30.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 302/1


EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS SLUTLIGA ÅRSREDOVISNING

BUDGETÅRET 2004

VOLYM I

KONSOLIDERADE RAPPORTER OM BUDGETGENOMFÖRANDET OCH KONSOLIDERADE ÅRSREDOVISNINGAR

(2005/C 302/01)

INNEHÅLL

Utvecklingen av Europeiska gemenskapernas räkenskaper

Årsredovisningar

Kapitel 1:   Konsoliderade rapporter om genomförandet av Europeiska gemenskapernas budget

1.

Budgetutfall 2004

2.

Sammanfattning av utfallet på inkomstsidan

3.

Korrigering av budgetobalanser

4.

Sammanfattning av utfallet på inkomstsidan per institution

5.

Jämförelse av utfallet på inkomstsidan 2004 och 2003

6.

Anslagens utveckling och sammansättning

7.

Genomförande av anslagen per anslagstyp

8.

Konsoliderad sammanfattning av utestående åtaganden

9.

Genomförandet av åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden per institution

10.

Utveckling och sammansättning av åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden per politikområde

11.

Utnyttjande av åtagandebemyndiganden per politikområde

12.

Utnyttjande av betalningsbemyndiganden per politikområde

13.

Jämförelse av genomförandet av budgeten mellan budgetåren 2004 och 2003 indelat enligt budgetplanen

14.

Utveckling och sammansättning av åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden indelat enligt budgetplanen

15.

Utnyttjande av åtagandebemyndiganden indelat enligt budgetplanen

16.

Utnyttjande av betalningsbemyndiganden indelat enligt budgetplanen

17.

Utestående åtaganden fördelade på ursprungsår

Kapitel 2:

Europeiska gemenskapernas konsoliderade årsredovisningar: BALANSRÄKNING

Kapitel 3:   Europeiska gemenskapernas konsoliderade årsredovisningar: BILAGOR

Bilaga 1:   Principer, bestämmelser och metoder för redovisningen

A

Redovisningsprinciper

B

Bestämmelser och redovisningsmetoder

Bilaga 2:   Förklarande anmärkningar till genomförandet av budgeten

A

Den allmänna budgeten och olika typer av anslag

B

Budgetplanen

C

Strukturåtgärder: Programperioden 2000-2006

D

Kommentarer till de konsoliderade rapporterna om budgetgenomförandet 2004

Bilaga 3:

Förklarande anmärkningar till balansräkningen

A

Tillgångar

B

Skulder och eget kapital

Bilaga 4:

Åtaganden utanför balansräkningen

UTVECKLINGEN AV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS REDOVISNINGSSYSTEM

Ett antal offentliga förvaltningar har utvecklat sina räkenskaper från att enbart informera om budgetgenomförandet till mer dynamiska och uttömmande räkenskaper som ger en fullständig bild av den ekonomiska situationen och av tillgångar och skulder. Under senare år har Europeiska gemenskapernas räkenskaper utvecklats från ett redovisningssystem som är koncentrerat på att beskriva budgetens utgifts- och inkomsttransaktioner enligt kassaprincipen till en periodiserad redovisning vars målsättning är att presentera gemenskapernas finansiella situation på ett mer fullständigt sätt och som också visar samtliga tillgångar, fordringar och skulder samt budgetårets inkomster och utgifter. Kommissionen åtog sig därför att ansluta sig till den strategi som genomförts i ett stort antal medlemsländer och som uppmuntras av internationella instanser som IFAC (1) och OECD. Arbetet inleddes 2003 med projektet för modernisering av Europeiska gemenskapernas redovisningssystem, i syfte att från och med budgetåret 2005 placera gemenskapen i spetsen för det internationella arbetet med att modernisera redovisningen.

Den nya budgetförordningen (2) innehåller riktlinjer för Europeiska gemenskapernas nya räkenskaper från och med 2005. I övergångsbestämmelserna i budgetförordningen ingår den allmänna regeln att bestämmelserna i del I avdelning VII – Räkenskaper – skall tillämpas successivt allt eftersom de tekniska möjligheterna utvecklas och skall vara helt genomförda från budgetåret 2005. Denna gradvisa tillämpning gäller i synnerhet de nya principerna för institutionernas räkenskaper.

Enligt planerna började de nya räkenskaperna tillämpas i januari 2005, tillsammans med en uppsättning räkenskapsmetoder och en ny kontoplan. Budgeträkenskaperna bygger fortfarande på kassaprincipen, men de allmänna räkenskaperna förs enligt periodisk redovisning. De nya bestämmelserna och metoderna är anpassade till internationellt gångbara normer såsom de internationella redovisningsstandarderna för den offentliga sektorn (IPSAS) och, för konteringshändelser som ännu inte täcks av dessa, de internationella redovisningsstandarderna (International Accounting Standard-IAS). De har anpassats av kommissionens räkenskapsförare efter yttrande från en kommitté för harmonisering av god redovisningssed som lämnat oberoende professionell rådgivning. Datorprogrammen uppdaterades för att varje affärshändelse, och inte bara kassaflöden, skulle kunna bokföras när den inträffar. Programmen kommer att fortsätta förbättras för att integrera systemen och åstadkomma bättre förvaltningsrapporter. Årsredovisningarna kommer från och med 2005 att kunna tas fram direkt ur det centrala datorsystemet. Generaldirektoratens interna kontrollförfaranden har utvidgats till att omfatta periodiserad redovisning. Konsolideringen kommer även att utvidgas 2005 för att omfatta olika gemenskapsorgan.

De här årsredovisningarna för 2004 är alltså de sista som kommer att tas fram enligt övergångsbestämmelserna i budgetförordningen. Även om kommissionen ännu inte helt arbetar enligt principen om periodiserad redovisning har dock vissa aspekter av denna princip tillämpats i den här och tidigare årsredovisningar, utan att kunna tillämpa motsvarande standarder helt och hållet. För budgetår 2004 härstammar uppgifterna inte från något integrerat redovisningssystem och räkenskapsförarens enhet har i realiteten använt uppgifter utanför bokföringen hos olika generaldirektorat, både för att komplettera balansräkningen och för att upprätta bilagorna till balansräkningen.

Posterna i och utanför balansräkningen per den 31 december 2004 kommer att skilja sig från den första balansräkningen i årsredovisningen 2005, eftersom de utarbetats enligt andra bestämmelser.

REDOVISNING

1.

Den konsoliderade årsredovisningen utarbetas enligt artikel 121 i budgetförordningen av den 25 juni 2002 för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

Årsredovisningen lämnas varje år av Europeiska kommissionen. Den innehåller alla EU-institutionernas budget- och bokföringsuppgifter.

2.

Europeiska gemenskapernas räkenskaper redovisas i tre volymer.

Volym I

Konsoliderade rapporter om genomförandet av budgeten och konsoliderade årsredovisningar

Volym II

Del 1:

Kommissionen – rapporter om genomförandet av budgeten och årsredovisningar

Del 2

Kommissionen – konsoliderade rapporter om budgetgenomförandet

Volym III

Europaparlamentet, rådet, domstolen, revisionsrätten, ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska kol- och stålgemenskapen under avveckling

Enligt övergångsbestämmelserna i artiklarna 128 och 181.2 i den nya budgetförordningen skall kommissionens räkenskapsförare, när det gäller redovisningar för budgetår före 2005, utarbeta de preliminära konsoliderade årsredovisningarna och skicka dem till revisionsrätten senast den 1 maj påföljande år, tillsammans med de preliminära årsredovisningarna för varje institution och organ som berörs av den konsoliderade årsredovisningen.

De slutliga årsredovisningarna skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning tillsammans med revisionsrättens revisionsförklaring senast den 30 november följande år enligt artiklarna 129 och 181 i budgetförordningen.

KAPITEL 1

KONSOLIDERADE RAPPORTER OM GENOMFÖRANDET AV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS BUDGET

RESULTAT AV BUDGETGENOMFÖRANDET

1.   UTFALL FÖR BUDGETGENOMFÖRANDET 2004

I EURO

 

EFTA-EES

EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

TOTALT

Inkomster under budgetåret

108 746 011

103 403 200 236

103 511 946 247

Betalningar ur anslag för 2004

– 106 617 241

– 99 088 749 674

– 99 195 366 915

Betalningsbemyndiganden som överförts till budgetåret 2005

0,00

– 2 829 903 395

– 2 829 903 395

Betalningsanslag för EFTA som överförts från budgetår 2003

– 338 136

0,00

– 338 136

Annullering av outnyttjade betalningsbemyndiganden som förts över från budgetåret 2003

79 509

1 302 207 443

1 302 286 952

Växelkursskillnader under året

0,00

– 50 047 046

– 50 047 046

Budgetutfall 2004

1 870 143

2 736 707 564

2 738 577 707

Budgetutfallet för Europeiska gemenskaperna anges under rubrik I.A.1 på skuldsidan av den konsoliderade balansräkningen.

Budgetutfallet för Efta/EES anges under rubrik IV.B.1 på skuldsidan av den konsoliderade balansräkningen.

I de förklarande anmärkningarna i bilaga 2 förklaras hur Efta/EES-systemet fungerar.

KONSOLIDERADE RAPPORTER OM UTFALLET PÅ INKOMSTSIDAN

2.   KONSOLIDERAD SAMMANSTÄLLNING AV UTFALLET VAD GÄLLER INKOMSTER 2004

EURO

Rubrik

Budgeterade inkomster

Fastställda anspråk

Mottagna inkomster

% av budgeten som inkasserats

Utestående fordringar

Ursprungliga

Slutliga

Budgetåret

Överföringar

Totalt

Budgetåret

Överföringar

Totalt

1

2

3

4

5=3+4

6

7

8=6+7

9=8/2

10=5-8

1

Egna medel

93 813 089 411,00

94 997 025 409,00

94 766 965 975,70

1 830 785 324,56

96 597 751 300,26

93 270 251 544,49

1 781 170 103,60

95 051 421 648,09

100,06%

1 546 329 652,17

3

Disponibla överskott

0,00

5 693 003 706,00

5 997 674 396,05

223 160 000,00

6 220 834 396,05

5 471 712 994,11

223 160 000,00

5 694 872 994,11

100,03%

525 961 401,94

4

Diverse gemenskapsskatter och -avgifter

669 609 187,00

680 523 920,00

647 382 928,22

2 654 401,20

650 037 329,42

644 316 756,64

2 654 883,45

646 971 640,09

95,07%

3 065 689,33

5

Institutionernas administration

66 496 286,00

66 496 286,00

308 928 069,95

24 806 321,09

333 734 391,04

273 804 983,28

21 844 914,63

295 649 897,91

444,61%

38 084 493,13

6

Bidrag från tredje man, återbetalningar, finansiella rättelser och ersättningar

200 000,00

200 000,00

1 396 603 971,36

467 127 374,55

1 863 731 345,91

959 533 410,38

316 332 529,73

1 275 865 940,11

637932,97%

587 865 405,80

7

Dröjsmålsränta och böter

0,00

300 000 000,00

904 290 223,91

3 427 239 586,79

4 331 529 810,70

24 116 574,00

446 018 434,34

470 135 008,34

156,71%

3 861 394 802,36

8

Upp- och utlåning

25 863 805,00

25 863 805,00

31 386 498,95

1 589 004,14

32 975 503,09

31 386 498,95

97 612,86

31 484 111,81

121,73%

1 491 391,28

9

Diverse inkomster

43 489 254,00

43 489 254,00

40 490 993,45

13 265 116,30

53 756 109,75

39 646 845,11

5 898 161,78

45 545 006,89

104,73%

8 211 102,86

Totalt

94 618 747 943,00

101 806 602 380,00

104 093 723 057,59

5 990 627 128,63

110 084 350 186,22

100 714 769 606,96

2 797 176 640,39

103 511 946 247,35

101,68%

6 572 403 938,87


DETALJERADE UPPGIFTER FÖR AVDELNING 1: EGNA MEDEL

EURO

Kapitel

Budgeterade inkomster

Fastställda anspråk

Mottagna inkomster

% av budgeten som inkasserats

Utestående fordringar

Ursprungliga

Slutliga

Budgetåret

Överföringar

Totalt

Budgetåret

Överföringar

Totalt

1

2

3

4

5=3+4

6

7

8=6+7

9=8/2

10=5-8

10

 Jordbrukstullar

839 100 000,00

1 325 586 192,00

1 317 967 230,02

426 144 274,99

1 744 111 505,01

887 256 293,86

426 136 887,31

1 313 393 181,17

99,08%

430 718 323,84

11

Sockeravgifter

359 925 000,00

416 888 808,00

359 483 958,40

45 078 906,07

404 562 864,47

356 543 766,47

45 078 906,07

401 622 672,54

96,34%

2 940 191,93

12

Tullar

9 849 975 000,00

10 664 400 000,00

10 343 303 463,58

1 359 562 143,50

11 702 865 607,08

9 282 140 688,98

1 309 954 310,22

10 592 094 999,20

99,32%

1 110 770 607,88

13

Mervärdesskatt

13 319 471 292,00

13 579 913 763,00

13 680 625 569,83

0,00

13 680 625 569,83

13 679 345 946,60

0,00

13 679 345 946,60

100,73%

1 279 623,23

14

BNI

69 444 618 119,00

69 010 236 646,00

69 218 607 723,22

0,00

69 218 607 723,22

69 214 219 484,04

0,00

69 214 219 484,04

100,30%

4 388 239,18

15

Korrigering av obalanser i budgeten

0,00

0,00

– 153 021 969,35

0,00

– 153 021 969,35

– 149 254 635,46

0,00

– 149 254 635,46

0,00%

– 3 767 333,89

Totalt avdelning 1

93 813 089 411,00

94 997 025 409,00

94 766 965 975,70

1 830 785 324,56

96 597 751 300,26

93 270 251 544,49

1 781 170 103,60

95 051 421 648,09

100,06%

1 546 329 652,17


DETALJERADE UPPGIFTER FÖR AVDELNING 3: DISPONIBLA ÖVERSKOTT

EURO

Kapitel

Budgeterade inkomster

Fastställda anspråk

Mottagna inkomster

% av budgeten som inkasserats

Utestående fordringar

Ursprungliga

Slutliga

Budgetåret

Överföringar

Totalt

Budgetåret

Överföringar

Totalt

1

2

3

4

5=3+4

6

7

8=6+7

9=8/2

10=5-8

30

Överskott från föregående budgetår

0,00

5 693 003 706,00

5 995 805 107,97

223 160 000,00

6 218 965 107,97

5 469 843 705,90

223 160 000,00

5 693 003 705,90

100,00 %

525 961 402,07

31

Överskott på momsmedel

0,00

0,00

232 817 089,08

0,00

232 817 089,08

232 817 089,13

0,00

232 817 089,13

0,00 %

– 0,05

32

Överskott på BNI

0,00

0,00

– 232 213 948,86

0,00

– 232 213 948,86

– 232 213 948,76

0,00

– 232 213 948,76

0,00 %

– 0,10

34

Justering för de som inte deltar i RIF-politiken

0,00

0,00

– 9 468,61

0,00

– 9 468,61

– 9 468,61

0,00

– 9 468,61

0,00 %

0,00

35

Korrigering för Förenade kungariket

0,00

0,00

1 275 616,47

0,00

1 275 616,47

1 275 616,45

0,00

1 275 616,45

0,00 %

0,02

Totalt avdelning 3

0,00

5 693 003 706,00

5 997 674 396,05

223 160 000,00

6 220 834 396,05

5 471 712 994,11

223 160 000,00

5 694 872 994,11

100,03 %

525 961 401,94


3.   KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER (KAPITEL 15)

EURO

Member state

Budgeterade inkomster

Fastställda anspråk

Mottagna inkomster

% av budgeten som inkasserats

Utestående fordringar

Ursprungliga

Slutliga

Budgetåret

Överföringar

Totalt

Budgetåret

Överföringar

Totalt

1

2

3

4

5=3+4

6

7

8=6+7

9=8/2

10=5-8

ÖSTERRIKE

33 094 949,00

27 978 506,00

27 978 506,01

0,00

27 978 506,01

27 978 506,01

0,00

27 978 506,01

100,00 %

0,00

BELGIEN

248 262 824,00

259 270 268,00

259 270 268,01

0,00

259 270 268,01

259 270 268,01

0,00

259 270 268,01

100,00 %

0,00

CYPERN

0,00

7 695 268,00

7 781 985,76

0,00

7 781 985,76

7 772 756,73

0,00

7 772 756,73

101,01 %

9 229,03

TJECKIEN

0,00

50 571 316,00

51 682 905,76

0,00

51 682 905,76

51 639 715,62

0,00

51 639 715,62

102,11 %

43 190,14

DANMARK

171 107 090,00

177 018 476,00

177 144 332,33

0,00

177 144 332,33

177 144 332,22

0,00

177 144 332,22

100,07 %

0,11

ESTLAND

0,00

4 929 651,00

4 929 651,00

0,00

4 929 651,00

4 929 650,95

0,00

4 929 650,95

100,00 %

0,05

FINLAND

129 856 470,00

135 024 381,00

135 024 381,00

0,00

135 024 381,00

135 024 381,00

0,00

135 024 381,00

100,00 %

0,00

FRANKRIKE

1 420 900 112,00

1 478 701 062,00

1 478 701 062,00

0,00

1 478 701 062,00

1 478 701 062,00

0,00

1 478 701 062,00

100,00 %

0,00

TYSKLAND

320 441 649,00

302 090 131,00

302 090 131,01

0,00

302 090 131,01

302 090 131,01

0,00

302 090 131,01

100,00 %

0,00

GREKLAND

142 445 676,00

151 067 313,00

151 067 313,00

0,00

151 067 313,00

151 067 313,00

0,00

151 067 313,00

100,00 %

0,00

UNGERN

0,00

46 817 389,00

49 381 190,02

0,00

49 381 190,02

49 381 190,65

0,00

49 381 190,65

105,48 %

– 0,63

IRLAND

103 705 672,00

108 268 846,00

108 268 846,01

0,00

108 268 846,01

108 268 846,01

0,00

108 268 846,01

100,00 %

0,00

ITALIEN

1 173 871 267,00

1 224 081 744,00

1 224 081 744,01

0,00

1 224 081 744,01

1 224 081 744,01

0,00

1 224 081 744,01

100,00 %

0,00

LETTLAND

0,00

6 101 026,00

6 178 987,28

0,00

6 178 987,28

6 194 533,47

0,00

6 194 533,47

101,53 %

– 15 546,19

LITAUEN

0,00

10 884 455,00

10 883 292,59

0,00

10 883 292,59

10 883 292,56

0,00

10 883 292,56

99,99 %

0,03

LUXEMBURG

18 356 049,00

20 251 088,00

20 251 088,00

0,00

20 251 088,00

20 251 088,00

0,00

20 251 088,00

100,00 %

0,00

MALTA

0,00

2 819 539,00

2 844 673,35

0,00

2 844 673,35

2 851 183,82

0,00

2 851 183,82

101,12 %

– 6 510,47

NEDERLÄNDERNA

69 187 590,00

56 217 262,00

56 217 262,01

0,00

56 217 262,01

56 217 262,01

0,00

56 217 262,01

100,00 %

0,00

POLEN

0,00

116 389 760,00

123 099 334,87

0,00

123 099 334,87

123 099 334,92

0,00

123 099 334,92

105,76 %

– 0,05

PORTUGAL

119 075 794,00

121 098 145,00

121 098 145,00

0,00

121 098 145,00

121 098 145,00

0,00

121 098 145,00

100,00 %

0,00

SLOVAKIEN

0,00

20 235 562,00

20 845 355,14

0,00

20 845 355,14

20 773 757,14

0,00

20 773 757,14

102,66 %

71 598,00

SLOVENIEN

0,00

16 342 578,00

16 142 328,04

0,00

16 142 328,04

16 142 327,86

0,00

16 142 327,86

98,77 %

0,18

SPANIEN

669 644 974,00

719 632 633,00

719 632 633,00

0,00

719 632 633,00

719 632 633,00

0,00

719 632 633,00

100,00 %

0,00

SVERIGE

39 799 791,00

34 081 520,00

33 918 961,55

0,00

33 918 961,55

33 934 085,12

0,00

33 934 085,12

99,57 %

– 15 123,57

FÖRENADE KUNGARIKET

– 4 659 749 907,00

– 5 097 567 919,00

– 5 261 536 346,00

0,00

– 5 261 536 346,00

– 5 257 682 175,61

0,00

– 5 257 682 175,61

103,14 %

– 3 854 170,39

Totalt

0,00

0,00

– 153 021 969,25

0,00

– 153 021 969,25

– 149 254 635,49

0,00

– 149 254 635,49

0,00 %

– 3 767 333,76


4.   KONSOLIDERAD SAMMANSTÄLLNING AV UTFALLET VAD GÄLLER INKOMSTERNA BUDGETÅRET 2004, FÖRDELAT PER INSTITUTION

EURO

Institution

Budgeterade inkomster

Fastställda anspråk

Mottagna inkomster

Utestående

Ursprungliga

Slutliga

Budgetåret

Överföringar

Totalt

Budgetåret

Överföringar

Totalt

1

2

3

4

5=3+4

6

7

8=6+7

9=5-8

Europaparlamentet

81 004 183,00

81 004 183,00

102 676 934,92

22 827 450,00

125 504 384,92

100 968 811,92

16 441 012,00

117 409 823,92

8 094 561,00

Rådet

40 662 854,00

41 563 953,00

67 232 503,15

2 607 403,04

69 839 906,19

63 084 072,60

1 940 819,68

65 024 892,28

4 815 013,91

Kommissionen

94 447 227 140,00

101 632 863 522,00

103 854 401 327,76

5 964 170 042,60

109 818 571 370,36

100 481 685 998,28

2 777 931 371,57

103 259 617 369,85

6 558 954 000,51

EG-domstolen

24 574 419,00

25 158 419,00

25 759 049,06

375 986,08

26 135 035,14

25 724 519,26

365 594,18

26 090 113,44

44 921,70

Revisionsrätten

12 293 240,00

12 522 636,00

13 016 463,64

646 246,91

13 662 710,55

12 669 425,39

497 842,96

13 167 268,35

495 442,20

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

8 452 342,00

8 604 921,00

11 877 600,23

0,00

11 877 600,23

11 877 600,23

0,00

11 877 600,23

0,00

Regionkommittén

4 015 081,00

4 087 016,00

18 062 007,94

0,00

18 062 007,94

18 062 008,39

0,00

18 062 008,39

–0,45

Ombudsmannen

518 684,00

535 287,00

530 367,85

0,00

530 367,85

530 367,85

0,00

530 367,85

0,00

Europeiska datatillsynsmannen

0,00

262 443,00

166 803,04

0,00

166 803,04

166 803,04

0,00

166 803,04

0,00

Totalt

94 618 747 943,00

101 806 602 380,00

104 093 723 057,59

5 990 627 128,63

110 084 350 186,22

100 714 769 606,96

2 797 176 640,39

103 511 779 444,31

6 572 403 938,87


5.   BUDGETÅRET 2004: JÄMFÖRELSE MELLAN INKOMSTBUDGETENS UTFALL 2004 OCH 2003

EURO

Rubrik

Budgeterade inkomster

Fastställda anspråk

Mottagna inkomster

% av budgeten som inkasserats

Utestående

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

1

2

3

4

5

6

7=5/1

8=6/2

9=3-5

10=4-6

1

Egna medel

94 997 025 409,00

84 010 946 121,00

96 597 751 300,00

85 132 140 149,69

95 051 421 648,09

83 297 464 955,12

100,06 %

99,15 %

1 546 329 651,91

1 834 675 194,57

3

Disponbila överskott

5 693 003 706,00

7 676 811 988,00

6 220 834 396,05

8 234 992 135,57

5 694 872 994,11

8 011 832 135,68

100,03 %

104,36 %

525 961 401,94

223 159 999,89

4

Diverse gemenskapsskatter och -avgifter

680 523 920,00

608 095 787,00

650 037 329,42

582 181 384,97

646 971 640,09

579 526 983,77

95,07 %

95,30 %

3 065 689,33

2 654 401,20

5

Institutionernas administration

66 496 286,00

95 173 696,00

333 734 391,04

305 890 162,72

295 649 897,91

281 075 906,09

444,61 %

295,33 %

38 084 493,13

24 814 256,63

6

Bidrag från tredje man, återbetalningar, finansiella rättelser och ersättningar

200 000,00

90 601 701,00

1 863 731 345,91

1 466 082 721,88

1 275 865 940,11

1 014 077 253,53

637932,97 %

1119,27 %

587 865 405,80

452 005 468,35

7

Dröjsmålsränta och böter

300 000 000,00

0,00

4 331 529 810,70

3 664 302 659,79

470 135 008,34

237 038 738,15

156,71 %

0,00 %

3 861 394 802,36

3 427 263 921,64

8

Upp- och utlåning

25 863 805,00

21 681 805,00

32 975 503,09

28 467 212,97

31 484 111,81

26 878 208,83

121,73 %

123,97 %

1 491 391,28

1 589 004,14

9

Diverse inkomster

43 489 254,00

21 526 000,00

53 756 109,75

33 892 406,39

45 545 006,89

20 660 254,68

104,73 %

95,98 %

8 211 102,86

13 232 151,71

Totalt

101 806 602 380,00

92 524 837 098,00

110 084 350 185,96

99 447 948 833,98

103 511 946 247,35

93 468 554 435,85

101,68 %

101,02 %

6 572 403 938,61

5 979 394 398,13


DETALJERADE UPPGIFTER RUBRIK 1: EGNA MEDEL

Kapitel

Budgeterade inkomster

Fastställda anspråk

Mottagna inkomster

receipts as % of budget

Outstanding

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

1

2

3

4

5

6

7=5/1

8=6/2

9=3-5

10=4-6

10

Jordbrukstullar

1 325 586 192,00

879 825 000,00

1 744 111 505,01

1 438 138 088,09

1 313 393 181,17

1 011 798 359,04

99,08 %

115,00 %

430 718 323,84

426 339 729,05

11

Sockeravgiter

416 888 808,00

546 600 000,00

404 562 864,47

428 287 477,27

401 622 672,54

383 208 571,20

96,34 %

70,11 %

2 940 191,93

45 078 906,07

12

Tullar

10 664 400 000,00

9 479 775 000,00

11 702 865 607,08

10 822 325 600,07

10 592 094 999,20

9 462 147 061,87

99,32 %

99,81 %

1 110 770 607,88

1 360 178 538,20

13

Mervärdesskatt

13 579 913 763,00

21 748 030 275,00

13 680 625 569,83

21 536 290 980,50

13 679 345 946,60

21 534 865 234,38

100,73 %

99,02 %

1 279 623,23

1 425 746,12

14

BNI

69 010 236 646,00

51 356 715 846,00

69 218 607 723,22

50 627 534 080,85

69 214 219 484,04

50 624 310 463,23

100,30 %

98,57 %

4 388 239,18

3 223 617,62

15

Korrigering av budgetobalanser

0,00

0,00

–153 021 969,35

279 563 922,91

–149 254 635,46

281 135 265,40

0,00 %

0,00 %

–3 767 333,89

–1 571 342,49

Totalt rubrik 1

94 997 025 409,00

84 010 946 121,00

96 597 751 300,26

85 132 140 149,69

95 051 421 648,09

83 297 464 955,12

100,06 %

99,15 %

1 546 329 652,17

1 834 675 194,57


DETALJERADE UPPGIFTER RUBRIK 3: DISPONBILA ÖVERSKOTT

Kapitel

Budgeterade inkomster

Fastställda anspråk

Mottagna inkomster

receipts as % of budget

Outstanding

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

1

2

3

4

5

6

7=5/1

8=6/2

9=3-5

10=4-6

30

Överskott från föregående budgetår

5 693 003 706,00

7 676 811 988,00

6 218 965 107,97

7 899 971 988,34

5 693 003 705,90

7 676 811 988,34

100,00 %

100,00 %

525 961 402,07

223 160 000,00

31

Överskott på momsmedel

0,00

0,00

232 817 089,08

– 274 766 759,55

232 817 089,13

- 274 766 759,54

0,00 %

0,00 %

– 0,05

– 0,01

32

Överskott på BNI-medel

0,00

0,00

– 232 213 948,86

610 850 456,32

- 232 213 948,76

610 850 456,41

0,00 %

0,00 %

– 0,10

– 0,09

34

Justering för de som inte deltar i RIF-politiken

0,00

0,00

– 9 468,61

– 52 037,96

- 9 468,61

- 52 037,97

0,00 %

0,00 %

0,00

0,01

35

Korrigering för Förenade kungariket

0,00

0,00

1 275 616,47

– 1 011 511,58

1 275 616,45

- 1 011 511,56

0,00 %

0,00 %

0,02

– 0,02

Totalt rubrik 3

5 693 003 706,00

7 676 811 988,00

6 220 834 396,05

8 234 992 135,57

5 694 872 994,11

8 011 832 135,68

100,03 %

104,36 %

525 961 401,94

223 159 999,89


6.   KONSOLIDERAD SAMMANSTÄLLNING AV GENOMFÖRANDET PÅ UTGIFTSSIDAN

EURO

Åtagandebemyndigandenas utveckling och sammansättning

Betalningsbemyndigandenas utveckling och sammansättning

 

ICKE-DIFFERENTIERADE ANSLAG

DIFFERENTIERADE ANSLAG

Totalt

 

ICKE-DIFFERENTIERADE ANSLAG

DIFFERENTIERADE ANSLAG

Totalt

BUDGET

 

 

 

BUDGET

 

 

 

Ursprungliga anslag

51 746 923 374,00

47 781 964 491,00

99 528 887 865,00

Ursprungliga anslag

51 746 923 374,00

42 871 824 569,00

94 618 747 943,00

Ändringar (överföringar, ändringsbudget)

109 766 669,00

10 061 406 319,00

10 171 172 988,00

Ändringar (överföringar, ändringsbudget, EFTA)

109 766 669,00

7 078 087 768,00

7 187 854 437,00

Slutliga anslag i budgeten totalt

51 856 690 043,00

57 843 370 810,00

109 700 060 853,00

Slutliga anslag i budgeten totalt

51 856 690 043,00

49 949 912 337,00

101 806 602 380,00

TILLÄGGSANSLAG

 

 

 

TILLÄGGSANSLAG

 

 

 

Öronmärkta inkomster

261 560 100,95

1 300 627 562,38

1 562 187 663,33

Öronmärkta inkomster

266 058 823,00

1 739 365 924,25

2 005 424 747,25

Anslag från 2003 som överförts eller gjorts disponibla på nytt

41 844 592,00

117 716 691,85

159 561 283,85

Anslag som överförts från 2003

913 221 418,42

306 805 146,93

1 220 026 565,35

TILLÄGGSANSLAG TOTALT

303 404 692,95

1 418 344 254,23

1 721 748 947,18

TILLÄGGSANSLAG TOTALT

1 179 280 241,42

2 046 171 071,18

3 225 451 312,60

Slutliga anslag i budgeten

51 856 690 043,00

57 843 370 810,00

109 700 060 853,00

Slutliga anslag i budgeten

51 856 690 043,00

49 949 912 337,00

101 806 602 380,00

TILLÄGGSANSLAG TOTALT

303 404 692,95

1 418 344 254,23

1 721 748 947,18

TILLÄGGSANSLAG TOTALT

1 179 280 241,42

2 046 171 071,18

3 225 451 312,60

TOTALA BEVILJADE ANSLAG

52 160 094 735,95

59 261 715 064,23

111 421 809 800,18

TOTALA BEVILJADE ANSLAG

53 035 970 284,42

51 996 083 408,18

105 032 053 692,60


7.   KONSOLIDERAD SAMMANSTÄLLNING AV GENOMFÖRANDET PÅ UTGIFTSSIDAN

EURO

Utnyttjande av åtagandebemyndiganden efter typ av anslag

Utnyttjande av betalningsbemyndiganden efter typ av anslag

 

ICKE-DIFFERENTIERADE ANSLAG

DIFFERENTIERADE ANSLAG

Totalt

 

ICKE-DIFFERENTIERADE ANSLAG

DIFFERENTIERADE ANSLAG

Totalt

Ursprungliga anslag

51 746 923 374,00

47 781 964 491,00

99 528 887 865,00

Ursrprungliga anslag

51 746 923 374,00

42 871 824 569,00

94 618 747 943,00

Ändringsbudgetar

140 918 758,00

10 030 254 230,00

10 171 172 988,00

Ändringsbudgetar

140 918 758,00

7 046 935 679,00

7 187 854 437,00

Överföring

– 31 152 089,00

31 152 089,00

0,00

Överföring

– 31 152 089,00

31 152 089,00

0,00

Slutliga anslag i budgeten

51 856 690 043,00

57 843 370 810,00

109 700 060 853,00

Slutliga anslag i budgeten

51 856 690 043,00

49 949 912 337,00

101 806 602 380,00

Åtaganden som ingåtts

51 267 850 168,11

57 142 448 296,00

108 410 298 464,11

Betalningar som gjorts

49 981 632 123,20

48 477 454 326,19

98 459 086 449,39

Anslag som överförts till 2005

51 857 273,88

160 716 912,13

212 574 186,01

Anslag som överförts till 2005

1 338 075 318,79

226 273 257,06

1 564 348 575,85

Anslag som förfallit

536 982 601,01

540 205 601,87

1 077 188 202,88

Anslag som förfallit

536 982 601,01

1 246 184 753,75

1 783 167 354,76

Öronmärkta inkomster

261 560 100,95

1 300 627 562,38

1 562 187 663,33

Öronmärkta inkomster

266 058 823,00

1 739 365 924,25

2 005 424 747,25

Åtaganden som ingåtts

183 756 507,90

523 130 123,18

706 886 631,08

Betalningar som gjorts

140 087 102,03

596 193 363,90

736 280 465,93

Överföringar till 2005

77 629 690,52

776 087 443,29

853 717 133,81

Överföringar till 2005

123 642 316,59

1 139 757 001,00

1 263 399 317,59

 

 

 

 

Automatisk överföring av EFTA-medel

2 155 501,85

 

2 155 501,85

Anslag som förfallit (EFTA)

173 902,53

1 409 995,91

1 583 898,44

Anslag som förfallit (EFTA)

173 902,53

3 415 559,35

3 589 461,88

Anslag som överförts från 2003

41 844 592,00

117 716 691,85

159 561 283,85

Anslag som överförts från 2003

913 221 418,42

306 805 146,93

1 220 026 565,35

Åtaganden som ingåtts

41 820 049,00

113 570 137,18

155 390 186,18

Betalningar som gjorts

815 733 716,83

128 341 205,56

944 074 922,39

Anslag som förfallit

24 543,00

4 146 554,67

4 171 097,67

Anslag som förfallit

97 487 701,59

178 463 941,37

275 951 642,96

Totala beviljade anslag

52 160 094 735,95

59 261 715 064,23

111 421 809 800,18

Totala beviljade anslag

53 035 970 284,42

51 996 083 408,18

105 032 053 692,60

Totala åtaganden som ingåtts

51 493 426 725,01

57 779 148 557,06

109 272 575 282,07

Toatala betalningar som gjorts

50 937 452 942,06

49 201 988 895,65

100 139 441 837,71

Totala anslag som överförts till 2005

129 486 964,40

936 804 355,42

1 066 291 319,82

Totala anslag som överförts till 2005

1 463 873 137,23

1 366 030 258,06

2 829 903 395,29

Totala anslag som förfallit

537 181 046,54

545 762 151,75

1 082 943 198,29

Totala anslag som förfallit

634 644 205,13

1 428 064 254,47

2 062 708 459,60


8.   KONSOLIDERAD SAMMANSTÄLLNING AV UTESTÅENDE ÅTAGANDEN

EURO

 

ICKE-DIFFERENTIERADE ANSLAG

DIFFERENTIERADE ANSLAG

Totalt

Åtaganden som överförts från föregående budgetår

876 629 594,09

103 882 973 123,59

104 759 602 717,68

Åtaganden som dragits tillbaka

– 17 104 521,55

– 3 625 877 611,74

– 3 642 982 133,29

Betalningar

775 561 137,71

41 221 141 793,06

41 996 702 930,77

Förfallna belopp

81 095 435,20

0,00

81 095 435,20

Utestående åtaganden vid årets slut

2 868 499,63

59 035 953 718,79

59 038 822 218,42

Årets åtaganden

51 493 426 725,01

57 779 148 557,06

109 272 575 282,07

Betalningar

50 161 891 804,35

7 980 847 102,59

58 142 738 906,94

Åtaganden som inte får överföras och därför förfallit

21 654 872,81

0,00

21 654 872,81

Utestånde åtaganden vid årets slut

1 309 880 047,85

49 798 301 454,47

51 108 181 502,32

Totala utestående åtaganden vid årets slut

1 312 748 547,48

108 834 255 173,26

110 147 003 720,74


9.   UTNYTTJANDE AV BUDGETANSLAG I ÅTAGANDE-

OCH BETALNINGSBEMYNDIGANDEN PER INSTITUTION

Anslag för andra institutioner än kommissionen visas sammanslagna

under rubrik 5 i budgetplanen

Åtagandebemyndiganden

EURO

Institution

Beviljade betalnings-bemyndiganden

Åtaganden som ingåtts

Anslag som överförts till 2005

Anslag som förfallit

%

Utesteående åtaganden vid årets slut

Anslag som åter gjorts disponibla 2005

Budgetårets anslag

Anslag som överförts eller gjorts disponibla igen

Övriga anslag

Totalt

%

Öronmärkta inkomster

Icke-automatiska överföringar

Totalt

%

1

2

3

4

5=2+3+4

6=5/1

7

8

9=7+8

10=9/1

11=1-5-9

12=11/1

13

14

EUROPAPARLAMENTET

1 310 985 235,13

1 203 370 074,38

0,00

72 576 415,74

1 275 946 490,12

97,33 %

7 408 819,39

0,00

7 408 819,39

0,57 %

27 629 925,62

2,11 %

306 952 746,84

 

RÅDET

562 745 806,45

531 646 564,08

0,00

8 486 975,50

540 133 539,58

95,98 %

12 342 630,95

0,00

12 342 630,95

2,19 %

10 269 635,92

1,82 %

93 447 598,28

 

KOMMISSIONEN

109 025 085 582,01

106 221 217 314,56

155 390 186,18

606 059 360,18

106 982 666 860,92

98,13 %

832 550 885,54

210 443 712,13

1 042 994 597,67

0,96 %

999 424 123,42

0,92 %

109 711 624 927,84

298 199,95

EG-DOMSTOLEN

236 262 989,26

220 847 247,72

0,00

462 527,19

221 309 774,91

93,67 %

758 897,07

2 100 000,00

2 858 897,07

1,21 %

12 094 317,28

5,12 %

13 002 018,83

 

REVISIONSRÄTTEN

97 409 190,90

85 934 099,96

0,00

194 501,24

86 128 601,20

88,42 %

289 279,66

0,00

289 279,66

0,30 %

10 991 310,04

11,28 %

6 943 881,98

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

107 659 226,91

90 955 257,89

0,00

4 651 281,07

95 606 538,96

88,80 %

298 699,84

0,00

298 699,84

0,28 %

11 753 988,11

10,92 %

8 546 756,90

 

REGIONKOMMITTÉN

73 936 522,52

49 654 384,33

0,00

14 455 570,16

64 109 954,49

86,71 %

67 921,36

30 473,88

98 395,24

0,13 %

9 728 172,79

13,16 %

5 596 696,20

 

OMBUDSMANNEN

5 782 968,00

5 168 169,89

0,00

0,00

5 168 169,89

89,37 %

0,00

0,00

0,00

0,00 %

614 798,11

10,63 %

445 525,48

 

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

1 942 279,00

1 505 352,00

0,00

0,00

1 505 352,00

77,50 %

0,00

0,00

0,00

0,00 %

436 927,00

22,50 %

443 568,39

 

Totalt

111 421 809 800,18

108 410 298 464,81

155 390 186,18

706 886 631,08

109 272 575 282,07

98,07 %

853 717 133,81

212 574 186,01

1 066 291 319,82

0,96 %

1 082 943 198,29

0,97 %

110 147 003 720,74

298 199,95


Betalnings-

bemyndiganden

EURO

Institution

Beviljade betalningsbemyndiganden

Betalningar som gjorts

Anslag som förfallit

Appropriations lapsing

Budgetårets anslag

Anslag som överförts

Öronmärkta inkomster

Totalt

%

Automatisk överföring

Icke-automatisk överföring

Öronmärkta inkomster

Totalt

%

Budgetårets anslag

Överföringar

Öronmärkta inkomster (EFTA)

Totalt

1

2

3

4

5=2+3+4

6=5/1

7

8

9

10=7+8+9

11=10/1

12

13

14

15

EUROPAPARLAMENTET

1 524 463 089,89

921 908 730,66

197 455 018,13

47 085 012,62

1 166 448 761,41

76,52 %

281 461 343,72

0,00

32 900 222,51

314 361 566,23

20,62 %

27 629 925,62

16 022 836,63

0,00

43 652 762,25

RÅDET

630 391 473,78

438 198 965,80

60 148 376,76

8 486 975,50

506 834 318,06

80,40 %

93 447 598,28

0,00

12 342 630,95

105 790 229,23

16,78 %

10 269 635,92

7 497 290,57

0,00

17 766 926,49

KOMMISSIONEN

102 328 369 478,45

96 678 966 876,73

663 023 239,05

661 870 410,34

98 003 860 526,12

95,77 %

877 256 467,32

276 000 057,06

1 217 971 355,86

2 371 227 880,24

2,32 %

1 699 648 279,89

250 043 330,32

3 589 461,88

1 953 281 072,09

EG-DOMSTOLEN

245 166 984,15

207 845 228,89

8 026 957,21

462 527,19

216 334 713,29

88,24 %

13 002 018,83

2 100 000,00

758 897,07

15 860 915,90

6,47 %

12 094 317,28

877 037,68

0,00

12 971 354,96

REVISIONSRÄTTEN

102 998 061,31

78 990 217,98

5 035 435,44

194 501,24

84 220 154,66

81,77 %

6 943 881,98

0,00

289 279,66

7 233 161,64

7,02 %

10 991 310,04

553 434,97

0,00

11 544 745,01

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

113 411 771,80

83 319 550,16

5 249 450,82

3 740 231,90

92 309 232,88

81,39 %

7 635 707,73

0,00

1 209 749,01

8 845 456,74

7,80 %

11 753 988,11

503 094,07

0,00

12 257 082,18

REGIONKOMMITTÉN

79 027 097,54

44 072 451,15

4 719 971,30

14 440 807,14

63 233 229,59

80,01 %

5 581 933,18

30 473,88

82 684,38

5 695 091,44

7,21 %

9 728 172,79

370 603,72

0,00

10 098 776,51

OMBUDSMANNEN

6 283 456,68

4 722 644,41

416 473,68

0,00

5 139 118,09

81,79 %

445 525,48

0,00

0,00

445 525,48

7,09 %

614 798,11

84 015,00

0,00

698 813,11

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

1 942 279,00

1 061 783,61

0,00

0,00

1 061 783,61

54,67 %

443 568,39

0,00

0,00

443 568,39

22,84 %

436 927,00

0,00

0,00

436 927,00

Total

105 032 053 692,60

98 459 086 449,39

944 074 922,39

736 280 465,93

100 139 441 837,71

95,34 %

1 286 218 044,91

278 130 530,94

1 265 554 819,44

2 829 903 395,29

2,69 %

1 783 167 354,76

275 951 642,96

3 589 461,88

2 062 708 459,60


10.   ÅTAGANDE- OCH BETALNINGSBEMYNDIGANDENAS SAMMANSÄTTNING OCH

UTVECKLING PER POLITIKOMRÅDE

EURO

Politikområde

Åtagandebemyndiganden

Betalningsbemyndiganden

Ursprungliga anslag

Ändringar (överföringar och ändringsbudget

Anslag från 2003 som överförts eller gjorts disponbibla på nytt

Öronmärkta inkomster

Tilläggsanslag totalt

Beviljade anslag totalt

Ursprungliga anslag

Ändringar (överföringar och ändringsbudget)

Överföringar

Öronmärkta inkomster

Tilläggsanslag totalt

Beviljade anslag totalt

1

2

3

4

5=3+4

6=1+2+5

7

8

9

10

11=9+10

12=7+8+11

01

EKONOMI OCH FINANS

450 391 464,00

– 25 240 332,00

50 500 000,00

6 532 744,53

57 032 744,53

482 183 876,53

484 929 464,00

– 84 340 332,00

21 293 746,00

5 726 824,53

27 020 570,53

427 609 702,53

02

NÄRINGSLIV

281 067 392,00

16 572 647,00

6 074 276,70

30 762 401,64

36 836 678,34

334 476 717,34

331 676 392,00

– 28 036 368,00

0,00

31 821 729,38

31 821 729,38

335 461 753,38

03

KONKURRENS

82 284 667,00

1 865 835,00

0,00

2 323 956,65

2 323 956,65

86 474 458,65

82 284 667,00

1 865 835,00

0,00

2 323 456,65

2 323 456,65

86 473 958,65

04

SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK

9 927 798 006,00

959 094 909,79

0,00

13 347 313,92

13 347 313,92

10 900 240 229,71

8 193 144 777,00

1 194 830 662,00

3 160 930,00

13 338 377,89

16 499 307,89

9 404 474 746,89

05

JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING

48 053 145 841,00

751 935 013,00

48 320 995,00

8 159 583,53

56 480 578,53

48 861 561 432,53

47 855 334 658,00

– 108 549 884,00

82 866 894,58

8 159 583,52

91 026 478,10

47 837 811 252,10

06

ENERGI OCH TRANSPORT

1 094 098 360,00

265 029 168,00

25 392 823,00

39 431 752,92

64 824 575,92

1 423 952 103,92

1 151 396 352,00

32 354 168,00

15 843 136,00

69 202 650,08

85 045 786,08

1 268 796 306,08

07

MILJÖ

312 724 566,00

26 298 942,00

13 372 250,00

13 383 149,75

26 755 399,75

365 778 907,75

301 075 566,00

5 722 692,00

8 181 772,00

19 468 683,93

27 650 455,93

334 448 713,93

08

FORSKNING

2 873 069 863,00

350 288 692,00

0,00

434 952 562,71

434 952 562,71

3 658 311 117,71

2 312 557 895,00

119 652 781,00

0,00

647 321 849,39

647 321 849,39

3 079 532 525,39

09

INFORMATIONSSAMHÄLLET

1 073 800 084,00

116 694 978,00

6 267 312,70

137 547 446,06

143 814 758,76

1 334 309 820,76

984 890 084,00

238 328 103,00

0,00

222 596 949,01

222 596 949,01

1 445 815 136,01

10

DIREKT FORSKNING

276 820 889,00

28 814 197,00

0,00

225 269 289,48

225 269 289,48

530 904 375,48

310 235 889,00

26 776 197,00

0,00

190 133 522,20

190 133 522,20

527 145 608,20

11

FISKE

913 381 335,00

57 987 128,00

0,00

3 901 774,12

3 901 774,12

975 270 237,12

926 003 576,00

28 282 931,00

108 432 513,33

6 650 642,95

115 083 156,28

1 069 369 663,28

12

DEN INRE MARKNADEN

66 215 561,00

3 446 670,00

2 000 000,00

2 288 216,69

4 288 216,69

73 950 447,69

66 515 561,00

2 596 670,00

0,00

2 166 671,70

2 166 671,70

71 278 902,70

13

REGIONALPOLITIK

21 478 853 333,00

5 147 579 045,21

3 692 459,00

9 598 108,98

13 290 567,98

26 639 722 946,19

18 469 732 430,00

3 516 580 098,00

103 736 588,00

9 598 108,99

113 334 696,99

22 099 647 224,99

14

BESKATTNING OCH TULLUNION

97 311 663,00

10 541 989,00

0,00

4 425 279,35

4 425 279,35

112 278 931,35

97 324 663,00

– 3 659 011,00

0,00

4 561 646,18

4 561 646,18

98 227 298,18

15

UTBILDNING OCH KULTUR

841 624 967,00

156 881 819,00

0,00

178 225 418,68

178 225 418,68

1 176 732 204,68

814 044 967,00

111 911 819,00

197 380,25

254 476 318,81

254 673 699,06

1 180 630 485,06

16

PRESS OCH KOMMUNIKATION

168 286 594,00

8 579 423,00

397 000,00

4 616 089,71

5 013 089,71

181 879 106,71

164 409 873,00

10 487,00

3 223 416,37

4 616 089,72

7 839 506,09

172 259 866,09

17

 HÄLSA OCH KONSUMENTSKYDD

400 610 462,00

171 586 343,00

0,00

11 516 127,98

11 516 127,98

583 712 932,98

419 322 555,00

138 099 215,00

282 291 992,05

12 868 736,03

295 160 728,08

852 582 498,08

18

OMRÅDE FÖR FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA

183 405 131,00

348 507 296,00

0,00

5 031 303,17

5 031 303,17

536 943 730,17

183 498 547,00

321 142 149,00

10 933 000,00

5 062 992,47

15 995 992,47

520 636 688,47

19

YTTRE FÖRBINDELSER

3 661 664 823,00

47 356 248,00

0,00

99 488 060,63

99 488 060,63

3 808 509 131,63

3 408 493 823,00

175 730 248,00

0,00

106 091 493,41

106 091 493,41

3 690 315 564,41

20

HANDEL

73 486 152,00

1 622 968,00

0,00

1 880 663,85

1 880 663,85

76 989 783,85

74 814 152,00

– 377 032,00

0,00

1 880 663,85

1 880 663,85

76 317 783,85

21

BISTÅND OCH FÖRBINDELSER MED AVS-LÄNDERNA

1 199 891 764,00

– 424 121,00

1 300 000,00

45 631 629,16

46 931 629,16

1 246 399 272,16

1 175 894 104,00

– 116 124 121,00

1 480 729,00

48 042 030,03

49 522 759,03

1 109 292 742,03

22

UTVIDGNING

1 097 638 127,00

227 363 327,00

0,00

101 111 223,33

101 111 223,33

1 426 112 677,33

1 880 688 127,00

178 763 327,00

0,00

116 111 223,34

116 111 223,34

2 175 562 677,34

23

HUMANITÄRT BISTÅND

507 331 281,00

24 043 576,00

0,00

5 204 524,08

5 204 524,08

536 579 381,08

510 331 281,00

– 20 591 424,00

0,00

45 726 084,36

45 726 084,36

535 465 941,36

24

BEDRÄGERIBEKÄMPNING

52 157 000,00

2 903 848,00

0,00

8 296,71

8 296,71

55 069 144,71

51 307 000,00

2 503 848,00

3 989 512,60

8 296,71

3 997 809,31

57 808 657,31

25

KOMMISSIONENS POLITISKA SAMORDNING OCH JURIDISKA RÅDGIVNING

196 939 732,00

3 176 603,00

0,00

6 757 124,37

6 757 124,37

206 873 459,37

202 189 732,00

2 776 603,00

1 217 213,44

6 757 124,37

7 974 337,81

212 940 672,81

26

ADMIISTRATION

680 076 507,00

5 068 039,00

500 000,00

40 492 831,55

40 992 831,55

726 137 377,55

682 007 507,00

– 4 767 961,00

265 725 025,71

40 537 848,99

306 262 874,70

983 502 420,70

27

BUDGET

66 907 272,00

1 406 033 651,00

0,00

1 439 168,01

1 439 168,01

1 474 380 091,01

66 907 272,00

1 406 033 651,00

435 448,28

1 458 629,43

1 894 077,71

1 474 835 000,71

28

REVISION

9 403 229,00

48 453,00

0,00

183 202,70

183 202,70

9 634 884,70

9 403 229,00

48 453,00

0,00

183 202,70

183 202,70

9 634 884,70

29

STATISTIK

121 184 010,00

7 326 726,00

1 744 167,45

6 684 899,90

8 429 067,35

136 939 803,35

121 016 010,00

100 726,00

0,00

6 539 797,46

6 539 797,46

127 656 533,46

30

PENSIONER

817 641 000,00

24 135 998,00

0,00

0,00

0,00

841 776 998,00

817 641 000,00

24 135 998,00

57 271,76

0,00

57 271,76

841 834 269,76

31

RESERVER

221 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221 000 000,00

221 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221 000 000,00

98

ÖVRIGA INSTITUTIONER

2 248 676 790,00

26 053 909,00

0,00

121 993 519,17

121 993 519,17

2 396 724 218,17

2 248 676 790,00

26 053 909,00

306 959 995,98

121 993 519,17

428 953 515,15

2 703 684 214,15

Totalt

99 528 887 865,00

10 171 172 988,00

159 561 283,85

1 562 187 663,33

1 721 748 947,18

111 421 809 800,18

94 618 747 943,00

7 187 854 437,00

1 220 026 565,35

2 005 424 747,25

3 225 451 312,60

105 032 053 692,60


11.   UTNYTTJANDE AV ÅTAGANDEBEMYNDIGANDEN

PER POLITIKOMRÅDE

EURO

Politikområde

Beviljade åtagandebemyndiganden

Åtaganden som ingåtts

Anslag som överförts till 2005

Anslag som förfallit

Budgetårets anslag

Anslag som överförts eller gjorts disponibla igen

Öronmärkta inkomster

Totalt

%

Öronmärkta inkomster

Icke-automatisk överföring

Totalt

%

mot budgetårets anslag

anslag från 2003 som överförts eller gjorts disponbila igen

öronmärkta inkomster (EFTA)

Totalt

%

1

2

3

4

5=2+3+4

6=5/1

7

8

9=7+8

10=9/1

11

12

13

14=11+12+13

15=14/1

1

EKONOMI OCH FINANS

482 183 876,53

375 423 056,85

50 500 000,00

5 498 339,52

431 421 396,37

89,47 %

1 034 405,01

220 000,00

1 254 405,01

0,26 %

49 508 075,15

0,00

0,00

49 508 075,15

10,27 %

2

NÄRINGSLIV

334 476 717,34

268 879 578,94

5 922 709,65

10 690 924,54

285 493 213,13

85,36 %

19 643 528,01

5 334 699,00

24 978 227,01

7,47 %

23 425 761,06

151 567,05

427 949,09

24 005 277,20

7,18 %

3

KONKURRENS

86 474 458,65

82 519 807,61

0,00

1 376 640,00

83 896 447,61

97,02 %

947 316,65

0,00

947 316,65

1,10 %

1 630 694,39

0,00

0,00

1 630 694,39

1,89 %

4

SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK

10 900 240 229,71

10 773 224 951,74

0,00

5 889 415,84

10 779 114 367,58

98,89 %

7 273 868,83

82 772 121,00

90 045 989,83

0,83 %

30 895 843,05

0,00

184 029,25

31 079 872,30

0,29 %

5

JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING

48 861 561 432,53

48 417 465 200,56

48 320 995,00

5 133 392,40

48 470 919 587,96

99,20 %

3 026 191,13

74 450 373,00

77 476 564,13

0,16 %

313 165 280,44

0,00

0,00

313 165 280,44

0,64 %

6

ENERGI OCH TRANSPORT

1 423 952 103,92

1 308 342 188,23

22 005 254,00

14 327 263,46

1 344 674 705,69

94,43 %

24 697 113,57

21 862 384,00

46 559 497,57

3,27 %

28 922 955,77

3 387 569,00

407 375,89

32 717 900,66

2,30 %

7

MILJÖ

365 778 907,75

325 054 787,57

13 372 155,00

6 218 250,00

344 645 192,57

94,22 %

7 108 055,57

0,00

7 108 055,57

1,94 %

13 968 720,43

95,00

56 844,18

14 025 659,61

3,83 %

8

FORSKNING

3 658 311 117,71

3 221 772 388,29

0,00

292 132 617,81

3 513 905 006,10

96,05 %

142 801 493,90

0,00

142 801 493,90

3,90 %

1 586 166,71

0,00

18 451,00

1 604 617,71

0,04 %

9

INFORMATIONSSAMHÄLLET

1 334 309 820,76

1 182 981 238,23

5 960 722,64

60 026 944,56

1 248 968 905,43

93,60 %

77 456 156,18

312 800,00

77 768 956,18

5,83 %

7 201 023,77

306 590,06

64 345,32

7 571 959,15

0,57 %

10

DIREKT FORSKNING

530 904 375,48

305 383 201,92

0,00

23 373 204,29

328 756 406,21

61,92 %

201 895 118,06

0,00

201 895 118,06

38,03 %

251 884,08

0,00

967,13

252 851,21

0,05 %

11

FISKE

975 270 237,12

941 764 369,37

0,00

1 491 814,74

943 256 184,11

96,72 %

2 396 122,97

1 465 000,00

3 861 122,97

0,40 %

28 139 093,63

0,00

13 836,41

28 152 930,04

2,89 %

12

DEN INRE MARKNADEN

73 950 447,69

63 630 869,82

2 000 000,00

1 419 399,88

67 050 269,70

90,67 %

751 891,63

0,00

751 891,63

1,02 %

6 031 361,18

0,00

116 925,18

6 148 286,36

8,31 %

13

REGIONALPOLITIK

26 639 722 946,19

26 545 484 821,53

3 692 459,00

8 739 270,85

26 557 916 551,38

99,69 %

858 838,13

9 418 866,00

10 277 704,13

0,04 %

71 528 690,68

0,00

0,00

71 528 690,68

0,27 %

14

BESKATTNING OCH TULLUNION

112 278 931,35

93 679 641,46

0,00

2 618 069,07

96 297 710,53

85,77 %

1 807 210,28

4 040 000,00

5 847 210,28

5,21 %

10 134 010,54

0,00

0,00

10 134 010,54

9,03 %

15

UTBILDNING OCH KULTUR

1 176 732 204,68

986 994 080,83

0,00

76 617 534,50

1 063 611 615,33

90,39 %

101 556 932,98

0,00

101 556 932,98

8,63 %

11 512 705,17

0,00

50 951,20

11 563 656,37

0,98 %

16

PRESS OCH KOMMUNIKATION

181 879 106,71

152 304 320,93

396 797,04

3 040 101,13

155 741 219,10

85,63 %

1 575 988,58

0,00

1 575 988,58

0,87 %

24 561 696,07

202,96

0,00

24 561 899,03

13,50 %

17

HÄLSA OCH KONSUMENTSKYDD

583 712 932,98

565 354 257,76

0,00

6 002 331,09

571 356 588,85

97,88 %

5 459 236,67

1 333 365,88

6 792 602,55

1,16 %

5 509 181,36

0,00

54 560,22

5 563 741,58

0,95 %

18

OMRÅDE FÖR FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA

536 943 730,17

511 428 876,23

0,00

1 001 338,53

512 430 214,76

95,43 %

4 023 412,30

2 236 000,00

6 259 412,30

1,17 %

18 247 550,77

0,00

6 552,34

18 254 103,11

3,40 %

19

YTTRE FÖRBINDELSER

3 808 509 131,63

3 685 639 771,92

0,00

18 698 701,93

3 704 338 473,85

97,26 %

80 789 358,70

1 070 698,25

81 860 056,95

2,15 %

22 310 600,83

0,00

0,00

22 310 600,83

0,59 %

20

HANDEL

76 989 783,85

70 691 604,62

0,00

1 084 448,18

71 776 052,80

93,23 %

796 215,67

0,00

796 215,67

1,03 %

4 417 515,38

0,00

0,00

4 417 515,38

5,74 %

21

BISTÅND OCH FÖRBINDELSER MED AVS-LÄNDERNA

1 246 399 272,16

1 185 504 097,97

1 300 000,00

9 453 372,53

1 196 257 470,50

95,98 %

36 178 256,63

2 240 408,00

38 418 664,63

3,08 %

11 723 137,03

0,00

0,00

11 723 137,03

0,94 %

22

UTVIDGNING

1 426 112 677,33

1 278 110 399,45

0,00

11 748 171,21

1 289 858 570,66

90,4 5%

89 363 052,12

0,00

89 363 052,12

6,27 %

46 891 054,55

0,00

0,00

46 891 054,55

3,29 %

23

HUMANITÄRT BISTÅND

536 579 381,08

531 190 304,84

0,00

4 972 860,64

536 163 165,48

99,92 %

231 663,44

0,00

231 663,44

0,04 %

184 552,16

0,00

0,00

184 552,16

0,03 %

24

BEDRÄGERIBEKÄMPNING

55 069 144,71

51 316 597,57

0,00

0,00

51 316 597,57

93,19 %

8 296,71

0,00

8 296,71

0,02 %

3 744 250,43

0,00

0,00

3 744 250,43

6,80 %

25

KOMMISSIONENS POLITISKA SAMORDNINGOCH JURIDISKA RÅDGIVNING

206 873 459,37

195 548 719,76

0,00

3 803 786,27

199 352 506,03

96,36 %

2 953 338,10

0,00

2 953 338,10

1,43 %

4 567 615,24

0,00

0,00

4 567 615,24

2,21 %

26

ADMINISTRATION

726 137 377,55

671 906 320,92

475 457,00

27 672 169,41

700 053 947,33

96,41 %

12 820 662,14

140 800,00

12 961 462,14

1,78 %

13 097 425,08

24 543,00

0,00

13 121 968,08

1,81 %

27

BUDGET

1 474 380 091,01

1 470 361 463,14

0,00

869 033,28

1 471 230 496,42

99,79 %

570 134,73

0,00

570 134,73

0,04 %

2 579 459,86

0,00

0,00

2 579 459,86

0,17 %

28

REVISION

9 634 884,70

9 198 533,11

0,00

92 114,94

9 290 648,05

96,43 %

91 087,76

0,00

91 087,76

0,95 %

253 148,89

0,00

0,00

253 148,89

2,63 %

29

STATISTIK

136 939 803,35

108 389 113,39

1 443 636,85

2 067 849,58

111 900 599,82

81,72 %

4 435 939,09

3 546 197,00

7 982 136,09

5,83 %

16 575 425,61

300 530,60

181 111,23

17 057 067,44

12,46 %

30

PENSIONER

841 776 998,00

841 672 750,00

0,00

0,00

841 672 750,00

99,99 %

0,00

0,00

0,00

0,00 %

104 248,00

0,00

0,00

104 248,00

0,01 %

31

RESERVER

221 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00 %

221 000 000,00

0,00

0,00

221 000 000,00

100,00 %

98

ÖVRIGA INSTITUTIONER

2 396 724 218,17

2 189 081 150,25

0,00

100 827 270,90

2 289 908 421,15

95,54 %

21 166 248,27

2 130 473,88

23 296 722,15

0,97 %

83 519 074,87

0,00

0,00

83 519 074,87

3,48 %

Totalt

111 421 809 800,18

108 410 298 464,81

155 390 186,18

706 886 631,08

109 272 575 282,07

98,07 %

853 717 133,81

212 574 186,01

1 066 291 319,82

0,96 %

1 077 188 202,18

4 171 097,67

1 583 898,44

1 082 943 198,29

0,97 %


12.   UTNYTTJANDE AV BETALNINGSBEMYNDIGANDEN

PER POLITIKOMRÅDE

EURO

Politikområde

Ursprungliga betalningsbemyndiganden

Betalningar som gjorts

Anslag som överförts till 2005

Anslag som förfallit

Budgetårets anslag

Överföringar

Öronmärkta inkomster

Totalt

%

Automatisk överföring

Icke-automatisk överföring

Öronmärkta inkomster

Totalt

%

Budgetårets anslag

Överföringar

Öronmärkta inkomster (EFTA)

Totalt

%

1

2

3

4

5=2+3+4

6=5/1

7

8

9

10=7+8+9

11=10/1

12

13

14

15=12+13+14

16=15/1

1

EKONOMI OCH FINANS

427 609 702,53

335 761 515,56

10 450 404,23

2 523 470,81

348 735 390,60

81,55 %

5 795 434,09

5 000 000,00

3 203 353,72

13 998 787,81

3,27 %

54 032 182,35

10 843 341,77

0,00

64 875 524,12

15,17 %

2

NÄRINGSLIV

335 461 753,38

239 047 065,29

0,00

7 356 822,11

246 403 887,40

73,45 %

16 691 762,13

0,00

23 773 220,04

40 464 982,17

12,06 %

47 901 196,58

0,00

691 687,23

48 592 883,81

14,49 %

3

KONKURRENS

86 473 958,65

75 914 105,14

0,00

1 279 519,00

77 193 624,14

89,27 %

6 360 589,59

0,00

1 043 937,65

7 404 527,24

8,56 %

1 875 807,27

0,00

0,00

1 875 807,27

2,17 %

4

SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK

9 404 474 746,89

9 278 171 386,76

2 924 743,40

4 914 929,23

9 286 011 059,39

98,74 %

13 227 418,91

3 187 969,27

8 111 368,43

24 526 756,61

0,26 %

93 388 664,06

236 186,60

312 080,23

93 936 930,89

1,00 %

5

JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING

47 837 811 252,10

47 362 526 744,13

78 876 138,29

4 355 434,14

47 445 758 316,56

99,18 %

23 087 226,82

49 000 000,00

3 804 149,38

75 891 376,20

0,16 %

312 170 803,05

3 990 756,29

0,00

316 161 559,34

0,66 %

6

ENERGI OCH TRANSPORT

1 268 796 306,08

978 762 843,63

15 320 513,80

14 268 395,77

1 008 351 753,20

79,47 %

17 710 294,09

0,00

54 195 823,97

71 906 118,06

5,67 %

187 277 382,28

522 622,20

738 430,34

188 538 434,82

14,86 %

7

MILJÖ

334 448 713,93

244 511 214,74

570 814,50

6 978 474,60

252 060 503,84

75,37 %

15 204 547,05

15 270 400,00

12 457 834,10

42 932 781,15

12,84 %

31 812 096,21

7 610 957,50

32 375,23

39 455 428,94

11,80 %

8

FORSKNING

3 079 532 525,39

2 375 380 893,47

0,00

230 442 758,72

2 605 823 652,19

84,62 %

43 060 822,93

0,00

416 616 278,59

459 677 101,52

14,93 %

13 768 959,60

0,00

262 812,08

14 031 771,68

0,46 %

9

INFORMATIONSSAMHÄLLET

1 445 815 136,01

1 175 405 089,76

0,00

72 853 193,36

1 248 258 283,12

86,34 %

16 877 017,04

0,00

149 368 136,99

166 245 154,03

11,50 %

30 936 080,20

0,00

375 618,66

31 311 698,86

2,17 %

10

DIREKT FORSKNING

527 145 608,20

293 057 013,56

0,00

27 526 760,92

320 583 774,48

60,82 %

35 288 619,37

5 690 000,00

162 476 685,04

203 455 304,41

38,60 %

2 976 453,07

0,00

130 076,24

3 106 529,31

0,59 %

11

 FISKE

1 069 369 663,28

831 050 877,09

7 548 206,46

2 442 349,39

841 041 432,94

78,65 %

4 455 559,40

44 226 214,13

4 080 222,15

52 761 995,68

4,93 %

74 553 856,38

100 884 306,87

128 071,41

175 566 234,66

16,42 %

12

DEN INRE MARKNADEN

71 278 902,70

55 214 585,89

0,00

1 192 282,55

56 406 868,44

79,14 %

6 841 002,50

0,00

882 344,02

7 723 346,52

10,84 %

7 056 642,61

0,00

92 045,13

7 148 687,74

10,03 %

13

REGIONALPOLITIK

22 099 647 224,99

21 821 552 952,75

57 336 932,61

1 221 580,89

21 880 111 466,25

99,01 %

5 685 781,50

138 811 673,66

8 376 528,10

152 873 983,26

0,69 %

20 262 120,09

46 399 655,39

0,00

66 661 775,48

0,30 %

14

BESKATTNING OCH TULLUNION

98 227 298,18

78 647 437,26

0,00

2 620 618,05

81 268 055,31

82,73 %

5 576 054,40

0,00

1 941 028,13

7 517 082,53

7,65 %

9 442 160,34

0,00

0,00

9 442 160,34

9,61 %

15

UTBILDNING OCH KULTUR

1 180 630 485,06

881 463 750,77

125 876,35

107 572 000,48

989 161 627,60

83,78 %

24 843 911,74

0,00

146 715 745,24

171 559 656,98

14,53 %

19 649 123,49

71 503,90

188 573,09

19 909 200,48

1,69 %

16

PRESS OCH KOMMUNIKATION

172 259 866,09

131 881 334,45

1 976 634,17

2 792 869,60

136 650 838,22

79,33 %

13 437 626,42

0,00

1 823 220,12

15 260 846,54

8,86 %

19 101 399,13

1 246 782,20

0,00

20 348 181,33

11,81 %

17

HÄLSA OCH KONSUMENTSKYDD

852 582 498,08

175 976 355,27

267 188 628,02

4 045 180,81

447 210 164,10

52,45 %

352 651 209,67

500 000,00

8 447 408,81

361 598 618,48

42,41 %

28 294 205,06

15 103 364,03

376 146,41

43 773 715,50

5,13 %

18

OMRÅDE FÖR FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA

520 636 688,47

435 191 290,36

228 116,57

827 962,18

436 247 369,11

83,79 %

4 710 534,68

10 573 000,00

4 079 729,38

19 363 264,06

3,72 %

54 165 870,96

10 704 883,43

155 300,91

65 026 055,30

12,49 %

19

YTTRE FÖRBINDELSER

3 690 315 564,41

3 293 709 161,33

0,00

23 069 037,77

3 316 778 199,10

89,88 %

69 149 529,98

0,00

83 022 455,64

152 171 985,62

4,12 %

221 365 379,69

0,00

0,00

221 365 379,69

6,00 %

20

HANDEL

76 317 783,85

64 814 339,02

0,00

1 006 254,58

65 820 593,60

86,25 %

5 859 482,12

0,00

874 409,27

6 733 891,39

8,82 %

3 763 298,86

0,00

0,00

3 763 298,86

4,93 %

21

BISTÅND OCH FÖRBINDELSER MED AVS- LÄNDERNA

1 109 292 742,03

969 039 391,39

50 361,71

6 648 973,97

975 738 727,07

87,96 %

39 398 399,30

0,00

41 393 056,06

80 791 455,36

7,28 %

51 332 192,31

1 430 367,29

0,00

52 762 559,60

4,76 %

22

UTVIDGNING

2 175 562 677,34

1 918 334 361,42

0,00

68 923 998,11

1 987 258 359,53

91,34 %

13 492 811,46

0,00

47 187 225,23

60 680 036,69

2,79 %

127 624 281,12

0,00

0,00

127 624 281,12

5,87 %

23

HUMANITÄRT BISTÅND

535 465 941,36

469 140 239,33

0,00

44 974 135,97

514 114 375,30

96,01 %

4 430 489,35

0,00

751 948,39

5 182 437,74

0,97 %

16 169 128,32

0,00

0,00

16 169 128,32

3,02 %

24

BEDRÄGERIBEKÄMPNING

57 808 657,31

40 894 143,07

2 821 539,49

0,00

43 715 682,56

75,62 %

4 565 966,58

0,00

8 296,71

4 574 263,29

7,91 %

8 350 738,35

1 167 973,11

0,00

9 518 711,46

16,47 %

25

KOMMISSIONENS POLITISKA SAMORDNING OCH JURIDISKA RÅDGIVNING

212 940 672,81

180 946 913,57

1 120 405,09

3 360 209,89

185 427 528,55

87,08 %

13 404 165,89

3 600 000,00

3 396 914,48

20 401 080,37

9,58 %

7 015 255,54

96 808,35

0,00

7 112 063,89

3,34 %

26

ADMINISTRATION

983 502 420,70

569 098 636,23

215 994 783,38

16 367 452,56

801 460 872,17

81,49 %

93 717 815,76

140 800,00

24 170 396,43

118 029 012,19

12,00 %

14 282 294,01

49 730 242,33

0,00

64 012 536,34

6,51 %

27

BUDGET

1 474 835 000,71

1 459 096 710,70

435 448,28

700 640,47

1 460 232 799,45

99,01 %

11 264 752,44

0,00

757 988,96

12 022 741,40

0,82 %

2 579 459,86

0,00

0,00

2 579 459,86

0,17 %

28

REVISION

9 634 884,70

8 530 469,40

0,00

88 775,77

8 619 245,17

89,46 %

668 063,71

0,00

94 426,93

762 490,64

7,91 %

253 148,89

0,00

0,00

253 148,89

2,63 %

29

STATISTISTIK

127 656 533,46

95 769 760,34

0,00

1 516 328,64

97 286 088,98

76,21 %

8 203 123,45

0,00

4 917 223,90

13 120 347,35

10,28 %

17 143 852,21

0,00

106 244,92

17 250 097,13

13,51 %

30

PENSIONER

841 834 269,76

840 076 295,05

53 692,70

0,00

840 129 987,75

99,80 %

1 596 454,95

0,00

0,00

1 596 454,95

0,19 %

104 248,00

3 579,06

0,00

107 827,06

0,01 %

31

RESERVER

221 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

221 000 000,00

0,00

0,00

221 000 000,00

100,00 %

98

ÖVRIGA INSTITUTIONER

2 703 684 214,15

1 780 119 572,66

281 051 683,34

74 410 055,59

2 135 581 311,59

78,99 %

408 961 577,59

2 130 473,88

47 583 463,58

458 675 515,05

16,96 %

83 519 074,87

25 908 312,64

0,00

109 427 387,51

4,05 %

Totalt

105 032 053 692,60

98 459 086 449,39

944 074 922,39

736 280 465,93

100 139 441 837,71

95,34 %

1 286 218 044,91

278 130 530,94

1 265 554 819,44

2 829 903 395,29

2,69 %

1 783 167 354,76

275 951 642,96

3 589 461,88

2 062 708 459,60

1,96 %


13.   JÄMFÖRELSE AV BUGETGENOMFÖRANDET 2004 OCH

2003 PER RUBRIK I BUDGETPLANEN

Åtagandebe-

myndiganden

EURO

Rubrik

Beviljade anslag

Åtaganden som ingåtts

Anslag som överförts till nästkommande budgetår

Anslag som förfallit

2004

2003

ändring i procent

2004

%

2003

%

ändring i procent

2004

%

2003

%

ändring i procent

2004

%

2003

%

ändring i procent

1

2

3=(1-2)/2

4

5=4/1

6

7=6/2

8=(4-6)/6

9

10=9/1

11

12=11/2

13=(9-11)/11

14=1-4-9

15=14/1

16=2-6-11

17=16/2

18=(14-16)/16

1

JORDBRUK

45 122 266 798,87

44 864 535 500,87

0,57 %

44 760 544 197,01

99,20 %

44 461 961 093,86

99,10 %

0,67 %

49 781 798,87

0,11 %

41 393 171,87

0,09 %

20,27 %

311 940 802,99

0,69 %

361 181 235,14

0,81 %

– 13,63 %

2

STRUKTURÅTGÄRDER

41 045 648 706,14

34 012 540 256,19

20,68 %

40 833 534 750,66

99,48 %

33 986 962 361,84

99,92 %

20,14 %

115 456 224,14

0,28 %

3 704 109,84

0,01 %

3 016,98 %

96 657 731,34

0,24 %

21 873 784,51

0,06 %

341,89 %

3

INRE POLITIK

9 835 369 993,26

7 744 136 596,45

27,00 %

9 009 928 752,03

91,61 %

7 172 687 821,94

92,62 %

25,61 %

619 084 016,40

6,29 %

430 028 415,67

5,55 %

43,96 %

206 357 224,83

2,10 %

141 420 358,84

1,83 %

45,92 %

4

EXTERNA ÅTGÄRDER

5 368 378 595,29

5 219 076 540,76

2,86 %

5 198 391 061,02

96,83 %

5 066 670 486,29

97,08 %

2,60 %

121 216 858,26

2,26 %

93 524 173,36

1,79 %

29,61 %

48 770 676,01

0,91 %

58 881 881,11

1,13 %

– 17,17 %

5

ADMINISTRATION

6 361 184 442,50

5 615 810 273,37

13,27 %

6 161 248 511,09

96,86 %

5 545 325 038,66

98,74 %

11,11 %

70 125 292,32

1,10 %

39 396 339,14

0,70 %

78,00 %

129 810 639,09

2,04 %

31 088 895,57

0,55 %

317,55 %

6

RESERVER

442 000 000,00

327 783 507,16

34,85 %

181 875 000,00

41,15 %

147 920 000,00

45,13 %

22,95 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00 %

260 125 000,00

58,85 %

179 863 507,16

54,87 %

44,62 %

7

STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN

1 837 416 208,12

3 448 970 113,90

– 46,73 %

1 717 507 954,26

93,47 %

3 393 283 717,65

98,39 %

– 49,39 %

90 627 129,83

4,93 %

42 753 029,66

1,24 %

111,98 %

29 281 124,03

 

12 933 366,59

0,37 %

126,40 %

8

KOMPENSATION

1 409 545 056,00

 

 

1 409 545 056,00

100,00 %

 

 

 

0,00

0,00 %

 

 

 

0,00

0,00 %

 

 

 

Totalt

111 421 809 800,18

101 232 852 788,70

10,06 %

109 272 575 282,07

98,07 %

99 774 810 520,24

98,56 %

9,52 %

1 066 291 319,82

0,96 %

650 799 239,54

0,64 %

63,84 %

1 082 943 198,29

0,97 %

807 243 028,92

0,80 %

34,15 %


Betalnings-

bemyndiganden

EURO

Rubrik

Beviljade anslag

Betalningar som gjorts

Anslag som överförts till nästkommande budgetår

Anslag som förfallit

2004

2003

ändring i procent

2004

%

2003

%

ändring i procent

2004

%

2003

%

ändring i procent

2004

%

2003

%

ändring i procent

1

2

3=(1-2)/2

4

5=4/1

6

7=6/2

8=(4-6)/6

9

10=9/1

11

12=11/2

13=(9-11)/11

14=1-4-9

15=14/1

16=2-6-11

17=16/2

(18=(14-16)/16)

1

JORDBRUK

44 308 294 150,43

45 095 711 544,87

– 1,75 %

43 579 431 503,78

98,36 %

44 379 247 054,64

98,41 %

– 1,80 %

397 907 056,70

0,90 %

331 420 523,43

0,73 %

20,06 %

330 955 589,95

0,75 %

385 043 966,80

0,85 %

– 14,05 %

2

STRUKTURÅTGÄRDER

34 635 080 032,07

31 837 837 220,19

8,79 %

34 198 343 032,24

98,74 %

28 527 595 541,76

89,60 %

19,88 %

196 998 767,79

0,57 %

176 471 733,77

0,55 %

11,63 %

239 738 232,04

0,69 %

3 133 769 944,66

9,84 %

– 92,35 %

3

INRE POLITIK

8 992 067 035,23

7 256 810 103,40

23,91 %

7 255 159 408,26

80,68 %

5 671 833 576,83

78,16 %

27,92 %

1 152 067 270,35

12,81 %

920 439 289,72

12,68 %

25,16 %

584 840 356,62

6,50 %

664 537 236,85

9,16 %

– 11,99 %

4

EXTERNA ÅTGÄRDER

5 098 021 843,23

4 898 934 185,98

4,06 %

4 605 776 116,02

90,34 %

4 285 823 224,23

87,48 %

7,47 %

175 605 910,90

3,44 %

112 728 740,90

2,30 %

55,78 %

316 639 816,31

6,21 %

500 382 220,85

10,21 %

– 36,72 %

5

ADMINISTRATION

6 927 161 567,52

6 087 145 932,55

13,80 %

5 856 375 907,90

84,54 %

5 305 221 201,88

87,15 %

10,39 %

849 574 347,99

12,26 %

650 051 821,00

10,68 %

30,69 %

221 211 311,63

3,19 %

131 872 909,67

2,17 %

67,75 %

6

RESERVER

442 000 000,00

363 783 507,16

21,50 %

181 875 000,00

41,15 %

147 920 000,00

40,66 %

22,95 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00 %

260 125 000,00

58,85 %

215 863 507,16

59,34 %

20,50 %

7

STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN

3 219 884 008,12

2 798 505 993,98

15,06 %

3 052 935 813,51

94,82 %

2 239 825 690,60

80,04 %

36,30 %

57 750 041,56

1,79 %

54 911 629,66

1,96 %

5,17 %

109 198 153,05

3,39 %

503 768 673,72

18,00 %

– 78,32 %

8

KOMPENSATION

1 409 545 056,00

 

 

1 409 545 056,00

100,00 %

 

 

 

0,00

0,00 %

 

 

 

0,00

0,00 %

 

 

 

Totalt

105 032 053 692,60

98 338 728 488,13

6,81 %

100 139 441 837,71

95,34 %

90 557 466 289,94

92,09 %

10,58 %

2 829 903 395,29

2,69 %

2 246 023 738,48

2,28 %

26,00 %

2 062 708 459,60

1,96 %

5 535 238 459,71

5,63 %

– 62,73 %


14.   ÅTAGANDE- OCH BETALNINGSBEMYNDIGANDENAS SAMMANSÄTTNING

OCH UTVECKLING PER BUDGETPLAN

EURO

Rubrik

Åtagandebemyndiganden

Betalningsbemyndiganden

Ursprungliga anslag

Ändringar (överföring och ändringsbudget)

Anslag från 2003 som överförts eller gjorts disponibla igen

Öronmärkta inkomster

Tilläggsanslag totalt

Beviljade anslag totalt

Ursprungliga anslag

Ändringar (överföringar och ändringsbudget)

Överföring

Öronmärkta inkomster

Tilläggsanslag totalt

Beviljade anslag totalt

1

2

3

4

5=3+4

6=1+2+5

7

8

9

10

11=9+10

12=7+8+11

1

JORDBRUK

44 761 410 000,00

319 375 000,00

41 200 000,00

281 798,87

41 481 798,87

45 122 266 798,87

44 761 410 000,00

– 784 625 000,00

331 227 351,56

281 798,87

331 509 150,43

44 308 294 150,43

2

STRUKTURÅTGÄRDER

34 326 000 000,00

6 704 673 000,00

6 962 054,00

8 013 652,14

14 975 706,14

41 045 648 706,14

28 962 402 882,00

5 488 203 415,00

176 460 082,93

8 013 652,14

184 473 735,07

34 635 080 032,07

3

INRE POLITIK

7 050 858 751,00

1 654 398 003,00

54 850 829,85

1 075 262 409,41

1 130 113 239,26

9 835 369 993,26

6 606 058 969,00

826 261 237,00

107 701 342,88

1 452 045 486,35

1 559 746 829,23

8 992 067 035,23

4

EXTERNA ÅTGÄRDER

5 176 551 000,00

5 000,00

51 800 000,00

140 022 595,29

191 822 595,29

5 368 378 595,29

4 950 907 978,00

– 63 936 128,00

21 480 729,00

189 569 264,23

211 049 993,23

5 098 021 843,23

5

ADMINISTRATION

6 039 768 114,00

82 215 709,00

897 000,00

238 303 619,50

239 200 619,50

6 361 184 442,50

6 039 768 114,00

65 035 437,00

582 147 058,98

240 210 957,54

822 358 016,52

6 927 161 567,52

6

RESERVER

442 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

442 000 000,00

442 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

442 000 000,00

7

STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN

1 732 300 000,00

961 220,00

3 851 400,00

100 303 588,12

104 154 988,12

1 837 416 208,12

2 856 200 000,00

247 370 420,00

1 010 000,00

115 303 588,12

116 313 588,12

3 219 884 008,12

8

KOMPENSATION

0,00

1 409 545 056,00

0,00

0,00

0,00

1 409 545 056,00

0,00

1 409 545 056,00

0,00

0,00

0,00

1 409 545 056,00

Totalt

99 528 887 865,00

10 171 172 988,00

159 561 283,85

1 562 187 663,33

1 721 748 947,18

111 421 809 800,18

94 618 747 943,00

7 187 854 437,00

1 220 026 565,35

2 005 424 747,25

3 225 451 312,60

105 032 053 692,60


15.   GENOMFÖRANDE AV ÅTAGANDEBEMYNDIGANDEN

PER BUDGETPLAN

EURO

Rubrik

Beviljade åtagandebemyndiganden

Åtaganden som ingåtts

Anslag som överförts till 2005

Anslag som förfallit

Budgetårets anslag

Anslag från 2003 överförts eller gjorts disponibla igen

Öronmärkta inkomster

Totalt

%

Öronmärkta inkomster

Icke-automatisk överföring

Totalt

%

Från budgetårets anslag

Anslag som överförts från 2003

Öronmärkta inkomster (EFTA)

Totalt

%

1

2

3

4

5

6=5/1

7

8

9=7+8

10=9/1

11

12

13

14=11+12+13

15=14/1

1

JORDBRUK

45 122 266 798,87

44 719 344 197,01

41 200 000,00

0,00

44 760 544 197,01

99,20 %

281 798,87

49 500 000,00

49 781 798,87

0,11 %

311 940 802,99

0,00

0,00

311 940 802,99

0,69 %

2

STRUKTURÅTGÄRDER

41 045 648 706,14

40 818 858 879,66

6 962 054,00

7 713 817,00

40 833 534 750,66

99,48 %

299 835,14

115 156 389,00

115 456 224,14

0,28 %

96 657 731,34

0,00

0,00

96 657 731,34

0,24 %

3

INRE POLITIK

9 835 369 993,26

8 469 606 962,44

50 704 478,14

489 617 311,45

9 009 928 752,03

91,61 %

584 061 199,52

35 022 816,88

619 084 016,40

6,29 %

200 626 974,68

4 146 351,71

1 583 898,44

206 357 224,83

2,10 %

4

EXTERNA ÅTGÄRDER

5 368 378 595,29

5 118 881 617,74

51 800 000,00

27 709 443,28

5 198 391 061,02

96,83 %

112 313 152,01

8 903 706,25

121 216 858,26

2,26 %

48 770 676,01

0,00

0,00

48 770 676,01

0,91 %

5

ADMINISTRATION

6 361 184 442,50

5 989 706 655,99

872 254,04

170 669 601,06

6 161 248 511,09

96,86 %

67 634 018,44

2 491 273,88

70 125 292,32

1,10 %

129 785 893,13

24 745,96

0,00

129 810 639,09

2,04 %

6

RESERVER

442 000 000,00

181 875 000,00

0,00

0,00

181 875 000,00

41,15 %

0,00

0,00

0,00

0,00 %

260 125 000,00

0,00

0,00

260 125 000,00

58,85 %

7

STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN

1 837 416 208,12

1 702 480 095,97

3 851 400,00

11 176 458,29

1 717 507 954,26

93,47 %

89 127 129,83

1 500 000,00

90 627 129,83

 

29 281 124,03

0,00

0,00

29 281 124,03

1,59 %

8

KOMPENSATION

1 409 545 056,00

1 409 545 056,00

0,00

0,00

1 409 545 056,00

100,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

Totalt

111 421 809 800,18

108 410 298 464,81

155 390 186,18

706 886 631,08

109 272 575 282,07

98,07 %

853 717 133,81

212 574 186,01

1 066 291 319,82

0,96 %

1 077 188 202,18

4 171 097,67

1 583 898,44

1 082 943 198,29

0,97 %


16.   GENOMFÖRANDE AV BETALNINGS-

BEMYNDIGANDEN PER BUDGETPLAN

EURO

Rubrik

Beviljade betalningsbemyndiganden

Betalningar som gjorts

Anslag som överförts till 2005

slag som förfallit

Budgetårets anslag

Överföringar

Öronmärkta inkomster

Totalt

%

Automatisk överföring

Icke-automatisk överföring

Öronmärkta inkomster

Totalt

%

Budgetårets anslag

Överföringar

Öronmärkta inkomster (EFTA)

Totalt

%

1

2

3

4

5

6=5/1

7

8

9

10=7+8+9

11=10/1

12

13

14

15=12+13+14

16=15/1

1

JORDBRUK

44 308 294 150,43

43 267 138 799,18

312 292 704,60

0,00

43 579 431 503,78

98,36%

348 125 257,83

49 500 000,00

281 798,87

397 907 056,70

0,90%

312 020 942,99

18 934 646,96

0,00

330 955 589,95

0,75%

2

STRUKTURÅTGÄRDER

34 635 080 032,07

34 156 235 802,47

42 093 478,12

13 751,65

34 198 343 032,24

98,74%

5 103 607,51

183 895 259,79

7 999 900,49

196 998 767,79

0,57%

105 371 627,23

134 366 604,81

0,00

239 738 232,04

0,69%

3

INRE POLITIK

8 992 067 035,23

6 711 132 169,55

75 820 159,37

468 207 079,34

7 255 159 408,26

80,68%

135 419 327,95

36 398 997,27

980 248 945,13

1 152 067 270,35

12,81%

549 369 711,23

31 881 183,51

3 589 461,88

584 840 356,62

6,50%

4

EXTERNA ÅTGÄRDER

5 098 021 843,23

4 525 759 515,05

10 050 361,71

69 966 239,26

4 605 776 116,02

90,34%

49 937 885,93

6 065 000,00

119 603 024,97

175 605 910,90

3,44%

305 209 449,02

11 430 367,29

0,00

316 639 816,31

6,21%

5

ADMINISTRATION

6 927 161 567,52

5 222 907 465,73

503 725 576,19

129 742 865,98

5 856 375 907,90

84,54%

736 834 982,55

2 271 273,88

110 468 091,56

849 574 347,99

12,26%

142 789 828,84

78 421 482,79

0,00

221 211 311,63

3,19%

6

RESERVER

442 000 000,00

181 875 000,00

0,00

0,00

181 875 000,00

41,15%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

260 125 000,00

0,00

0,00

260 125 000,00

58,85%

7

STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN

3 219 884 008,12

2 984 492 641,41

92 642,40

68 350 529,70

3 052 935 813,51

94,82%

10 796 983,14

0,00

46 953 058,42

57 750 041,56

1,79%

108 280 795,45

917 357,60

0,00

109 198 153,05

3,39%

8

KOMPENSATION

1 409 545 056,00

1 409 545 056,00

0,00

0,00

1 409 545 056,00

100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Totalt

105 032 053 692,60

98 459 086 449,39

944 074 922,39

736 280 465,93

100 139 441 837,71

95,34%

1 286 218 044,91

278 130 530,94

1 265 554 819,44

2 829 903 395,29

2,69%

1 783 167 354,76

275 951 642,96

3 589 461,88

2 062 708 459,60

1,96%


17.   KONSOLIDERAD FÖRDELNING AV UTESTÅENDE ÅTAGANDEN PER ÅTAGANDEÅR

EUR

Rubrik

< 1998

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Total

1

JORDBRUK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 452 205 397,83

1 452 205 397,83

2

STRUKTURÅTGÄRDER

413 930 562,32

468 800 444,00

2 768 357 897,52

506 076 754,44

1 105 962 139,77

8 349 048 002,29

22 068 095 052,03

37 604 613 056,92

73 284 883 909,29

3

INRE POLITIK

121 872 404,86

92 801 799,81

259 129 430,91

553 943 775,71

1 248 449 223,60

2 153 000 819,65

3 282 925 877,10

5 737 598 364,75

13 449 721 696,39

4

EXTERNA ÅTGÄRDER

614 935 278,02

526 493 520,78

603 966 323,48

943 368 747,70

1 330 155 239,14

1 960 007 782,54

2 502 862 799,79

3 831 083 685,82

12 312 873 377,27

5

ADMINISTRATION

242 027,57

847 972,00

203 814,95

134 566,92

4 500,00

0,00

285 806,68

805 931 934,05

807 650 622,17

6

RESERVER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN

99 373 028,92

63 457 697,26

194 611 472,98

622 067 291,52

1 311 387 825,32

2 087 856 391,42

2 784 162 947,42

1 676 749 062,95

8 839 665 717,79

8

KOMPENSATION

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totalt

1 250 353 301,69

1 152 401 433,85

3 826 268 939,84

2 625 591 136,29

4 995 958 927,83

14 549 912 995,90

30 638 332 483,02

51 108 181 502,32

110 147 000 720,74


EURO

Politikområde

< 1998

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Total

1

EKONOMI OCH FINANS

0,00

12 701 672,35

18 562 500,00

2 156 540,24

7 394 678,52

36 488 720,00

96 968 957,12

181 402 416,13

355 675 484,36

2

NÄRINGSLIV

3 498 502,08

2 575 375,65

4 392 782,46

6 044 254,40

26 960 288,04

33 253 338,18

80 408 599,16

130 902 602,79

288 035 742,76

3

KONKURRENS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 702 823,47

6 702 823,47

4

SYSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK

89 228 332,82

32 574 083,07

415 668 427,89

231 412 901,87

171 996 537,24

2 454 420 258,44

6 292 051 926,66

9 889 563 009,57

19 576 915 477,56

5

JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING

30 804 050,82

112 239 604,45

838 948 198,37

40 351 506,65

207 675 780,19

1 080 632 125,69

2 420 672 209,97

4 688 314 565,59

9 419 638 041,73

6

ENERGI OCH TRANSPORT

56 360 799,24

23 398 172,62

69 520 946,56

130 366 045,54

206 277 742,89

327 229 176,17

470 408 908,58

926 396 505,69

2 209 958 297,29

7

MILJÖ

212 137,30

2 505 189,51

10 698 798,18

252 981,16

54 904 106,03

74 008 951,54

100 009 173,31

181 795 787,39

424 387 124,42

8

FORSKNING

10 684 688,78

11 217 332,16

120 117 598,59

306 765 181,75

629 657 520,98

1 165 407 030,88

1 631 232 388,43

2 560 406 654,18

6 435 488 395,75

9

INFORMATIONSSAMHÄLLET

5 547 299,30

2 467 695,63

19 046 564,75

59 965 224,07

207 265 341,58

308 978 504,32

554 655 417,62

751 970 376,75

1 909 896 424,02

10

DIREKT FORSKNING

1 801 352,75

315 272,50

1 451 198,76

1 735 621,82

4 809 204,79

9 159 105,58

25 397 448,33

82 940 933,77

127 610 138,30

11

FISKE

16 385 776,00

10 668 132,72

184 817 160,10

14 244 227,15

64 011 861,91

188 342 336,33

374 741 292,55

664 923 965,70

1 518 134 752,46

12

DEN INRE MARKNADEN

0,00

0,00

0,00

57 641,00

82 461,00

42 672,41

1 124 269,02

13 482 044,44

14 789 087,87

13

REGIONALPOLITIK

280 985 404,35

317 626 499,01

1 338 200 881,99

615 166 063,46

1 521 926 668,41

5 962 610 915,12

14 556 998 239,22

24 378 878 755,88

48 972 393 427,44

14

BESKATTNING OCH TULLUNION

0,00

0,00

0,00

3 090,83

125 145,25

3 760 645,75

13 893 184,99

36 466 617,65

54 248 684,47

15

UTBILDNING OCH KULTUR

42 694 206,01

34 129 295,97

24 738 071,96

27 895 432,56

46 621 508,46

87 812 369,71

133 071 375,97

347 032 395,82

743 994 656,46

16

PRESS OCH KOMMUNIKATION

12 000,00

64 748,93

100 581,37

511 570,59

1 383 706,39

1 310 481,59

6 942 321,58

42 149 950,72

52 475 361,17

17

HÄLSA OCH KONSUMENTSKYDD

1 380 956,01

44 972,40

607 918,80

2 229 819,43

5 711 482,98

15 943 267,60

48 440 204,75

432 167 285,04

506 525 907,01

18

OMRÅDE FÖR FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA

269 352,44

374 095,66

293 735,93

1 341 544,20

23 106 686,93

21 610 167,79

32 376 956,39

100 378 128,73

179 750 668,07

19

 YTTRE FÖRBINDELSER

556 909 392,50

502 564 069,21

482 412 028,61

765 504 340,59

1 000 816 362,57

1 469 423 941,43

1 778 752 369,45

2 743 962 662,14

9 300 345 166,50

20

HANDEL

0,00

0,00

0,00

5 456,00

169 704,54

1 120 665,27

3 071 552,44

11 920 719,88

16 288 098,13

21

BISTÅND OCH FÖRBINDELSER MED AVS-LÄNDERNA

52 365 327,11

23 032 235,83

101 591 708,57

176 737 974,47

318 760 719,27

454 878 136,98

541 890 992,89

837 856 397,34

2 507 113 492,46

22

UTVIDGNING

99 517 778,92

63 724 291,36

195 012 455,10

242 603 304,30

493 279 714,99

822 678 584,28

1 331 759 490,27

1 228 824 693,22

4 477 400 312,44

23

HUMANITÄRT BISTÅND

1 688 607,50

158 422,12

0,00

0,00

1 824 960,92

24 944 043,52

127 835 007,43

229 980 601,39

386 431 642,88

24

BEDRÄGERIBEKÄMPNING

0,00

0,00

0,00

15 662,17

34 651,74

150 505,21

1 706 967,12

13 661 475,31

15 569 261,55

25

KOMMISSIONENS POLITISKA SAMORDNING OCH JURIDISKA RÅDGIVNING

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 056,08

486 125,09

20 061 452,53

20 573 633,70

26

ADMINISTRATION

0,00

0,00

0,00

0,00

4 885,46

44 764,38

1 222 549,33

119 251 225,52

120 523 424,69

27

BUDGET

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 142,82

11 448 463,86

11 452 606,68

28

REVISION

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

671 402,88

671 402,88

29

STATISTISTIK

7 337,76

23 272,70

87 381,85

224 752,04

1 157 206,75

5 636 231,65

12 210 412,53

39 286 169,02

58 632 764,30

30

PENSIONER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 627,02

2 627,02

31

RESERVER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98

ÖVRIGA INSTITUTIONER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

435 378 792,90

435 378 792,90

Totalt

1 250 353 301,69

1 152 404 433,85

3 826 268 939,84

2 625 591 136,29

4 995 958 927,83

14 549 912 995,90

30 638 332 483,02

51 108 181 502,32

110 147 003 720,74

KAPITEL 2

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KONSOLIDERADE ÅRSREDOVISNINGAR

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING – TILLGÅNGAR

I EURO

 

31.12.2004

31.12.2003

I.

ETABLERINGSKOSTNADER

II.

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

6 341 572 30

8 906 061 31

III.

MATERIELLA ANLÄGGNIGNSTILLGÅNGAR

3 826 603 642 18

3 290 411 624 02

A.

Mark och byggnader

1 692 019 658 38

1 372 961 134 24

B.

Installationer, maskiner och verktyg

41 991 341 97

39 257 877 74

C.

Inventarier och fordon

33 745 061 19

31 319 724 61

D.

Datorhårdvara

73 351 950 83

72 112 286 75

E.

Finansiell leasing, tomträtt och liknande rättigheter

1 828 487 407 22

1 635 150 202 72

F.

Överiga materiella anläggningstillgångar

34 661 330 26

19 705 399 54

G.

Anläggningar under uppförande och avtealningar på materiella anläggningstillgångar

122 346 892 33

119 904 998 42

IV.

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2 233 629 975 49

2 202 424 471 70

A.

Investeringar i närstående organisationer

422 759 700 58

400 869 242 49

B.

Övriga finansiella anläggningstillgångar

1 810 870 274 91

1 801 555 229 21

1.

Aktieinnehav

47 297 460 71

58 068 013 05

2.

Andra värdepapper

145 352 811 86

145 404 370 03

3.

Beviljade garantier och förskott

1 618 220 002 34

1 598 082 846 13

V.

LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

28 220 078 308 57

25 186 470 796 39

A.

Utlåning ur budgetanslag

529 150 403 60

544 442 618 62

B.

Utlåning av upplånat kapital

1 531 898 394 35

1 635 965 872 17

C.

Övriga långfristiga fordringar

26 159 029 510 62

23 006 062 305 60

VI.

LAGER

69 227 852 99

74 970 690 91

A.

Kontorsmateriel och överiga förbrukningsvaror

10 866 881 34

13 848 044 66

B.

Vetenskaplig utrustning

58 360 971 65

61 122 646 25

VII.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

6 928 494 617 90

6 039 895 896 57

A.

Långfristiga fordringar som förfaller till betalning under året

184 530 600 79

209 419 985 60

1.

Utlåning ur budgetanslag

21 532 468 09

17 351 707 43

2.

Utlåning av upplånat kapital

134 493 612 00

163 312 751 48

3.

Övriga långfristiga fordringar

28 504 520 70

28 755 526 69

B.

Löpandr fordringar

6 724 492 296 33

5 793 287 893 73

1.

Förskott till medlemsstaterna

500 000 00

4 948 454 00

2.

Fordringar på medlemsstaterna

2 555 278 692 35

2 148 686 567 89

a.

Fordringar inom EUGFJ:s garantisektion

665 497 887 55

905 909 153 71

b.

Erlagd moms som skall återbetalas av medlemsstaterna

17 268 751 86

41 593 570 83

c.

Egna medel

1 351 869 860 42

1 183 021 716 40

d.

Övriga fordringar på medlemsstaterna

520 642 192 52

18 162 126 95

3.

Ej konsoliderade gemenskapsorgan

28 942 181 72

29 288 960 71

4.

Diverse gäldenärer

4 139 771 422 26

3 610 363 911 13

C.

Övriga fordringar

19 471 720 78

37 188 017 24

1.

Fordringar på personalen

17 647 861 60

36 929 231 45

2.

Övrigt

1 823 859 18

258 785 79

VIII.

KAPITALINVESTERINGAR

1 611 724 669 25

1 472 457 179 71

IX.

DISPONIBLA MEDEL

7 140 934 522 25

13 907 191 398 77

Summa

50 037 035 160 93

52 182 728 119 38

BALANSRÄKNING – SKULDER

I EURO

 

31.12.2004

31.12.2003

I.

EGET KAPITAL

14 507 324 093,63

15 523 403 014,48

A.

Ekonomiskt resultat för budgetåret

4 194 018 305,10

5 500 747 328,01

1.

Budgetutfall för Europeiska gemenskaperna

2 736 707 563,42

5 469 843 705,90

2.

Resultat av justeringarna

1 383 248 148,39

– 307 077 541,75

3.

Resultat av upp- och utlåningsverksamheten

1 109 122,18

102 691,94

4.

Ekonomiskt resutlat för EKSG under avveckling

72 953 471,11

337 878 471,92

B.

Resultat som överförts från tidigare budgetår

9 258 037 564,68

9 475 249 936,33

1.

Resultat av justeringarna

9 258 037 564,68

9 475 249 936,33

2.

EKSG under avveckling

0,00

0,00

C.

Reserver

1 055 268 223,85

547 405 750,14

1.

Uppskrivningsfond

57 124 663,00

57 124 663,00

2.

Reserv för upp- och utlåningsverksamheten

2 664 327,61

2 610 325,82

3.

Reserv för EKSG under avveckling

995 479 233,24

487 670 761,32

II.

AVSÄTTNINGAR FÖR RISKER OCH KOSTNADER

28 275 636 512,46

25 472 245 979,35

III.

LÅNGFRISTIGA SKULDER

3 424 638 932,54

3 243 542 225,74

A.

Upplåning

1 578 333 805,84

1 744 672 854,67

B.

Övriga långfristiga skulder

1 846 305 126,70

1 498 869 371,07

IV.

KORTFRISTIGA SKULDER

3 829 435 622,30

7 943 536 899,81

A.

Långfristiga skulder som förfaller till betalning under året

292 846 610,68

297 110 245,06

B.

Löpande skulder

3 505 738 531,95

7 622 053 745,62

1.

Skulder till medlemsstater och Eftaländer

294 656 623,79

4 959 878 291,39

2.

Ej konsoliderade gemenskapsorgan

52 925 824,81

15 827 212,58

3.

Betalningsbemyndiganden som skall överföras

2 829 903 395,29

2 246 023 738,48

4.

Diverse fordringsägare

328 252 688,06

400 324 503,17

C.

Övriga skulder

30 850 479,67

24 372 909,13

Summa

50 037 035 160,93

52 182 728 119,38

KAPITEL 3

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KONSOLIDERADE ÅRSREDOVISNINGAR


(1)  International Federation of Accountants.

(2)  EGT L 248, 16.9.2002.