52013PC0428

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 1198/2006 vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet /* COM/2013/0428 final - 2013/0200 (COD) */


MOTIVERING

1.           Bakgrund till förslaget

· Motiv och syfte

Förlängning av perioden med ökad medfinansiering för medlemsstater som hotas av stora svårigheter med avseende på deras ekonomiska stabilitet

Den ihållande finansiella och ekonomiska krisen har satt press på de nationella ekonomiska resurserna medan medlemsstaterna fortsätter med den nödvändiga budgetkonsolideringen. Mot denna bakgrund är ett smidigt genomförande av Europeiska fiskerifondens program särskilt viktigt för investeringar i fiskesektorn.

Det är ofta en utmaning att genomföra program, inte minst på grund av de likviditetsproblem som budgetkonsolideringen medför. Detta gäller särskilt de medlemsstater som drabbats hårdast av krisen och som fått ekonomiskt stöd inom ett saneringsprogram. Hittills har sju länder fått ekonomiskt stöd och kommit överens med kommissionen om ett makroekonomiskt saneringsprogram. Dessa länder är Cypern, Ungern, Rumänien, Lettland, Portugal, Grekland och Irland (nedan kallade programländer). Ungern, Rumänien och Lettland ingår inte längre i något saneringsprogram.

För att säkerställa att dessa medlemsstater (och andra medlemsstater som kan komma att beröras av sådana stödprogram i framtiden) fortsätter att genomföra fiskepolitiska program på fältet och fortsätter att betala ut medel till projekt, innehåller det nuvarande förslaget bestämmelser som skulle göra det möjligt för kommissionen att öka utbetalningarna till dessa länder så länge de omfattas av stödmekanismerna, utan att deras totala tilldelning inom ramen för fiskepolitiken för perioden 2007–2013 ändras. Detta kommer att ge medlemsstaterna ytterligare ekonomiska resurser i ett kritiskt skede och underlätta det fortsatta praktiska genomförandet av programmen.

· Allmän bakgrund och gällande bestämmelser

I artiklarna 76 och 77 i rådets förordning (EG) nr 1198/2006 (nedan kallad förordningen) föreskrivs att de mellanliggande betalningarna och slutbetalningarna ska beräknas genom att man tillämpar medfinansieringssatsen för varje prioriterat område som fastställs i kommissionens beslut om antagande av det operativa programmet i fråga. Där föreskrivs också att en höjd medfinansieringssats ska tillämpas för programländerna. Bestämmelsen gäller för närvarande till och med den 31 december 2013.

· Förenlighet med Europeiska unionens politik och mål på andra områden

Förslaget är förenligt med andra förslag och initiativ som antagits av kommissionen som svar på finanskrisen.

2.           Samråd med berörda parter och konsekvensbedömningar

· Samråd med berörda parter

Något samråd med externa berörda parter har inte ägt rum.

· Extern experthjälp

Någon extern experthjälp har inte behövts.

· Konsekvensbedömning

Enligt förslaget skulle kommissionen kunna göra tilläggsbetalningar till programländerna fram till slutet av perioden 2007–2013. Ökningen kommer att vara ett belopp som beräknas genom att man lägger till tio procentenheter till de medfinansieringssatser som gäller för programmens prioriterade områden på de nyligen attesterade utgifter som redovisats under den aktuella perioden fram till dess att taket för utbetalningar nåtts.

De sammanlagda anslagen under perioden från fonden till de berörda länderna och programmen kommer inte att ändras.

3.           Förslagets rättsliga aspekter

· Sammanfattning av den föreslagna åtgärden

Förslaget är att ändra artikel 10 i förordningen för att göra det möjligt för kommissionen att fram till slutet av giltighetsperioden för de operativa programmen 2007–2013 fortsätta att ersätta de nyligen deklarerade utgifterna med ett högre belopp som beräknas genom ett tillägg på tio procentenheter till gällande medfinansieringssats för det prioriterade området.

Bidraget från fonden till det prioriterade området i fråga får inte vara högre än det belopp som anges i kommissionens beslut om godkännande av det operativa programmet.

· Rättslig grund

I förordningen fastställs reglerna för fonden. I förordningen, som bygger på principen om delad förvaltning mellan kommissionen och medlemsstaterna, fastställs programplaneringsförfarandet och rutinerna för förvaltning, inklusive ekonomisk förvaltning, övervakning, ekonomistyrning och utvärdering av projekten.

· Subsidiaritetsprincipen

Förslaget är förenligt med subsidiaritetsprincipen eftersom det syftar till att genom Europeiska fiskerifonden ge ökat stöd till vissa medlemsstater med stora svårigheter, särskilt när det gäller ekonomisk tillväxt och finansiell stabilitet, och vars situation i fråga om underskott och skuldsättning håller på att förvärras, bland annat till följd av det ekonomiska och finansiella världsläget. Därför är det nödvändigt att på EU-nivå inrätta en tillfällig mekanism som gör det möjligt för Europeiska kommissionen att höja ersättningen av attesterade utgifter inom ramen för Europeiska fiskerifonden.

· Proportionalitetsprincipen

Förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen av följande skäl:

Den förlängda perioden för tillämpning av höjda medfinansieringssatser står i proportion till den utdragna ekonomiska krisen och till andra åtgärder som vidtagits för att hjälpa dessa medlemsstater.

· Val av regleringsform

Föreslagen regleringsform: ändring av den nuvarande förordningen.

Kommissionen har undersökt det handlingsutrymme som regelverket medger och anser att det, mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts hittills, är nödvändigt att föreslå att den allmänna förordningen ändras.

4.           Budgetkonsekvenser

Åtagandebemyndigandena påverkas inte eftersom det inte föreslås någon ändring av de maximibelopp för stöd från fonden som föreskrivs i de operativa programmen för programperioden 2007–2013.

När det gäller betalningsbemyndigandena är förslaget om tillägget budgetneutralt. Det kan visserligen leda till ökad ersättning till berörda medlemsstater under 2014, men detta kommer att jämna ut sig vid avslutandet 2017. De ytterligare betalningsbemyndigandena för detta förslag kommer att innebära en ökning av betalningsbemyndigandena (för 2014 ca 10 miljoner euro) som kommer att ha kompenserats i slutet av programperioden. De sammanlagda betalningsbemyndigandena för hela programperioden förblir därmed oförändrade.

2013/0200 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av rådets förordning (EG) nr 1198/2006 vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande[1],

med beaktande av Regionkommitténs yttrande[2],

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)       Den globala finanskrisen, som är den svåraste hittills, och konjunkturnedgången har vållat den ekonomiska tillväxten och den finansiella stabiliteten stor skada, och medfört en kraftig försämring av de finansiella och ekonomiska förhållandena i flera medlemsstater. Vissa medlemsstater har drabbats eller hotas av stora svårigheter, särskilt när det gäller den ekonomiska tillväxten och finansiella stabiliteten, och deras situation i fråga om underskott och skuldsättning håller på att förvärras.

(2)       Viktiga insatser har gjorts i enlighet med artiklarna 122.2 och 143 i fördraget för att motverka krisens negativa effekter. Trycket på de nationella ekonomiska resurserna ökar emellertid och lämpliga steg bör vidtas för att mildra trycket genom att maximera och optimera användningen av medlen från Europeiska fiskerifonden.

(3)       För att underlätta förvaltningen av unionsmedlen, påskynda investeringarna i medlemsstaterna och regionerna samt förbättra tillgången till finansiering för ekonomin, ändrades rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden[3] genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 387/2011[4], för att höja de mellanliggande betalningarna från Europeiska fiskerifonden med tio procentenheter jämfört med medfinansieringssatsen för varje prioriterat område, för medlemsstater som har drabbats av stora svårigheter med den finansiella stabiliteten och begärt att få dra nytta av denna åtgärd.

(4)       Artikel 77a.5 i förordning (EG) nr 1198/2006 gör det möjligt att tillämpa en högre medfinansieringssats fram till den 31 december 2013. Eftersom medlemsstaterna fortfarande har stora svårigheter med den finansiella stabiliteten bör dock tillämpningen av en höjd medfinansieringssats inte upphöra i slutet av 2013.

(5)       Förordning (EG) nr 1198/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)       Med tanke på den aldrig tidigare skådade krisen krävs en snabb anpassning av stödåtgärden Det är därför lämpligt att denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I förordning (EG) nr 1198/2006 ska artikel 771.5 utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar                    På rådets vägnar

Ordförande                                                    Ordförande

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1.           FÖRSLAGETS BENÄMNING

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1198/2006 vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet.

2.           BERÖRDA DELAR I DEN VERKSAMHETSBASERADE FÖRVALTNINGEN/BUDGETERINGEN

Politikområde/verksamhet som berörs:

GD Havsfrågor och fiske verksamhet 11.06

3.           BERÖRDA BUDGETRUBRIKER

3.1.        Budgetrubriker (driftsposter och tillhörande poster för tekniskt och administrativt stöd (före detta B/A-poster)) – nummer och benämning

De nya åtgärderna i förslaget kommer att genomföras under följande budgetrubriker:

· 11.061200 Konvergens (EFF)

· 11.0613 Icke-konvergens (EFF)

3.2.        Tid under vilken åtgärden kommer att pågå och påverka budgeten

De föreslagna ändringarna kommer inte att påverka budgeten. Det ökade behovet under 2014 av att täcka medlemsstaternas betalningsansökningar i samband med ekonomiskt stöd kommer att ha kompenserats fram till avslutningen av programmen 2017. Mekanismen gör det möjligt med en viss tidigareläggning av utbetalningar, jämfört med om man inte gjort något tillägg.

3.3.      Budgettekniska uppgifter

Budgetrubrik || Typ av utgifter || Nya || Bidrag från Eftaländer || Bidrag från ansökarländer || Rubrik i budgetramen

11.061200 || Icke-oblig. utg. || Diff. anslag || NEJ || NEJ || NEJ || Nr 2

11.061300 || Icke-oblig. utg. || Diff. anslag || NEJ || NEJ || NEJ || Nr 2

4.           SAMMANFATTNING AV RESURSBEHOVEN

4.1.        Finansiella resurser

4.1.1.     Åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden

Tabellerna nedan visar vilka effekter de föreslagna åtgärderna förväntas ge 2014–2017. Eftersom det inte föreslås några nya finansiella resurser för åtagandebemyndiganden anges detta med - (ej tillämpligt). Förslaget överensstämmer således med den fleråriga budgetramen för 2007–2013.

För utbetalningar kan förslaget att utvidga tilläggsmekanismen leda till en högre ersättning till berörda medlemsstater, vilken kommer att ha jämnat ut sig vid avslutningen. Med utgångspunkt i de senaste betalningsprognoserna från medlemsstaterna, de tilläggsbetalningar som gjorts till berörda medlemsstater 2012 samt betalningsbemyndigandena i budgeten för 2013 förväntas budgetbehovet bli ca 10 miljoner euro för 2014.

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Typ av utgifter || Avsnitt nr || || År n || n + 1 || n + 2 || n + 3 || n + 4 || n + 5 och följ-ande bud-getår || Totalt

Driftsutgifter[5] || || || || || || || ||

Åtagande-bemyndiganden || 8.1 || a || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt

Betalnings-bemyndiganden || || b || i.u. || +10 || i.u. ||  Ej tillämpligt || -10 || Ej tillämpligt || 0.

Administrativa utgifter som ingår i referensbeloppet[6] || || || ||

Tekniskt och administrativt stöd || 8.2.4 || c || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt

TOTALT REFERENSBELOPP || || || || || || ||

Åtagande-bemyndiganden || || a+c || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt

Betalnings-bemyndiganden || || b+c || Ej tillämpligt || +10 || i.u. || Ej tillämpligt || -10 || Ej tillämpligt || 0,000

Administrativa utgifter som inte ingår i referensbeloppet[7] || ||

Personalutgifter och därtill hörande utgifter || 8.2.5 || d || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt

Andra administrativa utgifter än personalutgifter och därtill hörande utgifter som inte ingår i referensbeloppet || 8.2.6 || e || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt

Totala beräknade utgifter för åtgärden

TOTALA ÅTAGANDE-BEMYNDIGANDEN inklusive personal- utgifter || || a+c+d+e || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt

TOTALA BETALNINGS-BEMYNDIGANDEN inklusive personalutgifter || || b+c+d+e || i.u. || Ej tillämpligt || i.u. || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || i.u.

Uppgifter om samfinansiering

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Samfinansierande part || || År n || n + 1 || n + 2 || n + 3 || n + 4 || n + 5 och följ-ande bud-getår || Totalt

…………………… || f || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt

TOTALA ÅTAGANDE-BEMYNDIGANDEN inklusive samfinansiering || a+c+d+e+f || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt

4.1.2.     Förenlighet med den ekonomiska planeringen

x     Förslaget är förenligt med gällande ekonomisk planering.

¨      Förslaget kräver omfördelningar under den berörda rubriken i budgetramen.

¨      Förslaget kan kräva tillämpning av bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet[8] (dvs. flexibilitetsmekanismen eller revidering av budgetramen).

4.1.3.     Påverkan på inkomsterna

x      Förslaget påverkar inte inkomsterna.

¨      Förslaget påverkar inkomsterna enligt följande:

Miljoner euro (avrundat till en decimal)

|| || Före åtgärden [År n-1] || || Situation efter åtgärden

Budgetrubrik || Inkomster || || [År n] || [n+1] || [n+2] || [n+3] || [n+4] || [n+5][9]

|| a) Inkomster i absoluta tal || || || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt

b) Förändring ||  D || || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt

Miljoner euro (avrundat till fem decimaler) (Ange varje berörd budgetrubrik och lägg till fler rader i tabellen om flera budgetrubriker påverkas.)

4.2.        Personalresurser (t.ex. tjänstemän, tillfälligt anställda och extern personal) uttryckt i heltidsekvivalenter – för ytterligare uppgifter, se punkt 8.2.1.

Årsbehov || År n || n + 1 || n + 2 || n + 3 || n + 4 || n + 5 och följ-ande bud-getår

Personal totalt (antal) || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt

5.           BESKRIVNING OCH MÅL

5.1.        Behov som ska tillgodoses på kort eller lång sikt

Den ihållande finansiella och ekonomiska krisen innebär att belastningen på de nationella ekonomiska resurserna ökar i takt med att medlemsstaterna stramar åt sina budgetar. Därför är det särskilt viktigt med ett friktionsfritt genomförande av de fiskepolitiska programmen för att skjuta till kapital till ekonomin. För att säkra att dessa medlemsstater fortsätter att genomföra Europeiska fiskerifondens program och betala ut medel till projekt, innehåller förslaget bestämmelser som skulle göra det möjligt för kommissionen att öka utbetalningarna till dessa länder så länge de omfattas av stödmekanismerna.

5.2.        Mervärdet av en åtgärd på unionsnivå – förslagets förenlighet med övriga finansiella instrument och eventuella synergieffekter

Förslaget kommer att göra det möjligt att fortsätta genomförandet av programmen, att skjuta till medel till ekonomin och samtidigt bidra till att minska belastningen på de offentliga utgifterna.

5.3.        Förslagets mål och förväntade resultat samt indikatorer för dessa inom ramen för den verksamhetsbaserade förvaltningen

Målet är att hjälpa de medlemsstater som drabbats särskilt hårt av finanskrisen att fortsätta genomförandet av programmen på fältet, och således skjuta till kapital till ekonomin.

5.4.        Metod för genomförande (preliminärt)

Ange nedan hur åtgärden kommer att genomföras.

· Tillsammans med medlemsstaterna

6.           ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING

6.1.        Övervakningssystem

Behövs inte eftersom det faller under den fastställda övervakning av Europeiska fiskerifonden.

6.2.        Utvärdering

6.2.1.     Förhandsutvärdering

Ej tillämpligt

6.2.2.     Åtgärder som har vidtagits med anledning av en interims- eller efterhandsutvärdering (lärdomar som dragits av liknande åtgärder)

Ej tillämpligt

6.2.3.     Bestämmelser om och tidsintervall för framtida utvärderingar

Ej tillämpligt

7.           BESTÄMMELSER OM BEDRÄGERIBEKÄMPNING

Ej tillämpligt

8.           NÄRMARE UPPGIFTER OM RESURSBEHOVEN

8.1.        Kostnader för förslaget fördelade på mål

Åtagandebemyndiganden i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Mål-, åtgärds- och resultatbeteckning || Typ av resultat || Genom-snittliga kostnader || År n || År n+1 || År n+2 || År n+3 || År n+4 || År n+5 och följande budgetår || Totalt

Antal resultat || Totala kost-nader || Antal resultat || Totala kost-nader || Antal resultat || Totala kost-nader || Antal resultat || Totala kost-nader || Antal resultat || Totala kost-nader || Antal resultat || Totala kost-nader || Antal resultat || Totala kost-nader

OPERATIVT MÅL nr 1 Stödja genomförandet av de operativa programmen || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || 0,000 || || 0,000 || || || || || || || || || || 0,000

TOTALA KOSTNADER || || || || 0,000 || || 0,000 || || || || || || || || || || 0,000

8.2.        Administrativa utgifter

8.2.1.     Personal – antal och typ

Typ av tjänster || || Personal (befintlig plus ev. tillkommande) som krävs för att förvalta åtgärden (antal tjänster/heltidsekvivalenter)

|| || År n || År n+1 || År n+2 || År n+3 || År n+4 || År n+5

Tjänstemän eller tillfälligt anställda (XX 01 01) || A*/AD || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt

B*, C*/AST || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt

Personal som finansieras genom art. XX 01 02 || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt

Övrig personal som finansieras genom art. XX 01 04/05 || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt

Totalt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt

8.2.2.     Beskrivning av de arbetsuppgifter som åtgärden för med sig

Ej tillämpligt

8.2.3.     Beskrivning av hur behovet av personal som omfattas av tjänsteföreskrifterna kommer att tillgodoses

(Vid olika rekryteringsalternativ ange antalet tjänster för vart och ett av dem.)

¨      Tjänster som för närvarande avdelats för att förvalta det program som ska ersättas eller förlängas.

¨      Tjänster som redan har avdelats inom ramen för den årliga politiska strategin/det preliminära budgetförslaget för år n.

¨      Tjänster som kommer att begäras i samband med nästa årliga politiska strategi/preliminära budgetförslag.

¨      Tjänster som kommer att tillföras genom omfördelning av befintliga resurser inom den förvaltande avdelningen (intern omfördelning).

¨      Tjänster som krävs för år n, men som inte planerats inom ramen för den årliga politiska strategin/det preliminära budgetförslaget för det berörda året.

8.2.4.     Övriga administrativa utgifter som ingår i referensbeloppet (XX 01 04/05 – Utgifter för administration)

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Budgetrubrik (nummer och benämning) || År n || År n+1 || År n+2 || År n+3 || År n+4 || År n+5 och följande budgetår || Totalt

1      Tekniskt och administrativt stöd (inklusive tillhörande personalkostnader) || || || || || || ||

Genomförandeorgan || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt

Övrigt tekniskt och administrativt stöd || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt

– internt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt

– externt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt

Totalt tekniskt och administrativt stöd || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt

8.2.5.     Kostnader för personal och därtill hörande kostnader som inte ingår i referensbeloppet

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Typ av personal || År n || År n+1 || År n+2 || År n+3 || År n+4 || År n+5 och följande budgetår

Tjänstemän och tillfälligt anställda (XX 01 01) || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt

Personal som finansieras genom artikel XX 01 02 (extraanställda, nationella experter, kontraktsanställda, etc.) (ange budgetpost) || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt

Totala kostnader för personal och därtill hörande kostnader (som INTE ingår i referensbeloppet) || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt

Beräkning – Tjänstemän och tillfälligt anställda

Se punkt 8.2.1 i förekommande fall

Ej tillämpligt

Beräkning – Personal som finansieras genom artikel XX 01 02

Se punkt 8.2.1 i förekommande fall

Ej tillämpligt

8.2.6.     Övriga administrativa utgifter som inte ingår i referensbeloppet

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

|| År n || År n+1 || År n+2 || År n+3 || År n+4 || År n+5 och följande budgetår || Totalt

XX 01 02 11 01 – Tjänsteresor || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt

XX 01 02 11 02 – Konferenser och möten || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt

XX 01 02 11 03 – Kommittémöten || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt

XX 01 02 11 04 – Studier och samråd || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt

XX 01 02 11 05 – Informationssystem || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt

 2     Andra administrativa utgifter, totalbelopp (XX 01 02 11) || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt

3      Övriga utgifter av administrativ karaktär (specificera genom att ange budgetrubrik) || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt

Totala administrativa utgifter, utom personalkostnader och därtill hörande kostnader (som INTE ingår i referensbeloppet) || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt

Beräkning – Övriga administrativa utgifter som inte ingår i referensbeloppet

Ej tillämpligt

[1]               EUT C , , s. .

[2]               EUT C , , s. .

[3]               EUT L 223, 15.8.2006, s. 1.

[4]               EUT L 129, 16.5.2012, s. 7.

[5]               Utgifter som inte omfattas av kapitel xx 01 i avdelning xx.

[6]               Utgifter som omfattas av artikel xx 01 04 i avdelning xx.

[7]               Utgifter som omfattas av andra artiklar i kapitel xx 01 än artiklarna xx 01 04 och xx 01 05.

[8]               Se punkterna 19 och 24 i det interinstitutionella avtalet.

[9]               Ytterligare kolumner kan läggas till vid behov, dvs. om åtgärdens löptid är längre än sex år.