ISSN 1977-1061 |
||
Europeiska unionens officiella tidning |
C 230 |
|
Svensk utgåva |
Meddelanden och upplysningar |
59 årgången |
Informationsnummer |
Innehållsförteckning |
Sida |
|
IV Upplysningar |
|
2016/C 230/01 |
||
2016/C 230/02 |
||
2016/C 230/03 |
||
2016/C 230/04 |
Inkomst- och utgiftsredovisning för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1 |
|
2016/C 230/05 |
||
2016/C 230/06 |
|
Rättelser |
|
2016/C 230/07 |
Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.
SV |
|
IV Upplysningar
24.6.2016 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 230/1 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1
(2016/C 230/01)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2016 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
2 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
21 359 000 |
|
21 359 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
21 359 000 |
|
21 359 000 |
3 |
||||
EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN |
||||
3 0 |
EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 3 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
||||
4 0 |
INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
DIVERSE INKOMSTER |
||||
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
0,— |
244 000 |
244 000 |
|
Avdelning 9 – Totalt |
0,— |
244 000 |
244 000 |
|
TOTALSUMMA |
21 359 000 |
244 000 |
21 603 000 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2016 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
PERSONALUTGIFTER |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
9 872 000 |
|
9 872 000 |
1 2 |
UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL |
100 000 |
|
100 000 |
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
200 000 |
|
200 000 |
1 4 |
KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP, LÄKARVÅRD OCH UTBILDNING |
350 000 |
|
350 000 |
1 5 |
UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER |
372 000 |
|
372 000 |
1 6 |
SOCIAL OMSORG |
900 000 |
|
900 000 |
1 7 |
MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
5 000 |
|
5 000 |
1 9 |
RESERV FÖR AVDELNING 1 |
|
|
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
11 799 000 |
|
11 799 000 |
2 |
||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
1 131 000 |
244 000 |
1 375 000 |
2 1 |
ADB |
807 000 |
|
807 000 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
36 000 |
|
36 000 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
57 000 |
|
57 000 |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER |
160 000 |
|
160 000 |
2 5 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
11 000 |
|
11 000 |
2 6 |
SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR |
30 000 |
|
30 000 |
2 9 |
RESERV FÖR AVDELNING 2 |
|
|
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
2 232 000 |
244 000 |
2 476 000 |
3 |
||||
DRIFTSKOSTNADER |
||||
3 2 |
FRIHETER |
1 140 000 |
|
1 140 000 |
3 3 |
JÄMLIKHET |
1 434 000 |
|
1 434 000 |
3 6 |
RÄTTSSKIPNING |
2 850 000 |
|
2 850 000 |
3 7 |
ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET |
1 435 000 |
|
1 435 000 |
3 8 |
BYRÅNS ENHETER OCH SAMRÅDSMEKANISMER |
365 000 |
|
365 000 |
3 9 |
RESERV FÖR AVDELNING 3 |
104 000 |
|
104 000 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
7 328 000 |
|
7 328 000 |
|
TOTALSUMMA |
21 359 000 |
244 000 |
21 603 000 |
24.6.2016 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 230/4 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1
(2016/C 230/02)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2016 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
2 |
||||
UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN |
||||
2 0 |
UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN |
29 160 810 |
–74 483 |
29 086 327 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
29 160 810 |
–74 483 |
29 086 327 |
9 |
||||
DIVERSE INKOMSTER |
||||
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTALSUMMA |
29 160 810 |
–74 483 |
29 086 327 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2016 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
PERSONALUTGIFTER |
11 600 000 |
|
– 400 000 |
|
11 200 000 |
p.m. |
1 2 |
REKRYTERINGSKOSTNADER |
130 000 |
|
|
|
130 000 |
|
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
1 440 000 |
|
|
|
1 440 000 |
|
1 4 |
UTGIFTER FÖR UTBILDNING |
220 000 |
|
|
|
220 000 |
|
1 5 |
SOCIALA ÅTGÄRDER OCH SJUKVÅRD |
60 000 |
|
400 000 |
|
460 000 |
|
1 6 |
EXTERNA TJÄNSTELEVERANTÖRER |
600 000 |
|
|
|
600 000 |
|
1 7 |
UTGIFTER FÖR REPRESENTATION |
2 000 |
|
|
|
2 000 |
|
1 8 |
KURSAVGIFTER |
900 000 |
|
|
|
900 000 |
|
1 9 |
BIDRAG OCH KOSTNADER I SAMBAND MED FLYTT |
p.m. |
|
|
|
p.m. |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
14 952 000 |
|
|
|
14 952 000 |
p.m. |
2 |
|||||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
3 040 000 |
|
|
|
3 040 000 |
|
2 1 |
KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING |
916 204 |
|
|
|
916 204 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
100 000 |
|
|
|
100 000 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
800 000 |
|
|
|
800 000 |
|
2 4 |
KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
250 000 |
|
|
|
250 000 |
|
2 5 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
65 000 |
|
|
|
65 000 |
|
2 6 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR STYRELSEN FÖR SÄKERHETSACKREDITERING |
|
|
350 000 |
|
350 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
5 171 204 |
|
350 000 |
|
5 521 204 |
|
3 |
|||||||
DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
3 1 |
UTGIFTER FÖR STUDIER |
7 637 606 |
7 637 606 |
–74 483 |
–74 483 |
7 563 123 |
7 563 123 |
3 2 |
KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING |
|
|
|
|
|
|
3 3 |
SAB |
1 400 000 |
1 400 000 |
– 350 000 |
– 350 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
3 9 |
OPERATIV VERKSAMHET — OMGÅNG 1 |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Avdelning 3 – Totalt |
9 037 606 |
9 037 606 |
– 424 483 |
– 424 483 |
8 613 123 |
8 613 123 |
|
TOTALSUMMA |
29 160 810 |
9 037 606 |
–74 483 |
– 424 483 |
29 086 327 |
8 613 123 |
24.6.2016 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 230/8 |
Inkomst- och utgiftsredovisning för genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1
(2016/C 230/03)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2016 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
||||
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
24 013 018 |
–1 508 396 |
22 504 622 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
24 013 018 |
–1 508 396 |
22 504 622 |
2 |
||||
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
||||
2 0 |
EFTALÄNDERNAS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDEORGANET |
261 378 |
|
261 378 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
261 378 |
|
261 378 |
|
TOTALSUMMA |
24 274 396 |
–1 508 396 |
22 766 000 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2016 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
PERSONALUTGIFTER |
||||
1 1 |
LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER |
16 086 000 |
185 000 |
16 271 000 |
1 2 |
PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING |
1 176 000 |
–80 000 |
1 096 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
17 262 000 |
105 000 |
17 367 000 |
2 |
||||
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
||||
2 1 |
UTGIFTER FÖR BYGGNADER |
4 122 000 |
–1 291 000 |
2 831 000 |
2 2 |
IKT |
1 158 000 |
– 316 000 |
842 000 |
2 3 |
LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER |
135 000 |
47 000 |
182 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
5 415 000 |
–1 560 000 |
3 855 000 |
3 |
||||
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
||||
3 1 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
1 597 000 |
–53 000 |
1 544 000 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
1 597 000 |
–53 000 |
1 544 000 |
|
TOTALSUMMA |
24 274 000 |
–1 508 000 |
22 766 000 |
24.6.2016 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 230/11 |
Inkomst- och utgiftsredovisning för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1
(2016/C 230/04)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2016 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
9 |
||||
INKOMSTER |
||||
9 0 |
SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
100 242 000 |
2 000 000 |
102 242 000 |
9 1 |
BIDRAG FRÅN VÄRDSTATEN |
p.m. |
|
p.m. |
9 2 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 9 – Totalt |
100 242 000 |
2 000 000 |
102 242 000 |
|
TOTALSUMMA |
100 242 000 |
2 000 000 |
102 242 000 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2016 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
57 784 500 |
1 800 000 |
59 584 500 |
1 2 |
ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR |
p.m. |
|
p.m. |
1 3 |
INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD |
991 000 |
|
991 000 |
1 4 |
UTBILDNING |
325 000 |
|
325 000 |
1 5 |
ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL |
3 956 000 |
|
3 956 000 |
1 6 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
68 000 |
|
68 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
63 124 500 |
1 800 000 |
64 924 500 |
2 |
||||
ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
4 071 500 |
|
4 071 500 |
2 1 |
ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM |
1 522 500 |
|
1 522 500 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
760 000 |
|
760 000 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
443 500 |
|
443 500 |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
554 000 |
|
554 000 |
2 5 |
LAGSTADGADE UTGIFTER |
1 085 000 |
|
1 085 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
8 436 500 |
|
8 436 500 |
3 |
||||
OPERATIV VERKSAMHET |
||||
3 0 |
VERKSAMHET |
5 776 700 |
|
5 776 700 |
3 1 |
IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET |
18 794 300 |
|
18 794 300 |
3 2 |
TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET |
1 140 000 |
|
1 140 000 |
3 3 |
UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA) |
2 700 000 |
200 000 |
2 900 000 |
3 4 |
EPCC |
170 000 |
|
170 000 |
3 5 |
CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER |
100 000 |
|
100 000 |
3 6 |
OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
p.m. |
|
p.m. |
3 7 |
OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 3 – Totalt |
28 681 000 |
200 000 |
28 881 000 |
|
TOTALSUMMA |
100 242 000 |
2 000 000 |
102 242 000 |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
4 |
— |
7 |
— |
9 |
AD 11 |
— |
22 |
— |
15 |
— |
15 |
AD 10 |
— |
— |
— |
16 |
— |
25 |
AD 9 |
— |
72 |
— |
60 |
— |
52 |
AD 8 |
— |
80 |
— |
90 |
— |
106 |
AD 7 |
— |
127 |
— |
111 |
— |
109 |
AD 6 |
— |
51 |
— |
113 |
— |
127 |
AD 5 |
— |
31 |
— |
24 |
— |
17 |
Totalt AD |
— |
391 |
— |
440 |
— |
465 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AST 7 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
4 |
AST 6 |
— |
14 |
— |
8 |
— |
8 |
AST 5 |
— |
3 |
— |
8 |
— |
8 |
AST 4 |
— |
40 |
— |
18 |
— |
14 |
AST 3 |
— |
— |
— |
4 |
— |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totalt AST |
— |
59 |
— |
43 |
— |
40 |
Totalt |
— |
450 |
— |
483 |
— |
505 |
Totalsumma |
450 |
483 |
505 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter
Kontraktsanställda |
2014 |
2015 |
2016 |
FG IV |
19 |
24 |
32 |
FG III |
76 |
82 |
84 |
FG II |
16 |
19 |
19 |
FG I |
0 |
0 |
0 |
Totalt FG |
111 |
125 |
135 |
Utstationerade nationella experter |
40 |
60 |
65 |
Totalt |
151 |
185 |
200 |
24.6.2016 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 230/16 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 3
(2016/C 230/05)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2015 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
2 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
227 988 790 |
–12 958 589,47 |
215 030 200,53 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
227 988 790 |
–12 958 589,47 |
215 030 200,53 |
3 |
||||
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA) |
||||
3 0 |
BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA |
6 702 870 |
– 380 982,53 |
6 321 887,47 |
3 1 |
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
5 665 493 |
|
5 665 493 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
12 368 363 |
– 380 982,53 |
11 987 380,47 |
4 |
||||
ÖVRIGA BIDRAG |
||||
4 1 |
BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN |
1 560 000 |
|
1 560 000 |
|
Avdelning 4 – Totalt |
1 560 000 |
|
1 560 000 |
5 |
||||
INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
||||
5 2 |
INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR |
21 450,95 |
–21 236,27 |
214,68 |
5 7 |
ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
p.m. |
|
p.m. |
5 9 |
ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
7 332,96 |
|
7 332,96 |
|
Avdelning 5 – Totalt |
28 783,91 |
–21 236,27 |
7 547,64 |
6 |
||||
ÖVERSKOTT, SALDON |
||||
6 0 |
ÖVERSKOTT, SALDON |
2 727 183 |
–1 162 660,02 |
1 564 522,98 |
|
Avdelning 6 – Totalt |
2 727 183 |
–1 162 660,02 |
1 564 522,98 |
7 |
||||
BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET |
||||
7 0 |
ÅTERBETALNING AV KI-GRUPPERNAS BIDRAG |
975 670,60 |
– 712 431,44 |
263 239,16 |
7 1 |
ÅTERBETALNING AV BELOPP SOM BETALATS I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 7 – Totalt |
975 670,60 |
– 712 431,44 |
263 239,16 |
9 |
||||
FÖRFALLNA ANSLAG |
||||
9 0 |
FÖRFALLNA ANSLAG |
10 119 298,56 |
–8 875 818,70 |
1 243 479,86 |
|
Avdelning 9 – Totalt |
10 119 298,56 |
–8 875 818,70 |
1 243 479,86 |
|
TOTALSUMMA |
255 768 089,07 |
–24 111 718,43 |
231 656 370,64 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2015 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
3 095 479,40 |
3 095 479,40 |
|
|
3 095 479,40 |
3 095 479,40 |
1 2 |
REKRYTERING |
50 000 |
50 000 |
|
|
50 000 |
50 000 |
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
200 000 |
200 000 |
|
|
200 000 |
200 000 |
1 4 |
PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |
51 500 |
51 500 |
|
|
51 500 |
51 500 |
1 5 |
UTBILDNING |
76 000 |
76 000 |
|
|
76 000 |
76 000 |
1 6 |
EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD |
344 331 |
344 331 |
|
|
344 331 |
344 331 |
1 7 |
REPRESENTATION |
2 000 |
2 000 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
3 819 310,40 |
3 819 310,40 |
|
|
3 819 310,40 |
3 819 310,40 |
2 |
|||||||
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
49 500 |
49 500 |
|
|
49 500 |
49 500 |
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
362 100 |
362 100 |
|
|
362 100 |
362 100 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
250 |
250 |
|
|
250 |
250 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
235 500 |
235 500 |
|
|
235 500 |
235 500 |
2 4 |
PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR |
8 500 |
8 500 |
|
|
8 500 |
8 500 |
2 5 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
228 000 |
228 000 |
|
|
228 000 |
228 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
883 850 |
883 850 |
|
|
883 850 |
883 850 |
3 |
|||||||
DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
3 0 |
BIDRAG |
268 281 082,60 |
237 451 783,24 |
–8 386,27 |
–14 755 139,68 |
268 272 696,33 |
222 696 643,56 |
3 1 |
KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER |
1 231 850 |
2 350 252,19 |
|
|
1 231 850 |
2 350 252,19 |
3 2 |
KOMMUNIKATION OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET |
1 585 000 |
1 610 162,85 |
|
|
1 585 000 |
1 610 162,85 |
3 3 |
STRATEGI OCH RELATIONER MED INTRESSENTER |
110 000 |
70 000 |
|
|
110 000 |
70 000 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
271 207 932,60 |
241 482 198,28 |
–8 386,27 |
–14 755 139,68 |
271 199 546,33 |
226 727 058,60 |
4 |
|||||||
FÖRFALLNA ANSLAG |
|||||||
4 0 |
FÖRFALLNA ANSLAG SOM INTE ANVÄNTS UNDER ÅR N |
5 227 645 |
9 582 730,39 |
|
–9 356 578,75 |
5 227 645 |
226 151,64 |
|
Avdelning 4 – Totalt |
5 227 645 |
9 582 730,39 |
|
–9 356 578,75 |
5 227 645 |
226 151,64 |
|
TOTALSUMMA |
281 138 738 |
255 768 089,07 |
–8 386,27 |
–24 111 718,43 |
281 130 351,73 |
231 656 370,64 |
24.6.2016 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 230/20 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1
(2016/C 230/06)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2016 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
2 |
||||
INKOMSTER |
||||
2 0 |
EU-BIDRAG |
19 438 600 |
6 520 000 |
25 958 600 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
19 438 600 |
6 520 000 |
25 958 600 |
3 |
||||
EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
||||
3 0 |
EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 3 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
ÖVRIGA BIDRAG |
||||
4 0 |
ÖVRIGA BIDRAG |
p.m. |
896 207 |
896 207 |
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
896 207 |
896 207 |
5 |
||||
INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
||||
5 0 |
INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 5 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTALSUMMA |
19 438 600 |
7 416 207 |
26 854 807 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2016 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
|||||||
PERSONALUTGIFTER |
|||||||
1 1 |
LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR |
7 034 850 |
7 034 850 |
531 650 |
531 650 |
7 566 500 |
7 566 500 |
1 2 |
UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING |
306 000 |
306 000 |
34 000 |
34 000 |
340 000 |
340 000 |
1 3 |
UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR |
90 000 |
90 000 |
|
|
90 000 |
90 000 |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
292 500 |
292 500 |
32 500 |
32 500 |
325 000 |
325 000 |
1 5 |
UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN |
144 000 |
144 000 |
16 000 |
16 000 |
160 000 |
160 000 |
1 6 |
EXTERNA TJÄNSTER |
354 500 |
354 500 |
235 500 |
235 500 |
590 000 |
590 000 |
1 7 |
MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG |
4 500 |
4 500 |
500 |
500 |
5 000 |
5 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
8 226 350 |
8 226 350 |
850 150 |
850 150 |
9 076 500 |
9 076 500 |
2 |
|||||||
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
1 527 000 |
1 527 000 |
|
|
1 527 000 |
1 527 000 |
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
752 000 |
752 000 |
|
|
752 000 |
752 000 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
120 000 |
120 000 |
|
|
120 000 |
120 000 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
1 105 100 |
1 105 100 |
742 020 |
742 020 |
1 847 120 |
1 847 120 |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
199 000 |
199 000 |
|
|
199 000 |
199 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
3 703 100 |
3 703 100 |
742 020 |
742 020 |
4 445 120 |
4 445 120 |
3 |
|||||||
DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
3 1 |
STÖD TILL GENOMFÖRANDE AV CEAS |
264 943 |
264 943 |
625 057 |
625 057 |
890 000 |
890 000 |
3 2 |
STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA |
1 797 163 |
1 797 163 |
1 872 837 |
1 872 837 |
3 670 000 |
3 670 000 |
3 3 |
OPERATIVT STÖD |
5 404 044 |
5 404 044 |
3 199 143 |
3 199 143 |
8 603 187 |
8 603 187 |
3 4 |
SAMARBETE MED PARTNER OCH INTRESSENTER |
43 000 |
43 000 |
127 000 |
127 000 |
170 000 |
170 000 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
7 509 150 |
7 509 150 |
5 824 037 |
5 824 037 |
13 333 187 |
13 333 187 |
4 |
|||||||
DELTAGANDE AV PARTNERLÄNDERNA I GRANNSKAPET |
|||||||
4 1 |
DELTAGANDE AV PARTNERLÄNDERNA I GRANNSKAPET |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Avdelning 4 – Totalt |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
TOTALSUMMA |
19 438 600 |
19 438 600 |
7 416 207 |
7 416 207 |
26 854 807 |
26 854 807 |
Rättelser
24.6.2016 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 230/24 |
Rättelse till sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2015 ‒ Ändringsbudget nr 1
( Europeiska unionens officiella tidning C 164 av den 19 maj 2015 )
(2016/C 230/07)
På sidan 15 ska tabellen ersättas med följande:
”INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2015 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
2 |
||||
UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN |
||||
2 0 |
UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN |
26 840 000 |
766 414 |
27 606 414 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
26 840 000 |
766 414 |
27 606 414 |
9 |
||||
DIVERSE INKOMSTER |
||||
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTALSUMMA |
26 840 000 |
766 414 |
27 606 414 ” |