ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2011.287.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 287

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
30 września 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

2011/C 287/01

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 2

1

2011/C 287/02

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1

7

2011/C 287/03

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1

11

2011/C 287/04

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1

15

2011/C 287/05

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS (GSA) na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1

19

2011/C 287/06

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1

23

2011/C 287/07

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) za rok budżetowy 2011

27

2011/C 287/08

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) za rok budżetowy 2011

33

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

PL

 


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

30.9.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 287/1


Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 2

(2011/C 287/01)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

 

Tytuł 1 — Ogółem

41 285 302

 

41 285 302

2

DOCHODY RÓŻNE

2 2

SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW — DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1)

0

20 000 000

20 000 000

 

Tytuł 2 — Ogółem

0

20 000 000

20 000 000

 

OGÓŁEM

41 285 302

20 000 000

61 285 302

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (2)

21 501 802

550 924

22 052 726

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (3)

120 000

170 000

290 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (4)

900 000

70 100

970 100

 

Tytuł 1 — Ogółem

23 301 802

791 024

24 092 826

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (5)

2 706 000

256 863

2 962 863

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (6)

221 000

32 000

253 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (7)

479 500

25 500

505 000

2 5

SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA (8)

155 000

20 000

175 000

 

Tytuł 2 — Ogółem

3 583 500

334 363

3 917 863

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 3

ŹRÓDŁA (9)

11 830 000

211 000

12 041 000

3 5

DZIAŁANIA STRATEGICZNE (10)

2 570 000

18 421 613

20 991 613

 

Tytuł 3 — Ogółem

14 400 000

18 632 613

33 032 613

 

OGÓŁEM

41 285 302

19 758 000

61 043 302

Tabela zatrudnienia

Stanowiska stałe

Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym

2009

2010

2011

AD 16

 

 

 

AD 15

 

 

 

AD 14

 

 

 

AD 13

 

 

 

AD 12

1

1

1

AD 11

2

2

 

AD 10

1

1

 

AD 9

 

 

 

AD 8

 

 

 

AD 7

 

 

 

AD 6

2

2

 

AD 5

 

 

 

Ogółem AD

6

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

 

 

 

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

 

 

 

AST 6

 

 

 

AST 5

 

 

 

AST 4

 

 

 

AST 3

 

 

 

AST 2

 

 

 

AST 1

 

 

 

Ogółem AST

3

3

3

Suma całkowita

9

9

4


Tabela zatrudnienia

Stanowiska czasowe

Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym

2009

2010

2011

AD 16

 

 

 

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

 

2

2

AD 12

10

9

9

AD 11

8

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

8

8

AD 8

8

7

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

6

7

AD 5

 

 

 

Ogółem AD

56

61

62

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

1

2

2

AST 8

7

8

8

AST 7

4

6

6

AST 6

11

8

8

AST 5

4

4

4

AST 4

14

14

14

AST 3

14

13

13

AST 2

3

4

4

AST 1

6

5

5

Ogółem AST

68

68

68

Suma całkowita

124

129

130

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych

2011

2010

2009

FG IV

25

GIO 2

GISC 5

ENPI 3

25

GISC 5

ENPI 3

23

FG III

5

GIO 2

GISC 3

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

7

FG II

GIO 1

18

16

15

FG I

 

 

 

Ogółem FG

65

58

45

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

25

22

28

Ogółem

90

80

73


(1)  2011: GIO: 20 000 000.

(2)  2011: GIO: 550 924.

(3)  2011: GIO: 170 000.

(4)  2011: GIO: 70 100.

(5)  2011: GIO: 256 863.

(6)  2011: GIO: 32 000.

(7)  2011: GIO: 25 500.

(8)  2011: GIO: 20 000.

(9)  2011: GIO: 211 000.

(10)  2011: GIO: 18 421 613.


30.9.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 287/7


Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1

(2011/C 287/02)

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2009

2010

2011

AD 16

1

1

AD 15

1

4

4

AD 14

4

5

5

AD 13

6

6

7

AD 12

27

37

37

AD 11

28

36

36

AD 10

15

32

32

AD 9

37

35

38

AD 8

26

43

43

AD 7

19

38

42

AD 6

68

39

37

AD 5

36

34

33

Ogółem stopień AD

267

310

315

AST 11

1

2

2

AST 10

1

4

4

AST 9

2

8

8

AST 8

3

13

13

AST 7

13

18

19

AST 6

16

35

34

AST 5

16

35

35

AST 4

34

46

49

AST 3

50

36

32

AST 2

21

40

40

AST 1

87

20

16

Ogółem stopień AST

244

257

252

Ogółem

511

567

567

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych

31.12.2009

2010

2011

FG IV

40

51

68

FG III

11

15

15

FG II

39

57

64

FG I

2

2

3

Ogółem FG

92

125

150

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

20

19

20

Ogółem

112

144

170


30.9.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 287/11


Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1

(2011/C 287/03)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

 

Tytuł 1 — Ogółem

75 240 000

 

75 240 000

2

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

34 351 000

48 000

34 399 000

 

Tytuł 2 — Ogółem

34 351 000

48 000

34 399 000

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

 

Tytuł 3 — Ogółem

1 692 000

 

1 692 000

4

INNE SKŁADKI

4 0

INNE SKŁADKI

365 000

868 000

1 233 000

 

Tytuł 4 — Ogółem

365 000

868 000

1 233 000

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

771 000

621 000

1 392 000

 

Tytuł 5 — Ogółem

771 000

621 000

1 392 000

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

 

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

 

p.m.

7

KOREKTY BUDŻETOWE

7 0

KOREKTY BUDŻETOWE

27 135 133

–2 392 462

24 742 671

 

Tytuł 7 — Ogółem

27 135 133

–2 392 462

24 742 671

 

OGÓŁEM

139 554 133

– 855 462

138 698 671

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

57 271 000

– 100 000

57 171 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

114 000

7 000

121 000

 

Tytuł 1 — Ogółem

61 789 000

–93 000

61 696 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

7 504 000

586 000

8 090 000

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

1 045 000

63 000

1 108 000

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

857 000

16 000

873 000

 

Tytuł 2 — Ogółem

13 547 000

665 000

14 212 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI

610 000

–3 000

607 000

3 3

INFORMACJA I PUBLIKACJE

420 000

100 000

520 000

 

Tytuł 3 — Ogółem

42 486 000

97 000

42 583 000

4

PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

4 0

WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI

365 000

868 000

1 233 000

 

Tytuł 4 — Ogółem

365 000

868 000

1 233 000

5

INNE WYDATKI

5 0

REZERWA

21 367 133

–2 392 462

18 974 671

 

Tytuł 5 — Ogółem

21 367 133

–2 392 462

18 974 671

 

OGÓŁEM

139 554 133

– 855 462

138 698 671

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

1

AD 15

1

2

5

AD 14

8

6

2

AD 13

14

12

10

AD 12

30

26

24

AD 11

51

50

35

AD 10

64

55

48

AD 9

84

75

68

AD 8

94

104

92

AD 7

58

58

59

AD 6

38

55

44

AD 5

5

4

6

Razem AD

448

447

393

AST 11

 

AST 10

 

AST 9

 

AST 8

 

AST 7

5

3

2

AST 6

11

7

4

AST 5

27

24

18

AST 4

31

30

30

AST 3

28

30

31

AST 2

17

18

24

AST 1

7

11

4

Razem AST

126

123

113

Razem

574

570

506


30.9.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 287/15


Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1

(2011/C 287/04)

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 504 000

–8 000

3 496 000

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC

57 000

8 000

65 000

 

Tytuł 1 — Ogółem

4 080 000

0

4 080 000

2

KOSZTY POŚREDNIE

2 4

OPŁATY POCZTOWE

7 000

5 000

12 000

2 5

USŁUGI DODATKOWE

175 000

–5 000

170 000

 

Tytuł 2 — Ogółem

1 156 000

0

1 156 000

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI

3 1

POSIEDZENIA I MISJE

577 500

–7 000

570 500

3 3

INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI

669 540

7 000

676 540

 

Tytuł 3 — Ogółem

1 802 040

0

1 802 040

 

OGÓŁEM

7 038 040

0

7 038 040

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

AD 11

1

1

1

AD 10

AD 9

1

2

2

AD 8

1

1

1

AD 7

1

1

AD 6

1

AD 5

1

3

2

Suma częściowa A

5

9

9

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

1

1

1

AST 6

AST 5

3

2

2

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Suma częściowa AST

4

3

3

Razem

9

12

12

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych

2010

2011

FG IV

19

20

FG III

11

10

FG II

7

8

FG I

1

Ogółem FG

38

38

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

Ogółem

38

38


30.9.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 287/19


Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS (GSA) na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1

(2011/C 287/05)

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

3 990 000

3 990 000

–85 000

–85 000

3 905 000

3 905 000

 

Tytuł 1 — Ogółem

4 420 000

4 270 000

–85 000

–85 000

4 335 000

4 185 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

130 000

130 000

85 000

85 000

215 000

215 000

 

Tytuł 2 — Ogółem

1 510 000

1 510 000

85 000

85 000

1 595 000

1 595 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WYDATKI NA BADANIA

2 220 000

2 220 000

– 506 504

755 496

1 713 496

2 975 496

3 2

KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ

50 000

50 000

–48 496

–48 496

1 504

1 504

 

Tytuł 3 — Ogółem

2 270 000

2 270 000

0

1 262 000

2 270 000

3 532 000

 

OGÓŁEM

8 200 000

8 050 000

0

1 262 000

8 200 000

9 312 000

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2011

2010

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

AD 12

AD 11

2

2

AD 10

3

3

AD 9

3

2

AD 8

6

5

AD 7

7

7

AD 6

2

3

AD 5

1

1

Total AD

25

24

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

2

1

AST 4

1

1

AST 3

1

AST 2

2

AST 1

Total AST

4

4

Ogółem

29

28


30.9.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 287/23


Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1

(2011/C 287/06)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

97 150 000

215 725 807,25

312 875 807,25

 

Tytuł 1 — Ogółem

97 150 000

215 725 807,25

312 875 807,25

2

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

p.m.

500 000

500 000

 

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

500 000

500 000

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

 

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

 

p.m.

4

INNY WKŁAD

 

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

 

p.m.

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

 

Tytuł 5 — Ogółem

2 650 000

 

2 650 000

6

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

 

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

 

p.m.

9

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

 

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

 

p.m.

 

OGÓŁEM

99 800 000

216 225 807,25

316 025 807,25

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

 

Tytuł 1 — Ogółem

54 508 000

54 508 000

 

 

54 508 000

54 508 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

 

Tytuł 2 — Ogółem

15 587 000

15 587 000

 

 

15 587 000

15 587 000

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE — REACH

 

Tytuł 3 — Ogółem

29 321 120

29 705 000

 

 

29 321 120

29 705 000

4

WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE

4 9

OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU

 

 

500 000

500 000

500 000

500 000

 

Tytuł 4 — Ogółem

 

 

500 000

500 000

500 000

500 000

9

INNE WYDATKI – REZERWA

9 0

INNE WYDATKI – REZERWA - REACH

 

 

215 725 807,25

215 725 807,25

215 725 807,25

215 725 807,25

 

Tytuł 9 — Ogółem

 

 

215 725 807,25

215 725 807,25

215 725 807,25

215 725 807,25

 

OGÓŁEM

99 416 120

99 800 000

216 225 807,25

216 225 807,25

315 641 927,25

316 025 807,25


30.9.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 287/27


Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) za rok budżetowy 2011

(2011/C 287/07)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

6 400 200

 

 

 

Tytuł 1 — Ogółem

6 400 200

 

 

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

4 266 800

 

 

 

Tytuł 2 — Ogółem

4 266 800

 

 

 

OGÓŁEM

10 667 000

 

 

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Środki 2010

Wynik 2009

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

4 227 522

 

 

1 3

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

492 478

 

 

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

28 000

 

 

1 6

SZKOLENIA

52 000

 

 

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

10 000

 

 

 

Tytuł 1 — Ogółem

4 810 000

 

 

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

893 300

 

 

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

741 300

 

 

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

130 000

 

 

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

144 400

 

 

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

113 000

 

 

2 5

INFORMACJA I PUBLIKACJE

350 000

 

 

2 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA

565 000

 

 

 

Tytuł 2 — Ogółem

2 937 000

 

 

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WSPÓLNA KULTURA NADZORU SZKOLENIA DLA INSPEKTORÓW KRAJOWYCH I WYMIANY PERSONELU ORAZ ODDELEGOWANIA

300 750

 

 

3 2

GROMADZENIE INFORMACJI; ROZWIJANIE I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH

2 619 250

 

 

 

Tytuł 3 — Ogółem

2 920 000

 

 

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

9 0

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

p.m.

 

 

 

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

 

 

 

OGÓŁEM

10 667 000

 

 

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2011

2010

2009

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

AD 13

1

AD 12

2

AD 11

4

AD 10

5

AD 9

5

AD 8

4

AD 7

5

AD 6

4

AD 5

6

Ogółem AD

38

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

AST 8

1

AST 7

1

AST 6

AST 5

AST 4

1

AST 3

1

AST 2

1

AST 1

1

Ogółem AST

8

Ogółem

46

Suma całkowita

46

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2011

FG IV

2

FG III

2

FG II

3

FG I

Ogółem FG

7

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

6

Ogółem

13


30.9.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 287/33


Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) za rok budżetowy 2011

(2011/C 287/08)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

1

DOCHODY OD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

1 0

DOCHODY OD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

7 410 800

 

 

 

Tytuł 1 — Ogółem

7 410 800

 

 

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH W WYNAGRODZENIE OBSERWATORA

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH W WYNAGRODZENIE OBSERWATORA

199 000

 

 

 

Tytuł 2 — Ogółem

199 000

 

 

3

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

3 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

5 073 200

 

 

 

Tytuł 3 — Ogółem

5 073 200

 

 

4

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

4 1

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

0

 

 

 

Tytuł 4 — Ogółem

0

 

 

 

OGÓŁEM

12 683 000

 

 

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Środki 2010

Wynik 2009

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 413 303

 

 

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ

631 197

 

 

1 3

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

471 000

 

 

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

28 000

 

 

1 5

MOBILNOŚĆ, WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

 

 

1 6

SZKOLENIA

64 500

 

 

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

26 000

 

 

 

Tytuł 1 — Ogółem

6 634 000

 

 

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 047 380

 

 

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

297 620

 

 

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

54 000

 

 

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

78 000

 

 

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

110 000

 

 

2 5

INFORMACJA I PUBLIKACJE

250 000

 

 

2 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA

422 000

 

 

 

Tytuł 2 — Ogółem

3 259 000

 

 

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 1

WSPÓLNA KULTURA NADZORU: SZKOLENIA DLA INSPEKTORÓW KRAJOWYCH I WYMIANA PERSONELU ORAZ ODDELEGOWANIA

500 000

 

 

3 2

GROMADZENIE INFORMACJI; ROZWÓJ I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH

2 290 000

 

 

 

Tytuł 3 — Ogółem

2 790 000

 

 

 

OGÓŁEM

12 683 000

 

 

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2011

2010

2009

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

AD 13

1

AD 12

2

AD 11

4

AD 10

4

AD 9

6

AD 8

8

AD 7

4

AD 6

4

AD 5

3

Ogółem AD

38

AST 11

AST 10

1

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

2

AST 4

2

AST 3

1

AST 2

1

AST 1

1

Ogółem AST

8

Ogółem

46

Suma całkowita

46

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2011

FG IV

FG III

FG II

FG I

Razem FG

4

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

8

Ogółem

12