ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 230

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

59 årgången
24 juni 2016


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

2016/C 230/01

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

1

2016/C 230/02

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

4

2016/C 230/03

Inkomst- och utgiftsredovisning för genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

8

2016/C 230/04

Inkomst- och utgiftsredovisning för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

11

2016/C 230/05

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 3

16

2016/C 230/06

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

20


 

Rättelser

2016/C 230/07

Rättelse till sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2015 ‒ Ändringsbudget nr 1 ( EUT C 164, 19.5.2015 )

24


Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

SV

 


IV Upplysningar

24.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 230/1


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

(2016/C 230/01)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

21 359 000

 

21 359 000

 

Avdelning 2 – Totalt

21 359 000

 

21 359 000

3

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

3 0

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

 

p.m.

4

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

4 0

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

 

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

0,—

244 000

244 000

 

Avdelning 9 – Totalt

0,—

244 000

244 000

 

TOTALSUMMA

21 359 000

244 000

21 603 000

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

9 872 000

 

9 872 000

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

100 000

 

100 000

1 3

TJÄNSTERESOR

200 000

 

200 000

1 4

KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP, LÄKARVÅRD OCH UTBILDNING

350 000

 

350 000

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

372 000

 

372 000

1 6

SOCIAL OMSORG

900 000

 

900 000

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

5 000

 

5 000

1 9

RESERV FÖR AVDELNING 1

 

 

 

 

Avdelning 1 – Totalt

11 799 000

 

11 799 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 131 000

244 000

1 375 000

2 1

ADB

807 000

 

807 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

36 000

 

36 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

57 000

 

57 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

160 000

 

160 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

11 000

 

11 000

2 6

SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

30 000

 

30 000

2 9

RESERV FÖR AVDELNING 2

 

 

 

 

Avdelning 2 – Totalt

2 232 000

244 000

2 476 000

3

DRIFTSKOSTNADER

3 2

FRIHETER

1 140 000

 

1 140 000

3 3

JÄMLIKHET

1 434 000

 

1 434 000

3 6

RÄTTSSKIPNING

2 850 000

 

2 850 000

3 7

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

1 435 000

 

1 435 000

3 8

BYRÅNS ENHETER OCH SAMRÅDSMEKANISMER

365 000

 

365 000

3 9

RESERV FÖR AVDELNING 3

104 000

 

104 000

 

Avdelning 3 – Totalt

7 328 000

 

7 328 000

 

TOTALSUMMA

21 359 000

244 000

21 603 000


24.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 230/4


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

(2016/C 230/02)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

2 0

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

29 160 810

–74 483

29 086 327

 

Avdelning 2 – Totalt

29 160 810

–74 483

29 086 327

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

29 160 810

–74 483

29 086 327

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONALUTGIFTER

11 600 000

 

– 400 000

 

11 200 000

p.m.

1 2

REKRYTERINGSKOSTNADER

130 000

 

 

 

130 000

 

1 3

TJÄNSTERESOR

1 440 000

 

 

 

1 440 000

 

1 4

UTGIFTER FÖR UTBILDNING

220 000

 

 

 

220 000

 

1 5

SOCIALA ÅTGÄRDER OCH SJUKVÅRD

60 000

 

400 000

 

460 000

 

1 6

EXTERNA TJÄNSTELEVERANTÖRER

600 000

 

 

 

600 000

 

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

2 000

 

 

 

2 000

 

1 8

KURSAVGIFTER

900 000

 

 

 

900 000

 

1 9

BIDRAG OCH KOSTNADER I SAMBAND MED FLYTT

p.m.

 

 

 

p.m.

 

 

Avdelning 1 – Totalt

14 952 000

 

 

 

14 952 000

p.m.

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 040 000

 

 

 

3 040 000

 

2 1

KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING

916 204

 

 

 

916 204

 

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

100 000

 

 

 

100 000

 

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

800 000

 

 

 

800 000

 

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

250 000

 

 

 

250 000

 

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

65 000

 

 

 

65 000

 

2 6

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR STYRELSEN FÖR SÄKERHETSACKREDITERING

 

 

350 000

 

350 000

 

 

Avdelning 2 – Totalt

5 171 204

 

350 000

 

5 521 204

 

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTGIFTER FÖR STUDIER

7 637 606

7 637 606

–74 483

–74 483

7 563 123

7 563 123

3 2

KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING

 

 

 

 

 

 

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

– 350 000

– 350 000

1 050 000

1 050 000

3 9

OPERATIV VERKSAMHET — OMGÅNG 1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Avdelning 3 – Totalt

9 037 606

9 037 606

– 424 483

– 424 483

8 613 123

8 613 123

 

TOTALSUMMA

29 160 810

9 037 606

–74 483

– 424 483

29 086 327

8 613 123


24.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 230/8


Inkomst- och utgiftsredovisning för genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

(2016/C 230/03)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

24 013 018

–1 508 396

22 504 622

 

Avdelning 1 – Totalt

24 013 018

–1 508 396

22 504 622

2

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

2 0

EFTALÄNDERNAS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDEORGANET

261 378

 

261 378

 

Avdelning 2 – Totalt

261 378

 

261 378

 

TOTALSUMMA

24 274 396

–1 508 396

22 766 000

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

16 086 000

185 000

16 271 000

1 2

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

1 176 000

–80 000

1 096 000

 

Avdelning 1 – Totalt

17 262 000

105 000

17 367 000

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

4 122 000

–1 291 000

2 831 000

2 2

IKT

1 158 000

– 316 000

842 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

135 000

47 000

182 000

 

Avdelning 2 – Totalt

5 415 000

–1 560 000

3 855 000

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

1 597 000

–53 000

1 544 000

 

Avdelning 3 – Totalt

1 597 000

–53 000

1 544 000

 

TOTALSUMMA

24 274 000

–1 508 000

22 766 000


24.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 230/11


Inkomst- och utgiftsredovisning för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

(2016/C 230/04)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

100 242 000

2 000 000

102 242 000

9 1

BIDRAG FRÅN VÄRDSTATEN

p.m.

 

p.m.

9 2

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 9 – Totalt

100 242 000

2 000 000

102 242 000

 

TOTALSUMMA

100 242 000

2 000 000

102 242 000

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

57 784 500

1 800 000

59 584 500

1 2

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

p.m.

 

p.m.

1 3

INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD

991 000

 

991 000

1 4

UTBILDNING

325 000

 

325 000

1 5

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL

3 956 000

 

3 956 000

1 6

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

68 000

 

68 000

 

Avdelning 1 – Totalt

63 124 500

1 800 000

64 924 500

2

ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

4 071 500

 

4 071 500

2 1

ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM

1 522 500

 

1 522 500

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

760 000

 

760 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

443 500

 

443 500

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

554 000

 

554 000

2 5

LAGSTADGADE UTGIFTER

1 085 000

 

1 085 000

 

Avdelning 2 – Totalt

8 436 500

 

8 436 500

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

VERKSAMHET

5 776 700

 

5 776 700

3 1

IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET

18 794 300

 

18 794 300

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET

1 140 000

 

1 140 000

3 3

UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA)

2 700 000

200 000

2 900 000

3 4

EPCC

170 000

 

170 000

3 5

CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER

100 000

 

100 000

3 6

OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG

p.m.

 

p.m.

3 7

OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 3 – Totalt

28 681 000

200 000

28 881 000

 

TOTALSUMMA

100 242 000

2 000 000

102 242 000

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad

2014

2015

2016

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

AD 13

3

3

3

AD 12

4

7

9

AD 11

22

15

15

AD 10

16

25

AD 9

72

60

52

AD 8

80

90

106

AD 7

127

111

109

AD 6

51

113

127

AD 5

31

24

17

Totalt AD

391

440

465

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

AST 7

2

3

4

AST 6

14

8

8

AST 5

3

8

8

AST 4

40

18

14

AST 3

4

3

AST 2

2

2

AST 1

Totalt AST

59

43

40

Totalt

450

483

505

Totalsumma

450

483

505

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

Kontraktsanställda

2014

2015

2016

FG IV

19

24

32

FG III

76

82

84

FG II

16

19

19

FG I

0

0

0

Totalt FG

111

125

135

Utstationerade nationella experter

40

60

65

Totalt

151

185

200


24.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 230/16


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 3

(2016/C 230/05)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2015

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

227 988 790

–12 958 589,47

215 030 200,53

 

Avdelning 2 – Totalt

227 988 790

–12 958 589,47

215 030 200,53

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA)

3 0

BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA

6 702 870

– 380 982,53

6 321 887,47

3 1

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

5 665 493

 

5 665 493

 

Avdelning 3 – Totalt

12 368 363

– 380 982,53

11 987 380,47

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 1

BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

1 560 000

 

1 560 000

 

Avdelning 4 – Totalt

1 560 000

 

1 560 000

5

INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

21 450,95

–21 236,27

214,68

5 7

ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

p.m.

 

p.m.

5 9

ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

7 332,96

 

7 332,96

 

Avdelning 5 – Totalt

28 783,91

–21 236,27

7 547,64

6

ÖVERSKOTT, SALDON

6 0

ÖVERSKOTT, SALDON

2 727 183

–1 162 660,02

1 564 522,98

 

Avdelning 6 – Totalt

2 727 183

–1 162 660,02

1 564 522,98

7

BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET

7 0

ÅTERBETALNING AV KI-GRUPPERNAS BIDRAG

975 670,60

– 712 431,44

263 239,16

7 1

ÅTERBETALNING AV BELOPP SOM BETALATS I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 7 – Totalt

975 670,60

– 712 431,44

263 239,16

9

FÖRFALLNA ANSLAG

9 0

FÖRFALLNA ANSLAG

10 119 298,56

–8 875 818,70

1 243 479,86

 

Avdelning 9 – Totalt

10 119 298,56

–8 875 818,70

1 243 479,86

 

TOTALSUMMA

255 768 089,07

–24 111 718,43

231 656 370,64

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

3 095 479,40

3 095 479,40

 

 

3 095 479,40

3 095 479,40

1 2

REKRYTERING

50 000

50 000

 

 

50 000

50 000

1 3

TJÄNSTERESOR

200 000

200 000

 

 

200 000

200 000

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

51 500

51 500

 

 

51 500

51 500

1 5

UTBILDNING

76 000

76 000

 

 

76 000

76 000

1 6

EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD

344 331

344 331

 

 

344 331

344 331

1 7

REPRESENTATION

2 000

2 000

 

 

2 000

2 000

 

Avdelning 1 – Totalt

3 819 310,40

3 819 310,40

 

 

3 819 310,40

3 819 310,40

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

49 500

49 500

 

 

49 500

49 500

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

362 100

362 100

 

 

362 100

362 100

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

250

250

 

 

250

250

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

235 500

235 500

 

 

235 500

235 500

2 4

PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

8 500

8 500

 

 

8 500

8 500

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

228 000

228 000

 

 

228 000

228 000

 

Avdelning 2 – Totalt

883 850

883 850

 

 

883 850

883 850

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

BIDRAG

268 281 082,60

237 451 783,24

–8 386,27

–14 755 139,68

268 272 696,33

222 696 643,56

3 1

KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER

1 231 850

2 350 252,19

 

 

1 231 850

2 350 252,19

3 2

KOMMUNIKATION OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET

1 585 000

1 610 162,85

 

 

1 585 000

1 610 162,85

3 3

STRATEGI OCH RELATIONER MED INTRESSENTER

110 000

70 000

 

 

110 000

70 000

 

Avdelning 3 – Totalt

271 207 932,60

241 482 198,28

–8 386,27

–14 755 139,68

271 199 546,33

226 727 058,60

4

FÖRFALLNA ANSLAG

4 0

FÖRFALLNA ANSLAG SOM INTE ANVÄNTS UNDER ÅR N

5 227 645

9 582 730,39

 

–9 356 578,75

5 227 645

226 151,64

 

Avdelning 4 – Totalt

5 227 645

9 582 730,39

 

–9 356 578,75

5 227 645

226 151,64

 

TOTALSUMMA

281 138 738

255 768 089,07

–8 386,27

–24 111 718,43

281 130 351,73

231 656 370,64


24.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 230/20


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

(2016/C 230/06)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

INKOMSTER

2 0

EU-BIDRAG

19 438 600

6 520 000

25 958 600

 

Avdelning 2 – Totalt

19 438 600

6 520 000

25 958 600

3

EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 0

EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

 

p.m.

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

896 207

896 207

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

896 207

896 207

5

INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

19 438 600

7 416 207

26 854 807

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

7 034 850

7 034 850

531 650

531 650

7 566 500

7 566 500

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

306 000

306 000

34 000

34 000

340 000

340 000

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

90 000

90 000

 

 

90 000

90 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

292 500

292 500

32 500

32 500

325 000

325 000

1 5

UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN

144 000

144 000

16 000

16 000

160 000

160 000

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

354 500

354 500

235 500

235 500

590 000

590 000

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

4 500

4 500

500

500

5 000

5 000

 

Avdelning 1 – Totalt

8 226 350

8 226 350

850 150

850 150

9 076 500

9 076 500

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 527 000

1 527 000

 

 

1 527 000

1 527 000

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

752 000

752 000

 

 

752 000

752 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

120 000

120 000

 

 

120 000

120 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 105 100

1 105 100

742 020

742 020

1 847 120

1 847 120

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

199 000

199 000

 

 

199 000

199 000

 

Avdelning 2 – Totalt

3 703 100

3 703 100

742 020

742 020

4 445 120

4 445 120

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

STÖD TILL GENOMFÖRANDE AV CEAS

264 943

264 943

625 057

625 057

890 000

890 000

3 2

STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA

1 797 163

1 797 163

1 872 837

1 872 837

3 670 000

3 670 000

3 3

OPERATIVT STÖD

5 404 044

5 404 044

3 199 143

3 199 143

8 603 187

8 603 187

3 4

SAMARBETE MED PARTNER OCH INTRESSENTER

43 000

43 000

127 000

127 000

170 000

170 000

 

Avdelning 3 – Totalt

7 509 150

7 509 150

5 824 037

5 824 037

13 333 187

13 333 187

4

DELTAGANDE AV PARTNERLÄNDERNA I GRANNSKAPET

4 1

DELTAGANDE AV PARTNERLÄNDERNA I GRANNSKAPET

 

 

 

Avdelning 4 – Totalt

 

 

 

TOTALSUMMA

19 438 600

19 438 600

7 416 207

7 416 207

26 854 807

26 854 807


Rättelser

24.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 230/24


Rättelse till sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2015 ‒ Ändringsbudget nr 1

( Europeiska unionens officiella tidning C 164 av den 19 maj 2015 )

(2016/C 230/07)

På sidan 15 ska tabellen ersättas med följande:

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2015

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

2 0

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

26 840 000

766 414

27 606 414

 

Avdelning 2 – Totalt

26 840 000

766 414

27 606 414

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

26 840 000

766 414

27 606 414