ISSN 1725-5228 doi:10.3000/17255228.C_2011.287.pol |
||
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 287 |
|
Wydanie polskie |
Informacje i zawiadomienia |
Tom 54 |
Powiadomienie nr |
Spis treśći |
Strona |
|
IV Informacje |
|
|
INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ |
|
2011/C 287/01 |
||
2011/C 287/02 |
||
2011/C 287/03 |
||
2011/C 287/04 |
||
2011/C 287/05 |
||
2011/C 287/06 |
||
2011/C 287/07 |
||
2011/C 287/08 |
Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) za rok budżetowy 2011 |
|
PL |
|
IV Informacje
INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ
30.9.2011 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 287/1 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 2
(2011/C 287/01)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Treść |
Budżet 2011 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
1 |
||||
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
||||
|
Tytuł 1 — Ogółem |
41 285 302 |
|
41 285 302 |
2 |
||||
DOCHODY RÓŻNE |
||||
2 2 |
SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW — DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1) |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
OGÓŁEM |
41 285 302 |
20 000 000 |
61 285 302 |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2011 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
1 |
||||
PERSONEL |
||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (2) |
21 501 802 |
550 924 |
22 052 726 |
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (3) |
120 000 |
170 000 |
290 000 |
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (4) |
900 000 |
70 100 |
970 100 |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
23 301 802 |
791 024 |
24 092 826 |
2 |
||||
WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
||||
2 1 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (5) |
2 706 000 |
256 863 |
2 962 863 |
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (6) |
221 000 |
32 000 |
253 000 |
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (7) |
479 500 |
25 500 |
505 000 |
2 5 |
SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA (8) |
155 000 |
20 000 |
175 000 |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
3 583 500 |
334 363 |
3 917 863 |
3 |
||||
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
3 3 |
ŹRÓDŁA (9) |
11 830 000 |
211 000 |
12 041 000 |
3 5 |
DZIAŁANIA STRATEGICZNE (10) |
2 570 000 |
18 421 613 |
20 991 613 |
|
Tytuł 3 — Ogółem |
14 400 000 |
18 632 613 |
33 032 613 |
|
OGÓŁEM |
41 285 302 |
19 758 000 |
61 043 302 |
Tabela zatrudnienia
Stanowiska stałe |
|||
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym |
2009 |
2010 |
2011 |
AD 16 |
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
AD 14 |
|
|
|
AD 13 |
|
|
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
AD 11 |
2 |
2 |
|
AD 10 |
1 |
1 |
|
AD 9 |
|
|
|
AD 8 |
|
|
|
AD 7 |
|
|
|
AD 6 |
2 |
2 |
|
AD 5 |
|
|
|
Ogółem AD |
6 |
6 |
1 |
AST 11 |
1 |
1 |
1 |
AST 10 |
|
|
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
AST 8 |
1 |
1 |
1 |
AST 7 |
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
AST 5 |
|
|
|
AST 4 |
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
Ogółem AST |
3 |
3 |
3 |
Suma całkowita |
9 |
9 |
4 |
Tabela zatrudnienia
Stanowiska czasowe |
|||
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym |
2009 |
2010 |
2011 |
AD 16 |
|
|
|
AD 15 |
1 |
1 |
1 |
AD 14 |
2 |
2 |
2 |
AD 13 |
|
2 |
2 |
AD 12 |
10 |
9 |
9 |
AD 11 |
8 |
11 |
11 |
AD 10 |
9 |
9 |
9 |
AD 9 |
7 |
8 |
8 |
AD 8 |
8 |
7 |
7 |
AD 7 |
6 |
6 |
6 |
AD 6 |
2 |
6 |
7 |
AD 5 |
|
|
|
Ogółem AD |
56 |
61 |
62 |
AST 11 |
1 |
1 |
1 |
AST 10 |
3 |
3 |
3 |
AST 9 |
1 |
2 |
2 |
AST 8 |
7 |
8 |
8 |
AST 7 |
4 |
6 |
6 |
AST 6 |
11 |
8 |
8 |
AST 5 |
4 |
4 |
4 |
AST 4 |
14 |
14 |
14 |
AST 3 |
14 |
13 |
13 |
AST 2 |
3 |
4 |
4 |
AST 1 |
6 |
5 |
5 |
Ogółem AST |
68 |
68 |
68 |
Suma całkowita |
124 |
129 |
130 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2011 |
2010 |
2009 |
FG IV |
25 GIO 2 GISC 5 ENPI 3 |
25 GISC 5 ENPI 3 |
23 |
FG III |
5 GIO 2 GISC 3 ENPI 1 |
5 GISC 3 ENPI 1 |
7 |
FG II |
GIO 1 18 |
16 |
15 |
FG I |
|
|
|
Ogółem FG |
65 |
58 |
45 |
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
25 |
22 |
28 |
Ogółem |
90 |
80 |
73 |
(1) 2011: GIO: 20 000 000.
(2) 2011: GIO: 550 924.
(3) 2011: GIO: 170 000.
(4) 2011: GIO: 70 100.
(5) 2011: GIO: 256 863.
(6) 2011: GIO: 32 000.
(7) 2011: GIO: 25 500.
(8) 2011: GIO: 20 000.
(9) 2011: GIO: 211 000.
(10) 2011: GIO: 18 421 613.
30.9.2011 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 287/7 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1
(2011/C 287/02)
Tabela zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska czasowe |
||
2009 |
2010 |
2011 |
|
AD 16 |
— |
1 |
1 |
AD 15 |
1 |
4 |
4 |
AD 14 |
4 |
5 |
5 |
AD 13 |
6 |
6 |
7 |
AD 12 |
27 |
37 |
37 |
AD 11 |
28 |
36 |
36 |
AD 10 |
15 |
32 |
32 |
AD 9 |
37 |
35 |
38 |
AD 8 |
26 |
43 |
43 |
AD 7 |
19 |
38 |
42 |
AD 6 |
68 |
39 |
37 |
AD 5 |
36 |
34 |
33 |
Ogółem stopień AD |
267 |
310 |
315 |
AST 11 |
1 |
2 |
2 |
AST 10 |
1 |
4 |
4 |
AST 9 |
2 |
8 |
8 |
AST 8 |
3 |
13 |
13 |
AST 7 |
13 |
18 |
19 |
AST 6 |
16 |
35 |
34 |
AST 5 |
16 |
35 |
35 |
AST 4 |
34 |
46 |
49 |
AST 3 |
50 |
36 |
32 |
AST 2 |
21 |
40 |
40 |
AST 1 |
87 |
20 |
16 |
Ogółem stopień AST |
244 |
257 |
252 |
Ogółem |
511 |
567 |
567 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
Stanowiska pracowników kontraktowych |
31.12.2009 |
2010 |
2011 |
FG IV |
40 |
51 |
68 |
FG III |
11 |
15 |
15 |
FG II |
39 |
57 |
64 |
FG I |
2 |
2 |
3 |
Ogółem FG |
92 |
125 |
150 |
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
20 |
19 |
20 |
Ogółem |
112 |
144 |
170 |
30.9.2011 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 287/11 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1
(2011/C 287/03)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Treść |
Budżet 2011 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
1 |
||||
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
||||
|
Tytuł 1 — Ogółem |
75 240 000 |
|
75 240 000 |
2 |
||||
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
||||
2 0 |
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
34 351 000 |
48 000 |
34 399 000 |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
34 351 000 |
48 000 |
34 399 000 |
3 |
||||
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
||||
|
Tytuł 3 — Ogółem |
1 692 000 |
|
1 692 000 |
4 |
||||
INNE SKŁADKI |
||||
4 0 |
INNE SKŁADKI |
365 000 |
868 000 |
1 233 000 |
|
Tytuł 4 — Ogółem |
365 000 |
868 000 |
1 233 000 |
5 |
||||
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
||||
5 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
771 000 |
621 000 |
1 392 000 |
|
Tytuł 5 — Ogółem |
771 000 |
621 000 |
1 392 000 |
6 |
||||
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
||||
|
Tytuł 6 — Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
7 |
||||
KOREKTY BUDŻETOWE |
||||
7 0 |
KOREKTY BUDŻETOWE |
27 135 133 |
–2 392 462 |
24 742 671 |
|
Tytuł 7 — Ogółem |
27 135 133 |
–2 392 462 |
24 742 671 |
|
OGÓŁEM |
139 554 133 |
– 855 462 |
138 698 671 |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2011 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
1 |
||||
PERSONEL |
||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
57 271 000 |
– 100 000 |
57 171 000 |
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
114 000 |
7 000 |
121 000 |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
61 789 000 |
–93 000 |
61 696 000 |
2 |
||||
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
7 504 000 |
586 000 |
8 090 000 |
2 3 |
BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE |
1 045 000 |
63 000 |
1 108 000 |
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
857 000 |
16 000 |
873 000 |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
13 547 000 |
665 000 |
14 212 000 |
3 |
||||
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
3 1 |
DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI |
610 000 |
–3 000 |
607 000 |
3 3 |
INFORMACJA I PUBLIKACJE |
420 000 |
100 000 |
520 000 |
|
Tytuł 3 — Ogółem |
42 486 000 |
97 000 |
42 583 000 |
4 |
||||
PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH |
||||
4 0 |
WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI |
365 000 |
868 000 |
1 233 000 |
|
Tytuł 4 — Ogółem |
365 000 |
868 000 |
1 233 000 |
5 |
||||
INNE WYDATKI |
||||
5 0 |
REZERWA |
21 367 133 |
–2 392 462 |
18 974 671 |
|
Tytuł 5 — Ogółem |
21 367 133 |
–2 392 462 |
18 974 671 |
|
OGÓŁEM |
139 554 133 |
– 855 462 |
138 698 671 |
Tabela zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
2011 |
2010 |
2009 |
2011 |
2010 |
2009 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
5 |
AD 14 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
2 |
AD 13 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
10 |
AD 12 |
— |
— |
— |
30 |
26 |
24 |
AD 11 |
— |
— |
— |
51 |
50 |
35 |
AD 10 |
— |
— |
— |
64 |
55 |
48 |
AD 9 |
— |
— |
— |
84 |
75 |
68 |
AD 8 |
— |
— |
— |
94 |
104 |
92 |
AD 7 |
— |
— |
— |
58 |
58 |
59 |
AD 6 |
— |
— |
— |
38 |
55 |
44 |
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
6 |
Razem AD |
— |
— |
— |
448 |
447 |
393 |
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
2 |
AST 6 |
— |
— |
— |
11 |
7 |
4 |
AST 5 |
— |
— |
— |
27 |
24 |
18 |
AST 4 |
— |
— |
— |
31 |
30 |
30 |
AST 3 |
— |
— |
— |
28 |
30 |
31 |
AST 2 |
— |
— |
— |
17 |
18 |
24 |
AST 1 |
— |
— |
— |
7 |
11 |
4 |
Razem AST |
— |
— |
— |
126 |
123 |
113 |
Razem |
— |
— |
— |
574 |
570 |
506 |
30.9.2011 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 287/15 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1
(2011/C 287/04)
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2011 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
1 |
||||
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI |
||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
3 504 000 |
–8 000 |
3 496 000 |
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC |
57 000 |
8 000 |
65 000 |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
4 080 000 |
0 |
4 080 000 |
2 |
||||
KOSZTY POŚREDNIE |
||||
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE |
7 000 |
5 000 |
12 000 |
2 5 |
USŁUGI DODATKOWE |
175 000 |
–5 000 |
170 000 |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
1 156 000 |
0 |
1 156 000 |
3 |
||||
WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI |
||||
3 1 |
POSIEDZENIA I MISJE |
577 500 |
–7 000 |
570 500 |
3 3 |
INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI |
669 540 |
7 000 |
676 540 |
|
Tytuł 3 — Ogółem |
1 802 040 |
0 |
1 802 040 |
|
OGÓŁEM |
7 038 040 |
0 |
7 038 040 |
Tabela zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD 5 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
2 |
Suma częściowa A |
— |
— |
— |
5 |
9 |
9 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Suma częściowa AST |
— |
— |
— |
4 |
3 |
3 |
Razem |
— |
— |
— |
9 |
12 |
12 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2010 |
2011 |
FG IV |
19 |
20 |
FG III |
11 |
10 |
FG II |
7 |
8 |
FG I |
1 |
— |
Ogółem FG |
38 |
38 |
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
— |
— |
Ogółem |
38 |
38 |
30.9.2011 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 287/19 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS (GSA) na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1
(2011/C 287/05)
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2011 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|||
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
||
1 |
|||||||
PERSONEL |
|||||||
1 1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
3 990 000 |
3 990 000 |
–85 000 |
–85 000 |
3 905 000 |
3 905 000 |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
4 420 000 |
4 270 000 |
–85 000 |
–85 000 |
4 335 000 |
4 185 000 |
2 |
|||||||
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||||||
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
130 000 |
130 000 |
85 000 |
85 000 |
215 000 |
215 000 |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
1 510 000 |
1 510 000 |
85 000 |
85 000 |
1 595 000 |
1 595 000 |
3 |
|||||||
WYDATKI OPERACYJNE |
|||||||
3 1 |
WYDATKI NA BADANIA |
2 220 000 |
2 220 000 |
– 506 504 |
755 496 |
1 713 496 |
2 975 496 |
3 2 |
KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ |
50 000 |
50 000 |
–48 496 |
–48 496 |
1 504 |
1 504 |
|
Tytuł 3 — Ogółem |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
1 262 000 |
2 270 000 |
3 532 000 |
|
OGÓŁEM |
8 200 000 |
8 050 000 |
0 |
1 262 000 |
8 200 000 |
9 312 000 |
Tabela zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska czasowe |
|
2011 |
2010 |
|
AD 16 |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
AD 14 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
AD 11 |
2 |
2 |
AD 10 |
3 |
3 |
AD 9 |
3 |
2 |
AD 8 |
6 |
5 |
AD 7 |
7 |
7 |
AD 6 |
2 |
3 |
AD 5 |
1 |
1 |
Total AD |
25 |
24 |
AST 11 |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
AST 5 |
2 |
1 |
AST 4 |
1 |
1 |
AST 3 |
1 |
— |
AST 2 |
— |
2 |
AST 1 |
— |
— |
Total AST |
4 |
4 |
Ogółem |
29 |
28 |
30.9.2011 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 287/23 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1
(2011/C 287/06)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Treść |
Budżet 2011 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
1 |
||||
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
||||
1 0 |
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
97 150 000 |
215 725 807,25 |
312 875 807,25 |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
97 150 000 |
215 725 807,25 |
312 875 807,25 |
2 |
||||
WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
||||
2 0 |
WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
3 |
||||
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
||||
|
Tytuł 3 — Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
INNY WKŁAD |
||||
|
Tytuł 4 — Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
5 |
||||
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
||||
|
Tytuł 5 — Ogółem |
2 650 000 |
|
2 650 000 |
6 |
||||
WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
||||
|
Tytuł 6 — Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
||||
|
Tytuł 9 — Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
OGÓŁEM |
99 800 000 |
216 225 807,25 |
316 025 807,25 |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2011 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|||
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
||
1 |
|||||||
PERSONEL |
|||||||
|
Tytuł 1 — Ogółem |
54 508 000 |
54 508 000 |
|
|
54 508 000 |
54 508 000 |
2 |
|||||||
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
|||||||
|
Tytuł 2 — Ogółem |
15 587 000 |
15 587 000 |
|
|
15 587 000 |
15 587 000 |
3 |
|||||||
WYDATKI EKSPLOATACYJNE — REACH |
|||||||
|
Tytuł 3 — Ogółem |
29 321 120 |
29 705 000 |
|
|
29 321 120 |
29 705 000 |
4 |
|||||||
WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE |
|||||||
4 9 |
OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU |
|
|
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Tytuł 4 — Ogółem |
|
|
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
9 |
|||||||
INNE WYDATKI – REZERWA |
|||||||
9 0 |
INNE WYDATKI – REZERWA - REACH |
|
|
215 725 807,25 |
215 725 807,25 |
215 725 807,25 |
215 725 807,25 |
|
Tytuł 9 — Ogółem |
|
|
215 725 807,25 |
215 725 807,25 |
215 725 807,25 |
215 725 807,25 |
|
OGÓŁEM |
99 416 120 |
99 800 000 |
216 225 807,25 |
216 225 807,25 |
315 641 927,25 |
316 025 807,25 |
30.9.2011 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 287/27 |
Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) za rok budżetowy 2011
(2011/C 287/07)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2011 |
Rok budżetowy 2010 |
Rok budżetowy 2009 |
1 |
||||
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
||||
1 0 |
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
6 400 200 |
|
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
6 400 200 |
|
|
2 |
||||
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
2 0 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
4 266 800 |
|
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
4 266 800 |
|
|
|
OGÓŁEM |
10 667 000 |
|
|
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2011 |
Środki 2010 |
Wynik 2009 |
1 |
||||
WYDATKI NA PERSONEL |
||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
4 227 522 |
|
|
1 3 |
KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
492 478 |
|
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
28 000 |
|
|
1 6 |
SZKOLENIA |
52 000 |
|
|
1 7 |
WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY |
10 000 |
|
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
4 810 000 |
|
|
2 |
||||
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
||||
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
893 300 |
|
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
741 300 |
|
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
130 000 |
|
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
144 400 |
|
|
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
113 000 |
|
|
2 5 |
INFORMACJA I PUBLIKACJE |
350 000 |
|
|
2 6 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
565 000 |
|
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
2 937 000 |
|
|
3 |
||||
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
3 1 |
WSPÓLNA KULTURA NADZORU SZKOLENIA DLA INSPEKTORÓW KRAJOWYCH I WYMIANY PERSONELU ORAZ ODDELEGOWANIA |
300 750 |
|
|
3 2 |
GROMADZENIE INFORMACJI; ROZWIJANIE I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH |
2 619 250 |
|
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
2 920 000 |
|
|
9 |
||||
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
||||
9 0 |
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
p.m. |
|
|
|
Tytuł 9 — Ogółem |
p.m. |
|
|
|
OGÓŁEM |
10 667 000 |
|
|
Tabela zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2011 |
2010 |
2009 |
|||
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
5 |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
5 |
— |
— |
— |
— |
AD 8 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
AD 7 |
— |
5 |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
6 |
— |
— |
— |
— |
Ogółem AD |
— |
38 |
— |
— |
— |
— |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
Ogółem AST |
— |
8 |
— |
— |
— |
— |
Ogółem |
— |
46 |
— |
— |
— |
— |
Suma całkowita |
46 |
— |
— |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
Liczba stanowisk pracowników kontraktowych |
2011 |
FG IV |
2 |
FG III |
2 |
FG II |
3 |
FG I |
— |
Ogółem FG |
7 |
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych |
6 |
Ogółem |
13 |
30.9.2011 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 287/33 |
Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) za rok budżetowy 2011
(2011/C 287/08)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2011 |
Rok budżetowy 2010 |
Rok budżetowy 2009 |
1 |
||||
DOCHODY OD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
||||
1 0 |
DOCHODY OD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
7 410 800 |
|
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
7 410 800 |
|
|
2 |
||||
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH W WYNAGRODZENIE OBSERWATORA |
||||
2 0 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH W WYNAGRODZENIE OBSERWATORA |
199 000 |
|
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
199 000 |
|
|
3 |
||||
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
3 0 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
5 073 200 |
|
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
5 073 200 |
|
|
4 |
||||
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
||||
4 1 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
0 |
|
|
|
Tytuł 4 — Ogółem |
0 |
|
|
|
OGÓŁEM |
12 683 000 |
|
|
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2011 |
Środki 2010 |
Wynik 2009 |
1 |
||||
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
5 413 303 |
|
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ |
631 197 |
|
|
1 3 |
KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
471 000 |
|
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
28 000 |
|
|
1 5 |
MOBILNOŚĆ, WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW |
— |
|
|
1 6 |
SZKOLENIA |
64 500 |
|
|
1 7 |
WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY |
26 000 |
|
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
6 634 000 |
|
|
2 |
||||
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
||||
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
2 047 380 |
|
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
297 620 |
|
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
54 000 |
|
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
78 000 |
|
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
110 000 |
|
|
2 5 |
INFORMACJA I PUBLIKACJE |
250 000 |
|
|
2 6 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
422 000 |
|
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
3 259 000 |
|
|
3 |
||||
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
3 1 |
WSPÓLNA KULTURA NADZORU: SZKOLENIA DLA INSPEKTORÓW KRAJOWYCH I WYMIANA PERSONELU ORAZ ODDELEGOWANIA |
500 000 |
|
|
3 2 |
GROMADZENIE INFORMACJI; ROZWÓJ I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH |
2 290 000 |
|
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
2 790 000 |
|
|
|
OGÓŁEM |
12 683 000 |
|
|
Tabela zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2011 |
2010 |
2009 |
|||
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
6 |
— |
— |
— |
— |
AD 8 |
— |
8 |
— |
— |
— |
— |
AD 7 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
3 |
— |
— |
— |
— |
Ogółem AD |
— |
38 |
— |
— |
— |
— |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
Ogółem AST |
— |
8 |
— |
— |
— |
— |
Ogółem |
— |
46 |
— |
— |
— |
— |
Suma całkowita |
46 |
— |
— |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
Liczba stanowisk pracowników kontraktowych |
2011 |
FG IV |
— |
FG III |
— |
FG II |
— |
FG I |
— |
Razem FG |
4 |
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych |
8 |
Ogółem |
12 |