ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2009.333.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 333

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 52
17 grudnia 2009


Spis treści

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

Strona

 

 

BUDŻETY

 

 

2009/919/WE

 

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

1

 

 

2009/920/WE

 

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

5

 

 

2009/921/WE

 

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

9

 

 

2009/922/WE

 

*

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

13

 

 

2009/923/WE

 

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

17

 

 

2009/924/WE

 

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

21

 

 

2009/925/WE

 

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

25

 

 

2009/926/WE

 

*

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

29

 

 

2009/927/WE

 

*

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

35

 

 

2009/928/WE

 

*

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

39

 

 

2009/929/WE

 

*

Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

43

 

 

2009/930/WE

 

*

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2009

47

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

BUDŻETY

17.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/1


Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

(2009/919/WE)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2009

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

1 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

138 966 000

2 000 000

140 966 000

 

Tytuł 1 — Ogółem

138 966 000

2 000 000

140 966 000

2

WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

41 890 000

4 900 000

46 790 000

 

Tytuł 2 — Ogółem

41 890 000

4 900 000

46 790 000

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA

 

Tytuł 3 — Ogółem

888 000

 

888 000

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

6 235 000

–1 200 000

5 035 000

 

Tytuł 5 — Ogółem

6 235 000

–1 200 000

5 035 000

6

WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG

 

Tytuł 6 — Ogółem

360 000

 

360 000

7

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

 

Tytuł 7 — Ogółem

p.m.

 

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

 

Tytuł 9 — Ogółem

350 000

 

350 000

 

OGÓŁEM

188 689 000

5 700 000

194 389 000

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

 

Tytuł 1 — Ogółem

62 960 000

 

62 960 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA INFORMATYKĘ

23 699 000

4 342 000

28 041 000

 

Tytuł 2 — Ogółem

45 448 000

4 342 000

49 790 000

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

80 281 000

1 000 000

81 281 000

 

Tytuł 3 — Ogółem

80 281 000

1 000 000

81 281 000

9

INNE WYDATKI

9 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

358 000

358 000

 

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

358 000

358 000

 

OGÓŁEM

188 689 000

5 700 000

194 389 000


17.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/5


Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

(2009/920/WE)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2009

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

 

Tytuł 1 — Ogółem

14 400 000

 

14 400 000

2

INNE SUBWENCJE

2 2

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

100 000

– 100 000

p.m.

 

Tytuł 2 — Ogółem

476 795

– 100 000

376 795

3

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

 

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

 

p.m.

 

OGÓŁEM

14 876 795

– 100 000

14 776 795

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

 

Tytuł 1 — Ogółem

8 397 450

 

8 397 450

2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1

ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

1 805 578

– 275 000

1 530 578

 

Tytuł 2 — Ogółem

1 805 578

– 275 000

1 530 578

3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

3 1

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

4 673 767

112 000

4 785 767

 

Tytuł 3 — Ogółem

4 673 767

112 000

4 785 767

4

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE

 

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

 

p.m.

5

REZERWA

 

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

 

p.m.

 

OGÓŁEM

14 876 795

– 163 000

14 713 795


17.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/9


Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

(2009/921/WE)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2009

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

 

Tytuł 2 — Ogółem

48 100 000

 

48 100 000

3

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

3 0

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

1 154 400

 

1 154 400

 

Tytuł 3 — Ogółem

1 154 400

 

1 154 400

 

OGÓŁEM

49 254 400

 

49 254 400

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

19 018 000

19 018 000

– 584 000

– 584 000

18 434 000

18 434 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

125 000

125 000

–15 000

–15 000

110 000

110 000

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

670 000

670 000

– 250 000

– 250 000

420 000

420 000

1 8

UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY

577 000

577 000

–16 000

–16 000

561 000

561 000

 

Tytuł 1 — Ogółem

21 425 000

21 425 000

– 865 000

– 865 000

20 560 000

20 560 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

3 070 000

3 070 000

100 000

100 000

3 170 000

3 170 000

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

375 000

375 000

– 183 000

– 183 000

192 000

192 000

 

Tytuł 2 — Ogółem

6 958 000

6 958 000

–83 000

–83 000

6 875 000

6 875 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

20 871 400

20 871 400

948 000

948 000

21 819 400

21 819 400

 

Tytuł 3 — Ogółem

20 871 400

20 871 400

948 000

948 000

21 819 400

21 819 400

 

OGÓŁEM

49 254 400

49 254 400

49 254 400

49 254 400

Stan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

AD15

1

1

1

AD14

2

2

2

AD13

AD12

3

2

AD11

5

3

4

AD10

12

9

8

AD9

9

9

4

AD8

33

17

13

AD7

5

13

8

AD6

14

14

8

AD5

32

16

8

Total AD

116

86

56

AST11

AST10

AST9

AST8

1

1

AST7

2

2

2

AST6

8

4

4

AST5

7

7

2

AST4

22

12

15

AST3

5

3

AST2

2

3

AST1

12

10

8

Total AST

54

44

34

Ogółem

170

130

90


17.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/13


Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

(2009/922/WE)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2009

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

1 0

OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

47 890 500

–3 779 500

44 111 000

 

Tytuł 1 — Ogółem

47 890 500

–3 779 500

44 111 000

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

 

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

3

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

3 0

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

1 876 000

88 300

1 964 300

 

Tytuł 3 — Ogółem

1 876 000

88 300

1 964 300

4

INNE DOCHODY

4 0

INNE DOCHODY

1 000 000

– 200 000

800 000

 

Tytuł 4 — Ogółem

1 000 000

– 200 000

800 000

5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

5 0

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

p.m.

26 735 838

26 735 838

 

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

26 735 838

26 735 838

6

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

6 0

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

p.m.

–10 981 454

–10 981 454

 

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

–10 981 454

–10 981 454

 

OGÓŁEM

50 766 500

11 863 184

62 629 684

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

21 773 500

– 815 000

20 958 500

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

244 000

–10 000

234 000

 

Tytuł 1 — Ogółem

22 256 500

– 825 000

21 431 500

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

1 739 000

– 150 000

1 589 000

2 1

INFORMATYKA

3 500 000

– 200 000

3 300 000

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

162 500

–29 000

133 500

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

448 500

–24 000

424 500

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

85 000

–16 000

69 000

 

Tytuł 2 — Ogółem

6 347 000

– 419 000

5 928 000

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

17 717 000

–2 000 000

15 717 000

 

Tytuł 3 — Ogółem

17 730 000

–2 000 000

15 730 000

10

REZERWY

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

4 433 000

15 107 184

19 540 184

 

Tytuł 10 — Ogółem

4 433 000

15 107 184

19 540 184

 

OGÓŁEM

50 766 500

11 863 184

62 629 684

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

AD 12

7

5

5

4

4

3

AD 11

9

7

5

12

11

9

AD 10

12

15

15

6

6

6

AD 9

3

4

2

12

12

11

AD 8

1

1

3

5

7

8

AD 7

8

3

16

12

6

AD 6

3

7

25

27

27

AD 5

1

11

11

12

Razem AD

45

43

31

93

91

83

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

AST 8

4

3

3

1

1

1

AST 7

4

5

5

3

3

3

AST 6

3

4

2

7

6

6

AST 5

5

6

5

5

6

5

AST 4

3

2

1

12

11

10

AST 3

1

3

25

27

21

AST 2

10

9

9

AST 1

12

14

12

Razem AST

19

21

19

76

78

67

Razem

64

64

50

169

169

150


17.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/17


Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

(2009/923/WE)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2009

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

48 485 000

– 150 000

48 335 000

2 1

DOCHÓD OPERACYJNY

400 000

– 400 000

p.m.

 

Tytuł 2 — Ogółem

48 885 000

– 550 000

48 335 000

 

OGÓŁEM

48 885 000

– 550 000

48 335 000

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

 

Tytuł 1 — Ogółem

19 266 500

19 266 500

 

 

19 266 500

19 266 500

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

 

Tytuł 2 — Ogółem

3 283 500

3 283 500

 

 

3 283 500

3 283 500

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH

2 935 607

2 743 100

– 400 000

– 400 000

2 535 607

2 343 100

3 3

POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI

1 025 000

1 150 000

– 150 000

– 150 000

875 000

1 000 000

 

Tytuł 3 — Ogółem

26 335 000

31 300 000

– 550 000

– 550 000

25 785 000

30 750 000

 

OGÓŁEM

48 885 000

53 850 000

– 550 000

– 550 000

48 335 000

53 300 000


17.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/21


Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

(2009/924/WE)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2009

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

58 942 000

–2 980 000

55 962 000

 

Tytuł 1 — Ogółem

58 942 000

–2 980 000

55 962 000

2

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

 

Tytuł 2 — Ogółem

33 105 000

 

33 105 000

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

 

Tytuł 3 — Ogółem

1 554 000

 

1 554 000

4

INNE SKŁADKI

 

Tytuł 4 — Ogółem

1 030 000

 

1 030 000

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

 

Tytuł 5 — Ogółem

680 000

 

680 000

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

 

Tytuł 6 — Ogółem

196 000

 

196 000

7

KOREKTY BUDŻETOWE

 

Tytuł 7 — Ogółem

29 509 152

 

29 509 152

 

OGÓŁEM

125 016 152

–2 980 000

122 036 152

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

45 977 000

–1 039 800

44 937 200

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

1 418 000

83 000

1 501 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

97 000

19 000

116 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 486 000

–13 000

1 473 000

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

110 000

20 000

130 000

 

Tytuł 1 — Ogółem

49 088 000

– 930 800

48 157 200

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

4 772 000

–1 250 000

3 522 000

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

1 053 000

33 000

1 086 000

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

844 000

50 000

894 000

 

Tytuł 2 — Ogółem

14 208 000

–1 167 000

13 041 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

17 171 000

2 963 000

20 134 000

3 2

STWORZENIE BAZY DANYCH

3 823 000

1 410 000

5 233 000

3 5

KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

724 000

–49 000

675 000

3 7

WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

5 019 000

110 000

5 129 000

3 9

DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ

940 000

100 000

1 040 000

 

Tytuł 3 — Ogółem

31 691 000

4 534 000

36 225 000

4

PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

 

Tytuł 4 — Ogółem

1 030 000

 

1 030 000

5

INNE WYDATKI

5 0

REZERWA

28 999 152

–5 416 200

23 582 952

 

Tytuł 5 — Ogółem

28 999 152

–5 416 200

23 582 952

 

OGÓŁEM

125 016 152

–2 980 000

122 036 152


17.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/25


Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

(2009/925/WE)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2009

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

 

Tytuł 1 — Ogółem

7 930 000

 

7 930 000

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

p.m.

187 200

187 200

 

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

187 200

187 200

3

INNE SKŁADKI

 

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

 

p.m.

4

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

 

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

 

p.m.

 

OGÓŁEM

7 930 000

187 200

8 117 200

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

4 463 000

– 362 000

4 101 000

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

425 000

34 000

459 000

1 3

USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE

140 000

15 000

155 000

1 4

TYMCZASOWA POMOC

150 000

66 500

216 500

 

Tytuł 1 — Ogółem

5 178 000

– 246 500

4 931 500

2

FUNKCJONOWANIE AGENCJI

2 0

BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

179 000

–4 000

175 000

2 1

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

49 000

–12 800

36 200

2 2

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

231 000

–76 000

155 000

2 3

ICT

149 000

–10 000

139 000

 

Tytuł 2 — Ogółem

608 000

– 102 800

505 200

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

DZIAŁANIA GRUPY

740 000

–12 500

727 500

3 2

INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

254 000

213 000

467 000

3 3

OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY

365 000

11 000

376 000

3 5

OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO

785 000

325 000

1 110 000

 

Tytuł 3 — Ogółem

2 144 000

536 500

2 680 500

 

OGÓŁEM

7 930 000

187 200

8 117 200

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2008

2009

Zatwierdzone

Zatwierdzone

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD16

AD15

1

1

AD14

AD13

AD12

3

3

AD11

AD10

4

4

AD9

7

7

AD8

5

5

AD7

9

9

AD6

AD5

Stopień zaszeregowania AD razem

29

29

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

7

7

AST4

1

1

AST3

1

AST2

5

4

AST1

2

2

Stopień zaszeregowania AST razem

15

15

Personel ogółem

44

44


17.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/29


Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

(2009/926/WE)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2009

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

9

DOCHODY

9 0

DOCHODY ROCZNE

22 500 000

5 677 688

28 177 688

 

Tytuł 9 — Ogółem

22 500 000

5 677 688

28 177 688

 

OGÓŁEM

22 500 000

5 677 688

28 177 688

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

12 524 200

12 524 200

70 000

70 000

12 594 200

12 594 200

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

60 000

60 000

12 000

12 000

72 000

72 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

68 000

68 000

20 000

20 000

88 000

88 000

 

Tytuł 1 — Ogółem

12 715 200

12 715 200

102 000

102 000

12 817 200

12 817 200

2

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 0

WYNAJEM POMIESZCZEŃ

3 570 000

3 570 000

2 675 000

2 675 000

6 245 000

6 245 000

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

164 100

164 100

10 500

10 500

174 600

174 600

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

69 000

69 000

58 000

58 000

127 000

127 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA

972 000

972 000

21 600

21 600

993 600

993 600

 

Tytuł 2 — Ogółem

4 854 100

4 854 100

2 765 100

2 765 100

7 619 200

7 619 200

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

1 375 000

1 375 000

465 325

460 291

1 840 325

1 835 291

3 1

PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW

1 340 000

1 340 000

47 000

47 000

1 387 000

1 387 000

3 2

PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA

392 000

392 000

100 000

100 000

492 000

492 000

3 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ

1 297 700

1 297 700

521 250

521 250

1 818 950

1 818 950

3 7

REZERWA BUDŻETOWA

0

0

 

 

p.m.

p.m.

 

Tytuł 3 — Ogółem

4 930 700

4 930 700

1 133 575

1 128 541

6 064 275

6 059 241

4

WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA

4 0

PROJEKT AGIS

p.m.

p.m.

1 376 364

825 819

1 376 364

825 819

4 1

UCZESTNICTWO W PROGRAMACH DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH

p.m.

p.m.

300 649

285 617

300 649

285 617

 

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

1 677 013

1 111 436

1 677 013

1 111 436

 

OGÓŁEM

22 500 000

22 500 000

5 677 688

5 107 077

28 177 688

27 607 077

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska

2007

2008

2009

Zatwierdzone w ramach budżetu

Zatwierdzone w budżecie

Zatwierdzone w ramach budżetu

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD16

 

 

1

 

1

AD15

 

1

 

 

AD14

 

 

 

AD13

 

 

 

1

AD12

 

 

 

AD11

 

2

 

 

AD10

 

 

5

 

4

AD9

 

4

 

5

 

6

AD8

 

4

 

2

 

5

AD7

 

11

 

11

 

14

AD6

 

4

 

14

 

17

AD5

 

12

 

3

 

4

Stopień zaszeregowania AD ogółem

38

41

52

AST11

 

 

 

AST10

 

 

 

AST9

 

 

1

 

1

AST8

 

1

 

1

 

1

AST7

 

1

 

 

AST6

 

 

1

 

1

AST5

 

2

 

2

 

2

AST4

 

17

 

18

 

18

AST3

 

37

 

59

 

61

AST2

 

26

 

28

 

28

AST1

 

25

 

24

 

21

Stopień zaszeregowania AST ogółem

109

134

133

Razem

147

175

185

Personel ogółem

147

175

185

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych

2009

2008

FG IV

13

6

FG III

18

5

FG II

1

1

FG I

10

0

Ogółem FG

42

12

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

30

13

Ogółem

72

25


17.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/35


Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

(2009/927/WE)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2009

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

14 943 000

–1 613 000

13 330 000

 

Tytuł 2 — Ogółem

14 943 000

–1 613 000

13 330 000

9

DOCHODY RÓŻNE

 

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

 

p.m.

 

OGÓŁEM

14 943 000

–1 613 000

13 330 000

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

KOSZTY PERSONELU

1 1

WYNAGRODZENIA

9 126 000

– 812 500

8 313 500

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

164 300

–28 750

135 550

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

400 000

–50 000

350 000

1 4

SPRAWY SOCJALNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA

267 800

–16 250

251 550

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA

10 000

–5 000

5 000

 

Tytuł 1 — Ogółem

9 968 100

– 912 500

9 055 600

2

KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 1

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

1 220 600

– 530 000

690 600

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

14 000

–10 000

4 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

113 200

–18 000

95 200

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

30 100

–5 000

25 100

 

Tytuł 2 — Ogółem

2 994 900

– 563 000

2 431 900

3

KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

3 1

POSIEDZENIA EKSPERTÓW

1 100 000

12 500

1 112 500

3 2

INFORMACJA I PUBLIKACJE

290 000

– 100 000

190 000

3 3

INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

590 000

–50 000

540 000

 

Tytuł 3 — Ogółem

1 980 000

– 137 500

1 842 500

 

OGÓŁEM

14 943 000

–1 613 000

13 330 000


17.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/39


Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

(2009/928/WE)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2009

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

6 720 000

– 478 516

6 241 484

 

Tytuł 1 — Ogółem

6 720 000

– 478 516

6 241 484

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ

134 880

–11 484

123 396

 

Tytuł 2 — Ogółem

134 880

–11 484

123 396

 

OGÓŁEM

6 854 880

– 490 000

6 364 880

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 244 000

– 113 000

3 131 000

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC

70 000

–12 000

58 000

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA

157 000

–22 000

135 000

1 4

INNE USŁUGI

145 000

47 000

192 000

 

Tytuł 1 — Ogółem

3 616 000

– 100 000

3 516 000

2

KOSZTY POŚREDNIE

2 0

BUDYNKI I KOSZTY POWIĄZANE

625 000

–32 835

592 165

2 1

TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY

295 000

–40 000

255 000

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

25 000

–2 000

23 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

27 000

–5 250

21 750

2 4

OPŁATY POCZTOWE

10 000

–2 000

8 000

 

Tytuł 2 — Ogółem

1 142 000

–82 085

1 059 915

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI

3 1

POSIEDZENIA I MISJE

1 024 880

– 442 915

581 965

3 2

PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH

536 000

–11 000

525 000

3 3

INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI

536 000

146 000

682 000

 

Tytuł 3 — Ogółem

2 096 880

– 307 915

1 788 965

 

OGÓŁEM

6 854 880

– 490 000

6 364 880


17.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/43


Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

(2009/929/WE)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2009

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

2 0

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

7 410 000

37 008 957

44 418 957

 

Tytuł 2 — Ogółem

7 410 000

37 008 957

44 418 957

9

DOCHODY RÓŻNE

 

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

 

p.m.

 

OGÓŁEM

7 410 000

37 008 957

44 418 957

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

 

Tytuł 1 — Ogółem

3 320 000

 

3 320 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

 

Tytuł 2 — Ogółem

1 180 000

 

1 180 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 9

DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1

p.m.

37 008 957

37 008 957

 

Tytuł 3 — Ogółem

2 910 000

37 008 957

39 918 957

 

OGÓŁEM

7 410 000

37 008 957

44 418 957


17.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/47


Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2009

(2009/930/WE)

DOCHODY (1)

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

9

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

9 2

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

14 453 550

 

 

9 9

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

 

 

 

Tytuł 9 — Ogółem

14 453 550

 

 

 

OGÓŁEM

14 453 550

 

 

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Środki 2008

Wynik 2007

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM

6 286 650

 

 

1 2

WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU

423 400

 

 

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I INNE POWIĄZANE KOSZTY

105 000

 

 

1 4

WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA

332 000

 

 

1 6

ŚWIADCZENIA SOCJALNE, INNE KOSZTY

75 000

 

 

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I NA PRZYJĘCIA

100 000

 

 

 

Tytuł 1 — Ogółem

7 322 050

 

 

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 0

BIURA

3 154 300

 

 

2 1

SPRZĘT INFORMATYCZNY

1 791 000

 

 

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

821 100

 

 

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

122 200

 

 

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

60 000

 

 

2 5

KOSZTY POSIEDZEŃ WEWNĘTRZNYCH

20 000

 

 

2 6

WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE

419 500

 

 

2 7

KOSZTY JEDNOSTEK OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

743 400

 

 

 

Tytuł 2 — Ogółem

7 131 500

 

 

 

OGÓŁEM

14 453 550

 

 

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

 

2009

2008

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

AD 14

1

AD 13

3

AD 12

5

AD 11

2

AD 10

3

AD 9

3

1

AD 8

27

AD 7

40

AD 6

10

AD 5

6

Grupa funkcyjna AD ogółem

100

1

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Grupa funkcyjna AST ogółem

Personel ogółem

100

1


(1)  ERCEA uzyskała autonomię w dniu 15.07.2009 r. Niniejszy dokument obejmuje okres od 15.07.2009 r. do 31.12.2009 r., odpowiadający budżetowi operacyjnemu w wysokości 14 453 550 EUR (po dokonaniu oceny potrzeb i zatwierdzeniu przez komitet kierujący obniżki o 3 925 800 EUR wstępnego przeniesienia środków z DG RTD z 18 379 350 EUR).

Szczegółowy budżet znajduje się na stronie internetowej ERCEA http://erc.europa.eu/.