|
28.2.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 58/7 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 4
(2014/C 58/02)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2013 |
Ändringsbudget nr 4 |
Nytt belopp |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
2 |
|||||||
|
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
|||||||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
57 400 496 |
53 617 108 |
|
|
57 400 496 |
53 617 108 |
|
2 1 |
DRIFTSINKOMSTER |
1 952 731,14 |
1 952 731,14 |
1 054 555,19 |
1 054 555,19 |
3 007 286,33 |
3 007 286,33 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
59 353 227,14 |
55 569 839,14 |
1 054 555,19 |
1 054 555,19 |
60 407 782,33 |
56 624 394,33 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2013 |
Ändringsbudget nr 4 |
Nytt belopp |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONAL |
|||||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
19 629 070 |
19 629 070 |
|
|
19 629 070 |
19 629 070 |
|
1 2 |
DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL |
279 000 |
279 000 |
|
|
279 000 |
279 000 |
|
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
122 616,18 |
122 616,18 |
4 797,56 |
4 797,56 |
127 413,74 |
127 413,74 |
|
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
330 000 |
330 000 |
|
|
330 000 |
330 000 |
|
1 6 |
SOCIALA INSATSER |
425 000 |
425 000 |
|
|
425 000 |
425 000 |
|
1 7 |
MOTTAGNING OCH REPRESENTATION |
40 000 |
40 000 |
|
|
40 000 |
40 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
20 825 686,18 |
20 825 686,18 |
4 797,56 |
4 797,56 |
20 830 483,74 |
20 830 483,74 |
|
2 |
|||||||
|
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
3 303 122,26 |
3 303 122,26 |
31 300,— |
31 300,— |
3 334 422,26 |
3 334 422,26 |
|
2 1 |
IT-INKÖP |
424 000 |
424 000 |
|
|
424 000 |
424 000 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
88 000 |
88 000 |
|
|
88 000 |
88 000 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
171 357,38 |
171 357,38 |
|
|
171 357,38 |
171 357,38 |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
230 000 |
230 000 |
|
|
230 000 |
230 000 |
|
2 5 |
UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN |
120 000 |
120 000 |
|
|
120 000 |
120 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
4 336 479,64 |
4 336 479,64 |
31 300,— |
31 300,— |
4 367 779,64 |
4 367 779,64 |
|
3 |
|||||||
|
DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
|
3 0 |
SATELLITBASERAT AIS OCH ÖVERVAKNING TILL HAVS |
107 627,50 |
357 627,50 |
785 190,47 |
785 190,47 |
892 817,97 |
1 142 817,97 |
|
3 1 |
UTVECKLING AV DATABASER |
4 689 449,84 |
4 448 593,84 |
52 000,— |
52 000,— |
4 741 449,84 |
4 500 593,84 |
|
3 2 |
INFORMATION OCH PUBLICERING |
80 000 |
80 000 |
|
|
80 000 |
80 000 |
|
3 3 |
MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET |
1 705 666,98 |
1 763 666,98 |
|
|
1 705 666,98 |
1 763 666,98 |
|
3 4 |
ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER |
200 000 |
200 000 |
|
|
200 000 |
200 000 |
|
3 5 |
UNDERSÖKNINGAR |
367 292 |
336 265 |
|
|
367 292 |
336 265 |
|
3 6 |
UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN |
789 203,51 |
799 203,51 |
104,92 |
104,92 |
789 308,43 |
799 308,43 |
|
3 7 |
UTBILDNING INOM SJÖFART |
790 000 |
790 000 |
|
|
790 000 |
790 000 |
|
3 8 |
ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING |
23 441 821,49 |
19 074 312,49 |
181 941,78 |
181 941,78 |
23 623 763,27 |
19 256 254,27 |
|
3 9 |
DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT) |
2 020 000,— |
2 558 004,— |
– 779,54 |
– 779,54 |
2 019 220,46 |
2 557 224,46 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
34 191 061,32 |
30 407 673,32 |
1 018 457,63 |
1 018 457,63 |
35 209 518,95 |
31 426 130,95 |
|
|
TOTALSUMMA |
59 353 227,14 |
55 569 839,14 |
1 054 555,19 |
1 054 555,19 |
60 407 782,33 |
56 624 394,33 |