|
ISSN 1977-1061 |
||
|
Europeiska unionens officiella tidning |
C 443 |
|
|
||
|
Svensk utgåva |
Meddelanden och upplysningar |
59 årgången |
|
Informationsnummer |
Innehållsförteckning |
Sida |
|
|
IV Upplysningar |
|
|
2016/C 443/01 |
||
|
2016/C 443/02 |
||
|
2016/C 443/03 |
||
|
2016/C 443/04 |
||
|
2016/C 443/05 |
||
|
2016/C 443/06 |
||
|
2016/C 443/07 |
||
|
2016/C 443/08 |
||
|
2016/C 443/09 |
||
|
2016/C 443/10 |
||
|
2016/C 443/11 |
||
|
2016/C 443/12 |
||
|
2016/C 443/13 |
Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.
|
SV |
|
IV Upplysningar
|
29.11.2016 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 443/1 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2
(2016/C 443/01)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2016 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER |
|||
|
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EFTASTATERNA |
41 809 234 |
– 121 737 |
41 687 497 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
41 809 234 |
– 121 737 |
41 687 497 |
|
2 |
DIVERSE INKOMSTER |
|||
|
2 0 |
BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 1 |
INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 2 |
BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
8 800 000 |
|
8 800 000 |
|
2 3 |
ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 4 |
GÅVOR OCH LEGAT |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 5 |
DIVERSE AVKASTNINGAR |
— |
|
— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
8 800 000 |
|
8 800 000 |
|
|
TOTALSUMMA |
50 609 234 |
– 121 737 |
50 487 497 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2016 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
22 572 234 |
49 000 |
22 621 234 |
|
1 2 |
REKRYTERINGSAVGIFTER |
250 000 |
3 800 |
253 800 |
|
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
700 000 |
–57 110 |
642 890 |
|
1 4 |
PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |
760 000 |
–31 000 |
729 000 |
|
1 6 |
SOCIALA INSATSER |
5 000 |
9 000 |
14 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
24 287 234 |
–26 310 |
24 260 924 |
|
2 |
ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
|||
|
2 1 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
3 215 000 |
– 121 737 |
3 093 263 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
270 000 |
–10 788 |
259 212 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
460 000 |
–31 000 |
429 000 |
|
2 4 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
12 000 |
|
12 000 |
|
2 5 |
MILJÖBYRÅNS STYRNING |
230 000 |
41 428 |
271 428 |
|
2 6 |
BYRÅNS MILJÖSTYRNING |
10 000 |
5 450 |
15 450 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
4 197 000 |
– 116 647 |
4 080 353 |
|
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
3 3 |
RESURSER |
13 115 000 |
123 988 |
13 238 988 |
|
3 4 |
STRATEGISKA ÅTGÄRDER |
9 010 000 |
–81 000 |
8 929 000 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
22 125 000 |
42 988 |
22 167 988 |
|
|
TOTALSUMMA |
50 609 234 |
–99 969 |
50 509 265 |
|
29.11.2016 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 443/4 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1
(2016/C 443/02)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2016 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 |
INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
|||
|
1 0 |
INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
276 961 000 |
–6 371 000 |
270 590 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
276 961 000 |
–6 371 000 |
270 590 000 |
|
2 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
24 475 000 |
–9 652 000 |
14 823 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
24 475 000 |
–9 652 000 |
14 823 000 |
|
3 |
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET |
|||
|
3 0 |
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET |
676 000 |
– 266 000 |
410 000 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
676 000 |
– 266 000 |
410 000 |
|
5 |
INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
|||
|
5 2 |
INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
90 000 |
|
90 000 |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
90 000 |
|
90 000 |
|
6 |
EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM |
|||
|
6 0 |
EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM |
19 559 000 |
|
19 559 000 |
|
|
Avdelning 6 – Totalt |
19 559 000 |
|
19 559 000 |
|
7 |
KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER |
|||
|
7 0 |
KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER |
1 950 000 |
|
1 950 000 |
|
|
Avdelning 7 – Totalt |
1 950 000 |
|
1 950 000 |
|
9 |
DIVERSE INKOMSTER |
|||
|
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
|
|
TOTALSUMMA |
324 711 000 |
–16 289 000 |
308 422 000 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2016 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
102 365 000 |
–8 247 000 |
94 118 000 |
|
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
640 000 |
|
640 000 |
|
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
870 000 |
|
870 000 |
|
1 5 |
UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER |
6 962 000 |
– 810 000 |
6 152 000 |
|
1 6 |
SOCIAL OMSORG |
483 000 |
|
483 000 |
|
1 7 |
REPRESENTATIONSKOSTNADER |
40 000 |
|
40 000 |
|
1 8 |
SOCIALFÖRSÄKRING FÖR PERSONAL |
11 314 000 |
|
11 314 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
122 674 000 |
–9 057 000 |
113 617 000 |
|
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
28 244 000 |
– 500 000 |
27 744 000 |
|
2 1 |
INTERN DATABEHANDLING OCH TELEKOMMUNIKATION |
18 023 000 |
|
18 023 000 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
1 785 000 |
– 256 000 |
1 529 000 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
1 288 000 |
|
1 288 000 |
|
2 4 |
PORTO |
183 000 |
|
183 000 |
|
2 5 |
UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN |
54 000 |
|
54 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
49 577 000 |
– 756 000 |
48 821 000 |
|
3 |
DRIFTSKOSTNADER |
|||
|
3 0 |
DRIFTSKOSTNADER |
141 983 000 |
–6 476 000 |
135 507 000 |
|
3 1 |
UTGIFTER FÖR VERKSAMHETSRELATERADE IT-PROJEKT |
10 477 000 |
|
10 477 000 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
152 460 000 |
–6 476 000 |
145 984 000 |
|
9 |
ÖVRIGA UTGIFTER |
|||
|
9 0 |
PRELIMINÄRA ANSLAG |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTALSUMMA |
324 711 000 |
–16 289 000 |
308 422 000 |
|
29.11.2016 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 443/7 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2
(2016/C 443/03)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2016 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
2 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
56 766 000 |
|
56 766 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
56 766 000 |
|
56 766 000 |
|
3 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET |
|||
|
3 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET |
1 481 650 |
|
1 481 650 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
1 481 650 |
|
1 481 650 |
|
|
TOTALSUMMA |
58 247 650 |
|
58 247 650 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2016 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
29 570 665 |
– 418 780 |
29 151 885 |
|
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
700 000 |
–25 720 |
674 280 |
|
1 4 |
PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |
170 000 |
|
170 000 |
|
1 5 |
UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER |
370 000 |
–68 500 |
301 500 |
|
1 7 |
UTGIFTER FÖR REPRESENTATION |
15 000 |
|
15 000 |
|
1 8 |
FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER |
885 000 |
13 000 |
898 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
31 710 665 |
– 500 000 |
31 210 665 |
|
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
3 402 000 |
26 000 |
3 428 000 |
|
2 1 |
DATABEHANDLING |
2 803 000 |
70 000 |
2 873 000 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
149 000 |
35 500 |
184 500 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
255 000 |
–16 000 |
239 000 |
|
2 4 |
AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
251 000 |
–50 000 |
201 000 |
|
2 5 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING |
386 000 |
–65 500 |
320 500 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
7 246 000 |
|
7 246 000 |
|
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
3 0 |
DRIFTSUTGIFTER |
19 290 985 |
500 000 |
19 790 985 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
19 290 985 |
500 000 |
19 790 985 |
|
|
TOTALSUMMA |
58 247 650 |
|
58 247 650 |
|
29.11.2016 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 443/10 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1
(2016/C 443/04)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2016 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 |
INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN |
|||
|
1 0 |
INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN |
43 665 900 |
–2 593 400 |
41 072 500 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
43 665 900 |
–2 593 400 |
41 072 500 |
|
2 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
|||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 |
INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE |
|||
|
3 0 |
INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE |
5 297 400 |
–2 142 400 |
3 155 000 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
5 297 400 |
–2 142 400 |
3 155 000 |
|
4 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
|||
|
4 0 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
574 650 |
385 800 |
960 450 |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
574 650 |
385 800 |
960 450 |
|
5 |
ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR |
|||
|
5 0 |
ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR |
1 247 450 |
4 140 883 |
5 388 333 |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
1 247 450 |
4 140 883 |
5 388 333 |
|
6 |
ÅTERBETALNINGAR |
|||
|
6 0 |
ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 1 |
EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 6 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTALSUMMA |
50 785 400 |
– 209 117 |
50 576 283 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2016 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
24 761 300 |
– 316 600 |
24 444 700 |
|
1 3 |
TJÄNSTERESOR OCH RESOR |
108 500 |
5 700 |
114 200 |
|
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
309 400 |
–5 200 |
304 200 |
|
1 5 |
UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 6 |
SOCIAL OMSORG |
82 400 |
–43 000 |
39 400 |
|
1 7 |
MOTTAGNING OCH REPRESENTATION |
2 500 |
|
2 500 |
|
1 9 |
PENSIONER |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
25 264 100 |
– 359 100 |
24 905 000 |
|
2 |
FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER |
|||
|
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
3 060 600 |
–15 600 |
3 045 000 |
|
2 1 |
ADB |
3 199 000 |
–45 000 |
3 154 000 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
79 600 |
–12 300 |
67 300 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
296 200 |
–12 700 |
283 500 |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
188 600 |
–6 100 |
182 500 |
|
2 5 |
KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER |
23 000 |
27 500 |
50 500 |
|
2 6 |
STYRANDE ORGAN |
126 000 |
–35 000 |
91 000 |
|
2 7 |
INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION |
75 000 |
|
75 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
7 048 000 |
–99 200 |
6 948 800 |
|
3 |
DRIFTUTGIFTER |
|||
|
3 0 |
FRILANSÖVERSÄTTNINGAR |
16 710 000 |
–2 130 000 |
14 580 000 |
|
3 1 |
UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE |
750 000 |
98 400 |
848 400 |
|
3 2 |
UTGIFTER I SAMBAND MED PROGRAMMET E-CDT |
714 000 |
45 000 |
759 000 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
18 174 000 |
–1 986 600 |
16 187 400 |
|
10 |
RESERVER |
|||
|
10 0 |
PRELIMINÄRA ANSLAG |
299 300 |
2 235 783 |
2 535 083 |
|
|
Avdelning 10 – Totalt |
299 300 |
2 235 783 |
2 535 083 |
|
|
TOTALSUMMA |
50 785 400 |
– 209 117 |
50 576 283 |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupp och lönegrad |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
1 |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
12 |
11 |
4 |
7 |
6 |
4 |
|
AD 11 |
10 |
10 |
9 |
5 |
7 |
7 |
|
AD 10 |
7 |
7 |
7 |
4 |
4 |
6 |
|
AD 9 |
3 |
2 |
3 |
12 |
12 |
6 |
|
AD 8 |
6 |
9 |
10 |
16 |
10 |
5 |
|
AD 7 |
3 |
2 |
2 |
19 |
21 |
20 |
|
AD 6 |
2 |
3 |
5 |
26 |
25 |
17 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
5 |
24 |
|
Totalt AD |
44 |
45 |
41 |
90 |
91 |
89 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
3 |
2 |
1 |
— |
— |
1 |
|
AST 8 |
3 |
4 |
4 |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 6 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |
|
AST 5 |
1 |
1 |
1 |
16 |
14 |
9 |
|
AST 4 |
3 |
3 |
3 |
15 |
15 |
14 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
9 |
12 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
5 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
Totalt AST |
13 |
13 |
13 |
50 |
51 |
48 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
57 |
58 |
54 |
140 |
142 |
137 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
|
Kontraktsanställda |
2016 |
2015 |
2014 |
|
FG IV |
19 |
11 |
14,4 |
|
FG III |
7 |
4 |
5,9 |
|
FG II |
9 |
9 |
5,2 |
|
FG I |
0 |
0 |
0 |
|
Totalt |
35 |
24 |
25,5 |
|
Utsända nationella experter |
0 |
0 |
0 |
|
Totalt |
35 |
24 |
25,5 |
|
29.11.2016 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 443/15 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1
(2016/C 443/05)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2016 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
77 164 000 |
|
77 164 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
77 164 000 |
|
77 164 000 |
|
2 |
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
|||
|
2 0 |
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET |
2 076 848 |
|
2 076 848 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
2 076 848 |
|
2 076 848 |
|
3 |
INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
|||
|
3 0 |
INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER |
|||
|
4 0 |
INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER |
— |
78 944,73 |
78 944,73 |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
— |
78 944,73 |
78 944,73 |
|
9 |
DIVERSE INKOMSTER |
|||
|
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 1 |
DIVERSE AVSATTA INKOMSTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTALSUMMA |
79 240 848 |
78 944,73 |
79 319 792,73 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2016 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
1 |
PERSONAL |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
36 906 000 |
36 906 000 |
|
|
36 906 000 |
36 906 000 |
|
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
235 000 |
235 000 |
|
|
235 000 |
235 000 |
|
1 4 |
PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |
1 138 000 |
1 138 000 |
|
|
1 138 000 |
1 138 000 |
|
1 5 |
UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER |
850 000 |
850 000 |
|
|
850 000 |
850 000 |
|
1 6 |
SOCIAL SERVICE |
1 110 000 |
1 110 000 |
|
|
1 110 000 |
1 110 000 |
|
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
40 244 000 |
40 244 000 |
|
|
40 244 000 |
40 244 000 |
|
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||||
|
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
5 485 800 |
5 485 800 |
78 944,73 |
78 944,73 |
5 564 744,73 |
5 564 744,73 |
|
2 1 |
UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING |
3 222 772 |
3 222 772 |
|
|
3 222 772 |
3 222 772 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
65 000 |
65 000 |
|
|
65 000 |
65 000 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
362 000 |
362 000 |
|
|
362 000 |
362 000 |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
678 000 |
678 000 |
|
|
678 000 |
678 000 |
|
2 5 |
UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN |
102 094 |
102 094 |
|
|
102 094 |
102 094 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
9 915 666 |
9 915 666 |
78 944,73 |
78 944,73 |
9 994 610,73 |
9 994 610,73 |
|
3 |
UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN |
||||||
|
3 0 |
VETENSKAPLIG UTVÄRDERING AV REGLERADE PRODUKTER |
6 382 289 |
6 827 489 |
|
|
6 382 289 |
6 827 489 |
|
3 1 |
RISKBEDÖMNING OCH VETENSKAPLIGT STÖD |
8 656 300 |
9 600 757 |
|
|
8 656 300 |
9 600 757 |
|
3 4 |
KOMMUNIKATION |
4 718 000 |
3 154 400 |
|
|
4 718 000 |
3 154 400 |
|
3 5 |
ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET |
9 497 745 |
9 497 745 |
|
|
9 497 745 |
9 497 745 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
29 254 334 |
29 080 391 |
|
|
29 254 334 |
29 080 391 |
|
|
TOTALSUMMA |
79 414 000 |
79 240 057 |
78 944,73 |
78 944,73 |
79 492 944,73 |
79 319 001,73 |
|
29.11.2016 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 443/18 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2
(2016/C 443/06)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2016 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
2 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
|||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
38 850 066 |
–3 001 153 |
35 848 913 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
38 850 066 |
–3 001 153 |
35 848 913 |
|
9 |
DIVERSE INKOMSTER |
|||
|
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTALSUMMA |
38 850 066 |
–3 001 153 |
35 848 913 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2016 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER |
27 507 015 |
–1 271 342 |
26 235 673 |
|
1 2 |
YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER |
1 273 970 |
253 445 |
1 527 415 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
28 780 985 |
–1 017 897 |
27 763 088 |
|
2 |
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
|||
|
2 1 |
UTGIFTER FÖR BYGGNADER |
2 200 000 |
– 427 000 |
1 773 000 |
|
2 2 |
UTGIFTER FÖR IKT |
1 997 000 |
– 361 000 |
1 636 000 |
|
2 3 |
LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER |
812 000 |
– 460 500 |
351 500 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
5 009 000 |
–1 248 500 |
3 760 500 |
|
3 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
|||
|
3 1 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION |
5 060 081 |
– 734 756 |
4 325 325 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
5 060 081 |
– 734 756 |
4 325 325 |
|
|
TOTALSUMMA |
38 850 066 |
–3 001 153 |
35 848 913 |
|
29.11.2016 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 443/21 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2
(2016/C 443/07)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2016 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
1 |
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
|||
|
1 0 |
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH |
29 752 679 |
1 327 580 |
31 080 259 |
|
1 1 |
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER |
4 000 000 |
3 447 200 |
7 447 200 |
|
1 9 |
RESERV |
8 839 383 |
|
8 839 383 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
42 592 062 |
4 774 780 |
47 366 842 |
|
2 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
66 096 023 |
–5 159 023 |
60 937 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
66 096 023 |
–5 159 023 |
60 937 000 |
|
3 |
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET |
|||
|
3 0 |
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET |
1 906 740 |
– 149 310 |
1 757 430 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
1 906 740 |
– 149 310 |
1 757 430 |
|
4 |
ÖVRIGA BIDRAG |
|||
|
4 0 |
ÖVRIGA BIDRAG |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
|||
|
5 0 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
4 584 |
|
4 584 |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
4 584 |
|
4 584 |
|
6 |
BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL |
|||
|
6 0 |
BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 6 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
|||
|
9 0 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTALSUMMA |
110 599 409 |
– 533 553 |
110 065 856 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2016 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
1 |
PERSONAL |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
61 674 900 |
61 674 900 |
– 292 904 |
– 292 904 |
61 381 996 |
61 381 996 |
|
1 2 |
DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL |
864 825 |
864 825 |
– 309 685 |
– 309 685 |
555 140 |
555 140 |
|
1 3 |
TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR |
44 040 |
44 040 |
|
|
44 040 |
44 040 |
|
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE |
1 695 893 |
1 695 893 |
–39 319 |
–39 319 |
1 656 574 |
1 656 574 |
|
1 5 |
UTBILDNING |
1 128 909 |
1 128 909 |
–58 606 |
–58 606 |
1 070 303 |
1 070 303 |
|
1 6 |
EXTERNA TJÄNSTER |
2 075 650 |
2 075 650 |
4 700 |
4 700 |
2 080 350 |
2 080 350 |
|
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
16 002 |
16 002 |
–7 650 |
–7 650 |
8 352 |
8 352 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
67 500 219 |
67 500 219 |
– 703 464 |
– 703 464 |
66 796 755 |
66 796 755 |
|
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
7 296 730 |
7 296 730 |
59 906 |
59 906 |
7 356 636 |
7 356 636 |
|
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
6 453 026 |
6 453 026 |
101 636 |
101 636 |
6 554 662 |
6 554 662 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
513 669 |
513 669 |
–32 513 |
–32 513 |
481 156 |
481 156 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
263 319 |
263 319 |
–22 711 |
–22 711 |
240 608 |
240 608 |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
|
|
|
|
|
|
|
2 5 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
8 501 |
8 501 |
2 499 |
2 499 |
11 000 |
11 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
14 535 245 |
14 535 245 |
108 817 |
108 817 |
14 644 062 |
14 644 062 |
|
3 |
DRIFTSUTGIFTER — REACH |
||||||
|
3 0 |
REACH |
26 373 940 |
26 373 940 |
– 723 600 |
– 723 600 |
25 650 340 |
25 650 340 |
|
3 1 |
FLERÅRIGA VERKSAMHETER |
294 200 |
14 000 |
|
|
294 200 |
14 000 |
|
3 8 |
INTERNATIONELL VERKSAMHET |
1 140 000 |
645 100 |
|
|
1 140 000 |
645 100 |
|
3 9 |
UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
27 808 140 |
27 033 040 |
– 723 600 |
– 723 600 |
27 084 540 |
26 309 440 |
|
4 |
DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER |
||||||
|
4 0 |
DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER |
1 166 065 |
1 166 065 |
762 123 |
762 123 |
1 928 188 |
1 928 188 |
|
4 8 |
INTERNATIONELL VERKSAMHET |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
4 9 |
ÖRONMÄRKTA INSATSER |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
1 166 065 |
1 166 065 |
762 123 |
762 123 |
1 928 188 |
1 928 188 |
|
5 |
DRIFTSUTGIFTER – PIC |
||||||
|
5 0 |
DRIFTSUTGIFTER – PIC |
364 840 |
364 840 |
22 572 |
22 572 |
387 412 |
387 412 |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
364 840 |
364 840 |
22 572 |
22 572 |
387 412 |
387 412 |
|
9 |
ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV |
||||||
|
9 0 |
ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH |
|
|
|
|
|
|
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALSUMMA |
111 374 509 |
110 599 409 |
– 533 552 |
– 533 552 |
110 840 957 |
110 065 857 |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupp och lönegrad |
Tillfälliga tjänster |
||
|
2016 |
|||
|
REACH |
Biocides |
PIC |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
4 |
— |
— |
|
AD 13 |
15 |
|
— |
|
AD 12 |
20 |
2 |
— |
|
AD 11 |
31 |
3 |
— |
|
AD 10 |
33 |
3 |
— |
|
AD 9 |
48 |
6 |
— |
|
AD 8 |
50 |
9 |
1 |
|
AD 7 |
52 |
5 |
— |
|
AD 6 |
41 |
4 |
— |
|
AD 5 |
8 |
— |
— |
|
Totalt AD |
303 |
32 |
1 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
0 |
— |
— |
|
AST 9 |
6 |
— |
— |
|
AST 8 |
9 |
— |
— |
|
AST 7 |
12 |
1 |
2 |
|
AST 6 |
16 |
— |
— |
|
AST 5 |
31 |
3 |
— |
|
AST 4 |
12 |
2 |
— |
|
AST 3 |
19 |
1 |
3 |
|
AST 2 |
7 |
— |
— |
|
AST 1 |
5 |
— |
— |
|
Totalt AST |
117 |
7 |
5 |
|
Totalt |
420 |
39 |
6 |
|
29.11.2016 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 443/26 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2
(2016/C 443/08)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2016 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
|||
|
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
22 504 622 |
–1 083 000 |
21 421 622 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
22 504 622 |
–1 083 000 |
21 421 622 |
|
2 |
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
|||
|
2 0 |
EFTALÄNDERNAS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDEORGANET |
261 378 |
|
261 378 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
261 378 |
|
261 378 |
|
|
TOTALSUMMA |
22 766 000 |
–1 083 000 |
21 683 000 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2016 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
1 |
PERSONALUTGIFTER |
|||
|
1 1 |
LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER |
16 271 000 |
– 464 000 |
15 807 000 |
|
1 2 |
PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING |
1 096 000 |
–80 000 |
1 016 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
17 367 000 |
– 544 000 |
16 823 000 |
|
2 |
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
2 1 |
UTGIFTER FÖR BYGGNADER |
2 831 000 |
47 875 |
2 878 875 |
|
2 2 |
IKT |
842 000 |
–97 000 |
745 000 |
|
2 3 |
LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER |
182 000 |
–23 875 |
158 125 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
3 855 000 |
–73 000 |
3 782 000 |
|
3 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
|||
|
3 1 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
1 544 000 |
– 466 000 |
1 078 000 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
1 544 000 |
– 466 000 |
1 078 000 |
|
|
TOTALSUMMA |
22 766 000 |
–1 083 000 |
21 683 000 |
|
29.11.2016 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 443/29 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1
(2016/C 443/09)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2016 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
2 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
|||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
62 910 490 |
–3 213 695,54 |
59 696 794,46 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
62 910 490 |
–3 213 695,54 |
59 696 794,46 |
|
3 |
DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET |
|||
|
3 0 |
DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET |
— |
|
— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
— |
|
— |
|
4 |
INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN |
|||
|
4 0 |
INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN |
— |
|
— |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
— |
|
— |
|
9 |
DIVERSE INKOMSTER |
|||
|
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
— |
99 050,54 |
99 050,54 |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
— |
99 050,54 |
99 050,54 |
|
|
TOTALSUMMA |
62 910 490 |
–3 114 645 |
59 795 845 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2016 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER |
42 680 575 |
–2 562 045 |
40 118 530 |
|
1 2 |
YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER |
2 321 000 |
8 790 |
2 329 790 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
45 001 575 |
–2 553 255 |
42 448 320 |
|
2 |
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
|||
|
2 1 |
UTGIFTER FÖR BYGGNADER |
6 373 000 |
– 225 115 |
6 147 885 |
|
2 2 |
UTGIFTER FÖR IKT |
2 570 260 |
29 805 |
2 600 065 |
|
2 3 |
LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER |
524 760 |
–65 580 |
459 180 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
9 468 020 |
– 260 890 |
9 207 130 |
|
3 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
|||
|
3 1 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION |
2 167 885 |
– 163 325 |
2 004 560 |
|
3 2 |
UTGIFTER FÖR GEMENSAMMA STÖDTJÄNSTER |
6 273 010 |
– 137 175 |
6 135 835 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
8 440 895 |
– 300 500 |
8 140 395 |
|
|
TOTALSUMMA |
62 910 490 |
–3 114 645 |
59 795 845 |
|
29.11.2016 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 443/32 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1 (1)
(2016/C 443/10)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2016 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
9 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
9 2 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
40 981 475 |
389 855 |
41 371 330 |
|
9 9 |
DIVERSE INKOMSTER |
1 614 670 |
14 000 |
1 628 670 |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
42 596 145 |
403 855 |
43 000 000 |
|
|
TOTALSUMMA |
42 596 145 |
403 855 |
43 000 000 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2016 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 |
PERSONALUTGIFTER |
|||
|
1 1 |
LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER |
29 866 145 |
1 052 155 |
30 918 300 |
|
1 2 |
FORTBILDNING OCH SOCIALA UTGIFTER |
1 789 000 |
–44 600 |
1 744 400 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
31 655 145 |
1 007 555 |
32 662 700 |
|
2 |
INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
2 1 |
UTGIFTER FÖR BYGGNADER |
4 734 000 |
– 264 000 |
4 470 000 |
|
2 2 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (IKT) |
2 441 500 |
– 273 500 |
2 168 000 |
|
2 3 |
LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER |
224 500 |
800 |
225 300 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
7 400 000 |
– 536 700 |
6 863 300 |
|
3 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
|||
|
3 1 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION |
3 541 000 |
–67 000 |
3 474 000 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
3 541 000 |
–67 000 |
3 474 000 |
|
|
TOTALSUMMA |
42 596 145 |
403 855 |
43 000 000 |
(1) Den utförliga budgeten finns på genomförandeorganets webbplats: http://erc.europa.eu/
|
29.11.2016 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 443/35 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1
(2016/C 443/11)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2016 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
2 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
251 833 221 |
2 727 183,99 |
254 560 404,99 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
251 833 221 |
2 727 183,99 |
254 560 404,99 |
|
3 |
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA) |
|||
|
3 0 |
BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA |
6 875 047 |
–0,07 |
6 875 046,93 |
|
3 1 |
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
4 520 083 |
|
4 520 083 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
11 395 130 |
–0,07 |
11 395 129,93 |
|
4 |
ÖVRIGA BIDRAG |
|||
|
4 1 |
BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN |
— |
|
— |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
— |
|
— |
|
5 |
INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
|||
|
5 2 |
INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 7 |
ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 9 |
ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 |
ÖVERSKOTT, SALDON |
|||
|
6 0 |
ÖVERSKOTT, SALDON |
p.m. |
7 065 708,31 |
7 065 708,31 |
|
|
Avdelning 6 – Totalt |
p.m. |
7 065 708,31 |
7 065 708,31 |
|
7 |
BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET |
|||
|
7 0 |
ÅTERBETALNING AV KI-GRUPPERNAS BIDRAG |
263 239,16 |
|
263 239,16 |
|
7 1 |
ÅTERBETALNING AV BELOPP SOM BETALATS I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 7 – Totalt |
263 239,16 |
|
263 239,16 |
|
9 |
FÖRFALLNA ANSLAG |
|||
|
9 0 |
FÖRFALLNA ANSLAG |
19 615 703 |
–19 615 703 |
p.m. |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
19 615 703 |
–19 615 703 |
p.m. |
|
|
TOTALSUMMA |
283 107 293,16 |
–9 822 810,77 |
273 284 482,39 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2016 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
1 |
PERSONAL |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
3 843 060 |
3 843 060 |
|
|
3 843 060 |
3 843 060 |
|
1 2 |
REKRYTERING |
45 000 |
45 000 |
|
|
45 000 |
45 000 |
|
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
250 000 |
250 000 |
|
|
250 000 |
250 000 |
|
1 4 |
PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |
102 800 |
102 800 |
–15 000 |
–15 000 |
87 800 |
87 800 |
|
1 5 |
UTBILDNING |
90 000 |
90 000 |
–20 000 |
–20 000 |
70 000 |
70 000 |
|
1 6 |
EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD |
777 302 |
777 302 |
– 367 500 |
– 367 500 |
409 802 |
409 802 |
|
1 7 |
REPRESENTATION |
4 000 |
4 000 |
–2 000 |
–2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
5 112 162 |
5 112 162 |
– 404 500 |
– 404 500 |
4 707 662 |
4 707 662 |
|
2 |
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
||||||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
128 000 |
128 000 |
–18 100 |
–18 100 |
109 900 |
109 900 |
|
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
465 000 |
465 000 |
– 136 950 |
– 136 950 |
328 050 |
328 050 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
62 750 |
62 750 |
38 800 |
38 800 |
101 550 |
101 550 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
356 750 |
356 750 |
–7 500 |
–7 500 |
349 250 |
349 250 |
|
2 4 |
PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR |
44 000 |
44 000 |
–17 000 |
–17 000 |
27 000 |
27 000 |
|
2 5 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
431 780 |
431 780 |
– 113 000 |
– 113 000 |
318 780 |
318 780 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 488 280 |
1 488 280 |
– 253 750 |
– 253 750 |
1 234 530 |
1 234 530 |
|
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
||||||
|
3 0 |
BIDRAG |
275 000 000 |
273 828 351 |
|
–15 000 000 |
275 000 000 |
258 828 351 |
|
3 1 |
KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER |
1 375 000 |
999 000 |
433 010 |
480 500 |
1 808 010 |
1 479 500 |
|
3 2 |
EIT:S GENOMSLAG |
1 660 000 |
1 379 500 |
– 498 560 |
797 000 |
1 161 440 |
2 176 500 |
|
3 3 |
FÖRENKLING, ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING |
397 000 |
300 000 |
38 600 |
37 600 |
435 600 |
337 600 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
278 432 000 |
276 506 851 |
–26 950 |
–13 684 900 |
278 405 050 |
262 821 951 |
|
4 |
FÖRFALLNA ANSLAG |
||||||
|
4 0 |
FÖRFALLNA ANSLAG SOM INTE ANVÄNTS UNDER ÅR N |
p.m. |
p.m. |
9 012 879,42 |
4 520 339,39 |
9 012 879,42 |
4 520 339,39 |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
9 012 879,42 |
4 520 339,39 |
9 012 879,42 |
4 520 339,39 |
|
|
TOTALSUMMA |
285 032 442 |
283 107 293 |
8 327 679,42 |
–9 822 810,61 |
293 360 121,42 |
273 284 482,39 |
|
29.11.2016 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 443/39 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 3
(2016/C 443/12)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2016 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
2 |
INKOMSTER |
|||
|
2 0 |
EU-BIDRAG |
25 958 600 |
9 545 000 |
35 503 600 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
25 958 600 |
9 545 000 |
35 503 600 |
|
3 |
EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
|||
|
3 0 |
EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
ÖVRIGA BIDRAG |
|||
|
4 0 |
ÖVRIGA BIDRAG |
20 847 153,76 |
565 829,89 |
21 412 983,65 |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
20 847 153,76 |
565 829,89 |
21 412 983,65 |
|
5 |
INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
|||
|
5 0 |
INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
740,27 |
|
740,27 |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
740,27 |
|
740,27 |
|
|
TOTALSUMMA |
46 806 494,03 |
10 110 829,89 |
56 917 323,92 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2016 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
1 |
PERSONALUTGIFTER |
||||||
|
1 1 |
LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR |
6 498 152 |
6 498 152 |
208 508 |
208 508 |
6 706 660 |
6 706 660 |
|
1 2 |
UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING |
509 824 |
509 824 |
|
|
509 824 |
509 824 |
|
1 3 |
UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR |
142 197 |
142 197 |
|
|
142 197 |
142 197 |
|
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
352 500 |
352 500 |
|
|
352 500 |
352 500 |
|
1 5 |
UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN |
139 000 |
139 000 |
|
|
139 000 |
139 000 |
|
1 6 |
EXTERNA TJÄNSTER |
792 677 |
792 677 |
|
|
792 677 |
792 677 |
|
1 7 |
MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
8 439 350 |
8 439 350 |
208 508 |
208 508 |
8 647 858 |
8 647 858 |
|
2 |
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
||||||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
1 481 319,27 |
1 481 319,27 |
183 976 |
183 976 |
1 665 295,27 |
1 665 295,27 |
|
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
753 333,68 |
753 333,68 |
136 508,32 |
136 508,32 |
889 842 |
889 842 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
133 274 |
133 274 |
8 852 |
8 852 |
142 126 |
142 126 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
1 641 766 |
1 641 766 |
58 966 |
58 966 |
1 700 732 |
1 700 732 |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
286 167,32 |
286 167,32 |
4 357 |
4 357 |
290 524,32 |
290 524,32 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
4 295 860,27 |
4 295 860,27 |
392 659,32 |
392 659,32 |
4 688 519,59 |
4 688 519,59 |
|
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
||||||
|
3 1 |
STÖD TILL GENOMFÖRANDE AV CEAS |
502 034 |
423 991 |
90 000 |
194 429 |
592 034 |
618 420 |
|
3 2 |
STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA |
3 280 637,28 |
2 800 781,28 |
438 684,72 |
984 972,72 |
3 719 322 |
3 785 754 |
|
3 3 |
OPERATIVT STÖD |
10 031 754,44 |
10 593 662,44 |
14 655 147,96 |
7 747 431,96 |
24 686 902,40 |
18 341 094,40 |
|
3 4 |
SAMARBETE MED PARTNER OCH INTRESSENTER |
155 911 |
151 902 |
15 000 |
16 999 |
170 911 |
168 901 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
13 970 336,72 |
13 970 336,72 |
15 198 832,68 |
8 943 832,68 |
29 169 169,40 |
22 914 169,40 |
|
4 |
ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT |
||||||
|
4 1 |
ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT |
20 100 947,04 |
20 100 947,04 |
565 829,89 |
565 829,89 |
20 666 776,93 |
20 666 776,93 |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
20 100 947,04 |
20 100 947,04 |
565 829,89 |
565 829,89 |
20 666 776,93 |
20 666 776,93 |
|
|
TOTALSUMMA |
46 806 494,03 |
46 806 494,03 |
16 365 829,89 |
10 110 829,89 |
63 172 323,92 |
56 917 323,92 |
|
29.11.2016 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 443/42 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 3
(2016/C 443/13)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2016 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
1 |
BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN |
|||
|
1 0 |
BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN |
57 000 000 |
|
57 000 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
57 000 000 |
|
57 000 000 |
|
2 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
0,— |
|
0,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
0,— |
|
0,— |
|
3 |
DIVERSE INKOMSTER |
|||
|
3 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
0,— |
|
0,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
0,— |
|
0,— |
|
4 |
GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN |
|||
|
4 0 |
GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN |
11 779 919 625 |
|
11 779 919 625 |
|
4 9 |
EKONOMISKT RESULTAT FÖR BUDGETÅRET |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
11 779 919 625 |
|
11 779 919 625 |
|
9 |
RESERV |
|||
|
9 0 |
RESERV |
0,— |
7 733 557,88 |
7 733 557,88 |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
0,— |
7 733 557,88 |
7 733 557,88 |
|
|
TOTALSUMMA |
11 836 919 625 |
7 733 557,88 |
11 844 653 182,88 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2016 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
20 358 000 |
|
20 358 000 |
|
1 2 |
DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL |
2 305 000 |
–16 000 |
2 289 000 |
|
1 3 |
TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR |
45 000 |
|
45 000 |
|
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE |
1 520 000 |
– 370 000 |
1 150 000 |
|
1 5 |
UTBILDNING |
410 000 |
|
410 000 |
|
1 6 |
EXTERNA TJÄNSTER |
585 000 |
386 000 |
971 000 |
|
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
12 000 |
|
12 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
25 235 000 |
|
25 235 000 |
|
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
4 987 200 |
|
4 987 200 |
|
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
5 415 800 |
|
5 415 800 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
1 085 000 |
|
1 085 000 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
873 000 |
|
873 000 |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
440 000 |
|
440 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
12 801 000 |
|
12 801 000 |
|
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
3 0 |
GEMENSAMMA RESOLUTIONSNÄMNDENS VERKSAMHET |
18 964 000 |
|
18 964 000 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
18 964 000 |
|
18 964 000 |
|
4 |
GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN |
|||
|
4 0 |
ANVÄNDNING AV FONDEN INOM RAMEN FÖR RESOLUTIONSORDNINGEN |
11 799 919 625 |
|
11 799 919 625 |
|
4 9 |
ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER |
— |
|
— |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
11 799 919 625 |
|
11 799 919 625 |
|
9 |
UTJÄMNING GENOM RESERVEN |
|||
|
9 0 |
UTJÄMNING GENOM RESERVEN |
— |
7 733 557,88 |
7 733 557,88 |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
— |
7 733 557,88 |
7 733 557,88 |
|
|
TOTALSUMMA |
11 856 919 625 |
7 733 557,88 |
11 864 653 182,88 |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupp och lönegrad |
2016 |
Ändringsbudget nr 3/2016 |
Nytt belopp 2016 |
|||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
7 |
— |
— |
— |
7 |
|
AD 11 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
— |
— |
9 |
|
AD 9 |
— |
15 |
— |
— |
— |
15 |
|
AD 8 |
— |
36 |
— |
26 |
— |
62 |
|
AD 7 |
— |
10 |
— |
4 |
— |
14 |
|
AD 6 |
— |
70 |
— |
10 |
— |
80 |
|
AD 5 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
10 |
|
Totalt lönekategori AD |
— |
155 |
— |
45 |
— |
200 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
–2 |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
–1 |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
–4 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
4 |
— |
— |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
32 |
— |
–4 |
— |
28 |
|
AST 2 |
— |
5 |
— |
— |
— |
5 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt lönekategori AST |
— |
51 |
— |
–11 |
— |
40 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
9 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST/SC2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/ASC1 |
— |
15 |
— |
9 |
— |
9 |
|
Totalt AST/SC |
— |
24 |
— |
15 |
— |
15 |
|
Totalt |
— |
230 |
— |
255 |
— |
255 |
|
Totalt |
— |
230 |
— |
255 |
— |
255 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter
|
Kontraktsanställda |
2016 |
Ändringsbudget nr 2 |
2016 |
|
FG IV |
— |
|
— |
|
FG III |
3 |
–3 |
— |
|
FG II |
3 |
–3 |
— |
|
FG I |
— |
|
— |
|
Totalt FG |
6 |
— |
— |
|
Utsända nationella experter |
15 |
10 |
25 |
|
Totalsumma |
21 |
4 |
25 |