Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 1198/2006 vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet /* COM/2013/0428 final - 2013/0200 (COD) */
MOTIVERING 1. Bakgrund till förslaget · Motiv och syfte Förlängning av perioden med ökad
medfinansiering för medlemsstater som hotas av stora svårigheter med avseende
på deras ekonomiska stabilitet Den ihållande finansiella och ekonomiska krisen
har satt press på de nationella ekonomiska resurserna medan medlemsstaterna
fortsätter med den nödvändiga budgetkonsolideringen. Mot denna bakgrund är ett
smidigt genomförande av Europeiska fiskerifondens program särskilt viktigt för
investeringar i fiskesektorn. Det är ofta en utmaning att genomföra program,
inte minst på grund av de likviditetsproblem som budgetkonsolideringen medför.
Detta gäller särskilt de medlemsstater som drabbats hårdast av krisen och som
fått ekonomiskt stöd inom ett saneringsprogram. Hittills har sju länder fått
ekonomiskt stöd och kommit överens med kommissionen om ett makroekonomiskt
saneringsprogram. Dessa länder är Cypern, Ungern, Rumänien, Lettland, Portugal,
Grekland och Irland (nedan kallade programländer). Ungern, Rumänien och Lettland
ingår inte längre i något saneringsprogram. För att säkerställa att dessa medlemsstater (och
andra medlemsstater som kan komma att beröras av sådana stödprogram i
framtiden) fortsätter att genomföra fiskepolitiska program på fältet och
fortsätter att betala ut medel till projekt, innehåller det nuvarande förslaget
bestämmelser som skulle göra det möjligt för kommissionen att öka
utbetalningarna till dessa länder så länge de omfattas av stödmekanismerna,
utan att deras totala tilldelning inom ramen för fiskepolitiken för perioden
2007–2013 ändras. Detta kommer att ge medlemsstaterna ytterligare ekonomiska
resurser i ett kritiskt skede och underlätta det fortsatta praktiska
genomförandet av programmen. ·
Allmän bakgrund och gällande bestämmelser I artiklarna 76 och 77 i rådets förordning
(EG) nr 1198/2006 (nedan kallad förordningen) föreskrivs att de
mellanliggande betalningarna och slutbetalningarna ska beräknas genom att man
tillämpar medfinansieringssatsen för varje prioriterat område som fastställs i
kommissionens beslut om antagande av det operativa programmet i fråga. Där
föreskrivs också att en höjd medfinansieringssats ska tillämpas för
programländerna. Bestämmelsen gäller för närvarande till och med den
31 december 2013. ·
Förenlighet med Europeiska unionens politik och
mål på andra områden Förslaget är förenligt med andra förslag och
initiativ som antagits av kommissionen som svar på finanskrisen. 2. Samråd med berörda parter och
konsekvensbedömningar ·
Samråd med berörda parter Något samråd med externa berörda parter har inte
ägt rum. ·
Extern experthjälp Någon extern experthjälp har inte behövts. ·
Konsekvensbedömning Enligt förslaget skulle kommissionen kunna göra
tilläggsbetalningar till programländerna fram till slutet av perioden
2007–2013. Ökningen kommer att vara ett belopp som beräknas genom att man
lägger till tio procentenheter till de medfinansieringssatser som gäller för
programmens prioriterade områden på de nyligen attesterade utgifter som
redovisats under den aktuella perioden fram till dess att taket för
utbetalningar nåtts. De sammanlagda anslagen under perioden från fonden
till de berörda länderna och programmen kommer inte att ändras. 3. Förslagets rättsliga aspekter ·
Sammanfattning av den föreslagna åtgärden Förslaget är att ändra artikel 10 i
förordningen för att göra det möjligt för kommissionen att fram till slutet av
giltighetsperioden för de operativa programmen 2007–2013 fortsätta att ersätta
de nyligen deklarerade utgifterna med ett högre belopp som beräknas genom ett
tillägg på tio procentenheter till gällande medfinansieringssats för det
prioriterade området. Bidraget från fonden till det prioriterade området
i fråga får inte vara högre än det belopp som anges i kommissionens beslut om
godkännande av det operativa programmet. ·
Rättslig grund I förordningen fastställs reglerna för fonden. I
förordningen, som bygger på principen om delad förvaltning mellan kommissionen
och medlemsstaterna, fastställs programplaneringsförfarandet och rutinerna för
förvaltning, inklusive ekonomisk förvaltning, övervakning, ekonomistyrning och
utvärdering av projekten. ·
Subsidiaritetsprincipen Förslaget är förenligt med subsidiaritetsprincipen
eftersom det syftar till att genom Europeiska fiskerifonden ge ökat stöd till
vissa medlemsstater med stora svårigheter, särskilt när det gäller ekonomisk
tillväxt och finansiell stabilitet, och vars situation i fråga om underskott
och skuldsättning håller på att förvärras, bland annat till följd av det
ekonomiska och finansiella världsläget. Därför är det nödvändigt att på EU-nivå
inrätta en tillfällig mekanism som gör det möjligt för Europeiska kommissionen
att höja ersättningen av attesterade utgifter inom ramen för Europeiska
fiskerifonden. ·
Proportionalitetsprincipen Förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen
av följande skäl: Den förlängda perioden för tillämpning av höjda
medfinansieringssatser står i proportion till den utdragna ekonomiska krisen
och till andra åtgärder som vidtagits för att hjälpa dessa medlemsstater. ·
Val av regleringsform Föreslagen regleringsform: ändring av den
nuvarande förordningen. Kommissionen har undersökt det handlingsutrymme
som regelverket medger och anser att det, mot bakgrund av de erfarenheter som
gjorts hittills, är nödvändigt att föreslå att den allmänna förordningen ändras.
4. Budgetkonsekvenser Åtagandebemyndigandena påverkas inte eftersom det
inte föreslås någon ändring av de maximibelopp för stöd från fonden som
föreskrivs i de operativa programmen för programperioden 2007–2013. När det gäller betalningsbemyndigandena är
förslaget om tillägget budgetneutralt. Det kan visserligen leda till ökad
ersättning till berörda medlemsstater under 2014, men detta kommer att jämna ut
sig vid avslutandet 2017. De ytterligare betalningsbemyndigandena för detta
förslag kommer att innebära en ökning av betalningsbemyndigandena (för 2014
ca 10 miljoner euro) som kommer att ha kompenserats i slutet av
programperioden. De sammanlagda betalningsbemyndigandena för hela
programperioden förblir därmed oförändrade. 2013/0200 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr
1198/2006 vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för
vissa medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med
avseende på deras finansiella stabilitet EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA
UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2, med beaktande av Europeiska kommissionens
förslag, efter översändande av utkastet till
lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, med beaktande av Europeiska ekonomiska och
sociala kommitténs yttrande[1], med beaktande av Regionkommitténs yttrande[2], i enlighet med det ordinarie
lagstiftningsförfarandet, och av följande skäl: (1) Den globala finanskrisen, som
är den svåraste hittills, och konjunkturnedgången har vållat den ekonomiska
tillväxten och den finansiella stabiliteten stor skada, och medfört en kraftig
försämring av de finansiella och ekonomiska förhållandena i flera
medlemsstater. Vissa medlemsstater har drabbats eller hotas av stora
svårigheter, särskilt när det gäller den ekonomiska tillväxten och finansiella
stabiliteten, och deras situation i fråga om underskott och skuldsättning
håller på att förvärras. (2) Viktiga insatser har gjorts i
enlighet med artiklarna 122.2 och 143 i fördraget för att motverka krisens
negativa effekter. Trycket på de nationella ekonomiska resurserna ökar
emellertid och lämpliga steg bör vidtas för att mildra trycket genom att
maximera och optimera användningen av medlen från Europeiska fiskerifonden. (3) För att underlätta
förvaltningen av unionsmedlen, påskynda investeringarna i medlemsstaterna och
regionerna samt förbättra tillgången till finansiering för ekonomin, ändrades
rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av 27 juli 2006 om Europeiska
fiskerifonden[3]
genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 387/2011[4], för att höja de mellanliggande
betalningarna från Europeiska fiskerifonden med tio procentenheter jämfört med
medfinansieringssatsen för varje prioriterat område, för medlemsstater som har
drabbats av stora svårigheter med den finansiella stabiliteten och begärt att
få dra nytta av denna åtgärd. (4) Artikel 77a.5 i
förordning (EG) nr 1198/2006 gör det möjligt att tillämpa en högre
medfinansieringssats fram till den 31 december 2013. Eftersom
medlemsstaterna fortfarande har stora svårigheter med den finansiella
stabiliteten bör dock tillämpningen av en höjd medfinansieringssats inte
upphöra i slutet av 2013. (5) Förordning (EG) nr 1198/2006
bör därför ändras i enlighet med detta. (6) Med tanke på den aldrig
tidigare skådade krisen krävs en snabb anpassning av stödåtgärden Det är därför
lämpligt att denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i
Europeiska unionens officiella tidning. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Artikel 1 I förordning (EG) nr 1198/2006 ska artikel
771.5 utgå. Artikel 2 Denna förordning träder i kraft samma dag som
den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Denna förordning är till alla delar bindande
och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Utfärdad i Bryssel den På Europaparlamentets vägnar På
rådets vägnar Ordförande Ordförande FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT 1. FÖRSLAGETS BENÄMNING Förslag till Europaparlamentets och rådets
förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1198/2006 vad gäller
vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som
drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella
stabilitet. 2. BERÖRDA DELAR I DEN VERKSAMHETSBASERADE
FÖRVALTNINGEN/BUDGETERINGEN Politikområde/verksamhet som berörs: GD Havsfrågor och fiske verksamhet 11.06 3. BERÖRDA BUDGETRUBRIKER 3.1. Budgetrubriker (driftsposter
och tillhörande poster för tekniskt och administrativt stöd (före detta
B/A-poster)) – nummer och benämning De nya åtgärderna i förslaget kommer att
genomföras under följande budgetrubriker: · 11.061200 Konvergens (EFF) · 11.0613 Icke-konvergens (EFF) 3.2. Tid under vilken åtgärden
kommer att pågå och påverka budgeten De föreslagna
ändringarna kommer inte att påverka budgeten. Det ökade behovet under 2014 av
att täcka medlemsstaternas betalningsansökningar i samband med ekonomiskt stöd
kommer att ha kompenserats fram till avslutningen av programmen 2017. Mekanismen
gör det möjligt med en viss tidigareläggning av utbetalningar, jämfört med om
man inte gjort något tillägg. 3.3. Budgettekniska
uppgifter Budgetrubrik || Typ av utgifter || Nya || Bidrag från Eftaländer || Bidrag från ansökarländer || Rubrik i budgetramen 11.061200 || Icke-oblig. utg. || Diff. anslag || NEJ || NEJ || NEJ || Nr 2 11.061300 || Icke-oblig. utg. || Diff. anslag || NEJ || NEJ || NEJ || Nr 2 4. SAMMANFATTNING AV RESURSBEHOVEN 4.1. Finansiella resurser 4.1.1. Åtagandebemyndiganden och
betalningsbemyndiganden Tabellerna nedan visar vilka effekter de
föreslagna åtgärderna förväntas ge 2014–2017. Eftersom det inte föreslås några
nya finansiella resurser för åtagandebemyndiganden anges detta med - (ej
tillämpligt). Förslaget överensstämmer således med den fleråriga budgetramen
för 2007–2013. För utbetalningar kan förslaget att utvidga
tilläggsmekanismen leda till en högre ersättning till berörda medlemsstater,
vilken kommer att ha jämnat ut sig vid avslutningen. Med utgångspunkt i de
senaste betalningsprognoserna från medlemsstaterna, de tilläggsbetalningar som
gjorts till berörda medlemsstater 2012 samt betalningsbemyndigandena i budgeten
för 2013 förväntas budgetbehovet bli ca 10 miljoner euro för 2014. Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) Typ av utgifter || Avsnitt nr || || År n || n + 1 || n + 2 || n + 3 || n + 4 || n + 5 och följ-ande bud-getår || Totalt Driftsutgifter[5] || || || || || || || || Åtagande-bemyndiganden || 8.1 || a || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt Betalnings-bemyndiganden || || b || i.u. || +10 || i.u. || Ej tillämpligt || -10 || Ej tillämpligt || 0. Administrativa utgifter som ingår i referensbeloppet[6] || || || || Tekniskt och administrativt stöd || 8.2.4 || c || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt TOTALT REFERENSBELOPP || || || || || || || Åtagande-bemyndiganden || || a+c || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt Betalnings-bemyndiganden || || b+c || Ej tillämpligt || +10 || i.u. || Ej tillämpligt || -10 || Ej tillämpligt || 0,000 Administrativa utgifter som inte ingår i referensbeloppet[7] || || Personalutgifter och därtill hörande utgifter || 8.2.5 || d || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt Andra administrativa utgifter än personalutgifter och därtill hörande utgifter som inte ingår i referensbeloppet || 8.2.6 || e || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt Totala beräknade utgifter för åtgärden TOTALA ÅTAGANDE-BEMYNDIGANDEN inklusive personal- utgifter || || a+c+d+e || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt TOTALA BETALNINGS-BEMYNDIGANDEN inklusive personalutgifter || || b+c+d+e || i.u. || Ej tillämpligt || i.u. || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || i.u. Uppgifter om samfinansiering Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) Samfinansierande part || || År n || n + 1 || n + 2 || n + 3 || n + 4 || n + 5 och följ-ande bud-getår || Totalt …………………… || f || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt TOTALA ÅTAGANDE-BEMYNDIGANDEN inklusive samfinansiering || a+c+d+e+f || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt 4.1.2. Förenlighet
med den ekonomiska planeringen x Förslaget är förenligt med gällande ekonomisk planering. ¨ Förslaget kräver omfördelningar under den berörda rubriken i
budgetramen. ¨ Förslaget kan kräva tillämpning av
bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet[8] (dvs. flexibilitetsmekanismen
eller revidering av budgetramen). 4.1.3. Påverkan på inkomsterna x Förslaget påverkar inte inkomsterna. ¨ Förslaget påverkar inkomsterna enligt följande: Miljoner euro
(avrundat till en decimal) || || Före åtgärden [År n-1] || || Situation efter åtgärden Budgetrubrik || Inkomster || || [År n] || [n+1] || [n+2] || [n+3] || [n+4] || [n+5][9] || a) Inkomster i absoluta tal || || || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt b) Förändring || D || || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt Miljoner euro (avrundat till fem decimaler)
(Ange varje berörd budgetrubrik och lägg till fler rader i tabellen om flera
budgetrubriker påverkas.) 4.2. Personalresurser
(t.ex. tjänstemän, tillfälligt anställda och extern personal) uttryckt i
heltidsekvivalenter – för ytterligare uppgifter, se punkt 8.2.1. Årsbehov || År n || n + 1 || n + 2 || n + 3 || n + 4 || n + 5 och följ-ande bud-getår Personal totalt (antal) || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt 5. BESKRIVNING OCH MÅL 5.1. Behov som ska tillgodoses på
kort eller lång sikt Den ihållande
finansiella och ekonomiska krisen innebär att belastningen på de nationella
ekonomiska resurserna ökar i takt med att medlemsstaterna stramar åt sina
budgetar. Därför är det särskilt viktigt med ett friktionsfritt genomförande av
de fiskepolitiska programmen för att skjuta till kapital till ekonomin. För att
säkra att dessa medlemsstater fortsätter att genomföra Europeiska
fiskerifondens program och betala ut medel till projekt, innehåller förslaget
bestämmelser som skulle göra det möjligt för kommissionen att öka
utbetalningarna till dessa länder så länge de omfattas av stödmekanismerna. 5.2. Mervärdet av en åtgärd på
unionsnivå – förslagets förenlighet med övriga finansiella instrument och
eventuella synergieffekter Förslaget kommer
att göra det möjligt att fortsätta genomförandet av programmen, att skjuta till
medel till ekonomin och samtidigt bidra till att minska belastningen på de
offentliga utgifterna. 5.3. Förslagets mål och förväntade
resultat samt indikatorer för dessa inom ramen för den verksamhetsbaserade
förvaltningen Målet är att hjälpa de medlemsstater som
drabbats särskilt hårt av finanskrisen att fortsätta genomförandet av
programmen på fältet, och således skjuta till kapital till ekonomin. 5.4. Metod för genomförande
(preliminärt) Ange nedan hur åtgärden kommer att genomföras. ·
Tillsammans med medlemsstaterna 6. ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING 6.1. Övervakningssystem Behövs inte
eftersom det faller under den fastställda övervakning av Europeiska
fiskerifonden. 6.2. Utvärdering 6.2.1. Förhandsutvärdering Ej tillämpligt 6.2.2. Åtgärder som har vidtagits med
anledning av en interims- eller efterhandsutvärdering (lärdomar som dragits av
liknande åtgärder) Ej tillämpligt 6.2.3. Bestämmelser om och
tidsintervall för framtida utvärderingar Ej tillämpligt 7. BESTÄMMELSER OM BEDRÄGERIBEKÄMPNING Ej
tillämpligt 8. NÄRMARE UPPGIFTER OM RESURSBEHOVEN 8.1. Kostnader för förslaget
fördelade på mål Åtagandebemyndiganden i miljoner euro (avrundat till
tre decimaler) Mål-, åtgärds- och resultatbeteckning || Typ av resultat || Genom-snittliga kostnader || År n || År n+1 || År n+2 || År n+3 || År n+4 || År n+5 och följande budgetår || Totalt Antal resultat || Totala kost-nader || Antal resultat || Totala kost-nader || Antal resultat || Totala kost-nader || Antal resultat || Totala kost-nader || Antal resultat || Totala kost-nader || Antal resultat || Totala kost-nader || Antal resultat || Totala kost-nader OPERATIVT MÅL nr 1 Stödja genomförandet av de operativa programmen || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 0,000 || || 0,000 || || || || || || || || || || 0,000 TOTALA KOSTNADER || || || || 0,000 || || 0,000 || || || || || || || || || || 0,000 8.2. Administrativa utgifter 8.2.1. Personal – antal och typ Typ av tjänster || || Personal (befintlig plus ev. tillkommande) som krävs för att förvalta åtgärden (antal tjänster/heltidsekvivalenter) || || År n || År n+1 || År n+2 || År n+3 || År n+4 || År n+5 Tjänstemän eller tillfälligt anställda (XX 01 01) || A*/AD || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt B*, C*/AST || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt Personal som finansieras genom art. XX 01 02 || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt Övrig personal som finansieras genom art. XX 01 04/05 || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt Totalt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt 8.2.2. Beskrivning
av de arbetsuppgifter som åtgärden för med sig Ej tillämpligt 8.2.3. Beskrivning av hur behovet av
personal som omfattas av tjänsteföreskrifterna kommer att tillgodoses (Vid olika rekryteringsalternativ ange
antalet tjänster för vart och ett av dem.) ¨ Tjänster som för närvarande avdelats för att förvalta det program
som ska ersättas eller förlängas. ¨ Tjänster som redan har avdelats inom ramen för den årliga
politiska strategin/det preliminära budgetförslaget för år n. ¨ Tjänster som kommer att begäras i samband med nästa årliga
politiska strategi/preliminära budgetförslag. ¨ Tjänster som kommer att tillföras genom omfördelning av
befintliga resurser inom den förvaltande avdelningen (intern omfördelning). ¨ Tjänster som krävs för år n, men som inte planerats inom ramen
för den årliga politiska strategin/det preliminära budgetförslaget för det
berörda året. 8.2.4. Övriga administrativa utgifter
som ingår i referensbeloppet (XX 01 04/05 – Utgifter för administration) Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) Budgetrubrik (nummer och benämning) || År n || År n+1 || År n+2 || År n+3 || År n+4 || År n+5 och följande budgetår || Totalt 1 Tekniskt och administrativt stöd (inklusive tillhörande personalkostnader) || || || || || || || Genomförandeorgan || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt Övrigt tekniskt och administrativt stöd || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt – internt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt – externt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt Totalt tekniskt och administrativt stöd || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt 8.2.5. Kostnader
för personal och därtill hörande kostnader som inte ingår i referensbeloppet Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) Typ av personal || År n || År n+1 || År n+2 || År n+3 || År n+4 || År n+5 och följande budgetår Tjänstemän och tillfälligt anställda (XX 01 01) || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt Personal som finansieras genom artikel XX 01 02 (extraanställda, nationella experter, kontraktsanställda, etc.) (ange budgetpost) || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt Totala kostnader för personal och därtill hörande kostnader (som INTE ingår i referensbeloppet) || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt Beräkning – Tjänstemän
och tillfälligt anställda Se punkt
8.2.1 i förekommande fall Ej tillämpligt Beräkning – Personal
som finansieras genom artikel XX 01 02 Se punkt
8.2.1 i förekommande fall Ej tillämpligt 8.2.6. Övriga administrativa utgifter
som inte ingår i referensbeloppet Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) || År n || År n+1 || År n+2 || År n+3 || År n+4 || År n+5 och följande budgetår || Totalt XX 01 02 11 01 – Tjänsteresor || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt XX 01 02 11 02 – Konferenser och möten || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt XX 01 02 11 03 – Kommittémöten || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt XX 01 02 11 04 – Studier och samråd || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt XX 01 02 11 05 – Informationssystem || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt 2 Andra administrativa utgifter, totalbelopp (XX 01 02 11) || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt 3 Övriga utgifter av administrativ karaktär (specificera genom att ange budgetrubrik) || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt Totala administrativa utgifter, utom personalkostnader och därtill hörande kostnader (som INTE ingår i referensbeloppet) || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt || Ej tillämpligt Beräkning – Övriga
administrativa utgifter som inte ingår i referensbeloppet Ej tillämpligt [1] EUT C , , s. . [2] EUT C , , s. . [3] EUT L 223, 15.8.2006, s. 1. [4] EUT
L 129, 16.5.2012, s. 7. [5] Utgifter som inte omfattas av kapitel xx 01 i avdelning
xx. [6] Utgifter som omfattas av artikel xx 01 04 i avdelning
xx. [7] Utgifter som omfattas av andra artiklar i
kapitel xx 01 än artiklarna xx 01 04 och
xx 01 05. [8] Se punkterna 19 och 24 i det interinstitutionella
avtalet. [9] Ytterligare kolumner kan läggas till vid behov, dvs. om
åtgärdens löptid är längre än sex år.