28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/189 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2014
(2014/C 90/35)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
1 |
||||
BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
||||
1 0 |
BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
12 883 200 |
9 197 327 |
8 565 088,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
12 883 200 |
9 197 327 |
8 565 088,— |
2 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
8 699 572 |
8 811 712 |
5 761 040,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
8 699 572 |
8 811 712 |
5 761 040,— |
|
TOTALSUMMA |
21 582 772 |
18 009 039 |
14 326 128,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
1 |
||||
PERSONALUTGIFTER |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
11 125 772 |
8 752 333 |
6 808 853,— |
1 3 |
UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED |
149 000 |
351 180 |
516 120,— |
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
133 000 |
136 970 |
46 081,— |
1 6 |
UTBILDNING |
427 000 |
322 179 |
273 554,— |
1 7 |
REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG |
10 000 |
16 048 |
16 617,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
11 844 772 |
9 578 710 |
7 661 225,— |
2 |
||||
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
2 003 000 |
1 233 067 |
1 421 619,— |
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
352 000 |
650 369 |
435 487,— |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
450 000 |
371 173 |
162 556,— |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
234 500 |
158 652 |
242 952,— |
2 4 |
POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
188 000 |
165 211 |
184 520,— |
2 5 |
INFORMATION OCH PUBLICERING |
186 000 |
1 253 195 |
220 463,— |
2 6 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
365 500 |
382 244 |
452 114,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
3 779 000 |
4 213 911 |
3 119 711,— |
3 |
||||
DRIFTSUTGIFTER |
||||
3 1 |
GEMENSAM TILLSYNSKULTUR: UTBILDNING FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER SAMT PERSONALUTBYTEN OCH UTSTATIONERINGAR |
2 295 000 |
496 485 |
479 571,— |
3 2 |
INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS |
3 664 000 |
3 866 516 |
2 928 027,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
5 959 000 |
4 363 001 |
3 407 598,— |
9 |
||||
INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
||||
9 0 |
INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
— |
— |
1 954,95 |
|
Avdelning 9 – Totalt |
— |
— |
1 954,95 |
|
TOTALSUMMA |
21 582 772 |
18 155 622 |
14 190 487,95 |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
2014 |
2013 |
2012 |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
2 |
AD 12 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
4 |
AD 11 |
— |
7 |
— |
7 |
— |
7 |
AD 10 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 9 |
— |
8 |
— |
7 |
— |
8 |
AD 8 |
— |
11 |
— |
10 |
— |
6 |
AD 7 |
— |
12 |
— |
10 |
— |
8 |
AD 6 |
— |
8 |
— |
7 |
— |
5 |
AD 5 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
7 |
AD – Totalt |
— |
72 |
— |
67 |
— |
57 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 6 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 5 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
— |
AST 3 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
2 |
AST 2 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST – Totalt |
— |
15 |
— |
13 |
— |
12 |
Totalt |
— |
87 |
— |
80 |
— |
69 |
Totalsumma |
87 |
80 |
69 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter
Kontraktsanställda |
2014 |
2013 |
FG IV |
11 |
4 |
FG III |
6 |
4 |
FG II |
18 |
14 |
FG I |
— |
— |
Totalt FG |
35 |
22 |
Utstationerade nationella experter |
21 |
12 |
Totalt |
56 |
34 |