30.9.2011 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 287/27 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2011
(2011/C 287/07)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2011 |
Budgetåret 2010 |
Budgetåret 2009 |
1 |
||||
BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
||||
1 0 |
BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
6 400 200 |
|
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
6 400 200 |
|
|
2 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
4 266 800 |
|
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
4 266 800 |
|
|
|
TOTALSUMMA |
10 667 000 |
|
|
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2011 |
Anslag 2010 |
Genomförande 2009 |
1 |
||||
PERSONALUTGIFTER |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
4 227 522 |
|
|
1 3 |
UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED |
492 478 |
|
|
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
28 000 |
|
|
1 6 |
UTBILDNING |
52 000 |
|
|
1 7 |
REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG |
10 000 |
|
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
4 810 000 |
|
|
2 |
||||
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
893 300 |
|
|
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
741 300 |
|
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
130 000 |
|
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
144 400 |
|
|
2 4 |
POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
113 000 |
|
|
2 5 |
INFORMATION OCH PUBLICERING |
350 000 |
|
|
2 6 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
565 000 |
|
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
2 937 000 |
|
|
3 |
||||
DRIFTSUTGIFTER |
||||
3 1 |
GEMENSAM TILLSYNSKULTUR: UTBILDNING FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER SAMT PERSONALUTBYTEN OCH UTSTATIONERINGAR |
300 750 |
|
|
3 2 |
INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS |
2 619 250 |
|
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
2 920 000 |
|
|
9 |
||||
INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
||||
9 0 |
INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
p.m. |
|
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
|
|
|
TOTALSUMMA |
10 667 000 |
|
|
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
2011 |
2010 |
2009 |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
5 |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
5 |
— |
— |
— |
— |
AD 8 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
AD 7 |
— |
5 |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
6 |
— |
— |
— |
— |
AD – Totalt |
— |
38 |
— |
— |
— |
— |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST – Totalt |
— |
8 |
— |
— |
— |
— |
Totalt |
— |
46 |
— |
— |
— |
— |
Totalsumma |
46 |
— |
— |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter
Kontraktsanställda |
2011 |
FG IV |
2 |
FG III |
2 |
FG II |
3 |
FG I |
— |
Totalt FG |
7 |
Utstationerade nationella experter |
6 |
Totalt |
13 |