EUROPEISKA KOMMISSIONEN
Bryssel den 30.9.2016
COM(2016) 632 final
RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET
NIONDE FINANSIELLA RAPPORTEN FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM EUROPEISKA JORDBRUKSFONDEN FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING (EJFLU)
BUDGETÅRET 2015
Innehållsförteckning
1.Budgetförfarande
1.1Budgetram
1.2Budgetförslag för 2015
1.3Antagande av 2015 års budget
1.4Antagandet av ändringsbudgetar
2.Anslagsförvaltning
2.1Förvaltning av åtagandebemyndiganden
2.1.1Landsbygdsprogram inom Ejflu
2.1.2Tekniskt stöd
2.2Förvaltning av betalningsbemyndiganden
2.2.1Landsbygdsprogram inom Ejflu
2.2.2Tekniskt stöd
3.Genomförande av 2015 års Ejflu-budget
3.1Utnyttjande av åtagandebemyndiganden
3.1.1Landsbygdsprogram inom Ejflu
3.1.2Tekniskt stöd
3.2Utnyttjande av betalningsbemyndiganden
3.2.1Landsbygdsprogram inom Ejflu
3.2.2Tekniskt stöd
3.3Analys av deklarerade utgifter per axel och åtgärd
3.4Genomförande av Ejflu-program – programperioden 2007–2013
1.
Budgetförfarande
1.1
Budgetram
Utgifter för landsbygdens utveckling under 2015 finansieras inom två fleråriga budgetramar: 2007–2013 och 2014–2020. Budgetramen 2014–2020 föreskrivs genom rådets förordning (EU) nr 1311/2013. Anslaget för landsbygdsutveckling och anslagen för marknadsrelaterade utgifter och direktstöd efter den årliga tekniska justeringen av den fleråriga budgetramen presenteras i tabell 1.
Tabell 1 – Budgetram 2014–2020
BUDGETRUBRIK 2.
|
I miljoner euro; löpande priser
|
Hållbar tillväxt: naturresurser
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
TOTALT
|
49 857
|
64 692
|
64 262
|
60 191
|
60 267
|
60 344
|
60 421
|
varav:
|
-Landsbygdens utveckling a), b), c), d), e)
|
5 299
|
18 184
|
18 684
|
14 371
|
14 381
|
14 330
|
14 333
|
-Marknadsrelaterade utgifter och direktstöd, a), b), c), d)
|
43 778
|
44 190
|
43 950
|
44 146
|
44 162
|
44 241
|
44 263
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a) Efter en nettoöverföring på 351,9 miljoner euro mellan EGFJ och Ejflu för budgetåret 2014 (se not f där det finns närmare uppgifter).
|
b) Efter en nettoöverföring på 51,6 miljoner euro mellan EGFJ och Ejflu för budgetåret 2015 (se not f där det finns närmare uppgifter).
|
c) Efter en nettoöverföring på 28 miljoner euro mellan EGFJ och Ejflu för budgetåren 2014–2020 (se not f där det finns närmare uppgifter).
|
d) Efter en nettoöverföring på 3 577,2 miljoner euro mellan EGFJ och Ejflu för budgetåren 2015–2020 (se not f där det finns närmare uppgifter).
|
e) Efter omfördelningen av Ejflu-anslagen för år 2014 med tillämpning av artikel 19 i förordning (EU) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen, varvid ett totalt belopp på 8 705 miljoner euro minskats från åtagandena för 2014 och fördelats lika mellan åtagandena för 2015 och 2016.
|
f) Överföringarna till landsbygdsutveckling (Ejflu) som nämns i noterna a–d ovan innebär följande: 4 miljoner euro överförs årligen under hela perioden 2014–2020 från bomullssektorn (EL) på grundval av artikel 66.1 i förordning (EU) nr 1307/2013, 296,3 miljoner euro avsätts för den frivilliga anpassningen som överförts för budgetåret 2014 (UK) på grundval av artikel 10b och 10c.2 i förordning (EG) nr 73/2009, 51,6 miljoner euro för outnyttjade belopp som överförs för budgetåren 2014 och 2015 (SE och DE) på grundval av artiklarna 136 och 136b i förordning (EG) nr 73/2009 och 3 577,2 miljoner euro för minskning av stöd och flexibilitet mellan pelarna på grundval av artiklarna 7.2 och 14.1 i förordning (EU) nr 1307/2013.
|
1.2
Budgetförslag för 2015
Budgetförslaget för år 2015 antogs av kommissionen och föreslogs för budgetmyndigheten den 24 juni 2014.
Budgetförslaget för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) under rubrik 2 i budgetramen för 2007–2013 uppgick till totalt 6 144 miljoner euro i betalningsbemyndiganden. Inga åtagandebemyndiganden begärdes för år 2015, eftersom den gamla programperioden tog slut år 2013. Budgetförslaget för år 2015 innefattade 13 819 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och 5 499 miljoner euro i betalningsbemyndiganden för den nya programperioden 2014–2020.
Tabell 2
Budgetförslag 2015
|
Budgetpost
|
Åtagandebemyndiganden
(i euro)
|
Betalningsbemyndiganden
(i euro)
|
2007–2013
|
05.040501 (Landsbygdsutvecklingsprogram)
|
–
|
6 143 583 000
|
05.040502 (Operativt tekniskt stöd)
|
–
|
–
|
2014–2020
|
05.046001 (Landsbygdsutvecklingsprogram)
|
13 796 873 677
|
5 478 000 000
|
05.046002 (Operativt tekniskt stöd)
|
22 292 400
|
20 621 000
|
Den 2 september 2014 antog rådet sin ståndpunkt om budgetförslaget för 2015 och Europaparlamentet antog sin ståndpunkt den 22 oktober 2014. Förlikningskommittén måste sammankallas, men det gick inte att förlika Europaparlamentets och rådets ståndpunkter inom föreskriven tidsperiod. I avsaknad av överenskommelse i förlikningskommittén lade kommissionen fram ett nytt budgetförslag för 2015 den 27 november 2014. I det nya budgetförslaget ingår en minskning på 262 miljoner euro i betalningsbemyndiganden för Ejflu, jämfört med det ursprungliga budgetförslaget. Denna minskning gäller båda programperioderna (138 miljoner euro för den gamla perioden och 124 miljoner euro för den nya). Budgeten för 2015 antogs slutligen den 17 december 2014. Därvid minskade betalningsbemyndigandena för Ejflu med ytterligare 218 miljoner euro, av vilka 115 miljoner för den gamla programperioden och 103 miljoner euro för den nya perioden.
1.3
Antagande av 2015 års budget
Den 17 december 2014 antogs 2015 års budget för Ejflu i kapitel 05 04. Budgeten uppgick till 5 890 miljoner euro i betalningsbemyndiganden för programperioden 2007–2013 samt 13 819 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och 5 272 miljoner euro i betalningsbemyndiganden för perioden 2014–2020.
Tabell 3
Antagen budget 2015
|
Budgetpost
|
Åtagandebemyndiganden
(i euro)
|
Betalningsbemyndiganden
(i euro)
|
2007–2013
|
05.040501 (Landsbygdsutvecklingsprogram)
|
–
|
5 890 339 551
|
05.040502 (Operativt tekniskt stöd)
|
–
|
–
|
2014–2020
|
05.046001 (Landsbygdsutvecklingsprogram)
|
13 796 873 677
|
5 252 192 422
|
05.046002 (Operativt tekniskt stöd)
|
22 292 400
|
19 770 986
|
1.4
Antagandet av ändringsbudgetar
Ändringsbudget nr 1 antogs den 28 april 2015. Budgeten ökade åtagandebemyndigandena för landsbygdsutvecklingsprogrammen med 4,4 miljarder euro under perioden 2014–2020, vilket återspeglar omfördelningen av Ejflu-anslagen år 2014 med tillämpning av artikel 19 i förordning (EU) nr 1311/2013. Ändringsbudget nr 7, antagen den 14 oktober 2015, minskade åtagandebemyndigandena i budgetposten för tekniskt stöd för Ejflu under perioden 2014–2020 med 6,5 miljoner euro.
Tabell 4
Budget för 2015 efter ändringarna nr 1 och nr 7
|
Budgetpost
|
Åtagandebemyndiganden
(i euro)
|
Betalningsbemyndiganden
(i euro)
|
2007–2013
|
05.040501 (Landsbygdsutvecklings- program)
|
–
|
5 890 339 551
|
05.040502 (Operativt tekniskt stöd)
|
–
|
–
|
2014–2020
|
05.046001 (Landsbygdsutvecklings- program)
|
18 149 536 729
|
5 252 192 422
|
05.046002 (Operativt tekniskt stöd)
|
15 792 400
|
19 770 986
|
2.
Anslagsförvaltning
2.1
Förvaltning av åtagandebemyndiganden
2.1.1
Landsbygdsprogram inom Ejflu
Budgeten för 2015 innehöll inga åtagandebemyndiganden för Ejflu-programmen 2007–2013.
När det gäller Ejflu 2014–2020 uppgick den antagna budgeten för 2015 till 13 797 miljoner euro. Ändringsbudget nr 1 innebar ett tillägg på 4 353 miljoner. På grund av det sena antagandet av programmen måste beloppet på 1 970 miljoner euro överföras från 2014 till 2015. Totalt uppgick de tillgängliga åtagandebemyndigandena under 2015 till 20 120 miljoner euro.
Tabell 5
Förvaltning av åtagandebemyndiganden 2015 – Ejflu
|
Budgetpost
05.040501
(belopp i euro)
|
Budgetpost
05.046001
(belopp i euro)
|
Anslag i början av 2015
|
–
|
13 796 873 677
|
Överföring från 2014
|
–
|
1 970 095 304
|
Ändringsbudget nr 1
|
–
|
4 352 663 052
|
Disponibla anslag under 2015
|
–
|
20 119 632 033
|
Anslag som utnyttjats under 2015
|
–
|
20 119 632 033
|
2.1.2
Tekniskt stöd
Enligt artikel 51.1 i förordning (EU) nr 1305/2013 får Ejflu använda upp till 0,25 % av sitt årliga anslag för att finansiera tekniska stödåtgärder på kommissionens initiativ. I 2015 års budget avsattes ursprungligen 22,3 miljoner euro för detta ändamål. Ändringsbudget nr 7 minskade detta belopp med 6,5 miljoner euro, vilket innebar att 15,8 miljoner euro fanns kvar i budgeten.
2.2
Förvaltning av betalningsbemyndiganden
2.2.1
Landsbygdsprogram inom Ejflu
Betalningsbemyndigandena i den antagna budgeten för 2015 uppgick till 5 890 miljoner euro för programmen 2007–2013. Dessutom uppgick de tillgängliga inkomsterna avsatta för särskilda ändamål till 310,0 miljoner euro. Dessa har antingen överförts från 2014 eller samlats in under året. I början av året minskades betalningsbemyndigandena med 4 miljoner euro för att täcka akuta behov kopplade till samordning och strategi för jordbruket och landsbygdens utveckling. Under året visade övervakningen av budgetgenomförandet och analysen av de prognoser som medlemsstaterna lämnat in att det behövdes ytterligare betalningsbemyndiganden. Detta ytterligare behov täcktes delvis med en överföring från posten för tekniskt stöd 2014–2020 (2,1 miljoner euro), utnyttjande av inkomster avsatta för särskilda ändamål (287,3 miljoner euro) och överföringen vid årets slut (288,5 miljoner euro). De tillgängliga betalningsbemyndigandena under 2015 uppgick till totalt 6 487 miljoner. Av dessa överfördes 22,7 miljoner euro i inkomster avsatta för särskilda ändamål automatiskt till 2016.
För programmen 2014–2020 uppgick betalningsbemyndigandena i den antagna budgeten till 5 252 miljoner euro.
Tabell 6
Förvaltning av betalningsbemyndiganden 2015
(i euro)
|
|
Ejflu (2007–2013)
Budgetpost - 05.040501
|
Anslag i början av 2015
|
5 890 339 551
|
Överföring för akuta behov
|
-4 000 000
|
Inkomster avsatta för särskilda ändamål som förts över från 2014
|
68 843 782
|
Inkomster avsatta för särskilda ändamål som uppbars 2015
|
241 194 023
|
Överföringar från budgetposten för tekniskt stöd för Ejflu 2014–2020
|
2 134 784
|
Överföring vid årets slut
|
288 483 924
|
Disponibla anslag under 2015
|
6 486 996 064
|
Anslag som utnyttjats under 2015
|
6 464 298 560
|
Ejflu (2014–2020)
Budgetpost – 05.046001
|
Disponibla anslag under 2015
|
5 252 192 422
|
Anslag som utnyttjats under 2015
|
5 252 192 422
|
2.2.2
Tekniskt stöd
Betalningsbemyndigandena i budgeten för 2015 uppgick till totalt 19,8 miljoner euro. Dessutom överfördes 0,2 miljoner euro från år 2014 för att täcka utestående behov för 2007–2013 under budgetpost 05.040502. Betalningarna uppgick till totalt 8,9 miljoner euro, medan 8,8 miljoner euro omfördelades genom interna överföringar för att förstärka programmen för 2000–2006 och 2007–2013.
3.
Genomförande av 2015 års Ejflu-budget
3.1
Utnyttjande av åtagandebemyndiganden
3.1.1
Landsbygdsprogram inom Ejflu
Under 2015 var åtagandebemyndigandena tillgängliga endast för Ejflu-programmen 2014–2020 och uppgick till totalt 20 120 miljoner euro. Hela beloppet anslogs. I tabell 7 visas den fördelning per medlemsstat som fastställts genom förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 i dess ändrade lydelse enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/791 av den 27 april 2015 (dvs. inklusive omfördelningen), samt beloppen som överförts från 2014 till 2015 och de belopp som anslagits under 2015.
Tabell 7
Förordning (EU) nr 1305/2013 (i dess ändrade lydelse) mot de belopp som anslogs i slutet av 2015
|
Budgetpost: 05.046001
|
|
(i euro)
|
Medlemsstat
|
Förordning (EU) nr 1305/2013
Anslag för 2015
|
Belopp som förs över för att anslås 2015
|
Belopp som anslagits under 2015
|
|
(a)
|
(b)
|
(c=a+b)
|
AT
|
559 329 914
|
|
559 329 914
|
BE
|
97 243 257
|
40 855 562
|
138 098 819
|
BG
|
502 807 341
|
|
502 807 341
|
CY
|
28 341 472
|
|
28 341 472
|
CZ
|
470 143 771
|
|
470 143 771
|
DE
|
1 498 240 410
|
429 631 210
|
1 927 871 620
|
DK
|
90 168 920
|
|
90 168 920
|
EE
|
103 651 030
|
103 626 144
|
207 277 174
|
ES
|
1 780 169 908
|
|
1 780 169 908
|
FI
|
336 933 734
|
2 918 336
|
339 852 070
|
FR
|
2 336 138 618
|
4 353 019
|
2 340 491 637
|
GR
|
907 059 608
|
|
907 059 608
|
HR
|
448 426 250
|
|
448 426 250
|
HU
|
742 851 235
|
|
742 851 235
|
IE
|
469 633 941
|
|
469 633 941
|
IT
|
2 223 480 180
|
|
2 223 480 180
|
LT
|
230 412 316
|
230 392 975
|
460 805 291
|
LU
|
21 385 468
|
|
21 385 468
|
LV
|
150 968 424
|
138 327 376
|
289 295 800
|
MT
|
20 905 107
|
|
20 905 107
|
NL
|
87 003 509
|
87 118 078
|
174 121 587
|
PL
|
1 175 590 560
|
|
1 175 590 560
|
PT
|
577 895 019
|
67 508 413
|
645 403 432
|
RO
|
1 723 260 662
|
|
1 723 260 662
|
SE
|
386 944 025
|
|
386 944 025
|
SI
|
119 006 876
|
118 678 072
|
237 684 948
|
SK
|
213 101 979
|
271 154 575
|
484 256 554
|
UK
|
848 443 195
|
475 531 544
|
1 323 974 739
|
Totalt
|
18 149 536 729
|
1 970 095 304
|
20 119 632 033
|
3.1.2
Tekniskt stöd
I tabell 8 visas utnyttjandet av åtagandebemyndiganden som var tillgängliga för tekniskt stöd under 2015. Den största delen avser det europeiska nätverket för landsbygdsutveckling.
Tabell 8
Tekniskt stöd – Utnyttjande av åtagandebemyndiganden
|
Budgetpost: 05.046002
|
(i euro)
|
Beskrivning
|
Anslag
|
Europeiska nätverket för landsbygdsutveckling
|
5 199 163
|
Europeiskt innovationspartnerskap
|
2 567 966
|
Informationsteknik
|
2 381 032
|
Europeiskt utvärderingsnätverk
|
1 845 650
|
Evenemang
|
366 780
|
Revision och kontroll
|
159 900
|
Totalt
|
12 520 491
|
3.2
Utnyttjande av betalningsbemyndiganden
3.2.1
Landsbygdsprogram inom Ejflu
För programperioden 2007–2013 genomfördes alla betalningsbemyndiganden som var tillgängliga i budgeten (5 890 miljoner euro) med undantag för 4 miljoner euro som överfördes i början av året. Ytterligare betalningar på 577,9 miljoner euro gjordes med anslag från tekniskt stöd, inkomster avsatta för särskilda ändamål och överföringen vid årets slut. I slutet av 2015 uppgick beloppet som betalats för Ejflu-program under 2007–2013 till totalt 6 464 miljoner euro. I slutet av 2015 fanns det dock eftersläpande betalningar till ett belopp på 223 miljoner euro som måste betalas i början av 2016 med betalningsbemyndiganden för 2016. Största delen av dessa eftersläpande betalningar hade beaktats i 2016 års budget.
För programperioden 2014–2020 utnyttjades alla betalningsbemyndiganden (5 252 miljoner euro), av vilka 1 945 miljoner euro för förhandsfinansiering. I slutet av 2015 fanns det eftersläpande betalningar till ett belopp på 462 miljoner euro. Dessa eftersläpande betalningar gjordes i början av 2016 med betalningsbemyndigandena för 2016. I budgeten för 2016 hade största delen av dessa eftersläpande betalningar inberäknats.
I tabell 9 nedan visas fördelningen av betalningarna under 2015 per deklarationsperiod.
Tabell 9
Betalningar 2015 för landsbygdsprogram inom Ejflu (miljoner euro)
|
2007–2013
|
2014–2020
|
|
Post 05.040501
|
Post 05.046001
|
Återbetalning av stödanspråk före fjärde kvartalet 2014
|
2,08
|
–
|
Återbetalning av stödanspråk fjärde kvartalet 2014
|
3 985,15
|
818,18
|
Återbetalning av stödanspråk första kvartalet 2015
|
1 045,92
|
810,43
|
Återbetalning av stödanspråk andra kvartalet 2015
|
809,27
|
1 280,04
|
Återbetalning av stödanspråk tredje kvartalet 2015
|
621,87
|
398,30
|
Förfinansiering 2014–2020
|
0,00
|
1 945,25
|
Totalt 2015
|
6 464,30
|
5 252,19
|
Det månatliga utnyttjandet av betalningsbemyndiganden under året (januari–december 2015) framgår av diagrammet nedan.
Diagram 1
Fördelningen per medlemsstat och deklarationsperiod av de belopp som kommissionen betalat ut under budgetåret 2015 framgår av tabellerna 10a och 10b.
Tabell 10a
Betalningar som verkställts mellan 1 januari och 31 december 2015
|
Ejflu 2007–2013 - budgetpost 05.040501 (i euro)
|
Medlemsstat
|
Före kvartal 4/2014
|
Kvartal 4/2014
|
Kvartal 1/2015
|
Kvartal 2/2015
|
Kvartal 3/2015
|
Totalt
|
BE
|
|
1 694 050
|
1 056 900
|
2 609 070
|
|
5 360 020
|
BG
|
294 046
|
236 318 435
|
25 736 473
|
42 602 808
|
99 558 664
|
404 510 426
|
CY
|
|
9 530 654
|
5 208 307
|
2 067 221
|
1 474 246
|
18 280 429
|
DE
|
|
235 588 057
|
25 872 235
|
20 096 549
|
6 330 891
|
287 887 731
|
DK
|
|
26 046 915
|
18 590 881
|
11 905 900
|
4 183 878
|
60 727 573
|
ES
|
18 561
|
582 164 052
|
94 073 366
|
139 691 713
|
137 387 200
|
953 334 892
|
FR
|
|
136 557 869
|
59 554 263
|
29 641 236
|
14 112 065
|
239 865 433
|
GR
|
405 763
|
269 682 804
|
48 819 773
|
27 215 212
|
32 985 751
|
379 109 303
|
HU
|
|
234 090 677
|
148 002 282
|
|
|
382 092 959
|
IT
|
1 364 264
|
765 795 904
|
104 439 114
|
200 203 209
|
71 544 857
|
1 143 347 348
|
LT
|
|
18 276 608
|
17 935 424
|
|
1 903 952
|
38 115 984
|
MT
|
|
4 505 949
|
786 777
|
2 541 006
|
756 998
|
8 590 730
|
NL
|
|
10 583 063
|
|
|
|
10 583 063
|
PL
|
|
597 590 917
|
385 580 897
|
187 427 206
|
|
1 170 599 020
|
PT
|
|
18 342 924
|
5 553 460
|
4 365 266
|
2 777 867
|
31 039 518
|
RO
|
|
798 629 707
|
79 633 176
|
132 032 601
|
247 328 834
|
1 257 624 319
|
SK
|
|
21 761 919
|
8 198 579
|
|
|
29 960 498
|
UK
|
|
17 991 974
|
16 881 228
|
6 872 407
|
1 523 703
|
43 269 312
|
Totalt
|
2 082 633
|
3 985 152 478
|
1 045 923 138
|
809 271 405
|
621 868 906
|
6 464 298 560
|
Tabell 10b
Betalningar som verkställts mellan 1 januari och 31 december 2015
|
Ejflu 2014–2020 - budgetpost 05.046001
|
|
(i euro)
|
Medlemsstat
|
Kvartal 4/2014
|
Kvartal 1/2015
|
Kvartal 2/2015
|
Kvartal 3/2015
|
Förfinansiering
|
Totalt
|
AT
|
284 992 317
|
96 213 465
|
156 122
|
|
39 375 520
|
420 737 424
|
BE
|
|
12 409 662
|
45 217 237
|
3 328 948
|
12 955 955
|
73 911 803
|
BG
|
|
|
|
|
47 334 339
|
47 334 339
|
CY
|
|
|
|
|
3 967 331
|
3 967 331
|
CZ
|
|
|
184 302 819
|
3 319 045
|
46 113 480
|
233 735 344
|
DE
|
13 236 207
|
144 343 005
|
100 854 171
|
12 087 339
|
171 219 696
|
441 740 417
|
DK
|
|
|
1 025 347
|
678 813
|
6 294 007
|
7 998 168
|
EE
|
|
27 613 880
|
596 956
|
2 832 080
|
16 466 831
|
47 509 747
|
ES
|
|
|
3 134 546
|
9 616 116
|
207 434 721
|
220 185 382
|
FI
|
310 320 627
|
2 514 375
|
36 814 213
|
32 869 513
|
24 011 173
|
406 529 902
|
FR
|
|
|
129 178 250
|
216 183 789
|
227 696 885
|
573 058 924
|
GR
|
|
|
|
|
141 548 754
|
141 548 754
|
HR
|
|
|
54 069 633
|
265 601
|
40 524 450
|
94 859 683
|
HU
|
|
|
|
|
68 613 290
|
68 613 290
|
IE
|
|
|
292 954 816
|
34 180 723
|
54 764 804
|
381 900 343
|
IT
|
|
|
|
7 578 868
|
208 887 615
|
216 466 483
|
LT
|
|
28 493 708
|
9 135 426
|
785 089
|
32 261 765
|
70 675 988
|
LU
|
|
|
12 200 302
|
9 338
|
2 011 492
|
14 221 132
|
LV
|
|
49 756 283
|
1 853 434
|
1 729 447
|
21 512 076
|
74 851 240
|
MT
|
|
|
|
|
1 946 538
|
1 946 538
|
NL
|
|
25 547 376
|
1 428 281
|
645 996
|
12 146 107
|
39 767 761
|
PL
|
100 405 931
|
73 954 934
|
|
|
85 982 808
|
260 343 673
|
PT
|
109 223 113
|
13 813 538
|
60 197 270
|
43 362 393
|
47 698 857
|
274 295 171
|
RO
|
|
|
|
|
243 839 892
|
243 839 892
|
SE
|
|
|
140 428 835
|
294 808
|
34 911 305
|
175 634 948
|
SI
|
|
|
29 137 393
|
796 103
|
16 756 996
|
46 690 492
|
SK
|
|
56 705 005
|
4 501 672
|
460 674
|
30 905 457
|
92 572 808
|
UK
|
|
279 060 319
|
172 856 524
|
27 271 274
|
98 067 330
|
577 255 447
|
Totalt
|
818 178 194
|
810 425 550
|
1 280 043 247
|
398 295 956
|
1 945 249 474
|
5 252 192 422
|
I tabellerna 11a och 11b jämförs, för varje medlemsstat, de Ejflu-betalningar som gjordes under 2015 med betalningarna för 2014. De sammanlagda betalningarna för Ejflu under 2007–2013 minskade med 41 % (6,5 miljarder euro jämfört med 10,9 miljarder euro). Samtidigt ökade betalningarna för Ejflu under 2014–2020 betydligt jämfört med år 2014 (5,3 miljarder euro jämfört med 0,2 miljarder euro), vilket återspeglar faktumet att bara nio program för landsbygdsutveckling antogs år 2014.
Tabell 11a
Betalningar till medlemsstaterna – jämförelse mellan 2015 och 2014 - Ejflu 2007–2013
|
(i euro)
|
|
|
|
|
Medlems-stat
|
2014
|
2015
|
Skillnad mellan 2015 och 2014
|
|
Mellanliggande betalningar
|
Förfinansiering
|
Totalt
|
Mellanliggande betalningar
|
Förfinansiering
|
Totalt
|
(i euro)
|
(i %)
|
AT
|
244 873 999
|
0
|
244 873 999
|
0
|
0
|
0
|
-244 873 999
|
-100,00 %
|
BE
|
16 628 109
|
0
|
16 628 109
|
5 360 020
|
0
|
5 360 020
|
-11 268 088
|
-67,77 %
|
BG
|
393 750 627
|
0
|
393 750 627
|
404 510 426
|
0
|
404 510 426
|
10 759 799
|
2,73 %
|
CY
|
22 898 351
|
0
|
22 898 351
|
18 280 429
|
0
|
18 280 429
|
-4 617 922
|
-20,17 %
|
CZ
|
283 248 060
|
0
|
283 248 060
|
0
|
0
|
0
|
-283 248 060
|
-100,00 %
|
DE
|
917 307 316
|
0
|
917 307 316
|
287 887 731
|
0
|
287 887 731
|
-629 419 585
|
-68.62%
|
DK
|
83 307 265
|
0
|
83 307 265
|
60 727 573
|
0
|
60 727 573
|
-22 579 691
|
-27,10 %
|
EE
|
62 135 652
|
0
|
62 135 652
|
0
|
0
|
0
|
-62 135 652
|
-100,00 %
|
ES
|
964 188 641
|
0
|
964 188 641
|
953 334 892
|
0
|
953 334 892
|
-10 853 749
|
-1,13 %
|
FI
|
56 934 909
|
0
|
56 934 909
|
0
|
0
|
0
|
-56 934 909
|
-100,00 %
|
FR
|
798 152 731
|
0
|
798 152 731
|
239 865 433
|
0
|
239 865 433
|
-558 287 298
|
-69,95 %
|
GR
|
549 164 613
|
0
|
549 164 613
|
379 109 303
|
0
|
379 109 303
|
-170 055 310
|
-30,97 %
|
HR
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Ej tillämpligt
|
HU
|
550 351 068
|
0
|
550 351 068
|
382 092 959
|
0
|
382 092 959
|
-168 258 109
|
-30,57 %
|
IE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Ej tillämpligt
|
IT
|
1 204 033 199
|
0
|
1 204 033 199
|
1 143 347 348
|
0
|
1 143 347 348
|
-60 685 850
|
-5,04 %
|
LT
|
232 381 211
|
0
|
232 381 211
|
38 115 984
|
0
|
38 115 984
|
-194 265 227
|
-83,60 %
|
LU
|
1 287 916
|
0
|
1 287 916
|
0
|
0
|
0
|
-1 287 916
|
-100,00 %
|
LV
|
58 786 443
|
0
|
58 786 443
|
0
|
0
|
0
|
-58 786 443
|
-100,00 %
|
MT
|
11 410 988
|
0
|
11 410 988
|
8 590 730
|
0
|
8 590 730
|
-2 820 258
|
-24,72 %
|
NL
|
111 016 078
|
0
|
111 016 078
|
10 583 063
|
0
|
10 583 063
|
-100 433 015
|
-90,47 %
|
PL
|
1 700 773 103
|
0
|
1 700 773 103
|
1 170 599 020
|
0
|
1 170 599 020
|
-530 174 083
|
-31,17 %
|
PT
|
683 122 011
|
0
|
683 122 011
|
31 039 518
|
0
|
31 039 518
|
-652 082 493
|
-95,46 %
|
RO
|
822 842 472
|
0
|
822 842 472
|
1 257 624 319
|
0
|
1 257 624 319
|
434 781 847
|
52,84 %
|
SE
|
221 274 236
|
0
|
221 274 236
|
0
|
0
|
0
|
-221 274 236
|
-100,00 %
|
SI
|
118 091 451
|
0
|
118 091 451
|
0
|
0
|
0
|
-118 091 451
|
-100,00 %
|
SK
|
148 345 380
|
0
|
148 345 380
|
29 960 498
|
0
|
29 960 498
|
-118 384 881
|
-79,80 %
|
UK
|
691 044 486
|
0
|
691 044 486
|
43 269 312
|
0
|
43 269 312
|
-647 775 173
|
-93,74 %
|
Totalt
|
10 947 350 314
|
0
|
10 947 350 314
|
6 464 298 560
|
0
|
6 464 298 560
|
-4 483 051 754
|
-40,95 %
|
Tabell 11b
Betalningar till medlemsstaterna – jämförelse mellan 2015 och 2014 - Ejflu 2014–2020
|
(i euro)
|
|
|
|
|
Medlemsstat
|
2014
|
2015
|
Skillnad mellan 2015 och 2014
|
|
Mellanliggande betalningar
|
Förfinansiering
|
Totalt
|
Mellanliggande betalningar
|
Förfinansiering
|
Totalt
|
(i euro)
|
(i %)
|
AT
|
0
|
39 375 520
|
39 375 520
|
381 361 904
|
39 375 520
|
420 737 424
|
381 361 904
|
968,53 %
|
BE
|
0
|
0
|
0
|
60 955 847
|
12 955 955
|
73 911 803
|
73 911 803
|
Ej tillämpligt
|
BG
|
0
|
0
|
0
|
0
|
47 334 339
|
47 334 339
|
47 334 339
|
Ej tillämpligt
|
CY
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 967 331
|
3 967 331
|
3 967 331
|
Ej tillämpligt
|
CZ
|
0
|
0
|
0
|
187 621 864
|
46 113 480
|
233 735 344
|
233 735 344
|
Ej tillämpligt
|
DE
|
0
|
15 994 705
|
15 994 705
|
270 520 722
|
171 219 696
|
441 740 417
|
425 745 712
|
2 661,79 %
|
DK
|
0
|
6 294 007
|
6 294 007
|
1 704 161
|
6 294 007
|
7 998 168
|
1 704 161
|
27,08 %
|
EE
|
0
|
0
|
0
|
31 042 916
|
16 466 831
|
47 509 747
|
47 509 747
|
Ej tillämpligt
|
ES
|
0
|
0
|
0
|
12 750 662
|
207 434 721
|
220 185 382
|
220 185 382
|
Ej tillämpligt
|
FI
|
0
|
23 596 993
|
23 596 993
|
382 518 728
|
24 011 173
|
406 529 902
|
382 932 908
|
1 622,80 %
|
FR
|
0
|
0
|
0
|
345 362 039
|
227 696 885
|
573 058 924
|
573 058 924
|
Ej tillämpligt
|
GR
|
0
|
0
|
0
|
0
|
141 548 754
|
141 548 754
|
141 548 754
|
Ej tillämpligt
|
HR
|
0
|
0
|
0
|
54 335 233
|
40 524 450
|
94 859 683
|
94 859 683
|
Ej tillämpligt
|
HU
|
0
|
0
|
0
|
0
|
68 613 290
|
68 613 290
|
68 613 290
|
Ej tillämpligt
|
IE
|
0
|
0
|
0
|
327 135 539
|
54 764 804
|
381 900 343
|
381 900 343
|
Ej tillämpligt
|
IT
|
0
|
0
|
0
|
7 578 868
|
208 887 615
|
216 466 483
|
216 466 483
|
Ej tillämpligt
|
LT
|
0
|
0
|
0
|
38 414 223
|
32 261 765
|
70 675 988
|
70 675 988
|
Ej tillämpligt
|
LU
|
0
|
0
|
0
|
12 209 640
|
2 011 492
|
14 221 132
|
14 221 132
|
Ej tillämpligt
|
LV
|
0
|
0
|
0
|
53 339 164
|
21 512 076
|
74 851 240
|
74 851 240
|
Ej tillämpligt
|
MT
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 946 538
|
1 946 538
|
1 946 538
|
Ej tillämpligt
|
NL
|
0
|
0
|
0
|
27 621 653
|
12 146 107
|
39 767 761
|
39 767 761
|
Ej tillämpligt
|
PL
|
0
|
85 982 808
|
85 982 808
|
174 360 865
|
85 982 808
|
260 343 673
|
174 360 865
|
202,79 %
|
PT
|
0
|
53 745 852
|
53 745 852
|
226 596 314
|
47 698 857
|
274 295 171
|
220 549 318
|
410,36 %
|
RO
|
0
|
0
|
0
|
0
|
243 839 892
|
243 839 892
|
243 839 892
|
Ej tillämpligt
|
SE
|
0
|
0
|
0
|
140 723 643
|
34 911 305
|
175 634 948
|
175 634 948
|
Ej tillämpligt
|
SI
|
0
|
0
|
0
|
29 933 496
|
16 756 996
|
46 690 492
|
46 690 492
|
Ej tillämpligt
|
SK
|
0
|
0
|
0
|
61 667 351
|
30 905 457
|
92 572 808
|
92 572 808
|
Ej tillämpligt
|
UK
|
0
|
0
|
0
|
479 188 117
|
98 067 330
|
577 255 447
|
577 255 447
|
Ej tillämpligt
|
Totalt
|
0
|
224 989 886
|
224 989 886
|
3 306 942 948
|
1 945 249 474
|
5 252 192 422
|
5 027 202 536
|
2 234,41 %
|
3.2.2
Tekniskt stöd
I budgeten för 2015 fanns det inte längre betalningsbemyndiganden för det tekniska stöd som rör programperioden 2007–2013. Beloppet på 0,2 miljoner euro har dock överförts från 2014.
För programperioden 2014–2020 uppgick betalningsbemyndigandena för tekniskt stöd till 19,8 miljoner euro. En del av dessa anslag (8,8 miljoner euro) överfördes för att täcka betalningsbehoven i samband med landsbygdsprogram under mål 1 och Ejflu 2007–2013.
I tabell 12 nedan visas betalningarna uppdelade enligt huvudsakligt verksamhetsområde. Den största delen avser det europeiska nätverket för landsbygdsutveckling.
Tabell 12
Tekniskt stöd – Utnyttjande av betalningsbemyndiganden
|
|
|
Beskrivning
|
Utbetalt belopp
|
Budgetpost: 05.040502
|
(i euro)
|
Informationsteknik
|
154 655
|
Totalt: 05.040502
|
154 655
|
|
|
Budgetpost: 05.046002
|
(i euro)
|
Europeiska nätverket för landsbygdsutveckling
|
3 379 803
|
Europeiskt innovationspartnerskap
|
2 102 856
|
Informationsteknik
|
1 701 673
|
Europeiskt utvärderingsnätverk
|
1 156 864
|
Evenemang
|
295 482
|
Skydd av EU-symboler
|
150 000
|
Totalt: 05.0406002
|
8 786 679
|
|
|
Tekniskt stöd totalt
|
8 941 334
|
3.3
Analys av deklarerade utgifter per axel och åtgärd
I tabellerna 13a och 13b visas de stödanspråk som medlemsstaterna deklarerat och fördelningen per axel eller åtgärd för landsbygdsutveckling under 2015 (fjärde kvartalet 2014 till tredje kvartalet 2015), de kumulativa deklarerade utgifterna från den tidpunkt då programmen inleddes, samt finansieringsplanerna för Ejflu-programmen.
Även under 2015 koncentrerades utgifterna för Ejflu 2007–2013 till axel 1 (37,1 %). Därefter följer axel 2 med 31,4 %, axel 3 med 16,5 % och axel 4 med 12,8 %. Jämfört med föregående år har andelen för axel 2 minskat märkbart till förmån för axel 1, 3 och 4. Detta bekräftar trenden gällande den förväntade justeringen mellan det faktiska genomförandet och planeringen per axel, även om fördelningen av utgifter fram till det tredje kvartalet 2015 fortfarande avviker från fördelningen i finansieringsplanerna (31,6 %, 46,7 %, 12,6 % och 5,9 % för axel 1 till 4).
Axel 2-åtgärder avser främst årliga betalningar (t.ex. miljöåtgärder inom jordbruket), medan axlarna 1 och 3 och i lägre grad axel 4 i huvudsak avser fleråriga åtgärder som tar längre tid att godkänna och genomföra (t.ex. investeringsprojekt).
Under 2015 koncentrerades utgifterna för Ejflu 2014–2020 främst till åtgärd 13 (stöd till områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar) och till åtgärd 10 (miljö-och klimatvänligt jordbruk).
Tabell 13a
Deklarerade Ejflu-utgifter för 2015 (från fjärde kvartalet 2014 till tredje kvartalet 2015) och totala ackumulerade utgifter (från fjärde kvartalet 2006 till tredje kvartalet 2015)
|
jämfört med finansieringsplanerna - Ejflu 2007–2013
|
|
Deklarerade utgifter 2015 (fjärde kvartalet 2014–tredje kvartalet 2015)
|
Ackumulerade deklarerade utgifter (fjärde kvartalet 2006–tredje kvartalet 2015)
|
Finansieringsplanerna 2007–2013
|
Ejflu-axel/åtgärd
|
(miljoner euro)
|
(%)
|
(miljoner euro)
|
(%)
|
(miljoner euro)
|
(%)
|
111 Yrkesutbildning och informationsinsatser
|
132,1
|
1,2 %
|
787,1
|
0,9 %
|
902,3
|
0,9 %
|
112 Startstöd för unga jordbrukare
|
540,1
|
5,0 %
|
2 922,5
|
3,3 %
|
3 310,8
|
3,4 %
|
113 Förtidspension
|
200,5
|
1,9 %
|
2 587,4
|
2,9 %
|
2 593,8
|
2,7 %
|
114 Anlitande av rådgivningstjänster
|
18,4
|
0,2 %
|
129,6
|
0,1 %
|
139,4
|
0,1 %
|
115 Inrättande av företagslednings-, avbytar- och rådgivningstjänster
|
1,7
|
0,0 %
|
30,5
|
0,0 %
|
33,8
|
0,0 %
|
121 Modernisering av jordbruksföretag
|
1 447,5
|
13,4 %
|
11 037,0
|
12,4 %
|
11 828,7
|
12,2 %
|
122 Högre ekonomiskt värde på skog
|
46,8
|
0,4 %
|
302,2
|
0,3 %
|
324,1
|
0,3 %
|
123 Högre värde på jord- och skogsbruksprodukter
|
583,8
|
5,4 %
|
4 094,6
|
4,6 %
|
4 643,0
|
4,8 %
|
124 Samarbete om utveckling av nya produkter
|
47,1
|
0,4 %
|
205,6
|
0,2 %
|
252,5
|
0,3 %
|
125 Infrastruktur som är av betydelse för utveckling och anpassning av jord- och skogsbruket
|
722,3
|
6,7 %
|
3 840,2
|
4,3 %
|
4 366,9
|
4,5 %
|
126 Återställande av jordbrukspotential
|
135,0
|
1,3 %
|
612,1
|
0,7 %
|
652,9
|
0,7 %
|
131 Hjälp att anpassa sig till de normer som krävs enligt gemenskapslagstiftningen
|
0,2
|
0,0 %
|
62,0
|
0,1 %
|
64,1
|
0,1 %
|
132 Jordbrukares deltagande i kvalitetssystem för livsmedel
|
8,6
|
0,1 %
|
88,3
|
0,1 %
|
99,4
|
0,1 %
|
133 Informations- och marknadsföringsinsatser
|
26,6
|
0,2 %
|
116,5
|
0,1 %
|
131,3
|
0,1 %
|
141 Delvis självförsörjande jordbruksföretag
|
50,3
|
0,5 %
|
744,1
|
0,8 %
|
792,2
|
0,8 %
|
142 Producentgrupper
|
36,9
|
0,3 %
|
224,4
|
0,3 %
|
250,7
|
0,3 %
|
143 Direktstöd (BG och RO)
|
0,6
|
0,0 %
|
9,5
|
0,0 %
|
15,7
|
0,0 %
|
144 Jordbruksföretag som genomgår omstrukturering
|
1,0
|
0,0 %
|
180,7
|
0,2 %
|
190,0
|
0,2 %
|
Axel 1
|
3 999,3
|
37,1 %
|
27 974,1
|
31,5 %
|
30 591,8
|
31,6 %
|
211 Stöd för naturbetingade svårigheter för jordbrukare i bergsområden
|
331,2
|
3,1 %
|
7 210,0
|
8,1 %
|
7 128,0
|
7,4 %
|
212 Stöd för jordbrukare i områden som inte är bergsområden men där det finns andra svårigheter
|
462,3
|
4,3 %
|
7 593,5
|
8,6 %
|
8 062,5
|
8,3 %
|
213 Natura 2000-stöd och stöd som är kopplat till direktiv 2000/60/EG
|
44,0
|
0,4 %
|
254,3
|
0,3 %
|
272,6
|
0,3 %
|
214 Stöd till miljövänligt jordbruk
|
1 618,9
|
15,0 %
|
23 155,2
|
26,1 %
|
23 845,5
|
24,6 %
|
215 Stöd för djurens välbefinnande
|
258,1
|
2,4 %
|
899,9
|
1,0 %
|
1 040,6
|
1,1 %
|
216 Stöd för icke-produktiva investeringar
|
120,9
|
1,1 %
|
580,8
|
0,7 %
|
656,4
|
0,7 %
|
221 En första beskogning av jordbruksmark
|
133,2
|
1,2 %
|
1 543,7
|
1,7 %
|
1 584,4
|
1,6 %
|
222 Ett första införande av agri-silvo-pastorala brukningssystem på jordbruksmark
|
0,4
|
0,0 %
|
1,2
|
0,0 %
|
2,5
|
0,0 %
|
223 En första beskogning av annan mark än jordbruksmark
|
22,2
|
0,2 %
|
160,6
|
0,2 %
|
176,1
|
0,2 %
|
224 Natura 2000-stöd
|
12,7
|
0,1 %
|
62,5
|
0,1 %
|
69,6
|
0,1 %
|
225 Stöd för miljövänligt skogsbruk
|
8,0
|
0,1 %
|
62,0
|
0,1 %
|
79,4
|
0,1 %
|
226 Restaurering av skogsbeståndet och införande av förebyggande åtgärder
|
248,0
|
2,3 %
|
1 393,3
|
1,6 %
|
1 603,3
|
1,7 %
|
227 Stöd för icke-produktiva investeringar
|
119,1
|
1,1 %
|
623,5
|
0,7 %
|
738,5
|
0,8 %
|
Axel 2
|
3 379,04
|
31,4 %
|
43 540,65
|
49,1 %
|
45 259,23
|
46,7 %
|
311 Diversifiering till annan verksamhet än jordbruk
|
137,3
|
1,3 %
|
1 004,1
|
1,1 %
|
1 110,5
|
1,1 %
|
312 Etablering och utveckling av företag
|
224,9
|
2,1 %
|
1 318,9
|
1,5 %
|
1 570,0
|
1,6 %
|
313 Främjande av turistverksamhet
|
168,5
|
1,6 %
|
791,9
|
0,9 %
|
1 112,0
|
1,1 %
|
321 Grundläggande tjänster för ekonomin och befolkningen på landsbygden
|
673,8
|
6,3 %
|
3 160,9
|
3,6 %
|
3 745,6
|
3,9 %
|
322 Förnyelse och utveckling av byarna
|
332,9
|
3,1 %
|
3 035,2
|
3,4 %
|
3 327,0
|
3,4 %
|
323 Bevarande och uppgradering av natur- och kulturarvet på landsbygden
|
206,3
|
1,9 %
|
1 069,1
|
1,2 %
|
1 194,2
|
1,2 %
|
331 Utbildning och information
|
17,6
|
0,2 %
|
89,5
|
0,1 %
|
96,4
|
0,1 %
|
341 Kompetensutvecklings- och informationsinsatser samt genomförande
|
12,6
|
0,1 %
|
96,1
|
0,1 %
|
101,0
|
0,1 %
|
Axel 3
|
1 773,85
|
16,5 %
|
10 565,8
|
11,9 %
|
12 256,8
|
12,6 %
|
411 Genomförande av lokala utvecklingsstrategier – konkurrenskraft
|
140,0
|
1,3 %
|
391,3
|
0,4 %
|
505,2
|
0,5 %
|
412 Genomförande av lokala utvecklingsstrategier – miljö-/markförvaltning
|
16,6
|
0,2 %
|
51,4
|
0,1 %
|
73,8
|
0,1 %
|
413 Genomförande av lokala utvecklingsstrategier – livskvalitet/diversifiering
|
1 034,3
|
9,6 %
|
3 520,6
|
4,0 %
|
4 059,9
|
4,2 %
|
421 Genomförande av samarbetsprojekt
|
57,9
|
0,5 %
|
131,7
|
0,1 %
|
189,9
|
0,2 %
|
431 Driva den lokala aktionsgruppen, satsa på kompetensutvecklings- och informationsinsatser i området såsom avses i artikel 59
|
126,6
|
1,2 %
|
826,8
|
0,9 %
|
928,6
|
1,0 %
|
Axel 4
|
1 375,3
|
12,8 %
|
4 921,8
|
5,5 %
|
5 757,4
|
5,9 %
|
511 Tekniskt stöd
|
247,4
|
2,3 %
|
1 301,1
|
1,5 %
|
1 531,1
|
1,6 %
|
611 Direktstöd (BG och RO)
|
-0,2
|
0,0 %
|
436,4
|
0,5 %
|
1 531,1
|
1,6 %
|
Totalsumma
|
10 774,6
|
100,0 %
|
88 739,9
|
100,0 %
|
95 833,8
|
100,0 %
|
Tabell 13b
Deklarerade Ejflu-utgifter för 2015 (fjärde kvartalet 2014 till tredje kvartalet 2015) och totala ackumulerade utgifter (fjärde kvartalet 2014 till tredje kvartalet 2015)
|
jämfört med finansieringsplanerna - Ejflu 2014–2020
|
|
Deklarerade utgifter 2015 (fjärde kvartalet 2014–tredje kvartalet 2015)
|
Ackumulerade deklarerade utgifter (fjärde kvartalet 2014–tredje kvartalet 2015)
|
Finansieringsplanerna 2014–2020
|
Ejflu-åtgärd
|
(miljoner euro)
|
(%)
|
(miljoner euro)
|
(%)
|
(miljoner euro)
|
(%)
|
Åtgärd 01
|
Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder
|
1,6
|
0,0 %
|
1,6
|
0,0 %
|
1 158
|
1,2 %
|
Åtgärd 02
|
Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster inom jordbruket
|
0,7
|
0,0 %
|
0,7
|
0,0 %
|
885
|
0,9 %
|
Åtgärd 03
|
Kvalitetssystem för jordbruksprodukter och livsmedel
|
1,7
|
0,0 %
|
1,7
|
0,0 %
|
381
|
0,4 %
|
Åtgärd 04
|
Investeringar i fysiska tillgångar
|
219,7
|
5,8 %
|
219,7
|
5,8 %
|
22 483
|
22,7 %
|
Åtgärd 05
|
Återställande av produktionspotential inom jordbruket som skadats av naturkatastrofer och andra katastrofer samt införande av lämpliga förebyggande åtgärder
|
15,1
|
0,4 %
|
15,1
|
0,4 %
|
956
|
1,0 %
|
Åtgärd 06
|
Jordbruks- och affärsutveckling
|
71,4
|
1,9 %
|
71,4
|
1,9 %
|
7 315
|
7,4 %
|
Åtgärd 07
|
Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen på landsbygden
|
2,9
|
0,1 %
|
2,9
|
0,1 %
|
6 652
|
6,7 %
|
Åtgärd 08
|
Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft
|
80,6
|
2,1 %
|
80,6
|
2,1 %
|
4 610
|
4,7 %
|
Åtgärd 09
|
Inrättande av producentgrupper och producentorganisationer
|
0,0
|
0,0 %
|
0,0
|
0,0 %
|
477
|
0,5 %
|
Åtgärd 10
|
Miljö- och klimatvänligt jordbruk
|
1 364,3
|
36,2 %
|
1 364,3
|
36,2 %
|
16 335
|
16,5 %
|
Åtgärd 11
|
Ekologiskt jordbruk
|
216,0
|
5,7 %
|
216,0
|
5,7 %
|
6 290
|
6,4 %
|
Åtgärd 12
|
Stöd inom ramen för Natura 2000 och ramdirektivet för vatten
|
34,7
|
0,9 %
|
34,7
|
0,9 %
|
575
|
0,6 %
|
Åtgärd 13
|
Stöd till områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar
|
1 540,0
|
40,9 %
|
1 540,0
|
40,9 %
|
16 149
|
16,3 %
|
Åtgärd 14
|
Djurens välbefinnande
|
49,0
|
1,3 %
|
49,0
|
1,3 %
|
1 401
|
1,4 %
|
Åtgärd 15
|
Tjänster för miljö- och klimatvänligt skogsbruk samt skogsskydd
|
2,6
|
0,1 %
|
2,6
|
0,1 %
|
281
|
0,3 %
|
Åtgärd 16
|
Samarbete
|
1,2
|
0,0 %
|
1,2
|
0,0 %
|
1 708
|
1,7 %
|
Åtgärd 17
|
Riskhantering
|
5,2
|
0,1 %
|
5,2
|
0,1 %
|
1 706
|
1,7 %
|
Åtgärd 18
|
Finansiering av kompletterande nationellt direktstöd för Kroatien
|
54,6
|
1,4 %
|
54,6
|
1,4 %
|
112
|
0,1 %
|
Åtgärd 19
|
Stöd till lokal utveckling inom ramen för Leader (lokalt ledd utveckling)
|
9,0
|
0,2 %
|
9,0
|
0,2 %
|
6 878
|
7,0 %
|
Åtgärd 20
|
Tekniskt stöd till medlemsstaterna
|
18,3
|
0,5 %
|
18,3
|
0,5 %
|
1 990
|
2,0 %
|
Åtgärd 113
|
Förtidspension
|
80,7 %
|
2,1 %
|
80,7 %
|
2,1 %
|
615
|
0,6 %
|
Åtgärd 131
|
Normer som ska uppfyllas enligt gemenskapslagstiftningen
|
0,0
|
0,0 %
|
0,0
|
0,0 %
|
0
|
0,0 %
|
Åtgärd 341
|
Kompetensutvecklings- och informationsinsatser för förberedelse och genomförande
|
0,0
|
0,0 %
|
0,0
|
0,0 %
|
0
|
0,0 %
|
Totalsumma
|
|
3 769
|
100,0 %
|
3 769
|
100,0 %
|
98 958
|
100,0 %
|
* Medlemsstaterna deklarerar sina utgifter varje kvartal. Men för år n ska deklarationer för fjärde kvartalet inlämnas i januari år n +1. Motsvarande återbetalningar från kommissionen till medlemsstaterna under år n avser fjärde kvartalet år n -1 till och med tredje kvartalet år n.
3.4
Genomförande av Ejflu-program – programperioden 2007–2013
Diagram 2 visar den finansiella genomförandenivån för landsbygdsprogram 2007–2013 per medlemsstat: utbetalningar från början av programperioden fram till 2015, inbegripet fjärde kvartalet 2015 som återbetalas under budgetåret 2016; jämfört med anslagen för 2007–2013 enligt finansieringsplanen. Eftersom 2013 var det sista året då åtagandena gjordes, motsvarar genomförandegraden utnyttjandegraden (betalningar från början av programperioden jämfört med de totala anslagen för perioden 2007–2013). Den genomsnittliga finansiella genomförandenivån för alla Ejflu-program är 95 %.
Av diagram 2 framgår att nästan alla medlemsstater har förbrukat 95 % av åtagandena för 2007–2013.
Fram till slutet av 2015 har tillämpningen av n+2-regeln resulterat i frigjorda åtaganden på totalt 410,4 miljoner euro. Detta belopp avser åren 2008, 2009, 2010, 2011 och 2012.