9.9.2016 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 333/16 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1
(2016/C 333/05)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2016 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
||||
1 0 |
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
95 926 000 |
|
95 926 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
95 926 000 |
|
95 926 000 |
2 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
36 370 000 |
|
36 370 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
36 370 000 |
|
36 370 000 |
3 |
||||
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
||||
3 0 |
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
2 107 000 |
–43 000 |
2 064 000 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
2 107 000 |
–43 000 |
2 064 000 |
4 |
||||
ÖVRIGA BIDRAG |
||||
4 0 |
ÖVRIGA BIDRAG |
p.m. |
|
p.m. |
4 2 |
DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM |
— |
p.m. |
p.m. |
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
5 |
||||
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
||||
5 0 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
825 000 |
43 000 |
868 000 |
|
Avdelning 5 – Totalt |
825 000 |
43 000 |
868 000 |
6 |
||||
INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
||||
6 0 |
INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
150 000 |
|
150 000 |
|
Avdelning 6 – Totalt |
150 000 |
|
150 000 |
7 |
||||
BUDGETKORRIGERINGAR |
||||
7 0 |
BUDGETKORRIGERINGAR |
41 101 000 |
16 919 000 |
58 020 000 |
|
Avdelning 7 – Totalt |
41 101 000 |
16 919 000 |
58 020 000 |
|
TOTALSUMMA |
176 479 000 |
16 919 000 |
193 398 000 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2016 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
79 473 000 |
|
79 473 000 |
1 2 |
REKRYTERINGSAVGIFTER |
1 439 000 |
|
1 439 000 |
1 4 |
PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |
4 844 000 |
|
4 844 000 |
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
192 000 |
50 000 |
242 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
85 948 000 |
50 000 |
85 998 000 |
2 |
||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
15 336 000 |
– 258 000 |
15 078 000 |
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
4 799 000 |
647 000 |
5 446 000 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
2 894 000 |
– 426 000 |
2 468 000 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
1 747 000 |
– 136 000 |
1 611 000 |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
206 000 |
|
206 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
24 982 000 |
– 173 000 |
24 809 000 |
3 |
||||
DRIFTSUTGIFTER |
||||
3 0 |
CERTIFIERINGSVERKSAMHET |
23 130 000 |
200 000 |
23 330 000 |
3 1 |
STANDARDISERINGSVERKSAMHET |
203 000 |
|
203 000 |
3 2 |
IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET |
1 036 000 |
|
1 036 000 |
3 3 |
KOMMUNIKATION OCH PUBLICERING |
428 000 |
|
428 000 |
3 4 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
753 000 |
–35 000 |
718 000 |
3 5 |
KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING |
137 000 |
–43 000 |
94 000 |
3 6 |
VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER |
595 000 |
837 000 |
1 432 000 |
3 7 |
UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION |
6 222 000 |
|
6 222 000 |
3 8 |
TEKNISK UTBILDNING |
587 000 |
|
587 000 |
3 9 |
LEDNINGSVERKSAMHET OCH STRATEGISK VERKSAMHET |
790 000 |
140 000 |
930 000 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
33 881 000 |
1 099 000 |
34 980 000 |
4 |
||||
SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM |
||||
4 0 |
TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER |
p.m. |
|
p.m. |
4 1 |
FORSKNINGSPROGRAM |
p.m. |
|
p.m. |
4 2 |
DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM |
— |
p.m. |
p.m. |
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
5 |
||||
ÖVRIGA UTGIFTER |
||||
5 0 |
AVSÄTTNINGAR |
31 668 000 |
15 943 000 |
47 611 000 |
|
Avdelning 5 – Totalt |
31 668 000 |
15 943 000 |
47 611 000 |
|
TOTALSUMMA |
176 479 000 |
16 919 000 |
193 398 000 |