ISSN 1725-2504 doi:10.3000/17252504.C_2011.287.swe |
||
Europeiska unionens officiella tidning |
C 287 |
|
![]() |
||
Svensk utgåva |
Meddelanden och upplysningar |
54 årgången |
Informationsnummer |
Innehållsförteckning |
Sida |
|
IV Upplysningar |
|
|
UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
|
2011/C 287/01 |
||
2011/C 287/02 |
||
2011/C 287/03 |
||
2011/C 287/04 |
||
2011/C 287/05 |
||
2011/C 287/06 |
||
2011/C 287/07 |
||
2011/C 287/08 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2011 |
|
SV |
|
IV Upplysningar
UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN
30.9.2011 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 287/1 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 2
(2011/C 287/01)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2011 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
1 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER |
||||
|
Avdelning 1 – Totalt |
41 285 302 |
|
41 285 302 |
2 |
||||
DIVERSE INKOMSTER |
||||
2 2 |
BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1) |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
TOTALSUMMA |
41 285 302 |
20 000 000 |
61 285 302 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2011 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST (2) |
21 501 802 |
550 924 |
22 052 726 |
1 2 |
REKRYTERINGSAVGIFTER (3) |
120 000 |
170 000 |
290 000 |
1 3 |
TJÄNSTERESOR (4) |
900 000 |
70 100 |
970 100 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
23 301 802 |
791 024 |
24 092 826 |
2 |
||||
ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||
2 1 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (5) |
2 706 000 |
256 863 |
2 962 863 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (6) |
221 000 |
32 000 |
253 000 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (7) |
479 500 |
25 500 |
505 000 |
2 5 |
MILJÖBYRÅNS STYRNING (8) |
155 000 |
20 000 |
175 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
3 583 500 |
334 363 |
3 917 863 |
3 |
||||
DRIFTSUTGIFTER |
||||
3 3 |
RESURSER (9) |
11 830 000 |
211 000 |
12 041 000 |
3 5 |
STRATEGISKA ÅTGÄRDER (10) |
2 570 000 |
18 421 613 |
20 991 613 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
14 400 000 |
18 632 613 |
33 032 613 |
|
TOTALSUMMA |
41 285 302 |
19 758 000 |
61 043 302 |
Tjänsteförteckning
Fasta tjänster |
|||
Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna |
2009 |
2010 |
2011 |
AD 16 |
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
AD 14 |
|
|
|
AD 13 |
|
|
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
AD 11 |
2 |
2 |
|
AD 10 |
1 |
1 |
|
AD 9 |
|
|
|
AD 8 |
|
|
|
AD 7 |
|
|
|
AD 6 |
2 |
2 |
|
AD 5 |
|
|
|
Totalt AD |
6 |
6 |
1 |
AST 11 |
1 |
1 |
1 |
AST 10 |
|
|
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
AST 8 |
1 |
1 |
1 |
AST 7 |
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
AST 5 |
|
|
|
AST 4 |
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
Totalt AST |
3 |
3 |
3 |
Totalsumma |
9 |
9 |
4 |
Tjänsteförteckning
Tillfälliga tjänster |
|||
Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna |
2009 |
2010 |
2011 |
AD 16 |
|
|
|
AD 15 |
1 |
1 |
1 |
AD 14 |
2 |
2 |
2 |
AD 13 |
|
2 |
2 |
AD 12 |
10 |
9 |
9 |
AD 11 |
8 |
11 |
11 |
AD 10 |
9 |
9 |
9 |
AD 9 |
7 |
8 |
8 |
AD 8 |
8 |
7 |
7 |
AD 7 |
6 |
6 |
6 |
AD 6 |
2 |
6 |
7 |
AD 5 |
|
|
|
Totalt AD |
56 |
61 |
62 |
AST 11 |
1 |
1 |
1 |
AST 10 |
3 |
3 |
3 |
AST 9 |
1 |
2 |
2 |
AST 8 |
7 |
8 |
8 |
AST 7 |
4 |
6 |
6 |
AST 6 |
11 |
8 |
8 |
AST 5 |
4 |
4 |
4 |
AST 4 |
14 |
14 |
14 |
AST 3 |
14 |
13 |
13 |
AST 2 |
3 |
4 |
4 |
AST 1 |
6 |
5 |
5 |
Totalt AST |
68 |
68 |
68 |
Totalsumma |
124 |
129 |
130 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
Kontraktsanställda |
2011 |
2010 |
2009 |
FG IV |
25 GIO 2 GISC 5 ENPI 3 |
25 GISC 5 ENPI 3 |
23 |
FG III |
5 GIO 2 GISC 3 ENPI 1 |
5 GISC 3 ENPI 1 |
7 |
FG II |
GIO 1 18 |
16 |
15 |
FG I |
|
|
|
Totalt FG |
65 |
58 |
45 |
Utsända nationella experter |
25 |
22 |
28 |
Totalt |
90 |
80 |
73 |
(1) 2011: GIO: 20 000 000.
(2) 2011: GIO: 550 924.
(3) 2011: GIO: 170 000.
(4) 2011: GIO: 70 100.
(5) 2011: GIO: 256 863.
(6) 2011: GIO: 32 000.
(7) 2011: GIO: 25 500.
(8) 2011: GIO: 20 000.
(9) 2011: GIO: 211 000.
(10) 2011: GIO: 18 421 613.
30.9.2011 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 287/7 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1
(2011/C 287/02)
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
Tillfälliga tjänster |
||
2009 |
2010 |
2011 |
|
AD 16 |
— |
1 |
1 |
AD 15 |
1 |
4 |
4 |
AD 14 |
4 |
5 |
5 |
AD 13 |
6 |
6 |
7 |
AD 12 |
27 |
37 |
37 |
AD 11 |
28 |
36 |
36 |
AD 10 |
15 |
32 |
32 |
AD 9 |
37 |
35 |
38 |
AD 8 |
26 |
43 |
43 |
AD 7 |
19 |
38 |
42 |
AD 6 |
68 |
39 |
37 |
AD 5 |
36 |
34 |
33 |
Totalt AD |
267 |
310 |
315 |
AST 11 |
1 |
2 |
2 |
AST 10 |
1 |
4 |
4 |
AST 9 |
2 |
8 |
8 |
AST 8 |
3 |
13 |
13 |
AST 7 |
13 |
18 |
19 |
AST 6 |
16 |
35 |
34 |
AST 5 |
16 |
35 |
35 |
AST 4 |
34 |
46 |
49 |
AST 3 |
50 |
36 |
32 |
AST 2 |
21 |
40 |
40 |
AST 1 |
87 |
20 |
16 |
Totalt AST |
244 |
257 |
252 |
Totalsumma |
511 |
567 |
567 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
Kontraktsanställda |
31.12.2009 |
2010 |
2011 |
FG IV |
40 |
51 |
68 |
FG III |
11 |
15 |
15 |
FG II |
39 |
57 |
64 |
FG I |
2 |
2 |
3 |
Totalt FG |
92 |
125 |
150 |
Utsända nationella experter |
20 |
19 |
20 |
Totalt |
112 |
144 |
170 |
30.9.2011 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 287/11 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1
(2011/C 287/03)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2011 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
||||
|
Avdelning 1 – Totalt |
75 240 000 |
|
75 240 000 |
2 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
34 351 000 |
48 000 |
34 399 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
34 351 000 |
48 000 |
34 399 000 |
3 |
||||
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
||||
|
Avdelning 3 – Totalt |
1 692 000 |
|
1 692 000 |
4 |
||||
ÖVRIGA BIDRAG |
||||
4 0 |
ÖVRIGA BIDRAG |
365 000 |
868 000 |
1 233 000 |
|
Avdelning 4 – Totalt |
365 000 |
868 000 |
1 233 000 |
5 |
||||
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
||||
5 0 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
771 000 |
621 000 |
1 392 000 |
|
Avdelning 5 – Totalt |
771 000 |
621 000 |
1 392 000 |
6 |
||||
INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
||||
|
Avdelning 6 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
7 |
||||
BUDGETKORRIGERINGAR |
||||
7 0 |
BUDGETKORRIGERINGAR |
27 135 133 |
–2 392 462 |
24 742 671 |
|
Avdelning 7 – Totalt |
27 135 133 |
–2 392 462 |
24 742 671 |
|
TOTALSUMMA |
139 554 133 |
– 855 462 |
138 698 671 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2011 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
57 271 000 |
– 100 000 |
57 171 000 |
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
114 000 |
7 000 |
121 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
61 789 000 |
–93 000 |
61 696 000 |
2 |
||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
7 504 000 |
586 000 |
8 090 000 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
1 045 000 |
63 000 |
1 108 000 |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
857 000 |
16 000 |
873 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
13 547 000 |
665 000 |
14 212 000 |
3 |
||||
DRIFTSUTGIFTER |
||||
3 1 |
STANDARDISERINGSVERKSAMHET |
610 000 |
–3 000 |
607 000 |
3 3 |
INFORMATION OCH PUBLIKATIONER |
420 000 |
100 000 |
520 000 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
42 486 000 |
97 000 |
42 583 000 |
4 |
||||
SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM |
||||
4 0 |
TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER |
365 000 |
868 000 |
1 233 000 |
|
Avdelning 4 – Totalt |
365 000 |
868 000 |
1 233 000 |
5 |
||||
ÖVRIGA UTGIFTER |
||||
5 0 |
AVSÄTTNINGAR |
21 367 133 |
–2 392 462 |
18 974 671 |
|
Avdelning 5 – Totalt |
21 367 133 |
–2 392 462 |
18 974 671 |
|
TOTALSUMMA |
139 554 133 |
– 855 462 |
138 698 671 |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
||||
2011 |
2010 |
2009 |
2011 |
2010 |
2009 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
5 |
AD 14 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
2 |
AD 13 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
10 |
AD 12 |
— |
— |
— |
30 |
26 |
24 |
AD 11 |
— |
— |
— |
51 |
50 |
35 |
AD 10 |
— |
— |
— |
64 |
55 |
48 |
AD 9 |
— |
— |
— |
84 |
75 |
68 |
AD 8 |
— |
— |
— |
94 |
104 |
92 |
AD 7 |
— |
— |
— |
58 |
58 |
59 |
AD 6 |
— |
— |
— |
38 |
55 |
44 |
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
6 |
Totalt AD |
— |
— |
— |
448 |
447 |
393 |
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
2 |
AST 6 |
— |
— |
— |
11 |
7 |
4 |
AST 5 |
— |
— |
— |
27 |
24 |
18 |
AST 4 |
— |
— |
— |
31 |
30 |
30 |
AST 3 |
— |
— |
— |
28 |
30 |
31 |
AST 2 |
— |
— |
— |
17 |
18 |
24 |
AST 1 |
— |
— |
— |
7 |
11 |
4 |
Totalt AST |
— |
— |
— |
126 |
123 |
113 |
Totalsumma |
— |
— |
— |
574 |
570 |
506 |
30.9.2011 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 287/15 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för hälsa och konsumentfrågor för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1
(2011/C 287/04)
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2011 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
UTGIFTER FÖR PERSONAL VID ORGANET |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
3 504 000 |
–8 000 |
3 496 000 |
1 2 |
KOSTNADER FÖR REKRYTERING OCH FÖRFLYTTNING SAMT AVLÖNINGSTJÄNSTEN |
57 000 |
8 000 |
65 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
4 080 000 |
0 |
4 080 000 |
2 |
||||
CENTRALA UNDERHÅLLSKOSTNADER |
||||
2 4 |
PORTO |
7 000 |
5 000 |
12 000 |
2 5 |
KOMPLETTERANDE TJÄNSTER |
175 000 |
–5 000 |
170 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 156 000 |
0 |
1 156 000 |
3 |
||||
UTGIFTER KOPPLADE TILL ORGANETS VERKSAMHET |
||||
3 1 |
MÖTEN OCH RESOR |
577 500 |
–7 000 |
570 500 |
3 3 |
INFORMATION, PUBLICERING OCH ANDRA TJÄNSTER |
669 540 |
7 000 |
676 540 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
1 802 040 |
0 |
1 802 040 |
|
TOTALSUMMA |
7 038 040 |
0 |
7 038 040 |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD 5 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
2 |
Totalt A |
— |
— |
— |
5 |
9 |
9 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totalt AST |
— |
— |
— |
4 |
3 |
3 |
Totalsumma |
— |
— |
— |
9 |
12 |
12 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
Kontraktsanställda |
2010 |
2011 |
FG IV |
19 |
20 |
FG III |
11 |
10 |
FG II |
7 |
8 |
FG I |
1 |
— |
Totalt FG |
38 |
38 |
Utsända nationella experter |
— |
— |
Totalt |
38 |
38 |
30.9.2011 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 287/19 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1
(2011/C 287/05)
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2011 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
PERSONALUTGIFTER |
3 990 000 |
3 990 000 |
–85 000 |
–85 000 |
3 905 000 |
3 905 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
4 420 000 |
4 270 000 |
–85 000 |
–85 000 |
4 335 000 |
4 185 000 |
2 |
|||||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
130 000 |
130 000 |
85 000 |
85 000 |
215 000 |
215 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 510 000 |
1 510 000 |
85 000 |
85 000 |
1 595 000 |
1 595 000 |
3 |
|||||||
DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
3 1 |
UTGIFTER FÖR STUDIER |
2 220 000 |
2 220 000 |
– 506 504 |
755 496 |
1 713 496 |
2 975 496 |
3 2 |
KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING |
50 000 |
50 000 |
–48 496 |
–48 496 |
1 504 |
1 504 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
1 262 000 |
2 270 000 |
3 532 000 |
|
TOTALSUMMA |
8 200 000 |
8 050 000 |
0 |
1 262 000 |
8 200 000 |
9 312 000 |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
Tillfälliga tjänster |
|
2011 |
2010 |
|
AD 16 |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
AD 14 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
AD 11 |
2 |
2 |
AD 10 |
3 |
3 |
AD 9 |
3 |
2 |
AD 8 |
6 |
5 |
AD 7 |
7 |
7 |
AD 6 |
2 |
3 |
AD 5 |
1 |
1 |
Totalt AD |
25 |
24 |
AST 11 |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
AST 5 |
2 |
1 |
AST 4 |
1 |
1 |
AST 3 |
1 |
— |
AST 2 |
— |
2 |
AST 1 |
— |
— |
Totalt AST |
4 |
4 |
Totalsumma |
29 |
28 |
30.9.2011 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 287/23 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1
(2011/C 000/06)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2011 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
||||
1 0 |
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
97 150 000 |
215 725 807,25 |
312 875 807,25 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
97 150 000 |
215 725 807,25 |
312 875 807,25 |
2 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
3 |
||||
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET |
||||
|
Avdelning 3 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
ÖVRIGA BIDRAG |
||||
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
5 |
||||
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
||||
|
Avdelning 5 – Totalt |
2 650 000 |
|
2 650 000 |
6 |
||||
BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL |
||||
|
Avdelning 6 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
||||
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTALSUMMA |
99 800 000 |
216 225 807,25 |
316 025 807,25 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2011 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
|
Avdelning 1 – Totalt |
54 508 000 |
54 508 000 |
|
|
54 508 000 |
54 508 000 |
2 |
|||||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
|
Avdelning 2 – Totalt |
15 587 000 |
15 587 000 |
|
|
15 587 000 |
15 587 000 |
3 |
|||||||
DRIFTSUTGIFTER - REACH |
|||||||
|
Avdelning 3 – Totalt |
29 321 120 |
29 705 000 |
|
|
29 321 120 |
29 705 000 |
4 |
|||||||
DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER |
|||||||
4 9 |
ÖRONMÄRKTA INSATSER |
|
|
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Avdelning 4 – Totalt |
|
|
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
9 |
|||||||
ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV |
|||||||
9 0 |
ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH |
|
|
215 725 807,25 |
215 725 807,25 |
215 725 807,25 |
215 725 807,25 |
|
Avdelning 9 – Totalt |
|
|
215 725 807,25 |
215 725 807,25 |
215 725 807,25 |
215 725 807,25 |
|
TOTALSUMMA |
99 416 120 |
99 800 000 |
216 225 807,25 |
216 225 807,25 |
315 641 927,25 |
316 025 807,25 |
30.9.2011 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 287/27 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2011
(2011/C 287/07)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2011 |
Budgetåret 2010 |
Budgetåret 2009 |
1 |
||||
BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
||||
1 0 |
BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
6 400 200 |
|
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
6 400 200 |
|
|
2 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
4 266 800 |
|
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
4 266 800 |
|
|
|
TOTALSUMMA |
10 667 000 |
|
|
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2011 |
Anslag 2010 |
Genomförande 2009 |
1 |
||||
PERSONALUTGIFTER |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
4 227 522 |
|
|
1 3 |
UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED |
492 478 |
|
|
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
28 000 |
|
|
1 6 |
UTBILDNING |
52 000 |
|
|
1 7 |
REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG |
10 000 |
|
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
4 810 000 |
|
|
2 |
||||
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
893 300 |
|
|
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
741 300 |
|
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
130 000 |
|
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
144 400 |
|
|
2 4 |
POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
113 000 |
|
|
2 5 |
INFORMATION OCH PUBLICERING |
350 000 |
|
|
2 6 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
565 000 |
|
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
2 937 000 |
|
|
3 |
||||
DRIFTSUTGIFTER |
||||
3 1 |
GEMENSAM TILLSYNSKULTUR: UTBILDNING FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER SAMT PERSONALUTBYTEN OCH UTSTATIONERINGAR |
300 750 |
|
|
3 2 |
INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS |
2 619 250 |
|
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
2 920 000 |
|
|
9 |
||||
INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
||||
9 0 |
INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
p.m. |
|
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
|
|
|
TOTALSUMMA |
10 667 000 |
|
|
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
2011 |
2010 |
2009 |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
5 |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
5 |
— |
— |
— |
— |
AD 8 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
AD 7 |
— |
5 |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
6 |
— |
— |
— |
— |
AD – Totalt |
— |
38 |
— |
— |
— |
— |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST – Totalt |
— |
8 |
— |
— |
— |
— |
Totalt |
— |
46 |
— |
— |
— |
— |
Totalsumma |
46 |
— |
— |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter
Kontraktsanställda |
2011 |
FG IV |
2 |
FG III |
2 |
FG II |
3 |
FG I |
— |
Totalt FG |
7 |
Utstationerade nationella experter |
6 |
Totalt |
13 |
30.9.2011 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 287/33 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2011
(2011/C 287/08)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2011 |
Budgetåret 2010 |
Budgetåret 2009 |
1 |
||||
INKOMSTER FRÅN MEDLEMSSTATERNA |
||||
1 0 |
INKOMSTER FRÅN MEDLEMSSTATERNA |
7 410 800 |
|
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
7 410 800 |
|
|
2 |
||||
TREDJELÄNDERS BIDRAG TILL AVGIFTER FÖR OBSERVATÖRER |
||||
2 0 |
TREDJELÄNDERS BIDRAG TILL AVGIFTER FÖR OBSERVATÖRER |
199 000 |
|
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
199 000 |
|
|
3 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
||||
3 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
5 073 200 |
|
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
5 073 200 |
|
|
4 |
||||
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
||||
4 1 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
0 |
|
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
0 |
|
|
|
TOTALSUMMA |
12 683 000 |
|
|
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2011 |
Anslag 2010 |
Genomförande 2009 |
1 |
||||
PERSONALUTGIFTER |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
5 413 303 |
|
|
1 2 |
UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING |
631 197 |
|
|
1 3 |
UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED |
471 000 |
|
|
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
28 000 |
|
|
1 5 |
RÖRLIGHET, UTBYTEN AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER |
— |
|
|
1 6 |
UTBILDNING |
64 500 |
|
|
1 7 |
REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG |
26 000 |
|
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
6 634 000 |
|
|
2 |
||||
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNAD OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
2 047 380 |
|
|
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
297 620 |
|
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
54 000 |
|
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
78 000 |
|
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
110 000 |
|
|
2 5 |
INFORMATION OCH PUBLICERING |
250 000 |
|
|
2 6 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
422 000 |
|
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
3 259 000 |
|
|
3 |
||||
DRIFTSUTGIFTER |
||||
3 1 |
GEMENSAM TILLSYNSKULTUR: UTBILDNING FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER SAMT PERSONALUTBYTEN OCH UTSTATIONERINGAR |
500 000 |
|
|
3 2 |
INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS |
2 290 000 |
|
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
2 790 000 |
|
|
|
TOTALSUMMA |
12 683 000 |
|
|
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
2011 |
2010 |
2009 |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
6 |
— |
— |
— |
— |
AD 8 |
— |
8 |
— |
— |
— |
— |
AD 7 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
3 |
— |
— |
— |
— |
AD – Totalt |
— |
38 |
— |
— |
— |
— |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST – Totalt |
— |
8 |
— |
— |
— |
— |
Totalt |
— |
46 |
— |
— |
— |
— |
Totalsumma |
46 |
— |
— |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter
Kontraktsanställda |
2011 |
FG IV |
— |
FG III |
— |
FG II |
— |
FG I |
— |
FG – Totalt |
4 |
Utstationerade nationella experter |
8 |
Totalt |
12 |