|
ISSN 1725-5139 doi:10.3000/17255139.L_2009.333.pol |
||
|
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 333 |
|
|
||
|
Wydanie polskie |
Legislacja |
Rocznik 52 |
|
Spis treści |
|
II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa |
Strona |
|
|
|
BUDŻETY |
|
|
|
|
2009/919/WE |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2009/920/WE |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2009/921/WE |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2009/922/WE |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2009/923/WE |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2009/924/WE |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2009/925/WE |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2009/926/WE |
|
|
|
* |
Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1 |
|
|
|
|
2009/927/WE |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2009/928/WE |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2009/929/WE |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2009/930/WE |
|
|
|
* |
Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.
|
PL |
Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas. Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną. |
II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa
BUDŻETY
|
17.12.2009 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 333/1 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1
(2009/919/WE)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Budżet 2009 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
|||
|
1 0 |
DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
138 966 000 |
2 000 000 |
140 966 000 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
138 966 000 |
2 000 000 |
140 966 000 |
|
2 |
WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
|||
|
2 0 |
WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
41 890 000 |
4 900 000 |
46 790 000 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
41 890 000 |
4 900 000 |
46 790 000 |
|
3 |
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA |
|||
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
888 000 |
|
888 000 |
|
5 |
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
|||
|
5 2 |
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
6 235 000 |
–1 200 000 |
5 035 000 |
|
|
Tytuł 5 — Ogółem |
6 235 000 |
–1 200 000 |
5 035 000 |
|
6 |
WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG |
|||
|
|
Tytuł 6 — Ogółem |
360 000 |
|
360 000 |
|
7 |
KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ |
|||
|
|
Tytuł 7 — Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
|
Tytuł 9 — Ogółem |
350 000 |
|
350 000 |
|
|
OGÓŁEM |
188 689 000 |
5 700 000 |
194 389 000 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2009 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
62 960 000 |
|
62 960 000 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
2 1 |
WYDATKI NA INFORMATYKĘ |
23 699 000 |
4 342 000 |
28 041 000 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
45 448 000 |
4 342 000 |
49 790 000 |
|
3 |
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
|
3 0 |
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
80 281 000 |
1 000 000 |
81 281 000 |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
80 281 000 |
1 000 000 |
81 281 000 |
|
9 |
INNE WYDATKI |
|||
|
9 0 |
ŚRODKI TYMCZASOWE |
p.m. |
358 000 |
358 000 |
|
|
Tytuł 9 — Ogółem |
p.m. |
358 000 |
358 000 |
|
|
OGÓŁEM |
188 689 000 |
5 700 000 |
194 389 000 |
|
17.12.2009 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 333/5 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1
(2009/920/WE)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Budżet 2009 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
|||
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
14 400 000 |
|
14 400 000 |
|
2 |
INNE SUBWENCJE |
|||
|
2 2 |
STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
476 795 |
– 100 000 |
376 795 |
|
3 |
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
|||
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
OGÓŁEM |
14 876 795 |
– 100 000 |
14 776 795 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2009 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
|||
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
8 397 450 |
|
8 397 450 |
|
2 |
WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
|||
|
2 1 |
ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
1 805 578 |
– 275 000 |
1 530 578 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
1 805 578 |
– 275 000 |
1 530 578 |
|
3 |
WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
|||
|
3 1 |
DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ |
4 673 767 |
112 000 |
4 785 767 |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
4 673 767 |
112 000 |
4 785 767 |
|
4 |
WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE |
|||
|
|
Tytuł 4 — Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 |
REZERWA |
|||
|
|
Tytuł 5 — Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
OGÓŁEM |
14 876 795 |
– 163 000 |
14 713 795 |
|
17.12.2009 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 333/9 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2
(2009/921/WE)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Budżet 2009 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
2 |
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
|||
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
48 100 000 |
|
48 100 000 |
|
3 |
SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
|||
|
3 0 |
SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
1 154 400 |
|
1 154 400 |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
1 154 400 |
|
1 154 400 |
|
|
OGÓŁEM |
49 254 400 |
|
49 254 400 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2009 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
||
|
1 |
PERSONEL |
||||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
19 018 000 |
19 018 000 |
– 584 000 |
– 584 000 |
18 434 000 |
18 434 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
125 000 |
125 000 |
–15 000 |
–15 000 |
110 000 |
110 000 |
|
1 5 |
WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW |
670 000 |
670 000 |
– 250 000 |
– 250 000 |
420 000 |
420 000 |
|
1 8 |
UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY |
577 000 |
577 000 |
–16 000 |
–16 000 |
561 000 |
561 000 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
21 425 000 |
21 425 000 |
– 865 000 |
– 865 000 |
20 560 000 |
20 560 000 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||||
|
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
3 070 000 |
3 070 000 |
100 000 |
100 000 |
3 170 000 |
3 170 000 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE |
375 000 |
375 000 |
– 183 000 |
– 183 000 |
192 000 |
192 000 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
6 958 000 |
6 958 000 |
–83 000 |
–83 000 |
6 875 000 |
6 875 000 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
||||||
|
3 0 |
WYDATKI OPERACYJNE |
20 871 400 |
20 871 400 |
948 000 |
948 000 |
21 819 400 |
21 819 400 |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
20 871 400 |
20 871 400 |
948 000 |
948 000 |
21 819 400 |
21 819 400 |
|
|
OGÓŁEM |
49 254 400 |
49 254 400 |
— |
— |
49 254 400 |
49 254 400 |
Stan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2009 |
2008 |
2007 |
2009 |
2008 |
2007 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD14 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD12 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
— |
|
AD11 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
4 |
|
AD10 |
— |
— |
— |
12 |
9 |
8 |
|
AD9 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
4 |
|
AD8 |
— |
— |
— |
33 |
17 |
13 |
|
AD7 |
— |
— |
— |
5 |
13 |
8 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
14 |
14 |
8 |
|
AD5 |
— |
— |
— |
32 |
16 |
8 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
116 |
86 |
56 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST6 |
— |
— |
— |
8 |
4 |
4 |
|
AST5 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
2 |
|
AST4 |
— |
— |
— |
22 |
12 |
15 |
|
AST3 |
— |
— |
— |
— |
5 |
3 |
|
AST2 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
— |
|
AST1 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
8 |
|
Total AST |
— |
— |
— |
54 |
44 |
34 |
|
Ogółem |
— |
— |
— |
170 |
130 |
90 |
|
17.12.2009 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 333/13 |
Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1
(2009/922/WE)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Budżet 2009 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW |
|||
|
1 0 |
OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW |
47 890 500 |
–3 779 500 |
44 111 000 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
47 890 500 |
–3 779 500 |
44 111 000 |
|
2 |
SUBWENCJA Z KOMISJI |
|||
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
3 |
WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
|||
|
3 0 |
WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
1 876 000 |
88 300 |
1 964 300 |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
1 876 000 |
88 300 |
1 964 300 |
|
4 |
INNE DOCHODY |
|||
|
4 0 |
INNE DOCHODY |
1 000 000 |
– 200 000 |
800 000 |
|
|
Tytuł 4 — Ogółem |
1 000 000 |
– 200 000 |
800 000 |
|
5 |
NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO |
|||
|
5 0 |
NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO |
p.m. |
26 735 838 |
26 735 838 |
|
|
Tytuł 5 — Ogółem |
p.m. |
26 735 838 |
26 735 838 |
|
6 |
ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW |
|||
|
6 0 |
ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW |
p.m. |
–10 981 454 |
–10 981 454 |
|
|
Tytuł 6 — Ogółem |
p.m. |
–10 981 454 |
–10 981 454 |
|
|
OGÓŁEM |
50 766 500 |
11 863 184 |
62 629 684 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2009 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
21 773 500 |
– 815 000 |
20 958 500 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
244 000 |
–10 000 |
234 000 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
22 256 500 |
– 825 000 |
21 431 500 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
|
2 0 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
1 739 000 |
– 150 000 |
1 589 000 |
|
2 1 |
INFORMATYKA |
3 500 000 |
– 200 000 |
3 300 000 |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
162 500 |
–29 000 |
133 500 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
448 500 |
–24 000 |
424 500 |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
85 000 |
–16 000 |
69 000 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
6 347 000 |
– 419 000 |
5 928 000 |
|
3 |
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
|
3 0 |
USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI |
17 717 000 |
–2 000 000 |
15 717 000 |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
17 730 000 |
–2 000 000 |
15 730 000 |
|
10 |
REZERWY |
|||
|
10 0 |
ŚRODKI TYMCZASOWE |
4 433 000 |
15 107 184 |
19 540 184 |
|
|
Tytuł 10 — Ogółem |
4 433 000 |
15 107 184 |
19 540 184 |
|
|
OGÓŁEM |
50 766 500 |
11 863 184 |
62 629 684 |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2009 |
2008 |
2007 |
2009 |
2008 |
2007 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 12 |
7 |
5 |
5 |
4 |
4 |
3 |
|
AD 11 |
9 |
7 |
5 |
12 |
11 |
9 |
|
AD 10 |
12 |
15 |
15 |
6 |
6 |
6 |
|
AD 9 |
3 |
4 |
2 |
12 |
12 |
11 |
|
AD 8 |
1 |
1 |
3 |
5 |
7 |
8 |
|
AD 7 |
8 |
3 |
— |
16 |
12 |
6 |
|
AD 6 |
3 |
7 |
— |
25 |
27 |
27 |
|
AD 5 |
1 |
— |
— |
11 |
11 |
12 |
|
Razem AD |
45 |
43 |
31 |
93 |
91 |
83 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 8 |
4 |
3 |
3 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
4 |
5 |
5 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 6 |
3 |
4 |
2 |
7 |
6 |
6 |
|
AST 5 |
5 |
6 |
5 |
5 |
6 |
5 |
|
AST 4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
|
AST 3 |
— |
1 |
3 |
25 |
27 |
21 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
9 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
12 |
14 |
12 |
|
Razem AST |
19 |
21 |
19 |
76 |
78 |
67 |
|
Razem |
64 |
64 |
50 |
169 |
169 |
150 |
|
17.12.2009 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 333/17 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1
(2009/923/WE)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Budżet 2009 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
2 |
SUBWENCJA Z KOMISJI |
|||
|
2 0 |
SUBWENCJA Z KOMISJI |
48 485 000 |
– 150 000 |
48 335 000 |
|
2 1 |
DOCHÓD OPERACYJNY |
400 000 |
– 400 000 |
p.m. |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
48 885 000 |
– 550 000 |
48 335 000 |
|
|
OGÓŁEM |
48 885 000 |
– 550 000 |
48 335 000 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2009 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
||
|
1 |
PERSONEL |
||||||
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
19 266 500 |
19 266 500 |
|
|
19 266 500 |
19 266 500 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||||
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
3 283 500 |
3 283 500 |
|
|
3 283 500 |
3 283 500 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
||||||
|
3 1 |
OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH |
2 935 607 |
2 743 100 |
– 400 000 |
– 400 000 |
2 535 607 |
2 343 100 |
|
3 3 |
POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI |
1 025 000 |
1 150 000 |
– 150 000 |
– 150 000 |
875 000 |
1 000 000 |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
26 335 000 |
31 300 000 |
– 550 000 |
– 550 000 |
25 785 000 |
30 750 000 |
|
|
OGÓŁEM |
48 885 000 |
53 850 000 |
– 550 000 |
– 550 000 |
48 335 000 |
53 300 000 |
|
17.12.2009 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 333/21 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2
(2009/924/WE)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Budżet 2009 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
1 |
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
|||
|
1 0 |
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
58 942 000 |
–2 980 000 |
55 962 000 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
58 942 000 |
–2 980 000 |
55 962 000 |
|
2 |
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
|||
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
33 105 000 |
|
33 105 000 |
|
3 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
|||
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
1 554 000 |
|
1 554 000 |
|
4 |
INNE SKŁADKI |
|||
|
|
Tytuł 4 — Ogółem |
1 030 000 |
|
1 030 000 |
|
5 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
|||
|
|
Tytuł 5 — Ogółem |
680 000 |
|
680 000 |
|
6 |
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
|||
|
|
Tytuł 6 — Ogółem |
196 000 |
|
196 000 |
|
7 |
KOREKTY BUDŻETOWE |
|||
|
|
Tytuł 7 — Ogółem |
29 509 152 |
|
29 509 152 |
|
|
OGÓŁEM |
125 016 152 |
–2 980 000 |
122 036 152 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2009 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
45 977 000 |
–1 039 800 |
44 937 200 |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM |
1 418 000 |
83 000 |
1 501 000 |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
97 000 |
19 000 |
116 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
1 486 000 |
–13 000 |
1 473 000 |
|
1 7 |
PRZYJĘCIA I IMPREZY |
110 000 |
20 000 |
130 000 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
49 088 000 |
– 930 800 |
48 157 200 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
4 772 000 |
–1 250 000 |
3 522 000 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE |
1 053 000 |
33 000 |
1 086 000 |
|
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
844 000 |
50 000 |
894 000 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
14 208 000 |
–1 167 000 |
13 041 000 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
3 0 |
WYDAWANIE CERTYFIKATÓW |
17 171 000 |
2 963 000 |
20 134 000 |
|
3 2 |
STWORZENIE BAZY DANYCH |
3 823 000 |
1 410 000 |
5 233 000 |
|
3 5 |
KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH |
724 000 |
–49 000 |
675 000 |
|
3 7 |
WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
5 019 000 |
110 000 |
5 129 000 |
|
3 9 |
DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ |
940 000 |
100 000 |
1 040 000 |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
31 691 000 |
4 534 000 |
36 225 000 |
|
4 |
PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH |
|||
|
|
Tytuł 4 — Ogółem |
1 030 000 |
|
1 030 000 |
|
5 |
INNE WYDATKI |
|||
|
5 0 |
REZERWA |
28 999 152 |
–5 416 200 |
23 582 952 |
|
|
Tytuł 5 — Ogółem |
28 999 152 |
–5 416 200 |
23 582 952 |
|
|
OGÓŁEM |
125 016 152 |
–2 980 000 |
122 036 152 |
|
17.12.2009 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 333/25 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1
(2009/925/WE)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Budżet 2009 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |
|||
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
7 930 000 |
|
7 930 000 |
|
2 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
|||
|
2 0 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
p.m. |
187 200 |
187 200 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
p.m. |
187 200 |
187 200 |
|
3 |
INNE SKŁADKI |
|||
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
|||
|
|
Tytuł 4 — Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
OGÓŁEM |
7 930 000 |
187 200 |
8 117 200 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2009 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
4 463 000 |
– 362 000 |
4 101 000 |
|
1 2 |
WYDATKI NA REKRUTACJĘ |
425 000 |
34 000 |
459 000 |
|
1 3 |
USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE |
140 000 |
15 000 |
155 000 |
|
1 4 |
TYMCZASOWA POMOC |
150 000 |
66 500 |
216 500 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
5 178 000 |
– 246 500 |
4 931 500 |
|
2 |
FUNKCJONOWANIE AGENCJI |
|||
|
2 0 |
BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
179 000 |
–4 000 |
175 000 |
|
2 1 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
49 000 |
–12 800 |
36 200 |
|
2 2 |
BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE |
231 000 |
–76 000 |
155 000 |
|
2 3 |
ICT |
149 000 |
–10 000 |
139 000 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
608 000 |
– 102 800 |
505 200 |
|
3 |
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
|
3 0 |
DZIAŁANIA GRUPY |
740 000 |
–12 500 |
727 500 |
|
3 2 |
INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE |
254 000 |
213 000 |
467 000 |
|
3 3 |
OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY |
365 000 |
11 000 |
376 000 |
|
3 5 |
OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO |
785 000 |
325 000 |
1 110 000 |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
2 144 000 |
536 500 |
2 680 500 |
|
|
OGÓŁEM |
7 930 000 |
187 200 |
8 117 200 |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2008 |
2009 |
||
|
Zatwierdzone |
Zatwierdzone |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD10 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD9 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD8 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD7 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
— |
— |
|
Stopień zaszeregowania AD razem |
— |
29 |
— |
29 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST5 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AST4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST3 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST2 |
— |
5 |
— |
4 |
|
AST1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
Stopień zaszeregowania AST razem |
— |
15 |
— |
15 |
|
Personel ogółem |
— |
44 |
— |
44 |
|
17.12.2009 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 333/29 |
Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1
(2009/926/WE)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Budżet 2009 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
9 |
DOCHODY |
|||
|
9 0 |
DOCHODY ROCZNE |
22 500 000 |
5 677 688 |
28 177 688 |
|
|
Tytuł 9 — Ogółem |
22 500 000 |
5 677 688 |
28 177 688 |
|
|
OGÓŁEM |
22 500 000 |
5 677 688 |
28 177 688 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2009 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
||
|
1 |
WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI |
||||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
12 524 200 |
12 524 200 |
70 000 |
70 000 |
12 594 200 |
12 594 200 |
|
1 3 |
DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
60 000 |
60 000 |
12 000 |
12 000 |
72 000 |
72 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
68 000 |
68 000 |
20 000 |
20 000 |
88 000 |
88 000 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
12 715 200 |
12 715 200 |
102 000 |
102 000 |
12 817 200 |
12 817 200 |
|
2 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
||||||
|
2 0 |
WYNAJEM POMIESZCZEŃ |
3 570 000 |
3 570 000 |
2 675 000 |
2 675 000 |
6 245 000 |
6 245 000 |
|
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
164 100 |
164 100 |
10 500 |
10 500 |
174 600 |
174 600 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
69 000 |
69 000 |
58 000 |
58 000 |
127 000 |
127 000 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA |
972 000 |
972 000 |
21 600 |
21 600 |
993 600 |
993 600 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
4 854 100 |
4 854 100 |
2 765 100 |
2 765 100 |
7 619 200 |
7 619 200 |
|
3 |
KOSZTY OPERACYJNE |
||||||
|
3 0 |
POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE |
1 375 000 |
1 375 000 |
465 325 |
460 291 |
1 840 325 |
1 835 291 |
|
3 1 |
PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW |
1 340 000 |
1 340 000 |
47 000 |
47 000 |
1 387 000 |
1 387 000 |
|
3 2 |
PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA |
392 000 |
392 000 |
100 000 |
100 000 |
492 000 |
492 000 |
|
3 3 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ |
1 297 700 |
1 297 700 |
521 250 |
521 250 |
1 818 950 |
1 818 950 |
|
3 7 |
REZERWA BUDŻETOWA |
0 |
0 |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
4 930 700 |
4 930 700 |
1 133 575 |
1 128 541 |
6 064 275 |
6 059 241 |
|
4 |
WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA |
||||||
|
4 0 |
PROJEKT AGIS |
p.m. |
p.m. |
1 376 364 |
825 819 |
1 376 364 |
825 819 |
|
4 1 |
UCZESTNICTWO W PROGRAMACH DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH |
p.m. |
p.m. |
300 649 |
285 617 |
300 649 |
285 617 |
|
|
Tytuł 4 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
1 677 013 |
1 111 436 |
1 677 013 |
1 111 436 |
|
|
OGÓŁEM |
22 500 000 |
22 500 000 |
5 677 688 |
5 107 077 |
28 177 688 |
27 607 077 |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska |
|||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
||||
|
Zatwierdzone w ramach budżetu |
Zatwierdzone w budżecie |
Zatwierdzone w ramach budżetu |
||||
|
Stałe |
Czasowe |
Stałe |
Czasowe |
Stałe |
Czasowe |
|
|
AD16 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AD15 |
|
1 |
|
— |
|
— |
|
AD14 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD13 |
|
— |
|
— |
|
1 |
|
AD12 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD11 |
|
2 |
|
— |
|
— |
|
AD10 |
|
— |
|
5 |
|
4 |
|
AD9 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
AD8 |
|
4 |
|
2 |
|
5 |
|
AD7 |
|
11 |
|
11 |
|
14 |
|
AD6 |
|
4 |
|
14 |
|
17 |
|
AD5 |
|
12 |
|
3 |
|
4 |
|
Stopień zaszeregowania AD ogółem |
— |
38 |
— |
41 |
— |
52 |
|
AST11 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST10 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST9 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AST8 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST7 |
|
1 |
|
— |
|
— |
|
AST6 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AST5 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST4 |
|
17 |
|
18 |
|
18 |
|
AST3 |
|
37 |
|
59 |
|
61 |
|
AST2 |
|
26 |
|
28 |
|
28 |
|
AST1 |
|
25 |
|
24 |
|
21 |
|
Stopień zaszeregowania AST ogółem |
— |
109 |
— |
134 |
— |
133 |
|
Razem |
— |
147 |
— |
175 |
— |
185 |
|
Personel ogółem |
147 |
175 |
185 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2009 |
2008 |
|
FG IV |
13 |
6 |
|
FG III |
18 |
5 |
|
FG II |
1 |
1 |
|
FG I |
10 |
0 |
|
Ogółem FG |
42 |
12 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
30 |
13 |
|
Ogółem |
72 |
25 |
|
17.12.2009 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 333/35 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1
(2009/927/WE)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Budżet 2009 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
2 |
DOTACJA Z KOMISJI |
|||
|
2 0 |
DOTACJA Z KOMISJI |
14 943 000 |
–1 613 000 |
13 330 000 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
14 943 000 |
–1 613 000 |
13 330 000 |
|
9 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
|
Tytuł 9 — Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
OGÓŁEM |
14 943 000 |
–1 613 000 |
13 330 000 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2009 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
KOSZTY PERSONELU |
|||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA |
9 126 000 |
– 812 500 |
8 313 500 |
|
1 2 |
RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU |
164 300 |
–28 750 |
135 550 |
|
1 3 |
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH |
400 000 |
–50 000 |
350 000 |
|
1 4 |
SPRAWY SOCJALNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA |
267 800 |
–16 250 |
251 550 |
|
1 7 |
PRZYJĘCIA, WYDARZENIA |
10 000 |
–5 000 |
5 000 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
9 968 100 |
– 912 500 |
9 055 600 |
|
2 |
KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
|||
|
2 1 |
ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO |
1 220 600 |
– 530 000 |
690 600 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
14 000 |
–10 000 |
4 000 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
113 200 |
–18 000 |
95 200 |
|
2 4 |
TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE |
30 100 |
–5 000 |
25 100 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
2 994 900 |
– 563 000 |
2 431 900 |
|
3 |
KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO |
|||
|
3 1 |
POSIEDZENIA EKSPERTÓW |
1 100 000 |
12 500 |
1 112 500 |
|
3 2 |
INFORMACJA I PUBLIKACJE |
290 000 |
– 100 000 |
190 000 |
|
3 3 |
INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO |
590 000 |
–50 000 |
540 000 |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
1 980 000 |
– 137 500 |
1 842 500 |
|
|
OGÓŁEM |
14 943 000 |
–1 613 000 |
13 330 000 |
|
17.12.2009 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 333/39 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1
(2009/928/WE)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Budżet 2009 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 0 |
WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
6 720 000 |
– 478 516 |
6 241 484 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
6 720 000 |
– 478 516 |
6 241 484 |
|
2 |
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
|||
|
2 0 |
UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ |
134 880 |
–11 484 |
123 396 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
134 880 |
–11 484 |
123 396 |
|
|
OGÓŁEM |
6 854 880 |
– 490 000 |
6 364 880 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2009 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
3 244 000 |
– 113 000 |
3 131 000 |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC |
70 000 |
–12 000 |
58 000 |
|
1 3 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA |
157 000 |
–22 000 |
135 000 |
|
1 4 |
INNE USŁUGI |
145 000 |
47 000 |
192 000 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
3 616 000 |
– 100 000 |
3 516 000 |
|
2 |
KOSZTY POŚREDNIE |
|||
|
2 0 |
BUDYNKI I KOSZTY POWIĄZANE |
625 000 |
–32 835 |
592 165 |
|
2 1 |
TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY |
295 000 |
–40 000 |
255 000 |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
25 000 |
–2 000 |
23 000 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
27 000 |
–5 250 |
21 750 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE |
10 000 |
–2 000 |
8 000 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
1 142 000 |
–82 085 |
1 059 915 |
|
3 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI |
|||
|
3 1 |
POSIEDZENIA I MISJE |
1 024 880 |
– 442 915 |
581 965 |
|
3 2 |
PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH |
536 000 |
–11 000 |
525 000 |
|
3 3 |
INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI |
536 000 |
146 000 |
682 000 |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
2 096 880 |
– 307 915 |
1 788 965 |
|
|
OGÓŁEM |
6 854 880 |
– 490 000 |
6 364 880 |
|
17.12.2009 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 333/43 |
Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2
(2009/929/WE)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Budżet 2009 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
2 |
OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
|||
|
2 0 |
OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
7 410 000 |
37 008 957 |
44 418 957 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
7 410 000 |
37 008 957 |
44 418 957 |
|
9 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
|
Tytuł 9 — Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
OGÓŁEM |
7 410 000 |
37 008 957 |
44 418 957 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2009 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
3 320 000 |
|
3 320 000 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
1 180 000 |
|
1 180 000 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
3 9 |
DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 |
p.m. |
37 008 957 |
37 008 957 |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
2 910 000 |
37 008 957 |
39 918 957 |
|
|
OGÓŁEM |
7 410 000 |
37 008 957 |
44 418 957 |
|
17.12.2009 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 333/47 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2009
(2009/930/WE)
DOCHODY (1)
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2009 |
Rok budżetowy 2008 |
Rok budżetowy 2007 |
|
9 |
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
|||
|
9 2 |
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
14 453 550 |
|
|
|
9 9 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
|
|
|
|
Tytuł 9 — Ogółem |
14 453 550 |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
14 453 550 |
|
|
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2009 |
Środki 2008 |
Wynik 2007 |
|
1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
|||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA, DODATKI I INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
6 286 650 |
|
|
|
1 2 |
WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU |
423 400 |
|
|
|
1 3 |
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I INNE POWIĄZANE KOSZTY |
105 000 |
|
|
|
1 4 |
WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA |
332 000 |
|
|
|
1 6 |
ŚWIADCZENIA SOCJALNE, INNE KOSZTY |
75 000 |
|
|
|
1 7 |
WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I NA PRZYJĘCIA |
100 000 |
|
|
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
7 322 050 |
|
|
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
2 0 |
BIURA |
3 154 300 |
|
|
|
2 1 |
SPRZĘT INFORMATYCZNY |
1 791 000 |
|
|
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE |
821 100 |
|
|
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
122 200 |
|
|
|
2 4 |
TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE |
60 000 |
|
|
|
2 5 |
KOSZTY POSIEDZEŃ WEWNĘTRZNYCH |
20 000 |
|
|
|
2 6 |
WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE |
419 500 |
|
|
|
2 7 |
KOSZTY JEDNOSTEK OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ |
743 400 |
|
|
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
7 131 500 |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
14 453 550 |
|
|
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
|
|||
|
2009 |
2008 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
5 |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
3 |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
3 |
— |
1 |
|
AD 8 |
— |
27 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
40 |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
10 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
6 |
— |
— |
|
Grupa funkcyjna AD ogółem |
— |
100 |
— |
1 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Grupa funkcyjna AST ogółem |
— |
— |
— |
— |
|
Personel ogółem |
— |
100 |
— |
1 |
(1) ERCEA uzyskała autonomię w dniu 15.07.2009 r. Niniejszy dokument obejmuje okres od 15.07.2009 r. do 31.12.2009 r., odpowiadający budżetowi operacyjnemu w wysokości 14 453 550 EUR (po dokonaniu oceny potrzeb i zatwierdzeniu przez komitet kierujący obniżki o 3 925 800 EUR wstępnego przeniesienia środków z DG RTD z 18 379 350 EUR).
Szczegółowy budżet znajduje się na stronie internetowej ERCEA http://erc.europa.eu/.