ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 306

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
30 sierpnia 2018


Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

2018/C 306/01

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1

1

2018/C 306/02

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1

4


Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

PL

 


IV Informacje

30.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 306/1


Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1

(2018/C 306/01)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2018

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

50 348 623

 

50 348 623

 

Tytuł 1 – Ogółem

50 348 623

 

50 348 623

2

DOCHODY RÓŻNE

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

 

p.m.

 

OGÓŁEM

50 348 623

 

50 348 623

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

34 295 000

–98 439

34 196 561

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 770 000

95 000

1 865 000

 

Tytuł 1 – Ogółem

36 065 000

–3 439

36 061 561

2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

5 205 000

 

5 205 000

2 2

WYDATKI NA ICT

3 010 000

– 262 811

2 747 189

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

424 000

–3 750

420 250

 

Tytuł 2 – Ogółem

8 639 000

– 266 561

8 372 439

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

5 644 623

270 000

5 914 623

 

Tytuł 3 – Ogółem

5 644 623

270 000

5 914 623

 

OGÓŁEM

50 348 623

 

50 348 623


30.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 306/4


Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1

(2018/C 306/02)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2018

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

DOCHODY

2 0

WKŁAD UE

91 971 000

 

91 971 000

 

Tytuł 2 – Ogółem

91 971 000

 

91 971 000

3

WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH

3 0

WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH

p.m.

5 694 322

5 694 322

 

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

5 694 322

5 694 322

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

 

p.m.

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 0

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

 

p.m.

 

OGÓŁEM

91 971 000

5 694 322

97 665 322

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

23 135 982

23 135 982

–5 710 000

–5 710 000

17 425 982

17 425 982

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW

530 000

530 000

 

 

530 000

530 000

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

390 000

390 000

 

 

390 000

390 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 360 000

1 360 000

–2 000

–2 000

1 358 000

1 358 000

1 5

SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW

375 000

375 000

 

 

375 000

375 000

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

2 560 000

2 560 000

 

 

2 560 000

2 560 000

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

 

 

10 000

10 000

 

Tytuł 1 – Ogółem

28 360 982

28 360 982

–5 712 000

–5 712 000

22 648 982

22 648 982

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

4 805 000

4 805 000

 

 

4 805 000

4 805 000

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

2 477 500

2 477 500

 

 

2 477 500

2 477 500

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

3 590 000

3 590 000

 

 

3 590 000

3 590 000

 

Tytuł 2 – Ogółem

10 872 500

10 872 500

 

 

10 872 500

10 872 500

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

INFORMACJE, ANALIZA I ROZWÓJ WIEDZY

2 960 000

2 960 000

 

 

2 960 000

2 960 000

3 2

WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

5 906 520

5 906 520

 

 

5 906 520

5 906 520

3 3

WSPARCIE OPERACYJNE

43 670 998

43 670 998

11 406 322

11 406 322

55 077 320

55 077 320

3 4

WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI

200 000

200 000

 

 

200 000

200 000

 

Tytuł 3 – Ogółem

52 737 518

52 737 518

11 406 322

11 406 322

64 143 840

64 143 840

4

INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

4 1

INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

 

 

 

Tytuł 4 – Ogółem

 

 

 

OGÓŁEM

91 971 000

91 971 000

5 694 322

5 694 322

97 665 322

97 665 322

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2018

2017

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

AD 13

1

AD 12

4

4

AD 11

1

1

AD 10

11

9

AD 9

8

5

AD 8

30

11

AD 7

44

41

AD 6

16

11

AD 5

19

24

Ogółem AD

135

107

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

5

3

AST 4

30

10

AST 3

35

26

AST 2

5

5

AST 1

4

4

Ogółem AST

79

48

CA GFIV

33

30

CA GFIII

35

30

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

762

64

SNE

11

8

Suma całkowita

297

227