ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2011.197.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 197

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
5 juli 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

2011/C 197/01

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2010 – ändringsbudget nr 1

1

2011/C 197/02

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1

5

2011/C 197/03

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1

11

2011/C 197/04

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1

17

2011/C 197/05

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1

23

2011/C 197/06

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1

27

2011/C 197/07

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget ARTEMIS för budgetåret 2011

31

 

Rättelser

2011/C 197/08

Rättelse till sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2011 (EUT C 100, 31.3.2011)

37

2011/C 197/09

Rättelse till sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2011 (EUT C 100, 31.3.2011)

39

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

5.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 197/1


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2010 – ändringsbudget nr 1

(2011/C 197/01)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2010

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

 

Avdelning 1 – Totalt

16 920 000

 

16 920 000

2

DIVERSE INKOMSTER

 

Avdelning 2 – Totalt

60 000

 

60 000

3

BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER

3 2

ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

810 000

810 000

 

Avdelning 3 – Totalt

456 308

810 000

1 266 308

 

TOTALSUMMA

17 436 308

810 000

18 246 308

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

 

Avdelning 1 – Totalt

10 985 000

10 985 000

 

 

10 985 000

10 985 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

 

Avdelning 2 – Totalt

1 315 000

1 315 000

 

 

1 315 000

1 315 000

3

DRIFTKOSTNADER

3 1

DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET

421 308

421 308

810 000

810 000

1 231 308

1 231 308

 

Avdelning 3 – Totalt

5 136 308

5 136 308

810 000

810 000

5 946 308

5 946 308

 

TOTALSUMMA

17 436 308

17 436 308

810 000

810 000

18 246 308

18 246 308


5.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 197/5


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1

(2011/C 197/02)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH EFTASTATERNA

41 285 302

 

41 285 302

 

Avdelning 1 – Totalt

41 285 302

 

41 285 302

2

DIVERSE INKOMSTER

 

Avdelning 2 – Totalt

0

 

0

 

TOTALSUMMA

41 285 302

 

41 285 302

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

21 928 000

– 426 198

21 501 802

1 3

TJÄNSTERESOR

950 000

–50 000

900 000

 

Avdelning 1 – Totalt

23 778 000

– 476 198

23 301 802

2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 006 000

– 300 000

2 706 000

2 5

MILJÖBYRÅNS STYRNING

205 000

–50 000

155 000

 

Avdelning 2 – Totalt

3 933 500

– 350 000

3 583 500

3

DRIFTSUTGIFTER

3 3

RESURSER

11 795 000

35 000

11 830 000

3 5

STRATEGISKA ÅTGÄRDER

1 778 802

791 198

2 570 000

 

Avdelning 3 – Totalt

13 573 802

826 198

14 400 000

 

TOTALSUMMA

41 285 302

0

41 285 302

Tjänsteförteckning

Fasta tjänster

Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna

2009

2010

2011

AD 16

 

 

 

AD 15

 

 

 

AD 14

 

 

 

AD 13

 

 

 

AD 12

1

1

1

AD 11

2

2

 

AD 10

1

1

 

AD 9

 

 

 

AD 8

 

 

 

AD 7

 

 

 

AD 6

2

2

 

AD 5

 

 

 

Totalt AD

6

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

 

 

 

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

 

 

 

AST 6

 

 

 

AST 5

 

 

 

AST 4

 

 

 

AST 3

 

 

 

AST 2

 

 

 

AST 1

 

 

 

Totalt AST

3

3

3

Totalsumma

9

9

4


Tjänsteförteckning

Tillfälliga tjänster

Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna

2009

2010

2011

AD 16

 

 

 

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

 

2

2

AD 12

10

9

9

AD 11

8

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

8

8

AD 8

8

7

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

6

7

AD 5

 

 

 

Totalt AD

56

61

62

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

1

2

2

AST 8

7

8

8

AST 7

4

6

6

AST 6

11

8

8

AST 5

4

4

4

AST 4

14

14

14

AST 3

14

13

13

AST 2

3

4

4

AST 1

6

5

5

Totalt AST

68

68

68

Totalsumma

124

129

130

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda

2011

2010

2009

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

25

GISC 5

ENPI 3

23

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

7

FG II

18

16

15

FG I

 

 

 

Totalt FG

60

58

45

Utsända nationella experter

25

22

28

Totalt

85

80

73


5.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 197/11


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1

(2011/C 197/03)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

14 880 720

649 076

15 529 796

 

Avdelning 1 – Totalt

14 880 720

649 076

15 529 796

2

ÖVRIGA BIDRAG

 

Avdelning 2 – Totalt

200 000

 

200 000

5

DIVERSE INKOMSTER

 

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

 

p.m.

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

 

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

15 080 720

649 076

15 729 796

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

 

Avdelning 1 – Totalt

5 619 220

 

5 619 220

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

 

Avdelning 2 – Totalt

1 645 000

 

1 645 000

3

DRIFTSUTGIFTER

 

Avdelning 3 – Totalt

7 816 500

 

7 816 500

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG

4 5

PROGRAMMET IPA II FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET

p.m.

649 076

649 076

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

649 076

649 076

5

RESERV

 

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

15 080 720

649 076

15 729 796

Tjänsteförteckning

Kategori och lönegrad

Tjänster

2010

2010

2011

30.11.2010

Godkänd

31.12.2010

Godkänd

Godkänd

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

AD 12

2

1

2

1

2

AD 11

1

2

1

2

1

AD 10

2

2

2

2

3

AD 9

2

1

2

1

AD 8

1

5

1

5

5

AD 7

6

8

6

8

10

AD 6

6

3

6

3

1

AD 5

Kategori AD totalt

21

24

21

24

24

AST 11

AST 10

1

1

1

AST 9

1

1

AST 8

AST 7

1

1

1

1

2

AST 6

2

2

1

AST 5

2

3

2

3

3

AST 4

2

7

2

7

8

AST 3

10

6

10

6

5

AST 2

1

1

AST 1

3

3

Kategori AST totalt

20

20

20

20

20

Totalt

41

44

41

44

44

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda

30.11.2010

31.12.2010

2011

FG IV

1

FG III

14

14

15

FG II

10

10

10

FG I

Totalt FG

24

24

26

Utsända nationella experter

1

Totalt

24

24

27


5.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 197/17


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1

(2011/C 197/04)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

 

Avdelning 2 – Totalt

20 180 020

 

20 180 020

3

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

 

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

 

p.m.

4

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

 

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

271 766

271 766

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

271 766

271 766

 

TOTALSUMMA

20 180 020

271 766

20 451 786

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONALUTGIFTER

 

Avdelning 1 – Totalt

10 190 700

 

10 190 700

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 280 000

244 000

1 524 000

 

Avdelning 2 – Totalt

2 549 000

244 000

2 793 000

3

DRIFTSKOSTNADER

3 8

BYRÅNS ENHETER

255 000

27 766

282 766

 

Avdelning 3 – Totalt

7 440 320

27 766

7 468 086

 

TOTALSUMMA

20 180 020

271 766

20 451 786

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

3

3

3

AD 12

11

11

8

AD 11

AD 10

12

12

10

AD 9

11

11

9

AD 8

1

1

AD 7

5

5

5

AD 6

AD 5

Totalt A

44

44

36

AST 11

AST 10

1

1

1

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

9

9

9

AST 6

4

4

1

AST 5

1

1

1

AST 4

9

9

9

AST 3

AST 2

1

1

1

AST 1

Totalt AST

28

28

25

Totalsumma

72

72

61

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda s

2011

2010

FG IV

14

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Totalt

25

25

Utsända nationella experter

2011

2010

9

9

Totalt

34

34


5.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 197/23


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1

(2011/C 197/05)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

56 142 719

56 142 719

 

 

56 142 719

56 142 719

2 1

DRIFTSINKOMSTER

p.m.

p.m.

213 122

213 122

213 122

213 122

 

Avdelning 2 – Totalt

56 142 719

56 142 719

213 122

213 122

56 355 841

56 355 841

 

TOTALSUMMA

56 142 719

56 142 719

213 122

213 122

56 355 841

56 355 841

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

 

Avdelning 1 – Totalt

19 748 000

19 748 000

 

 

19 748 000

19 748 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

 

Avdelning 2 – Totalt

4 105 990

4 105 990

 

 

4 105 990

4 105 990

3

DRIFTSUTGIFTER

3 9

DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT)

1 236 840

1 339 175

213 122

213 122

1 449 962

1 552 297

 

Avdelning 3 – Totalt

32 288 729

32 288 729

213 122

213 122

32 501 851

32 501 851

 

TOTALSUMMA

56 142 719

56 142 719

213 122

213 122

56 355 841

56 355 841

Tjänsteförteckning

Kategorier och lönegrader

Tjänster

2011

2010

2009

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

AD 16

 

 

 

 

 

 

AD 15

 

1

 

1

 

1

AD 14

 

1

 

1

 

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

2

8

2

8

AD 11

 

11

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

 

22

 

20

 

20

AD 8

 

22

 

18

 

18

AD 7

 

22

 

23

 

21

AD 6

 

19

 

18

 

15

AD 5

 

10

 

10

 

9

Totalt antal AD

3

137

5

129

5

123

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

 

 

 

 

 

AST 9

 

1

 

1

 

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

 

1

 

1

 

1

AST 6

 

3

 

3

 

3

AST 5

 

9

 

8

 

8

AST 4

 

17

 

15

 

13

AST 3

 

20

 

17

 

17

AST 2

 

11

 

13

 

13

AST 1

 

4

 

6

 

6

Totalt antal AST

1

67

1

65

1

63

Totalt

4

204

6

194

6

186

Totalt antal anställda

208

200

192


5.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 197/27


Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1

(2011/C 197/06)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

8 850 000

4 000 000

12 850 000

 

Avdelning 1 – Totalt

8 850 000

4 000 000

12 850 000

2

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

 

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

8 850 000

4 000 000

12 850 000

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

 

Avdelning 1 – Totalt

6 047 000

6 047 000

 

 

6 047 000

6 047 000

2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

 

Avdelning 2 – Totalt

1 233 000

1 233 000

 

 

1 233 000

1 233 000

3

DRIFTSKOSTNADER

3 2

ANSKAFFNING AV MEDEL

p.m.

p.m.

4 000 000

3 000 000

4 000 000

3 000 000

 

Avdelning 3 – Totalt

1 570 000

1 570 000

4 000 000

3 000 000

5 570 000

4 570 000

 

TOTALSUMMA

8 850 000

8 850 000

4 000 000

3 000 000

12 850 000

11 850 000

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad

2009

2010

2011

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

 

 

 

 

 

 

AD 15

 

 

 

 

 

 

AD 14

 

1

 

1

 

1

AD 13

 

1

 

1

 

1

AD 12

2

2

1

2

1

2

AD 11

 

1

 

1

 

 

AD 10

 

1

 

1

 

1

AD 9

4

4

3

5

2

6

AD 8

2

1

2

1

1

2

AD 7

 

1

 

1

 

1

AD 6

 

1

 

1

 

1

AD 5

 

1

 

1

 

1

Totalt lönekategori AD

8

14

6

14

4

16

AST 11

 

1

 

 

 

1

AST 10

1

5

1

5

 

6

AST 9

 

3

 

3

 

3

AST 8

1

2

1

2

 

3

AST 7

 

9

 

8

 

8

AST 6

 

3

 

3

 

3

AST 5

 

5

 

6

 

6

AST 4

 

 

 

 

 

 

AST 3

 

 

 

 

 

1

AST 2

 

3

 

3

 

2

AST 1

 

 

 

 

 

 

Totalt lönekategori AST

2

31

2

31

0

33

Totalt

10

45

8

45

4

49


5.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 197/31


Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget ARTEMIS för budgetåret 2011

(2011/C 197/07)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

1

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

1 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

45 559 100

37 500 000

 

 

Avdelning 1 – Totalt

45 559 100

37 500 000

 

2

BIDRAG FRÅN ARTEMISIA

2 0

BIDRAG FRÅN ARTEMISIA

1 000 000

1 000 000

 

 

Avdelning 2 – Totalt

1 000 000

1 000 000

 

 

TOTALSUMMA

46 559 100

38 500 000

 

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 220 700

1 230 000

 

1 2

ANSTÄLLNING AV PERSONAL/DIVERSE UTGIFTER

5 000

8 000

 

1 4

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

15 000

30 000

 

1 7

TJÄNSTERESOR OCH MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

90 000

75 000

 

 

Avdelning 1 – Totalt

1 330 700

1 343 000

 

2

ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

225 000

234 800

 

2 1

IT

125 000

147 700

 

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

20 000

55 000

 

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

10 000

20 000

 

2 4

TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO

10 000

7 500

 

2 6

UTVÄRDERINGAR OCH GRANSKNINGAR (KAPITEL 3 2 FÖR 2010)

445 000

442 000

 

2 7

INNOVATIONSVERKSAMHET (KAPITEL 3 3 FÖR 2010)

80 000

10 000

 

2 8

PUBLICERING OCH KOMMUNIKATION (KAPITEL 3 4 FÖR 2010)

260 000

230 000

 

2 9

REVISIONER OCH UTVÄRDERINGAR (KAPITEL 3 5 FÖR 2010)

30 000

10 000

 

 

Avdelning 2 – Totalt

1 205 000

1 157 000

 

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 1

UTVALDA FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT

44 023 400

36 000 000

 

 

Avdelning 3 – Totalt

44 023 400

36 000 000

 

 

TOTALSUMMA

46 559 100

38 500 000

 

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad

2008

2009

2010

2011

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Tillfälliga tjänster

Tillfälliga tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

AD 11

2

2

2

AD 10

AD 9

AD 8

4

5

5

AD 7

AD 6

AD 5

Totalt AD

7

8

8

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totalt AD

Summa

Totalsumma

7

8

8

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda

2010

2011

FG IV

FG III

2

3

FG II

2

4

FG I

Total FG

4

7

Utsända nationella experter

Summa

4

7


Rättelser

5.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 197/37


Rättelse till sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2011

( Europeiska unionens officiella tidning C 100 av den 31 mars 2011 )

(2011/C 197/08)

På sidan 148 ska tabellen vara som följer:

”Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad

2009

2010

2011

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

 

 

 

 

 

 

AD 15

 

 

 

 

 

 

AD 14

 

1

 

1

 

1

AD 13

 

1

 

1

 

1

AD 12

2

2

1

2

1

2

AD 11

 

1

 

 

 

 

AD 10

 

1

 

1

 

1

AD 9

4

4

3

5

2

6

AD 8

2

1

2

1

1

2

AD 7

 

1

 

1

 

1

AD 6

 

1

 

1

 

1

AD 5

 

1

 

1

 

1

Totalt lönekategori AD

8

14

6

14

4

16

AST 11

 

1

 

1

 

1

AST 10

1

5

1

5

 

6

AST 9

 

3

 

3

 

3

AST 8

1

2

1

2

 

3

AST 7

 

9

 

8

 

8

AST 6

 

3

 

3

 

3

AST 5

 

5

 

6

 

6

AST 4

 

 

 

 

 

 

AST 3

 

 

 

 

 

1

AST 2

 

3

 

3

 

2

AST 1

 

 

 

 

 

 

Totalt lönekategori AST

2

31

2

31

 

33

Totalt

10

45

8

45

4

49


5.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 197/39


Rättelse till sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2011

( Europeiska unionens officiella tidning C 100 av den 31 mars 2011 )

(2011/C 197/09)

På sidorna 70 and 71 ska tabellerna vara som följer:

”INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

56 142 719

56 142 719

53 771 084

49 994 298

48 335 000,—

53 300 000,—

2 1

DRIFTSINKOMSTER

p.m.

p.m.

580 829

580 829

p.m.

p.m.

 

Avdelning 2 – Totalt

56 142 719

56 142 719

54 351 913

50 575 127

48 335 000,—

53 300 000,—

 

TOTALSUMMA

56 142 719

56 142 719

54 351 913

50 575 127

48 335 000,—

53 300 000,—

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

18 043 000

18 043 000

17 567 000

17 567 000

15 027 021,—

14 974 201,—

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

540 000

540 000

613 000

613 000

749 525,—

675 626,—

1 3

TJÄNSTERESOR

150 000

150 000

154 086

154 086

99 404,—

86 238,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

425 000

425 000

400 159

400 159

238 047,—

186 612,—

1 6

SOCIALA INSATSER

550 000

550 000

450 000

450 000

490 000,—

458 231,—

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

40 000

40 000

40 000

40 000

68 378,—

45 915,—

 

Avdelning 1 – Totalt

19 748 000

19 748 000

19 224 245

19 224 245

16 672 375,—

16 426 823,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 046 412

3 046 412

2 220 900

2 220 900

1 328 674,—

1 109 088,—

2 1

IT-INKÖP

446 260

446 260

537 248

537 248

1 973 854,—

977 469,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

93 442

93 442

150 000

150 000

116 752,—

95 008,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

171 576

171 576

191 000

191 000

170 197,—

132 661,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

228 300

228 300

305 000

305 000

185 519,—

125 611,—

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

120 000

120 000

120 000

120 000

108 649,—

94 348,—

 

Avdelning 2 – Totalt

4 105 990

4 105 990

3 524 148

3 524 148

3 883 645,—

2 534 185,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTVECKLING AV DATABASER

4 694 489

4 088 809

3 922 797

3 166 011

2 919 576,—

2 863 615,—

3 2

INFORMATION OCH PUBLICERING

150 000

150 000

150 000

150 000

110 834,—

76 575,—

3 3

MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET

955 000

960 368

961 491

941 491

609 618,—

773 768,—

3 4

ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000,—

211 053,—

3 5

UNDERSÖKNINGAR

324 400

749 664

523 000

523 000

547 786,—

638 478,—

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN

782 000

823 500

782 473

782 473

656 427,—

534 786,—

3 7

UTBILDNING INOM SJÖFART

846 000

877 213

846 000

846 000

683 316,—

586 807,—

3 8

ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING

23 000 000

23 000 000

20 500 000

17 500 000

18 766 800,—

17 302 982,—

3 9

DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT)

1 236 840

1 339 175

3 617 759

3 617 759

541 316,—

1 290 701,—

 

Avdelning 3 – Totalt

32 288 729

32 288 729

31 603 520

27 826 734

25 135 673,—

24 278 765,—

 

TOTALSUMMA

56 142 719

56 142 719

54 351 913

50 575 127

45 691 693,—

43 239 774,—