ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 454

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

femtiosjunde årgången
17 december 2014


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

2014/C 454/01

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 2

1

2014/C 454/02

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 2

4

2014/C 454/03

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1

9

2014/C 454/04

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1

12

2014/C 454/05

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 2

15

2014/C 454/06

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1

18

2014/C 454/07

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 3

22

2014/C 454/08

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 2

26

2014/C 454/09

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1

30

2014/C 454/10

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1

35

2014/C 454/11

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1

38

2014/C 454/12

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 2

43

2014/C 454/13

Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1

46

2014/C 454/14

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1

49

2014/C 454/15

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1 – Inkomst- och utgiftsredovisning för genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1 – Nomenklaturen ändrades 2014 och budgetsiffrorna för 2013 visas enligt den nya nomenklaturen för tydlighetens skull

52

2014/C 454/16

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1

56

2014/C 454/17

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget fusion for energy för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1

59

2014/C 454/18

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1

64

2014/C 454/19

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 2

68

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

SV

 


IV Upplysningar

17.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 454/1


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 2

(2014/C 454/01)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2014

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EFTASTATERNA

41 682 444

88 453

41 770 897

 

Avdelning 1 – Totalt

41 682 444

88 453

41 770 897

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

 

p.m.

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING

p.m.

 

p.m.

2 2

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1)

1 072 174

 

1 072 174

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

 

p.m.

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

 

p.m.

2 5

DIVERSE AVKASTNINGAR

 

 

Avdelning 2 – Totalt

1 072 174

 

1 072 174

 

TOTALSUMMA

42 754 618

88 453

42 843 071

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST (2)

21 811 444

 

21 811 444

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER

220 000

 

220 000

1 3

TJÄNSTERESOR (3)

881 200

 

881 200

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR (4)

802 000

 

802 000

1 6

SOCIALA INSATSER

5 000

 

5 000

 

Avdelning 1 – Totalt

23 719 644

 

23 719 644

2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 215 000

 

3 215 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

270 000

 

270 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (5)

505 400

 

505 400

2 4

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

 

12 000

2 5

MILJÖBYRÅNS STYRNING

230 000

 

230 000

2 6

BYRÅNS MILJÖSTYRNING

10 000

 

10 000

 

Avdelning 2 – Totalt

4 242 400

 

4 242 400

3

DRIFTSUTGIFTER

3 3

RESURSER (6)

13 215 000

88 453

13 303 453

3 4

STRATEGISKA ÅTGÄRDER (7)

1 577 574

 

1 577 574

3 5

STRATEGISKA ÅTGÄRDER

 

 

 

 

Avdelning 3 – Totalt

14 792 574

88 453

14 881 027

 

TOTALSUMMA

42 754 618

88 453

42 843 071


(1)  2014:

IPA2014: 500 000,

InSEIS: 572 174.

(2)  2014: InSEIS: 98 000.

(3)  2014:

InSEIS: 19 200,

IPA2014: 12 000.

(4)  2014: IPA2014: 2 000.

(5)  2014: IPA2014: 5 400.

(6)  2014:

InSEIS: 102 000,

IPA2014: 216 000.

(7)  2014:

InSEIS: 352 974,

IPA 2014: 264 600.


17.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 454/4


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 2

(2014/C 454/02)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2014

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (ARTIKEL 15 03 02 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

p.m.

 

p.m.

1 1

EXTERNA ÅTGÄRDER — TACIS, CARDS OCH MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

p.m.

 

p.m.

1 2

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 15 02 27 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

20 018 500

 

20 018 500

1 3

DG EAC - EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

125 000

 

125 000

 

Avdelning 1 – Totalt

20 143 500

 

20 143 500

4

INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN

2 213 538,63

+ 150 200,00

2 363 738,63

4 3

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

p.m.

 

p.m.

4 9

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

24 682,22

24 682,22

 

Avdelning 4 – Totalt

2 238 220,85

150 200,00

2 388 420,85

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 8 – Totalt

p.m.

 

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

+14 552,88

14 552,88

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

14 552,88

14 552,88

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

22 381 720,85

164 752,88

22 546 473,73

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

13 015 000,00

13 015 000,00

– 644 100,00

– 644 100,00

12 370 900,00

12 370 900,00

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

110 000,00

110 000,00

+5 000,00

+5 000,00

115 000,00

115 000,00

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

306 000,00

306 000,00

+15 300,00

+15 300,00

321 300,00

321 300,00

1 5

UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

12 000

 

 

12 000

12 000

1 9

PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG

 

 

 

Avdelning 1 – Totalt

13 443 000,00

13 443 000,00

– 623 800,00

– 623 800,00

12 819 200,00

12 819 200,00

2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

610 334,00

610 334,00

–61 300,00

–61 300,00

549 034,00

549 034,00

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

761 616,00

761 616,00

+ 113 620,00

+ 113 620,00

875 236,00

875 236,00

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

105 600,00

105 600,00

+ 329 932,88

+ 329 932,88

435 532,88

435 532,88

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

108 450,00

108 450,00

–5 000,00

–5 000,00

103 450,00

103 450,00

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

31 000,00

31 000,00

–4 000,00

–4 000,00

27 000,00

27 000,00

2 5

MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

 

Avdelning 2 – Totalt

1 717 000,00

1 717 000,00

373 252,88

373 252,88

2 090 252,88

2 090 252,88

3

UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

3 0

DRIFTSUTGIFTER

872 100

872 100

+85 000,00

+85 000,00

957 100,00

957 100,00

3 1

PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

3 361 400

3 361 400

+ 180 100,00

+ 180 100,00

3 541 500,00

3 541 500,00

3 2

OPERATIVA UPPDRAG

750 000

750 000

 

 

750 000

750 000

 

Avdelning 3 – Totalt

4 983 500

4 983 500

265 100,00

265 100,00

5 248 600,00

5 248 600,00

4

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

4 1

SAMARBETE MED ANDRA INTERNATIONELLA INSTITUTIONER

 

 

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN

2 213 538,63

2 213 538,63

+ 150 200,00

+ 150 200,00

2 363 738,63

2 363 738,63

4 3

SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

24 682,22

24 682,22

24 682,22

24 682,22

4 4

GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER

 

 

 

Avdelning 4 – Totalt

2 238 220,85

2 238 220,85

150 200,00

150 200,00

2 388 420,85

2 388 420,85

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

 

 

 

Avdelning 8 – Totalt

 

 

9

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

9 9

KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS

 

 

 

Avdelning 9 – Totalt

 

 

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

 

 

 

Avdelning 10 – Totalt

 

 

 

TOTALSUMMA

22 381 720,85

22 381 720,85

164 752,88

164 752,88

22 546 474

22 546 474

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

Åtaganden

Betalningar

2014

2015

Utestående åtaganden som ingåtts före 2014

145 951

145 951

Anslag 2014

957 100

811 149

145 951

Totalt

1 103 051

957 100

145 951

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

Åtaganden

Betalningar

2014

2015

Utestående åtaganden som ingåtts före 2014

1 367 124

1 367 124

Anslag 2014

3 541 500

2 174 376

1 367 124

Totalt

4 908 624

3 541 500

1 367 124

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

Åtaganden

Betalningar

2014

2015

Utestående åtaganden som ingåtts före 2014

181 304

181 304

Anslag 2014

750 000

568 696

181 304

Totalt

931 304

750 000

181 304


17.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 454/9


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1

(2014/C 454/03)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2014

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

14 794 000

–41

14 793 959

1 2

EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT

650 000

 

650 000

 

Avdelning 1 – Totalt

15 444 000

–41

15 443 959

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 1

NORGES DELTAGANDE

389 962,64

2 214,38

392 177,02

2 2

ANSLUTNINGSSTRATEGI

 

 

Avdelning 2 – Totalt

389 962,64

2 214,38

392 177,02

3

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

3 1

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

 

p.m.

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 1

RÄNTA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV MEDEL SOM BETALATS TILL ECNN

 

9 105,05

9 105,05

 

Avdelning 4 – Totalt

 

9 105,05

9 105,05

 

TOTALSUMMA

15 833 962,64

11 278,43

15 845 241,07

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

9 336 638,81

– 179 680,89

9 156 957,92

1 2

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 1 – Totalt

9 336 638,81

– 179 680,89

9 156 957 ,92

2

UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET

2 1

ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET

2 069 828,76

190 959,32

2 260 788,08

 

Avdelning 2 – Totalt

2 069 828,76

190 959,32

2 260 788,08

3

UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT

3 1

SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

3 777 495,07

 

3 777 495,07

 

Avdelning 3 – Totalt

3 777 495,07

 

3 777 495,07

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG

4 1

PROJEKT

650 000

 

650 000

 

Avdelning 4 – Totalt

650 000

 

650 000

5

RESERV

 

 

TOTALSUMMA

15 833 962,64

11 278,43

15 845 241,07


17.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 454/12


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1

(2014/C 454/04)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2014

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

56 727 000

2 039 000

58 766 000

 

Avdelning 2 – Totalt

56 727 000

2 039 000

58 766 000

3

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

3 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

1 588 000

132 000

1 720 000

 

Avdelning 3 – Totalt

1 588 000

132 000

1 720 000

 

TOTALSUMMA

58 315 000

2 171 000

60 486 000

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

29 045 000

5 613 636

34 658 636

1 3

TJÄNSTERESOR

1 000 000

– 294 723

705 277

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

115 000

 

115 000

1 5

UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

450 000

– 109 000

341 000

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

25 000

–17 000

8 000

1 8

FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER

900 000

 

900 000

 

Avdelning 1 – Totalt

31 535 000

5 192 913

36 727 913

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 183 000

– 110 263

3 072 737

2 1

DATABEHANDLING

2 778 000

–95 600

2 682 400

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

169 000

– 113 400

55 600

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

350 000

– 106 050

243 950

2 4

AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

250 000

–8 500

241 500

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING

330 000

11 100

341 100

 

Avdelning 2 – Totalt

7 060 000

– 422 713

6 637 287

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

DRIFTSUTGIFTER

19 720 000

–2 599 200

17 120 800

 

Avdelning 3 – Totalt

19 720 000

–2 599 200

17 120 800

 

TOTALSUMMA

58 315 000

2 171 000

60 486 000


17.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 454/15


Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 2

(2014/C 454/05)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2014

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

1 0

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

39 757 500

3 806 800

43 564 300

 

Avdelning 1 – Totalt

39 757 500

3 806 800

43 564 300

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

 

p.m.

3

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

3 0

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

3 138 400

– 344 100

2 794 300

 

Avdelning 3 – Totalt

3 138 400

– 344 100

2 794 300

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 0

ÖVRIGA INKOMSTER

363 250

 

363 250

 

Avdelning 4 – Totalt

363 250

 

363 250

5

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

5 0

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

8 450 950

1 095 241

9 546 191

 

Avdelning 5 – Totalt

8 450 950

1 095 241

9 546 191

6

ÅTERBETALNINGAR

6 0

ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER

p.m.

 

p.m.

6 1

EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

51 710 100

4 557 941

56 268 041

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

24 762 300

–1 002 270

23 760 030

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

107 400

 

107 400

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

279 500

15 000

294 500

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

p.m.

 

p.m.

1 6

SOCIAL OMSORG

92 000

 

92 000

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

2 000

 

2 000

1 9

PENSIONER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 1 – Totalt

25 243 200

– 987 270

24 255 930

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 549 100

–17 900

2 531 200

2 1

ADB

2 720 000

190 000

2 910 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

710 500

–4 000

706 500

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

250 400

26 000

276 400

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

231 800

–5 000

226 800

2 5

KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

30 000

 

30 000

2 6

STYRANDE ORGAN

140 800

–6 000

134 800

2 7

INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION

25 000

12 000

37 000

 

Avdelning 2 – Totalt

6 657 600

195 100

6 852 700

3

DRIFTUTGIFTER

3 0

FRILANSÖVERSÄTTNINGAR

14 703 000

1 890 000

16 593 000

3 1

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE PÅ SPRÅKOMRÅDET

705 000

 

705 000

3 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PROGRAMMET E-CDT

937 000

 

937 000

 

Avdelning 3 – Totalt

16 345 000

1 890 000

18 235 000

10

RESERVER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

3 464 300

3 460 111

6 924 411

 

Avdelning 10 – Totalt

3 464 300

3 460 111

6 924 411

 

TOTALSUMMA

51 710 100

4 557 941

56 268 041


17.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 454/18


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1

(2014/C 454/06)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2014

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

77 523 000

 

77 523 000

 

Avdelning 1 – Totalt

77 523 000

 

77 523 000

2

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

2 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET

2 296 000

 

2 296 000

 

Avdelning 2 – Totalt

2 296 000

 

2 296 000

3

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

3 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

 

p.m.

4

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

4 0

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

p.m.

72 222

72 222

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

72 222

72 222

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

 

p.m.

9 1

DIVERSE AVSATTA INKOMSTER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

79 819 000

72 222

79 891 222

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

37 742 000

37 742 000

 

 

37 742 000

37 742 000

1 3

TJÄNSTERESOR

190 000

190 000

 

 

190 000

190 000

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

1 155 000

1 155 000

 

 

1 155 000

1 155 000

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

912 000

912 000

 

 

912 000

912 000

1 6

SOCIAL SERVICE

1 513 000

1 513 000

 

 

1 513 000

1 513 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

Avdelning 1 – Totalt

41 517 000

41 517 000

 

 

41 517 000

41 517 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

5 060 000

5 060 000

72 222

72 222

5 132 222

5 132 222

2 1

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

3 122 000

3 122 000

 

 

3 122 000

3 122 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

458 000

458 000

 

 

458 000

458 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

179 000

179 000

 

 

179 000

179 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

417 000

417 000

 

 

417 000

417 000

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

318 000

318 000

 

 

318 000

318 000

 

Avdelning 2 – Totalt

9 554 000

9 554 000

72 222

72 222

9 626 222

9 626 222

3

UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN

3 0

VETENSKAPLIG UTVÄRDERING AV REGLERADE PRODUKTER

7 354 000

7 354 000

 

 

7 354 000

7 354 000

3 1

RISKBEDÖMNING OCH VETENSKAPLIGT STÖD

8 820 000

8 820 000

 

 

8 820 000

8 820 000

3 2

VETENSKAPLIG STRATEGI OCH SAMORDNING

3 162 000

3 162 000

 

 

3 162 000

3 162 000

3 3

YTTRE FÖRBINDELSER

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

3 4

KOMMUNIKATION

1 100 000

1 100 000

 

 

1 100 000

1 100 000

3 5

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

8 312 000

8 312 000

 

 

8 312 000

8 312 000

 

Avdelning 3 – Totalt

28 748 000

28 748 000

 

 

28 748 000

28 748 000

 

TOTALSUMMA

79 819 000

79 819 000

72 222

72 222

79 891 222

79 891 222


17.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 454/22


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 3

(2014/C 454/07)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2014

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

51 979 475

52 238 145

 

 

51 979 475

52 238 145

2 1

DRIFTSINKOMSTER

3 158 033,80

3 158 033,80

2 338 160,19

2 338 160,19

5 496 193,99

5 496 193,99

 

Avdelning 2 – Totalt

55 137 508,80

55 396 178,80

2 338 160,19

2 338 160,19

57 475 668,99

57 734 338,99

 

TOTALSUMMA

55 137 508,80

55 396 178,80

2 338 160,19

2 338 160,19

57 475 668,99

57 734 338,99

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

19 747 000

19 747 000

19 500

19 500

19 766 500

19 766 500

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

275 000

275 000

 

 

275 000

275 000

1 3

TJÄNSTERESOR

70 000

70 000

6 185,12

6 185,12

76 185,12

76 185,12

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

300 000

300 000

 

 

300 000

300 000

1 6

SOCIALA INSATSER

445 000

445 000

 

 

445 000

445 000

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

21 083,50

21 083,50

 

 

21 083,50

21 083,50

 

Avdelning 1 – Totalt

20 858 083,50

20 858 083,50

25 685,12

25 685,12

20 883 768,62

20 883 768,62

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 277 000

3 277 000

 

 

3 277 000

3 277 000

2 1

IT-INKÖP

320 560

320 560

91 346,08

91 346,08

411 906,08

411 906,08

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

68 000

68 000

 

 

68 000

68 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

132 500

132 500

 

 

132 500

132 500

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

245 000

245 000

 

 

245 000

245 000

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

110 000

110 000

 

 

110 000

110 000

 

Avdelning 2 – Totalt

4 153 060

4 153 060

91 346,08

91 346,08

4 244 406,08

4 244 406,08

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

SATELLITBASERAT AIS OCH ÖVERVAKNING TILL HAVS

2 110 625

2 085 625

1 956 952,19

1 956 952,19

4 067 577,19

4 042 577,19

3 1

UTVECKLING AV DATABASER

3 862 425

3 679 795

152 000

152 000

4 014 425

3 831 795

3 2

INFORMATION OCH PUBLICERING

80 000

80 000

 

 

80 000

80 000

3 3

MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET

920 000

897 500

 

 

920 000

897 500

3 4

ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER

150 000

150 000

 

 

150 000

150 000

3 5

UNDERSÖKNINGAR

337 550

335 050

 

 

337 550

335 050

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN

650 000

655 000

 

 

650 000

655 000

3 7

UTBILDNING INOM SJÖFART

700 000

700 000

 

 

700 000

700 000

3 8

ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING

19 709 765,30

19 960 828,30

112 176,80

112 176,80

19 821 942,10

20 073 005,10

3 9

DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT)

1 606 000

1 841 237

 

 

1 606 000

1 841 237

 

Avdelning 3 – Totalt

30 126 365,30

30 385 035,30

2 221 128,99

2 221 128,99

32 347 494,29

32 606 164,29

 

TOTALSUMMA

55 137 508,80

55 396 178,80

2 338 160,19

2 338 160,19

57 475 668,99

57 734 338,99


17.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 454/26


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 2

(2014/C 454/08)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2014

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 820 666

 

8 820 666

 

Avdelning 1 – Totalt

8 820 666

 

8 820 666

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

264 792

 

264 792

 

Avdelning 2 – Totalt

264 792

 

264 792

3

ÖVRIGA BIDRAG

3 0

ÖVRIGA BIDRAG

640 000

–23 621

616 379

 

Avdelning 3 – Totalt

640 000

–23 621

616 379

4

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

4 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

30 000

–23 540

6 460

 

Avdelning 4 – Totalt

30 000

–23 540

6 460

 

TOTALSUMMA

9 755 458

–47 161

9 708 297

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

4 895 504

– 574 997

4 320 507

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING

220 000

–20 956

199 044

1 3

PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING

155 000

7 500

162 500

1 4

TILLFÄLLIG PERSONAL

675 826

160 097

835 923

 

Avdelning 1 – Totalt

5 946 330

– 428 356

5 517 974

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

1 022 900

–96 618

926 282

2 1

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

51 000

–31 000

20 000

2 2

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

53 600

–2 850

50 750

2 3

IKT

417 500

398 863

816 363

 

Avdelning 2 – Totalt

1 545 000

268 395

1 813 395

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR

678 500

185 826

864 326

3 2

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

291 628

–13 755

277 873

3 6

OPERATIV KÄRNVERKSAMHET

1 294 000

–59 271

1 234 729

 

Avdelning 3 – Totalt

2 264 128

112 800

2 376 928

 

TOTALSUMMA

9 755 458

–47 161

9 708 297

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad

2013

2014

Godkänd

Godkänd

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

AD 13

AD 12

3

3

AD 11

AD 10

5

5

AD 9

9

9

AD 8

7

7

AD 7

6

6

AD 6

AD 5

3

Totalt AD

31

34

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

2

2

AST 5

6

6

AST 4

1

1

AST 3

2

2

AST 2

5

3

AST 1

Totalt AST

16

14

Personal totalt

47

48


17.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 454/30


Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1

(2014/C 454/09)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2014

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

 

Avdelning 1 – Totalt

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

2

DIVERSE INKOMSTER

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

32 639 000

–2 373 000

30 266 000

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 487 000

–61 000

1 426 000

 

Avdelning 1 – Totalt

34 126 000

–2 434 000

31 692 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

5 407 000

– 236 000

5 171 000

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

3 604 000

41 000

3 645 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

301 000

90 000

391 000

 

Avdelning 2 – Totalt

9 312 000

– 105 000

9 207 000

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

7 014 097

– 968 097

6 046 000

 

Avdelning 3 – Totalt

7 014 097

– 968 097

6 046 000

 

TOTALSUMMA

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

AD 15

AD 14

2

1

1

AD 13

7

4

3

AD 12

4

5

6

AD 11

10

4

4

AD 10

10

15

11

AD 9

15

14

16

AD 8

11

18

17

AD 7

6

3

5

AD 6

10

9

5

AD 5

5

5

8

Totalt lönekategori AD

80

78

76

AST 11

AST 10

1

AST 9

2

 

1

AST 8

2

3

1

AST 7

1

4

2

AST 6

1

1

2

AST 5

7

9

3

AST 4

8

7

11

AST 3

6

3

7

AST 2

AST 1

Totalt lönekategori AST

28

27

27

Totalt

108

105

103

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda

2014

2013

2012

FG IV

78

77

78

FG III + FG II + FG I

259

259

252

Totalt FG

337

336

330

Utsända nationella experter

Totalt

337

336

330


17.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 454/35


Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1

(2014/C 454/10)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2014

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

27 476 150

–2 992 150

24 484 000

 

Avdelning 2 – Totalt

27 476 150

–2 992 150

24 484 000

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

27 476 150

–2 992 150

24 484 000

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

16 331 000

– 779 000

15 552 000

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 049 350

– 202 440

846 910

 

Avdelning 1 – Totalt

17 380 350

– 981 440

16 398 910

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

3 086 000

– 706 000

2 380 000

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

1 533 000

– 303 000

1 230 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

199 600

7 490

207 090

 

Avdelning 2 – Totalt

4 818 600

–1 001 510

3 817 090

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

5 277 200

–1 009 200

4 268 000

 

Avdelning 3 – Totalt

5 277 200

–1 009 200

4 268 000

 

TOTALSUMMA

27 476 150

–2 992 150

24 484 000


17.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 454/38


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1

(2014/C 454/11)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2014

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

89 197 000

 

89 197 000

9 1

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

 

p.m.

9 4

ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

4 534 377

4 534 377

 

Avdelning 9 – Totalt

89 197 000

4 534 377

93 731 377

 

TOTALSUMMA

89 197 000

4 534 377

93 731 377

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

20 043 000

– 175 000

19 868 000

1 2

REKRYTERING

150 000

 

150 000

1 3

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

300 000

 

300 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

65 000

 

65 000

1 5

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

800 000

175 000

975 000

1 6

SOCIAL SERVICE

10 000

 

10 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

 

 

Avdelning 1 – Totalt

21 368 000

 

21 368 000

2

ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

5 140 000

 

5 140 000

2 1

DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION

4 040 000

 

4 040 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

375 000

 

375 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 690 000

 

1 690 000

2 4

PORTO

40 000

 

40 000

2 5

ICKE-OPERATIVA MÖTEN

615 000

 

615 000

2 6

INFORMATION OCH INSYN

675 000

 

675 000

 

Avdelning 2 – Totalt

12 575 000

 

12 575 000

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

INSATSER

42 117 000

 

42 117 000

3 1

RISKANALYS, LÄGESCENTRAL OCH EUROSUR

6 030 000

 

6 030 000

3 2

UTBILDNING

4 050 000

 

4 050 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT OCH EUROSUR

1 000 000

 

1 000 000

3 4

DELADE RESURSER

1 000 000

 

1 000 000

3 5

DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET

457 000

 

457 000

3 6

STÖDJANDE OPERATIV VERKSAMHET

600 000

 

600 000

 

Avdelning 3 – Totalt

55 254 000

 

55 254 000

4

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER

4 1

YTTRE FÖRBINDELSER

 

4 534 377

4 534 377

 

Avdelning 4 – Totalt

 

4 534 377

4 534 377

 

TOTALSUMMA

89 197 000

4 534 377

93 731 377

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad

2014

2013

2012 tillsatta 31.12.2012

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

4

4

4

AD 12

11

11

10

AD 11

8

8

8

AD 10

6

6

5

AD 9

8

8

6

AD 8

43

43

39

AD 7

8

8

2

AD 6

6

6

6

AD 5

2

2

1

Totalt AD

98

98

83

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

5

5

6

AST 7

11

11

11

AST 6

13

14

14

AST 5

17

17

16

AST 4

4

4

4

AST 3

4

4

3

AST 2

AST 1

Totalt AST

54

55

54

Totalt

152

153

137

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda s

2014

2013

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Totalt

87

87

Utsända nationella experter

78

78

Totalt

165

165


17.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 454/43


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 2

(2014/C 454/12)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2014

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

89 197 000

4 153 000

93 350 000

9 1

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

60 700

60 700

9 4

ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

4 534 377

 

4 534 377

 

Avdelning 9 – Totalt

93 731 377

4 213 700

97 945 077

 

TOTALSUMMA

93 731 377

4 213 700

97 945 077

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

19 868 000

– 840 000

19 028 000

1 2

REKRYTERING

150 000

 

150 000

1 3

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

300 000

 

300 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

65 000

–54 000

11 000

1 5

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

975 000

1 500

976 500

1 6

SOCIAL SERVICE

10 000

–3 500

6 500

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

 

 

Avdelning 1 – Totalt

21 368 000

– 896 000

20 472 000

2

ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

5 140 000

–90 000

5 050 000

2 1

DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION

4 040 000

 

4 040 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

375 000

585 000

960 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 690 000

– 490 000

1 200 000

2 4

PORTO

40 000

10 000

50 000

2 5

ICKE-OPERATIVA MÖTEN

615 000

 

615 000

2 6

INFORMATION OCH INSYN

675 000

 

675 000

 

Avdelning 2 – Totalt

12 575 000

15 000

12 590 000

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

INSATSER

42 117 000

4 213 700

46 330 700

3 1

RISKANALYS, LÄGESCENTRAL OCH EUROSUR

6 030 000

771 000

6 801 000

3 2

UTBILDNING

4 050 000

 

4 050 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT OCH EUROSUR

1 000 000

 

1 000 000

3 4

DELADE RESURSER

1 000 000

 

1 000 000

3 5

DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET

457 000

110 000

567 000

3 6

STÖDJANDE OPERATIV VERKSAMHET

600 000

 

600 000

 

Avdelning 3 – Totalt

55 254 000

5 094 700

60 348 700

4

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER

4 1

YTTRE FÖRBINDELSER

4 534 377

 

4 534 377

 

Avdelning 4 – Totalt

4 534 377

 

4 534 377

 

TOTALSUMMA

93 731 377

4 213 700

97 945 077


17.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 454/46


Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1

(2014/C 454/13)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2014

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

14 176 000

– 745 000

13 431 000

 

Avdelning 1 – Totalt

14 176 000

– 745 000

13 431 000

2

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

2 0

EFTALÄNDERNAS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDEORGANET

 

 

 

 

Avdelning 2 – Totalt

 

 

 

 

TOTALSUMMA

14 176 000

– 745 000

13 431 000

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

10 051 000

–1 016 000

9 035 000

1 2

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

697 000

–16 000

681 000

 

Avdelning 1 – Totalt

10 748 000

–1 032 000

9 716 000

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

2 094 000

–42 000

2 052 000

2 2

IKT

680 000

120 000

800 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

106 000

70 000

176 000

 

Avdelning 2 – Totalt

2 880 000

148 000

3 028 000

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

548 000

139 000

687 000

 

Avdelning 3 – Totalt

548 000

139 000

687 000

 

TOTALSUMMA

14 176 000

– 745 000

13 431 000


17.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 454/49


Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1

(2014/C 454/14)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2014

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONENS ALLMÄNNA BUDGET

52 162 600

– 767 568

51 395 032

 

Avdelning 2 – Totalt

52 162 600

– 767 568

51 395 032

3

DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET

3 0

DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET

 

 

Avdelning 3 – Totalt

 

4

INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN

4 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN

 

 

Avdelning 4 – Totalt

 

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

141 168

141 168

 

Avdelning 9 – Totalt

141 168

141 168

 

TOTALSUMMA

52 162 600

– 626 400

51 536 200

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

31 708 000

1 179 100

32 887 100

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 836 350

– 150 300

1 686 050

 

Avdelning 1 – Totalt

33 544 350

1 028 800

34 573 150

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

5 611 000

– 307 380

5 303 620

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

2 754 850

24 890

2 779 740

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

320 350

–75 190

245 160

 

Avdelning 2 – Totalt

8 686 200

– 357 680

8 328 520

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

2 061 450

– 188 845

1 872 605

3 2

UTGIFTER FÖR GEMENSAMMA STÖDTJÄNSTER

7 870 600

–1 108 675

6 761 925

 

Avdelning 3 – Totalt

9 932 050

–1 297 520

8 634 530

 

TOTALSUMMA

52 162 600

– 626 400

51 536 200


17.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 454/52


Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1

Inkomst- och utgiftsredovisning för genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2014 (1) – Ändringsbudget nr 1

Nomenklaturen ändrades 2014 och budgetsiffrorna för 2013 visas enligt den nya nomenklaturen för tydlighetens skull

(2014/C 454/15)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2014

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

9

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

9 2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

37 500 000

–1 254 000

36 246 000

9 9

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

54 000

54 000

 

Avdelning 9 – Totalt

37 500 000

–1 200 000

36 300 000

 

TOTALSUMMA

37 500 000

–1 200 000

36 300 000

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

25 566 400

– 423 900

25 142 500

1 2

FORTBILDNING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 579 500

50 900

1 630 400

 

Avdelning 1 – Totalt

27 145 900

– 373 000

26 772 900

2

INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

4 460 000

– 250 000

4 210 000

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (IKT)

2 415 000

– 235 000

2 180 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

158 100

2 500

160 600

 

Avdelning 2 – Totalt

7 033 100

– 482 500

6 550 600

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

3 321 000

– 344 500

2 976 500

 

Avdelning 3 – Totalt

3 321 000

– 344 500

2 976 500

 

TOTALSUMMA

37 500 000

–1 200 000

36 300 000

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad

2014

2013

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

AD 14

2

1

AD 13

9

3

AD 12

3

5

AD 11

3

2

AD 10

3

AD 9

17

11

AD 8

40

34

AD 7

17

32

AD 6

7

8

AD 5

2

1

Totalt tjänstegrupp AD

100

100

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totalt tjänstegrupp AST

Personal totalt

100

100


(1)  Den utförliga budgeten finns på genomförandeorganets webbplats: http://erc.europa.eu/


17.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 454/56


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1

(2014/C 454/16)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2014

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

1 0

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

15 122 387

 

15 122 387

 

Avdelning 1 – Totalt

15 122 387

 

15 122 387

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

11 071 823

 

11 071 823

 

Avdelning 2 – Totalt

11 071 823

 

11 071 823

3

AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN

3 0

AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN

6 580 000

43 000

6 623 000

 

Avdelning 3 – Totalt

6 580 000

43 000

6 623 000

4

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

4 0

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

429 613

 

429 613

 

Avdelning 4 – Totalt

429 613

 

429 613

6

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

6 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

 

20 320

20 320

 

Avdelning 6 – Totalt

 

20 320

20 320

 

TOTALSUMMA

33 203 823

63 320

33 267 143

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

15 994 500

 

15 994 500

1 2

UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING

287 000

 

287 000

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

 

 

 

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

357 323

 

357 323

1 6

UTBILDNING

500 000

 

500 000

 

Avdelning 1 – Totalt

17 138 823

 

17 138 823

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

4 140 250

63 320

4 203 570

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

1 680 000

 

1 680 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

100 000

 

100 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

854 549

 

854 549

2 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

16 500

 

16 500

 

Avdelning 2 – Totalt

6 791 299

63 320

6 854 619

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

GEMENSAM TILLSYNSKULTUR: UTBILDNING FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER SAMT PERSONALUTBYTEN OCH UTSTATIONERINGAR

320 000

 

320 000

3 2

INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS

5 174 823

 

5 174 823

3 3

INSPEKTIONER PÅ PLATS AV KREDITVÄRDERINGSINSTITUT

255 000

 

255 000

3 4

UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING

310 000

 

310 000

3 5

DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING

400 000

 

400 000

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

980 000

 

980 000

3 7

INFORMATION OCH PUBLICERING

510 000

 

510 000

3 8

UTGIFTER FÖR MÖTEN

366 000

 

366 000

3 9

TJÄNSTER I SAMBAND MED OPERATIVA FRÅGOR

957 878

 

957 878

 

Avdelning 3 – Totalt

9 273 701

 

9 273 701

9

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

9 0

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

33 203 823

63 320

33 267 143


17.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 454/59


Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget fusion for energy för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1

(2014/C 454/17)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2014

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

1 1 0

Euratoms bidrag till driftsutgifter

679 790 382,68

527 738 253,68

 

–67 764 616

679 790 382,68

459 973 637,68

1 1 1

Återbetalning från tidigare års driftsutgifter

 

8 439,33

 

 

 

8 439,33

 

KAPITEL 1 1 – TOTALT

679 790 382,68

527 746 693,01

 

–67 764 616

679 790 382,68

459 982 077,01

1 2

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 2 0

Euratoms bidrag till administrativa utgifter

41 127 422,32

41 127 422,32

 

 

41 127 422,32

41 127 422,32

1 2 1

Återbetalning från tidigare års driftsutgifter

1 872 577,68

1 872 577,68

 

 

1 872 577,68

1 872 577,68

 

KAPITEL 1 2 – TOTALT

43 000 000

43 000 000

 

 

43 000 000

43 000 000

 

Avdelning 1 – Totalt

722 790 382,68

570 746 693,01

 

–67 764 616

722 790 382,68

502 982 077,01

2

ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER

2 1

ÅRLIG MEDLEMSAVGIFT

4 400 000

4 400 000

 

 

4 400 000

4 400 000

 

Avdelning 2 – Totalt

4 400 000

4 400 000

 

 

4 400 000

4 400 000

3

AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT

3 1

BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

 

Avdelning 3 – Totalt

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

4

DIVERSE INKOMSTER

4 1

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

5

ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL

5 1

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

TOTALSUMMA

897 190 382,68

698 146 693,01

 

–67 764 616

897 190 382,68

630 382 077,01

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN

23 880 000

23 880 000

 

 

23 880 000

23 880 000

1 2

UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER)

7 477 000

7 477 000

 

 

7 477 000

7 477 000

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

1 700 000

1 700 000

 

 

1 700 000

1 700 000

1 4

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

744 000

744 000

 

 

744 000

744 000

1 5

REPRESENTATION

15 000

15 000

 

 

15 000

15 000

1 6

UTBILDNING

803 000

803 000

 

 

803 000

803 000

1 7

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING

1 217 000

1 217 000

 

 

1 217 000

1 217 000

1 8

PRAKTIKPLATSER

48 000

48 000

 

 

48 000

48 000

 

Avdelning 1 – Totalt

35 884 000

35 884 000

 

 

35 884 000

35 884 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 178 000

1 178 000

 

 

1 178 000

1 178 000

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

3 000 000

3 000 000

 

 

3 000 000

3 000 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

476 000

476 000

 

 

476 000

476 000

2 4

EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION

300 000

300 000

 

 

300 000

300 000

2 5

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 326 000

1 326 000

 

 

1 326 000

1 326 000

2 6

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

372 000

372 000

 

 

372 000

372 000

2 7

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

464 000

464 000

 

 

464 000

464 000

 

Avdelning 2 – Totalt

7 116 000

7 116 000

 

 

7 116 000

7 116 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN

650 098 382,68

506 486 693,01

 

–67 764 616

650 098 382,68

438 722 077,01

3 2

TEKNIK FÖR ITER OCH DEMO

18 022 000

12 000 000

 

 

18 022 000

12 000 000

3 3

TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO

11 870 000

10 760 000

 

 

11 870 000

10 760 000

3 4

ÖVRIGA UTGIFTER

4 200 000

2 900 000

 

 

4 200 000

2 900 000

3 5

UPPBYGGNAD AV ITER - ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

3 6

ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Avdelning 3 – Totalt

854 190 382,68

655 146 693,01

 

–67 764 616

854 190 382,68

587 382 077,01

 

TOTALSUMMA

897 190 382,68

698 146 693,01

 

–67 764 616

897 190 382,68

630 382 077,01


17.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 454/64


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1

(2014/C 454/18)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2014

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

INKOMSTER

2 0

EU-BIDRAG

14 656 000

 

14 656 000

 

Avdelning 2 – Totalt

14 656 000

 

14 656 000

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

 

984 461

984 461

 

Avdelning 4 – Totalt

 

984 461

984 461

 

TOTALSUMMA

14 656 000

984 461

15 640 461

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

5 322 000

5 322 000

 

 

5 322 000

5 322 000

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

151 000

151 000

 

 

151 000

151 000

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

250 000

250 000

 

 

250 000

250 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

167 000

167 000

 

 

167 000

167 000

1 5

UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

178 000

178 000

 

 

178 000

178 000

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

Avdelning 1 – Totalt

6 143 000

6 143 000

 

 

6 143 000

6 143 000

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

665 000

665 000

 

 

665 000

665 000

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

528 000

528 000

 

 

528 000

528 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

86 000

86 000

 

 

86 000

86 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 067 000

1 067 000

 

 

1 067 000

1 067 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

140 000

140 000

 

 

140 000

140 000

 

Avdelning 2 – Totalt

2 486 000

2 486 000

 

 

2 486 000

2 486 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

STÖD TILL GENOMFÖRANDE AV CEAS

380 000

380 000

 

 

380 000

380 000

3 2

STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA

3 450 000

3 450 000

 

 

3 450 000

3 450 000

3 3

STÖD TILL MEDLEMSSTATER SOM UTSÄTTS FÖR SÄRSKILT TRYCK

2 047 000

2 047 000

 

 

2 047 000

2 047 000

3 4

SAMARBETE MED PARTNER OCH INTRESSENTER

150 000

150 000

 

 

150 000

150 000

 

Avdelning 3 – Totalt

6 027 000

6 027 000

 

 

6 027 000

6 027 000

4

DELTAGANDE AV PARTNERLÄNDERNA I GRANNSKAPET

4 1

DELTAGANDE AV PARTNERLÄNDERNA I GRANNSKAPET

 

 

984 461

984 461

984 461

984 461

 

Avdelning 4 – Totalt

 

 

984 461

984 461

984 461

984 461

 

TOTALSUMMA

14 656 000

14 656 000

984 461

984 461

15 640 461

15 640 461


17.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 454/68


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 2

(2014/C 454/19)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2014

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2

INKOMSTER

2 0

EU-BIDRAG

14 656 000

 

14 656 000

 

Avdelning 2 – Totalt

14 656 000

 

14 656 000

3

EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 0

EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

335 349

335 349

 

Avdelning 3 – Totalt

335 349

335 349

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

984 461

– 322 681

661 780

 

Avdelning 4 – Totalt

984 461

– 322 681

661 780

5

INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

 

10 845

10 845

 

Avdelning 5 – Totalt

 

10 845

10 845

 

TOTALSUMMA

15 640 461

23 513

15 663 974

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

4 903 000

4 903 000

35 000

35 000

4 938 000

4 938 000

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

290 000

290 000

30 000

30 000

320 000

320 000

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

320 000

320 000

10 000

10 000

330 000

330 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

167 000

167 000

 

 

167 000

167 000

1 5

UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN

60 000

60 000

5 000

5 000

65 000

65 000

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

398 000

398 000

20 000

20 000

418 000

418 000

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

Avdelning 1 – Totalt

6 143 000

6 143 000

100 000

100 000

6 243 000

6 243 000

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

775 100

775 100

30 349

30 349

805 449

805 449

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

454 000

454 000

150 845

150 845

604 845

604 845

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

80 300

80 300

65 000

65 000

145 300

145 300

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 077 000

1 077 000

 

 

1 077 000

1 077 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

99 600

99 600

 

 

99 600

99 600

 

Avdelning 2 – Totalt

2 486 000

2 486 000

246 194

246 194

2 732 194

2 732 194

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

STÖD TILL GENOMFÖRANDE AV CEAS

380 000

380 000

 

 

380 000

380 000

3 2

STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA

3 450 000

3 450 000

 

 

3 450 000

3 450 000

3 3

STÖD TILL MEDLEMSSTATER SOM UTSÄTTS FÖR SÄRSKILT TRYCK

2 047 000

2 047 000

 

 

2 047 000

2 047 000

3 4

SAMARBETE MED PARTNER OCH INTRESSENTER

150 000

150 000

 

 

150 000

150 000

 

Avdelning 3 – Totalt

6 027 000

6 027 000

 

 

6 027 000

6 027 000

4

DELTAGANDE AV PARTNERLÄNDERNA I GRANNSKAPET

4 1

DELTAGANDE AV PARTNERLÄNDERNA I GRANNSKAPET

984 461

984 461

– 322 681

– 322 681

661 780

661 780

 

Avdelning 4 – Totalt

984 461

984 461

– 322 681

– 322 681

661 780

661 780

 

TOTALSUMMA

15 640 461

15 640 461

23 513

23 513

15 663 974

15 663 974