ISSN 1977-1061 |
||
Europeiska unionens officiella tidning |
C 454 |
|
Svensk utgåva |
Meddelanden och upplysningar |
femtiosjunde årgången |
Informationsnummer |
Innehållsförteckning |
Sida |
|
IV Upplysningar |
|
2014/C 454/01 |
||
2014/C 454/02 |
||
2014/C 454/03 |
||
2014/C 454/04 |
||
2014/C 454/05 |
||
2014/C 454/06 |
||
2014/C 454/07 |
||
2014/C 454/08 |
||
2014/C 454/09 |
||
2014/C 454/10 |
||
2014/C 454/11 |
||
2014/C 454/12 |
||
2014/C 454/13 |
||
2014/C 454/14 |
||
2014/C 454/15 |
||
2014/C 454/16 |
||
2014/C 454/17 |
||
2014/C 454/18 |
||
2014/C 454/19 |
||
Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.
SV |
|
IV Upplysningar
17.12.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 454/1 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 2
(2014/C 454/01)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2014 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
1 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER |
||||
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EFTASTATERNA |
41 682 444 |
88 453 |
41 770 897 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
41 682 444 |
88 453 |
41 770 897 |
2 |
||||
DIVERSE INKOMSTER |
||||
2 0 |
BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM |
p.m. |
|
p.m. |
2 1 |
INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING |
p.m. |
|
p.m. |
2 2 |
BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1) |
1 072 174 |
|
1 072 174 |
2 3 |
ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER |
p.m. |
|
p.m. |
2 4 |
GÅVOR OCH LEGAT |
p.m. |
|
p.m. |
2 5 |
DIVERSE AVKASTNINGAR |
— |
|
— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 072 174 |
|
1 072 174 |
|
TOTALSUMMA |
42 754 618 |
88 453 |
42 843 071 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST (2) |
21 811 444 |
|
21 811 444 |
1 2 |
REKRYTERINGSAVGIFTER |
220 000 |
|
220 000 |
1 3 |
TJÄNSTERESOR (3) |
881 200 |
|
881 200 |
1 4 |
PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR (4) |
802 000 |
|
802 000 |
1 6 |
SOCIALA INSATSER |
5 000 |
|
5 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
23 719 644 |
|
23 719 644 |
2 |
||||
ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||
2 1 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
3 215 000 |
|
3 215 000 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
270 000 |
|
270 000 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (5) |
505 400 |
|
505 400 |
2 4 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
12 000 |
|
12 000 |
2 5 |
MILJÖBYRÅNS STYRNING |
230 000 |
|
230 000 |
2 6 |
BYRÅNS MILJÖSTYRNING |
10 000 |
|
10 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
4 242 400 |
|
4 242 400 |
3 |
||||
DRIFTSUTGIFTER |
||||
3 3 |
RESURSER (6) |
13 215 000 |
88 453 |
13 303 453 |
3 4 |
STRATEGISKA ÅTGÄRDER (7) |
1 577 574 |
|
1 577 574 |
3 5 |
STRATEGISKA ÅTGÄRDER |
|
|
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
14 792 574 |
88 453 |
14 881 027 |
|
TOTALSUMMA |
42 754 618 |
88 453 |
42 843 071 |
(1) 2014:
— |
IPA2014: 500 000, |
— |
InSEIS: 572 174. |
(2) 2014: InSEIS: 98 000.
(3) 2014:
— |
InSEIS: 19 200, |
— |
IPA2014: 12 000. |
(4) 2014: IPA2014: 2 000.
(5) 2014: IPA2014: 5 400.
(6) 2014:
— |
InSEIS: 102 000, |
— |
IPA2014: 216 000. |
(7) 2014:
— |
InSEIS: 352 974, |
— |
IPA 2014: 264 600. |
17.12.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 454/4 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 2
(2014/C 454/02)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2014 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
1 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
1 0 |
STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (ARTIKEL 15 03 02 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) |
p.m. |
|
p.m. |
1 1 |
EXTERNA ÅTGÄRDER — TACIS, CARDS OCH MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) |
p.m. |
|
p.m. |
1 2 |
EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 15 02 27 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) |
20 018 500 |
|
20 018 500 |
1 3 |
DG EAC - EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN |
125 000 |
|
125 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
20 143 500 |
|
20 143 500 |
4 |
||||
INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR |
||||
4 2 |
SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN |
2 213 538,63 |
+ 150 200,00 |
2 363 738,63 |
4 3 |
SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER |
p.m. |
|
p.m. |
4 9 |
SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR |
24 682,22 |
— |
24 682,22 |
|
Avdelning 4 – Totalt |
2 238 220,85 |
150 200,00 |
2 388 420,85 |
8 |
||||
BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
8 0 |
BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 8 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
DIVERSE INKOMSTER |
||||
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
p.m. |
+14 552,88 |
14 552,88 |
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
14 552,88 |
14 552,88 |
10 |
||||
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
||||
10 1 |
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 10 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTALSUMMA |
22 381 720,85 |
164 752,88 |
22 546 473,73 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
|||||||
UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN |
|||||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
13 015 000,00 |
13 015 000,00 |
– 644 100,00 |
– 644 100,00 |
12 370 900,00 |
12 370 900,00 |
1 3 |
TJÄNSTERESOR OCH RESOR |
110 000,00 |
110 000,00 |
+5 000,00 |
+5 000,00 |
115 000,00 |
115 000,00 |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
306 000,00 |
306 000,00 |
+15 300,00 |
+15 300,00 |
321 300,00 |
321 300,00 |
1 5 |
UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
12 000 |
12 000 |
|
|
12 000 |
12 000 |
1 9 |
PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
13 443 000,00 |
13 443 000,00 |
– 623 800,00 |
– 623 800,00 |
12 819 200,00 |
12 819 200,00 |
2 |
|||||||
BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
610 334,00 |
610 334,00 |
–61 300,00 |
–61 300,00 |
549 034,00 |
549 034,00 |
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
761 616,00 |
761 616,00 |
+ 113 620,00 |
+ 113 620,00 |
875 236,00 |
875 236,00 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
105 600,00 |
105 600,00 |
+ 329 932,88 |
+ 329 932,88 |
435 532,88 |
435 532,88 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
108 450,00 |
108 450,00 |
–5 000,00 |
–5 000,00 |
103 450,00 |
103 450,00 |
2 4 |
POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
31 000,00 |
31 000,00 |
–4 000,00 |
–4 000,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
2 5 |
MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 717 000,00 |
1 717 000,00 |
373 252,88 |
373 252,88 |
2 090 252,88 |
2 090 252,88 |
3 |
|||||||
UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG |
|||||||
3 0 |
DRIFTSUTGIFTER |
872 100 |
872 100 |
+85 000,00 |
+85 000,00 |
957 100,00 |
957 100,00 |
3 1 |
PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET |
3 361 400 |
3 361 400 |
+ 180 100,00 |
+ 180 100,00 |
3 541 500,00 |
3 541 500,00 |
3 2 |
OPERATIVA UPPDRAG |
750 000 |
750 000 |
|
|
750 000 |
750 000 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
4 983 500 |
4 983 500 |
265 100,00 |
265 100,00 |
5 248 600,00 |
5 248 600,00 |
4 |
|||||||
UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER |
|||||||
4 1 |
SAMARBETE MED ANDRA INTERNATIONELLA INSTITUTIONER |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 2 |
SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN |
2 213 538,63 |
2 213 538,63 |
+ 150 200,00 |
+ 150 200,00 |
2 363 738,63 |
2 363 738,63 |
4 3 |
SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER |
24 682,22 |
24 682,22 |
— |
— |
24 682,22 |
24 682,22 |
4 4 |
GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Avdelning 4 – Totalt |
2 238 220,85 |
2 238 220,85 |
150 200,00 |
150 200,00 |
2 388 420,85 |
2 388 420,85 |
8 |
|||||||
BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||||||
8 0 |
BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Avdelning 8 – Totalt |
— |
— |
|
|
— |
— |
9 |
|||||||
OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
|||||||
9 9 |
KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Avdelning 9 – Totalt |
— |
— |
|
|
— |
— |
10 |
|||||||
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
|||||||
10 1 |
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Avdelning 10 – Totalt |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
TOTALSUMMA |
22 381 720,85 |
22 381 720,85 |
164 752,88 |
164 752,88 |
22 546 474 |
22 546 474 |
Anmärkningar
Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:
Åtaganden |
Betalningar |
||
2014 |
2015 |
||
Utestående åtaganden som ingåtts före 2014 |
145 951 |
145 951 |
— |
Anslag 2014 |
957 100 |
811 149 |
145 951 |
Totalt |
1 103 051 |
957 100 |
145 951 |
Anmärkningar
Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:
Åtaganden |
Betalningar |
||
2014 |
2015 |
||
Utestående åtaganden som ingåtts före 2014 |
1 367 124 |
1 367 124 |
— |
Anslag 2014 |
3 541 500 |
2 174 376 |
1 367 124 |
Totalt |
4 908 624 |
3 541 500 |
1 367 124 |
Anmärkningar
Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:
Åtaganden |
Betalningar |
||
2014 |
2015 |
||
Utestående åtaganden som ingåtts före 2014 |
181 304 |
181 304 |
— |
Anslag 2014 |
750 000 |
568 696 |
181 304 |
Totalt |
931 304 |
750 000 |
181 304 |
17.12.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 454/9 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1
(2014/C 454/03)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2014 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
1 1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
14 794 000 |
–41 |
14 793 959 |
1 2 |
EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT |
650 000 |
|
650 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
15 444 000 |
–41 |
15 443 959 |
2 |
||||
ÖVRIGA BIDRAG |
||||
2 1 |
NORGES DELTAGANDE |
389 962,64 |
2 214,38 |
392 177,02 |
2 2 |
ANSLUTNINGSSTRATEGI |
— |
|
— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
389 962,64 |
2 214,38 |
392 177,02 |
3 |
||||
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING |
||||
3 1 |
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 3 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
ÖVRIGA INKOMSTER |
||||
4 1 |
RÄNTA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV MEDEL SOM BETALATS TILL ECNN |
|
9 105,05 |
9 105,05 |
|
Avdelning 4 – Totalt |
|
9 105,05 |
9 105,05 |
|
TOTALSUMMA |
15 833 962,64 |
11 278,43 |
15 845 241,07 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
9 336 638,81 |
– 179 680,89 |
9 156 957,92 |
1 2 |
PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 1 – Totalt |
9 336 638,81 |
– 179 680,89 |
9 156 957 ,92 |
2 |
||||
UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET |
||||
2 1 |
ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET |
2 069 828,76 |
190 959,32 |
2 260 788,08 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
2 069 828,76 |
190 959,32 |
2 260 788,08 |
3 |
||||
UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT |
||||
3 1 |
SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET |
3 777 495,07 |
|
3 777 495,07 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
3 777 495,07 |
|
3 777 495,07 |
4 |
||||
UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG |
||||
4 1 |
PROJEKT |
650 000 |
|
650 000 |
|
Avdelning 4 – Totalt |
650 000 |
|
650 000 |
5 |
RESERV |
— |
|
— |
|
TOTALSUMMA |
15 833 962,64 |
11 278,43 |
15 845 241,07 |
17.12.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 454/12 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1
(2014/C 454/04)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2014 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
2 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
56 727 000 |
2 039 000 |
58 766 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
56 727 000 |
2 039 000 |
58 766 000 |
3 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET |
||||
3 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET |
1 588 000 |
132 000 |
1 720 000 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
1 588 000 |
132 000 |
1 720 000 |
|
TOTALSUMMA |
58 315 000 |
2 171 000 |
60 486 000 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
29 045 000 |
5 613 636 |
34 658 636 |
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
1 000 000 |
– 294 723 |
705 277 |
1 4 |
PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |
115 000 |
|
115 000 |
1 5 |
UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER |
450 000 |
– 109 000 |
341 000 |
1 7 |
UTGIFTER FÖR REPRESENTATION |
25 000 |
–17 000 |
8 000 |
1 8 |
FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER |
900 000 |
|
900 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
31 535 000 |
5 192 913 |
36 727 913 |
2 |
||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
3 183 000 |
– 110 263 |
3 072 737 |
2 1 |
DATABEHANDLING |
2 778 000 |
–95 600 |
2 682 400 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
169 000 |
– 113 400 |
55 600 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
350 000 |
– 106 050 |
243 950 |
2 4 |
AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
250 000 |
–8 500 |
241 500 |
2 5 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING |
330 000 |
11 100 |
341 100 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
7 060 000 |
– 422 713 |
6 637 287 |
3 |
||||
DRIFTSUTGIFTER |
||||
3 0 |
DRIFTSUTGIFTER |
19 720 000 |
–2 599 200 |
17 120 800 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
19 720 000 |
–2 599 200 |
17 120 800 |
|
TOTALSUMMA |
58 315 000 |
2 171 000 |
60 486 000 |
17.12.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 454/15 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 2
(2014/C 454/05)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2014 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
1 |
||||
INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN |
||||
1 0 |
INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN |
39 757 500 |
3 806 800 |
43 564 300 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
39 757 500 |
3 806 800 |
43 564 300 |
2 |
||||
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 2 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
3 |
||||
INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE |
||||
3 0 |
INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE |
3 138 400 |
– 344 100 |
2 794 300 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
3 138 400 |
– 344 100 |
2 794 300 |
4 |
||||
ÖVRIGA INKOMSTER |
||||
4 0 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
363 250 |
|
363 250 |
|
Avdelning 4 – Totalt |
363 250 |
|
363 250 |
5 |
||||
ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR |
||||
5 0 |
ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR |
8 450 950 |
1 095 241 |
9 546 191 |
|
Avdelning 5 – Totalt |
8 450 950 |
1 095 241 |
9 546 191 |
6 |
||||
ÅTERBETALNINGAR |
||||
6 0 |
ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER |
p.m. |
|
p.m. |
6 1 |
EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 6 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTALSUMMA |
51 710 100 |
4 557 941 |
56 268 041 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
24 762 300 |
–1 002 270 |
23 760 030 |
1 3 |
TJÄNSTERESOR OCH RESOR |
107 400 |
|
107 400 |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
279 500 |
15 000 |
294 500 |
1 5 |
UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER |
p.m. |
|
p.m. |
1 6 |
SOCIAL OMSORG |
92 000 |
|
92 000 |
1 7 |
MOTTAGNING OCH REPRESENTATION |
2 000 |
|
2 000 |
1 9 |
PENSIONER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 1 – Totalt |
25 243 200 |
– 987 270 |
24 255 930 |
2 |
||||
FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER |
||||
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
2 549 100 |
–17 900 |
2 531 200 |
2 1 |
ADB |
2 720 000 |
190 000 |
2 910 000 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
710 500 |
–4 000 |
706 500 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
250 400 |
26 000 |
276 400 |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
231 800 |
–5 000 |
226 800 |
2 5 |
KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER |
30 000 |
|
30 000 |
2 6 |
STYRANDE ORGAN |
140 800 |
–6 000 |
134 800 |
2 7 |
INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION |
25 000 |
12 000 |
37 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
6 657 600 |
195 100 |
6 852 700 |
3 |
||||
DRIFTUTGIFTER |
||||
3 0 |
FRILANSÖVERSÄTTNINGAR |
14 703 000 |
1 890 000 |
16 593 000 |
3 1 |
INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE PÅ SPRÅKOMRÅDET |
705 000 |
|
705 000 |
3 2 |
UTGIFTER I SAMBAND MED PROGRAMMET E-CDT |
937 000 |
|
937 000 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
16 345 000 |
1 890 000 |
18 235 000 |
10 |
||||
RESERVER |
||||
10 0 |
PRELIMINÄRA ANSLAG |
3 464 300 |
3 460 111 |
6 924 411 |
|
Avdelning 10 – Totalt |
3 464 300 |
3 460 111 |
6 924 411 |
|
TOTALSUMMA |
51 710 100 |
4 557 941 |
56 268 041 |
17.12.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 454/18 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1
(2014/C 454/06)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2014 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
77 523 000 |
|
77 523 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
77 523 000 |
|
77 523 000 |
2 |
||||
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
||||
2 0 |
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET |
2 296 000 |
|
2 296 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
2 296 000 |
|
2 296 000 |
3 |
||||
INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
||||
3 0 |
INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 3 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER |
||||
4 0 |
INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER |
p.m. |
72 222 |
72 222 |
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
72 222 |
72 222 |
9 |
||||
DIVERSE INKOMSTER |
||||
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
p.m. |
|
p.m. |
9 1 |
DIVERSE AVSATTA INKOMSTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTALSUMMA |
79 819 000 |
72 222 |
79 891 222 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
37 742 000 |
37 742 000 |
|
|
37 742 000 |
37 742 000 |
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
190 000 |
190 000 |
|
|
190 000 |
190 000 |
1 4 |
PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |
1 155 000 |
1 155 000 |
|
|
1 155 000 |
1 155 000 |
1 5 |
UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER |
912 000 |
912 000 |
|
|
912 000 |
912 000 |
1 6 |
SOCIAL SERVICE |
1 513 000 |
1 513 000 |
|
|
1 513 000 |
1 513 000 |
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
41 517 000 |
41 517 000 |
|
|
41 517 000 |
41 517 000 |
2 |
|||||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
5 060 000 |
5 060 000 |
72 222 |
72 222 |
5 132 222 |
5 132 222 |
2 1 |
UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING |
3 122 000 |
3 122 000 |
|
|
3 122 000 |
3 122 000 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
458 000 |
458 000 |
|
|
458 000 |
458 000 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
179 000 |
179 000 |
|
|
179 000 |
179 000 |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
417 000 |
417 000 |
|
|
417 000 |
417 000 |
2 5 |
UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN |
318 000 |
318 000 |
|
|
318 000 |
318 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
9 554 000 |
9 554 000 |
72 222 |
72 222 |
9 626 222 |
9 626 222 |
3 |
|||||||
UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN |
|||||||
3 0 |
VETENSKAPLIG UTVÄRDERING AV REGLERADE PRODUKTER |
7 354 000 |
7 354 000 |
|
|
7 354 000 |
7 354 000 |
3 1 |
RISKBEDÖMNING OCH VETENSKAPLIGT STÖD |
8 820 000 |
8 820 000 |
|
|
8 820 000 |
8 820 000 |
3 2 |
VETENSKAPLIG STRATEGI OCH SAMORDNING |
3 162 000 |
3 162 000 |
|
|
3 162 000 |
3 162 000 |
3 3 |
YTTRE FÖRBINDELSER |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
3 4 |
KOMMUNIKATION |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
|
1 100 000 |
1 100 000 |
3 5 |
ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET |
8 312 000 |
8 312 000 |
|
|
8 312 000 |
8 312 000 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
28 748 000 |
28 748 000 |
|
|
28 748 000 |
28 748 000 |
|
TOTALSUMMA |
79 819 000 |
79 819 000 |
72 222 |
72 222 |
79 891 222 |
79 891 222 |
17.12.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 454/22 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 3
(2014/C 454/07)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2014 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
2 |
|||||||
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
|||||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
51 979 475 |
52 238 145 |
|
|
51 979 475 |
52 238 145 |
2 1 |
DRIFTSINKOMSTER |
3 158 033,80 |
3 158 033,80 |
2 338 160,19 |
2 338 160,19 |
5 496 193,99 |
5 496 193,99 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
55 137 508,80 |
55 396 178,80 |
2 338 160,19 |
2 338 160,19 |
57 475 668,99 |
57 734 338,99 |
|
TOTALSUMMA |
55 137 508,80 |
55 396 178,80 |
2 338 160,19 |
2 338 160,19 |
57 475 668,99 |
57 734 338,99 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
19 747 000 |
19 747 000 |
19 500 |
19 500 |
19 766 500 |
19 766 500 |
1 2 |
DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL |
275 000 |
275 000 |
|
|
275 000 |
275 000 |
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
70 000 |
70 000 |
6 185,12 |
6 185,12 |
76 185,12 |
76 185,12 |
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
300 000 |
300 000 |
|
|
300 000 |
300 000 |
1 6 |
SOCIALA INSATSER |
445 000 |
445 000 |
|
|
445 000 |
445 000 |
1 7 |
MOTTAGNING OCH REPRESENTATION |
21 083,50 |
21 083,50 |
|
|
21 083,50 |
21 083,50 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
20 858 083,50 |
20 858 083,50 |
25 685,12 |
25 685,12 |
20 883 768,62 |
20 883 768,62 |
2 |
|||||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
3 277 000 |
3 277 000 |
|
|
3 277 000 |
3 277 000 |
2 1 |
IT-INKÖP |
320 560 |
320 560 |
91 346,08 |
91 346,08 |
411 906,08 |
411 906,08 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
68 000 |
68 000 |
|
|
68 000 |
68 000 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
132 500 |
132 500 |
|
|
132 500 |
132 500 |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
245 000 |
245 000 |
|
|
245 000 |
245 000 |
2 5 |
UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN |
110 000 |
110 000 |
|
|
110 000 |
110 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
4 153 060 |
4 153 060 |
91 346,08 |
91 346,08 |
4 244 406,08 |
4 244 406,08 |
3 |
|||||||
DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
3 0 |
SATELLITBASERAT AIS OCH ÖVERVAKNING TILL HAVS |
2 110 625 |
2 085 625 |
1 956 952,19 |
1 956 952,19 |
4 067 577,19 |
4 042 577,19 |
3 1 |
UTVECKLING AV DATABASER |
3 862 425 |
3 679 795 |
152 000 |
152 000 |
4 014 425 |
3 831 795 |
3 2 |
INFORMATION OCH PUBLICERING |
80 000 |
80 000 |
|
|
80 000 |
80 000 |
3 3 |
MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET |
920 000 |
897 500 |
|
|
920 000 |
897 500 |
3 4 |
ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER |
150 000 |
150 000 |
|
|
150 000 |
150 000 |
3 5 |
UNDERSÖKNINGAR |
337 550 |
335 050 |
|
|
337 550 |
335 050 |
3 6 |
UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN |
650 000 |
655 000 |
|
|
650 000 |
655 000 |
3 7 |
UTBILDNING INOM SJÖFART |
700 000 |
700 000 |
|
|
700 000 |
700 000 |
3 8 |
ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING |
19 709 765,30 |
19 960 828,30 |
112 176,80 |
112 176,80 |
19 821 942,10 |
20 073 005,10 |
3 9 |
DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT) |
1 606 000 |
1 841 237 |
|
|
1 606 000 |
1 841 237 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
30 126 365,30 |
30 385 035,30 |
2 221 128,99 |
2 221 128,99 |
32 347 494,29 |
32 606 164,29 |
|
TOTALSUMMA |
55 137 508,80 |
55 396 178,80 |
2 338 160,19 |
2 338 160,19 |
57 475 668,99 |
57 734 338,99 |
17.12.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 454/26 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 2
(2014/C 454/08)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2014 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
1 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
8 820 666 |
|
8 820 666 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
8 820 666 |
|
8 820 666 |
2 |
||||
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
264 792 |
|
264 792 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
264 792 |
|
264 792 |
3 |
||||
ÖVRIGA BIDRAG |
||||
3 0 |
ÖVRIGA BIDRAG |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
4 |
||||
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
||||
4 0 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
30 000 |
–23 540 |
6 460 |
|
Avdelning 4 – Totalt |
30 000 |
–23 540 |
6 460 |
|
TOTALSUMMA |
9 755 458 |
–47 161 |
9 708 297 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
4 895 504 |
– 574 997 |
4 320 507 |
1 2 |
UTGIFTER FÖR REKRYTERING |
220 000 |
–20 956 |
199 044 |
1 3 |
PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING |
155 000 |
7 500 |
162 500 |
1 4 |
TILLFÄLLIG PERSONAL |
675 826 |
160 097 |
835 923 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
5 946 330 |
– 428 356 |
5 517 974 |
2 |
||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
||||
2 0 |
LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER |
1 022 900 |
–96 618 |
926 282 |
2 1 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
51 000 |
–31 000 |
20 000 |
2 2 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
53 600 |
–2 850 |
50 750 |
2 3 |
IKT |
417 500 |
398 863 |
816 363 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 545 000 |
268 395 |
1 813 395 |
3 |
||||
DRIFTSUTGIFTER |
||||
3 0 |
VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR |
678 500 |
185 826 |
864 326 |
3 2 |
ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET |
291 628 |
–13 755 |
277 873 |
3 6 |
OPERATIV KÄRNVERKSAMHET |
1 294 000 |
–59 271 |
1 234 729 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
2 264 128 |
112 800 |
2 376 928 |
|
TOTALSUMMA |
9 755 458 |
–47 161 |
9 708 297 |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
2013 |
2014 |
||
Godkänd |
Godkänd |
|||
Fast |
Tillf. |
Fast |
Tillf. |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
AD 9 |
— |
9 |
— |
9 |
AD 8 |
— |
7 |
— |
7 |
AD 7 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
Totalt AD |
— |
31 |
— |
34 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 5 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 2 |
— |
5 |
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Totalt AST |
— |
16 |
— |
14 |
Personal totalt |
— |
47 |
— |
48 |
17.12.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 454/30 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1
(2014/C 454/09)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2014 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
1 1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
2 |
||||
DIVERSE INKOMSTER |
||||
2 3 |
ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 2 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTALSUMMA |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER |
32 639 000 |
–2 373 000 |
30 266 000 |
1 2 |
YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER |
1 487 000 |
–61 000 |
1 426 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
34 126 000 |
–2 434 000 |
31 692 000 |
2 |
||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||
2 1 |
UTGIFTER FÖR BYGGNADER |
5 407 000 |
– 236 000 |
5 171 000 |
2 2 |
UTGIFTER FÖR IKT |
3 604 000 |
41 000 |
3 645 000 |
2 3 |
LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER |
301 000 |
90 000 |
391 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
9 312 000 |
– 105 000 |
9 207 000 |
3 |
||||
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
||||
3 1 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION |
7 014 097 |
– 968 097 |
6 046 000 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
7 014 097 |
– 968 097 |
6 046 000 |
|
TOTALSUMMA |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
||||
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
3 |
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
AD 11 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
AD 10 |
— |
— |
— |
10 |
15 |
11 |
AD 9 |
— |
— |
— |
15 |
14 |
16 |
AD 8 |
— |
— |
— |
11 |
18 |
17 |
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
5 |
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
5 |
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
8 |
Totalt lönekategori AD |
— |
— |
— |
80 |
78 |
76 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
|
1 |
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
1 |
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
4 |
2 |
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
3 |
AST 4 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
11 |
AST 3 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
7 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totalt lönekategori AST |
— |
— |
— |
28 |
27 |
27 |
Totalt |
— |
— |
— |
108 |
105 |
103 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
Kontraktsanställda |
2014 |
2013 |
2012 |
FG IV |
78 |
77 |
78 |
FG III + FG II + FG I |
259 |
259 |
252 |
Totalt FG |
337 |
336 |
330 |
Utsända nationella experter |
— |
— |
— |
Totalt |
337 |
336 |
330 |
17.12.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 454/35 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1
(2014/C 454/10)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2014 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
2 |
||||
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
27 476 150 |
–2 992 150 |
24 484 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
27 476 150 |
–2 992 150 |
24 484 000 |
9 |
||||
DIVERSE INKOMSTER |
||||
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTALSUMMA |
27 476 150 |
–2 992 150 |
24 484 000 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER |
16 331 000 |
– 779 000 |
15 552 000 |
1 2 |
YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER |
1 049 350 |
– 202 440 |
846 910 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
17 380 350 |
– 981 440 |
16 398 910 |
2 |
||||
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||
2 1 |
UTGIFTER FÖR BYGGNADER |
3 086 000 |
– 706 000 |
2 380 000 |
2 2 |
UTGIFTER FÖR IKT |
1 533 000 |
– 303 000 |
1 230 000 |
2 3 |
LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER |
199 600 |
7 490 |
207 090 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
4 818 600 |
–1 001 510 |
3 817 090 |
3 |
||||
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
||||
3 1 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION |
5 277 200 |
–1 009 200 |
4 268 000 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
5 277 200 |
–1 009 200 |
4 268 000 |
|
TOTALSUMMA |
27 476 150 |
–2 992 150 |
24 484 000 |
17.12.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 454/38 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1
(2014/C 454/11)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2014 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
9 |
||||
INKOMSTER |
||||
9 0 |
SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
89 197 000 |
|
89 197 000 |
9 1 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
p.m. |
|
p.m. |
9 4 |
ÖRONMÄRKTA INKOMSTER |
p.m. |
4 534 377 |
4 534 377 |
|
Avdelning 9 – Totalt |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
|
TOTALSUMMA |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
20 043 000 |
– 175 000 |
19 868 000 |
1 2 |
REKRYTERING |
150 000 |
|
150 000 |
1 3 |
ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR |
300 000 |
|
300 000 |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
65 000 |
|
65 000 |
1 5 |
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER |
800 000 |
175 000 |
975 000 |
1 6 |
SOCIAL SERVICE |
10 000 |
|
10 000 |
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
— |
|
— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
21 368 000 |
|
21 368 000 |
2 |
||||
ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||
2 0 |
HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
5 140 000 |
|
5 140 000 |
2 1 |
DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION |
4 040 000 |
|
4 040 000 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
375 000 |
|
375 000 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
1 690 000 |
|
1 690 000 |
2 4 |
PORTO |
40 000 |
|
40 000 |
2 5 |
ICKE-OPERATIVA MÖTEN |
615 000 |
|
615 000 |
2 6 |
INFORMATION OCH INSYN |
675 000 |
|
675 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
12 575 000 |
|
12 575 000 |
3 |
||||
OPERATIV VERKSAMHET |
||||
3 0 |
INSATSER |
42 117 000 |
|
42 117 000 |
3 1 |
RISKANALYS, LÄGESCENTRAL OCH EUROSUR |
6 030 000 |
|
6 030 000 |
3 2 |
UTBILDNING |
4 050 000 |
|
4 050 000 |
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT OCH EUROSUR |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
3 4 |
DELADE RESURSER |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
3 5 |
DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET |
457 000 |
|
457 000 |
3 6 |
STÖDJANDE OPERATIV VERKSAMHET |
600 000 |
|
600 000 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
55 254 000 |
|
55 254 000 |
4 |
||||
ÖRONMÄRKTA UTGIFTER |
||||
4 1 |
YTTRE FÖRBINDELSER |
|
4 534 377 |
4 534 377 |
|
Avdelning 4 – Totalt |
|
4 534 377 |
4 534 377 |
|
TOTALSUMMA |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
2014 |
2013 |
2012 tillsatta 31.12.2012 |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
10 |
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
6 |
AD 8 |
— |
43 |
— |
43 |
— |
39 |
AD 7 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
2 |
AD 6 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 5 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
Totalt AD |
— |
98 |
— |
98 |
— |
83 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
6 |
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
AST 6 |
— |
13 |
— |
14 |
— |
14 |
AST 5 |
— |
17 |
— |
17 |
— |
16 |
AST 4 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totalt AST |
— |
54 |
— |
55 |
— |
54 |
Totalt |
— |
152 |
— |
153 |
— |
137 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
Kontraktsanställda s |
2014 |
2013 |
FG IV |
18 |
18 |
FG III |
46 |
46 |
FG II |
10 |
10 |
FG I |
13 |
13 |
Totalt |
87 |
87 |
Utsända nationella experter |
78 |
78 |
Totalt |
165 |
165 |
17.12.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 454/43 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 2
(2014/C 454/12)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2014 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
9 |
||||
INKOMSTER |
||||
9 0 |
SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
89 197 000 |
4 153 000 |
93 350 000 |
9 1 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
p.m. |
60 700 |
60 700 |
9 4 |
ÖRONMÄRKTA INKOMSTER |
4 534 377 |
|
4 534 377 |
|
Avdelning 9 – Totalt |
93 731 377 |
4 213 700 |
97 945 077 |
|
TOTALSUMMA |
93 731 377 |
4 213 700 |
97 945 077 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
19 868 000 |
– 840 000 |
19 028 000 |
1 2 |
REKRYTERING |
150 000 |
|
150 000 |
1 3 |
ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR |
300 000 |
|
300 000 |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
65 000 |
–54 000 |
11 000 |
1 5 |
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER |
975 000 |
1 500 |
976 500 |
1 6 |
SOCIAL SERVICE |
10 000 |
–3 500 |
6 500 |
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
— |
|
— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
21 368 000 |
– 896 000 |
20 472 000 |
2 |
||||
ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||
2 0 |
HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
5 140 000 |
–90 000 |
5 050 000 |
2 1 |
DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION |
4 040 000 |
|
4 040 000 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
375 000 |
585 000 |
960 000 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
1 690 000 |
– 490 000 |
1 200 000 |
2 4 |
PORTO |
40 000 |
10 000 |
50 000 |
2 5 |
ICKE-OPERATIVA MÖTEN |
615 000 |
|
615 000 |
2 6 |
INFORMATION OCH INSYN |
675 000 |
|
675 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
12 575 000 |
15 000 |
12 590 000 |
3 |
||||
OPERATIV VERKSAMHET |
||||
3 0 |
INSATSER |
42 117 000 |
4 213 700 |
46 330 700 |
3 1 |
RISKANALYS, LÄGESCENTRAL OCH EUROSUR |
6 030 000 |
771 000 |
6 801 000 |
3 2 |
UTBILDNING |
4 050 000 |
|
4 050 000 |
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT OCH EUROSUR |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
3 4 |
DELADE RESURSER |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
3 5 |
DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET |
457 000 |
110 000 |
567 000 |
3 6 |
STÖDJANDE OPERATIV VERKSAMHET |
600 000 |
|
600 000 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
55 254 000 |
5 094 700 |
60 348 700 |
4 |
||||
ÖRONMÄRKTA UTGIFTER |
||||
4 1 |
YTTRE FÖRBINDELSER |
4 534 377 |
|
4 534 377 |
|
Avdelning 4 – Totalt |
4 534 377 |
|
4 534 377 |
|
TOTALSUMMA |
93 731 377 |
4 213 700 |
97 945 077 |
17.12.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 454/46 |
Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1
(2014/C 454/13)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2014 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
||||
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
14 176 000 |
– 745 000 |
13 431 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
14 176 000 |
– 745 000 |
13 431 000 |
2 |
||||
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
||||
2 0 |
EFTALÄNDERNAS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDEORGANET |
|
|
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
|
|
|
|
TOTALSUMMA |
14 176 000 |
– 745 000 |
13 431 000 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
PERSONALUTGIFTER |
||||
1 1 |
LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER |
10 051 000 |
–1 016 000 |
9 035 000 |
1 2 |
PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING |
697 000 |
–16 000 |
681 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
10 748 000 |
–1 032 000 |
9 716 000 |
2 |
||||
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
||||
2 1 |
UTGIFTER FÖR BYGGNADER |
2 094 000 |
–42 000 |
2 052 000 |
2 2 |
IKT |
680 000 |
120 000 |
800 000 |
2 3 |
LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER |
106 000 |
70 000 |
176 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
2 880 000 |
148 000 |
3 028 000 |
3 |
||||
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
||||
3 1 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
548 000 |
139 000 |
687 000 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
548 000 |
139 000 |
687 000 |
|
TOTALSUMMA |
14 176 000 |
– 745 000 |
13 431 000 |
17.12.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 454/49 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1
(2014/C 454/14)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2014 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
2 |
||||
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONENS ALLMÄNNA BUDGET |
52 162 600 |
– 767 568 |
51 395 032 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
52 162 600 |
– 767 568 |
51 395 032 |
3 |
||||
DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET |
||||
3 0 |
DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET |
— |
|
— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
— |
|
— |
4 |
||||
INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN |
||||
4 0 |
INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN |
— |
|
— |
|
Avdelning 4 – Totalt |
— |
|
— |
9 |
||||
DIVERSE INKOMSTER |
||||
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
— |
141 168 |
141 168 |
|
Avdelning 9 – Totalt |
— |
141 168 |
141 168 |
|
TOTALSUMMA |
52 162 600 |
– 626 400 |
51 536 200 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER |
31 708 000 |
1 179 100 |
32 887 100 |
1 2 |
YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER |
1 836 350 |
– 150 300 |
1 686 050 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
33 544 350 |
1 028 800 |
34 573 150 |
2 |
||||
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||
2 1 |
UTGIFTER FÖR BYGGNADER |
5 611 000 |
– 307 380 |
5 303 620 |
2 2 |
UTGIFTER FÖR IKT |
2 754 850 |
24 890 |
2 779 740 |
2 3 |
LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER |
320 350 |
–75 190 |
245 160 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
8 686 200 |
– 357 680 |
8 328 520 |
3 |
||||
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
||||
3 1 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION |
2 061 450 |
– 188 845 |
1 872 605 |
3 2 |
UTGIFTER FÖR GEMENSAMMA STÖDTJÄNSTER |
7 870 600 |
–1 108 675 |
6 761 925 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
9 932 050 |
–1 297 520 |
8 634 530 |
|
TOTALSUMMA |
52 162 600 |
– 626 400 |
51 536 200 |
17.12.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 454/52 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1
Inkomst- och utgiftsredovisning för genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2014 (1) – Ändringsbudget nr 1
Nomenklaturen ändrades 2014 och budgetsiffrorna för 2013 visas enligt den nya nomenklaturen för tydlighetens skull
(2014/C 454/15)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2014 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
9 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
9 2 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
37 500 000 |
–1 254 000 |
36 246 000 |
9 9 |
DIVERSE INKOMSTER |
p.m. |
54 000 |
54 000 |
|
Avdelning 9 – Totalt |
37 500 000 |
–1 200 000 |
36 300 000 |
|
TOTALSUMMA |
37 500 000 |
–1 200 000 |
36 300 000 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
PERSONALUTGIFTER |
||||
1 1 |
LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER |
25 566 400 |
– 423 900 |
25 142 500 |
1 2 |
FORTBILDNING OCH SOCIALA UTGIFTER |
1 579 500 |
50 900 |
1 630 400 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
27 145 900 |
– 373 000 |
26 772 900 |
2 |
||||
INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER |
||||
2 1 |
UTGIFTER FÖR BYGGNADER |
4 460 000 |
– 250 000 |
4 210 000 |
2 2 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (IKT) |
2 415 000 |
– 235 000 |
2 180 000 |
2 3 |
LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER |
158 100 |
2 500 |
160 600 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
7 033 100 |
– 482 500 |
6 550 600 |
3 |
||||
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
||||
3 1 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION |
3 321 000 |
– 344 500 |
2 976 500 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
3 321 000 |
– 344 500 |
2 976 500 |
|
TOTALSUMMA |
37 500 000 |
–1 200 000 |
36 300 000 |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
2014 |
2013 |
||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
2 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
9 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
3 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
3 |
— |
2 |
AD 10 |
— |
— |
— |
3 |
AD 9 |
— |
17 |
— |
11 |
AD 8 |
— |
40 |
— |
34 |
AD 7 |
— |
17 |
— |
32 |
AD 6 |
— |
7 |
— |
8 |
AD 5 |
— |
2 |
— |
1 |
Totalt tjänstegrupp AD |
— |
100 |
— |
100 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Totalt tjänstegrupp AST |
— |
— |
— |
— |
Personal totalt |
— |
100 |
— |
100 |
(1) Den utförliga budgeten finns på genomförandeorganets webbplats: http://erc.europa.eu/
17.12.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 454/56 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1
(2014/C 454/16)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2014 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
||||
1 0 |
BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
15 122 387 |
|
15 122 387 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
15 122 387 |
|
15 122 387 |
2 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
11 071 823 |
|
11 071 823 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
11 071 823 |
|
11 071 823 |
3 |
||||
AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN |
||||
3 0 |
AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN |
6 580 000 |
43 000 |
6 623 000 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
6 580 000 |
43 000 |
6 623 000 |
4 |
||||
BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
||||
4 0 |
BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
429 613 |
|
429 613 |
|
Avdelning 4 – Totalt |
429 613 |
|
429 613 |
6 |
||||
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
||||
6 0 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
|
20 320 |
20 320 |
|
Avdelning 6 – Totalt |
|
20 320 |
20 320 |
|
TOTALSUMMA |
33 203 823 |
63 320 |
33 267 143 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
15 994 500 |
|
15 994 500 |
1 2 |
UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING |
287 000 |
|
287 000 |
1 3 |
UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED |
|
|
|
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
357 323 |
|
357 323 |
1 6 |
UTBILDNING |
500 000 |
|
500 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
17 138 823 |
|
17 138 823 |
2 |
||||
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
4 140 250 |
63 320 |
4 203 570 |
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
1 680 000 |
|
1 680 000 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
100 000 |
|
100 000 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
854 549 |
|
854 549 |
2 7 |
REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG |
16 500 |
|
16 500 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
6 791 299 |
63 320 |
6 854 619 |
3 |
||||
DRIFTSUTGIFTER |
||||
3 1 |
GEMENSAM TILLSYNSKULTUR: UTBILDNING FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER SAMT PERSONALUTBYTEN OCH UTSTATIONERINGAR |
320 000 |
|
320 000 |
3 2 |
INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS |
5 174 823 |
|
5 174 823 |
3 3 |
INSPEKTIONER PÅ PLATS AV KREDITVÄRDERINGSINSTITUT |
255 000 |
|
255 000 |
3 4 |
UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING |
310 000 |
|
310 000 |
3 5 |
DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING |
400 000 |
|
400 000 |
3 6 |
UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED |
980 000 |
|
980 000 |
3 7 |
INFORMATION OCH PUBLICERING |
510 000 |
|
510 000 |
3 8 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
366 000 |
|
366 000 |
3 9 |
TJÄNSTER I SAMBAND MED OPERATIVA FRÅGOR |
957 878 |
|
957 878 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
9 273 701 |
|
9 273 701 |
9 |
||||
INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
||||
9 0 |
INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTALSUMMA |
33 203 823 |
63 320 |
33 267 143 |
17.12.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 454/59 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget fusion for energy för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1
(2014/C 454/17)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2014 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
|||||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||||||
1 1 |
|||||||
EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
1 1 0 |
Euratoms bidrag till driftsutgifter |
679 790 382,68 |
527 738 253,68 |
|
–67 764 616 |
679 790 382,68 |
459 973 637,68 |
1 1 1 |
Återbetalning från tidigare års driftsutgifter |
|
8 439,33 |
|
|
|
8 439,33 |
|
KAPITEL 1 1 – TOTALT |
679 790 382,68 |
527 746 693,01 |
|
–67 764 616 |
679 790 382,68 |
459 982 077,01 |
1 2 |
|||||||
EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
|||||||
1 2 0 |
Euratoms bidrag till administrativa utgifter |
41 127 422,32 |
41 127 422,32 |
|
|
41 127 422,32 |
41 127 422,32 |
1 2 1 |
Återbetalning från tidigare års driftsutgifter |
1 872 577,68 |
1 872 577,68 |
|
|
1 872 577,68 |
1 872 577,68 |
|
KAPITEL 1 2 – TOTALT |
43 000 000 |
43 000 000 |
|
|
43 000 000 |
43 000 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
722 790 382,68 |
570 746 693,01 |
|
–67 764 616 |
722 790 382,68 |
502 982 077,01 |
2 |
|||||||
ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER |
|||||||
2 1 |
ÅRLIG MEDLEMSAVGIFT |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
|
4 400 000 |
4 400 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
|
4 400 000 |
4 400 000 |
3 |
|||||||
AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT |
|||||||
3 1 |
BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT |
170 000 000 |
123 000 000 |
|
|
170 000 000 |
123 000 000 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
170 000 000 |
123 000 000 |
|
|
170 000 000 |
123 000 000 |
4 |
|||||||
DIVERSE INKOMSTER |
|||||||
4 1 |
DIVERSE INKOMSTER |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
5 |
|||||||
ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL |
|||||||
5 1 |
INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Avdelning 5 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
TOTALSUMMA |
897 190 382,68 |
698 146 693,01 |
|
–67 764 616 |
897 190 382,68 |
630 382 077,01 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
|||||||
PERSONALUTGIFTER |
|||||||
1 1 |
PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN |
23 880 000 |
23 880 000 |
|
|
23 880 000 |
23 880 000 |
1 2 |
UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER) |
7 477 000 |
7 477 000 |
|
|
7 477 000 |
7 477 000 |
1 3 |
TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
|
1 700 000 |
1 700 000 |
1 4 |
DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL |
744 000 |
744 000 |
|
|
744 000 |
744 000 |
1 5 |
REPRESENTATION |
15 000 |
15 000 |
|
|
15 000 |
15 000 |
1 6 |
UTBILDNING |
803 000 |
803 000 |
|
|
803 000 |
803 000 |
1 7 |
ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING |
1 217 000 |
1 217 000 |
|
|
1 217 000 |
1 217 000 |
1 8 |
PRAKTIKPLATSER |
48 000 |
48 000 |
|
|
48 000 |
48 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
35 884 000 |
35 884 000 |
|
|
35 884 000 |
35 884 000 |
2 |
|||||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
2 1 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
1 178 000 |
1 178 000 |
|
|
1 178 000 |
1 178 000 |
2 2 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
3 000 000 |
3 000 000 |
2 3 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
476 000 |
476 000 |
|
|
476 000 |
476 000 |
2 4 |
EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION |
300 000 |
300 000 |
|
|
300 000 |
300 000 |
2 5 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
1 326 000 |
1 326 000 |
|
|
1 326 000 |
1 326 000 |
2 6 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
372 000 |
372 000 |
|
|
372 000 |
372 000 |
2 7 |
UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN |
464 000 |
464 000 |
|
|
464 000 |
464 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
7 116 000 |
7 116 000 |
|
|
7 116 000 |
7 116 000 |
3 |
|||||||
DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
3 1 |
ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN |
650 098 382,68 |
506 486 693,01 |
|
–67 764 616 |
650 098 382,68 |
438 722 077,01 |
3 2 |
TEKNIK FÖR ITER OCH DEMO |
18 022 000 |
12 000 000 |
|
|
18 022 000 |
12 000 000 |
3 3 |
TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO |
11 870 000 |
10 760 000 |
|
|
11 870 000 |
10 760 000 |
3 4 |
ÖVRIGA UTGIFTER |
4 200 000 |
2 900 000 |
|
|
4 200 000 |
2 900 000 |
3 5 |
UPPBYGGNAD AV ITER - ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER |
170 000 000 |
123 000 000 |
|
|
170 000 000 |
123 000 000 |
3 6 |
ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Avdelning 3 – Totalt |
854 190 382,68 |
655 146 693,01 |
|
–67 764 616 |
854 190 382,68 |
587 382 077,01 |
|
TOTALSUMMA |
897 190 382,68 |
698 146 693,01 |
|
–67 764 616 |
897 190 382,68 |
630 382 077,01 |
17.12.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 454/64 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1
(2014/C 454/18)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2014 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
2 |
||||
INKOMSTER |
||||
2 0 |
EU-BIDRAG |
14 656 000 |
|
14 656 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
14 656 000 |
|
14 656 000 |
4 |
||||
ÖVRIGA BIDRAG |
||||
4 0 |
ÖVRIGA BIDRAG |
|
984 461 |
984 461 |
|
Avdelning 4 – Totalt |
|
984 461 |
984 461 |
|
TOTALSUMMA |
14 656 000 |
984 461 |
15 640 461 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
|||||||
PERSONALUTGIFTER |
|||||||
1 1 |
LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR |
5 322 000 |
5 322 000 |
|
|
5 322 000 |
5 322 000 |
1 2 |
UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING |
151 000 |
151 000 |
|
|
151 000 |
151 000 |
1 3 |
UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR |
250 000 |
250 000 |
|
|
250 000 |
250 000 |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
167 000 |
167 000 |
|
|
167 000 |
167 000 |
1 5 |
UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN |
70 000 |
70 000 |
|
|
70 000 |
70 000 |
1 6 |
EXTERNA TJÄNSTER |
178 000 |
178 000 |
|
|
178 000 |
178 000 |
1 7 |
MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
6 143 000 |
6 143 000 |
|
|
6 143 000 |
6 143 000 |
2 |
|||||||
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
665 000 |
665 000 |
|
|
665 000 |
665 000 |
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
528 000 |
528 000 |
|
|
528 000 |
528 000 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
86 000 |
86 000 |
|
|
86 000 |
86 000 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
1 067 000 |
1 067 000 |
|
|
1 067 000 |
1 067 000 |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
140 000 |
140 000 |
|
|
140 000 |
140 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
2 486 000 |
2 486 000 |
|
|
2 486 000 |
2 486 000 |
3 |
|||||||
DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
3 1 |
STÖD TILL GENOMFÖRANDE AV CEAS |
380 000 |
380 000 |
|
|
380 000 |
380 000 |
3 2 |
STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA |
3 450 000 |
3 450 000 |
|
|
3 450 000 |
3 450 000 |
3 3 |
STÖD TILL MEDLEMSSTATER SOM UTSÄTTS FÖR SÄRSKILT TRYCK |
2 047 000 |
2 047 000 |
|
|
2 047 000 |
2 047 000 |
3 4 |
SAMARBETE MED PARTNER OCH INTRESSENTER |
150 000 |
150 000 |
|
|
150 000 |
150 000 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
6 027 000 |
6 027 000 |
|
|
6 027 000 |
6 027 000 |
4 |
|||||||
DELTAGANDE AV PARTNERLÄNDERNA I GRANNSKAPET |
|||||||
4 1 |
DELTAGANDE AV PARTNERLÄNDERNA I GRANNSKAPET |
|
|
984 461 |
984 461 |
984 461 |
984 461 |
|
Avdelning 4 – Totalt |
|
|
984 461 |
984 461 |
984 461 |
984 461 |
|
TOTALSUMMA |
14 656 000 |
14 656 000 |
984 461 |
984 461 |
15 640 461 |
15 640 461 |
17.12.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 454/68 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 2
(2014/C 454/19)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2014 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
2 |
||||
INKOMSTER |
||||
2 0 |
EU-BIDRAG |
14 656 000 |
|
14 656 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
14 656 000 |
|
14 656 000 |
3 |
||||
EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
||||
3 0 |
EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
— |
335 349 |
335 349 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
— |
335 349 |
335 349 |
4 |
||||
ÖVRIGA BIDRAG |
||||
4 0 |
ÖVRIGA BIDRAG |
984 461 |
– 322 681 |
661 780 |
|
Avdelning 4 – Totalt |
984 461 |
– 322 681 |
661 780 |
5 |
||||
INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
||||
5 0 |
INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
|
10 845 |
10 845 |
|
Avdelning 5 – Totalt |
|
10 845 |
10 845 |
|
TOTALSUMMA |
15 640 461 |
23 513 |
15 663 974 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
|||||||
PERSONALUTGIFTER |
|||||||
1 1 |
LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR |
4 903 000 |
4 903 000 |
35 000 |
35 000 |
4 938 000 |
4 938 000 |
1 2 |
UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING |
290 000 |
290 000 |
30 000 |
30 000 |
320 000 |
320 000 |
1 3 |
UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR |
320 000 |
320 000 |
10 000 |
10 000 |
330 000 |
330 000 |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
167 000 |
167 000 |
|
|
167 000 |
167 000 |
1 5 |
UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN |
60 000 |
60 000 |
5 000 |
5 000 |
65 000 |
65 000 |
1 6 |
EXTERNA TJÄNSTER |
398 000 |
398 000 |
20 000 |
20 000 |
418 000 |
418 000 |
1 7 |
MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
6 143 000 |
6 143 000 |
100 000 |
100 000 |
6 243 000 |
6 243 000 |
2 |
|||||||
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
775 100 |
775 100 |
30 349 |
30 349 |
805 449 |
805 449 |
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
454 000 |
454 000 |
150 845 |
150 845 |
604 845 |
604 845 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
80 300 |
80 300 |
65 000 |
65 000 |
145 300 |
145 300 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
1 077 000 |
1 077 000 |
|
|
1 077 000 |
1 077 000 |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
99 600 |
99 600 |
|
|
99 600 |
99 600 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
2 486 000 |
2 486 000 |
246 194 |
246 194 |
2 732 194 |
2 732 194 |
3 |
|||||||
DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
3 1 |
STÖD TILL GENOMFÖRANDE AV CEAS |
380 000 |
380 000 |
|
|
380 000 |
380 000 |
3 2 |
STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA |
3 450 000 |
3 450 000 |
|
|
3 450 000 |
3 450 000 |
3 3 |
STÖD TILL MEDLEMSSTATER SOM UTSÄTTS FÖR SÄRSKILT TRYCK |
2 047 000 |
2 047 000 |
|
|
2 047 000 |
2 047 000 |
3 4 |
SAMARBETE MED PARTNER OCH INTRESSENTER |
150 000 |
150 000 |
|
|
150 000 |
150 000 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
6 027 000 |
6 027 000 |
|
|
6 027 000 |
6 027 000 |
4 |
|||||||
DELTAGANDE AV PARTNERLÄNDERNA I GRANNSKAPET |
|||||||
4 1 |
DELTAGANDE AV PARTNERLÄNDERNA I GRANNSKAPET |
984 461 |
984 461 |
– 322 681 |
– 322 681 |
661 780 |
661 780 |
|
Avdelning 4 – Totalt |
984 461 |
984 461 |
– 322 681 |
– 322 681 |
661 780 |
661 780 |
|
TOTALSUMMA |
15 640 461 |
15 640 461 |
23 513 |
23 513 |
15 663 974 |
15 663 974 |