Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011B0331(14)

    Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2011

    EUT C 100, 31.3.2011, p. 73–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

    31.3.2011   

    SV

    Europeiska unionens officiella tidning

    C 100/73


    Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2011

    (2011/C 100/14)

    INKOMSTER

    Avdelning

    Kapitel

    Rubrik

    Budgetåret 2011

    Budgetåret 2010

    Budgetåret 2009

    1

    INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

    1 0

    INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

    75 240 000

    72 959 000

    54 867 138,—

     

    Avdelning 1 – Totalt

    75 240 000

    72 959 000

    54 867 138,—

    2

    BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

    2 0

    BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

    34 351 000

    34 197 000

    33 105 000,—

     

    Avdelning 2 – Totalt

    34 351 000

    34 197 000

    33 105 000,—

    3

    BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

    3 0

    BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

    1 692 000

    1 650 000

    1 728 585,—

     

    Avdelning 3 – Totalt

    1 692 000

    1 650 000

    1 728 585,—

    4

    ÖVRIGA BIDRAG

    4 0

    ÖVRIGA BIDRAG

    365 000

    673 000

    321 607,—

     

    Avdelning 4 – Totalt

    365 000

    673 000

    321 607,—

    5

    ADMINISTRATIV VERKSAMHET

    5 0

    ADMINISTRATIV VERKSAMHET

    771 000

    600 000

    1 743 910,—

     

    Avdelning 5 – Totalt

    771 000

    600 000

    1 743 910,—

    6

    INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

    6 0

    INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

    p.m.

    p.m.

    13 906,—

     

    Avdelning 6 – Totalt

    p.m.

    p.m.

    13 906,—

    7

    BUDGETKORRIGERINGAR

    7 0

    BUDGETKORRIGERINGAR

    27 135 133

    27 135 133

    0,—

     

    Avdelning 7 – Totalt

    27 135 133

    27 135 133

    0,—

     

    TOTALSUMMA

    139 554 133

    137 214 133

    91 780 146,—

    UTGIFTER

    Avdelning

    Kapitel

    Rubrik

    Anslag 2011

    Anslag 2010

    Genomförande 2009

    1

    PERSONAL

    1 1

    PERSONAL I AKTIV TJÄNST

    57 271 000

    51 692 000

    43 529 658,—

    1 2

    REKRYTERINGSAVGIFTER

    1 510 000

    1 790 000

    1 492 970,—

    1 3

    TJÄNSTERESOR

    114 000

    136 000

    84 472,—

    1 4

    PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

    2 732 000

    2 698 000

    1 661 919,—

    1 7

    MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

    162 000

    114 000

    118 158,—

     

    Avdelning 1 – Totalt

    61 789 000

    56 430 000

    46 887 177,—

    2

    BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

    2 0

    HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

    7 504 000

    7 451 000

    7 440 116,—

    2 1

    INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

    4 030 000

    4 480 000

    3 332 634,—

    2 2

    LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

    111 000

    212 000

    204 448,—

    2 3

    LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

    1 045 000

    1 184 000

    1 224 543,—

    2 4

    PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

    857 000

    855 000

    724 721,—

     

    Avdelning 2 – Totalt

    13 547 000

    14 182 000

    12 926 462,—

    3

    DRIFTSUTGIFTER

    3 0

    CERTIFIERINGSVERKSAMHET

    28 905 000

    26 995 000

    19 887 945,—

    3 1

    STANDARDISERINGSVERKSAMHET

    610 000

    400 000

    266 459,—

    3 2

    UTVECKLING AV DATABAS

    2 540 000

    4 298 000

    5 418 629,—

    3 3

    INFORMATION OCH PUBLIKATIONER

    420 000

    324 000

    458 404,—

    3 4

    UTGIFTER FÖR MÖTEN

    778 000

    781 000

    378 625,—

    3 5

    KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

    1 806 000

    1 361 000

    537 088,—

    3 6

    VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER

    1 098 000

    1 427 000

    3 055 070,—

    3 7

    UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION

    5 491 000

    5 631 000

    4 529 000,—

    3 8

    TEKNISK UTBILDNING

    445 000

    425 000

    118 636,—

    3 9

    LEDNINGSVERKSAMHET

    393 000

    665 000

    939 743,—

     

    Avdelning 3 – Totalt

    42 486 000

    42 307 000

    35 589 599,—

    4

    SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM

    4 0

    TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER

    365 000

    673 000

    326 491,—

    4 1

    FORSKNINGSPROGRAM

    p.m.

    p.m.

    0,—

     

    Avdelning 4 – Totalt

    365 000

    673 000

    326 491,—

    5

    ÖVRIGA UTGIFTER

    5 0

    AVSÄTTNINGAR

    21 367 133

    23 622 133

    0,—

     

    Avdelning 5 – Totalt

    21 367 133

    23 622 133

    0,—

     

    TOTALSUMMA

    139 554 133

    137 214 133

    95 729 729,—

    Tjänsteförteckning

    Tjänstegrupp och lönegrad

    Fasta tjänster

    Tillfälliga tjänster

    2011

    2010

    2009

    2011

    2010

    2009

    AD 16

    1

    AD 15

    1

    2

    5

    AD 14

    8

    6

    2

    AD 13

    14

    12

    10

    AD 12

    30

    26

    24

    AD 11

    51

    50

    35

    AD 10

    64

    55

    48

    AD 9

    84

    75

    68

    AD 8

    94

    104

    92

    AD 7

    58

    58

    59

    AD 6

    38

    55

    44

    AD 5

    5

    4

    6

    Totalt AD

    448

    447

    393

    AST 11

     

    AST 10

     

    AST 9

     

    AST 8

     

    AST 7

    5

    3

    2

    AST 6

    11

    7

    4

    AST 5

    27

    24

    18

    AST 4

    31

    30

    30

    AST 3

    28

    30

    31

    AST 2

    17

    18

    24

    AST 1

    7

    11

    4

    Totalt AST

    126

    123

    113

    Totalsumma

    574

    570

    506


    Top