|
29.11.2016 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 443/39 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 3
(2016/C 443/12)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2016 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
2 |
INKOMSTER |
|||
|
2 0 |
EU-BIDRAG |
25 958 600 |
9 545 000 |
35 503 600 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
25 958 600 |
9 545 000 |
35 503 600 |
|
3 |
EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
|||
|
3 0 |
EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
ÖVRIGA BIDRAG |
|||
|
4 0 |
ÖVRIGA BIDRAG |
20 847 153,76 |
565 829,89 |
21 412 983,65 |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
20 847 153,76 |
565 829,89 |
21 412 983,65 |
|
5 |
INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
|||
|
5 0 |
INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
740,27 |
|
740,27 |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
740,27 |
|
740,27 |
|
|
TOTALSUMMA |
46 806 494,03 |
10 110 829,89 |
56 917 323,92 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2016 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
1 |
PERSONALUTGIFTER |
||||||
|
1 1 |
LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR |
6 498 152 |
6 498 152 |
208 508 |
208 508 |
6 706 660 |
6 706 660 |
|
1 2 |
UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING |
509 824 |
509 824 |
|
|
509 824 |
509 824 |
|
1 3 |
UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR |
142 197 |
142 197 |
|
|
142 197 |
142 197 |
|
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
352 500 |
352 500 |
|
|
352 500 |
352 500 |
|
1 5 |
UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN |
139 000 |
139 000 |
|
|
139 000 |
139 000 |
|
1 6 |
EXTERNA TJÄNSTER |
792 677 |
792 677 |
|
|
792 677 |
792 677 |
|
1 7 |
MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
8 439 350 |
8 439 350 |
208 508 |
208 508 |
8 647 858 |
8 647 858 |
|
2 |
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
||||||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
1 481 319,27 |
1 481 319,27 |
183 976 |
183 976 |
1 665 295,27 |
1 665 295,27 |
|
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
753 333,68 |
753 333,68 |
136 508,32 |
136 508,32 |
889 842 |
889 842 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
133 274 |
133 274 |
8 852 |
8 852 |
142 126 |
142 126 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
1 641 766 |
1 641 766 |
58 966 |
58 966 |
1 700 732 |
1 700 732 |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
286 167,32 |
286 167,32 |
4 357 |
4 357 |
290 524,32 |
290 524,32 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
4 295 860,27 |
4 295 860,27 |
392 659,32 |
392 659,32 |
4 688 519,59 |
4 688 519,59 |
|
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
||||||
|
3 1 |
STÖD TILL GENOMFÖRANDE AV CEAS |
502 034 |
423 991 |
90 000 |
194 429 |
592 034 |
618 420 |
|
3 2 |
STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA |
3 280 637,28 |
2 800 781,28 |
438 684,72 |
984 972,72 |
3 719 322 |
3 785 754 |
|
3 3 |
OPERATIVT STÖD |
10 031 754,44 |
10 593 662,44 |
14 655 147,96 |
7 747 431,96 |
24 686 902,40 |
18 341 094,40 |
|
3 4 |
SAMARBETE MED PARTNER OCH INTRESSENTER |
155 911 |
151 902 |
15 000 |
16 999 |
170 911 |
168 901 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
13 970 336,72 |
13 970 336,72 |
15 198 832,68 |
8 943 832,68 |
29 169 169,40 |
22 914 169,40 |
|
4 |
ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT |
||||||
|
4 1 |
ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT |
20 100 947,04 |
20 100 947,04 |
565 829,89 |
565 829,89 |
20 666 776,93 |
20 666 776,93 |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
20 100 947,04 |
20 100 947,04 |
565 829,89 |
565 829,89 |
20 666 776,93 |
20 666 776,93 |
|
|
TOTALSUMMA |
46 806 494,03 |
46 806 494,03 |
16 365 829,89 |
10 110 829,89 |
63 172 323,92 |
56 917 323,92 |