Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014B1217(07)

    Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 3

    EUT C 454, 17.12.2014, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014

    17.12.2014   

    SV

    Europeiska unionens officiella tidning

    C 454/22


    Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 3

    (2014/C 454/07)

    INKOMSTER

    Avdelning

    Kapitel

    Rubrik

    Budget 2014

    Ändringsbudget nr 3

    Nytt belopp

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    2

    BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

    2 0

    BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

    51 979 475

    52 238 145

     

     

    51 979 475

    52 238 145

    2 1

    DRIFTSINKOMSTER

    3 158 033,80

    3 158 033,80

    2 338 160,19

    2 338 160,19

    5 496 193,99

    5 496 193,99

     

    Avdelning 2 – Totalt

    55 137 508,80

    55 396 178,80

    2 338 160,19

    2 338 160,19

    57 475 668,99

    57 734 338,99

     

    TOTALSUMMA

    55 137 508,80

    55 396 178,80

    2 338 160,19

    2 338 160,19

    57 475 668,99

    57 734 338,99

    UTGIFTER

    Avdelning

    Kapitel

    Rubrik

    Anslag 2014

    Ändringsbudget nr 3

    Nytt belopp

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    1

    PERSONAL

    1 1

    PERSONAL I AKTIV TJÄNST

    19 747 000

    19 747 000

    19 500

    19 500

    19 766 500

    19 766 500

    1 2

    DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

    275 000

    275 000

     

     

    275 000

    275 000

    1 3

    TJÄNSTERESOR

    70 000

    70 000

    6 185,12

    6 185,12

    76 185,12

    76 185,12

    1 4

    SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

    300 000

    300 000

     

     

    300 000

    300 000

    1 6

    SOCIALA INSATSER

    445 000

    445 000

     

     

    445 000

    445 000

    1 7

    MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

    21 083,50

    21 083,50

     

     

    21 083,50

    21 083,50

     

    Avdelning 1 – Totalt

    20 858 083,50

    20 858 083,50

    25 685,12

    25 685,12

    20 883 768,62

    20 883 768,62

    2

    BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

    2 0

    HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

    3 277 000

    3 277 000

     

     

    3 277 000

    3 277 000

    2 1

    IT-INKÖP

    320 560

    320 560

    91 346,08

    91 346,08

    411 906,08

    411 906,08

    2 2

    LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

    68 000

    68 000

     

     

    68 000

    68 000

    2 3

    LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

    132 500

    132 500

     

     

    132 500

    132 500

    2 4

    PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

    245 000

    245 000

     

     

    245 000

    245 000

    2 5

    UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

    110 000

    110 000

     

     

    110 000

    110 000

     

    Avdelning 2 – Totalt

    4 153 060

    4 153 060

    91 346,08

    91 346,08

    4 244 406,08

    4 244 406,08

    3

    DRIFTSUTGIFTER

    3 0

    SATELLITBASERAT AIS OCH ÖVERVAKNING TILL HAVS

    2 110 625

    2 085 625

    1 956 952,19

    1 956 952,19

    4 067 577,19

    4 042 577,19

    3 1

    UTVECKLING AV DATABASER

    3 862 425

    3 679 795

    152 000

    152 000

    4 014 425

    3 831 795

    3 2

    INFORMATION OCH PUBLICERING

    80 000

    80 000

     

     

    80 000

    80 000

    3 3

    MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET

    920 000

    897 500

     

     

    920 000

    897 500

    3 4

    ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER

    150 000

    150 000

     

     

    150 000

    150 000

    3 5

    UNDERSÖKNINGAR

    337 550

    335 050

     

     

    337 550

    335 050

    3 6

    UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN

    650 000

    655 000

     

     

    650 000

    655 000

    3 7

    UTBILDNING INOM SJÖFART

    700 000

    700 000

     

     

    700 000

    700 000

    3 8

    ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING

    19 709 765,30

    19 960 828,30

    112 176,80

    112 176,80

    19 821 942,10

    20 073 005,10

    3 9

    DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT)

    1 606 000

    1 841 237

     

     

    1 606 000

    1 841 237

     

    Avdelning 3 – Totalt

    30 126 365,30

    30 385 035,30

    2 221 128,99

    2 221 128,99

    32 347 494,29

    32 606 164,29

     

    TOTALSUMMA

    55 137 508,80

    55 396 178,80

    2 338 160,19

    2 338 160,19

    57 475 668,99

    57 734 338,99


    Top