|
31.8.2007 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 228/47 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2007 – ändringsbudget nr 1
(2007/576/EG)
INKOMSTER
AVDELNING 2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
8 976 000 |
4 619 200 |
13 595 200 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
8 976 000 |
4 619 200 |
13 595 200 |
KAPITEL 2 0 —
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
|
Avdelning Kapitel Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
|||
|
2 0 0 |
Bidrag från Europeiska gemenskapen |
|||
|
2 0 0 0 |
Bidrag från Europeiska gemenskapen |
8 976 000 |
4 619 200 |
13 595 200 |
|
|
Artikel 2 0 0 – Delsumma |
8 976 000 |
4 619 200 |
13 595 200 |
|
|
Kapitel 2 0 – Totalt |
8 976 000 |
4 619 200 |
13 595 200 |
2 0 0
Bidrag från Europeiska gemenskapen
2 0 0 0
Bidrag från Europeiska gemenskapen
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
8 976 000 |
4 619 200 |
13 595 200 |
Anmärkningar
Denna punkt omfattar centrumets medel för Phareprojekt.
AVDELNING 5
INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
5 2 |
INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
KAPITEL 5 2 —
INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET
|
Avdelning Kapitel Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
5 2 |
INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
|||
|
5 2 0 |
Inkomster från bankränta |
|||
|
5 2 0 0 |
Inkomster från bankränta |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Artikel 5 2 0 – Delsumma |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 2 2 |
Inkomster mottagna på centrumets konton |
|||
|
5 2 2 0 |
Inkomster från försäljning av publikationer |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Artikel 5 2 2 – Delsumma |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Kapitel 5 2 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
5 2 0
Inkomster från bankränta
5 2 0 0
Inkomster från bankränta
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
5 2 2
Inkomster mottagna på centrumets konton
5 2 2 0
Inkomster från försäljning av publikationer
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Denna punkt täcker inkomster från försäljningen av alla former av centrumets publikationer inklusive copyright.
AVDELNING 9
DIVERSE INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
KAPITEL 9 0 —
DIVERSE INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
|||
|
9 0 0 |
Diverse inkomster |
|||
|
9 0 0 0 |
Diverse inkomster |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Artikel 9 0 0 – Delsumma |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Kapitel 9 0 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
9 0 0
Diverse inkomster
9 0 0 0
Diverse inkomster
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Denna punkt täcker diverse inkomster, t.ex. inkomster som kan användas på nytt men ej utnyttjats.
UTGIFTER
|
Avdelning |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 |
PERSONAL |
3 838 500 |
1 632 500 |
5 471 000 |
|
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
751 500 |
981 500 |
1 733 000 |
|
3 |
DRIFTSKOSTNADER |
4 386 000 |
2 005 200 |
6 391 200 |
|
4 |
ÖVRIGA UTGIFTER |
0 |
|
0 |
|
|
Utgifter D – Totalt |
8 976 000 |
4 619 200 |
13 595 200 |
AVDELNING 1
PERSONAL
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
3 569 500 |
397 500 |
3 967 000 |
|
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
100 000 |
119 000 |
219 000 |
|
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
6 000 |
11 000 |
17 000 |
|
1 5 |
UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER |
140 000 |
–38 000 |
102 000 |
|
1 6 |
SOCIAL OMSORG |
18 000 |
56 000 |
74 000 |
|
1 7 |
MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
5 000 |
8 000 |
13 000 |
|
1 9 |
RESERV FÖR AVDELNING 1 |
p.m. |
1 079 000 |
1 079 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
3 838 500 |
1 632 500 |
5 471 000 |
KAPITEL 1 1 —
PERSONAL I AKTIV TJÄNST
|
Avdelning Kapitel Artikel Punkt |
Rubrik |
BR |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
||||
|
1 1 0 |
Tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen |
||||
|
1 1 0 0 |
Grundlöner |
|
2 343 000 |
– 215 000 |
2 128 000 |
|
1 1 0 1 |
Familjetillägg |
|
232 000 |
–20 000 |
212 000 |
|
1 1 0 2 |
Utlandstillägg och särskilt utlandstillägg |
|
314 000 |
–31 000 |
283 000 |
|
1 1 0 3 |
Sekreterartillägg |
|
11 000 |
|
11 000 |
|
|
Artikel 1 1 0 – Delsumma |
|
2 900 000 |
– 266 000 |
2 634 000 |
|
1 1 1 |
Övrig personal |
||||
|
1 1 1 0 |
Extraanställda |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
1 1 1 2 |
Lokalt anställda |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
1 1 1 3 |
Praktikanter |
|
51 000 |
23 000 |
74 000 |
|
1 1 1 4 |
Särskilda rådgivare |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
1 1 1 5 |
Kontraktsanställda |
|
18 000 |
280 000 |
298 000 |
|
|
Artikel 1 1 1 – Delsumma |
|
69 000 |
303 000 |
372 000 |
|
1 1 2 |
Utbildning av personal |
||||
|
1 1 2 0 |
Utbildning av personal |
|
20 000 |
128 008 |
148 008 |
|
|
Artikel 1 1 2 – Delsumma |
|
20 000 |
128 008 |
148 008 |
|
1 1 3 |
Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter |
||||
|
1 1 3 0 |
Sjukförsäkring |
|
80 000 |
–5 000 |
75 000 |
|
1 1 3 1 |
Försäkring mot olyckor och yrkessjukdomar |
|
20 500 |
– 500 |
20 000 |
|
1 1 3 2 |
Arbetslöshetsförsäkring |
|
38 000 |
–2 000 |
36 000 |
|
1 1 3 3 |
Införande och bibehållande av pensionsrättigheter |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Artikel 1 1 3 – Delsumma |
|
138 500 |
–7 500 |
131 000 |
|
1 1 4 |
Diverse ersättningar och bidrag |
||||
|
1 1 4 0 |
Ersättning vid barns födelse och dödsfall |
|
500 |
500 |
1 000 |
|
1 1 4 1 |
Resekostnader för årlig semester |
|
40 000 |
14 000 |
54 000 |
|
1 1 4 5 |
Särskild ersättning för räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
1 1 4 9 |
Övriga ersättningar och återbetalningar |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Artikel 1 1 4 – Delsumma |
|
40 500 |
14 500 |
55 000 |
|
1 1 5 |
Övertid |
||||
|
1 1 5 0 |
Övertid |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Artikel 1 1 5 – Delsumma |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
1 1 7 |
Ytterligare tjänsteprestationer |
||||
|
1 1 7 1 |
Frilanstolkar |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
1 1 7 5 |
Visstidsanställda |
|
29 500 |
48 492 |
77 992 |
|
1 1 7 8 |
Externa tjänster |
|
26 000 |
13 000 |
39 000 |
|
|
Artikel 1 1 7 – Delsumma |
|
55 500 |
61 492 |
116 992 |
|
1 1 8 |
Diverse utgifter i samband med anställningsförfaranden och förflyttningar |
||||
|
1 1 8 0 |
Diverse utgifter i samband med anställningsförfaranden |
|
9 500 |
206 500 |
216 000 |
|
1 1 8 1 |
Resekostnader |
|
6 500 |
7 500 |
14 000 |
|
1 1 8 2 |
Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag |
|
71 000 |
–40 000 |
31 000 |
|
1 1 8 3 |
Flyttkostnader |
|
44 000 |
15 000 |
59 000 |
|
1 1 8 4 |
Tillfälliga traktamenten |
|
37 000 |
|
37 000 |
|
|
Artikel 1 1 8 – Delsumma |
|
168 000 |
189 000 |
357 000 |
|
1 1 9 |
Korrigeringskoefficienter |
||||
|
1 1 9 0 |
Korrigeringskoefficienter |
|
178 000 |
–25 000 |
153 000 |
|
1 1 9 1 |
Preliminärt anslag |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Artikel 1 1 9 – Delsumma |
|
178 000 |
–25 000 |
153 000 |
|
|
Kapitel 1 1 – Totalt |
|
3 569 500 |
397 500 |
3 967 000 |
1 1 0
Tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen
1 1 0 0
Grundlöner
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
2 343 000 |
– 215 000 |
2 128 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66.
Detta anslag är avsett att täcka tillfälligt anställdas grundlöner.
1 1 0 1
Familjetillägg
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
232 000 |
–20 000 |
212 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62, 67 och 68, samt avsnitt I i bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka hushållstillägg, barntillägg och utbildningstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.
1 1 0 2
Utlandstillägg och särskilt utlandstillägg
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
314 000 |
–31 000 |
283 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 samt artikel 4 i bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka utlandstillägg och särskilt utlandstillägg för fast anställda tjänstemän och tillfälligt anställd personal.
1 1 0 3
Sekreterartillägg
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
11 000 |
|
11 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4a i bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka sekreterartillägg till tillfälligt anställd personal i kategori C som arbetar som stenografer eller maskinskrivare, teleprinteroperatörer, sättare eller förste sekreterare.
1 1 1
Övrig personal
1 1 1 0
Extraanställda
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III.
Detta anslag är avsett att täcka lön (inklusive övertid) och arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter för extraanställd personal.
1 1 1 2
Lokalt anställda
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4 och avdelning IV.
Detta anslag är avsett att täcka löner (inklusive övertid) och arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter för lokalt anställda.
1 1 1 3
Praktikanter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
51 000 |
23 000 |
74 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för praktisk administrativ utbildning för unga studenter.
Dessa utgifter innefattar sociala förmåner och avgifter för praktikanten, kostnader för resor i början och slutet av praktiken samt kostnader för resor i samband med praktikprogrammet.
1 1 1 4
Särskilda rådgivare
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5, 82 och 83.
Detta anslag är avsett att täcka lön, utgifter för tjänsteresor och arbetsgivarens bidrag till försäkring mot olycksfall för särskilda rådgivare. Kategorin särskilda rådgivare innefattar bl.a. rådgivande läkare, juridiska rådgivare, tekniska rådgivare osv.
1 1 1 5
Kontraktsanställda
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
18 000 |
280 000 |
298 000 |
Anmärkningar
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3a och avdelning IV.
Detta anslag är avsett att täcka grundlönen för kontraktsanställda.
1 1 2
Utbildning av personal
1 1 2 0
Utbildning av personal
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
20 000 |
128 008 |
148 008 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 24 tredje stycket.
Detta anslag är avsett att täcka introduktionskurser för nyanställda, personalutvecklingskurser, omskolning, kurser i användning av modern teknik, seminarier, informationsmöten om EU-frågor osv.
Det skall även täcka köp av utrustning och dokumentation samt tjänster som utförs av organisationskonsulter.
1 1 3
Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter
1 1 3 0
Sjukförsäkring
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
80 000 |
–5 000 |
75 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 72.
Bestämmelserna om sjukförsäkring för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 23.
Detta anslag är avsett att täcka arbetsgivarens bidrag (3,4 % av grundlönen); tjänstemannens bidrag är 1,7 % av grundlönen.
1 1 3 1
Försäkring mot olyckor och yrkessjukdomar
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
20 500 |
– 500 |
20 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 73.
Detta anslag är avsett att täcka arbetsgivarens bidrag till försäkring mot olycksfall och yrkessjukdomar (0,77 % av grundlönen).
Ytterligare 2 % läggs till de anslag som sålunda beräknas (ökning av kvoten till 0,7854 %) för att täcka utgifter som inte täcks av försäkringen (artikel 73 i tjänsteföreskrifterna).
1 1 3 2
Arbetslöshetsförsäkring
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
38 000 |
–2 000 |
36 000 |
Anmärkningar
Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna (EGT L 265, 8.10.1985, s. 1).
Detta anslag är avsett att täcka arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda.
Tillämpad kvot: 0,8 % av grundlönen.
1 1 3 3
Införande och bibehållande av pensionsrättigheter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 42.
Detta anslag är avsett att täcka centrumets utbetalningar för att införa eller bibehålla pensionsrättigheter för tillfälligt anställda i deras ursprungsland.
1 1 4
Diverse ersättningar och bidrag
1 1 4 0
Ersättning vid barns födelse och dödsfall
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
500 |
500 |
1 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75.
Detta anslag är avsett att täcka
|
— |
ersättningar vid barns födelse, |
|
— |
ersättningar om en tjänsteman avlider, utbetalning av den avlidnes fulla lön till slutet av tredje månaden efter den månad då dödsfallet inträffade och kostnaderna för transport av kvarlevorna till den avlidnes ursprungsort. |
1 1 4 1
Resekostnader för årlig semester
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
40 000 |
14 000 |
54 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 8 i bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka de schablonmässiga resekostnaderna för tjänstemän och tillfälligt anställda, deras make/maka och underhållsberättigade barn, från anställningsorten till ursprungsorten enligt följande villkor:
|
— |
En gång per kalenderår om avståndet med tåg är mer än 50 kilometer men mindre än 725 kilometer. |
|
— |
Två gånger per kalenderår om avståndet med tåg är minst 725 kilometer. |
1 1 4 5
Särskild ersättning för räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Budgetförordningen av den 21 december 1977 om Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 356, 31.12.1977, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 762/2001 (EGT L 111, 20.4.2001, s. 1), särskilt artikel 75.4.
Detta anslag är avsett att täcka en särskild ersättning till räkenskapsförare, biträdande räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton.
1 1 4 9
Övriga ersättningar och återbetalningar
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 34.
Detta anslag är avsett att täcka
|
— |
ersättningar om en provanställd avskedas på grund av uppenbar olämplighet, |
|
— |
ersättningar om centrumet säger upp en tillfälligt anställds kontrakt. |
1 1 5
Övertid
1 1 5 0
Övertid
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 56 och bilaga VI.
Detta anslag är avsett att täcka schablonmässiga ersättningar och timersättning vid övertid för tjänstemän och hjälppersonal i kategorierna C och D samt för lokalt anställda som inte kan få kompensationsledighet enligt fastställda förfaranden.
1 1 7
Ytterligare tjänsteprestationer
1 1 7 1
Frilanstolkar
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka betalning av frilanstolkar som centrumet använder för extrakonferenser för vilka kommissionen inte kan tillhandahålla tolkning.
Utöver ersättningen omfattar detta bidrag till ett livförsäkringssystem och försäkring mot sjukdom, olyckor och dödsfall för frilanstolkar med annan adress än anställningsorten, resekostnader och betalning för fasta resekostnader.
1 1 7 5
Visstidsanställda
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
29 500 |
48 492 |
77 992 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
|
— |
anställning av visstidsanställda, särskilt telefonister, kontorister och sekreterare, |
|
— |
reproduktion och maskinskrivning som läggs ut på grund av att centrumet inte kan sköta det själv, |
|
— |
kostnaden för datorsättning av förklarande dokument och stöddokument som centrumet behöver och som skall läggas fram för den budgetansvariga myndigheten, |
|
— |
bidrag som betalas ut till anställdas barn vid arbetslivsträning, |
|
— |
ersättning för kommissionens utgifter för administrativt stöd till centrumet. |
1 1 7 8
Externa tjänster
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
26 000 |
13 000 |
39 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kommissionens utgifter för administrativt bistånd till centrumet, t.ex. den datoriserade avlöningstjänsten.
1 1 8
Diverse utgifter i samband med anställningsförfaranden och förflyttningar
1 1 8 0
Diverse utgifter i samband med anställningsförfaranden
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
9 500 |
206 500 |
216 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 27–31 och 33 samt bilaga III.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med anställningsförfaranden, inklusive
|
— |
publiceringskostnader, resekostnader och olycksförsäkring för sökande som kallas till prov och intervjuer, kostnader som är direkt kopplade till annonsering och anordnande av kollektiva anställningsprov (lokalhyra, möbler, maskiner och diverse utrustning, honorar för utarbetande och rättning av prov osv.), |
|
— |
läkarundersökning före anställningen. |
1 1 8 1
Resekostnader
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
6 500 |
7 500 |
14 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 2 och 71 samt artikel 7 i bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka resekostnader för personal (inbegripet familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst.
1 1 8 2
Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
71 000 |
–40 000 |
31 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka bosättningsbidrag till personal som tvingas byta bostad då de tillträder en tjänst och då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på annan ort.
1 1 8 3
Flyttkostnader
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
44 000 |
15 000 |
59 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 9 i bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka flyttningskostnader för personal som tvingas byta bostadsort då de tillträder en tjänst, förflyttas till en anställningsort samt då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på annan ort.
1 1 8 4
Tillfälliga traktamenten
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
37 000 |
|
37 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 10 i bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka tillfälliga traktamenten för personal som kan påvisa att de tvingades byta bostadsort vid tillträde av en tjänst eller förflyttning till en ny anställningsort.
1 1 9
Korrigeringskoefficienter
1 1 9 0
Korrigeringskoefficienter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
178 000 |
–25 000 |
153 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 64 och 65.
Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till tjänstemän, tillfälligt anställda och för övertid.
1 1 9 1
Preliminärt anslag
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 65.
Budgetförordning av den 21 december 1977 om Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 356, 31.12.1977, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 762/2001 (EGT L 111, 20.4.2001, s. 1).
Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 3830/91 av den 19 december 1991 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper vad beträffar närmare föreskrifter om anpassning av löner (EGT L 361, 31.12.1991, s. 1).
Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för alla lönejusteringar som rådet har godkänt under budgetåret.
KAPITEL 1 3 —
TJÄNSTERESOR
|
Avdelning Kapitel Artikel Punkt |
Rubrik |
BR |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
||||
|
1 3 0 |
Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och tillfälliga utgifter i samband därmed |
||||
|
1 3 0 0 |
Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och tillfälliga utgifter i samband därmed |
|
100 000 |
119 000 |
219 000 |
|
|
Artikel 1 3 0 – Delsumma |
|
100 000 |
119 000 |
219 000 |
|
|
Kapitel 1 3 – Totalt |
|
100 000 |
119 000 |
219 000 |
1 3 0
Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och tillfälliga utgifter i samband därmed
1 3 0 0
Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och tillfälliga utgifter i samband därmed
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
100 000 |
119 000 |
219 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 11–13 i bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för resekostnader, traktamenten och ytterligare eller extraordinära utgifter i samband med tjänsteresor som myndighetens anställda gör som täcks av tjänsteföreskrifterna och som nationella eller internationella experter eller tjänstemän som är knutna till myndighetens avdelningar gör.
KAPITEL 1 4 —
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR
|
Avdelning Kapitel Artikel Punkt |
Rubrik |
BR |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
||||
|
1 4 0 |
Restauranger och matsalar |
||||
|
1 4 0 0 |
Restauranger och matsalar |
|
5 000 |
8 000 |
13 000 |
|
|
Artikel 1 4 0 – Delsumma |
|
5 000 |
8 000 |
13 000 |
|
1 4 1 |
Läkarvård |
||||
|
1 4 1 0 |
Läkarvård |
|
1 000 |
3 000 |
4 000 |
|
|
Artikel 1 4 1 – Delsumma |
|
1 000 |
3 000 |
4 000 |
|
|
Kapitel 1 4 – Totalt |
|
6 000 |
11 000 |
17 000 |
1 4 0
Restauranger och matsalar
1 4 0 0
Restauranger och matsalar
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
5 000 |
8 000 |
13 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka driftskostnader för restauranger, kafeterior och matsalar, inklusive underhåll.
Det är även avsett att täcka löpande utgifter för utbyte av befintlig utrustning samt inköp av ny utrustning vilka inte är lämpliga att tas upp under driftskostnader, samt utgifter för konsultarvoden.
1 4 1
Läkarvård
1 4 1 0
Läkarvård
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 000 |
3 000 |
4 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 59 och artikel 8 i bilaga II.
Detta anslag är avsett att, förutom läkararvoden, täcka kostnaden för hälsokontroller (särskilda undersökningar, analyser m.m.), förbrukningsvaror (förbandsmaterial, läkemedel osv.), särskild utrustning och inventarier samt de administrativa kostnaderna för invaliditetskommittén.
KAPITEL 1 5 —
UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER
|
Avdelning Kapitel Artikel Punkt |
Rubrik |
BR |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 5 |
UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER |
||||
|
1 5 2 |
Utbyte av tjänstemän och experter |
||||
|
1 5 2 0 |
Utbyte av anställda |
|
140 000 |
–38 000 |
102 000 |
|
1 5 2 1 |
Förflyttning av centrumets tjänstemän |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Artikel 1 5 2 – Delsumma |
|
140 000 |
–38 000 |
102 000 |
|
|
Kapitel 1 5 – Totalt |
|
140 000 |
–38 000 |
102 000 |
1 5 2
Utbyte av tjänstemän och experter
1 5 2 0
Utbyte av anställda
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
140 000 |
–38 000 |
102 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för förflyttning eller tillfällig tjänstgöring i centrumet av tjänstemän eller andra anställda inom nationella eller internationella organ under en avgränsad tid, med avsikt att intensifiera expertutbyte.
1 5 2 1
Förflyttning av centrumets tjänstemän
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för förflyttning eller tillfällig tjänstgöring av centrumets tjänstemän inom nationella eller internationella organ.
KAPITEL 1 6 —
SOCIAL OMSORG
|
Avdelning Kapitel Artikel Punkt |
Rubrik |
BR |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 6 |
SOCIAL OMSORG |
||||
|
1 6 0 |
Särskild hjälp |
||||
|
1 6 0 0 |
Särskild hjälp |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Artikel 1 6 0 – Delsumma |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
1 6 1 |
Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda |
||||
|
1 6 1 0 |
Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda |
|
p.m. |
8 000 |
8 000 |
|
|
Artikel 1 6 1 – Delsumma |
|
p.m. |
8 000 |
8 000 |
|
1 6 2 |
Övriga utgifter för omsorg |
||||
|
1 6 2 0 |
Övriga utgifter för omsorg |
|
p.m. |
36 000 |
36 000 |
|
|
Artikel 1 6 2 – Delsumma |
|
p.m. |
36 000 |
36 000 |
|
1 6 3 |
Barntillsyn – dagvård |
||||
|
1 6 3 0 |
Barntillsyn – dagvård |
|
18 000 |
12 000 |
30 000 |
|
|
Artikel 1 6 3 – Delsumma |
|
18 000 |
12 000 |
30 000 |
|
1 6 4 |
Särskilt handikappstöd |
||||
|
1 6 4 0 |
Särskilt handikappstöd |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Artikel 1 6 4 – Delsumma |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Kapitel 1 6 – Totalt |
|
18 000 |
56 000 |
74 000 |
1 6 0
Särskild hjälp
1 6 0 0
Särskild hjälp
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kontanter till en tjänsteman, en före detta tjänsteman eller en tjänstemans efterlevande som befinner sig i särskilt svåra omständigheter.
1 6 1
Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda
1 6 1 0
Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
8 000 |
8 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att delvis täcka kostnaderna för rekreationscentret, kulturell verksamhet, bidrag till de anställdas klubbar, förvaltningen av, och extra utrustning till, sportcenter, och initiativ för att främja kontakten mellan anställda av olika nationalitet.
1 6 2
Övriga utgifter för omsorg
1 6 2 0
Övriga utgifter för omsorg
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
36 000 |
36 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för stöd till familjer, mottagning av nyanlända, juridisk rådgivning, bidrag till barnklubbar, bidrag till föräldraföreningens sekretariat.
1 6 3
Barntillsyn – dagvård
1 6 3 0
Barntillsyn – dagvård
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
18 000 |
12 000 |
30 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för centrumets bidrag till kostnader för tillsyn av personalens barn som placerats på daghem som inte förvaltas av kommissionen.
1 6 4
Särskilt handikappstöd
1 6 4 0
Särskilt handikappstöd
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag gäller återbetalningar till tjänstemän i aktiv tjänst, makar och funktionshindrade underhållsberättigade barn, för icke-medicinska utgifter som är nödvändiga, en konsekvens av funktionshindret och vederbörligen styrkta, och som återstår sedan eventuella nationella förmåner utnyttjats till fullo.
KAPITEL 1 7 —
MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER
|
Avdelning Kapitel Artikel Punkt |
Rubrik |
BR |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 7 |
MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
||||
|
1 7 0 |
Mottagning och representationskostnader |
||||
|
1 7 0 0 |
Mottagning och representationskostnader |
|
5 000 |
8 000 |
13 000 |
|
1 7 0 3 |
Övriga utgifter |
|
|
|
|
|
|
Artikel 1 7 0 – Delsumma |
|
5 000 |
8 000 |
13 000 |
|
|
Kapitel 1 7 – Totalt |
|
5 000 |
8 000 |
13 000 |
1 7 0
Mottagning och representationskostnader
1 7 0 0
Mottagning och representationskostnader
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
5 000 |
8 000 |
13 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med de mottagnings- och representationsplikter som myndigheten har.
Dessa utgifter kan uppstå individuellt hos centrumets behöriga anställda då de utför sina arbetsuppgifter och som en del av myndighetens verksamhet.
1 7 0 3
Övriga utgifter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
KAPITEL 1 9 —
RESERV FÖR AVDELNING 1
|
Avdelning Kapitel Artikel Punkt |
Rubrik |
BR |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 9 |
RESERV FÖR AVDELNING 1 |
||||
|
1 9 0 |
Reserv för avdelning 1 |
||||
|
1 9 0 0 |
Reserv för avdelning 1 |
|
p.m. |
1 079 000 |
1 079 000 |
|
|
Artikel 1 9 0 – Delsumma |
|
p.m. |
1 079 000 |
1 079 000 |
|
|
Kapitel 1 9 – Totalt |
|
p.m. |
1 079 000 |
1 079 000 |
1 9 0
Reserv för avdelning 1
1 9 0 0
Reserv för avdelning 1
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
1 079 000 |
1 079 000 |
Anmärkningar
Reserv för avdelning 1.
AVDELNING 2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
280 500 |
500 |
281 000 |
|
2 1 |
ADB |
193 000 |
38 000 |
231 000 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
35 000 |
–20 000 |
15 000 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
41 000 |
–2 000 |
39 000 |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER |
81 000 |
|
81 000 |
|
2 5 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
|
2 6 |
SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR |
116 000 |
–36 000 |
80 000 |
|
2 9 |
RESERV FÖR AVDELNING 2 |
p.m. |
1 006 000 |
1 006 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
751 500 |
981 500 |
1 733 000 |
KAPITEL 2 0 —
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER
|
Avdelning Kapitel Artikel Punkt |
Rubrik |
BR |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
||||
|
2 0 0 |
Hyra av byggnader och tillhörande kostnader |
||||
|
2 0 0 0 |
Hyra |
|
87 000 |
|
87 000 |
|
|
Artikel 2 0 0 – Delsumma |
|
87 000 |
|
87 000 |
|
2 0 1 |
Försäkring |
||||
|
2 0 1 0 |
Försäkring |
|
2 500 |
500 |
3 000 |
|
|
Artikel 2 0 1 – Delsumma |
|
2 500 |
500 |
3 000 |
|
2 0 2 |
Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning |
||||
|
2 0 2 0 |
Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning |
|
41 000 |
|
41 000 |
|
|
Artikel 2 0 2 – Delsumma |
|
41 000 |
|
41 000 |
|
2 0 3 |
Rengöring och underhåll |
||||
|
2 0 3 0 |
Rengöring och underhåll |
|
35 000 |
|
35 000 |
|
|
Artikel 2 0 3 – Delsumma |
|
35 000 |
|
35 000 |
|
2 0 4 |
Inredning av lokaler |
||||
|
2 0 4 0 |
Inredning av lokaler |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
|
Artikel 2 0 4 – Delsumma |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
2 0 5 |
Byggnaders säkerhet och övervakning |
||||
|
2 0 5 0 |
Byggnaders säkerhet och övervakning |
|
110 000 |
|
110 000 |
|
|
Artikel 2 0 5 – Delsumma |
|
110 000 |
|
110 000 |
|
2 0 6 |
Inköp av fast egendom |
||||
|
2 0 6 0 |
Inköp av fast egendom |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Artikel 2 0 6 – Delsumma |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
2 0 9 |
Övriga utgifter för byggnader |
||||
|
2 0 9 0 |
Övriga utgifter för byggnader |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Artikel 2 0 9 – Delsumma |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Kapitel 2 0 – Totalt |
|
280 500 |
500 |
281 000 |
2 0 0
Hyra av byggnader och tillhörande kostnader
2 0 0 0
Hyra
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
87 000 |
|
87 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka betalning av hyror för utnyttjande av byggnader eller delar av byggnader, och hyra för lagerutrymmen, garage, externa lagerlokaler och parkeringsplatser.
2 0 1
Försäkring
2 0 1 0
Försäkring
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
2 500 |
500 |
3 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka betalning av försäkringspremier för de byggnader eller de delar av byggnader som centrumet utnyttjar, för deras innehåll samt för skadeståndsansvar och yrkesansvar.
2 0 2
Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning
2 0 2 0
Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
41 000 |
|
41 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka avgifter för vatten, gas, elektricitet och uppvärmning.
2 0 3
Rengöring och underhåll
2 0 3 0
Rengöring och underhåll
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
35 000 |
|
35 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka underhållskostnader för lokaler, hissar, centralvärme, luftkonditionering m.m., utgifter för vissa regelbundet återkommande rengöringsarbeten, inköp av produkter för underhåll, rengöring, tvätt och kemtvätt m.m. och för målning, reparationer och leveranser till verkstäderna.
Det skall även täcka inköp, hyra och underhåll av växter.
2 0 4
Inredning av lokaler
2 0 4 0
Inredning av lokaler
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
5 000 |
|
5 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inredning av lokaler, t.ex. flyttning av skiljeväggar, ändring av tekniska installationer och andra arbeten som rör lås, elektriska installationer, rörsystem, målning, golvbeläggning osv. och som kräver fackfolk.
Det skall även täcka kostnaden för den utrustning som behövs.
2 0 5
Byggnaders säkerhet och övervakning
2 0 5 0
Byggnaders säkerhet och övervakning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
110 000 |
|
110 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka diverse kostnader för personers och byggnaders säkerhet, särskilt avtal om bevakning av byggnader, hyra och komplettering av brandsläckare, inköp och underhåll av säkerhets- och brandbekämpningsutrustning, utbyte av brandvakters utrustning och kostnader för lagstadgade kontroller.
2 0 6
Inköp av fast egendom
2 0 6 0
Inköp av fast egendom
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka eventuellt inköp av byggnad för centrumets säte.
2 0 9
Övriga utgifter för byggnader
2 0 9 0
Övriga utgifter för byggnader
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka övriga löpande utgifter som inte särskilt förutsetts, som till exempel andra administrativa kostnader än förbrukning (vatten, gas, elektricitet), underhåll, kommunala avgifter och tillhörande kostnader.
KAPITEL 2 1 —
ADB
|
Avdelning Kapitel Artikel Punkt |
Rubrik |
BR |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
2 1 |
ADB |
||||
|
2 1 0 |
ADB |
||||
|
2 1 0 0 |
Datautrustning |
|
37 000 |
38 000 |
75 000 |
|
2 1 0 1 |
Programutveckling |
|
156 000 |
|
156 000 |
|
2 1 0 2 |
Övrig ADB-service |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Artikel 2 1 0 – Delsumma |
|
193 000 |
38 000 |
231 000 |
|
|
Kapitel 2 1 – Totalt |
|
193 000 |
38 000 |
231 000 |
2 1 0
ADB
2 1 0 0
Datautrustning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
37 000 |
38 000 |
75 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp eller hyra av datautrustning, programutveckling, kostnader för underhåll av utrustning, program och programpaket samt diverse förbrukningsmateriel för ADB, etc.
2 1 0 1
Programutveckling
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
156 000 |
|
156 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för extern expertis på behandling av data och system.
2 1 0 2
Övrig ADB-service
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern driftpersonal (operatörer, administratörer, systemingenjörer etc.).
KAPITEL 2 2 —
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER
|
Avdelning Kapitel Artikel Punkt |
Rubrik |
BR |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
||||
|
2 2 0 |
Teknisk utrustning och installationer |
||||
|
2 2 0 0 |
Inköp av teknisk utrustning och installationer |
|
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
|
2 2 0 1 |
Ersättning av utrustning och installationer |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
2 2 0 2 |
Hyra av utrustning och installationer |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
2 2 0 3 |
Underhåll, drift och reparationer |
|
13 000 |
|
13 000 |
|
2 2 0 4 |
Automatisering och elektronisk kontorsutrustning |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Artikel 2 2 0 – Delsumma |
|
33 000 |
–20 000 |
13 000 |
|
2 2 1 |
Inventarier |
||||
|
2 2 1 0 |
Nyanskaffning av inventarier |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
2 2 1 1 |
Utbyte av inventarier |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
2 2 1 2 |
Hyra av inventarier |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
2 2 1 3 |
Underhåll, bruk och reparation av inventarier |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Artikel 2 2 1 – Delsumma |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
2 2 3 |
Hyra av fordon |
||||
|
2 2 3 0 |
Hyra av fordon |
|
2 000 |
|
2 000 |
|
|
Artikel 2 2 3 – Delsumma |
|
2 000 |
|
2 000 |
|
2 2 5 |
Dokumentation och bibliotek |
||||
|
2 2 5 0 |
Biblioteksfond och inköp av böcker |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
2 2 5 1 |
Biblioteksmateriel |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
2 2 5 2 |
Prenumeration på tidningar och tidskrifter |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
2 2 5 4 |
Bindning och bevarande av bibliotekets böcker |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Artikel 2 2 5 – Delsumma |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Kapitel 2 2 – Totalt |
|
35 000 |
–20 000 |
15 000 |
2 2 0
Teknisk utrustning och installationer
2 2 0 0
Inköp av teknisk utrustning och installationer
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för nyanskaffning av utrustning för dokumentationslagring, arkivering och posthantering.
Det skall även täcka tolkningsutrustning och anordningar som krävs för personer med funktionshinder.
2 2 0 1
Ersättning av utrustning och installationer
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Inköp av utrustning och installationer under denna punkt är möjliga först sedan den utrustning och de installationer som skall ersättas utrangerats enligt föreskrivet förfarande.
2 2 0 2
Hyra av utrustning och installationer
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av faxapparater, kopieringsmaskiner och diverse tekniska installationer.
2 2 0 3
Underhåll, drift och reparationer
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
13 000 |
|
13 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för underhåll och reparationer av materiel och utrustning.
2 2 0 4
Automatisering och elektronisk kontorsutrustning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka oförutsedda utgifter för elektronisk kontorsutrustning.
2 2 1
Inventarier
2 2 1 0
Nyanskaffning av inventarier
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp av kontorsmöbler och särskilda möbler, inbegripet ergonomiskt riktiga möbler, arkivhyllor m.m.
2 2 1 1
Utbyte av inventarier
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utbyte av inventarier.
2 2 1 2
Hyra av inventarier
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka hyra av inventarier.
2 2 1 3
Underhåll, bruk och reparation av inventarier
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka underhålls- och reparationskostnader för inventarier.
2 2 3
Hyra av fordon
2 2 3 0
Hyra av fordon
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
2 000 |
|
2 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka hyra av fordon för en kortare eller längre period.
2 2 5
Dokumentation och bibliotek
2 2 5 0
Biblioteksfond och inköp av böcker
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp av böcker, dokument och andra publikationer.
2 2 5 1
Biblioteksmateriel
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka särskild biblioteksmateriel.
2 2 5 2
Prenumeration på tidningar och tidskrifter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för prenumerationer på tidningar och tidskrifter för centrumets behov.
2 2 5 4
Bindning och bevarande av bibliotekets böcker
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka bindningskostnader och övriga nödvändiga utgifter i syfte att bevara böcker och publikationer.
KAPITEL 2 3 —
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel Artikel Punkt |
Rubrik |
BR |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||
|
2 3 0 |
Pappersvaror och kontorsmöbler |
||||
|
2 3 0 0 |
Pappersvaror och kontorsmöbler |
|
30 000 |
|
30 000 |
|
|
Artikel 2 3 0 – Delsumma |
|
30 000 |
|
30 000 |
|
2 3 2 |
Finansiella kostnader |
||||
|
2 3 2 0 |
Bankavgifter |
|
8 000 |
|
8 000 |
|
2 3 2 1 |
Kursförluster |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
2 3 2 9 |
Övriga finansiella kostnader |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Artikel 2 3 2 – Delsumma |
|
8 000 |
|
8 000 |
|
2 3 3 |
Kostnader för juridisk hjälp |
||||
|
2 3 3 0 |
Kostnader för juridisk hjälp |
|
2 000 |
–2 000 |
p.m. |
|
|
Artikel 2 3 3 – Delsumma |
|
2 000 |
–2 000 |
p.m. |
|
2 3 4 |
Skadestånd |
||||
|
2 3 4 0 |
Skadestånd |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Artikel 2 3 4 – Delsumma |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
2 3 5 |
Övriga löpande utgifter |
||||
|
2 3 5 0 |
Diverse försäkringar |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
2 3 5 2 |
Diverse utgifter för interna möten |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
2 3 5 3 |
Flyttning av avdelning och därmed förknippad hantering |
|
1 000 |
|
1 000 |
|
2 3 5 4 |
Arkivering av dokument |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Artikel 2 3 5 – Delsumma |
|
1 000 |
|
1 000 |
|
|
Kapitel 2 3 – Totalt |
|
41 000 |
–2 000 |
39 000 |
2 3 0
Pappersvaror och kontorsmöbler
2 3 0 0
Pappersvaror och kontorsmöbler
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
30 000 |
|
30 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av papper, kuvert, kontorsmöbler samt reprografi och externt tryckta produkter.
2 3 2
Finansiella kostnader
2 3 2 0
Bankavgifter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
8 000 |
|
8 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bankavgifter och kostnader med anknytning till bankernas interna telekommunikationsnät.
2 3 2 1
Kursförluster
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kursförluster som uppstår vid förvaltning av centrumets budget i den mån dessa förluster inte kompenseras av kursvinster.
2 3 2 9
Övriga finansiella kostnader
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka finansiella kostnader som inte täcks av punkt 2 3 2 1.
2 3 3
Kostnader för juridisk hjälp
2 3 3 0
Kostnader för juridisk hjälp
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
2 000 |
–2 000 |
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka preliminära rättsliga kostnader och tjänster från advokater eller andra experter.
2 3 4
Skadestånd
2 3 4 0
Skadestånd
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka centrumets utgifter för skadestånd och utgifter till följd av dess civilrättsliga ansvar.
2 3 5
Övriga löpande utgifter
2 3 5 0
Diverse försäkringar
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för heltäckande försäkringar, civilrättsligt ansvar, stöld, datorer och det ekonomiska ansvar som räkenskapsförarna och förvaltarna av förskottskonton har.
2 3 5 2
Diverse utgifter för interna möten
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att ordna interna möten.
2 3 5 3
Flyttning av avdelning och därmed förknippad hantering
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 000 |
|
1 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka flyttningar och omgrupperingar av avdelningar och hanteringskostnader (mottagning, lagring, placering) vad gäller utrustning, möbler och kontorsmateriel.
2 3 5 4
Arkivering av dokument
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med hantering och återställande av dokument i externa lagerlokaler samt lagringskostnader.
KAPITEL 2 4 —
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER
|
Avdelning Kapitel Artikel Punkt |
Rubrik |
BR |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER |
||||
|
2 4 0 |
Porto och telekommunikationsavgifter |
||||
|
2 4 0 0 |
Porto och leveranskostnader |
|
30 000 |
|
30 000 |
|
|
Artikel 2 4 0 – Delsumma |
|
30 000 |
|
30 000 |
|
2 4 1 |
Telekommunikationer |
||||
|
2 4 1 0 |
Telekommunikationsavgifter |
|
51 000 |
|
51 000 |
|
2 4 1 1 |
Telekommunikationsutrustning |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Artikel 2 4 1 – Delsumma |
|
51 000 |
|
51 000 |
|
|
Kapitel 2 4 – Totalt |
|
81 000 |
|
81 000 |
2 4 0
Porto och telekommunikationsavgifter
2 4 0 0
Porto och leveranskostnader
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
30 000 |
|
30 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och leveranskostnader, inbegripet postpaket.
2 4 1
Telekommunikationer
2 4 1 0
Telekommunikationsavgifter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
51 000 |
|
51 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka fasta hyresutgifter, kostnader för samtal och meddelanden, underhållsavgifter, avgifter för reparation och underhåll av utrustning, prenumerationsavgifter, kostnader för kabel- och radiokommunikation (telefon, telex, telegraf, television, telekonferenser, videokonferenser, inbegripet dataöverföring).
Det skall även täcka inköp av telefonkataloger.
2 4 1 1
Telekommunikationsutrustning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för att förse byggnader med telekommunikationer, särskilt inköp, hyra, installation och underhåll av kablar.
Det skall även täcka inköp av mobiltelefoner och extrautrustning samt kostnaden för tekniskt stöd.
KAPITEL 2 5 —
UTGIFTER FÖR MÖTEN
|
Avdelning Kapitel Artikel Punkt |
Rubrik |
BR |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
2 5 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
||||
|
2 5 0 |
Utgifter för möten |
||||
|
2 5 0 0 |
Möten och kallelser |
|
4 000 |
–4 000 |
p.m. |
|
|
Artikel 2 5 0 – Delsumma |
|
4 000 |
–4 000 |
p.m. |
|
2 5 1 |
Aktiviteter med framtida EG-medlemsstater |
||||
|
2 5 1 0 |
Aktiviteter med framtida EG-medlemsstater |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Artikel 2 5 1 – Delsumma |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
2 5 5 |
Diverse utgifter för möten |
||||
|
2 5 5 0 |
Diverse utgifter för möten |
|
1 000 |
–1 000 |
p.m. |
|
|
Artikel 2 5 5 – Delsumma |
|
1 000 |
–1 000 |
p.m. |
|
|
Kapitel 2 5 – Totalt |
|
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
2 5 0
Utgifter för möten
2 5 0 0
Möten och kallelser
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
4 000 |
–4 000 |
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka resor, uppehälle och oförutsedda utgifter för externa experter som inbjuds till möten som inte är direkt kopplade till genomförandet av centrumets arbetsprogram.
Det skall även täcka kostnader för att anordna sådana möten då tillgängliga tjänster, byggnader och lokaler inte kan användas.
2 5 1
Aktiviteter med framtida EG-medlemsstater
2 5 1 0
Aktiviteter med framtida EG-medlemsstater
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för möten och aktiviteter med kandidatländer.
2 5 5
Diverse utgifter för möten
2 5 5 0
Diverse utgifter för möten
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 000 |
–1 000 |
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för möten och seminarier då tillgängliga tjänster, byggnader och lokaler inte kan användas.
KAPITEL 2 6 —
SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR
|
Avdelning Kapitel Artikel Punkt |
Rubrik |
BR |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
2 6 |
SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR |
||||
|
2 6 0 |
Samråd, studier och undersökningar |
||||
|
2 6 0 0 |
Samråd, studier och undersökningar |
|
116 000 |
–36 000 |
80 000 |
|
|
Artikel 2 6 0 – Delsumma |
|
116 000 |
–36 000 |
80 000 |
|
|
Kapitel 2 6 – Totalt |
|
116 000 |
–36 000 |
80 000 |
2 6 0
Samråd, studier och undersökningar
2 6 0 0
Samråd, studier och undersökningar
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
116 000 |
–36 000 |
80 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för särskilda undersökningar som genomförs enligt avtal med experter och rådgivare när centrumet, och dess personal, inte har relevant fackkunskap.
KAPITEL 2 9 —
RESERV FÖR AVDELNING 2
|
Avdelning Kapitel Artikel Punkt |
Rubrik |
BR |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
2 9 |
RESERV FÖR AVDELNING 2 |
||||
|
2 9 0 |
Reserv för avdelning 2 |
||||
|
2 9 0 0 |
Reserv för avdelning 2 |
|
p.m. |
1 006 000 |
1 006 000 |
|
|
Artikel 2 9 0 – Delsumma |
|
p.m. |
1 006 000 |
1 006 000 |
|
|
Kapitel 2 9 – Totalt |
|
p.m. |
1 006 000 |
1 006 000 |
2 9 0
Reserv för avdelning 2
2 9 0 0
Reserv för avdelning 2
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
1 006 000 |
1 006 000 |
Anmärkningar
Reserv för avdelning 2.
AVDELNING 3
DRIFTSKOSTNADER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
3 1 |
NÄTVERK |
1 992 000 |
|
1 992 000 |
|
3 2 |
FORSKNING OCH UNDERSÖKNINGAR |
500 000 |
|
500 000 |
|
3 3 |
INFORMATION OCH KOMMUNIKATION |
765 000 |
|
765 000 |
|
3 4 |
FÖRBINDELSER MED EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
600 000 |
|
600 000 |
|
3 9 |
RESERV FÖR AVDELNING 3 |
529 000 |
2 005 200 |
2 534 200 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
4 386 000 |
2 005 200 |
6 391 200 |
KAPITEL 3 1 —
NÄTVERK
|
Avdelning Kapitel Artikel Punkt |
Rubrik |
BR |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
3 1 |
NÄTVERK |
||||
|
3 1 0 |
Nätverk |
||||
|
3 1 0 0 |
Datainsamling och nätverk |
|
1 867 000 |
|
1 867 000 |
|
3 1 0 1 |
Insamling/jämförbarhet av data |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
3 1 0 2 |
Raxens nationella kontaktpunkter |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
3 1 0 3 |
Internationella nätverk |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
3 1 0 4 |
Undersökningar |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
3 1 0 5 |
Möten och konferenser |
|
125 000 |
|
125 000 |
|
|
Artikel 3 1 0 – Delsumma |
|
1 992 000 |
|
1 992 000 |
|
3 1 1 |
Teknisk utrustning för Raxen |
||||
|
3 1 1 0 |
Teknisk utrustning för Raxen |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Artikel 3 1 1 – Delsumma |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Kapitel 3 1 – Totalt |
|
1 992 000 |
|
1 992 000 |
3 1 0
Nätverk
3 1 0 0
Datainsamling och nätverk
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 867 000 |
|
1 867 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för den insamling och rapportering av data som görs av EUMC:s nätverk, däribland Raxen, den analys som skall göras på området och utvärderingen av resultaten. Det ersätter punkterna 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3 och 3 1 0 4.
3 1 0 1
Insamling/jämförbarhet av data
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för aktiviteter i samband med jämförbarheten av de uppgifter som samlats in av centrumet, däribland utvecklingen av indikatorer, definitioner och kriterier.
3 1 0 2
Raxens nationella kontaktpunkter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för insamling av uppgifter från de 25 nationella kontaktpunkterna i nätverket Raxen och för den analys som genomförs inom detta område.
Det skall även täcka in de nationella kontaktpunkternas uppgifter med avseende på snabb reaktion, förberedelser och uppföljning av möten samt utvärdering av resultat.
3 1 0 3
Internationella nätverk
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för samordning av centrumet och tematiska nätverk av vetenskapsmän och experter på internationell nivå.
3 1 0 4
Undersökningar
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för särskilda undersökningar av utvecklingen inom verksamheten för Raxen-nätverket, då centrumets egen personal inte genomför dessa.
3 1 0 5
Möten och konferenser
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
125 000 |
|
125 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med möten, seminarier och konferenser som rör forskning och datainsamlingsarbete.
3 1 1
Teknisk utrustning för Raxen
3 1 1 0
Teknisk utrustning för Raxen
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för teknisk utrustning (maskinvara och programvara) som är nödvändig för att möjliggöra åtkomst av Raxen-nätverkets resultat.
KAPITEL 3 2 —
FORSKNING OCH UNDERSÖKNINGAR
|
Avdelning Kapitel Artikel Punkt |
Rubrik |
BR |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
3 2 |
FORSKNING OCH UNDERSÖKNINGAR |
||||
|
3 2 0 |
Forskning och undersökningar |
||||
|
3 2 0 0 |
Forskning och undersökningar |
|
500 000 |
|
500 000 |
|
3 2 0 1 |
De politiska partiernas stadga |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
3 2 0 2 |
Information om artikel 13 i EU-fördraget |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
3 2 0 3 |
Verksamheter som företas på begäran av EU |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
3 2 0 4 |
Projekt för minoriteter |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
3 2 0 5 |
Interkulturell kompetens |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
3 2 0 6 |
Seminarium om rasistiskt våld |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
3 2 0 7 |
Särskilda projekt |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Artikel 3 2 0 – Delsumma |
|
500 000 |
|
500 000 |
|
3 2 1 |
Arbetsgrupper |
||||
|
3 2 1 1 |
Nyckelfrågor för arbetsgrupper |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Artikel 3 2 1 – Delsumma |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Kapitel 3 2 – Totalt |
|
500 000 |
|
500 000 |
3 2 0
Forskning och undersökningar
3 2 0 0
Forskning och undersökningar
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
500 000 |
|
500 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för forskning och undersökningar av kvantitativt och kvalitativt slag samt framtagande av vetenskapliga indikatorer och metoder. Det ersätter punkterna 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7 och 3 2 1 1.
3 2 0 1
De politiska partiernas stadga
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för verksamheterna i samband med uppföljning och övervakning av de europeiska politiska partiernas stadga för ett icke-rasistiskt samhälle.
3 2 0 2
Information om artikel 13 i EU-fördraget
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för initiativ i samarbete med Europeiska kommissionen i syfte att främja god praxis vid genomförandet av EU-lagstiftningen som grundar sig på artikel 13 i EU-fördraget.
3 2 0 3
Verksamheter som företas på begäran av EU
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för sådana verksamheter som centrumet företar på särskild begäran av EU-institutionerna.
3 2 0 4
Projekt för minoriteter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för projekt till förmån för minoriteter som centrumet genomför i samarbete med EU eller internationella organisationer.
3 2 0 5
Interkulturell kompetens
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna i samband med initiativ för att främja interkulturell utveckling.
3 2 0 6
Seminarium om rasistiskt våld
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för särskilda arbetsmöten för insamling och analys av uppgifter om och orsaker till rasistiskt våld.
3 2 0 7
Särskilda projekt
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för undersökningar som sker enligt avtal i syfte att analysera rasistiska företeelser inom de prioriterade områden som fastställts i centrumets årliga och fleråriga arbetsprogram.
Det skall även täcka utgifter för seminarier om förberedande åtgärder och uppföljning av tidigare initiativ.
3 2 1
Arbetsgrupper
3 2 1 1
Nyckelfrågor för arbetsgrupper
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med arbetet som utförs av den specialgrupp som tillsatts av centrumet för att fastställa prioriterade områden där särskild uppmärksamhet behöver ägnas av de Europeiska gemenskaperna i samarbete med övriga EU-institutioner och -organ.
KAPITEL 3 3 —
INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
|
Avdelning Kapitel Artikel Punkt |
Rubrik |
BR |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
3 3 |
INFORMATION OCH KOMMUNIKATION |
||||
|
3 3 1 |
Dokumentation |
||||
|
3 3 1 0 |
Dokumentation |
|
16 000 |
|
16 000 |
|
3 3 1 1 |
Upprättande av dokumentation |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
3 3 1 2 |
Utrustning för dokumentation |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
3 3 1 3 |
Böcker och prenumerationer |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
3 3 1 4 |
Tidningar och tidskrifter |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Artikel 3 3 1 – Delsumma |
|
16 000 |
|
16 000 |
|
3 3 3 |
Årsrapport |
||||
|
3 3 3 0 |
Årsrapport |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Artikel 3 3 3 – Delsumma |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
3 3 4 |
Rundabordskonferenser |
||||
|
3 3 4 0 |
Samarbetsverksamhet |
|
160 000 |
|
160 000 |
|
3 3 4 1 |
Europeiska rundabordskonferenser |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
3 3 4 2 |
Främjande av rundabordskonferenser |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
3 3 4 3 |
Seminarier för rundabordskonferenser |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
3 3 4 4 |
Utformning av strategier |
|
150 000 |
|
150 000 |
|
|
Artikel 3 3 4 – Delsumma |
|
310 000 |
|
310 000 |
|
3 3 5 |
Publikationer och information |
||||
|
3 3 5 0 |
Publikationer |
|
115 000 |
|
115 000 |
|
3 3 5 1 |
Publikationer |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
3 3 5 2 |
Equal Voices: material till media |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
3 3 5 3 |
Övrig medieverksamhet |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
3 3 5 4 |
Information till allmänheten, medier och kommunikation |
|
324 000 |
|
324 000 |
|
|
Artikel 3 3 5 – Delsumma |
|
439 000 |
|
439 000 |
|
3 3 6 |
Teknisk utrustning för kommunikation |
||||
|
3 3 6 0 |
Teknisk utrustning för kommunikation |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Artikel 3 3 6 – Delsumma |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Kapitel 3 3 – Totalt |
|
765 000 |
|
765 000 |
3 3 1
Dokumentation
3 3 1 0
Dokumentation
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
16 000 |
|
16 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för att ta fram och upprätthålla dokumentationsresurser för offentligt och internt bruk, dvs. böcker, tidskrifter och annat biblioteksmaterial. Det ersätter punkterna 3 3 1 1, 3 3 1 2 och 3 3 1 3.
3 3 1 1
Upprättande av dokumentation
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för att upprätta och uppdatera en offentlig dokumentationscentral, som ger åtkomst till virtuellt material via Internet och särskilda nätverk.
3 3 1 2
Utrustning för dokumentation
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för teknisk utrustning för lagring, förmedling och hantering av dokumentationsmaterielet.
3 3 1 3
Böcker och prenumerationer
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för inköp av böcker och andra publikationer (undantaget tidskrifter) samt nya utgåvor av sådana volymer som centrumet och dokumentationsavdelningen behöver.
3 3 1 4
Tidningar och tidskrifter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för prenumerationer på tidningar, facktidskrifter, officiella tidskrifter, parlamentets dokument, särskild statistik, diverse bulletiner och direktanslutna databaser.
3 3 3
Årsrapport
3 3 3 0
Årsrapport
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för utarbetande, tryckning och distribution av olika versioner av årsrapporten, samt en sammanfattning som centrumet skall ställa till förfogande.
3 3 4
Rundabordskonferenser
3 3 4 0
Samarbetsverksamhet
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
160 000 |
|
160 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka verksamhet som rör samarbete med Europeiska unionens institutioner och dess rådgivande organ, medlemsstaternas regeringar, mellanstatliga organisationer, internationella organisationer och europeiska och nationella specialiserade organ, rådgivande organ, det civila samhällets organisationer, arbetsmarknadens parter och nätverk som inte ingått avtal med EUMC. Det innefattar möten för regeringskontaktpersonerna, möten för olika organ med Europarådet, FN:s organ, OSSE, det nationella och europeiska rundabordsprogrammet, projekt utan koppling till strategier, gemensamma initiativ tillsammans med andra organisationer och samarbete med EU:s ordförandeskap. Det innefattar projekt som tidigare finansierades under punkterna 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3 och 3 4 0 3.
3 3 4 1
Europeiska rundabordskonferenser
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för anordnande av rundabordskonferenser på EU-nivå med företrädare för medlemsstaterna, inbegripet rese- och logikostnader för deltagarna.
3 3 4 2
Främjande av rundabordskonferenser
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med utbyte och spridning av information mellan de nationella rundabordskonferenserna, däribland de regelmässiga nyhetsbreven och elektronisk information.
3 3 4 3
Seminarier för rundabordskonferenser
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med särskilda seminarier med företrädare för nationella rundabordskonferenser med anledning av rekommendationer som utarbetats av centrumet.
3 3 4 4
Utformning av strategier
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
150 000 |
|
150 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka verksamhet i samband med utformning av strategidokument, möten med strategiexperter samt arbetsgrupper och projekt för strategier. Det innefattar dokument som bidrar till granskning och bedömning av strategier samt verksamhet som syftar till att förbättra uppgifters jämförbarhet. Det innefattar projekt som tidigare finansierades under punkterna 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1 och 3 4 0 3.
3 3 5
Publikationer och information
3 3 5 0
Publikationer
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
115 000 |
|
115 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för framställning i elektronisk och/eller annan form (inklusive redigering, utformning, layout, publicering, fotografier och tryckning) och distribution av centrumets publikationer. Det innefattar framställning av centrumets årsrapporter, tidskrift och bulletin. Det innefattar projekt som tidigare finansierades under punkterna 3 3 3 0, 3 3 5 1 och 3 3 5 2.
3 3 5 1
Publikationer
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för utarbetande, redigering och publicering, av vilken typ som helst, av centrumets verksamhetsrapporter och andra publikationer, med undantag av årsrapporten och bulletinen Equal Voices, i enlighet med styrelsens beslut. Det innefattar till exempel utgifter för papper, maskinskrivning i förekommande fall, kopiering eller tryckning, reproduktion av diapositiv, fotografier, affischer, kostnader för distribution och försändelser, samt annan extern verksamhet och kostnader ämnade att öka medvetenheten om centrumet och dess verksamhet.
3 3 5 2
Equal Voices: material till media
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för utarbetande, tryckning och distribution av olika versioner av centrumets kvartalsvis utkommande tidskrift.
Det skall även täcka allt materiel, av vilken typ som helst, som centrumet skall tillhandahålla medierna, i enlighet med styrelsens riktlinjer.
3 3 5 3
Övrig medieverksamhet
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för oförutsett och oplanerat kommunikationsmateriel, så att centrumet kan bidra till den allmänna debatten på särskilda områden.
3 3 5 4
Information till allmänheten, medier och kommunikation
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
324 000 |
|
324 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för upplysning om centrumet och dess verksamhet. Det innefattar kostnader i samband med information till allmänheten samt kommunikationsmaterial och evenemang, medieverksamhet och designverksamhet för centrumet och dess webbplats. Det innefattar också kostnader i samband med övervakning av evenemang i medlemsstaterna och prenumerationer på tidningar, tidskrifter och direktanslutna informationstjänster. Det innefattar projekt som tidigare finansierades under punkterna 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3 och 3 3 6 1.
3 3 6
Teknisk utrustning för kommunikation
3 3 6 0
Teknisk utrustning för kommunikation
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med användningen av elektroniska ledningar för webbresurserna.
KAPITEL 3 4 —
FÖRBINDELSER MED EUROPEISKA GEMENSKAPERNA
|
Avdelning Kapitel Artikel Punkt |
Rubrik |
BR |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
3 4 |
FÖRBINDELSER MED EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
||||
|
3 4 0 |
Förbindelser mellan styrelsen och medlemsstaterna |
||||
|
3 4 0 0 |
Styrelsen och administrativa strukturer |
|
200 000 |
|
200 000 |
|
3 4 0 1 |
Styrelsemöten |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
3 4 0 2 |
Presidiets möten |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
3 4 0 3 |
Andra möten med medlemsstaterna |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Artikel 3 4 0 – Delsumma |
|
200 000 |
|
200 000 |
|
3 4 1 |
Resurser och stöd |
||||
|
3 4 1 0 |
Översättning och tolkning |
|
400 000 |
|
400 000 |
|
3 4 1 1 |
Översättningar |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
3 4 1 2 |
Tolkning |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Artikel 3 4 1 – Delsumma |
|
400 000 |
|
400 000 |
|
|
Kapitel 3 4 – Totalt |
|
600 000 |
|
600 000 |
3 4 0
Förbindelser mellan styrelsen och medlemsstaterna
3 4 0 0
Styrelsen och administrativa strukturer
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
200 000 |
|
200 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna i samband med möten för centrumets ledning och administrativa strukturer, såsom styrelsen och det verkställande organet, styrelsens arbetsgrupper och/eller kommittéer. Det innefattar resor, traktamenten och oförutsedda utgifter för medlemmar i styrelsen och det verkställande organet som deltar i styrelsens och arbetsgruppernas möten. Det innefattar projekt som tidigare finansierades under punkterna 3 4 0 1 och 3 4 0 2.
3 4 0 1
Styrelsemöten
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka resor, traktamenten och oförutsedda utgifter i samband med möten för medlemmar i styrelsen och arbetsgrupperna.
Det skall även täcka kostnader för att anordna sådana möten då tillgängliga tjänster, byggnader och lokaler inte kan användas.
3 4 0 2
Presidiets möten
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka resor, traktamenten och oförutsedda utgifter i samband med möten för medlemmar i presidiet och arbetsgrupperna.
Det skall även täcka kostnader för att anordna sådana möten då tillgängliga tjänster, byggnader och lokaler inte kan användas.
3 4 0 3
Andra möten med medlemsstaterna
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka resor, traktamenten och oförutsedda utgifter i samband med möten för de nationella sambandsmännen och arbetsgrupperna.
Det skall även täcka kostnader för att anordna sådana möten då tillgängliga tjänster, byggnader och lokaler inte kan användas.
3 4 1
Resurser och stöd
3 4 1 0
Översättning och tolkning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
400 000 |
|
400 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna i samband med översättningarna som skickas till Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för alla texter som har direkt anknytning till genomförandet av centrumets åligganden och arbetsprogram. Det täcker utgifter för arvode till frilanstolkar och konferenstekniker, inklusive ersättning för tjänster utförda av kommissionens tolkar för alla möten som är kopplade till genomförandet av arbetsprogrammet. Det innefattar projekt som tidigare finansierades under punkterna 3 4 1 1 och 3 4 1 2.
3 4 1 1
Översättningar
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka betalningar till Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för översättning av alla texter som har direkt anknytning till genomförandet av centrumets åligganden och arbetsprogram.
3 4 1 2
Tolkning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arvode till frilanstolkarna och konferenstekniker, inbegripet ersättning för tjänster utförda av kommissionens tolkar för alla möten som är kopplade till genomförandet av arbetsprogrammet.
KAPITEL 3 9 —
RESERV FÖR AVDELNING 3
|
Avdelning Kapitel Artikel Punkt |
Rubrik |
BR |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
3 9 |
RESERV FÖR AVDELNING 3 |
||||
|
3 9 0 |
Reserv för avdelning 3 |
||||
|
3 9 0 0 |
Reserv för avdelning 3 |
|
529 000 |
2 005 200 |
2 534 200 |
|
|
Artikel 3 9 0 – Delsumma |
|
529 000 |
2 005 200 |
2 534 200 |
|
|
Kapitel 3 9 – Totalt |
|
529 000 |
2 005 200 |
2 534 200 |
3 9 0
Reserv för avdelning 3
3 9 0 0
Reserv för avdelning 3
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
529 000 |
2 005 200 |
2 534 200 |
Anmärkningar
Reserv för avdelning 3.
Tjänsteförteckning
|
Kategori och lönegrad |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|||||
|
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
2006 |
Kategori och lönegrad (2005) |
2005 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
1 |
— |
A*16 |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
— |
1 |
A*15 |
1 |
|
AD14 |
— |
— |
— |
— |
— |
A*14 |
— |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
A*13 |
— |
|
AD12 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
A*12 |
5 |
|
AD11 |
— |
— |
— |
1 |
— |
A*11 |
— |
|
AD10 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
A*10 |
6 |
|
AD9 |
— |
— |
— |
2 |
— |
A*9 |
— |
|
AD8 |
— |
— |
— |
— |
— |
A*8 |
— |
|
AD7 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
A*7 |
3 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
— |
— |
A*6 |
— |
|
AD5 |
— |
— |
— |
— |
— |
A*5 |
— |
|
Totalt AD |
— |
— |
— |
20 |
15 |
Totalt A* |
15 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
B*11 |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
B*10 |
1 |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
B*9 |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
B*8 |
1 |
|
AST7 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
B*7 |
8 |
|
AST6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
B*6 |
— |
|
AST5 |
— |
— |
— |
5 |
1 |
B*5 |
— |
|
AST4 |
— |
— |
— |
11 |
9 |
B*4 |
3 |
|
AST3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
— |
|
AST1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt AST |
— |
— |
— |
30 |
22 |
Totalt B* |
13 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*7 |
— |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*6 |
1 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*5 |
1 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*4 |
6 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*3 |
— |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*2 |
1 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*1 |
— |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totalt C* |
9 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
D*5 |
— |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
D*4 |
— |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
D*3 |
— |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
D*2 |
— |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totalt D* |
— |
|
Totalsumma |
— |
— |
— |
50 |
37 |
Totalsumma |
37 |