ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 443

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

59 årgången
29 november 2016


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

2016/C 443/01

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2

1

2016/C 443/02

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

4

2016/C 443/03

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2

7

2016/C 443/04

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

10

2016/C 443/05

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

15

2016/C 443/06

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2

18

2016/C 443/07

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2

21

2016/C 443/08

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2

26

2016/C 443/09

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

29

2016/C 443/10

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

32

2016/C 443/11

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

35

2016/C 443/12

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 3

39

2016/C 443/13

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 3

42


Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

SV

 


IV Upplysningar

29.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 443/1


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2

(2016/C 443/01)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EFTASTATERNA

41 809 234

– 121 737

41 687 497

 

Avdelning 1 – Totalt

41 809 234

– 121 737

41 687 497

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

 

p.m.

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING

p.m.

 

p.m.

2 2

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

8 800 000

 

8 800 000

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

 

p.m.

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

 

p.m.

2 5

DIVERSE AVKASTNINGAR

 

 

Avdelning 2 – Totalt

8 800 000

 

8 800 000

 

TOTALSUMMA

50 609 234

– 121 737

50 487 497

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

22 572 234

49 000

22 621 234

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER

250 000

3 800

253 800

1 3

TJÄNSTERESOR

700 000

–57 110

642 890

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

760 000

–31 000

729 000

1 6

SOCIALA INSATSER

5 000

9 000

14 000

 

Avdelning 1 – Totalt

24 287 234

–26 310

24 260 924

2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 215 000

– 121 737

3 093 263

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

270 000

–10 788

259 212

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

460 000

–31 000

429 000

2 4

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

 

12 000

2 5

MILJÖBYRÅNS STYRNING

230 000

41 428

271 428

2 6

BYRÅNS MILJÖSTYRNING

10 000

5 450

15 450

 

Avdelning 2 – Totalt

4 197 000

– 116 647

4 080 353

3

DRIFTSUTGIFTER

3 3

RESURSER

13 115 000

123 988

13 238 988

3 4

STRATEGISKA ÅTGÄRDER

9 010 000

–81 000

8 929 000

 

Avdelning 3 – Totalt

22 125 000

42 988

22 167 988

 

TOTALSUMMA

50 609 234

–99 969

50 509 265


29.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 443/4


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

(2016/C 443/02)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

1 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

276 961 000

–6 371 000

270 590 000

 

Avdelning 1 – Totalt

276 961 000

–6 371 000

270 590 000

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

24 475 000

–9 652 000

14 823 000

 

Avdelning 2 – Totalt

24 475 000

–9 652 000

14 823 000

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET

676 000

– 266 000

410 000

 

Avdelning 3 – Totalt

676 000

– 266 000

410 000

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

90 000

 

90 000

 

Avdelning 5 – Totalt

90 000

 

90 000

6

EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM

6 0

EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM

19 559 000

 

19 559 000

 

Avdelning 6 – Totalt

19 559 000

 

19 559 000

7

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

7 0

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

1 950 000

 

1 950 000

 

Avdelning 7 – Totalt

1 950 000

 

1 950 000

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

1 000 000

 

1 000 000

 

Avdelning 9 – Totalt

1 000 000

 

1 000 000

 

TOTALSUMMA

324 711 000

–16 289 000

308 422 000

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

102 365 000

–8 247 000

94 118 000

1 3

TJÄNSTERESOR

640 000

 

640 000

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

870 000

 

870 000

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

6 962 000

– 810 000

6 152 000

1 6

SOCIAL OMSORG

483 000

 

483 000

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER

40 000

 

40 000

1 8

SOCIALFÖRSÄKRING FÖR PERSONAL

11 314 000

 

11 314 000

 

Avdelning 1 – Totalt

122 674 000

–9 057 000

113 617 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

28 244 000

– 500 000

27 744 000

2 1

INTERN DATABEHANDLING OCH TELEKOMMUNIKATION

18 023 000

 

18 023 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 785 000

– 256 000

1 529 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 288 000

 

1 288 000

2 4

PORTO

183 000

 

183 000

2 5

UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN

54 000

 

54 000

 

Avdelning 2 – Totalt

49 577 000

– 756 000

48 821 000

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

DRIFTSKOSTNADER

141 983 000

–6 476 000

135 507 000

3 1

UTGIFTER FÖR VERKSAMHETSRELATERADE IT-PROJEKT

10 477 000

 

10 477 000

 

Avdelning 3 – Totalt

152 460 000

–6 476 000

145 984 000

9

ÖVRIGA UTGIFTER

9 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

324 711 000

–16 289 000

308 422 000


29.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 443/7


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2

(2016/C 443/03)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

56 766 000

 

56 766 000

 

Avdelning 2 – Totalt

56 766 000

 

56 766 000

3

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

3 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

1 481 650

 

1 481 650

 

Avdelning 3 – Totalt

1 481 650

 

1 481 650

 

TOTALSUMMA

58 247 650

 

58 247 650

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

29 570 665

– 418 780

29 151 885

1 3

TJÄNSTERESOR

700 000

–25 720

674 280

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

170 000

 

170 000

1 5

UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

370 000

–68 500

301 500

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

15 000

 

15 000

1 8

FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER

885 000

13 000

898 000

 

Avdelning 1 – Totalt

31 710 665

– 500 000

31 210 665

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 402 000

26 000

3 428 000

2 1

DATABEHANDLING

2 803 000

70 000

2 873 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

149 000

35 500

184 500

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

255 000

–16 000

239 000

2 4

AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

251 000

–50 000

201 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING

386 000

–65 500

320 500

 

Avdelning 2 – Totalt

7 246 000

 

7 246 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

DRIFTSUTGIFTER

19 290 985

500 000

19 790 985

 

Avdelning 3 – Totalt

19 290 985

500 000

19 790 985

 

TOTALSUMMA

58 247 650

 

58 247 650


29.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 443/10


Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

(2016/C 443/04)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

1 0

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

43 665 900

–2 593 400

41 072 500

 

Avdelning 1 – Totalt

43 665 900

–2 593 400

41 072 500

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

 

p.m.

3

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

3 0

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

5 297 400

–2 142 400

3 155 000

 

Avdelning 3 – Totalt

5 297 400

–2 142 400

3 155 000

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 0

ÖVRIGA INKOMSTER

574 650

385 800

960 450

 

Avdelning 4 – Totalt

574 650

385 800

960 450

5

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

5 0

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

1 247 450

4 140 883

5 388 333

 

Avdelning 5 – Totalt

1 247 450

4 140 883

5 388 333

6

ÅTERBETALNINGAR

6 0

ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER

p.m.

 

p.m.

6 1

EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

50 785 400

– 209 117

50 576 283

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

24 761 300

– 316 600

24 444 700

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

108 500

5 700

114 200

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

309 400

–5 200

304 200

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

p.m.

 

p.m.

1 6

SOCIAL OMSORG

82 400

–43 000

39 400

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

2 500

 

2 500

1 9

PENSIONER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 1 – Totalt

25 264 100

– 359 100

24 905 000

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 060 600

–15 600

3 045 000

2 1

ADB

3 199 000

–45 000

3 154 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

79 600

–12 300

67 300

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

296 200

–12 700

283 500

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

188 600

–6 100

182 500

2 5

KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

23 000

27 500

50 500

2 6

STYRANDE ORGAN

126 000

–35 000

91 000

2 7

INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION

75 000

 

75 000

 

Avdelning 2 – Totalt

7 048 000

–99 200

6 948 800

3

DRIFTUTGIFTER

3 0

FRILANSÖVERSÄTTNINGAR

16 710 000

–2 130 000

14 580 000

3 1

UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

750 000

98 400

848 400

3 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PROGRAMMET E-CDT

714 000

45 000

759 000

 

Avdelning 3 – Totalt

18 174 000

–1 986 600

16 187 400

10

RESERVER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

299 300

2 235 783

2 535 083

 

Avdelning 10 – Totalt

299 300

2 235 783

2 535 083

 

TOTALSUMMA

50 785 400

– 209 117

50 576 283

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

AD 12

12

11

4

7

6

4

AD 11

10

10

9

5

7

7

AD 10

7

7

7

4

4

6

AD 9

3

2

3

12

12

6

AD 8

6

9

10

16

10

5

AD 7

3

2

2

19

21

20

AD 6

2

3

5

26

25

17

AD 5

5

24

Totalt AD

44

45

41

90

91

89

AST 11

AST 10

AST 9

3

2

1

1

AST 8

3

4

4

1

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

1

2

2

3

2

AST 5

1

1

1

16

14

9

AST 4

3

3

3

15

15

14

AST 3

8

9

12

AST 2

5

7

5

AST 1

2

Totalt AST

13

13

13

50

51

48

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Totalt

57

58

54

140

142

137

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda

2016

2015

2014

FG IV

19

11

14,4

FG III

7

4

5,9

FG II

9

9

5,2

FG I

0

0

0

Totalt

35

24

25,5

Utsända nationella experter

0

0

0

Totalt

35

24

25,5


29.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 443/15


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

(2016/C 443/05)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

77 164 000

 

77 164 000

 

Avdelning 1 – Totalt

77 164 000

 

77 164 000

2

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

2 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET

2 076 848

 

2 076 848

 

Avdelning 2 – Totalt

2 076 848

 

2 076 848

3

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

3 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

 

p.m.

4

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

4 0

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

78 944,73

78 944,73

 

Avdelning 4 – Totalt

78 944,73

78 944,73

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

 

p.m.

9 1

DIVERSE AVSATTA INKOMSTER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

79 240 848

78 944,73

79 319 792,73

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

36 906 000

36 906 000

 

 

36 906 000

36 906 000

1 3

TJÄNSTERESOR

235 000

235 000

 

 

235 000

235 000

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

1 138 000

1 138 000

 

 

1 138 000

1 138 000

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

850 000

850 000

 

 

850 000

850 000

1 6

SOCIAL SERVICE

1 110 000

1 110 000

 

 

1 110 000

1 110 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

Avdelning 1 – Totalt

40 244 000

40 244 000

 

 

40 244 000

40 244 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

5 485 800

5 485 800

78 944,73

78 944,73

5 564 744,73

5 564 744,73

2 1

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

3 222 772

3 222 772

 

 

3 222 772

3 222 772

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

65 000

65 000

 

 

65 000

65 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

362 000

362 000

 

 

362 000

362 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

678 000

678 000

 

 

678 000

678 000

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

102 094

102 094

 

 

102 094

102 094

 

Avdelning 2 – Totalt

9 915 666

9 915 666

78 944,73

78 944,73

9 994 610,73

9 994 610,73

3

UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN

3 0

VETENSKAPLIG UTVÄRDERING AV REGLERADE PRODUKTER

6 382 289

6 827 489

 

 

6 382 289

6 827 489

3 1

RISKBEDÖMNING OCH VETENSKAPLIGT STÖD

8 656 300

9 600 757

 

 

8 656 300

9 600 757

3 4

KOMMUNIKATION

4 718 000

3 154 400

 

 

4 718 000

3 154 400

3 5

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

9 497 745

9 497 745

 

 

9 497 745

9 497 745

 

Avdelning 3 – Totalt

29 254 334

29 080 391

 

 

29 254 334

29 080 391

 

TOTALSUMMA

79 414 000

79 240 057

78 944,73

78 944,73

79 492 944,73

79 319 001,73


29.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 443/18


Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2

(2016/C 443/06)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

38 850 066

–3 001 153

35 848 913

 

Avdelning 2 – Totalt

38 850 066

–3 001 153

35 848 913

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

38 850 066

–3 001 153

35 848 913

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

27 507 015

–1 271 342

26 235 673

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 273 970

253 445

1 527 415

 

Avdelning 1 – Totalt

28 780 985

–1 017 897

27 763 088

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

2 200 000

– 427 000

1 773 000

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

1 997 000

– 361 000

1 636 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

812 000

– 460 500

351 500

 

Avdelning 2 – Totalt

5 009 000

–1 248 500

3 760 500

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

5 060 081

– 734 756

4 325 325

 

Avdelning 3 – Totalt

5 060 081

– 734 756

4 325 325

 

TOTALSUMMA

38 850 066

–3 001 153

35 848 913


29.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 443/21


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2

(2016/C 443/07)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH

29 752 679

1 327 580

31 080 259

1 1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER

4 000 000

3 447 200

7 447 200

1 9

RESERV

8 839 383

 

8 839 383

 

Avdelning 1 – Totalt

42 592 062

4 774 780

47 366 842

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

66 096 023

–5 159 023

60 937 000

 

Avdelning 2 – Totalt

66 096 023

–5 159 023

60 937 000

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

1 906 740

– 149 310

1 757 430

 

Avdelning 3 – Totalt

1 906 740

– 149 310

1 757 430

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

 

p.m.

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

4 584

 

4 584

 

Avdelning 5 – Totalt

4 584

 

4 584

6

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

6 0

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

 

p.m.

9

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

9 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

110 599 409

– 533 553

110 065 856

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

61 674 900

61 674 900

– 292 904

– 292 904

61 381 996

61 381 996

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

864 825

864 825

– 309 685

– 309 685

555 140

555 140

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

44 040

44 040

 

 

44 040

44 040

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

1 695 893

1 695 893

–39 319

–39 319

1 656 574

1 656 574

1 5

UTBILDNING

1 128 909

1 128 909

–58 606

–58 606

1 070 303

1 070 303

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

2 075 650

2 075 650

4 700

4 700

2 080 350

2 080 350

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

16 002

16 002

–7 650

–7 650

8 352

8 352

 

Avdelning 1 – Totalt

67 500 219

67 500 219

– 703 464

– 703 464

66 796 755

66 796 755

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

7 296 730

7 296 730

59 906

59 906

7 356 636

7 356 636

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

6 453 026

6 453 026

101 636

101 636

6 554 662

6 554 662

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

513 669

513 669

–32 513

–32 513

481 156

481 156

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

263 319

263 319

–22 711

–22 711

240 608

240 608

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

 

 

 

 

 

 

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

8 501

8 501

2 499

2 499

11 000

11 000

 

Avdelning 2 – Totalt

14 535 245

14 535 245

108 817

108 817

14 644 062

14 644 062

3

DRIFTSUTGIFTER — REACH

3 0

REACH

26 373 940

26 373 940

– 723 600

– 723 600

25 650 340

25 650 340

3 1

FLERÅRIGA VERKSAMHETER

294 200

14 000

 

 

294 200

14 000

3 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

1 140 000

645 100

 

 

1 140 000

645 100

3 9

UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Avdelning 3 – Totalt

27 808 140

27 033 040

– 723 600

– 723 600

27 084 540

26 309 440

4

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

4 0

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

1 166 065

1 166 065

762 123

762 123

1 928 188

1 928 188

4 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

4 9

ÖRONMÄRKTA INSATSER

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Avdelning 4 – Totalt

1 166 065

1 166 065

762 123

762 123

1 928 188

1 928 188

5

DRIFTSUTGIFTER – PIC

5 0

DRIFTSUTGIFTER – PIC

364 840

364 840

22 572

22 572

387 412

387 412

 

Avdelning 5 – Totalt

364 840

364 840

22 572

22 572

387 412

387 412

9

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV

9 0

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 9 – Totalt

 

 

 

 

 

 

 

TOTALSUMMA

111 374 509

110 599 409

– 533 552

– 533 552

110 840 957

110 065 857

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2016

REACH

Biocides

PIC

AD 16

AD 15

1

AD 14

4

AD 13

15

 

AD 12

20

2

AD 11

31

3

AD 10

33

3

AD 9

48

6

AD 8

50

9

1

AD 7

52

5

AD 6

41

4

AD 5

8

Totalt AD

303

32

1

AST 11

AST 10

0

AST 9

6

AST 8

9

AST 7

12

1

2

AST 6

16

AST 5

31

3

AST 4

12

2

AST 3

19

1

3

AST 2

7

AST 1

5

Totalt AST

117

7

5

Totalt

420

39

6


29.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 443/26


Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2

(2016/C 443/08)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

22 504 622

–1 083 000

21 421 622

 

Avdelning 1 – Totalt

22 504 622

–1 083 000

21 421 622

2

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

2 0

EFTALÄNDERNAS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDEORGANET

261 378

 

261 378

 

Avdelning 2 – Totalt

261 378

 

261 378

 

TOTALSUMMA

22 766 000

–1 083 000

21 683 000

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

16 271 000

– 464 000

15 807 000

1 2

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

1 096 000

–80 000

1 016 000

 

Avdelning 1 – Totalt

17 367 000

– 544 000

16 823 000

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

2 831 000

47 875

2 878 875

2 2

IKT

842 000

–97 000

745 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

182 000

–23 875

158 125

 

Avdelning 2 – Totalt

3 855 000

–73 000

3 782 000

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

1 544 000

– 466 000

1 078 000

 

Avdelning 3 – Totalt

1 544 000

– 466 000

1 078 000

 

TOTALSUMMA

22 766 000

–1 083 000

21 683 000


29.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 443/29


Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

(2016/C 443/09)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

62 910 490

–3 213 695,54

59 696 794,46

 

Avdelning 2 – Totalt

62 910 490

–3 213 695,54

59 696 794,46

3

DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET

3 0

DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET

 

 

Avdelning 3 – Totalt

 

4

INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN

4 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN

 

 

Avdelning 4 – Totalt

 

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

99 050,54

99 050,54

 

Avdelning 9 – Totalt

99 050,54

99 050,54

 

TOTALSUMMA

62 910 490

–3 114 645

59 795 845

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

42 680 575

–2 562 045

40 118 530

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

2 321 000

8 790

2 329 790

 

Avdelning 1 – Totalt

45 001 575

–2 553 255

42 448 320

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

6 373 000

– 225 115

6 147 885

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

2 570 260

29 805

2 600 065

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

524 760

–65 580

459 180

 

Avdelning 2 – Totalt

9 468 020

– 260 890

9 207 130

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

2 167 885

– 163 325

2 004 560

3 2

UTGIFTER FÖR GEMENSAMMA STÖDTJÄNSTER

6 273 010

– 137 175

6 135 835

 

Avdelning 3 – Totalt

8 440 895

– 300 500

8 140 395

 

TOTALSUMMA

62 910 490

–3 114 645

59 795 845


29.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 443/32


Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1 (1)

(2016/C 443/10)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

9

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

9 2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

40 981 475

389 855

41 371 330

9 9

DIVERSE INKOMSTER

1 614 670

14 000

1 628 670

 

Avdelning 9 – Totalt

42 596 145

403 855

43 000 000

 

TOTALSUMMA

42 596 145

403 855

43 000 000

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

29 866 145

1 052 155

30 918 300

1 2

FORTBILDNING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 789 000

–44 600

1 744 400

 

Avdelning 1 – Totalt

31 655 145

1 007 555

32 662 700

2

INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

4 734 000

– 264 000

4 470 000

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (IKT)

2 441 500

– 273 500

2 168 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

224 500

800

225 300

 

Avdelning 2 – Totalt

7 400 000

– 536 700

6 863 300

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

3 541 000

–67 000

3 474 000

 

Avdelning 3 – Totalt

3 541 000

–67 000

3 474 000

 

TOTALSUMMA

42 596 145

403 855

43 000 000


(1)  Den utförliga budgeten finns på genomförandeorganets webbplats: http://erc.europa.eu/


29.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 443/35


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

(2016/C 443/11)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

251 833 221

2 727 183,99

254 560 404,99

 

Avdelning 2 – Totalt

251 833 221

2 727 183,99

254 560 404,99

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA)

3 0

BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA

6 875 047

–0,07

6 875 046,93

3 1

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

4 520 083

 

4 520 083

 

Avdelning 3 – Totalt

11 395 130

–0,07

11 395 129,93

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 1

BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

 

 

Avdelning 4 – Totalt

 

5

INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

p.m.

 

p.m.

5 7

ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

p.m.

 

p.m.

5 9

ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

 

p.m.

6

ÖVERSKOTT, SALDON

6 0

ÖVERSKOTT, SALDON

p.m.

7 065 708,31

7 065 708,31

 

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

7 065 708,31

7 065 708,31

7

BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET

7 0

ÅTERBETALNING AV KI-GRUPPERNAS BIDRAG

263 239,16

 

263 239,16

7 1

ÅTERBETALNING AV BELOPP SOM BETALATS I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 7 – Totalt

263 239,16

 

263 239,16

9

FÖRFALLNA ANSLAG

9 0

FÖRFALLNA ANSLAG

19 615 703

–19 615 703

p.m.

 

Avdelning 9 – Totalt

19 615 703

–19 615 703

p.m.

 

TOTALSUMMA

283 107 293,16

–9 822 810,77

273 284 482,39

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

3 843 060

3 843 060

 

 

3 843 060

3 843 060

1 2

REKRYTERING

45 000

45 000

 

 

45 000

45 000

1 3

TJÄNSTERESOR

250 000

250 000

 

 

250 000

250 000

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

102 800

102 800

–15 000

–15 000

87 800

87 800

1 5

UTBILDNING

90 000

90 000

–20 000

–20 000

70 000

70 000

1 6

EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD

777 302

777 302

– 367 500

– 367 500

409 802

409 802

1 7

REPRESENTATION

4 000

4 000

–2 000

–2 000

2 000

2 000

 

Avdelning 1 – Totalt

5 112 162

5 112 162

– 404 500

– 404 500

4 707 662

4 707 662

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

128 000

128 000

–18 100

–18 100

109 900

109 900

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

465 000

465 000

– 136 950

– 136 950

328 050

328 050

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

62 750

62 750

38 800

38 800

101 550

101 550

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

356 750

356 750

–7 500

–7 500

349 250

349 250

2 4

PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

44 000

44 000

–17 000

–17 000

27 000

27 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

431 780

431 780

– 113 000

– 113 000

318 780

318 780

 

Avdelning 2 – Totalt

1 488 280

1 488 280

– 253 750

– 253 750

1 234 530

1 234 530

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

BIDRAG

275 000 000

273 828 351

 

–15 000 000

275 000 000

258 828 351

3 1

KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER

1 375 000

999 000

433 010

480 500

1 808 010

1 479 500

3 2

EIT:S GENOMSLAG

1 660 000

1 379 500

– 498 560

797 000

1 161 440

2 176 500

3 3

FÖRENKLING, ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING

397 000

300 000

38 600

37 600

435 600

337 600

 

Avdelning 3 – Totalt

278 432 000

276 506 851

–26 950

–13 684 900

278 405 050

262 821 951

4

FÖRFALLNA ANSLAG

4 0

FÖRFALLNA ANSLAG SOM INTE ANVÄNTS UNDER ÅR N

p.m.

p.m.

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

 

TOTALSUMMA

285 032 442

283 107 293

8 327 679,42

–9 822 810,61

293 360 121,42

273 284 482,39


29.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 443/39


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 3

(2016/C 443/12)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

2

INKOMSTER

2 0

EU-BIDRAG

25 958 600

9 545 000

35 503 600

 

Avdelning 2 – Totalt

25 958 600

9 545 000

35 503 600

3

EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 0

EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

 

p.m.

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

20 847 153,76

565 829,89

21 412 983,65

 

Avdelning 4 – Totalt

20 847 153,76

565 829,89

21 412 983,65

5

INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

740,27

 

740,27

 

Avdelning 5 – Totalt

740,27

 

740,27

 

TOTALSUMMA

46 806 494,03

10 110 829,89

56 917 323,92

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

6 498 152

6 498 152

208 508

208 508

6 706 660

6 706 660

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

509 824

509 824

 

 

509 824

509 824

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

142 197

142 197

 

 

142 197

142 197

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

352 500

352 500

 

 

352 500

352 500

1 5

UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN

139 000

139 000

 

 

139 000

139 000

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

792 677

792 677

 

 

792 677

792 677

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

Avdelning 1 – Totalt

8 439 350

8 439 350

208 508

208 508

8 647 858

8 647 858

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 481 319,27

1 481 319,27

183 976

183 976

1 665 295,27

1 665 295,27

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

753 333,68

753 333,68

136 508,32

136 508,32

889 842

889 842

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

133 274

133 274

8 852

8 852

142 126

142 126

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 641 766

1 641 766

58 966

58 966

1 700 732

1 700 732

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

286 167,32

286 167,32

4 357

4 357

290 524,32

290 524,32

 

Avdelning 2 – Totalt

4 295 860,27

4 295 860,27

392 659,32

392 659,32

4 688 519,59

4 688 519,59

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

STÖD TILL GENOMFÖRANDE AV CEAS

502 034

423 991

90 000

194 429

592 034

618 420

3 2

STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA

3 280 637,28

2 800 781,28

438 684,72

984 972,72

3 719 322

3 785 754

3 3

OPERATIVT STÖD

10 031 754,44

10 593 662,44

14 655 147,96

7 747 431,96

24 686 902,40

18 341 094,40

3 4

SAMARBETE MED PARTNER OCH INTRESSENTER

155 911

151 902

15 000

16 999

170 911

168 901

 

Avdelning 3 – Totalt

13 970 336,72

13 970 336,72

15 198 832,68

8 943 832,68

29 169 169,40

22 914 169,40

4

ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT

4 1

ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT

20 100 947,04

20 100 947,04

565 829,89

565 829,89

20 666 776,93

20 666 776,93

 

Avdelning 4 – Totalt

20 100 947,04

20 100 947,04

565 829,89

565 829,89

20 666 776,93

20 666 776,93

 

TOTALSUMMA

46 806 494,03

46 806 494,03

16 365 829,89

10 110 829,89

63 172 323,92

56 917 323,92


29.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 443/42


Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 3

(2016/C 443/13)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN

1 0

BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN

57 000 000

 

57 000 000

 

Avdelning 1 – Totalt

57 000 000

 

57 000 000

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

0,—

 

0,—

 

Avdelning 2 – Totalt

0,—

 

0,—

3

DIVERSE INKOMSTER

3 0

DIVERSE INKOMSTER

0,—

 

0,—

 

Avdelning 3 – Totalt

0,—

 

0,—

4

GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN

4 0

GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN

11 779 919 625

 

11 779 919 625

4 9

EKONOMISKT RESULTAT FÖR BUDGETÅRET

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 4 – Totalt

11 779 919 625

 

11 779 919 625

9

RESERV

9 0

RESERV

0,—

7 733 557,88

7 733 557,88

 

Avdelning 9 – Totalt

0,—

7 733 557,88

7 733 557,88

 

TOTALSUMMA

11 836 919 625

7 733 557,88

11 844 653 182,88

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

20 358 000

 

20 358 000

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

2 305 000

–16 000

2 289 000

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

45 000

 

45 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

1 520 000

– 370 000

1 150 000

1 5

UTBILDNING

410 000

 

410 000

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

585 000

386 000

971 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

 

12 000

 

Avdelning 1 – Totalt

25 235 000

 

25 235 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

4 987 200

 

4 987 200

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

5 415 800

 

5 415 800

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 085 000

 

1 085 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

873 000

 

873 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

440 000

 

440 000

 

Avdelning 2 – Totalt

12 801 000

 

12 801 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

GEMENSAMMA RESOLUTIONSNÄMNDENS VERKSAMHET

18 964 000

 

18 964 000

 

Avdelning 3 – Totalt

18 964 000

 

18 964 000

4

GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN

4 0

ANVÄNDNING AV FONDEN INOM RAMEN FÖR RESOLUTIONSORDNINGEN

11 799 919 625

 

11 799 919 625

4 9

ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER

 

 

Avdelning 4 – Totalt

11 799 919 625

 

11 799 919 625

9

UTJÄMNING GENOM RESERVEN

9 0

UTJÄMNING GENOM RESERVEN

7 733 557,88

7 733 557,88

 

Avdelning 9 – Totalt

7 733 557,88

7 733 557,88

 

TOTALSUMMA

11 856 919 625

7 733 557,88

11 864 653 182,88

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad

2016

Ändringsbudget nr 3/2016

Nytt belopp 2016

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

7

7

AD 11

3

3

AD 10

9

9

AD 9

15

15

AD 8

36

26

62

AD 7

10

4

14

AD 6

70

10

80

AD 5

5

5

10

Totalt lönekategori AD

155

45

200

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

2

–2

AST 6

2

–1

1

AST 5

6

–4

2

AST 4

4

4

AST 3

32

–4

28

AST 2

5

5

AST 1

Totalt lönekategori AST

51

–11

40

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

9

6

6

AST/SC2

AST/ASC1

15

9

9

Totalt AST/SC

24

15

15

Totalt

230

255

255

Totalt

230

255

255

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

Kontraktsanställda

2016

Ändringsbudget nr 2

2016

FG IV

 

FG III

3

–3

FG II

3

–3

FG I

 

Totalt FG

6

Utsända nationella experter

15

10

25

Totalsumma

21

4

25