ISSN 1977-1002 |
||
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 306 |
|
Wydanie polskie |
Informacje i zawiadomienia |
Rocznik 61 |
Spis treśći |
Strona |
|
|
IV Informacje |
|
2018/C 306/01 |
||
2018/C 306/02 |
Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.
PL |
|
IV Informacje
30.8.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 306/1 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1
(2018/C 306/01)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2018 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
1 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
1 1 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
50 348 623 |
|
50 348 623 |
|
Tytuł 1 – Ogółem |
50 348 623 |
|
50 348 623 |
2 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
2 3 |
ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW |
p.m. |
|
p.m. |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
OGÓŁEM |
50 348 623 |
|
50 348 623 |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
1 |
PERSONEL |
|||
1 1 |
WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY |
34 295 000 |
–98 439 |
34 196 561 |
1 2 |
WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE |
1 770 000 |
95 000 |
1 865 000 |
|
Tytuł 1 – Ogółem |
36 065 000 |
–3 439 |
36 061 561 |
2 |
NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
2 1 |
WYDATKI NA BUDYNKI |
5 205 000 |
|
5 205 000 |
2 2 |
WYDATKI NA ICT |
3 010 000 |
– 262 811 |
2 747 189 |
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE |
424 000 |
–3 750 |
420 250 |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
8 639 000 |
– 266 561 |
8 372 439 |
3 |
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
|||
3 1 |
WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM |
5 644 623 |
270 000 |
5 914 623 |
|
Tytuł 3 – Ogółem |
5 644 623 |
270 000 |
5 914 623 |
|
OGÓŁEM |
50 348 623 |
|
50 348 623 |
30.8.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 306/4 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1
(2018/C 306/02)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2018 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
2 |
DOCHODY |
|||
2 0 |
WKŁAD UE |
91 971 000 |
|
91 971 000 |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
91 971 000 |
|
91 971 000 |
3 |
WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH |
|||
3 0 |
WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH |
p.m. |
5 694 322 |
5 694 322 |
|
Tytuł 3 – Ogółem |
p.m. |
5 694 322 |
5 694 322 |
4 |
INNY WKŁAD |
|||
4 0 |
INNY WKŁAD |
p.m. |
|
p.m. |
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
5 |
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
|||
5 0 |
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
p.m. |
|
p.m. |
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
OGÓŁEM |
91 971 000 |
5 694 322 |
97 665 322 |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|||
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
1 |
WYDATKI NA PERSONEL |
||||||
1 1 |
WYNAGRODZENIA I DODATKI |
23 135 982 |
23 135 982 |
–5 710 000 |
–5 710 000 |
17 425 982 |
17 425 982 |
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW |
530 000 |
530 000 |
|
|
530 000 |
530 000 |
1 3 |
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH |
390 000 |
390 000 |
|
|
390 000 |
390 000 |
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
1 360 000 |
1 360 000 |
–2 000 |
–2 000 |
1 358 000 |
1 358 000 |
1 5 |
SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW |
375 000 |
375 000 |
|
|
375 000 |
375 000 |
1 6 |
SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE |
2 560 000 |
2 560 000 |
|
|
2 560 000 |
2 560 000 |
1 7 |
WYDATKI REPREZENTACYJNE |
10 000 |
10 000 |
|
|
10 000 |
10 000 |
|
Tytuł 1 – Ogółem |
28 360 982 |
28 360 982 |
–5 712 000 |
–5 712 000 |
22 648 982 |
22 648 982 |
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
||||||
2 1 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
4 805 000 |
4 805 000 |
|
|
4 805 000 |
4 805 000 |
2 2 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
2 477 500 |
2 477 500 |
|
|
2 477 500 |
2 477 500 |
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
3 590 000 |
3 590 000 |
|
|
3 590 000 |
3 590 000 |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
10 872 500 |
10 872 500 |
|
|
10 872 500 |
10 872 500 |
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
||||||
3 1 |
INFORMACJE, ANALIZA I ROZWÓJ WIEDZY |
2 960 000 |
2 960 000 |
|
|
2 960 000 |
2 960 000 |
3 2 |
WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI |
5 906 520 |
5 906 520 |
|
|
5 906 520 |
5 906 520 |
3 3 |
WSPARCIE OPERACYJNE |
43 670 998 |
43 670 998 |
11 406 322 |
11 406 322 |
55 077 320 |
55 077 320 |
3 4 |
WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI |
200 000 |
200 000 |
|
|
200 000 |
200 000 |
|
Tytuł 3 – Ogółem |
52 737 518 |
52 737 518 |
11 406 322 |
11 406 322 |
64 143 840 |
64 143 840 |
4 |
INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE |
||||||
4 1 |
INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Tytuł 4 – Ogółem |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
OGÓŁEM |
91 971 000 |
91 971 000 |
5 694 322 |
5 694 322 |
97 665 322 |
97 665 322 |
Plan zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska czasowe |
|
2018 |
2017 |
|
AD 16 |
— |
— |
AD 15 |
1 |
1 |
AD 14 |
— |
— |
AD 13 |
1 |
— |
AD 12 |
4 |
4 |
AD 11 |
1 |
1 |
AD 10 |
11 |
9 |
AD 9 |
8 |
5 |
AD 8 |
30 |
11 |
AD 7 |
44 |
41 |
AD 6 |
16 |
11 |
AD 5 |
19 |
24 |
Ogółem AD |
135 |
107 |
AST 11 |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
AST 5 |
5 |
3 |
AST 4 |
30 |
10 |
AST 3 |
35 |
26 |
AST 2 |
5 |
5 |
AST 1 |
4 |
4 |
Ogółem AST |
79 |
48 |
CA GFIV |
33 |
30 |
CA GFIII |
35 |
30 |
CA GFII |
3 |
3 |
CA GF1 |
1 |
1 |
CA |
762 |
64 |
SNE |
11 |
8 |
Suma całkowita |
297 |
227 |