ISSN 1725-2504 doi:10.3000/17252504.C_2011.197.swe |
||
Europeiska unionens officiella tidning |
C 197 |
|
Svensk utgåva |
Meddelanden och upplysningar |
54 årgången |
Informationsnummer |
Innehållsförteckning |
Sida |
|
IV Upplysningar |
|
|
UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
|
2011/C 197/01 |
||
2011/C 197/02 |
||
2011/C 197/03 |
||
2011/C 197/04 |
||
2011/C 197/05 |
||
2011/C 197/06 |
||
2011/C 197/07 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget ARTEMIS för budgetåret 2011 |
|
|
Rättelser |
|
2011/C 197/08 |
||
2011/C 197/09 |
||
SV |
|
IV Upplysningar
UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN
5.7.2011 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 197/1 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2010 – ändringsbudget nr 1
(2011/C 197/01)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2010 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
||||
|
Avdelning 1 – Totalt |
16 920 000 |
|
16 920 000 |
2 |
||||
DIVERSE INKOMSTER |
||||
|
Avdelning 2 – Totalt |
60 000 |
|
60 000 |
3 |
||||
BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER |
||||
3 2 |
ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
p.m. |
810 000 |
810 000 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
456 308 |
810 000 |
1 266 308 |
|
TOTALSUMMA |
17 436 308 |
810 000 |
18 246 308 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2010 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
|
Avdelning 1 – Totalt |
10 985 000 |
10 985 000 |
|
|
10 985 000 |
10 985 000 |
2 |
|||||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER |
|||||||
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 315 000 |
1 315 000 |
|
|
1 315 000 |
1 315 000 |
3 |
|||||||
DRIFTKOSTNADER |
|||||||
3 1 |
DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET |
421 308 |
421 308 |
810 000 |
810 000 |
1 231 308 |
1 231 308 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
5 136 308 |
5 136 308 |
810 000 |
810 000 |
5 946 308 |
5 946 308 |
|
TOTALSUMMA |
17 436 308 |
17 436 308 |
810 000 |
810 000 |
18 246 308 |
18 246 308 |
5.7.2011 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 197/5 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1
(2011/C 197/02)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2011 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER |
||||
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH EFTASTATERNA |
41 285 302 |
|
41 285 302 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
41 285 302 |
|
41 285 302 |
2 |
||||
DIVERSE INKOMSTER |
||||
|
Avdelning 2 – Totalt |
0 |
|
0 |
|
TOTALSUMMA |
41 285 302 |
|
41 285 302 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2011 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
21 928 000 |
– 426 198 |
21 501 802 |
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
950 000 |
–50 000 |
900 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
23 778 000 |
– 476 198 |
23 301 802 |
2 |
||||
ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||
2 1 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
3 006 000 |
– 300 000 |
2 706 000 |
2 5 |
MILJÖBYRÅNS STYRNING |
205 000 |
–50 000 |
155 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
3 933 500 |
– 350 000 |
3 583 500 |
3 |
||||
DRIFTSUTGIFTER |
||||
3 3 |
RESURSER |
11 795 000 |
35 000 |
11 830 000 |
3 5 |
STRATEGISKA ÅTGÄRDER |
1 778 802 |
791 198 |
2 570 000 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
13 573 802 |
826 198 |
14 400 000 |
|
TOTALSUMMA |
41 285 302 |
0 |
41 285 302 |
Tjänsteförteckning
Fasta tjänster |
|||
Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna |
2009 |
2010 |
2011 |
AD 16 |
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
AD 14 |
|
|
|
AD 13 |
|
|
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
AD 11 |
2 |
2 |
|
AD 10 |
1 |
1 |
|
AD 9 |
|
|
|
AD 8 |
|
|
|
AD 7 |
|
|
|
AD 6 |
2 |
2 |
|
AD 5 |
|
|
|
Totalt AD |
6 |
6 |
1 |
AST 11 |
1 |
1 |
1 |
AST 10 |
|
|
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
AST 8 |
1 |
1 |
1 |
AST 7 |
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
AST 5 |
|
|
|
AST 4 |
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
Totalt AST |
3 |
3 |
3 |
Totalsumma |
9 |
9 |
4 |
Tjänsteförteckning
Tillfälliga tjänster |
|||
Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna |
2009 |
2010 |
2011 |
AD 16 |
|
|
|
AD 15 |
1 |
1 |
1 |
AD 14 |
2 |
2 |
2 |
AD 13 |
|
2 |
2 |
AD 12 |
10 |
9 |
9 |
AD 11 |
8 |
11 |
11 |
AD 10 |
9 |
9 |
9 |
AD 9 |
7 |
8 |
8 |
AD 8 |
8 |
7 |
7 |
AD 7 |
6 |
6 |
6 |
AD 6 |
2 |
6 |
7 |
AD 5 |
|
|
|
Totalt AD |
56 |
61 |
62 |
AST 11 |
1 |
1 |
1 |
AST 10 |
3 |
3 |
3 |
AST 9 |
1 |
2 |
2 |
AST 8 |
7 |
8 |
8 |
AST 7 |
4 |
6 |
6 |
AST 6 |
11 |
8 |
8 |
AST 5 |
4 |
4 |
4 |
AST 4 |
14 |
14 |
14 |
AST 3 |
14 |
13 |
13 |
AST 2 |
3 |
4 |
4 |
AST 1 |
6 |
5 |
5 |
Totalt AST |
68 |
68 |
68 |
Totalsumma |
124 |
129 |
130 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
Kontraktsanställda |
2011 |
2010 |
2009 |
FG IV |
25 GISC 5 ENPI 3 |
25 GISC 5 ENPI 3 |
23 |
FG III |
5 GISC 3 ENPI 1 |
5 GISC 3 ENPI 1 |
7 |
FG II |
18 |
16 |
15 |
FG I |
|
|
|
Totalt FG |
60 |
58 |
45 |
Utsända nationella experter |
25 |
22 |
28 |
Totalt |
85 |
80 |
73 |
5.7.2011 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 197/11 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1
(2011/C 197/03)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2011 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
||||
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
14 880 720 |
649 076 |
15 529 796 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
14 880 720 |
649 076 |
15 529 796 |
2 |
||||
ÖVRIGA BIDRAG |
||||
|
Avdelning 2 – Totalt |
200 000 |
|
200 000 |
5 |
||||
DIVERSE INKOMSTER |
||||
|
Avdelning 5 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
6 |
||||
INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
||||
|
Avdelning 6 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTALSUMMA |
15 080 720 |
649 076 |
15 729 796 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2011 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
|
Avdelning 1 – Totalt |
5 619 220 |
|
5 619 220 |
2 |
||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 645 000 |
|
1 645 000 |
3 |
||||
DRIFTSUTGIFTER |
||||
|
Avdelning 3 – Totalt |
7 816 500 |
|
7 816 500 |
4 |
||||
UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG |
||||
4 5 |
PROGRAMMET IPA II FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET |
p.m. |
649 076 |
649 076 |
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
649 076 |
649 076 |
5 |
||||
RESERV |
||||
|
Avdelning 5 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTALSUMMA |
15 080 720 |
649 076 |
15 729 796 |
Tjänsteförteckning
Kategori och lönegrad |
Tjänster |
||||
2010 |
2010 |
2011 |
|||
30.11.2010 |
Godkänd |
31.12.2010 |
Godkänd |
Godkänd |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
1 |
— |
1 |
1 |
AD 12 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
AD 11 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
AD 10 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
AD 9 |
2 |
1 |
2 |
1 |
— |
AD 8 |
1 |
5 |
1 |
5 |
5 |
AD 7 |
6 |
8 |
6 |
8 |
10 |
AD 6 |
6 |
3 |
6 |
3 |
1 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
Kategori AD totalt |
21 |
24 |
21 |
24 |
24 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
1 |
AST 9 |
1 |
— |
1 |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
1 |
AST 5 |
2 |
3 |
2 |
3 |
3 |
AST 4 |
2 |
7 |
2 |
7 |
8 |
AST 3 |
10 |
6 |
10 |
6 |
5 |
AST 2 |
1 |
— |
1 |
— |
— |
AST 1 |
3 |
— |
3 |
— |
— |
Kategori AST totalt |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Totalt |
41 |
44 |
41 |
44 |
44 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
Kontraktsanställda |
30.11.2010 |
31.12.2010 |
2011 |
FG IV |
— |
— |
1 |
FG III |
14 |
14 |
15 |
FG II |
10 |
10 |
10 |
FG I |
— |
— |
— |
Totalt FG |
24 |
24 |
26 |
Utsända nationella experter |
— |
— |
1 |
Totalt |
24 |
24 |
27 |
5.7.2011 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 197/17 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1
(2011/C 197/04)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2011 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
2 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
|
Avdelning 2 – Totalt |
20 180 020 |
|
20 180 020 |
3 |
||||
EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN |
||||
|
Avdelning 3 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
||||
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
DIVERSE INKOMSTER |
||||
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
p.m. |
271 766 |
271 766 |
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
271 766 |
271 766 |
|
TOTALSUMMA |
20 180 020 |
271 766 |
20 451 786 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2011 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
PERSONALUTGIFTER |
||||
|
Avdelning 1 – Totalt |
10 190 700 |
|
10 190 700 |
2 |
||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
1 280 000 |
244 000 |
1 524 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
2 549 000 |
244 000 |
2 793 000 |
3 |
||||
DRIFTSKOSTNADER |
||||
3 8 |
BYRÅNS ENHETER |
255 000 |
27 766 |
282 766 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
7 440 320 |
27 766 |
7 468 086 |
|
TOTALSUMMA |
20 180 020 |
271 766 |
20 451 786 |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
||||
2011 |
2010 |
2009 |
2011 |
2010 |
2009 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
AD 12 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
8 |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
10 |
AD 9 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
9 |
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AD 7 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totalt A |
— |
— |
— |
44 |
44 |
36 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
AST 7 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
9 |
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 4 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
9 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totalt AST |
— |
— |
— |
28 |
28 |
25 |
Totalsumma |
— |
— |
— |
72 |
72 |
61 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
Kontraktsanställda s |
2011 |
2010 |
FG IV |
14 |
14 |
FG III |
9 |
9 |
FG II |
2 |
2 |
FG I |
0 |
0 |
Totalt |
25 |
25 |
Utsända nationella experter |
2011 |
2010 |
9 |
9 |
|
Totalt |
34 |
34 |
5.7.2011 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 197/23 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1
(2011/C 197/05)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2011 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
2 |
|||||||
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
|||||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
56 142 719 |
56 142 719 |
|
|
56 142 719 |
56 142 719 |
2 1 |
DRIFTSINKOMSTER |
p.m. |
p.m. |
213 122 |
213 122 |
213 122 |
213 122 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
56 142 719 |
56 142 719 |
213 122 |
213 122 |
56 355 841 |
56 355 841 |
|
TOTALSUMMA |
56 142 719 |
56 142 719 |
213 122 |
213 122 |
56 355 841 |
56 355 841 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2011 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
|
Avdelning 1 – Totalt |
19 748 000 |
19 748 000 |
|
|
19 748 000 |
19 748 000 |
2 |
|||||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
|
Avdelning 2 – Totalt |
4 105 990 |
4 105 990 |
|
|
4 105 990 |
4 105 990 |
3 |
|||||||
DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
3 9 |
DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT) |
1 236 840 |
1 339 175 |
213 122 |
213 122 |
1 449 962 |
1 552 297 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
32 288 729 |
32 288 729 |
213 122 |
213 122 |
32 501 851 |
32 501 851 |
|
TOTALSUMMA |
56 142 719 |
56 142 719 |
213 122 |
213 122 |
56 355 841 |
56 355 841 |
Tjänsteförteckning
Kategorier och lönegrader |
Tjänster |
|||||
2011 |
2010 |
2009 |
||||
Fasta |
Tillfälliga |
Fasta |
Tillfälliga |
Fasta |
Tillfälliga |
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 13 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
AD 12 |
1 |
9 |
2 |
8 |
2 |
8 |
AD 11 |
|
11 |
1 |
10 |
1 |
10 |
AD 10 |
1 |
17 |
1 |
17 |
1 |
17 |
AD 9 |
|
22 |
|
20 |
|
20 |
AD 8 |
|
22 |
|
18 |
|
18 |
AD 7 |
|
22 |
|
23 |
|
21 |
AD 6 |
|
19 |
|
18 |
|
15 |
AD 5 |
|
10 |
|
10 |
|
9 |
Totalt antal AD |
3 |
137 |
5 |
129 |
5 |
123 |
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AST 8 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AST 7 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AST 6 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
AST 5 |
|
9 |
|
8 |
|
8 |
AST 4 |
|
17 |
|
15 |
|
13 |
AST 3 |
|
20 |
|
17 |
|
17 |
AST 2 |
|
11 |
|
13 |
|
13 |
AST 1 |
|
4 |
|
6 |
|
6 |
Totalt antal AST |
1 |
67 |
1 |
65 |
1 |
63 |
Totalt |
4 |
204 |
6 |
194 |
6 |
186 |
Totalt antal anställda |
208 |
200 |
192 |
5.7.2011 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 197/27 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1
(2011/C 197/06)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2011 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
||||
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
8 850 000 |
4 000 000 |
12 850 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
8 850 000 |
4 000 000 |
12 850 000 |
2 |
||||
INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
||||
|
Avdelning 2 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTALSUMMA |
8 850 000 |
4 000 000 |
12 850 000 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2011 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
|
Avdelning 1 – Totalt |
6 047 000 |
6 047 000 |
|
|
6 047 000 |
6 047 000 |
2 |
|||||||
ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
|||||||
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 233 000 |
1 233 000 |
|
|
1 233 000 |
1 233 000 |
3 |
|||||||
DRIFTSKOSTNADER |
|||||||
3 2 |
ANSKAFFNING AV MEDEL |
p.m. |
p.m. |
4 000 000 |
3 000 000 |
4 000 000 |
3 000 000 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
1 570 000 |
1 570 000 |
4 000 000 |
3 000 000 |
5 570 000 |
4 570 000 |
|
TOTALSUMMA |
8 850 000 |
8 850 000 |
4 000 000 |
3 000 000 |
12 850 000 |
11 850 000 |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
|
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 13 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 12 |
2 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
AD 11 |
|
1 |
|
1 |
|
|
AD 10 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 9 |
4 |
4 |
3 |
5 |
2 |
6 |
AD 8 |
2 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
AD 7 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 6 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
Totalt lönekategori AD |
8 |
14 |
6 |
14 |
4 |
16 |
AST 11 |
|
1 |
|
|
|
1 |
AST 10 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
6 |
AST 9 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
AST 8 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
3 |
AST 7 |
|
9 |
|
8 |
|
8 |
AST 6 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
AST 5 |
|
5 |
|
6 |
|
6 |
AST 4 |
|
|
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
|
1 |
AST 2 |
|
3 |
|
3 |
|
2 |
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
Totalt lönekategori AST |
2 |
31 |
2 |
31 |
0 |
33 |
Totalt |
10 |
45 |
8 |
45 |
4 |
49 |
5.7.2011 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 197/31 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget ARTEMIS för budgetåret 2011
(2011/C 197/07)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2011 |
Budgetåret 2010 |
Budgetåret 2009 |
1 |
||||
SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
||||
1 0 |
SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
45 559 100 |
37 500 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
45 559 100 |
37 500 000 |
|
2 |
||||
BIDRAG FRÅN ARTEMISIA |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN ARTEMISIA |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
TOTALSUMMA |
46 559 100 |
38 500 000 |
|
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2011 |
Anslag 2010 |
Genomförande 2009 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
1 220 700 |
1 230 000 |
|
1 2 |
ANSTÄLLNING AV PERSONAL/DIVERSE UTGIFTER |
5 000 |
8 000 |
|
1 4 |
PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING |
15 000 |
30 000 |
|
1 7 |
TJÄNSTERESOR OCH MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
90 000 |
75 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
1 330 700 |
1 343 000 |
|
2 |
||||
ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
225 000 |
234 800 |
|
2 1 |
IT |
125 000 |
147 700 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
20 000 |
55 000 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
10 000 |
20 000 |
|
2 4 |
TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO |
10 000 |
7 500 |
|
2 6 |
UTVÄRDERINGAR OCH GRANSKNINGAR (KAPITEL 3 2 FÖR 2010) |
445 000 |
442 000 |
|
2 7 |
INNOVATIONSVERKSAMHET (KAPITEL 3 3 FÖR 2010) |
80 000 |
10 000 |
|
2 8 |
PUBLICERING OCH KOMMUNIKATION (KAPITEL 3 4 FÖR 2010) |
260 000 |
230 000 |
|
2 9 |
REVISIONER OCH UTVÄRDERINGAR (KAPITEL 3 5 FÖR 2010) |
30 000 |
10 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 205 000 |
1 157 000 |
|
3 |
||||
OPERATIV VERKSAMHET |
||||
3 1 |
UTVALDA FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT |
44 023 400 |
36 000 000 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
44 023 400 |
36 000 000 |
|
|
TOTALSUMMA |
46 559 100 |
38 500 000 |
|
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
||||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 8 |
— |
— |
— |
4 |
— |
5 |
— |
5 |
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totalt AD |
— |
— |
— |
7 |
— |
8 |
— |
8 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totalt AD |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Summa |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totalsumma |
— |
7 |
8 |
8 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
Kontraktsanställda |
2010 |
2011 |
FG IV |
— |
— |
FG III |
2 |
3 |
FG II |
2 |
4 |
FG I |
— |
— |
Total FG |
4 |
7 |
Utsända nationella experter |
— |
— |
Summa |
4 |
7 |
Rättelser
5.7.2011 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 197/37 |
Rättelse till sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2011
( Europeiska unionens officiella tidning C 100 av den 31 mars 2011 )
(2011/C 197/08)
På sidan 148 ska tabellen vara som följer:
”Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
|
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 13 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 12 |
2 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
AD 11 |
|
1 |
|
|
|
|
AD 10 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 9 |
4 |
4 |
3 |
5 |
2 |
6 |
AD 8 |
2 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
AD 7 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 6 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
Totalt lönekategori AD |
8 |
14 |
6 |
14 |
4 |
16 |
AST 11 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AST 10 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
6 |
AST 9 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
AST 8 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
3 |
AST 7 |
|
9 |
|
8 |
|
8 |
AST 6 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
AST 5 |
|
5 |
|
6 |
|
6 |
AST 4 |
|
|
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
|
1 |
AST 2 |
|
3 |
|
3 |
|
2 |
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
Totalt lönekategori AST |
2 |
31 |
2 |
31 |
|
33 |
Totalt |
10 |
45 |
8 |
45 |
4 |
49” |
5.7.2011 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 197/39 |
Rättelse till sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2011
( Europeiska unionens officiella tidning C 100 av den 31 mars 2011 )
(2011/C 197/09)
På sidorna 70 and 71 ska tabellerna vara som följer:
”INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2011 |
Budgetåret 2010 |
Budgetåret 2009 |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
2 |
|||||||
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
|||||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
56 142 719 |
56 142 719 |
53 771 084 |
49 994 298 |
48 335 000,— |
53 300 000,— |
2 1 |
DRIFTSINKOMSTER |
p.m. |
p.m. |
580 829 |
580 829 |
p.m. |
p.m. |
|
Avdelning 2 – Totalt |
56 142 719 |
56 142 719 |
54 351 913 |
50 575 127 |
48 335 000,— |
53 300 000,— |
|
TOTALSUMMA |
56 142 719 |
56 142 719 |
54 351 913 |
50 575 127 |
48 335 000,— |
53 300 000,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2011 |
Anslag 2010 |
Genomförande 2009 |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
18 043 000 |
18 043 000 |
17 567 000 |
17 567 000 |
15 027 021,— |
14 974 201,— |
1 2 |
DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL |
540 000 |
540 000 |
613 000 |
613 000 |
749 525,— |
675 626,— |
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
150 000 |
150 000 |
154 086 |
154 086 |
99 404,— |
86 238,— |
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
425 000 |
425 000 |
400 159 |
400 159 |
238 047,— |
186 612,— |
1 6 |
SOCIALA INSATSER |
550 000 |
550 000 |
450 000 |
450 000 |
490 000,— |
458 231,— |
1 7 |
MOTTAGNING OCH REPRESENTATION |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
68 378,— |
45 915,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
19 748 000 |
19 748 000 |
19 224 245 |
19 224 245 |
16 672 375,— |
16 426 823,— |
2 |
|||||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
3 046 412 |
3 046 412 |
2 220 900 |
2 220 900 |
1 328 674,— |
1 109 088,— |
2 1 |
IT-INKÖP |
446 260 |
446 260 |
537 248 |
537 248 |
1 973 854,— |
977 469,— |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
93 442 |
93 442 |
150 000 |
150 000 |
116 752,— |
95 008,— |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
171 576 |
171 576 |
191 000 |
191 000 |
170 197,— |
132 661,— |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
228 300 |
228 300 |
305 000 |
305 000 |
185 519,— |
125 611,— |
2 5 |
UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
108 649,— |
94 348,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
4 105 990 |
4 105 990 |
3 524 148 |
3 524 148 |
3 883 645,— |
2 534 185,— |
3 |
|||||||
DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
3 1 |
UTVECKLING AV DATABASER |
4 694 489 |
4 088 809 |
3 922 797 |
3 166 011 |
2 919 576,— |
2 863 615,— |
3 2 |
INFORMATION OCH PUBLICERING |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
110 834,— |
76 575,— |
3 3 |
MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET |
955 000 |
960 368 |
961 491 |
941 491 |
609 618,— |
773 768,— |
3 4 |
ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000,— |
211 053,— |
3 5 |
UNDERSÖKNINGAR |
324 400 |
749 664 |
523 000 |
523 000 |
547 786,— |
638 478,— |
3 6 |
UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN |
782 000 |
823 500 |
782 473 |
782 473 |
656 427,— |
534 786,— |
3 7 |
UTBILDNING INOM SJÖFART |
846 000 |
877 213 |
846 000 |
846 000 |
683 316,— |
586 807,— |
3 8 |
ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING |
23 000 000 |
23 000 000 |
20 500 000 |
17 500 000 |
18 766 800,— |
17 302 982,— |
3 9 |
DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT) |
1 236 840 |
1 339 175 |
3 617 759 |
3 617 759 |
541 316,— |
1 290 701,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
32 288 729 |
32 288 729 |
31 603 520 |
27 826 734 |
25 135 673,— |
24 278 765,— |
|
TOTALSUMMA |
56 142 719 |
56 142 719 |
54 351 913 |
50 575 127 |
45 691 693,— |
43 239 774,—” |