ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 143

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

63 årgången
30 april 2020


Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

2020/C 143/01

Sammanställning över inkomster och utgifter för genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2020

1

2020/C 143/02

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2020

6

2020/C 143/03

Sammanställning över inkomster och utgifter för genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

12

2020/C 143/04

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 2

17

2020/C 143/05

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 2

22


 

Rättelser

2020/C 143/06

Rättelse till Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1 ( EUT C 416, 15.11.2018 )

27


Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

SV

 


IV Upplysningar

30.4.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 143/1


Sammanställning över inkomster och utgifter för genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2020

(2020/C 143/01)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

51 527 150

48 597 665

43 735 630 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

51 527 150

48 597 665

43 735 630 ,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

14 270 ,—

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

14 270 ,—

 

TOTALSUMMA

51 527 150

48 597 665

43 749 900 ,—

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

37 697 000

34 582 681

32 408 486 ,—

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

2 391 900

2 285 000

2 086 000 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

40 088 900

36 867 681

34 494 486 ,—

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

5 465 500

5 957 500

4 194 000 ,—

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

2 155 000

2 376 000

1 993 159 ,—

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

248 000

373 750

335 716 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

7 868 500

8 707 250

6 522 875 ,—

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

3 569 750

3 022 734

2 638 954 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

3 569 750

3 022 734

2 638 954 ,—

 

TOTALSUMMA

51 527 150

48 597 665

43 656 315 ,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2020

2019

2020

2019

AD 16

AD 15

AD 14

5

5

AD 13

6

7

AD 12

5

4

AD 11

6

6

AD 10

10

10

AD 9

15

14

AD 8

8

6

AD 7

8

7

AD 6

18

19

AD 5

31

27

Totalt AD

112

105

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

0

1

AST 6

2

AST 5

8

10

AST 4

4

4

AST 3

AST 2

AST 1

Totalt AST

14

15

Totalsumma

126

120

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda

2020

2019

FG IV

204

193

FG III

139

137

FG II

35

37

FG I

2

2

Totalt FG

380

369

Utsända nationella experter

Totalt

380

369


30.4.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 143/6


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2020

(2020/C 143/02)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

459 955 041

330 107 000

201 167 729 ,—

9 1

ÖVRIGA INKOMSTER

0 ,—

9 4

ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Avdelning 9 – Totalt

459 955 041

330 107 000

201 167 729 ,—

 

TOTALSUMMA

459 955 041

330 107 000

201 167 729 ,—

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

80 175 000

50 582 952

37 510 466 ,—

1 2

REKRYTERING

2 100 000

700 000

336 304 ,—

1 3

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

1 036 876

640 000

526 696 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

300 000

110 000

29 925 ,—

1 5

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

4 500 000

2 526 190

1 400 225 ,—

1 6

SOCIAL SERVICE

520 000

520 000

0 ,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

 

 

 

Avdelning 1 – Totalt

88 631 876

55 079 142

39 803 616 ,—

2

ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

17 076 000

10 521 275

7 891 862 ,—

2 1

DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION

17 515 012

13 937 655

5 335 665 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 320 000

1 174 250

453 703 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

4 382 000

2 130 150

827 582 ,—

2 4

PORTO

299 700

202 686 ,—

2 5

ICKE-OPERATIVA MÖTEN

2 100 000

1 302 900

1 064 540 ,—

2 6

MEDIA OCH PR

1 326 000

1 087 000

371 500 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

43 719 012

30 452 930

16 147 538 ,—

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

OPERATIVA ÅTGÄRDER

124 485 000

124 577 000

86 813 167 ,—

3 1

SITUATIONSMEDVETENHET OCH ÖVERVAKNING

25 259 589

12 931 128

10 294 653 ,—

3 2

UTBILDNING

26 000 000

12 000 000

5 837 993 ,—

3 3

FORSKNING OCH INNOVATION

1 800 000

2 400 000

920 553 ,—

3 4

BYRÅNS EGNA MEDEL

57 575 185

25 100 200

5 296 042 ,—

3 5

OPERATIV RESERV

5 220 175

5 027 000

0 ,—

3 6

ENHETEN FÖR GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER

1 000 000

505 000

70 617 ,—

3 7

EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDECENTRUMET

69 149 204

59 642 000

33 901 476 ,—

3 8

INTERNATIONELLT OCH EUROPEISKT SAMARBETE

1 315 000

1 915 000

243 740 ,—

3 9

SÄRSKILDA PROJEKT

15 800 000

477 600

0 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

327 604 153

244 574 928

143 378 241 ,—

4

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER

4 1

AD HOC-BIDRAG

p.m.

p.m.

0 ,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

 

TOTALSUMMA

459 955 041

330 107 000

199 329 395 ,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad

2020

2019

2018

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

10

1

1

AD 13

16

7

6

AD 12

34

18

17

AD 11

52

28

17

AD 10

39

12

12

AD 9

77

23

23

AD 8

148

142

110

AD 7

80

88

72

AD 6

45

42

37

AD 5

23

15

15

Totalt AD

525

377

311

AST 11

AST 10

3

AST 9

5

AST 8

10

5

5

AST 7

15

11

11

AST 6

36

16

16

AST 5

110

27

27

AST 4

364

45

45

AST 3

3

3

AST 2

AST 1

Totalt AST

525

107

107

Totalt

1 050

484

418

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda s

2020

2019

FG IV

125

93

FG III

77

100

FG II

15

7

FG I

13

17

Permanenta kåren och Etias – COM(2018) 631

500*

 

Totalt

730

217

Utsända nationella experter

220

194

Totalt

950

411

Profilen (och tjänstegrupperna) kommer att bestämmas av styrelsen i ett senare skede


30.4.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 143/12


Sammanställning över inkomster och utgifter för genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

(2020/C 143/03)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

48 700 665

– 103 000

48 597 665

 

Avdelning 2 – Totalt

48 700 665

– 103 000

48 597 665

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

48 700 665

– 103 000

48 597 665

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

35 960 000

–1 086 569

34 873 431

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

2 212 670

8 330

2 221 000

 

Avdelning 1 – Totalt

38 172 670

–1 078 239

37 094 431

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

5 042 500

755 000

5 797 500

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

2 356 000

47 000

2 403 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

285 000

–5 000

280 000

 

Avdelning 2 – Totalt

7 683 500

797 000

8 480 500

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

2 844 495

178 239

3 022 734

 

Avdelning 3 – Totalt

2 844 495

178 239

3 022 734

 

TOTALSUMMA

48 700 665

– 103 000

48 597 665

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2019

2018

2019

2018

AD 16

AD 15

AD 14

5

5

AD 13

7

7

AD 12

4

6

AD 11

6

6

AD 10

8

6

AD 9

16

16

AD 8

6

7

AD 7

7

9

AD 6

19

11

AD 5

27

27

Totalt AD

105

100

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

1

2

AST 6

AST 5

10

5

AST 4

4

6

AST 3

2

AST 2

AST 1

Totalt AST

15

15

Totalsumma

120

115

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda

2019

2018

FG IV

193

173

FG III

137

132

FG II

37

40

FG I

2

2

Totalt FG

369

347

Utsända nationella experter

Totalt

369

347


30.4.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 143/17


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 2

(2020/C 143/04)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2019

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

15 286 600

0 ,—

15 286 600

1 2

EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT

2 197 414

0 ,—

2 197 414

 

Avdelning 1 – Totalt

17 484 014

0 ,—

17 484 014

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 1

NORGES DELTAGANDE

409 405,30

1 056,69

410 461,99

2 2

ANSLUTNINGSSTRATEGI

273 703,63

0 ,—

273 703,63

2 3

INKOMST AV FÖRSÄLJNING AV CENTRUMETS NUVARANDE LOKALER

 

 

Avdelning 2 – Totalt

683 108,93

1 056,69

684 165,62

3

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

3 1

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

 

p.m.

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 1

INTERNA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

901,40

9 271,55

10 172,95

4 2

RÄNTA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV MEDEL SOM BETALATS TILL ECNN

p.m.

 

p.m.

4 3

DIVERSE INKOMSTER

 

 

Avdelning 4 – Totalt

901,40

9 271,55

10 172,95

 

TOTALSUMMA

18 168 024,33

10 328,24

18 178 352,57

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

10 809 640,41

 

10 809 640,41

1 2

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

 

 

 

 

Avdelning 1 – Totalt

10 809 640,41

 

10 809 640,41

2

UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET

2 1

ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET

1 411 829,90

6 716,15

1 418 546,05

 

Avdelning 2 – Totalt

1 411 829,90

6 716,15

1 418 546,05

3

UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT

3 1

SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

3 749 140,02

3 612,09

3 752 752,11

 

Avdelning 3 – Totalt

3 749 140,02

3 612,09

3 752 752,11

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG

4 1

PROJEKT

2 197 414

 

2 197 414

 

Avdelning 4 – Totalt

2 197 414

 

2 197 414

5

RESERV

 

 

 

 

TOTALSUMMA

18 168 024,33

10 328,24

18 178 352,57

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad

2018

2019

31.12.2018

Godkända tjänster

Godkända tjänster

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

2

1

3

AD 12

3

5

4

11

4

10

AD 11

6

1

11

1

11

AD 10

2

13

12

AD 9

2

10

6

7

AD 8

7

AD 7

7

AD 6

AD 5

2

Totalt AD

6

43

6

45

6

45

AST 11

1

1

1

1

AST 10

3

2

AST 9

3

1

7

1

7

AST 8

1

2

2

7

2

7

AST 7

0

3

4

4

AST 6

7

AST 5

1

4

AST 4

1

AST 3

1

AST 2

AST 1

Totalt AST

3

21

4

21

4

21

Totalt

9

64

10

66

10

66

Sammanlagd slutsumma

73

76

76

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda

2018

2019

FG IV

8

8

FG III

9

9

FG II

14

14

FG I

3

3

Totalt FG

34

34

Utsända nationella experter

1

1

Totalt

35

35


30.4.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 143/22


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 2

(2020/C 143/05)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2019

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

396 111 653,41

–17 547 948,59

378 562 704,82

 

Avdelning 2 – Totalt

396 111 653,41

–17 547 948,59

378 562 704,82

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA)

3 0

BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA

9 425 179,18

 

9 425 179,18

3 1

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

28 000 000

 

28 000 000

 

Avdelning 3 – Totalt

37 425 179,18

 

37 425 179,18

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 1

BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

 

 

Avdelning 4 – Totalt

 

5

INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

p.m.

 

p.m.

5 7

ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

780,66

7 218,71

7 999,27

5 9

ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

1 112,14

782,93

1 895,07

 

Avdelning 5 – Totalt

1 892,80

8 001,64

9 894,34

6

ÖVERSKOTT, SALDON

6 0

ÖVERSKOTT, SALDON

8 465 392,02

11 818,44

8 477 210,46

 

Avdelning 6 – Totalt

8 465 392,02

11 818,44

8 477 210,46

7

BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET

7 0

ÅTERBETALNING AV KI-GRUPPERNAS BIDRAG

95 744,05

34 037,71

129 781,76

7 1

ÅTERBETALNING AV BELOPP SOM BETALATS I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 7 – Totalt

95 744,05

34 037,71

129 781,76

9

FÖRFALLNA ANSLAG

9 0

FÖRFALLNA ANSLAG

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

442 099 861,46

–17 494 090,80

424 604 770,56

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

4 897 997,01

4 897 997,01

 

 

4 897 997,01

4 897 997,01

1 2

REKRYTERING

24 300

24 300

–1 300

–1 300

23 000

23 000

1 3

TJÄNSTERESOR

270 421,70

270 421,70

 

 

270 421,70

270 421,70

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

135 500

135 500

–4 350

–4 350

131 150

131 150

1 5

UTBILDNING

65 000

65 000

–8 000

–8 000

57 000

57 000

1 6

EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD

815 610

815 610

– 229 950

– 229 950

585 660

585 660

1 7

REPRESENTATION

3 000

3 000

–1 500

–1 500

1 500

1 500

 

Avdelning 1 – Totalt

6 211 828,71

6 211 828,71

– 245 100

– 245 100

5 966 728,71

5 966 728,71

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

153 622,42

153 622,42

–15 920

–15 920

137 702,42

137 702,42

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

413 150

413 150

–27 650

–27 650

385 500

385 500

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

33 000

33 000

–2 400

–2 400

30 600

30 600

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

385 500

385 500

–5 500

–5 500

380 000

380 000

2 4

PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

21 500

21 500

–1 000

–1 000

20 500

20 500

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

162 670

162 670

– 500

– 500

162 170

162 170

 

Avdelning 2 – Totalt

1 169 442,42

1 169 442,42

–52 970

–52 970

1 116 472,42

1 116 472,42

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

BIDRAG

483 511 724,97

428 887 919,18

1 384 080,51

–16 481 398,09

484 895 805,48

412 406 521,09

3 1

KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER

3 334 700

3 492 000

– 632 500

– 552 000

2 702 200

2 940 000

3 2

EIT:S GENOMSLAG

2 332 730

2 192 430

– 392 730

– 155 700

1 940 000

2 036 730

3 3

FÖRENKLING, ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING

139 000

187 500

–60 000

–60 000

79 000

127 500

 

Avdelning 3 – Totalt

489 318 154,97

434 759 849,18

298 850,51

–17 249 098,09

489 617 005,48

417 510 751,09

4

FÖRFALLNA ANSLAG

4 0

FÖRFALLNA ANSLAG SOM INTE ANVÄNTS UNDER ÅR N

61 196 776,12

 

11 818,44

61 196 776,12

11 818,44

 

Avdelning 4 – Totalt

61 196 776,12

 

11 818,44

61 196 776,12

11 818,44

 

TOTALSUMMA

557 896 202,22

442 141 120,31

780,51

–17 535 349,65

557 896 982,73

424 605 770,66


Rättelser

30.4.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 143/27


Rättelse till Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1

( Europeiska unionens officiella tidning C 416 av den 15 november 2018 )

Sidan 45, avdelning 3, kapitel 3 5 och 3 6 samt rubrikerna ”Avdelning 3 – Totalt” och ”TOTALSUMMA”,

Istället för:

”Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

 

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

[…]

[…]

 

 

 

 

 

 

3 5

HARMONISERING OCH STANDARDISERING

4 859 000

 

 

 

4 859 000

 

3 6

FÖRBÄTTRING AV DEN REGIONALA FISKERIFÖR- VALTNINGEN I VÄSTAFRIKA (PESCAO)

 

 

403 849

 

403 849

p.m.

 

Avdelning 3 — Totalt

6 959 000

2 100 000

403 849

 

7 362 849

2 100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALSUMMA

16 813 000

11 954 000

595 849

192 000

17 408 849

12 146 000

ska det stå:

”Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

[…]

[…]

 

 

 

 

 

 

3 5

HARMONISERING OCH STANDARDISERING

4 859 000

4 859 000

 

 

4 859 000

4 859 000

3 6

FÖRBÄTTRING AV DEN REGIONALA FISKERIFÖR- VALTNINGEN I VÄSTAFRIKA (PESCAO)

 

 

403 849

403 849

403 849

403 849

 

Avdelning 3 — Totalt

6 959 000

6 959 000

403 849

403 849

7 362 849

7 362 849

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALSUMMA

16 813 000

16 813 000

595 849

595 849

17 408 849

17 408 849