

5

AD 9

12

4

12

AD 8

21

10

21

AD 7

8

6

3

AD 6

4

6

3

AD 5

1

Delsumma AD

57

37

51

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

AST 7

4

2

4

AST 6

8

2

8

AST 5

5

4

5

AST 4

1

4

1

AST 3

1

AST 2

1

AST 1

Delsumma AST

19

14

18

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

Totalt

76

51

69

Totalsumma

76

51

69


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/88


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens järnvägsbyrå för budgetåret 2021

(2021/C 114/16)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

EGNA INKOMSTER

3 122 750

2 532 600

0 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

3 122 750

2 532 600

0 ,—

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

25 763 160

27 560 000

27 030 000 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

25 763 160

27 560 000

27 030 000 ,—

3

BIDRAG FRÅN TREDJE LAND

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJE LAND

703 999

672 283

639 347 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

703 999

672 283

639 347 ,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

0 ,—

9 9

DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN

0 ,—

 

Avdelning 9 – Totalt

0 ,—

 

TOTALSUMMA

29 589 909

30 764 883

27 669 347 ,—

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2021

Anslag 2020

Genomförande 2019

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

20 311 909

20 311 909

19 949 100

19 949 100

19 999 176 ,—

19 999 176 ,—

1 3

TJÄNSTERESOR

46 000

46 000

100 000

100 000

67 000 ,—

67 000 ,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

197 000

197 000

225 000

225 000

193 139 ,—

193 139 ,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN MELLAN EUROPEISKA JÄRNVÄGSBYRÅN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

240 000

240 000

190 000

190 000

33 343 ,—

33 343 ,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

3 000

3 000

3 000

3 000

1 670 ,—

1 670 ,—

1 9

PENSIONER

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 1 – Totalt

20 797 909

20 797 909

20 467 100

20 467 100

20 294 328 ,—

20 294 328 ,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 045 000

1 045 000

1 222 000

1 222 000

1 216 857 ,—

1 216 857 ,—

2 1

DATABEHANDLING

755 000

755 000

778 600

778 600

603 234 ,—

603 234 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

90 000

90 000

90 250

90 250

61 604 ,—

61 604 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

47 000

47 000

47 500

47 500

57 732 ,—

57 732 ,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

185 000

185 000

185 000

185 000

146 249 ,—

146 249 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

2 122 000

2 122 000

2 323 350

2 323 350

2 085 676 ,—

2 085 676 ,—

3

UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA TJÄNSTERESOR

3 0

OPERATIVA VERKSAMHETER DIREKT KOPPLADE TILL FÖRORDNING (EG) NR 2016/796

2 414 315

2 414 315

4 237 486

4 237 486

3 617 667 ,—

3 617 667 ,—

3 1

DRIFTSKOSTNADER

1 132 935

1 132 935

1 204 347

1 204 347

1 665 616 ,—

1 665 616 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

3 547 250

3 547 250

5 441 833

5 441 833

5 283 283 ,—

5 283 283 ,—

4

UTGIFTER FÖR AVGIFTSRELATERAD VERKSAMHET

4 0

VERKSAMHET INOM RAMEN FÖR FJÄRDE JÄRNVÄGSPAKETET

2 122 750

2 122 750

1 609 650

1 609 650

 

 

4 1

ÖVRIGA UPPGIFTER INOM BYRÅN

1 000 000

1 000 000

922 950

922 950

 

 

 

Avdelning 4 – Totalt

3 122 750

3 122 750

2 532 600

2 532 600

 

 

9

UTGIFTER SOM INTE UTTRYCKLIGEN OMNÄMNS

9 9

DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 9 – Totalt

 

 

 

 

 

 

 

TOTALSUMMA

29 589 909

29 589 909

30 764 883

30 764 883

27 663 287 ,—

27 663 287 ,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

AD 13

AD 12

4

1

4

AD 11

10

2

7

AD 10

19

15

19

AD 9

29

23

32

AD 8

21

18

21

AD 7

15

21

15

AD 6

17

23

14

AD 5

Delsumma AD

116

104

113

AST 11

AST 10

AST 9

2

1

2

AST 8

5

1

5

AST 7

5

4

5

AST 6

6

4

2

AST 5

8

9

8

AST 4

9

3

9

AST 3

13

4

AST 2

AST 1

Delsumma AST

35

35

35

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

Totalt

151

139

148

Totalsumma

151

139

148

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda

2021

2020

FG IV

16

15

FG III

12

8

FG II

8

10

FG I

0

3

Totalt

36

36

Utsända nationella experter

4

4

Totalt

40

40


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/94


Sammanställning över inkomster och utgifter för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2021

(2021/C 114/17)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

p.m.

 

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

 

TOTALSUMMA

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

38 256 814,41

34 375 288

33 941 564,02

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 970 000

1 680 000

1 825 000 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

40 226 814,41

36 055 288

35 766 564,02

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

5 090 000

4 940 000

4 870 000 ,—

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

2 370 000

2 692 000

2 600 000 ,—

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

726 500

228 100

336 000 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

8 186 500

7 860 100

7 806 000 ,—

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

5 870 000

6 179 125,88

7 636 369,98

 

Avdelning 3 – Totalt

5 870 000

6 179 125,88

7 636 369,98

 

TOTALSUMMA

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader (1)

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

AD 14

9

4

10

AD 13

13

9

9

AD 12

19

7

12

AD 11

13

12

14

AD 10

12

13

13

AD 9

8

13

8

AD 8

6

7

6

AD 7

4

5

6

AD 6

3

2

3

AD 5

1

1

Delsumma AD

88

73

82

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

AST 9

6

2

3

AST 8

3

1

3

AST 7

6

1

6

AST 6

5

8

7

AST 5

2

8

4

AST 4

3

1

AST 3

AST 2

AST 1

Delsumma AST

24

24

26

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

Totalt

112

97

108

Totalsumma

112

97

108

 (1)

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda

2021

2020

FG IV

106

103

FG III + FG II + FG I

246

244

Totalt FG

352

347

Utsända nationella experter

Totalt

352

347


(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/99


Sammanställning över inkomster och utgifter för genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2021

(2021/C 114/18)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

p.m.

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

 

TOTALSUMMA

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

33 468 186

37 357 000

34 582 681 ,—

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

2 015 765

2 368 400

2 285 000 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

35 483 951

39 725 400

36 867 681 ,—

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

5 300 000

5 448 154

5 957 500 ,—

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

2 632 000

2 140 000

2 376 000 ,—

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

266 600

206 000

373 750 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

8 198 600

7 794 154

8 707 250 ,—

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

2 527 000

1 721 250

3 022 734 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

2 527 000

1 721 250

3 022 734 ,—

 

TOTALSUMMA

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader (1)

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

AD 14

5

5

5

AD 13

6

2

6

AD 12

5

6

5

AD 11

6

4

6

AD 10

12

15

12

AD 9

13

5

13

AD 8

8

6

8

AD 7

8

7

8

AD 6

18

23

18

AD 5

31

21

31

Delsumma AD

112

94

112

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

2

2

AST 5

8

10

8

AST 4

4

2

4

AST 3

1

AST 2

AST 1

Delsumma AST

14

13

14

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

Totalt

126

107

126

Totalsumma

126

107

126

 (1)

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda

2021

2020

FG IV

 

204

FG III

 

139

FG II

 

35

FG I

 

2

Totalt FG

 

380

Utsända nationella experter

 

Totalt

 

380


(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/104


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2021

(2021/C 114/19)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

2

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

2 0

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

 

Avdelning 2 – Totalt

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER (1)

p.m.

p.m.

p.m.

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

 

TOTALSUMMA

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

(1)

2021: EUR 1 254 078 389,08

2020: EUR 753 040 904,82

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2021

Anslag 2020

Genomförande 2019

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONALUTGIFTER

28 635 890

28 635 890

20 186 458,85

20 186 458,85

17 983 143,51

17 983 143,51

1 2

REKRYTERINGSKOSTNADER

305 500

305 500

166 000

166 000

113 840,21

63 189,99

1 3

TJÄNSTERESOR

1 794 870

1 794 870

1 450 000

1 450 000

1 147 426,50

981 036,38

1 4

UTGIFTER FÖR UTBILDNING

800 000

800 000

157 500

157 500

193 000 ,—

115 804,36

1 5

SOCIALA ÅTGÄRDER

940 000

940 000

500 000 ,—

500 000 ,—

310 585,10

215 588,02

1 6

EXTERNA TJÄNSTELEVERANTÖRER

325 000

325 000

300 000

300 000

327 085 ,—

174 937,05

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

10 000

10 000

2 000

2 000

952,10

855,03

1 8

KURSAVGIFTER

2 235 211

2 235 211

1 702 000

1 702 000

1 662 403,98

1 653 849,53

 

Avdelning 1 – Totalt

35 046 471

35 046 471

24 463 958,85

24 463 958,85

21 738 436,40

21 188 403,87

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

7 761 990

7 761 990

2 873 016

2 873 016

2 734 497,93

1 427 086,03

2 1

KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING

4 304 405

4 304 405

1 500 000

1 500 000

1 725 115,49

584 539,94

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

118 703

118 703

20 000

20 000

33 000 ,—

10 603,72

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 570 657

1 570 657

1 060 000

1 060 000

939 084,28

226 589,68

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

666 840

666 840

262 505

262 505

205 898,24

67 328,64

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

162 793

162 793

60 000

60 000

47 397,80

36 360,89

2 6

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR STYRELSEN FÖR SÄKERHETSACKREDITERING

502 143

502 143

290 000

290 000

65 000 ,—

45 831,15

 

Avdelning 2 – Totalt

15 087 531

15 087 531

6 065 521

6 065 521

5 749 993,74

2 398 340,05

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTGIFTER FÖR STUDIER

21 935 000

21 935 000

4 140 000 ,—

4 140 000 ,—

5 633 129,84

6 501 213,58

3 2

KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

917 000

917 000

780 000 ,—

780 000 ,—

468 302,81

868 401,43

3 9

OPERATIV VERKSAMHET — OMGÅNG 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 

Avdelning 3 – Totalt

22 852 000

22 852 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

6 101 432,65

7 369 615,01

 

TOTALSUMMA

72 986 002

72 986 002

35 449 479,85

35 449 479,85

33 589 862,79

30 956 358,93

(1)

2021: EUR 572 895 998,18 (Åtaganden)/EUR 1 254 078 389,08 (Betalningar)

2020: EUR 402 095 864,44 (Åtaganden)/EUR 753 040 904,82 (Betalningar).

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

5

2

3

AD 12

10

1

8

AD 11

12

6

9

AD 10

19

10

16

AD 9

34

18

27

AD 8

53

35

46

AD 7

32

38

27

AD 6

8

15

4

AD 5

7

8

6

Delsumma AD

181

134

147

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

1

AST 6

2

1

1

AST 5

1

2

AST 4

1

AST 3

1

AST 2

AST 1

Delsumma AST

3

4

3

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

Totalt

184

138

150

Totalsumma

184

138

150


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/110


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2021

(2021/C 114/20)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

UNIONSBIDRAG

1 0

UNIONSBIDRAG

10 632 382

7 829 250

9 193 648,95

 

Avdelning 1 – Totalt

10 632 382

7 829 250

9 193 648,95

2

BIDRAG FRÅN TREDJELAND

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELAND

p.m.

0 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

0 ,—

3

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR HUVUDSAKLIGA OPERATIVA PROJEKT

3 0

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR HUVUDSAKLIGA OPERATIVA PROJEKT

p.m.

130 000

83 176,84

 

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

130 000

83 176,84

5

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR ANDRA PROJEKT

5 1

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PARTNERSKAPET OM TERRORISMBEKÄMPNING MELLAN EU OCH MENA 2

p.m.

1 369 984

2 155 605 ,—

5 2

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL FÖR PROJEKT PÅ VÄSTRA BALKAN

p.m.

2 702 990

1 194 827 ,—

5 3

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISMRELATERAT INFLÖDE – FRÄMJANDE AV INFORMATIONSUTBYTE OCH STRAFFRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER I SAMARBETE MED LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA

p.m.

0

0 ,—

5 4

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL FÖR EUROMEDPOLISEN

p.m.

6 960 542

 

5 5

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL FÖR UTBILDNING OCH OPERATIVT PARTNERSKAP MOT ORGANISERAD BROTTSLIGHET

p.m.

6 000 000

 

 

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

17 033 516

3 350 432 ,—

9

ÖVRIGA INKOMSTER

9 0

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

 

TOTALSUMMA

10 632 382

24 992 766

12 627 257,79

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

PERSONAL

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

3 927 000

3 585 999

3 556 149,48

1 2

UTGIFTER FÖR PERSONALREKRYTERING

9 000

97 000

27 970,02

1 3

TJÄNSTERESOR

30 000

3 901

24 924,68

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

434 500

382 000

431 830,85

1 5

UTBILDNING OCH SPRÅKKURSER FÖR PERSONAL

87 000

81 000

18 856,76

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

233 000

232 000

179 448,32

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

3 000

1 000

2 474,46

1 8

PERSONALVÅRD

7 500

7 500

6 861,87

 

Avdelning 1 – Totalt

4 731 000

4 390 400

4 248 516,44

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER

45 000

28 267

17 985 ,—

2 1

KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

388 000

594 371

338 981,82

2 2

LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER

15 500

26 410

9 774,16

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

33 000

22 275

40 396,99

2 4

AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER

10 000

5 207

7 302,91

 

Avdelning 2 – Totalt

491 500

676 530

414 440,88

3

RÖRELSEKOSTNADER

3 0

Strategi, intressentrelationer, styrning

372 000

155 020

208 818,57

3 1

Utbildning, forskning och analys

4 416 724

1 846 300

3 863 948,66

3 2

Operativt stöd

710 000

891 000

541 101,24

 

Avdelning 3 – Totalt

5 498 724

2 892 320

4 613 868,47

5

ANDRA PROJEKT

5 1

PARTNERSKAPET OM TERRORISMBEKÄMPNING MELLAN EU OCH MENA 2

1 534 708

2 641 735

2 155 605 ,—

5 2

FORTBILDNINGSPROGRAM FÖR UTREDNINGAR INOM FINANSVÄSENDET PÅ VÄSTRA BALKAN OCH DE VÄSTRA BALKANLÄNDERNAS PARTNERSKAP MOT BROTTSLIGHET OCH TERRORISM

2 727 752

3 290 490

1 194 827 ,—

5 3

BEKÄMPNING AV TERRORISMRELATERAT INFLÖDE – FRÄMJANDE AV INFORMATIONSUTBYTE OCH STRAFFRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER I SAMARBETE MED LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA

3 372 641

3 750 000

0 ,—

5 4

EUROMEDPOLISEN

6 261 757

6 960 542

 

5 5

UTBILDNING OCH OPERATIVT PARTNERSKAP MOT ORGANISERAD BROTTSLIGHET

5 426 112

6 000 000

 

 

Avdelning 5 – Totalt

19 322 970

22 642 767

3 350 432 ,—

 

TOTALSUMMA

30 044 194

30 602 017

12 627 257,79

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

1

1

2

AD 11

4

1

AD 10

4

1

AD 9

1

1

AD 8

AD 7

5

3

5

AD 6

6

8

7

AD 5

5

4

5

Delsumma AD

23

21

23

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

1

AST 5

4

3

AST 4

5

3

5

AST 3

1

2

1

AST 2

4

AST 1

Delsumma AST

10

9

10

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

Totalt

33

30

33

Totalsumma

33

30

33


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/115


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2021

(2021/C 114/21)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

9 1

ÖVRIGA INKOMSTER

0 ,—

9 4

ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

p.m.

 

Avdelning 9 – Totalt

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

 

TOTALSUMMA

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

109 136 553

71 762 329

50 582 952 ,—

1 2

REKRYTERING

2 000 000

1 900 000

700 000 ,—

1 3

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

1 045 000

204 205

640 000 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

350 000

1 354 400

110 000 ,—

1 5

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

5 253 750

4 316 343

2 526 190 ,—

1 6

SOCIAL SERVICE

520 000

1 420 000

520 000 ,—

1 7

ACKREDITERAD EUROPASKOLA

3 850 000

 

0 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

122 155 303

80 957 277

55 079 142 ,—

2

ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER

22 267 520

11 875 156

10 521 275 ,—

2 1

DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION

20 800 000

17 515 012

13 937 655 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER

452 000

175 020

1 174 250 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

5 270 528

3 756 761

2 130 150 ,—

2 4

PORTO

501 600

299 700 ,—

2 5

ICKE-OPERATIVA MÖTEN

1 630 200

800 068

1 302 900 ,—

2 6

MEDIA OCH PR

706 859

1 087 000 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

50 921 848

34 828 876

30 452 930 ,—

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

EUROPEISKA PERMANENTA KÅREN

142 378 516

106 323 938

124 577 000 ,—

3 1

BYRÅNS EGEN UTRUSTNING

121 890 702

17 585 724

12 931 128 ,—

3 2

ÅTERVÄNDANDEVERKSAMHET

50 000 000

16 490 591

12 000 000 ,—

3 3

INFORMATIONS- OCH DATAANALYS

12 380 000

5 819 380

2 400 000 ,—

3 4

STÄRKANDE AV KAPACITET

4 452 500

57 865 002

25 100 200 ,—

3 5

VERKSAMHET FÖR GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER

1 279 000

0 ,—

5 027 000 ,—

3 6

SÄRSKILDA PROJEKT

19 301 871

310 298

505 000 ,—

3 7

ÖVERGRIPANDE OPERATIVT STÖD

13 563 200

32 000 000

59 642 000 ,—

3 8

OPERATIV RESERV (ARTIKEL 115.14)

5 198 680

247 419

1 915 000 ,—

3 9

SÄRSKILDA PROJEKT

12 004 150

477 600 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

370 444 469

248 646 502 ,—

244 574 928 ,—

4

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER

4 1

AD HOC-BIDRAG

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

p.m.

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

 

TOTALSUMMA

543 521 620

364 432 655 ,—

330 107 000 ,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

2

4

1

AD 13

15

6

11

AD 12

25

20

24

AD 11

33

23

35

AD 10

23

14

21

AD 9

58

20

34

AD 8

170

88

174

AD 7

106

69

122

AD 6

58

28

64

AD 5

34

12

38

Delsumma AD

525

284

525

AST 11

AST 10

AST 9

2

4

AST 8

6

9

5

AST 7

9

14

11

AST 6

18

6

16

AST 5

35

13

27

AST 4

453

34

463

AST 3

2

3

3

AST 2

AST 1

Delsumma AST

525

83

525

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

Totalt

1 050

367

1 050

Totalsumma

1 050

367

1 050

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda s

2021

2020

FG IV

587

125

FG III

100

77

FG II

25

15

FG I

18

13

Permanenta kåren och Etias – COM(2018) 631

-

500*

Totalt

730

730

Utsända nationella experter

220

220

Totalt

950

950


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/121


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2021

(2021/C 114/22)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH

28 130 616

28 718 745

34 740 608 ,—

1 1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER

2 251 661

3 447 023

9 644 648 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

30 382 277

32 165 768

44 385 256 ,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

79 569 824

71 944 520

62 888 415 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

79 569 824

71 944 520

62 888 415 ,—

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

2 329 150

1 850 992

1 615 032 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

2 329 150

1 850 992

1 615 032 ,—

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

p.m.

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

228 318 ,—

 

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

228 318 ,—

6

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

6 0

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

771 836

3 636 505

3 166 928 ,—

 

Avdelning 6 – Totalt

771 836

3 636 505

3 166 928 ,—

9

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

9 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

p.m.

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

 

TOTALSUMMA

113 053 087

109 597 785

112 283 949 ,—

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2021

Anslag 2020

Genomförande 2019

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

70 609 236

70 609 236

67 986 800

67 986 800

64 069 860 ,—

64 069 860 ,—

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

723 525

723 525

789 516

789 516

718 867 ,—

718 867 ,—

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

31 000

31 000

11 342

11 342

38 013 ,—

38 013 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

1 939 729

1 939 729

1 758 922

1 758 922

1 821 733 ,—

1 821 733 ,—

1 5

UTBILDNING

563 000

563 000

444 311

444 311

647 877 ,—

647 877 ,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

1 408 501

1 408 501

2 920 115

2 920 115

3 157 359 ,—

3 157 359 ,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 

Avdelning 1 – Totalt

75 274 991

75 274 991

73 911 006

73 911 006

70 453 709 ,—

70 453 709 ,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

7 450 952

7 450 952

6 689 955

6 689 955

7 297 639 ,—

7 297 639 ,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

6 767 801

6 767 801

6 215 672

6 215 672

6 993 292 ,—

6 993 292 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

343 000

343 000

312 749

312 749

2 410 033 ,—

2 410 033 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

252 117

252 117

373 417

373 417

472 702 ,—

472 702 ,—

2 5

SAMMANTRÄDES-, MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSUTGIFTER

9 702

9 702

4 722

4 722

6 934 ,—

6 934 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

14 823 572

14 823 572

13 596 515

13 596 515

17 180 600 ,—

17 180 600 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER — REACH

3 0

REACH

13 936 494

13 936 494

13 253 535

13 253 535

14 822 095 ,—

14 822 095 ,—

3 1

FLERÅRIGA VERKSAMHETER

644 000

922 002

783 365

1 085 001

1 354 510 ,—

525 259 ,—

3 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

600 000

741 000

738 405

672 396

199 980 ,—

432 135 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

15 180 494

15 599 496

14 775 305

15 010 932

16 376 585 ,—

15 779 489 ,—

4

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

4 0

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

2 433 576

2 433 576

1 436 212

1 436 212

3 697 185 ,—

3 697 185 ,—

4 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ÖRONMÄRKTA INSATSER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 

Avdelning 4 – Totalt

2 433 576

2 433 576

1 436 212

1 436 212

3 697 185 ,—

3 697 185 ,—

5

DRIFTSUTGIFTER — PIC OCH POP

5 0

DRIFTSUTGIFTER — PIC OCH POP

2 949 616

2 949 616

2 006 615

2 006 615

572 056 ,—

572 056 ,—

 

Avdelning 5 – Totalt

2 949 616

2 949 616

2 006 615

2 006 615

572 056 ,—

572 056 ,—

6

DRIFTSUTGIFTER – ANDRA UPPGIFTER

6 0

DRIFTSUTGIFTER – ANDRA UPPGIFTER

771 836

771 836

3 636 505

3 636 505

3 240 365 ,—

3 240 365 ,—

 

Avdelning 6 – Totalt

771 836

771 836

3 636 505

3 636 505

3 240 365 ,—

3 240 365 ,—

9

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV

9 0

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH

p.m.

1 200 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

1 200 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 

TOTALSUMMA

111 434 085

113 053 087

109 362 158

109 597 785

111 520 500 ,—

110 923 404 ,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

AD 14

6

5

6

AD 13

16

9

16

AD 12

21

8

21

AD 11

32

21

32

AD 10

46

35

46

AD 9

65

47

66

AD 8

62

55

64

AD 7

62

85

59

AD 6

35

66

27

AD 5

13

12

17

Delsumma AD

358

343

354

AST 11

AST 10

AST 9

4

2

4

AST 8

8

3

8

AST 7

12

6

13

AST 6

20

12

21

AST 5

23

21

23

AST 4

25

27

26

AST 3

13

15

13

AST 2

4

17

1

AST 1

Delsumma AST

109

103

109

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

Totalt

467

446

463

Totalsumma

467

446

463

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda

2021

2020

REACH

Biocider

PIC och POP

Andra uppgifter

REACH

Biocider

PIC och POP

Andra uppgifter

FG IV

24

7

11

11

20

7

2

10

FG III

52

6

2

1

64

6

1

FG II

18

2

 

 

18

2

FG I

 

 

 

 

Totalt

94

15

 

 

102

15

2

Utsända nationella experter

13

2

0

0

13

2

Totalt

107

17

13

12

115

17

2

11


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/129


Inkomst- och utgiftsredovisning för genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2021

(2021/C 114/23)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

21 952 000

30 382 852

28 522 048 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

21 952 000

30 382 852

28 522 048 ,—

2

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

2 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

4 960 000

603 148

0 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

4 960 000

603 148

0 ,—

 

TOTALSUMMA

26 912 000

30 986 000

28 522 048 ,—

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

23 385 900

24 346 247

22 504 895 ,—

1 2

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

869 400

1 442 003

1 189 233 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

24 255 300

25 788 250

23 694 128 ,—

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

1 263 215

3 067 952

3 047 447 ,—

2 2

IKT

606 535

1 123 718

646 863 ,—

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

50 250

175 512

113 893 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

1 920 000

4 367 182

3 808 203 ,—

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

736 700

830 568

1 019 717 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

736 700

830 568

1 019 717 ,—

 

TOTALSUMMA

26 912 000

30 986 000

28 522 048 ,—

Tjänsteförteckning 1

Tjänstegrupper och grader (1)

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

AD 14

7

7

7

AD 13

9

9

9

AD 12

5

5

5

AD 11

5

5

5

AD 10

5

5

5

AD 9

9

7

9

AD 8

12

10

12

AD 7

10

10

10

AD 6

2

2

2

AD 5

3

3

Delsumma AD

67

60

67

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

1

1

1

AST 6

2

2

2

AST 5

3

3

3

AST 4

3

3

3

AST 3

2

1

2

AST 2

AST 1

Delsumma AST

11

10

11

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

Totalt

78

70

78

Totalsumma

78

70

78

 (1)

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda

2021

2020

FG IV

163

144

FG III

74

72

FG II

33

33

FG I

Totalt

270

249


(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/135


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2021

(2021/C 114/24)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

 

Avdelning 2 – Totalt

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

 

TOTALSUMMA

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

PERSONALKOSTNADER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

3 270 763 ,—

3 210 411,71

3 009 494,99

1 2

REKRYTERING AV PERSONAL

14 000 ,—

6 000 ,—

35 929,93

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

30 000 ,—

16 500 ,—

40 000 ,—

1 4

SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR

108 000 ,—

108 494,29

83 498,19

1 5

UTBILDNING

66 400 ,—

64 344,60

94 653,54

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

147 000 ,—

144 412,40

170 842,14

1 7

MOTTAGNING, EVENEMANG

8 500 ,—

2 500 ,—

6 682,20

 

Avdelning 1 – Totalt

3 644 663 ,—

3 552 663 ,—

3 441 100,99

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

564 800 ,—

545 000 ,—

533 872,85

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

235 000 ,—

442 497 ,—

346 268,51

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

7 000 ,—

3 000 ,—

99 153 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

155 647 ,—

99 100 ,—

121 735,72

2 4

TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

0 ,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN (externa)

136 890 ,—

43 640 ,—

200 293,63

2 6

LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

1 000 ,—

1 000

0 ,—

2 7

INFORMATION OCH PUBLICERING

21 000 ,—

29 000 ,—

3 815,07

2 8

UNDERSÖKNINGAR

0 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

1 121 337 ,—

1 163 237 ,—

1 305 138,78

3

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

3 0

ÖVERSÄTTNING

229 500 ,—

120 000

431 500 ,—

3 1

TJÄNSTERESOR

160 000 ,—

15 000 ,—

140 000 ,—

3 2

FORSKNING, STATISTIK OCH INDEX

645 000 ,—

980 000 ,—

1 220 544,25

3 3

KÖNSRELATERAT VÅLD

459 000 ,—

687 200 ,—

482 927,22

3 4

GENOMFÖRANDE AV JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

1 030 000 ,—

752 100 ,—

228 321,89

3 5

INTRESSENTER OCH KOMMUNIKATION

806 500 ,—

479 700 ,—

691 972,47

3 6

EFFEKTIV ORGANISATION AV JÄMSTÄLLDHETSINSTITUTET

164 849,80

 

Avdelning 3 – Totalt

3 330 000 ,—

3 034 000 ,—

3 360 115,63

4

UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG

4 0

UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG

0 ,—

 

Avdelning 4 – Totalt

0 ,—

 

TOTALSUMMA

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

1

AD 12

2

2

AD 11

2

1

2

AD 10

4

2

4

AD 9

2

2

2

AD 8

4

1

4

AD 7

3

7

3

AD 6

3

2

3

AD 5

4

Delsumma AD

21

20

21

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

2

2

AST 6

2

2

2

AST 5

2

AST 4

1

AST 3

AST 2

AST 1

Delsumma AST

6

6

6

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

Totalt

27

26

27

Totalsumma

27

26

27


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/140


Sammanställning över inkomster och utgifter för genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2021

(2021/C 114/25)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

77 739 210

79 211 830,62

75 681 525,01

 

Avdelning 2 – Totalt

77 739 210

79 211 830,62

75 681 525,01

3

DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET

3 0

DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET

0 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

0 ,—

4

INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN

4 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN

457 310,21

0 ,—

 

Avdelning 4 – Totalt

457 310,21

0 ,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

40 624,17

179 080,15

 

Avdelning 9 – Totalt

40 624,17

179 080,15

 

TOTALSUMMA

77 739 210

79 709 765 ,—

75 860 605,16

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

60 499 485

57 747 855

54 371 748,18

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

2 608 290

2 539 625

2 421 916,04

 

Avdelning 1 – Totalt

63 107 775

60 287 480

56 793 664,22

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

7 988 275

8 157 115

7 013 497,88

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

3 019 895

3 231 790

2 255 333,86

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

388 375

643 235

331 494,64

 

Avdelning 2 – Totalt

11 396 545

12 032 140

9 600 326,38

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

770 590

859 395

862 811,85

3 2

UTGIFTER FÖR GEMENSAMMA STÖDTJÄNSTER

2 464 300

6 530 750

1 719 096,22

 

Avdelning 3 – Totalt

3 234 890

7 390 145

2 581 908,07

 

TOTALSUMMA

77 739 210

79 709 765

68 975 898,67

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader (1)

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

AD 14

9

6

9

AD 13

12

9

12

AD 12

13

9

13

AD 11

13

8

13

AD 10

20

10

20

AD 9

44

34

44

AD 8

27

36

27

AD 7

23

27

23

AD 6

23

28

23

AD 5

2

Delsumma AD

184

169

184

AST 11

AST 10

1

AST 9

4

2

4

AST 8

3

1

3

AST 7

1

4

1

AST 6

5

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Delsumma AST

8

13

8

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

Totalt

192

182

192

Totalsumma

192

182

192

 (1)

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda s

2021

2020

FG IV

262

252

FG III

257

247

FG II

108

128

FG I

3

3

Totalt

630

630

Utsända nationella experter

Totalt

630

630


(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/145


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2021

(2021/C 114/26)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

17 000 000

16 900 000

16 727 375 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

17 000 000

16 900 000

16 727 375 ,—

2

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

p.m.

p.m.

p.m.

 

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

3

INKOMSTER FRÅN BIDRAG

3 0

PILOTPROJEKT OM EN EUROPEISK KUSTBEVAKNING

p.m.

p.m.

p.m.

3 1

MODERNISERING AV FISKERIKONTROLLEN OCH OPTIMERING AV FARTYGSÖVERVAKNINGEN MED HJÄLP AV INNOVATIVA EUROPEISKA SYSTEM

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

FÖRBÄTTRING AV DEN REGIONALA FISKERIFÖRVALTNINGEN I VÄSTAFRIKA (PESCAO)

621 000

680 000

512 520 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

621 000

680 000

512 520 ,—

 

TOTALSUMMA

17 621 000

17 580 000

17 239 895 ,—

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2021

Anslag 2020

Genomförande 2019

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

8 588 000

8 588 000

8 505 000

8 505 000

7 901 627 ,—

7 860 244 ,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING

110 000

110 000

140 000

140 000

95 234 ,—

95 234 ,—

1 3

ADMINISTRATIVA TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

70 000

70 000

70 000

70 000

49 813 ,—

44 592 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

138 000

138 000

140 000

140 000

100 936 ,—

58 056 ,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

2 000

2 000

1 000

1 000

89 ,—

89 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

8 908 000

8 908 000

8 856 000

8 856 000

8 147 699 ,—

8 058 215 ,—

2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

407 000

407 000

407 000

407 000

370 336 ,—

331 615 ,—

2 1

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

610 000

610 000

626 000

626 000

658 571 ,—

452 892 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

53 000

53 000

77 000

77 000

78 111 ,—

33 205 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

40 000

40 000

40 000

40 000

41 398 ,—

34 258 ,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

72 000

72 000

72 000

72 000

73 500 ,—

68 386 ,—

2 6

KOMPLETTERANDE TJÄNSTER (EXTERNA TJÄNSTER, KONFERENSTOLKAR OCH ÖVERSÄTTNING)

380 000

380 000

293 000

293 000

253 751 ,—

203 279 ,—

2 7

KOMMUNIKATION

55 000

55 000

55 000

55 000

60 348 ,—

32 253 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

1 617 000

1 617 000

1 570 000

1 570 000

1 536 015 ,—

1 155 888 ,—

3

Driftsutgifter

3 0

STÖD OCH INFRASTRUKTUR FÖR OPERATIVA SYSTEM

550 000

550 000

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

3 1

PLANER FÖR GEMENSAMT UTNYTTJANDE, OPERATIVA PLANER OCH PILOTPROJEKT

520 000

520 000

955 000

955 000

n.a.

n.a.

3 2

RISKBEDÖMNING OCH DATAANALYS

550 000

550 000

1 050 000

1 050 000

n.a.

n.a.

3 3

SAMORDNING (FRÅN 2020 INTERNATIONELL DIMENSION: UPPFYLLANDE AV INTERNATIONELLA BESTÄMMELSER)

110 000

110 000

250 000

250 000

509 303 ,—

437 445 ,—

3 4

ASSISTANS OCH SAKKUNSKAP (FRÅN 2020 KUSTBEVAKNING OCH KAPACITETSUPPBYGGNAD)

5 010 000

5 010 000

4 484 000

4 484 000

1 326 719 ,—

755 611 ,—

3 5

HARMONISERING OCH STANDARDISERING

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

5 396 543 ,—

4 132 261,90

3 6

FÖRBÄTTRING AV DEN REGIONALA FISKERIFÖRVALTNINGEN I VÄSTAFRIKA (PESCAO)

356 000

356 000

415 000

415 000

323 615 ,—

277 828 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

7 096 000

7 096 000

7 154 000

7 154 000

7 556 180 ,—

5 603 145,90

 

TOTALSUMMA

17 621 000

17 621 000

17 580 000

17 580 000

17 239 894 ,—

14 817 248,90

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

1

1

1

AD 12

2

2

2

AD 11

2

AD 10

7

6

7

AD 9

5

6

5

AD 8

11

13

13

AD 7

1

1

1

AD 6

AD 5

Delsumma AD

32

32

32

AST 11

AST 10

6

6

6

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

7

6

7

AST 4

1

AST 3

AST 2

AST 1

Delsumma AST

29

29

29

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

Totalt

61

61

61

Totalsumma

61

61

61

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda

2021

2020

FG IV

1

1

FG III

3

3

FG II

1

1

FG I

 

 

Totalt FG

5

5

Utsända nationella experter

4

4

Summa

9

9


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/151


Sammanställning över inkomster och utgifter för genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2021

(2021/C 114/27)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

9

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

9 2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

9 9

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

p.m.

 

Avdelning 9 – Totalt

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

 

TOTALSUMMA

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

37 823 983

40 020 000

38 463 000 ,—

1 2

FORTBILDNING OCH SOCIALA UTGIFTER

2 252 440

1 983 858

2 299 850 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

40 076 423

42 003 858

40 762 850 ,—

2

INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

6 559 379

6 246 899

5 854 240 ,—

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (IKT)

2 629 480

2 080 080

1 850 000 ,—

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

283 130

295 750

339 350 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

9 471 989

8 622 729

8 043 590 ,—

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

1 770 588

1 551 908

2 711 400 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

1 770 588

1 551 908

2 711 400 ,—

 

TOTALSUMMA

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader (1)

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

AD 14

11

5

10

AD 13

6

8

7

AD 12

2

AD 11

11

2

4

AD 10

50

32

38

AD 9

15

36

34

AD 8

7

10

11

AD 7

15

13

20

AD 6

18

18

9

AD 5

Delsumma AD

133

126

133

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Delsumma AST

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

Totalt

133

126

133

Totalsumma

133

126

133

 (1)


(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/155


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning för budgetåret 2021

(2021/C 114/28)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

172 964 254

155 653 517

138 935 458 ,—

9 1

ÖVRIGA UTGIFTER

p.m.

2 965 556

2 684 998 ,—

9 2

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Avdelning 9 – Totalt

172 964 254

158 619 073

141 620 456 ,—

 

TOTALSUMMA

172 964 254

158 619 073

141 620 456 ,—

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

83 973 254

85 951 123

79 320 518 ,—

1 2

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

 

 

 

1 3

INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD

1 052 000

799 000

1 022 569 ,—

1 4

UTBILDNING

130 000

150 000

135 000 ,—

1 5

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL

7 102 000

5 414 000

4 174 885 ,—

1 6

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

74 500

106 000

92 749 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

92 331 754

92 420 123

84 745 721 ,—

2

ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

7 851 000

6 517 500

8 057 847 ,—

2 1

ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM

1 780 000

1 570 000

1 610 299 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 026 000

889 000

1 156 936 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

457 000

374 000

301 130 ,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

953 000

881 000

726 963 ,—

2 5

LAGSTADGADE UTGIFTER

527 000

556 000

586 941 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

12 594 000

10 787 500

12 440 116 ,—

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

VERKSAMHET

26 223 500

15 313 500

14 837 852 ,—

3 1

IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET

35 070 000

28 141 000

22 633 869 ,—

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET

1 150 000

1 050 000

936 390 ,—

3 3

UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA)

4 235 000

4 100 000

4 109 141 ,—

3 4

EPCC

300 000

267 964 ,—

3 5

CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER

60 000

120 000

90 000 ,—

3 6

OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG

p.m.

3 380 000

3 372 950 ,—

3 7

OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT

p.m.

3 201 950

2 672 034 ,—

3 8

DEKRYPTERINGSPLATTFORM

1 000 000

105 000

120 934 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

68 038 500

55 411 450

49 041 134 ,—

 

TOTALSUMMA

172 964 254

158 619 073

146 226 971 ,—

Bilaga BILAGA-A – Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

3

3

3

AD 13

5

5

AD 12

11

7

11

AD 11

10

5

14

AD 10

23

14

25

AD 9

51

28

50

AD 8

85

67

84

AD 7

152

151

148

AD 6

211

260

211

AD 5

31

11

31

Delsumma AD

583

547

583

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

2

1

AST 7

5

3

5

AST 6

6

2

6

AST 5

7

5

7

AST 4

6

8

7

AST 3

3

1

3

AST 2

3

4

3

AST 1

Delsumma AST

32

23

32

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

Totalt

615

570

615

Totalsumma

615

570

615

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

Kontraktsanställda

2021

2020

FG IV

52

52

FG III

121

121

FG II

62

62

FG I

Totalt FG

235

235

Utstationerade nationella experter

71

71

Totalt

306

306


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/161


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) för budgetåret 2021

(2021/C 114/29)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

1 0

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

20 574 705

17 491 035 ,—

17 054 691,61

 

Avdelning 1 – Totalt

20 574 705

17 491 035 ,—

17 054 691,61

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

12 140 600

10 489 363

10 083 336 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

12 140 600

10 489 363

10 083 336 ,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

170 000

406 000

 

 

Avdelning 9 – Totalt

170 000

406 000

 

 

TOTALSUMMA

32 885 305

28 386 398 ,—

27 138 027,61

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

22 113 327

17 421 023

17 608 514,16

1 3

UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

100 000

75 000

125 000 ,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

812 000

560 000

221 950 ,—

1 6

UTBILDNING

235 000

150 000

211 630 ,—

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

6 000

3 000

6 000 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

23 266 327

18 209 023

18 173 094,16

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 825 000

2 831 000 ,—

2 464 738,74

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

236 000

280 000 ,—

324 670,40

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

120 000

200 000

87 000 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

104 000

184 000

163 316 ,—

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

295 000

307 500 ,—

202 267,50

2 5

INFORMATION OCH PUBLICERING

37 000

35 000

32 144 ,—

2 6

UTGIFTER FÖR MÖTEN

26 000

20 000

24 000 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

3 643 000

3 857 500 ,—

3 298 136,64

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

GEMENSAM TILLSYNSKULTUR OCH INTERNATIONELLA RELATIONER

235 000

160 000

178 000 ,—

3 2

HANTERING AV OPERATIV INFORMATION OCH OPERATIVA DATA

4 149 978

5 434 875 ,—

4 049 100,81

3 3

ALLMÄNNA DRIFTSUTGIFTER

1 591 000

725 000

1 439 696 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

5 975 978

6 319 875 ,—

5 666 796,81

9

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

9 0

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

 

 

 

 

Avdelning 9 – Totalt

 

 

 

 

TOTALSUMMA

32 885 305

28 386 398 ,—

27 138 027,61

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

1

1

1

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

4

2

4

AD 12

10

3

11

AD 11

13

5

14

AD 10

14

10

14

AD 9

19

14

19

AD 8

15

7

15

AD 7

15

15

15

AD 6

20

24

7

AD 5

11

17

11

Delsumma AD

124

99

113

AST 11

1

1

AST 10

1

1

AST 9

2

2

AST 8

3

3

AST 7

3

3

AST 6

2

3

2

AST 5

2

4

2

AST 4

5

AST 3

2

AST 2

AST 1

Delsumma AST

14

14

14

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

Totalt

138

113

127

Totalsumma

138

113

127

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

Kontraktsanställda

2021

2020

FG IV

19

19

FG III

22

19

FG II

1

1

FG I

0

Totalt FG

42

39

Utstationerade nationella experter

29

27

Totalt

71

66


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/167


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2021

(2021/C 114/30)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER

1 0

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER

29 765 036

28 253 039

27 160 690 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

29 765 036

28 253 039

27 160 690 ,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

18 506 940

17 660 140

17 394 600 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

18 506 940

17 660 140

17 394 600 ,—

4

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

4 0

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

921 518

802 643

771 610 ,—

 

Avdelning 4 – Totalt

921 518

802 643

771 610 ,—

5

BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN  (1)

5 0

BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

p.m.

p.m.

p.m.

 

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

6

RÖRELSEINTÄKTER

6 0

RÖRELSEINTÄKTER

p.m.

p.m.

p.m.

 

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

p.m.

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

 

TOTALSUMMA

49 193 494

46 715 822

45 326 900 ,—

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

29 801 941

26 461 937

26 752 643 ,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING

834 034

451 576

3 498 461 ,—

1 3

UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

83 784

18 866

167 486 ,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

788 566

762 463

843 115 ,—

1 5

UTBILDNING

572 769

400 173

183 029 ,—

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

107 950

1 630

28 463 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

32 189 044

28 096 645

31 473 197 ,—

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNAD OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

3 302 980

9 262 676

3 848 894 ,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

4 399 066

3 016 165

2 476 943 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

0 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

654 853

523 952

280 536 ,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

123 600

66 000

134 059 ,—

2 5

INFORMATION OCH PUBLICERING

395 743

476 975

482 925 ,—

2 6

UTGIFTER FÖR MÖTEN

0 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

8 876 242

13 345 768

7 223 357 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

ALLMÄNNA DRIFTSKOSTNADER: SEMINARIER FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER, MÖTEN, UPPDRAG, SAMRÅDSTJÄNSTER, PUBLICERING

3 548 045

1 974 190

1 937 624 ,—

3 2

INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS

4 580 163

3 299 219

3 462 597 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

8 128 208

5 273 409

5 400 221 ,—

 

TOTALSUMMA

49 193 494

46 715 822

44 096 775 ,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

1

1

AD 15

1

2

1

AD 14

6

2

6

AD 13

2

1

2

AD 12

8

7

8

AD 11

12

6

12

AD 10

12

13

12

AD 9

22

17

22

AD 8

26

26

26

AD 7

21

32

19

AD 6

20

26

20

AD 5

20

6

14

Delsumma AD

151

138

143

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

3

3

AST 5

4

3

4

AST 4

2

1

2

AST 3

1

2

1

AST 2

1

1

AST 1

Delsumma AST

11

6

11

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

Totalt

162

144

154

Totalsumma

162

144

154

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

Kontraktsanställda

2021

2020

FG IV

32

30

FG III

18

17

FG II

FG I

Totalt FG

50

47

Utsända nationella experter

19

17

Summa

69

64


(1)  Under 2019 erhöll EBA 2 500 000 euro från den franska staten som bidrag till hyreskostnaderna för lokalerna i Paris, i enlighet med Frankrikes erbjudande om att ta emot EBA och det efterföljande avtalet mellan de två parterna. Av detta belopp betalades 670 938 euro ut 2019. Under 2020 erhöll EBA 500 000 euro enligt samma avtal och har betalat ut 2 969 687 euro. Saldot på 30 313 euro kommer att användas under 2021. Under 2021 kommer EBA att erhålla 575 000 euro enligt samma avtal.


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/172


Inkomst- och utgiftsberäkning för byrån för stöd till Berec (Berecbyrån) för budgetåret 2021

(2021/C 114/31)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

7 282 800

7 140 402

5 701 000 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

7 282 800

7 140 402

5 701 000 ,—

3

TREDJELÄNDERS BIDRAG (INKL. EFTA- OCH KANDIDATLÄNDER)

3 0

TREDJELÄNDERS BIDRAG (INKL. EFTA- OCH KANDIDATLÄNDER)

58 557

93 251

0 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

58 557

93 251

0 ,—

4

ANDRA BIDRAG (MEDLEMSSTATER, NRA

4 0

ANDRA BIDRAG (MEDLEMSSTATER, NRA ETC.)

p.m.

0

0 ,—

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

0

0 ,—

5

AVDELNING 5 – ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

AVDELNING 5 – ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

 

TOTALSUMMA

7 341 357

7 233 653

5 701 000 ,—

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

2 911 925

2 517 771

1 950 353,35

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

20 000

30 000

34 559,04

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

60 000

249 000

212 284,65

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

11 000

12 000

9 000 ,—

1 5

FORTBILDNING

83 000

90 000

80 774,73

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

600 164

438 250

609 605,47

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

24 636

20 200

15 835,25

 

Avdelning 1 – Totalt

3 710 725

3 357 221

2 912 412,49

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

222 300

232 565

175 370,39

2 1

DATABEHANDLING OCH TELEKOMMUNIKATION

434 972

423 225

372 894,50

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

47 500

55 200

25 915,73

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

221 110

269 450

221 830,83

2 4

ICKE-OPERATIVA MEDIER OCH PR-TJÄNSTER

171 000

68 000

18 955,23

2 5

ICKE-OPERATIVA MÖTEN

3 000

22 000

13 561,25

 

Avdelning 2 – Totalt

1 099 882

1 070 440

828 527,93

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

STÖD TILL PROGRAMFÖRVALTNING FRÅN BEREC

483 250

920 200

491 843,45

3 1

OPERATIVT OCH STRATEGISKT STÖD TILL BEREC

2 047 500

1 885 792

1 464 156,02

 

Avdelning 3 – Totalt

2 530 750

2 805 992

1 955 999,47

 

TOTALSUMMA

7 341 357

7 233 653

5 696 939,89

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

AD 11

1

1

AD 10

2

1

2

AD 9

2

1

2

AD 8

2

3

2

AD 7

2

2

AD 6

2

5

2

AD 5

1

1

Delsumma AD

13

11

13

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

2

1

AST 5

1

1

1

AST 4

1

1

AST 3

1

AST 2

AST 1

Delsumma AST

3

3

3

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

Totalt

16

14

16

Totalsumma

16

14

16

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda

2021

2020

FG IV

12

12

FG III

6

6

FG II

4

4

FG I

Total FG

22

22

Utsända nationella experter

9

9

Summa

31

31


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/177


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2021

(2021/C 114/32)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

1 0

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

23 936 648

21 603 906

19 659 349 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

23 936 648

21 603 906

19 659 349 ,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

19 172 407

16 765 425

13 612 497 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

19 172 407

16 765 425

13 612 497 ,—

3

AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN

3 0

AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN

17 087 867

15 561 159

11 527 276 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

17 087 867

15 561 159

11 527 276 ,—

4

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

4 0

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

741 073

618 617

558 504 ,—

 

Avdelning 4 – Totalt

741 073

618 617

558 504 ,—

6

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

6 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

0

0

0 ,—

 

Avdelning 6 – Totalt

0

0

0 ,—

7

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER

7 0

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER

1 722 449

1 697 615

2 021 728 ,—

 

Avdelning 7 – Totalt

1 722 449

1 697 615

2 021 728 ,—

 

TOTALSUMMA

62 660 444

56 246 722

47 379 354 ,—

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

37 914 176

29 669 439

26 729 738 ,—

1 2

utgifter för personalförvaltning och rekrytering

450 000

470 000

325 300 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

999 000

565 000

568 407 ,—

1 6

UTBILDNING

300 000

260 000

234 953 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

39 663 176

30 964 439

27 858 398 ,—

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

6 160 000

6 352 000

7 074 108 ,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

450 000

450 000

354 421 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 215 000

1 110 115

668 586 ,—

2 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

6 000

6 000

5 000 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

7 831 000

7 918 115

8 102 115 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTBILDNING FÖR EN GEMENSAM TILLSYNSKULTUR

25 000

 

840 ,—

3 2

INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS

9 780 000

10 916 251

7 244 570 ,—

3 4

UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING

120 000

65 000

60 332 ,—

3 5

DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING

600 000

600 000

418 485 ,—

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

400 000

70 811

512 196 ,—

3 7

KOMMUNIKATION

260 000

793 200

558 757 ,—

3 8

UTGIFTER FÖR MÖTEN

360 000

108 529

324 882 ,—

3 9

TJÄNSTER I SAMBAND MED OPERATIVA FRÅGOR

30 000

2 077

87 021 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

11 575 000

12 555 868

9 207 083 ,—

4

DELEGERADE UPPGIFTER

4 0

ETT GRÄNSSNITT TILL TRANSAKTIONSREGISTER

700 000

400 000

221 758 ,—

4 1

REFERENSUPPGIFTER FÖR INSTRUMENT

1 790 000

2 050 000

1 990 000 ,—

 

Avdelning 4 – Totalt

2 490 000

2 450 000

2 211 758 ,—

9

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

9 0

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

1 101 268

2 358 300

 

 

Avdelning 9 – Totalt

1 101 268

2 358 300

 

 

TOTALSUMMA

62 660 444

56 246 722

47 379 354 ,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

1  (1)

1

2

AD 15

3  (2)

1

3

AD 14

1  (3)

AD 13

3

3

AD 12

10

5

7

AD 11

15

1

14

AD 10

24

10

17

AD 9

42

31

39

AD 8

40

33

30

AD 7

45

25

57

AD 6

17

13

10

AD 5

37

26

32

Delsumma AD

238

146

214

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

2

2

AST 7

3

3

AST 6

3

3

AST 5

3

4

3

AST 4

1

3

1

AST 3

AST 2

AST 1

2

Delsumma AST

12

9

12

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

Totalt

250

155

226

Totalsumma

250

155

226

 (1)  (2)  (3)

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

Kontraktsanställda

2021

2020

FG IV

66

60

FG III

35

31

FG II

 

FG I

 

FG - Totalt

101

91

Utstationerade nationella experter

15

14

Totalt

116

105


(1)  En AD 16-tjänst till ordföranden i tillsynskommittén för centrala motparter och en personlig AD 16-tjänst från den 1 januari till och med den 31 mars 2021, som är den sista dagen i Esmas ordförandes mandat.

(2)  Varav en tjänst som ska användas till den ovannämnda personliga AD 16-tjänsten till och med utgången av mandatperioden för Esmas nuvarande ordförande.

(3)  Ska användas till en personlig AD15-tjänst till och med utgången av den nuvarande verkställande direktörens mandatperiod.


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/183


Sammanställning över inkomster och utgifter för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2021

(2021/C 114/33)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

9

INKOMSTER

9 0

ÅRSINKOMST

23 642 735

16 706 548

15 853 496 ,—

9 1

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

 

0 ,—

9 2

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

 

192 025

293 657 ,—

9 4

BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA

 

398 810

0 ,—

 

Avdelning 9 – Totalt

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

 

TOTALSUMMA

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

11 764 458

10 538 468

9 204 874 ,—

1 2

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

135 000

100 000

100 000 ,—

1 3

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

66 500

25 635

52 005 ,—

1 4

SOCIALA TJÄNSTER

43 500

93 500

40 500 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

12 009 458

10 757 603

9 397 379 ,—

2

BYRÅNS BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 0

KOSTNADER FÖR BYRÅNS LOKALER

1 290 300

1 156 434

1 123 434 ,—

2 1

DATABEHANDLING

552 000

515 000

385 000 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

287 600

295 000

312 000 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 659 760

687 150

676 836 ,—

2 4

DATAINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO

514 600

169 000

164 000 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

4 304 260

2 822 584

2 661 270 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

REPRESENTATIONSKOSTNADER

10 250

7 000

7 000 ,—

3 1

OPERATIVA UPPDRAG

245 000

220 000

190 000 ,—

3 2

INTRESSENTERS DELTAGANDE, PR OCH WEBBPLATS

332 200

188 500

158 500 ,—

3 3

ÖVERSÄTTNING

513 600

217 123

226 004 ,—

3 4

YRKESANSVARSFÖRSÄKRING

7 000

6 000

7 000 ,—

3 5

DRIFT I SAMBAND MED REMIT

4 630 075

3 078 573

3 500 000 ,—

3 6

Expertsamråd

1 590 892

 

 

 

Avdelning 3 – Totalt

7 329 017

3 717 196

4 088 504 ,—

 

TOTALSUMMA

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

AD 13

4

3

AD 12

3

4

3

AD 11

4

3

5

AD 10

3

4

3

AD 9

12

7

8

AD 8

9

10

8

AD 7

12

10

8

AD 6

10

11

14

AD 5

1

9

6

Delsumma AD

59

59

59

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

2

1

AST 5

4

3

2

AST 4

3

2

6

AST 3

3

7

3

AST 2

AST 1

Delsumma AST

12

12

12

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

Totalt

71

71

71

Totalsumma

71

71

71


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/187


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2021

(2021/C 114/34)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

2

Bidrag

2 0

Bidrag

395 623 968,62

546 629 182,74

415 988 884 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

395 623 968,62

546 629 182,74

415 988 884 ,—

3

Inkomster från administrativ verksamhet

3 0

Administrativa inkomster

p.m.

17 455,08

8 001,64

 

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

17 455,08

8 001,64

4

Inkomster från operativ verksamhet

4 1

Inkomster från operativ verksamhet

3 385 178,34

3 385 178,34

0 ,—

 

Avdelning 4 – Totalt

3 385 178,34

3 385 178,34

0 ,—

5

Överskott och saldon

5 2

Överskott och saldon

1 659 693,58

9 636 514,85

8 477 210,46

 

Avdelning 5 – Totalt

1 659 693,58

9 636 514,85

8 477 210,46

9

FÖRFALLNA ANSLAG

9 0

FÖRFALLNA ANSLAG

p.m.

75 300 883,70

0 ,—

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

75 300 883,70

0 ,—

 

TOTALSUMMA

400 668 840,54

634 969 214,71

424 474 096,10

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2021

Anslag 2020

Genomförande 2019

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

Personalutgifter

1 1

Personalutgifter

5 608 600

5 608 600

5 621 952,66

5 621 952,66

5 266 818,19

5 224 174,19

1 2

Extern personal

907 230

907 230

981 850

981 850

555 860,06

365 289,38

 

Avdelning 1 – Totalt

6 515 830

6 515 830

6 603 802,66

6 603 802,66

5 822 678,25

5 589 463,57

2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER

2 0

Byggnad, utrustning och tillhörande kostnader

172 550

172 550

160 302,42

160 302,42

123 040,07

75 970,95

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

353 700

353 700

438 920

438 920

397 345,78

306 213,91

2 2

Diverse utgifter

362 500

362 500

282 250

282 250

489 834,98

303 056,68

 

Avdelning 2 – Totalt

888 750

888 750

881 472,42

881 472,42

1 010 220,83

685 241,54

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

Kunskaps- och innovationsgrupper och integrering av kunskapstriangeln

359 785 019,78

389 658 060,54

606 289 704,34

550 527 755,93

471 697 362,39

398 078 550,63

3 2

EIT:s övergripande verksamhet

2 449 500

3 586 200

2 086 600

1 655 300

1 927 779,32

1 498 333,68

3 3

Stöd till innovationsförmågan inom den högre utbildningen

20 000

20 000

0 ,—

0 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

362 254 519,78

393 264 260,54

608 376 304,34

552 183 055,93

473 625 141,71

399 576 884,31

4

FÖRFALLNA ANSLAG

4 0

FÖRFALLNA ANSLAG SOM INTE ANVÄNTS UNDER ÅR N

p.m.

p.m.

9 226 443,15

61 196 487,38

11 818,44

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

9 226 443,15

61 196 487,38

11 818,44

 

TOTALSUMMA

369 659 099,78

400 668 840,54

625 088 022,57

559 668 331,01

541 654 528,17

405 863 407,86

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

1

1

AD 11

2

2

AD 10

9

2

7

AD 9

9

11

9

AD 8

10

10

10

AD 7

7

8

7

AD 6

1

7

3

AD 5

Delsumma AD

40

39

40

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

3

2

3

AST 4

1

1

1

AST 3

1

2

1

AST 2

AST 1

Delsumma AST

5

5

5

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

Totalt

45

44

45

Totalsumma

45

44

45


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/191


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2021

(2021/C 114/35)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

2

INKOMSTER

2 0

EU-BIDRAG

142 114 334

124 073 000

96 686 000 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

142 114 334

124 073 000

96 686 000 ,—

3

EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 0

EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

p.m.

6 363 611,49

5 331 003,34

 

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

6 363 611,49

5 331 003,34

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

550 000

790 709,32

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

550 000

790 709,32

5

INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

 

TOTALSUMMA

142 114 334

130 986 611,49

102 807 712,66

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2021

Anslag 2020

Genomförande 2019

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

39 373 398

39 373 398

27 725 940

27 725 940

18 029 440,06

18 029 440,06

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

624 320

624 320

265 529

265 529

714 460,20

573 987,36

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

669 500

669 500

475 000

475 000

466 722,83

376 515,18

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

2 210 000

2 210 000

1 708 016

1 708 016

1 838 076,59

1 578 868,55

1 5

UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN

751 900

751 900

762 863

762 863

492 995,54

238 995,08

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

1 786 150

1 786 150

2 784 313

2 784 313

3 273 248,80

2 067 107,77

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER

10 300

10 300

10 000

10 000

1 951,65

1 951,65

 

Avdelning 1 – Totalt

45 425 568

45 425 568

33 731 661

33 731 661

24 816 895,67

22 866 865,65

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

6 647 700

6 647 700

6 147 926

6 147 926

6 112 703,42

4 862 329,53

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

5 056 476

5 056 476

6 298 012

6 298 012

3 877 291,41

1 514 963,46

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 596 000

2 596 000

2 068 931

2 068 931

2 087 829,70

1 506 542,20

 

Avdelning 2 – Totalt

14 300 176

14 300 176

14 514 869

14 514 869

12 077 824,53

7 883 835,19

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

INFORMATION, ANALYS OCH KUNSKAPSUTVECKLING

3 375 000

3 375 000

1 853 387

1 503 511

2 329 305,02

2 518 627,42

3 2

STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA

9 823 236

9 823 236

4 552 306

4 673 809

5 593 165,41

4 740 561,88

3 3

OPERATIVT STÖD

68 596 875

68 596 875

69 176 277

69 404 650

46 928 722,83

48 584 770,96

3 4

SAMARBETE MED DET CIVILA SAMHÄLLET OCH INTRESSENTER

593 479

593 479

244 500

244 500

316 548,07

292 038,63

3 5

EUROPEISKA UNIONENS ASYLBYRÅ (EUAA) ÖVERVAKNING AV TILLÄMPNINGEN AV DET GEMENSAMMA EUROPEISKA ASYLSYSTEMET

p.m.

p.m.

 

 

 

 

3 6

ÖVRIG OPERATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

6 363 611

6 363 611

 

 

 

Avdelning 3 – Totalt

82 388 590

82 388 590

82 190 081

82 190 081

55 167 741,33

56 135 998,89

4

ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT

4 1

ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT

p.m.

p.m.

550 000

550 000

564 865,58

344 533,48

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

550 000

550 000

564 865,58

344 533,48

 

TOTALSUMMA

142 114 334

142 114 334

130 986 611

130 986 611

92 627 327,11

87 231 233,21

Bilaga BILAGA-A – Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

AD 13

3

3

AD 12

5

3

5

AD 11

3

2

3

AD 10

16

5

16

AD 9

22

4

22

AD 8

58

21

58

AD 7

70

29

70

AD 6

30

26

30

AD 5

23

41

23

Delsumma AD

231

132

231

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

4

4

AST 5

18

2

18

AST 4

49

27

49

AST 3

55

39

55

AST 2

9

1

9

AST 1

13

Delsumma AST

135

82

135

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

Totalt

366

214

366

Totalsumma

366

214

366


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/196


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa) för budgetåret 2021

(2021/C 114/36)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

2

INKOMSTER

2 0

EU-BIDRAG

221 653 000

233 384 343

138 062 900 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

221 653 000

233 384 343

138 062 900 ,—

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA)

3 0

EFTA

p.m.

3 726 733

2 242 936 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

3 726 733

2 242 936 ,—

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

EU-MEDEL SOM HÄRRÖR FRÅN AVTAL OM DELEGERING ENLIGT ART. 6.2 I BYRÅNS BUDGETFÖRORDNING

 

 

 

 

Avdelning 4 – Totalt

 

 

 

6

DIVERSE INKOMSTER

6 0

DIVERSE INKOMSTER

 

 

52 474,84

 

Avdelning 6 – Totalt

 

 

52 474,84

 

TOTALSUMMA

221 653 000

237 111 076

140 358 310,84

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2021

Anslag 2020

Genomförande 2019

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

35 344 000

35 344 000

30 293 237

30 293 237

19 071 984,24

19 071 984,24

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING

926 000

926 000

379 523

379 523

299 514 ,—

161 916 ,—

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

600 000

600 000

426 000

426 000

573 700 ,—

562 162,68

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

2 541 000

2 541 000

1 183 053

1 183 053

998 490,46

885 453,28

1 5

UTBILDNING

1 433 000

1 433 000

606 187

606 187

586 390,31

393 474,97

 

Avdelning 1 – Totalt

40 844 000

40 844 000

32 888 000

32 888 000

21 530 079,01

21 074 991,17

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 070 000

2 070 000

2 223 000

2 223 000

1 664 262,18

765 145,34

2 1

INTERN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

2 900 000

2 900 000

2 904 335

2 904 335

3 217 477,83

1 235 080,04

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

289 000

289 000

497 893

497 893

885 764,93

199 693,86

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 033 100

1 033 100

873 100

873 100

778 246,25

642 076,55

2 4

PORTO

36 000

36 000

15 000

15 000

29 999 ,—

15 938,35

2 5

STYRELSEMÖTEN OCH ANDRA MÖTEN

520 400

520 400

258 000

258 000

366 308,62

167 450,66

2 6

INFORMATION, PUBLICERING OCH MULTIMEDIER

1 735 000

1 735 000

817 000

817 000

1 239 324,41

559 602,85

2 7

EXTERNA ADMINISTRATIVA STÖDTJÄNSTER

4 291 000

4 291 000

6 890 000

6 890 000

3 535 346,24

1 403 466,20

2 8

GEMENSAM SÄKERHET

2 839 500

2 839 500

3 628 672

3 628 672

2 942 497,65

403 348,87

 

Avdelning 2 – Totalt

15 714 000

15 714 000

18 107 000

18 107 000

14 659 227,11

5 391 802,72

3

DRIFTSUTGIFTER (INKLUSIVE EXTERNA INTÄKTER)

3 0

INFRASTRUKTUR

74 962 000

68 170 000

58 964 750

31 834 460

15 830 739,07

26 878 248,07

3 1

TILLÄMPNINGAR

85 611 000

85 810 000

121 274 814

143 844 562

69 484 703,39

68 518 422,59

3 8

OPERATIV STÖDVERKSAMHET

12 847 000

11 115 000

8 884 436

6 710 321

6 918 119,39

5 572 905,33

3 9

STÖD TILL MEDLEMSSTATER OCH KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

 

 

 

 

 

Avdelning 3 – Totalt

173 420 000

165 095 000

189 124 000

182 389 343

92 233 561,85

100 969 575,99

 

TOTALSUMMA

229 978 000

221 653 000

240 119 000

233 384 343

128 422 867,97

127 436 369,88

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

3

1

3

AD 12

4

3

4

AD 11

7

1

5

AD 10

10

7

8

AD 9

16

14

16

AD 8

26

12

17

AD 7

23

37

32

AD 6

26

6

15

AD 5

43

29

47

Delsumma AD

160

112

149

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

3

2

2

AST 7

4

4

4

AST 6

12

5

9

AST 5

12

14

12

AST 4

10

11

12

AST 3

11

5

13

AST 2

AST 1

Delsumma AST

53

42

53

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

Totalt

213

154

202

Totalsumma

213

154

202

Extern personal

Kontraktsanställd personal

Beräknat 2021

Godkänt 2020

Rekryterade per den 31.12.2020

Tjänstegrupp IV

85

73

56

Tjänstegrupp III

47

36

27

Tjänstegrupp II

2

2

 

Tjänstegrupp I

 

 

Totalt

134

111

83

Utstationerade nationella experter

Beräknat 2021

Godkänt 2020

Rekryterade per den 31.12.2020

Totalt

11

11

10


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/202


Inkomst- och utgiftsberäkning för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2021

(2021/C 114/37)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN Kapitel 1 0 –BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN

1 0

BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN

119 000 000

117 800 000

88 817 104,75

 

Avdelning 1 – Totalt

119 000 000

117 800 000

88 817 104,75

2

bidrag från Europeiska unionen

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

 

 

Avdelning 2 – Totalt

 

3

DIVERSE INKOMSTER

3 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

 

 

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

 

4

GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN

4 0

GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN

9 574 339 325

8 015 423 680

7 182 065 814,36

4 9

EKONOMISKT RESULTAT FÖR BUDGETÅRET

 

 

Avdelning 4 – Totalt

9 574 339 325

8 015 423 680

7 182 065 814,36

9

RESERV

9 0

reserv

 

59 359 169,28

50 417 899 ,—

 

Avdelning 9 – Totalt

 

59 359 169,28

50 417 899 ,—

 

TOTALSUMMA

9 693 339 325

8 192 582 849,28

7 321 300 818,11

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

51 746 000

45 082 500

37 394 309 ,—

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

1 150 000

1 414 000

819 247 ,—

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

20 000

20 000

11 327 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

1 675 000

1 151 000

864 977 ,—

1 5

UTBILDNING

625 500

683 000

488 425 ,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

1 562 500

1 678 000

1 650 458 ,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

1 000

1 000

1 000 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

56 780 000

50 029 500

41 229 743 ,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

7 648 500

5 259 997,55

5 284 159 ,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

5 400 000

4 750 000

5 476 194 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 383 500

1 224 000

575 197 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 360 000

1 321 502,45

229 556 ,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

858 000

695 000

398 540 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

16 650 000

13 250 500 ,—

11 963 646 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

GEMENSAMMA RESOLUTIONSNÄMNDENS VERKSAMHET

15 520 000

20 420 000

11 756 428 ,—

3 2

SRB FÖRBINDELSER

30 050 000

34 100 000

15 122 996 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

45 570 000

54 520 000

26 879 424 ,—

4

GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN

4 0

ANVÄNDNING AV FONDEN INOM RAMEN FÖR RESOLUTIONSORDNINGEN

9 574 339 325

8 015 423 680

83 797 625 ,—

4 9

ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER

 

 

Avdelning 4 – Totalt

9 574 339 325

8 015 423 680

83 797 625 ,—

9

UTJÄMNING GENOM RESERVEN

9 0

UTJÄMNING GENOM RESERVEN

 

59 359 169,28

50 417 899 ,—

 

Avdelning 9 – Totalt

 

59 359 169,28

50 417 899 ,—

 

TOTALSUMMA

9 693 339 325

8 192 582 849,28

214 288 337 ,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

6

6

AD 12

9

4

9

AD 11

13

4

13

AD 10

17

11

17

AD 9

55

21

55

AD 8

75

52

65

AD 7

70

47

65

AD 6

80

77

66

AD 5

45

67

29

Delsumma AD

370

283

325

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

2

1

AST 5

7

2

7

AST 4

28

15

24

AST 3

10

24

14

AST 2

4

2

3

AST 1

1

2

Delsumma AST

51

44

51

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

12

12

AST/SC 2

9

4

9

AST/SC 1

8

19

3

Delsumma AST/SC

29

23

24

Totalt

450

350

400

Totalsumma

450

350

400

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

Kontraktsanställda

2021

2020

FG IV

FG III

FG II

FG I

Totalt FG

Utsända nationella experter

35

35

Totalsumma

35

35


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/208


Inkomst- och utgiftsberäkning för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet för budgetåret 2021

(2021/C 114/38)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

INKOMSTER FRÅN MYNDIGHETENS VERKSAMHET

1 0

INKOMSTER FRÅN MYNDIGHETENS VERKSAMHET

282 574 722

267 293 084

254 632 111 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

282 574 722

267 293 084

254 632 111 ,—

3

ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE BUDGETÅR OCH UTTAG FRÅN RESERVFONDEN

3 0

ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE BUDGETÅR OCH UTTAG FRÅN RESERVFONDEN

221 503 302

197 545 199

0 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

221 503 302

197 545 199

0 ,—

4

BIDRAG TILL EU-POLITIK

4 0

BIDRAG TILL EU-POLITIK

p.m.

0 ,—

0 ,—

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

5 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

0 ,—

0 ,—

0 ,—

 

Avdelning 5 – Totalt

0 ,—

0 ,—

0 ,—

 

TOTALSUMMA

504 078 024 ,—

464 838 283 ,—

254 632 111 ,—

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

UTGIFTER SOM AVSER PERSONER SOM ARBETAR VID MYNDIGHETEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

122 532 964

116 806 309

112 558 548 ,—

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

1 360 325

1 794 073

1 458 135 ,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

597 966

394 840

342 516 ,—

1 5

ORGANISERING AV PRAKTIKPLATSER OCH UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

1 344 989

1 323 920

1 172 501 ,—

1 6

SOCIAL OMSORG

564 541

8 960 666

7 491 953 ,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

18 200

23 000

18 000 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

126 418 985

129 302 808

123 041 653 ,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

13 056 614

11 043 720

15 294 621 ,—

2 1

DATABEHANDLING

34 181 534

28 155 843

29 071 919 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 910 704

2 557 900

3 228 315 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

8 862 642

7 513 667

6 708 313 ,—

2 4

AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

1 401 900

1 781 714

1 489 235 ,—

2 5

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ÖVRIGA SAMMANTRÄDEN

2 792 148

3 524 098

4 199 284 ,—

2 6

STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD

4 059 153

3 683 588

3 491 990 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

67 264 695

58 260 530

63 483 677 ,—

3

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA FUNKTIONER SOM UTFÖRTS AV MYNDIGHETEN

3 2

OBSERVATORIET

6 458 818

7 810 595

4 983 673 ,—

3 3

EU-SAMARBETE

30 889 869

31 190 141

29 339 499 ,—

3 4

KOMMUNIKATION, REKLAM OCH INTEGRATION

1 342 252

1 125 500

902 520 ,—

3 5

UTGIFTER I SAMBAND MED FÖRFARANDET FÖR REGISTRERING AV EU-VARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNINGAR

15 481 557

16 430 667

17 184 537 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

54 172 496

56 556 903

52 410 229 ,—

4

BIDRAG TILL EU-POLITIK

4 0

EU-FINANSIERADE PROJEKT

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

SAMFINANSIERING AV EU-FINANSIERADE PROJEKT

4 289 717

3 738 558

0 ,—

4 2

SAMFINANSIERING AV EUROPASKOLAN I ALICANTE

8 477 876

0 ,—

0 ,—

4 3

BIDRAG TILL EU-POLITIK – SMF

20 000 000

0 ,—

0 ,—

 

Avdelning 4 – Totalt

32 767 593

3 738 558 ,—

0 ,—

5

AVSÄTTNING TILL MEDLEMSSTATER

5 0

AVSÄTTNING TILL MEDLEMSSTATER

12 731 606

11 973 647

0 ,—

 

Avdelning 5 – Totalt

12 731 606

11 973 647

0 ,—

10

ÖVRIGA UTGIFTER

10 1

RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER

160 213 601

165 468 410

0 ,—

10 2

AVSÄTTNING TILL RESERVFONDEN

3 735 934

5 473 045

0 ,—

10 3

RESERVFOND FÖR UTJÄMNING

27 762 944

25 966 537

0 ,—

10 4

SAMFINANSIERING AV EU-FINANSIERADE PROJEKT

19 010 172

8 097 845

0 ,—

 

Avdelning 10 – Totalt

210 722 651

205 005 837

0 ,—

 

TOTALSUMMA

504 078 026

464 838 283 ,—

238 935 559 ,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

1

1

AD 15

1

2

2

1

3

AD 14

20

8

13

3

17

6

AD 13

25

10

22

3

22

9

AD 12

21

22

23

19

27

20

AD 11

11

8

4

8

9

14

AD 10

17

12

11

8

15

13

AD 9

19

15

9

10

20

14

AD 8

26

13

24

13

23

15

AD 7

40

30

16

8

35

18

AD 6

48

59

63

59

59

59

AD 5

3

Delsumma AD

228

180

188

133

228

172

AST 11

9

3

7

AST 10

19

2

21

19

1

AST 9

67

8

56

6

65

9

AST 8

51

9

38

3

51

9

AST 7

68

18

72

8

69

14

AST 6

43

20

53

17

49

25

AST 5

37

28

28

28

30

28

AST 4

43

24

26

22

42

21

AST 3

40

31

73

46

56

30

AST 2

1

7

AST 1

Delsumma AST

377

140

371

137

388

137

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

Totalt

605

320

559

270

616

309

Totalsumma

925

829

925

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

Kontraktsanställda

2021

2020

2019

FG IV

104,1

83,9

95,4

FG III

87,4

107,4

112,5

FG II

0,9

6,7

7

FG I

3,8

4,8

5

Total

196,2

202,8

219,9

Utsända nationella experter

65,1

66,8

60

Total

261,3

269,6

279,9


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/214


Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma Sesar-företaget (Sesar 1) för budgetåret 2021

(2021/C 114/39)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

SJUNDE RAMPROGRAMMET FÖR FORSKNING OCH UTVECKLING

0 ,—

1 2

PROGRAMMET FÖR DE TRANSEUROPEISKA NÄTEN

0 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

0 ,—

2

BIDRAG FRÅN EUROCONTROL

2 1

BIDRAG I KONTANTA MEDEL

0 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

0 ,—

3

BIDRAG FRÅN ANDRA MEDLEMMAR

3 1

BIDRAG I KONTANTA MEDEL

0 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

0 ,—

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 1

RÄNTEINKOMSTER

0 ,—

4 2

INKOMSTER FRÅN ÅTERVUNNEN SKATT

0 ,—

4 3

PROGRAMINKOMSTER FRÅN ICKE-MEDLEMMAR

0 ,—

4 4

EXTRAORDINÄRA INTÄKTER - ÅTERTAGANDEN

 

 

0 ,—

4 5

RÄNTA ATT ÅTERBETALA TILL EU

0 ,—

4 6

BUDGETUTFALL

30 689 661 ,—

 

Avdelning 4 – Totalt

0

0

30 689 661 ,—

 

TOTALSUMMA

30 689 661 ,—

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

PERSONALKOSTNADER

1 1

PERSONALKOSTNADER ENLIGT TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN

 

 

 

1 2

KONTRAKTSANSTÄLLDA, TILLFÄLLIG PERSONAL

 

 

 

1 3

UTSTATIONERING FRÅN MEDLEMMAR

 

 

 

1 4

UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER

 

 

 

1 5

KOSTNADER FÖR TJÄNSTERESOR

 

 

 

1 6

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

 

 

 

 

Avdelning 1 – Totalt

 

 

 

2

ADMINISTRATIVA KOSTNADER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

 

 

 

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

 

 

 

2 3

PR OCH EVENEMANG

 

 

 

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

 

 

 

2 5

UTGIFTER FÖR STYRELSEN

 

 

 

2 6

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

 

 

 

2 7

IT-KOSTNADER OCH TEKNISK UTRUSTNING

 

 

 

2 8

ADMINISTRATIVT STÖD

 

 

 

 

Avdelning 2 – Totalt

 

 

 

3

DRIFTSKOSTNADER

3 1

UTREDNINGAR/UTVECKLING SOM LEDS AV SESAR

 

 

 

3 2

UTREDNINGAR/UTVECKLING SOM LEDS AV EUROCONTROL

 

 

 

3 3

UTREDNINGAR/UTVECKLING SOM LEDS AV MEDLEMMARNA

 

 

 

 

Avdelning 3 – Totalt

 

 

 

 

TOTALSUMMA

 

 

 

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Delsumma AD

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Delsumma AST

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

Totalt

Totalsumma

 

 

 

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

Kontraktsanställda

2021

2020

FG IV

 

 

FG III

 

 

FG II

 

 

FG I

 

 

Totalsumma

 

 

Utsända nationella experter

 

 

Totalsumma

 

 


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/220


Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma Sesar-företaget (Sesar 2020) för budgetåret 2021

(2021/C 114/40)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

H2020 BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

 

16 729 254

0 ,—

1 2

H2020 BIDRAG TILL DRIFTSKOSTNADER

 

106 941 746

0 ,—

1 3

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN/EP TILL MYCKET STORA DEMONSTRATIONSPROJEKT (AVSATTA INKOMSTER)

 

 

0 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

 

123 671 000

0 ,—

2

BIDRAG FRÅN EUROCONTROL

2 1

BIDRAG I KONTANTA MEDEL

1 200 000

1 036 000

0 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

1 200 000

1 036 000

0 ,—

3

BIDRAG FRÅN ANDRA MEDLEMMAR

3 1

BIDRAG I KONTANTA MEDEL

3 087 011

1 319 005

0 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

3 087 011

1 319 005

0 ,—

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 1

RÄNTEINKOMSTER

0 ,—

4 2

INKOMSTER FRÅN ÅTERVUNNEN SKATT

0 ,—

4 3

PROGRAMINKOMSTER FRÅN ICKE-MEDLEMMAR

0 ,—

4 4

EXTRAORDINÄRA INTÄKTER - ÅTERTAGANDEN

 

 

0 ,—

4 5

RÄNTA ATT ÅTERBETALA TILL EU

0 ,—

4 6

BUDGETUTFALL

19 550 729 ,—

 

Avdelning 4 – Totalt

0

0

19 550 729 ,—

 

TOTALSUMMA

4 287 011

126 026 005

19 550 729 ,—

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALKOSTNADER

1 1

PERSONALKOSTNADER ENLIGT TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN

4 798 730

4 798 730

4 472 237

4 472 237

316 514 ,—

316 514 ,—

1 2

KONTRAKTSANSTÄLLDA, TILLFÄLLIG PERSONAL

325 427

325 427

545 008

545 008

223 962 ,—

223 962 ,—

1 3

UTSTATIONERING FRÅN MEDLEMMAR

 

 

 

 

 

 

1 4

UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER

135 689

135 689

174 242

174 242

41 256 ,—

41 256 ,—

1 5

KOSTNADER FÖR TJÄNSTERESOR

200 000

200 000

110 000

110 000

79 238 ,—

79 238 ,—

1 6

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

184 540

184 540

153 196

153 196

58 307 ,—

58 307 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

5 644 386

5 644 386

5 454 683

5 454 683

719 277 ,—

719 277 ,—

2

ADMINISTRATIVA KOSTNADER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

856 295

856 295

839 152

839 152

119 111 ,—

119 111 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 562

2 562

5 675

5 675

9 975 ,—

9 975 ,—

2 3

PR OCH EVENEMANG

400 000

400 000

399 999

399 999

186 755 ,—

186 755 ,—

2 4

PORTO

 

 

 

 

 

 

2 5

UTGIFTER FÖR STYRELSEN

10 200

10 200

4 400

4 400

3 406 ,—

3 406 ,—

2 6

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

82 632

82 632

83 105

83 105

500 760 ,—

500 760 ,—

2 7

IKT OCH SAMORDNAD KOMMUNIKATION

1 638 840

1 638 840

1 516 264

1 516 264

354 270 ,—

354 270 ,—

2 8

ADMINISTRATIVT STÖD

189 758

189 758

173 500

173 500

–8 778 ,—

–8 778 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

3 180 287

3 180 287

3 022 095

3 022 095

1 165 499 ,—

1 165 499 ,—

3

DRIFTSKOSTNADER

3 1

VERKSAMHETER FRÅN ICKE-MEDLEMMAR

2 520 000

30 974 415

18 676 581

33 249 761

16 117 728 ,—

16 117 728 ,—

3 2

VERKSAMHETER FRÅN EUROCONTROL

 

 

 

 

 

 

3 3

VERKSAMHETER FRÅN ANDRA MEDLEMMAR

 

6 986 393

112 954 358

96 734 764

1 235 297 ,—

1 235 297 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

2 520 000

37 960 808

131 630 939

129 984 525

17 353 025 ,—

17 353 025 ,—

 

TOTALSUMMA

11 344 673

46 785 481

140 107 717

138 461 303

19 237 801 ,—

19 237 801 ,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader

 

2020

2019

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

1

AD 12

5

4

5

AD 11

3

1

3

AD 10

2

3

2

AD 9

6

5

5

AD 8

7

6

7

AD 7

4

5

6

AD 6

3

7

4

AD 5

Delsumma AD

32

32

33

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

AST 7

1

1

AST 6

AST 5

2

1

AST 4

1

3

2

AST 3

1

1

1

AST 2

AST 1

Delsumma AST

6

5

6

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

Totalt

38

37

39

Totalsumma

38

37

39

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

Kontraktsanställda

2021

2020

FG IV

1

 

FG III

 

 

FG II

 

 

FG I

 

 

Totalsumma

 

 

Utsända nationella experter

3

3

Totalsumma

4

3


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/227


Inkomst- och utgiftsberäkning för Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) för budgetåret 2021

(2021/C 114/41)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

9

INKOMSTER

9 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

44 952 790

 

 

9 1

DIVERSE INKOMSTER

 

 

 

 

Avdelning 9 – Totalt

44 952 790

 

 

 

TOTALSUMMA

44 952 790

 

 

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

PERSONALKOSTNADER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

17 050 000

 

 

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

852 500

 

 

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

30 000

 

 

1 4

ARBETSMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIALT STÖD

580 000

 

 

1 5

FORTBILDNING

150 000

 

 

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

698 000

 

 

1 7

UTGIFTER FÖR MOTTAGNINGAR, EVENEMANG OCH REPRESENTATION

10 000

 

 

1 8

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL

300 000

 

 

 

Avdelning 1 – Totalt

19 670 500

 

 

2

Utgifter för infrastruktur och administrativa utgifter

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 350 000

 

 

2 2

IKT OCH DATABEHANDLING

1 050 000

 

 

2 3

LÖS EGENDOM OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE UTGIFTER

880 000

 

 

2 4

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

70 000

 

 

2 5

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

50 000

 

 

 

Avdelning 2 – Totalt

3 400 000

 

 

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

ÖVERSÄTTNING OCH KOMMUNIKATION

6 620 000

 

 

3 2

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN OCH UTREDNINGSVERKSAMHET

9 690 000

 

 

3 3

OPERATIVA IKT-VERKTYG

3 150 000

 

 

3 4

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

2 422 290

 

 

 

Avdelning 3 – Totalt

21 882 290

 

 

 

TOTALSUMMA

44 952 790

 

 

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

22

1

22

AD 12

AD 11

1

1

1

AD 10

5

3

AD 9

8

1

3

AD 8

4

2

AD 7

8

2

7

AD 6

10

2

3

AD 5

5

1

1

Delsumma AD

65

3

5

2

44

AST 11

AST 10

AST 9

1

AST 8

1

AST 7

AST 6

AST 5

4

1

4

AST 4

7

2

AST 3

12

3

AST 2

AST 1

Delsumma AST

25

1

2

7

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

5

3

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

5

3

Totalt

95

3

6

4

54

Totalsumma

95

9

58

Beräknat antal kontraktsanställda (i heltidsekvivalenter)

Kontraktsanställda

2021

Tjänstegrupp IV

20

Tjänstegrupp III

12

Tjänstegrupp II

3

Tjänstegrupp I

 

Totalt

35


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/232


Inkomst- och utgiftsberäkning för Europeiska arbetsmyndigheten för budgetåret 2021

(2021/C 114/42)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER

1 0

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER

 

 

 

 

Avdelning 1 – Totalt

 

 

 

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

24 219 500

12 577 525

 

 

Avdelning 2 – Totalt

24 219 500

12 577 525

 

4

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

4 0

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

 

 

 

 

Avdelning 4 – Totalt

 

 

 

6

RÖRELSEINTÄKTER

6 0

RÖRELSEINTÄKTER

 

 

 

 

Avdelning 6 – Totalt

 

 

 

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

 

 

 

 

Avdelning 9 – Totalt

 

 

 

 

TOTALSUMMA

24 219 500

12 577 525

 

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2021

Budgetår 2020

Budgetår 2019

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH TILLÄGG

7 222 000

 

 

1 2

UTGIFTER KOPPLADE TILL REKRYTERING AV PERSONAL

400 000

 

 

1 3

UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR

90 000

 

 

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

370 000

 

 

1 5

UTBILDNING

100 000

 

 

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

416 000

 

 

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

10 000

 

 

1 8

ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER

20 000

 

 

 

Avdelning 1 – Totalt

8 628 000

 

 

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNAD OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

 

 

 

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK SAMT DATABEHANDLING

400 000

 

 

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

250 000

 

 

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

25 000

 

 

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

25 000

 

 

2 5

INFORMATION OCH PUBLICERING

400 000

 

 

2 6

UTGIFTER FÖR MÖTEN

300 000

 

 

2 8

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR INFRASTRUKTUR OCH DRIFT

35 000

 

 

 

Avdelning 2 – Totalt

1 435 000

 

 

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

FÖRSTA PELAREN: FRÄMJANDE AV TILLGÅNG TILL INFORMATION OCH TJÄNSTER

8 980 400

 

 

3 2

ANDRA PELAREN: FÖRBÄTTRING AV OCH STÖD FÖR SAMARBETE OCH GEMENSAMMA ÅTGÄRDER

3 100 000

 

 

3 3

TREDJE PELAREN: MEDLING OCH UNDERLÄTTANDE AV LÖSNINGAR I GRÄNSÖVERSKRIDANDE TVISTER

225 000

 

 

3 4

FJÄRDE PELAREN: ÖKNING AV KAPACITET OCH KUNSKAP

1 215 000

 

 

3 5

FEMTE PELAREN: ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET – FÖR BEFULLMÄKTIGANDE AV EUROPEISKA ARBETSMYNDIGHETEN

636 100

 

 

 

Avdelning 3 – Totalt

14 156 500

 

 

 

TOTALSUMMA

24 219 500

 

 

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

AD 14

1

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10

6

AD 9

AD 8

AD 7

13

AD 6

AD 5

7

Delsumma AD

27

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

2

AST 3

8

AST 2

1

AST 1

Delsumma AST

11

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

Totalt

38

Totalsumma

38

 

 

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

Tjänster för kontraktsanställda

2021

2020

TG IV

7

 

TG III

8

 

TG II

 

 

TG I

 

 

TG totalt

15

 

Tjänster för utstationerade nationella experter

45

 

Totalt

60

 


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/238


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 1

(2021/C 114/43)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2020

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

 

TOTALSUMMA

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONALKOSTNADER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

3 186 663 ,—

23 748,71

3 210 411,71

1 2

REKRYTERING AV PERSONAL

32 000 ,—

–26 000 ,—

6 000 ,—

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

41 500 ,—

–25 000 ,—

16 500 ,—

1 4

SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR

108 000 ,—

494,29

108 494,29

1 5

UTBILDNING

88 000 ,—

–23 655,40

64 344,60

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

180 000 ,—

–35 587,60

144 412,40

1 7

MOTTAGNING, EVENEMANG

8 500 ,—

–6 000 ,—

2 500 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

3 644 663 ,—

–92 000 ,—

3 552 663 ,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

552 800 ,—

–7 800 ,—

545 000 ,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

305 197 ,—

137 300 ,—

442 497 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

5 000 ,—

–2 000 ,—

3 000 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

90 700 ,—

8 400 ,—

99 100 ,—

2 4

TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

 

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN (externa)

161 640 ,—

– 118 000 ,—

43 640 ,—

2 6

LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

1 000

 

1 000

2 7

INFORMATION OCH PUBLICERING

5 000 ,—

24 000 ,—

29 000 ,—

2 8

UNDERSÖKNINGAR

 

 

Avdelning 2 – Totalt

1 121 337 ,—

41 900 ,—

1 163 237 ,—

3

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

3 0

ÖVERSÄTTNING

120 000

 

120 000

3 1

TJÄNSTERESOR

145 000 ,—

– 130 000 ,—

15 000 ,—

3 2

FORSKNING, STATISTIK OCH INDEX

675 000 ,—

305 000 ,—

980 000 ,—

3 3

KÖNSRELATERAT VÅLD

602 000 ,—

85 200 ,—

687 200 ,—

3 4

GENOMFÖRANDE AV JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

1 094 000 ,—

– 341 900 ,—

752 100 ,—

3 5

INTRESSENTER OCH KOMMUNIKATION

694 000 ,—

– 214 300 ,—

479 700 ,—

3 6

EFFEKTIV ORGANISATION AV JÄMSTÄLLDHETSINSTITUTET

 

 

Avdelning 3 – Totalt

3 330 000 ,—

– 296 000 ,—

3 034 000 ,—

4

UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG

4 0

UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG

 

 

 

 

Avdelning 4 – Totalt

 

 

 

 

TOTALSUMMA

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

-

-

1

AD 12

2

1

1

AD 11

2

2

-

AD 10

4

4

2

AD 9

2

3

3

AD 8

4

4

3

AD 7

3

3

6

AD 6

3

3

5

AD 5

0

0

0

Totalt AD

21

21

21

AST 11

AST 10

AST 9

1

AST 8

1

2

1

AST 7

2

2

1

AST 6

2

2

3

AST 5

-

-

1

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totalt AST

6

6

6

Totalt

27

27

27


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/243


Sammanställning över inkomster och utgifter för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 2020 – Ändringsbudget nr 1

(2021/C 114/44)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2020

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

9

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

9 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

16 277 975

428 573

16 706 548

9 1

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

 

 

 

9 2

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

192 025

 

192 025

9 4

BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA

398 810

 

398 810

 

Avdelning 9 – Totalt

16 868 810

428 573

17 297 383

 

TOTALSUMMA

16 868 810

428 573

17 297 383

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

10 538 468

 

10 538 468

1 2

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

100 000

 

100 000

1 3

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

25 635

 

25 635

1 4

SOCIALA TJÄNSTER

43 500

50 000

93 500

 

Avdelning 1 – Totalt

10 707 603

50 000

10 757 603

2

BYRÅNS BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 0

KOSTNADER FÖR BYRÅNS LOKALER

1 156 434

 

1 156 434

2 1

DATABEHANDLING

515 000

 

515 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

295 000

 

295 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

587 150

100 000

687 150

2 4

DATAINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO

169 000

 

169 000

 

Avdelning 2 – Totalt

2 722 584

100 000

2 822 584

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

REPRESENTATIONSKOSTNADER

7 000

 

7 000

3 1

OPERATIVA UPPDRAG

220 000

 

220 000

3 2

INTRESSENTERS DELTAGANDE, PR OCH WEBBPLATS

188 500

 

188 500

3 3

ÖVERSÄTTNING

217 123

 

217 123

3 4

YRKESANSVARSFÖRSÄKRING

6 000

 

6 000

3 5

DRIFT I SAMBAND MED REMIT

2 800 000

278 573

3 078 573

 

Avdelning 3 – Totalt

3 438 623

278 573

3 717 196

 

TOTALSUMMA

16 868 810

428 573

17 297 383

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

-

AD 13

3

1

AD 12

3

3

4

AD 11

5

5

5

AD 10

3

1

AD 9

8

6

5

AD 8

8

10

11

AD 7

8

7

8

AD 6

14

12

10

AD 5

6

9

11

AD totalt

59

55

55

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

1

1

1

AST 5

2

2

4

AST 4

6

4

4

AST 3

3

5

6

AST 2

AST 1

AST totalt

12

12

15

Totalt

71

67

68

Uppskattning av antalet kontraktsanställda och utsända nationella experter (heltidsekvivalenter)

Kontraktsanställda

2020

2019

2018

FG IV

28

22

14

FG III

5

5

4

FG II

 

1

Totalt

33

27

19

Utsända nationella experter

4

4

4

Totalt

37

31

23


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/248


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa) för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 1

(2021/C 114/45)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2020

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

INKOMSTER

2 0

EU-BIDRAG

196 967 000

36 417 343

233 384 343

 

Avdelning 2 – Totalt

196 967 000

36 417 343

233 384 343

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA)

3 0

EFTA

p.m.

3 726 733

3 726 733

 

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

3 726 733

3 726 733

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

EU-MEDEL SOM HÄRRÖR FRÅN AVTAL OM DELEGERING ENLIGT ART. 6.2 I BYRÅNS BUDGETFÖRORDNING

 

 

 

 

Avdelning 4 – Totalt

 

 

 

6

DIVERSE INKOMSTER

6 0

DIVERSE INKOMSTER

 

 

 

 

Avdelning 6 – Totalt

 

 

 

 

TOTALSUMMA

196 967 000

40 144 076

237 111 076

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

34 799 688

34 799 688

–4 506 451

–4 506 451

30 293 237

30 293 237

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING

379 523

379 523

 

 

379 523

379 523

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

426 000

426 000

 

 

426 000

426 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

640 229

640 229

542 824

542 824

1 183 053

1 183 053

1 5

UTBILDNING

552 560

552 560

53 627

53 627

606 187

606 187

 

Avdelning 1 – Totalt

36 798 000

36 798 000

–3 910 000

–3 910 000

32 888 000

32 888 000

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 043 000

1 043 000

1 180 000

1 180 000

2 223 000

2 223 000

2 1

INTERN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

1 700 000

1 700 000

1 204 335

1 204 335

2 904 335

2 904 335

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

246 000

246 000

251 893

251 893

497 893

497 893

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 278 100

1 278 100

– 405 000

– 405 000

873 100

873 100

2 4

PORTO

40 000

40 000

–25 000

–25 000

15 000

15 000

2 5

STYRELSEMÖTEN OCH ANDRA MÖTEN

970 000

970 000

– 712 000

– 712 000

258 000

258 000

2 6

INFORMATION, PUBLICERING OCH MULTIMEDIER

1 532 000

1 532 000

– 715 000

– 715 000

817 000

817 000

2 7

EXTERNA ADMINISTRATIVA STÖDTJÄNSTER

4 605 900

4 605 900

2 284 100

2 284 100

6 890 000

6 890 000

2 8

GEMENSAM SÄKERHET

3 050 000

3 050 000

578 672

578 672

3 628 672

3 628 672

 

Avdelning 2 – Totalt

14 465 000

14 465 000

3 642 000

3 642 000

18 107 000

18 107 000

3

DRIFTSUTGIFTER (INKLUSIVE EXTERNA INTÄKTER)

3 0

INFRASTRUKTUR

59 021 000

51 243 000

–56 250

–19 408 540

58 964 750

31 834 460

3 1

TILLÄMPNINGAR

123 110 000

86 733 000

–1 835 186

57 111 562

121 274 814

143 844 562

3 8

OPERATIV STÖDVERKSAMHET

7 728 000

7 728 000

1 156 436

–1 017 679

8 884 436

6 710 321

3 9

STÖD TILL MEDLEMSSTATER OCH KOMMISSIONEN

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 3 – Totalt

189 859 000

145 704 000

– 735 000

36 685 343

189 124 000

182 389 343

 

TOTALSUMMA

241 122 000

196 967 000

–1 003 000

36 417 343

240 119 000

233 384 343

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

3

3

2

AD 12

4

4

3

AD 11

5

5

5

AD 10

8

8

8

AD 9

16

16

13

AD 8

17

17

17

AD 7

32

31

21

AD 6

15

14

12

AD 5

47

29

11

AD - Totalt

149

129

94

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

2

2

2

AST 7

4

4

4

AST 6

9

9

9

AST 5

12

12

14

AST 4

12

12

11

AST 3

13

3

1

AST 2

AST 1

AST - Totalt

53

43

42

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC - Totalt

Totalsumma

202

172

136

Extern personal

Kontraktsanställd personal

Godkänt 2019

Rekryterade per den 31.12.2019

Beräknat 2020

Tjänstegrupp IV

59.5

42

73

Tjänstegrupp III

26.5

19

36

Tjänstegrupp II

2

0

2

Tjänstegrupp I

Totalt

88

61

111

Utstationerade nationella experter

Godkänt 2019

Rekryterade per den 31.12.2019

Beräknat 2020

Totalt

11

8

11


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/254


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 2

(2021/C 114/46)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2020

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 2

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 04 03 14 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

20 936 899

– 557 000

20 379 899

1 3

EU BIDRAG FRÅN ÅTERANVÄNDNING AV ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR

20 101

 

20 101

 

Avdelning 1 – Totalt

20 957 000

– 557 000

20 400 000

4

INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

4 3

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

p.m.

 

p.m.

4 9

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 4 – Totalt

 

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 8 – Totalt

p.m.

 

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

 

p.m.

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

20 957 000

– 557 000

20 400 000

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

13 861 200

13 861 200

–53 500

–53 500

13 807 700

13 807 700

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

16 000

16 000

–9 500

–9 500

6 500

6 500

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

222 000

222 000

–19 300

–19 300

202 700

202 700

1 5

UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

4 000

4 000

–3 000

–3 000

1 000

1 000

 

Avdelning 1 – Totalt

14 103 200

14 103 200

–85 300

–85 300

14 017 900

14 017 900

2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 038 974

1 038 974

–17 210

–17 210

1 021 764

1 021 764

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

1 175 776

1 175 776

 

 

1 175 776

1 175 776

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

20 000

20 000

–1 620

–1 620

18 380

18 380

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

70 000

70 000

–22 700

–22 700

47 300

47 300

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

8 200

8 200

–4 900

–4 900

3 300

3 300

2 5

MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

50 000

50 000

–30 000

–30 000

20 000

20 000

 

Avdelning 2 – Totalt

2 362 950

2 362 950

–76 430

–76 430

2 286 520

2 286 520

3

UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

3 0

DRIFTSUTGIFTER

375 000

375 000

217 430

217 430

592 430

592 430

3 1

PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

3 895 000

3 895 000

53 350

53 350

3 948 350

3 948 350

3 2

OPERATIVA UPPDRAG

220 850

220 850

– 109 050

– 109 050

111 800

111 800

 

Avdelning 3 – Totalt

4 490 850

4 490 850

161 730

161 730

4 652 580

4 652 580

4

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

 

 

 

 

 

4 3

SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 4 – Totalt

 

 

 

 

 

 

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 8 – Totalt

 

 

 

 

 

 

9

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

9 9

KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 9 – Totalt

 

 

 

 

 

 

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 10 – Totalt

 

 

 

 

 

 

 

TOTALSUMMA

20 957 000

20 957 000

0

0

20 957 000

20 957 000

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

 

 

Betalningar

Åtaganden

 

2020

2021

Utestående åtaganden som ingåtts före 2020

85 091

85 091

-

Anslag 2020

592 430

507 339

85 091

Totalt

677 521

592 430

85 091

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

 

 

Betalningar

Åtaganden

 

2020

2021

Utestående åtaganden som ingåtts före 2020

1 064 400

1 064 400

-

Anslag 2020

3 948 350

2 326 950

1 621 400

Totalt

5 012 750

3 391 350

1 621 400

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

 

 

Betalningar

Åtaganden

 

2020

2021

Utestående åtaganden som ingåtts före 2020

42 614

-

42 614

Anslag 2020

69 186

42 614

69 186

Totalt

111 800

42 614

111 800

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad

2020

2019

Tillsatta tjänster den 31 december 2018

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

5

5

3

AD 12

10

15

4

AD 11

10

9

9

AD 10

9

6

11

AD 9

13

12

13

AD 8

6

7

8

AD 7

1

1

5

AD 6

1

0

AD 5

1

Delsumma AD

56

56

55

AST 11

1

3

1

AST 10

3

6

0

AST 9

10

8

8

AST 8

10

7

9

AST 7

4

4

0

AST 6

1

2

3

AST 5

1

5

AST 4

4

AST 3

AST 2

AST 1

Delsumma AST

30

30

30

Totalt

86

86

85

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter), lokalanställda och utsända nationella experter

Kontraktsanställda

Antal besatta tjänster 31.12.2018

2019

2020

FG IV

9

12

13

FG III

22

24

24

FG II

8

5

5

FG I

Totalt FG

39

41

42

Lokalanställda

1

1

1

Utsända nationella experter

1

1

0

Totalt

41

43

43

Mer information om Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens budget för 2020 finns på yrkesutbildningsstiftelsens webbplats (http://www.etf.europa.eu) under menyn”About” i avdelningen ”Public access to documents”.


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/262


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 2

(2021/C 114/47)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2020

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

16 288 600

 

16 288 600

1 2

EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT

1 007 367

 

1 007 367

 

Avdelning 1 – Totalt

17 295 967

 

17 295 967

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 1

NORGES DELTAGANDE

440 839

 

440 839

2 2

ANSLUTNINGSSTRATEGI

291 644

 

291 644

2 3

INKOMST AV FÖRSÄLJNING AV CENTRUMETS NUVARANDE LOKALER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 2 – Totalt

732 483

 

732 483

3

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

3 1

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

 

p.m.

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 1

INTERNA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

16 000

4 433

20 433

4 2

RÄNTA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV MEDEL SOM BETALATS TILL ECNN

p.m.

 

p.m.

4 3

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 4 – Totalt

16 000

4 433

20 433

 

TOTALSUMMA

18 044 450

4 433

18 048 883

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

11 436 017

– 166 000

11 270 017

1 2

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

 

 

 

 

Avdelning 1 – Totalt

11 436 017

– 166 000

11 270 017

2

UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET

2 1

ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET

1 971 346

330 754

2 302 100

 

Avdelning 2 – Totalt

1 971 346

330 754

2 302 100

3

UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT

3 1

SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

3 629 720

– 160 321

3 469 399

 

Avdelning 3 – Totalt

3 629 720

– 160 321

3 469 399

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG

4 1

PROJEKT

1 007 367

 

1 007 367

 

Avdelning 4 – Totalt

1 007 367

 

1 007 367

5

RESERV

 

Avdelning 5 – Totalt

 

 

 

 

TOTALSUMMA

18 044 450

4 433

18 048 883

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad

2019

2020

31.12.2019

Godkända tjänster

Godkända tjänster

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

3

5

4

10

3

9

AD 11

7

1

11

1

10

AD 10

1

3

12

1

11

AD 9

1

8

7

8

AD 8

9

1

AD 7

4

1

AD 6

2

AD 5

Totalt AD

6

42

6

45

6

45

AST 11

1

1

1

1

1

AST 10

2

2

AST 9

3

1

7

1

6

AST 8

1

2

2

7

2

6

AST 7

3

-

4

-

5

AST 6

1

8

1

AST 5

3

AST 4

1

AST 3

1

AST 2

AST 1

Totalt AST

3

21

4

21

4

21

Totalt

9

63

10

66

10

66

Sammanlagd slutsumma

72

76

76

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda

2019

2020

FG IV

8

9

FG III

9

9

FG II

14

15

FG I

3

3

Totalt FG

34

36

Utsända nationella experter

1

1

Totalt

35

37


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/267


Inkomst- och utgiftsredovisning för genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 2

(2021/C 114/48)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2020

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

30 382 852

 

30 382 852

 

Avdelning 1 – Totalt

30 382 852

 

30 382 852

2

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

2 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

1 728 148

–1 125 000

603 148

 

Avdelning 2 – Totalt

1 728 148

–1 125 000

603 148

 

TOTALSUMMA

32 111 000

–1 125 000

30 986 000

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

24 160 000

186 247

24 346 247

1 2

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

1 564 000

– 121 997

1 442 003

 

Avdelning 1 – Totalt

25 724 000

64 250

25 788 250

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

3 809 000

– 741 048

3 067 952

2 2

IKT

1 021 000

102 718

1 123 718

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

211 000

–35 488

175 512

 

Avdelning 2 – Totalt

5 041 000

– 673 818

4 367 182

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

1 346 000

– 515 432

830 568

 

Avdelning 3 – Totalt

1 346 000

– 515 432

830 568

 

TOTALSUMMA

32 111 000

–1 125 000

30 986 000

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2020

2019

2020

2019

AD 16

AD 15

AD 14

7

7

AD 13

9

9

AD 12

5

5

AD 11

5

5

AD 10

5

5

AD 9

9

7

AD 8

12

10

AD 7

10

10

AD 6

2

2

AD 5

3

1

Totalt AD

67

61

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

1

1

AST 6

2

2

AST 5

3

3

AST 4

3

3

AST 3

2

1

AST 2

AST 1

Totalt AST

11

10

Totalt

78

71

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter)

Kontraktsanställda

2020

2019

FG IV

144

127

FG III

72

72

FG II

33

32

FG I

Totalt FG

249

231


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/272


Sammanställning över inkomster och utgifter för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 2

(2021/C 114/49)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2020

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

691 478 972,54

579 747 750,65

35 456 922,52

 

726 935 895,06

579 747 750,65

1 2

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

53 845 983,52

53 845 983,52

 

 

53 845 983,52

53 845 983,52

 

Avdelning 1 – Totalt

745 324 956,06

633 593 734,17

35 456 922,52

 

780 781 878,58

633 593 734,17

2

ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER

2 1

ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

 

 

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

 

 

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

3

AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT

3 1

BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

 

 

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

 

 

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

4

DIVERSE INKOMSTER

4 1

DIVERSE INKOMSTER

1 292 983,63

510 691,48

31 731,44

31 731,44

1 324 715,07

542 422,92

 

Avdelning 4 – Totalt

1 292 983,63

510 691,48

31 731,44

31 731,44

1 324 715,07

542 422,92

5

ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL

5 1

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

 

 

 

 

5 2

INKOMSTER FRÅN ITERORGANISATIONENS RESERVFOND

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

 

Avdelning 5 – Totalt

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

 

TOTALSUMMA

841 087 353,67

790 218 125,65

36 943 394,89

4 593 480,69

878 030 748,56

794 811 606,34

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN

35 298 783,52

35 298 783,52

 

 

35 298 783,52

35 298 783,52

1 2

UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER)

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

 

 

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

460 000 ,—

460 000 ,—

 

 

460 000 ,—

460 000 ,—

1 4

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

891 000 ,—

891 000 ,—

 

 

891 000 ,—

891 000 ,—

1 5

REPRESENTATION

10 000 ,—

10 000 ,—

 

 

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

UTBILDNING

676 000 ,—

676 000 ,—

 

 

676 000 ,—

676 000 ,—

1 7

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

641,41

641,41

2 863 641,41

2 863 641,41

1 8

PRAKTIKPLATSER

220 000 ,—

220 000 ,—

 

 

220 000 ,—

220 000 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

52 007 283,52

52 007 283,52

641,41

641,41

52 007 924,93

52 007 924,93

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 619 240,92

1 619 240,92

 

 

1 619 240,92

1 619 240,92

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

 

 

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

2 3

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

231 000 ,—

231 000 ,—

 

 

231 000 ,—

231 000 ,—

2 4

EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION

331 000 ,—

331 000 ,—

 

 

331 000 ,—

331 000 ,—

2 5

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

 

 

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

2 6

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

358 000 ,—

358 000 ,—

 

 

358 000 ,—

358 000 ,—

2 7

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

347 500 ,—

347 500 ,—

 

 

347 500 ,—

347 500 ,—

2 8

ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER TILL UTGIFTERNA FÖR BYGGNADSRENOVERING

33 161,55

33 161,55

 

 

33 161,55

33 161,55

 

Avdelning 2 – Totalt

7 972 102,47

7 972 102,47

 

 

7 972 102,47

7 972 102,47

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN

655 656 721,09

550 103 643,66

33 255 464,78

31 090,03

688 912 185,87

550 134 733,69

3 2

TEKNIK FÖR ITER

1 677 855 ,—

4 921 396 ,—

– 433 992,60

 

1 243 862,40

4 921 396 ,—

3 3

TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO

19 804 852,25

10 200 000 ,—

– 312 959,06

 

19 491 893,19

10 200 000 ,—

3 4

ÖVRIGA UTGIFTER

15 599 115,35

15 000 000 ,—

2 979 509,44

 

18 578 624,79

15 000 000 ,—

3 5

UPPBYGGNAD AV ITER - ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

 

 

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

3 6

ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

 

Avdelning 3 – Totalt

781 107 957,67

730 238 739,66

36 942 763,49

4 592 839,28

818 050 721,16

734 831 578,94

 

TOTALSUMMA

841 087 343,66

790 218 125,65

36 943 404,90

4 593 480,69

878 030 748,56

794 811 606,34

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad

2020

2019

2018

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

5

3

5

2

3

1

AD 13

14

9

14

7

14

7

AD 12

15

21

14

21

15

17

AD 11

2

27

3

23

4

21

AD 10

31

28

26

AD 9

41

39

35

AD 8

1

33

1

37

1

40

AD 7

2

21

1

21

28

AD 6

1

16

2

25

1

28

AD 5

1

1

Totalt lönekategori AD

40

203

40

205

39

204

AST 11

5

4

4

AST 10

1

2

2

AST 9

4

4

3

AST 8

1

2

1

1

2

1

AST 7

4

3

1

1

AST 6

9

9

8

AST 5

9

11

12

AST 4

2

3

5

AST 3

1

AST 2

AST 1

Totalt lönekategori AST

11

26

11

27

12

28

Totalt

51

229

51

232

51

232

Totalsumma

280

283

283

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

Kontraktsanställda

2020

2019

FG IV

97

104

FG III

50

50

FG II

23

24

FG I

Totalt FG

170

178

Utstationerade nationella experter

3

3

Totalt

173

181


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/278


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 3

(2021/C 114/50)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2020

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

 

 

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

2 1

DRIFTSINKOMSTER

9 627 787,79

9 627 787,79

7 242 618,16

7 242 618,16

16 870 405,95

16 870 405,95

 

Avdelning 2 – Totalt

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

 

TOTALSUMMA

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

 

 

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

327 337 ,—

327 337 ,—

 

 

327 337 ,—

327 337 ,—

1 3

TJÄNSTERESOR

90 000 ,—

90 000 ,—

 

 

90 000 ,—

90 000 ,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

35 000 ,—

35 000 ,—

 

 

35 000 ,—

35 000 ,—

1 5

UTBILDNING

230 000 ,—

230 000 ,—

 

 

230 000 ,—

230 000 ,—

1 6

SOCIALA INSATSER

670 000 ,—

670 000 ,—

 

 

670 000 ,—

670 000 ,—

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

22 000 ,—

22 000 ,—

 

 

22 000 ,—

22 000 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

 

 

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 472 581 ,—

3 472 581 ,—

36 609,73

36 609,73

3 509 190,73

3 509 190,73

2 1

IT-INKÖP

900 504 ,—

900 504 ,—

26 147,50

26 147,50

926 651,50

926 651,50

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

183 000 ,—

183 000 ,—

 

 

183 000 ,—

183 000 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

101 500 ,—

101 500 ,—

 

 

101 500 ,—

101 500 ,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

88 907 ,—

88 907 ,—

 

 

88 907 ,—

88 907 ,—

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

125 000 ,—

125 000 ,—

 

 

125 000 ,—

125 000 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

4 871 492 ,—

4 871 492 ,—

62 757,23

62 757,23

4 934 249,23

4 934 249,23

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASER

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

 

 

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

3 2

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

150 000 ,—

160 000 ,—

2 464 ,—

2 464 ,—

152 464 ,—

162 464 ,—

3 3

VERKSAMHETSRELATERADE SEMINARIER OCH UTBILDNING

909 775 ,—

878 929 ,—

 

 

909 775 ,—

878 929 ,—

3 5

UNDERSÖKNINGAR

388 100 ,—

590 600 ,—

 

 

388 100 ,—

590 600 ,—

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN

525 000 ,—

530 910 ,—

 

 

525 000 ,—

530 910 ,—

3 7

DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT)

1 436 000 ,—

1 328 346 ,—

– 109 700,38

– 109 700,38

1 326 299,62

1 218 645,62

3 9

SAMARBETE OM KUSTBEVAKNINGSUPPGIFTER

14 096 954 ,—

15 159 335 ,—

 

 

14 096 954 ,—

15 159 335 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

22 828 415 ,—

24 874 675 ,—

– 107 236,38

– 107 236,38

22 721 178,62

24 767 438,62

4

ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING

4 1

TJÄNSTER FÖR UTSLÄPPSBEKÄMPNING

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

 

 

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

4 2

CLEANSEANET

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

 

 

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

4 3

SAMARBETE, SAMORDNING OCH INFORMATION

350 000 ,—

465 400 ,—

 

 

350 000 ,—

465 400 ,—

 

Avdelning 4 – Totalt

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

 

 

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

5

PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER

5 1

TJÄNSTER AVSEENDE SJÖFARTSINFORMATION

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

1 094 000 ,—

1 094 000 ,—

2 248 000 ,—

2 248 000 ,—

5 2

STÖD TILL KANDIDATLÄNDER OCH LÄNDER SOM OMFATTAS AV GRANNSKAPSPOLITIKEN

605 027,08

605 027,08

583 828 ,—

583 828 ,—

1 188 855,08

1 188 855,08

5 3

SERVICENIVÅAVTAL AVSEENDE ÖVERVAKNING

2 690 785,71

2 690 785,71

150 000 ,—

150 000 ,—

2 840 785,71

2 840 785,71

5 4

CLEANSEANETS TJÄNSTER FÖR TREDJE PARTER

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

5 403 000 ,—

5 403 000 ,—

9 855 000 ,—

9 855 000 ,—

5 6

EQUASIS

300 000 ,—

300 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

400 000 ,—

400 000 ,—

5 7

THETIS-MODULER

100 000 ,—

100 000 ,—

 

 

100 000 ,—

100 000 ,—

5 9

DIVERSE

p.m.

p.m.

–43 730,69

–43 730,69

–43 730,69

–43 730,69

 

Avdelning 5 – Totalt

9 301 812,79

9 301 812,79

7 287 097,31

7 287 097,31

16 588 910,10

16 588 910,10

 

TOTALSUMMA

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/283


Sammanställning över inkomster och utgifter för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 3

(2021/C 114/51)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2020

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

 

Avdelning 1 – Totalt

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

2

DIVERSE INKOMSTER

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

35 858 287

–1 482 999

34 375 288

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 875 000

– 195 000

1 680 000

 

Avdelning 1 – Totalt

37 733 287

–1 677 999

36 055 288

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

4 930 000

10 000

4 940 000

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

2 210 000

482 000

2 692 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

406 000

– 177 900

228 100

 

Avdelning 2 – Totalt

7 546 000

314 100

7 860 100

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

6 179 252,98

– 127,10

6 179 125,88

 

Avdelning 3 – Totalt

6 179 252,98

– 127,10

6 179 125,88

 

TOTALSUMMA

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

AD 15

AD 14

10

8

7

AD 13

9

8

7

AD 12

12

9

6

AD 11

14

12

12

AD 10

13

17

15

AD 9

8

7

12

AD 8

6

7

9

AD 7

6

6

6

AD 6

3

5

5

AD 5

2

3

2

Totalt lönekategori AD

83

82

81

AST 11

1

1

1

AST 10

1

0

2

AST 9

3

3

AST 8

3

0

1

AST 7

6

3

3

AST 6

7

10

6

AST 5

3

7

11

AST 4

1

2

4

AST 3

AST 2

AST 1

Totalt lönekategori AST

25

26

28

Totalt

108

108

109

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda

2020

2019

2018

FG IV

103

103

108

FG III + FG II + FG I

244

245

245

Totalt FG

347

348

353

Utsända nationella experter

Totalt

347

348

353


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/288


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 3

(2021/C 114/52)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2020

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

1

UNIONSBIDRAG

1 0

UNIONSBIDRAG

10 439 000

–2 609 750

7 829 250

 

Avdelning 1 – Totalt

10 439 000

–2 609 750

7 829 250

2

BIDRAG FRÅN TREDJELAND

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELAND

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

 

p.m.

3

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR HUVUDSAKLIGA OPERATIVA PROJEKT

3 0

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR HUVUDSAKLIGA OPERATIVA PROJEKT

130 000

 

130 000

 

Avdelning 3 – Totalt

130 000

 

130 000

4

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (CT MENA)

4 0

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (1)

0

 

0

 

Avdelning 4 – Totalt

0

 

0

5

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR ANDRA PROJEKT

5 1

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PARTNERSKAPET OM TERRORISMBEKÄMPNING MELLAN EU OCH MENA 2

p.m.

1 369 984

1 369 984

5 2

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR FORTBILDNINGSPROGRAMMET GÄLLANDE EKONOMISKA UTREDNINGAR PÅ VÄSTRA BALKAN

3 000 000

– 297 010

2 702 990

5 3

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISMRELATERAT INFLÖDE – FRÄMJANDE AV INFORMATIONSUTBYTE OCH STRAFFRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER I SAMARBETE MED LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA

3 750 000

–3 750 000

0

5 4

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL FÖR EUROMEDPOLISEN

6 960 542

 

6 960 542

5 5

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL FÖR UTBILDNING OCH OPERATIVT PARTNERSKAP MOT ORGANISERAD BROTTSLIGHET

6 000 000

 

6 000 000

 

Avdelning 5 – Totalt

19 710 542

–2 677 026

17 033 516

9

ÖVRIGA INKOMSTER

9 0

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

30 279 542

–5 286 776

24 992 766

(1)

Budget 2018: total tillgänglig budget av vilken 0 inkasserades 2018.

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

3 787 000

– 201 001

3 585 999

1 2

UTGIFTER FÖR PERSONALREKRYTERING

9 000

88 000

97 000

1 3

TJÄNSTERESOR

17 000

–13 099

3 901

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

422 429

–40 429

382 000

1 5

UTBILDNING OCH SPRÅKKURSER FÖR PERSONAL

71 500

9 500

81 000

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

245 700

–13 700

232 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

3 000

–2 000

1 000

1 8

PERSONALVÅRD

7 500

 

7 500

 

Avdelning 1 – Totalt

4 563 129

– 172 729

4 390 400

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER

58 000

–29 733

28 267

2 1

KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

594 371

 

594 371

2 2

LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER

21 500

4 910

26 410

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

33 000

–10 725

22 275

2 4

AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER

10 000

–4 793

5 207

 

Avdelning 2 – Totalt

716 871

–40 341

676 530

3

RÖRELSEKOSTNADER

3 0

INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

133 000

– 120 000

13 000

3 1

KURSER OCH SEMINARIER

3 038 000

–1 466 700

1 571 300

3 2

ANNAN PROGRAMVERKSAMHET

1 247 000

– 629 980

617 020

3 3

UTVÄRDERING

p.m.

 

p.m.

3 5

UPPDRAG

200 000

– 169 000

31 000

3 7

ANDRA VERKSAMHETSAKTIVITETER

541 000

119 000

660 000

 

Avdelning 3 – Totalt

5 159 000

–2 266 680

2 892 320

4

PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (CT MENA)

4 1

UTGIFTER FÖR PERSONAL SOM ARBETAR MED PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA

 

4 2

RESOR

 

4 3

UTRUSTNING OCH MATERIEL

 

4 4

LOKALT KONTOR

 

4 5

ÖVRIGA KOSTNADER, TJÄNSTER

 

4 6

ÖVRIGT

 

4 7

INDIREKTA KOSTNADER

 

4 8

AVSÄTTNING FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

 

4 9

SKATT

 

 

Avdelning 4 – Totalt

 

5

ANDRA PROJEKT

5 1

PARTNERSKAPET OM TERRORISMBEKÄMPNING MELLAN EU OCH MENA 2

2 641 735

 

2 641 735

5 2

FORTBILDNINGSPROGRAM FÖR UTREDNINGAR INOM FINANSVÄSENDET PÅ VÄSTRA BALKAN OCH DE VÄSTRA BALKANLÄNDERNAS PARTNERSKAP MOT BROTTSLIGHET OCH TERRORISM

599 287

2 691 203

3 290 490

5 3

BEKÄMPNING AV TERRORISMRELATERAT INFLÖDE – FRÄMJANDE AV INFORMATIONSUTBYTE OCH STRAFFRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER I SAMARBETE MED LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA

3 750 000

 

3 750 000

5 4

EUROMEDPOLISEN

6 960 542

 

6 960 542

5 5

UTBILDNING OCH OPERATIVT PARTNERSKAP MOT ORGANISERAD BROTTSLIGHET

6 000 000

 

6 000 000

 

Avdelning 5 – Totalt

19 951 564

2 691 203

22 642 767

 

TOTALSUMMA

30 390 564

211 453

30 602 017

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad

Fast tjänst

Tillfällig tjänst

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

AD 15

AD 14

__

__

1

1

1

AD 13

AD 12

2

2

AD 11

2

1

1

AD 10

2

1

1

AD 9

1

1

1

AD 8

-

AD 7

2

2

5

AD 6

7

7

7

AD 5

6

7

5

Summa AD

21

22

23

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

1

1

1

AST 5

3

2

3

AST 4

6

6

5

AST 3

AST 2

AST 1

1

1

1

Summa AST

11

10

10

Totalt

__

__

__

32

32

33


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/293


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 3

(2021/C 114/53)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2020

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

497 631 001,96

 

497 631 001,96

 

Avdelning 2 – Totalt

497 631 001,96

 

497 631 001,96

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA)

3 0

BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA

11 411 725 ,—

 

11 411 725 ,—

3 1

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

37 586 455,78

 

37 586 455,78

 

Avdelning 3 – Totalt

48 998 180,78

 

48 998 180,78

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 1

BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

 

 

Avdelning 4 – Totalt

 

5

INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

p.m.

 

p.m.

5 7

ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

8 621,49

8 831,17

17 452,66

5 9

ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

2,42

 

2,42

 

Avdelning 5 – Totalt

8 623,91

8 831,17

17 455,08

6

ÖVERSKOTT, SALDON

6 0

ÖVERSKOTT, SALDON

9 636 514,85

 

9 636 514,85

 

Avdelning 6 – Totalt

9 636 514,85

 

9 636 514,85

7

BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET

7 0

ÅTERBETALNING AV KI-GRUPPERNAS BIDRAG

p.m.

2 648 109,18

2 648 109,18

7 1

ÅTERBETALNING AV BELOPP SOM BETALATS I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 7 – Totalt

p.m.

2 648 109,18

2 648 109,18

9

FÖRFALLNA ANSLAG

9 0

FÖRFALLNA ANSLAG

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

556 274 321,50

2 656 940,35

558 931 261,85

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 453 599,79

5 453 599,79

8 831,20

8 831,20

5 462 430,99

5 462 430,99

1 2

REKRYTERING

22 700 ,—

22 700 ,—

–18 000 ,—

–18 000 ,—

4 700 ,—

4 700 ,—

1 3

TJÄNSTERESOR

199 021,70

199 021,70

– 148 000 ,—

– 148 000 ,—

51 021,70

51 021,70

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

136 800 ,—

136 800 ,—

–59 900 ,—

–59 900 ,—

76 900 ,—

76 900 ,—

1 5

UTBILDNING

60 000 ,—

60 000 ,—

–23 000 ,—

–23 000 ,—

37 000 ,—

37 000 ,—

1 6

EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD

928 300 ,—

928 300 ,—

56 000 ,—

56 000 ,—

984 300 ,—

984 300 ,—

1 7

REPRESENTATION

2 000

2 000

 

 

2 000

2 000

 

Avdelning 1 – Totalt

6 802 421,49

6 802 421,49

– 184 068,80

– 184 068,80

6 618 352,69

6 618 352,69

2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

183 102,42

183 102,42

–29 600 ,—

–29 600 ,—

153 502,42

153 502,42

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

385 920 ,—

385 920 ,—

–4 000 ,—

–4 000 ,—

381 920 ,—

381 920 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

78 800 ,—

78 800 ,—

–62 300 ,—

–62 300 ,—

16 500 ,—

16 500 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

216 000 ,—

216 000 ,—

–9 500 ,—

–9 500 ,—

206 500 ,—

206 500 ,—

2 4

PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

2 000 ,—

2 000 ,—

15 000 ,—

15 000 ,—

17 000 ,—

17 000 ,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

175 000 ,—

175 000 ,—

–83 500 ,—

–83 500 ,—

91 500 ,—

91 500 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

1 040 822,42

1 040 822,42

– 173 900 ,—

– 173 900 ,—

866 922,42

866 922,42

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

BIDRAG

603 676 826 ,—

541 379 577,59

4 360 409,15

5 804 409,15

608 037 235,15

547 183 986,74

3 1

KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER

3 020 300 ,—

3 144 000 ,—

– 653 300 ,—

– 557 000 ,—

2 367 000 ,—

2 587 000 ,—

3 2

EIT:S GENOMSLAG

2 825 000 ,—

3 495 000 ,—

– 638 000 ,—

–1 960 000 ,—

2 187 000 ,—

1 535 000 ,—

3 3

FÖRENKLING, ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING

402 200 ,—

412 500 ,—

–54 200 ,—

– 272 500 ,—

348 000 ,—

140 000 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

609 924 326 ,—

548 431 077,59

3 014 909,15

3 014 909,15

612 939 235,15

551 445 986,74

4

FÖRFALLNA ANSLAG

4 0

FÖRFALLNA ANSLAG SOM INTE ANVÄNTS UNDER ÅR N

3 926 443,15

0 ,—

 

 

3 926 443,15

0 ,—

 

Avdelning 4 – Totalt

3 926 443,15

0 ,—

 

 

3 926 443,15

0 ,—

 

TOTALSUMMA

621 694 013,06

556 274 321,50

2 656 940,35

2 656 940,35

624 350 953,41

558 931 261,85


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/298


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 4

(2021/C 114/54)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2020

Ändringsbudget nr 4

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

1 0

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

21 215 167

388 739

21 603 906

 

Avdelning 1 – Totalt

21 215 167

388 739

21 603 906

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

15 664 157

1 101 268

16 765 425

 

Avdelning 2 – Totalt

15 664 157

1 101 268

16 765 425

3

AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN

3 0

AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN

14 782 490

778 669

15 561 159

 

Avdelning 3 – Totalt

14 782 490

778 669

15 561 159

4

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

4 0

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

602 704

15 913

618 617

 

Avdelning 4 – Totalt

602 704

15 913

618 617

6

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

6 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

0

 

0

 

Avdelning 6 – Totalt

0

 

0

7

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER

7 0

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER

1 697 615

50 924

1 748 539

 

Avdelning 7 – Totalt

1 697 615

50 924

1 748 539

 

TOTALSUMMA

53 962 133

2 335 513

56 297 646

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Ändringsbudget nr 4

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

29 743 150

–73 711

29 669 439

1 2

utgifter för personalförvaltning och rekrytering

470 000

 

470 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

565 000

 

565 000

1 6

UTBILDNING

260 000

 

260 000

 

Avdelning 1 – Totalt

31 038 150

–73 711

30 964 439

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

6 352 000

 

6 352 000

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

450 000

 

450 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 110 115

 

1 110 115

2 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

6 000

 

6 000

 

Avdelning 2 – Totalt

7 918 115

 

7 918 115

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTBILDNING FÖR EN GEMENSAM TILLSYNSKULTUR

 

 

 

3 2

INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS

10 916 251

 

10 916 251

3 4

UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING

65 000

 

65 000

3 5

DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING

600 000

 

600 000

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

70 811

 

70 811

3 7

KOMMUNIKATION

793 200

 

793 200

3 8

UTGIFTER FÖR MÖTEN

108 529

 

108 529

3 9

TJÄNSTER I SAMBAND MED OPERATIVA FRÅGOR

2 077

 

2 077

 

Avdelning 3 – Totalt

12 555 868

 

12 555 868

4

DELEGERADE UPPGIFTER

4 0

ETT GRÄNSSNITT TILL TRANSAKTIONSREGISTER

400 000

50 924

450 924

4 1

REFERENSUPPGIFTER FÖR INSTRUMENT

2 050 000

 

2 050 000

 

Avdelning 4 – Totalt

2 450 000

50 924

2 500 924

9

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

9 0

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

 

2 358 300

2 358 300

 

Avdelning 9 – Totalt

 

2 358 300

2 358 300

 

TOTALSUMMA

53 962 133

2 335 513

56 297 646


31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/302


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 1

(2021/C 114/55)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2021

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

2 0

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

 

Avdelning 2 – Totalt

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER (1)

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

(1)

2021: EUR 1 254 078 389,08

2020: EUR 753 040 904,82

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2021

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONALUTGIFTER

28 635 890 ,—

28 635 890 ,—

–7 487 299,84

–7 487 299,84

21 148 590,16

21 148 590,16

1 2

REKRYTERINGSKOSTNADER

305 500 ,—

305 500 ,—

– 187 679 ,—

– 187 679 ,—

117 821 ,—

117 821 ,—

1 3

TJÄNSTERESOR

1 794 870 ,—

1 794 870 ,—

– 344 870 ,—

– 344 870 ,—

1 450 000 ,—

1 450 000 ,—

1 4

UTGIFTER FÖR UTBILDNING

800 000 ,—

800 000 ,—

– 634 000 ,—

– 634 000 ,—

166 000 ,—

166 000 ,—

1 5

SOCIALA ÅTGÄRDER

940 000 ,—

940 000 ,—

– 490 000 ,—

– 490 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTELEVERANTÖRER

325 000 ,—

325 000 ,—

 

 

325 000 ,—

325 000 ,—

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

10 000 ,—

10 000 ,—

–8 000 ,—

–8 000 ,—

2 000 ,—

2 000 ,—

1 8

KURSAVGIFTER

2 235 211 ,—

2 235 211 ,—

– 256 750,36

– 256 750,36

1 978 460,64

1 978 460,64

 

Avdelning 1 – Totalt

35 046 471 ,—

35 046 471 ,—

–9 408 599,20

–9 408 599,20

25 637 871,80

25 637 871,80

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

7 761 990 ,—

7 761 990 ,—

–4 806 297,61

–4 806 297,61

2 955 692,39

2 955 692,39

2 1

KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING

4 304 405 ,—

4 304 405 ,—

–2 769 405 ,—

–2 769 405 ,—

1 535 000 ,—

1 535 000 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

118 703 ,—

118 703 ,—

–18 703 ,—

–18 703 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 570 657 ,—

1 570 657 ,—

– 178 348,74

– 178 348,74

1 392 308,26

1 392 308,26

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

666 840 ,—

666 840 ,—

– 536 840 ,—

– 536 840 ,—

130 000 ,—

130 000 ,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

162 793 ,—

162 793 ,—

–97 793 ,—

–97 793 ,—

65 000 ,—

65 000 ,—

2 6

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR STYRELSEN FÖR SÄKERHETSACKREDITERING

502 143 ,—

502 143 ,—

– 229 643 ,—

– 229 643 ,—

272 500 ,—

272 500 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

15 087 531 ,—

15 087 531 ,—

–8 637 030,35

–8 637 030,35

6 450 500,65

6 450 500,65

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTGIFTER FÖR STUDIER

21 935 000 ,—

21 935 000 ,—

–17 795 000 ,—

–17 795 000 ,—

4 140 000 ,—

4 140 000 ,—

3 2

KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING

 

 

3 3

SAB

917 000

917 000

– 137 000

– 137 000

780 000

780 000

3 9

OPERATIV VERKSAMHET — OMGÅNG 1 (1)

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Avdelning 3 – Totalt

22 852 000 ,—

22 852 000 ,—

–17 932 000 ,—

–17 932 000 ,—

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

 

TOTALSUMMA

72 986 002 ,—

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

–35 977 629,55

37 008 372,45

37 008 372,45

(1)

2021: EUR 572 895 998,18 (Åtaganden)/EUR 1 254 078 389,08 (Betalningar)

2020: EUR 402 095 864,44 (Åtaganden)/EUR 753 040 904,82 (Betalningar).

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader

 

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

3

2

3

AD 12

8

1

8

AD 11

10

6

9

AD 10

16

10

16

AD 9

28

18

27

AD 8

47

35

46

AD 7

30

38

27

AD 6

2

15

4

AD 5

3

8

6

Delsumma AD

148

134

147

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

1

AST 6

1

1

1

AST 5

1

2

AST 4

1

AST 3

1

AST 2

AST 1

Delsumma AST

2

4

3

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

Totalt

150

138

150

Totalsumma

150

138

150