|
15.6.2023 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 210/1 |
SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI
SEKCJA I: PARLAMENT EUROPEJSKI
ROK BUDŻETOWY 2022
(2023/C 210/01)
SPIS TREŚCI
| WPROWADZENIE | 3 |
|
I. |
PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2022 R. | 3 |
|
II. |
ZMIANY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW W BUDŻECIE PARLAMENTU W PORÓWNANIU Z WIELOLETNIMI RAMAMI FINANSOWYMI | 5 |
|
III. |
WYKONANIE BUDŻETU W 2022 R. | 6 |
|
A. |
Budżet początkowy i budżet ostateczny | 8 |
|
B. |
Zobowiązania i płatności | 8 |
|
C. |
Przeniesienia z 2022 na 2023 r. | 8 |
|
D. |
Wykorzystanie środków przeniesionych z 2021 r. na 2022 r. | 8 |
|
E. |
Dochody | 9 |
|
F. |
Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel | 9 |
|
G. |
Anulowanie środków bieżących | 9 |
|
H. |
Przesunięcia | 9 |
|
I. |
Wykonanie budżetu według rozdziałów | 11 |
| ZAŁĄCZNIKI | 14 |
|
Załącznik I |
– Zestawienie przesunięć „C” w roku budżetowym 2022 | 14 |
|
Załącznik II |
– Zestawienie przesunięć „P” w roku budżetowym 2022 | 23 |
|
Załącznik III |
– Wykorzystanie środków w 2022 r., w tym wpływ COVID-19 | 26 |
|
Załącznik IV |
– Przegląd wpływu COVID-19 na środki na 2022 r. | 33 |
|
Załącznik V |
– Wykorzystanie środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego | 35 |
|
Załącznik VI |
– Wykorzystanie środków pochodzących z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel | 41 |
|
Załącznik VII |
– Dochody w 2022 r. | 52 |
|
Załącznik VIII |
– Projekt ADENAUER II – najważniejsze dane | 54 |
| Wykaz tabel i wykresów | 6 |
|
Tabela 1 |
– Wykorzystanie środków | 6 |
|
Tabela 2 |
– Dochody – płatności ogółem otrzymane w 2022 i 2021 r | 9 |
|
Tabela 3 |
– Analiza przesunięć „C” według kategorii wydatków i celu przesunięcia | 10 |
|
Tabela 4 |
– Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2022 i 2021 | 11 |
WPROWADZENIE
|
1. |
W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano zarządzanie budżetem i finansami Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2022. Przedstawiono w nim wykorzystanie środków finansowych oraz wydarzenia, które miały znaczący wpływ na działalność w ciągu tego roku. |
|
2. |
Niniejsze sprawozdanie sporządzono zgodnie z art. 249 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 (1) (zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym”). Analiza opiera się na wstępnym sprawozdaniu finansowym sporządzonym przez księgowego. |
|
3. |
W 2022 r. Parlamentowi przyznano wstępnie budżet w wysokości 2 113 mln EUR, co odpowiada wzrostowi o 2,39 % w stosunku do 2021 r. i stanowi 19,12 % w dziele 7 wieloletnich ram finansowych (WRF). |
|
4. |
Dwa główne czynniki i ich skutki miały jednak głęboki wpływ na rok budżetowy 2023, mianowicie rosyjska wojna napastnicza przeciwko Ukrainie i wyjątkowo wysoka inflacja, która do końca 2022 r. w ujęciu rocznym nadal wynosiła 10,4 % w skali Unii Europejskiej (2). |
|
5. |
Ze względu na rosnącą inflację w ciągu roku, przy wyraźnym wzroście cen energii, a także po pierwszej automatycznej aktualizacji wynagrodzeń pracowników w pierwszej połowie roku (2,4 %) ze skutkiem od 1 stycznia Komisja przedstawiła budżet korygujący nr 5/2022 w drugiej połowie roku, w tym wniosek o środki dla pozostałych instytucji Unii Europejskiej. W związku z tym do końca roku do pierwotnego budżetu na 2022 r. dodano kwotę 48,75 mln EUR (wyłącznie w liniach budżetowych dotyczących wynagrodzeń i energii). |
|
6. |
W rezultacie budżet na 2022 r. wyniósł 2 162 mln EUR. W związku z tym ostateczny wzrost wyniósł 4,76 % w porównaniu z 2021 r., co stanowi 19,55 % działu 7 WRF. Parlament zaciągnął zobowiązania w wysokości 2 151 mln EUR z tego ostatecznego budżetu, dokonał płatności w wysokości 1 801 mln EUR (84 %) i automatycznie przeniósł 351 mln EUR na 2023 r. (16 %). W roku 2022 nie było nieautomatycznego przenoszenia środków na rok 2023. |
I. PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2022 R.
|
7. |
Rok 2021 był drugim rokiem obowiązywania obecnych wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027. Pomimo zmniejszenia pułapu w dziale wydatków administracyjnych w latach 2020–2021 (dział 5 WRF na lata 2014–2020 i dział 7 WRF na lata 2021–2027) udział budżetu Parlamentu w tym dziale w 2022 r. utrzymywał się poniżej 20 % (19,55 %). |
|
8. |
W 2022 r. kontynuowano racjonalizację i modernizację kluczowych obszarów administracji Parlamentu w oparciu o strukturę strategicznych ram działania i zgodnie z priorytetami określonymi podczas sporządzania budżetu na 2022 r. |
|
9. |
Rok 2022 charakteryzował się mniej dotkliwymi skutkami pandemii COVID-19 ze względu na lepsze warunki zdrowotne w trzech miejscach pracy (powszechny dostęp do szczepień dla posłów i pracowników), co oznaczało, że w 2022 r. zniesiono niektóre środki nadzwyczajne wdrożone w latach 2020–2021 (na przykład środki dotyczące wizyt delegacji i przyjmowania indywidualnych odwiedzających, które zniesiono od września 2021 r. (3); zobowiązanie większości pracowników, w tym akredytowanych asystentów parlamentarnych i pracowników grup politycznych, do telepracy w wymiarze 100 % zniesiono już od czerwca 2021 r. (4)). |
|
10. |
Sesje w Strasburgu odbywały się przez cały 2022 r. Jednak do kwietnia obowiązywały pewne ograniczenia dotyczące organizacji transportu i wyjazdów służbowych posłów i pracowników, co obniżyło kwotę wydatków na podróże służbowe między trzema miejscami pracy w pierwszym kwartale. |
|
11. |
W 2022 r. ustępująca pandemia wciąż jednak powodowała przesunięcia w ramach budżetu Parlamentu. Pewne zasoby budżetowe udostępniono w obszarach takich jak koszty podróży, organizacja i przyjmowanie grup odwiedzających oraz funkcjonowanie centrów dla odwiedzających w Parlamencie. |
|
12. |
Jednocześnie pandemia spowodowała dodatkowe potrzeby budżetowe w innych obszarach, w szczególności w dziedzinie zdrowia i profilaktyki oraz wsparcia dla pracowników pracujących z domu w celu pokrycia opłat za korzystanie z internetu (40 EUR miesięcznie na pracownika), a także większe zapotrzebowanie na tłumaczenia ustne oraz potrzebę zagwarantowania świadczenia usług hybrydowych (usługi w zakresie wielojęzycznego zdalnego uczestnictwa) podczas posiedzeń Parlamentu i wydarzeń organizowanych przez grupy polityczne. Więcej szczegółowych informacji na temat transferów przeprowadzonych w 2022 r. przedstawiono w sekcji III.H oraz w załącznikach I, II, III i IV do niniejszego sprawozdania. |
|
13. |
W roku 2022 kontynuowano również i przyspieszono planowaną modernizację infrastruktury do obsługi konferencji i usług konferencyjnych, zwłaszcza remont sprzętu do obsługi konferencji w Brukseli i Strasburgu, w celu umożliwienia wielojęzycznych posiedzeń zdalnych i hybrydowych. Wzrost netto środków w budżecie DG ds. Logistyki i Tłumaczeń Konferencyjnych (DG LINC) wyniósł 9 539 417 EUR, w tym wzrost środków przeznaczonych specjalnie na konferencję w sprawie przyszłości Europy o 8,9 mln EUR. W następstwie decyzji Prezydium z kwietnia 2021 r. Parlament zaciągnął zobowiązania w wysokości 24 558 146 EUR i wypłacił 16 690 430 EUR w związku z tą konferencją (5). |
|
14. |
Ekologiczny Parlament Przyjęte przez Prezydium 2 maja i 3 października 2022 r. środki służące oszczędzaniu energii przyczyniły się do osiągnięcia celów Parlamentu w zakresie emisji CO2, rocznego zużycia gazu wykorzystywanego do ogrzewania oraz zużycia energii elektrycznej. Ponadto Parlament zainstalował i nadal instaluje dużą liczbę paneli fotowoltaicznych, aby jeszcze bardziej zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych produkowanej na miejscu w celu osiągnięcia celu 25 %. Od 2016 r. Parlament jest pierwszą instytucją UE, która stała się neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla, ponieważ po podjęciu wszelkich możliwych działań na rzecz ograniczenia emisji CO2 rekompensuje on 100 % swoich nieredukowalnych emisji. |
|
15. |
Mobilność: Parlament aktywnie zachęcał do korzystania ze zrównoważonych środków transportu, oferując personelowi bezpłatny dostęp do rowerów klasycznych i elektrycznych. Oprócz tego od 2022 r. Parlament oferuje szerszy system dotacji finansowych dla pracowników i zwraca do 90 % kosztu zakupu biletów okresowych w transporcie publicznym w zamian za ograniczenie dostępu do parkingów. |
|
16. |
W następstwie decyzji Prezydium z 2 maja i 3 października 2022 r., które były reakcją na wzrost cen energii, wdrożono szereg środków na rzecz oszczędności energii, takich jak ograniczenie oświetlenia w pomieszczeniach i słabsze oświetlenie zewnętrzne budynków, maksymalne temperatury ogrzewania i chłodzenia oraz skrócenie czasu ogrzewania i chłodzenia od poniedziałku do czwartku, a także dostosowanie temperatur w pomieszczeniach informatycznych i serwerowych. |
|
17. |
Przez cały 2022 r. administracja kontynuowała wdrażanie strategii Parlamentu w zakresie nieruchomości po 2019 r., zatwierdzonej przez Prezydium w kwietniu 2018 r. |
|
18. |
Sytuacja w odniesieniu do dużych projektów budowlanych w 2022 r. przedstawia się następująco:
Luksemburg
Strasburg
Bruksela
|
|
19. |
Dom gościnny w Domu Jeana Monneta został otwarty w kwietniu 2022 r. i działa w pełnym wymiarze od września 2022 r. |
|
20. |
Strategiczne podejście do kwestii wdrażania koncepcji „Europa Experience” kontynuowano w 2022 r., przy czym podjęto liczne badania lokalnych rynków nieruchomości, aby dotrzymać harmonogramu wdrożenia odnośnych projektów we wszystkich państwach członkowskich do 2024 roku. W 2022 r. otwarto dla ogółu społeczeństwa dwa obiekty „Europa Experience”: w Paryżu (maj) i Rzymie (październik). Obiekty „Europa Experience” w Sztokholmie, Warszawie i Wiedniu osiągnęły końcowy etap realizacji przed ich ukończeniem, co oznacza, że zakończono prace budowlane i prace związane z dostępnością, a sprzęt medialny nadal wymaga zainstalowania. |
|
21. |
Komisja Budżetowa uzgodniła znaczne przesunięcie środków budżetowych w 2022 r., co umożliwiło sfinansowanie nabycia budynku w Dublinie, który będzie wykorzystywany jako biuro kontaktowe i centrum „Europa Experience”. Umożliwiło to rezygnację z zaciągnięcia pożyczki, a tym samym oszczędność w postaci niezapłaconych odsetek szacowanych na 8 mln EUR (por. rozdział III.H dotyczący przesunięć). |
|
22. |
W związku z decyzją Prezydium z lutego 2021 r. w sprawie konieczności umieszczenia centrum danych Parlamentu w pomieszczeniach odpowiadających najwyższym standardom branżowym w tej dziedzinie (poziom IV) DG ITEC udzieliła zamówienia w 2022 r., umożliwiając utworzenie i uruchomienie centrum danych w 2023 r. |
|
23. |
Hybrydowe rozwiązania wideokonferencyjne wdrożono w około 300 salach posiedzeń Parlamentu, łącząc sale fizyczne z dwoma istniejącymi rozwiązaniami w zakresie wideokonferencji w chmurze, dodatkowo do rozwiązań wewnętrznych istniejących w Parlamencie. Z myślą o pracy w bezpiecznym trybie hybrydowym w lipcu 2022 r. ukończono nowy projekt architektury zarządzania tożsamością i dostępem (IAM), co umożliwiło pełne wdrożenie w pierwszym kwartale 2023 r. |
|
24. |
Aby zapewnić ciągłość działań czyniących z Parlamentu instytucję europejską bezpiecznie i dynamicznie działającą w trybie hybrydowym, Parlament podjął współpracę z CERT-UE w zakresie wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i wsparcia w dziedzinie zastosowań infrastruktury chmury obliczeniowej, wzmocnionego wywiadu na temat cyberzagrożeń, całodobowego monitorowania parametrów bezpieczeństwa i identyfikacji podatności na zagrożenia, co jeszcze bardziej poprawi cyberbezpieczeństwo Parlamentu. |
II. ZMIANY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW W BUDŻECIE PARLAMENTU W PORÓWNANIU Z WIELOLETNIMI RAMAMI FINANSOWYMI
|
Zmiany wysokości środków w budżecie Parlamentu w porównaniu z wieloletnimi ramami finansowymi |
||||||
|
Rok |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Budżet PE (w mln EUR) |
1 910 |
1 951 |
1 997 |
2 039 |
2 064 |
2 162 |
|
Δ% |
3,9 |
2,2 |
2,4 |
2,1 |
1,2 |
4,7 |
|
Dział 5/7 (6) WRF (w mln EUR) |
9 918 |
10 346 |
10 786 |
11 254 |
10 635 |
11 058 |
|
Δ% |
4,6 |
4,3 |
4,2 |
4,3 |
-5,5 |
4,0 |
|
Udział PE w dziale 5/7 |
19,3 % |
18,9 % |
18,5 % |
18,1 % |
19,4 % |
19,5 % |
III. WYKONANIE BUDŻETU W 2022 R.
|
25. |
Środki początkowe w budżecie Parlamentu na rok 2022 wyniosły 2 112 904 198 EUR. Dzięki budżetowi korygującemu nr 5/2022 środki wzrosły o 48 747 088 EUR, co sprawiło, że ostateczny budżet na rok 2022 opiewał na kwotę 2 161 651 286 EUR, czyli 19,55 % nowego działu 7 WRF (7). Poniższa tabela 1 przedstawia wykonanie budżetu Parlamentu w roku budżetowym 2022.
Tabela 1 Wykorzystanie środków
|
A. Budżet początkowy i budżet ostateczny
|
26. |
Środki początkowe w budżecie Parlamentu na rok 2022 wyniosły 2 161 651 286 EUR. Stanowiło to wzrost o 4,76 % w stosunku do budżetu na 2021 r. (2 063 521 135 EUR). |
B. Zobowiązania i płatności
|
27. |
Zobowiązania wyniosły 2 151 485 224 EUR, czyli 99,53 % środków ostatecznych (2021 r.: 98,53 %). Płatności wyniosły 1 800 590 086 EUR, czyli 83,7 % zaciągniętych zobowiązań (2021 r.: 81,1 %). |
C. Przeniesienia z 2022 na 2023 r.
|
28. |
Przeniesienia automatyczne na rok budżetowy 2023 wyniosły 350 895 139 EUR, czyli 16,2 % łącznych środków, na które zaciągnięto zobowiązania (2021 r.: 18,4 %). W 2022 r. nie dokonano nieautomatycznych przeniesień z roku 2022 na 2023. |
D. Wykorzystanie środków przeniesionych z 2021 r. na 2022 r.
|
29. |
Automatyczne przeniesienia środków na 2022 r. wyniosły 380 099 195 EUR (2021 r.: 356 517 981 EUR). Płatności z wykorzystaniem tych środków przeniesionych wyniosły 344 407 898 EUR, czyli 90,6 % (2021 r.: 89,3 %). W 2022 r. anulowano środki w wysokości 35 691 297 EUR (2021 r.: 38 279 705 EUR). Większość anulowań dotyczyła artykułu 1 0 0 „Wynagrodzenia i dodatki” (wyłącznie na pokrycie kosztów podróży), artykułu 1 6 5 „Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji”, w szczególności środków związanych z usługami medycznymi, które nie zostały wykonane w 2022 r. ze względu na mniejszą zachorowalność na COVID-19, artykułu 2 0 0 „Budynki”, artykułu 2 0 2 „Wydatki na budynki” oraz artykułu 3 2 4 „Produkcja i rozpowszechnianie”. Kwoty anulowane w tych pięciu artykułach stanowią 72,8 % wszystkich anulowanych kwot. Większość anulowań związanych z kosztami budynków wynikała ze skutków pandemii COVID-19, która doprowadziła do opóźnień w niektórych projektach ze względu na niedobór pracowników lub materiałów budowlanych. |
E. Dochody
|
30. |
Całkowita kwota dochodów zaksięgowanych na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 250 473 772 EUR (2021 r.: 215 332 108 EUR). Zgodnie z art. 101 ust. 2–5 rozporządzenia finansowego odstąpiono od odzyskania łącznej kwoty 292 688 EUR. |
|
31. |
W tabeli 2 przedstawiono, rozdział po rozdziale, jak zmieniła się wysokość dochodów w 2022 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2021.
Tabela 2 Dochody – płatności ogółem otrzymane w 2022 i 2021 r.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel
|
32. |
Udostępnione w 2022 r. dochody przeznaczone na określony cel wyniosły 61 267 620 EUR (2021 r.: 37 150 962 EUR). Zobowiązania wyniosły 22 478 879 EUR, co daje wskaźnik zobowiązań wynoszący 36,7 % (2021 r.: 35,4 %). Płatności wyniosły 15 063 328 EUR i stanowiły 67 % zaciągniętych zobowiązań (2021 r.: 67,8 %). |
G. Anulowanie środków bieżących
|
33. |
Anulowano środki w wysokości 10 166 062 EUR (2021 r.: 11 617 872 EUR) stanowiące 0,47 % środków końcowych (2021 r.: 0,56 %). |
H. Przesunięcia
|
34. |
W trakcie roku budżetowego zatwierdzono 21 przesunięć „C” na mocy art. 31 i 49 rozporządzenia finansowego. Przesunięcia „C” wyniosły 88 449 115 EUR, czyli 4,09 % środków ostatecznych. Dla porównania w 2021 r. zatwierdzono 18 przesunięć „C”, co stanowiło 5,2 % ostatecznych środków.
Tabela 3 Analiza przesunięć „C” według kategorii wydatków i celu przesunięcia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
35. |
W 2022 r. przewodnicząca zatwierdziła jedenaście przesunięć „P” środków na mocy art. 29 ust. 1 rozporządzenia finansowego (12) na łączną kwotę 34 246 879 EUR, tj. 1,6 % ostatecznych środków bieżących (w 2021 r.: osiem przesunięć „P” w kwocie stanowiącej 1,3 % ostatecznych środków bieżących). |
|
36. |
Szacuje się, że ogólnie pandemia COVID-19 wygenerowała umiarkowaną nadwyżkę w wysokości 16 417 325 EUR. Środki te przesunięto z pozycji takich jak pozycje związane z kosztami podróży, organizacją i przyjmowaniem grup zwiedzających, funkcjonowaniem centrów dla zwiedzających Parlamentu, zewnętrznymi szkoleniami bezpośrednimi, dokumentacją/publikacją oraz lokalnymi asystentami parlamentarnymi i stażystami pracującymi dla posłów do PE itp. Jednocześnie pandemia COVID-19 spowodowała konieczność wzmocnienia innych pozycji budżetowych o łączną kwotę 7 549 000 EUR. Pozycje te dotyczą głównie zapewniania wsparcia finansowego pracownikom pracującym w domu, zdrowia i profilaktyki oraz dodatkowych wydatków na tłumaczenia ustne w celu wsparcia telepracy oraz wielojęzycznych posiedzeń zdalnych i hybrydowych. |
I. Wykonanie budżetu według rozdziałów
|
37. |
W niniejszej części omówiono wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach budżetu, ich udział w ogólnym budżecie oraz zmiany w wykorzystaniu środków w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym. Pięć rozdziałów stanowiło 76,5 % wszystkich zobowiązań. Są to następujące rozdziały: rozdział 1 0 „Członkowie instytucji”; rozdział 1 2 „Urzędnicy i pracownicy tymczasowi”; rozdział 1 4 „Inni pracownicy i usługi zewnętrzne”; rozdział 2 0 „Budynki i koszty dodatkowe” oraz rozdział 4 2 „Wydatki związane z asystentami posłów” |
|
38. |
W tabeli 4 przedstawiono, rozdział po rozdziale, jak zmieniła się wysokość zaciągniętych zobowiązań w 2022 r. w porównaniu z zobowiązaniami w 2021 r.
Tabela 4 Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2022 i 2021
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39. |
Wzrost zobowiązań w rozdziale 1 0„Członkowie instytucji” o 26,2 mln EUR (14,5 %) wynika ze znacznej rocznej indeksacji wynagrodzeń i dodatków dla posłów w 2022 r. (zob. pkt 40 poniżej) mającej bezpośredni wpływ na pozycję 1 0 0 0 „Wynagrodzenia”, w przypadku której zobowiązania wzrosły o 4,3 mln EUR. Ponadto wzrost o 15 mln EUR środków w rozdziale 1 0 wynika z pozycji 1 0 0 4 „Zwykłe koszty podróży” i ma związek ze zniesieniem na początku kwietnia 2022 r. ograniczeń dotyczących podróżowania i wyjazdów służbowych w obrębie trzech miejsc pracy (pandemia COVID-19). Ponadto w 2022 r. w ramach pozycji 1 0 3 0 „Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)” zwiększono środki o 5,7 mln EUR w następstwie decyzji jurysdykcyjnej w sprawie przyjęcia nowych przepisów zmieniających metodę obliczania emerytur dla byłych posłów włoskich począwszy od 1 stycznia 2019 r., co pociąga za sobą wypłatę rekompensat z mocą wsteczną. |
|
40. |
Zobowiązania w rozdziale 1 2„Wydatki na urzędników i pracowników tymczasowych” wyniosły w 2022 r. 750 mln EUR, co stanowi wzrost o 47,7 mln EUR w porównaniu z 2021 r. (6,8 %) i oznacza, że jest to największa kategoria wydatków (34,9 % wszystkich zobowiązań w 2022 r.). Wynika to z faktu, że w styczniu 2022 r. wynagrodzenia urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej wzrosły o 2,4 % ze względu na wysoką stopę inflacji odnotowaną w poprzednim półroczu. Ponadto w grudniu 2022 r. zatwierdzono drugi wzrost o 4,6 %, z mocą wsteczną od 1 lipca 2022 r. |
|
41. |
Wzrost zobowiązań wynikał głównie z pozycji 1 2 0 0 „Wynagrodzenia i zwroty kosztów” (47 mln EUR). Odzwierciedla on indeksację wynagrodzeń, ale również inne czynniki, które trudno było przewidzieć przy sporządzaniu budżetu na 2022 r., takie jak zmniejszenie liczby współpracowników pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy, kontynuacja pomocy finansowej na pokrycie kosztów funkcjonowania sprawnie funkcjonujących połączeń internetowych w domu, wzrost liczby członków rodzin urzędników i członków personelu tymczasowego oraz szybszy wskaźnik obsadzania wolnych stanowisk. |
|
42. |
Środki, na które zaciągnięto zobowiązania w ramach rozdziału 1 4„Inni pracownicy i usługi zewnętrzne”, wyniosły 203,9 mln EUR, co stanowi wzrost o 23,4 mln EUR (13 % w porównaniu z 2021 r.). W ramach tego rozdziału środki w pozycjach 1 4 0 0 „Inni pracownicy – Sekretariat Generalny i grupy polityczne” oraz 1 4 0 1 „Inni pracownicy – Bezpieczeństwo” wzrosły ogółem o 18,8 mln EUR ze względu na aktualizację wynagrodzeń (zob. pkt 40 powyżej) oraz większą liczbę pracowników kontraktowych, przy czym kontynuowano internalizację niektórych działań rozpoczętych już w 2021 r. Środki w pozycji 1 4 0 5 „Wydatki na tłumaczenia ustne” wzrosły o 3,3 mln EUR w wyniku zwiększenia działalności parlamentarnej w 2022 r. oraz indeksacji wynagrodzeń zewnętrznych tłumaczy ustnych (zob. również pkt 40 powyżej). |
|
43. |
W rozdziale 1 6„Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji” odnotowano spadek o 9,3 mln EUR (-30,3 %) w 2022 r. w porównaniu z 2021 r., głównie w związku z pozycją 1 6 5 0 „Zdrowie i profilaktyka” (- 11 mln EUR), ze względu na fakt, że większość rygorystycznych przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa regulujących dostęp do budynków Parlamentu w trzech miejscach pracy Parlamentu w 2022 r. lub pracę w tych budynkach została już zniesiona, a także ze względu na spadek popytu na testy na COVID-19 w następstwie udanych kampanii szczepień w 2021 r. i na początku 2022 r. w trzech miejscach pracy. |
|
44. |
W rozdziale 2 0„Budynki i koszty dodatkowe” odnotowano ogólny wzrost środków na zobowiązania o 11,7 mln EUR (4,5 %). Pozycja budżetowa 2 0 2 4 „Zużycie energii” wzrosła o 41,3 mln EUR, co częściowo sfinansowano z budżetu korygującego (20,3 mln EUR). Zwiększono również środki w pozycji 2 0 0 3 „Zakup nieruchomości” o 37,9 mln EUR w związku z nabyciem budynku w Dublinie. Jednakże środki w pozycji 2 0 0 1 „Opłaty za użytkowanie wieczyste” zmniejszono o 33,6 mln EUR, a w pozycji 2 0 0 7 „Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” zmniejszono o 29 mln EUR ze względu na zamrożenie szeregu projektów infrastrukturalnych i budowlanych, co pozwoliło na udostępnienie funduszy na pokrycie kosztów energii. |
|
45. |
W ramach rozdziału 2 1„Przetwarzanie danych, sprzęt i majątek ruchomy” ogólne zmniejszenie środków na zobowiązania o 9,1 mln EUR (-4,6 %) wiąże się głównie z pozycją 2 1 0 4 „Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę”, gdzie zmniejszono środki o 12,8 mln EUR. Zmniejszenie to jest częściowo zrównoważone zwiększeniem środków w innych liniach budżetowych związanych z IT w tym rozdziale ze względu na wyższe ceny płacone w 2022 r. za licencje na aplikacje, indeksację umów i pokrycie kosztów droższej pomocy zewnętrznej. |
|
46. |
W rozdziale 2 3„Bieżące wydatki administracyjne” odnotowano wzrost środków na zobowiązania o 1,6 mln EUR (42 %), głównie ze względu na artykuł 2 3 9 „Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego”, w odniesieniu do 2021 r. (0,9 mln EUR). Ze względu na znaczne zakłócenia na dobrowolnym rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla od 2020 r. gwałtownie wzrosły ceny jednostek emisji dwutlenku węgla i tendencja ta zapewne się utrzyma. |
|
47. |
W rozdziale 3 0„Posiedzenia i narady” odnotowano wzrost środków na zobowiązania o 12,9 mln EUR (102 %) w porównaniu z 2021 r., głównie ze względu na artykuł 3 0 0 „Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy” (11,6 mln EUR) w następstwie zniesienia ograniczeń w podróżowaniu w kwietniu 2022 r. i wzrostu cen transportu. |
|
48. |
Ogólne zobowiązania w rozdziale 3 2„Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie” wzrosły o 3 mln EUR (2 %) w porównaniu z 2021 r., podczas gdy w pozycji 3 2 4 4 „Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich” odnotowano znaczny wzrost o 16,7 mln EUR wynikający ze zniesienia ograniczeń w podróży i zasad ograniczających dostęp zwiedzających do budynków Parlamentu w 2022 r. Wzrost ten został częściowo zrównoważony przez pozycję 3 2 4 2 „Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym”, w której odnotowano zmniejszenie środków o 9,1 mln EUR, oraz 3 2 4 3 „Centrum dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego”, gdzie zmniejszono środki o 4,9 mln EUR. |
|
49. |
Zmniejszenie wydatków o 6,7 mln EUR (-5,3 %) w rozdziale 4 0„Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów” dotyczy głównie artykułów 4 0 2 „Finansowanie europejskich partii politycznych” (-4,9 mln EUR) i 4 0 3 „Finansowanie europejskich fundacji politycznych” (-2,8 mln EUR); zostało ono częściowo zrównoważone zwiększeniem o 1 mln EUR środków w ramach artykułu 4 0 0 „Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych”. |
|
50. |
Wzrost wydatków o 16,9 mln EUR (8,6 %) w rozdziale 4 2„Wydatki związane z asystentami posłów” w porównaniu z 2021 r. wynika nie tylko z rocznej indeksacji wynagrodzeń za pomoc parlamentarną (zob. pkt 40 powyżej), ale również ze zwiększonych kosztów podróży i wyjazdów służbowych akredytowanych asystentów parlamentarnych w następstwie zniesienia ograniczeń w podróżach i wyjazdach służbowych w kwietniu 2022 r. oraz ze wzrostu cen transportu. |
|
51. |
Załączniki III i IV zawierają szczegółowe informacje na temat wpływu pandemii COVID-19 na środki na bieżący rok. |
(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).
(2) Źródło: Komisja Europejska.
(3) Decyzja Prezydium z 5 lipca 2021 r., decyzja przewodniczącego z 2 września 2021 r.
(4) Decyzja Prezydium z 7 czerwca 2021 r., decyzja przewodniczącego z 1 czerwca w sprawie środków bezpieczeństwa ograniczających rozprzestrzenianie się COVID-19.
(5) Wydatki zgodnie z komunikatem sekretarza generalnego z dnia 19 kwietnia 2021 r., rozpatrzone przez Prezydium 26 kwietnia 2021 r., oraz w ramach wdrażania decyzji operacyjnych podjętych przez zarząd konferencji w maju 2021 r. W decyzji z 19 kwietnia 2021 r. ustalono, że maksymalna kwota wydatków wynosi 15 mln EUR. W odrębnym ustępie dodano jednak, że Parlament przeznaczył już 5 mln EUR (przed podjęciem decyzji) na działania w zakresie komunikacji prowadzone przez własne służby i realizowane według własnego uznania. Ponadto w związku z komunikatem sekretarza generalnego do Prezydium D(2022)3895 z 28 lutego 2022 r. (zaktualizowane pułapy wydatków Parlamentu związanych z konferencją w sprawie przyszłości Europy) w budżecie na 2021 r. uwzględniono dodatkową kwotę w wysokości 700 000 EUR, a w budżecie na 2022 r. – kolejne 8 900 000 EUR. W związku z tym całkowity budżet opiewa na kwotę 24,6 mln EUR.
(6) Dane liczbowe za lata 2017–2020 odnoszą się do WRF na lata 2014–2020, dział 5; dane liczbowe za lata 2021 i 2022 odnoszą się do WRF na lata 2021–2027, dział 7.
(7) Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2020/2093 z dnia 17 grudnia 2020 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 (Dz.U. L 433 I z 22.12.2020, s. 11).
(8) Art. 12 ust. 1 i 7 rozporządzenia finansowego.
(9) Art. 12 ust. 1, art. 12 ust. 2 lit. a) i art. 12 ust. 3 rozporządzenia finansowego.
(10) Z wyjątkiem dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel pochodzących z najmu i sprzedaży budynków i gruntów, które można przenosić aż do ich pełnego wykorzystania (art. 12 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego).
(11) Art. 12 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego.
(12) Decyzja instytucji o dokonaniu przesunięć w ramach danego artykułu.
ZAŁĄCZNIK I
Zestawienie przesunięć „C” w roku budżetowym 2022
|
Nr |
Do/Z rozdziału/artykułu/pozycji |
Treść |
Opis przesunięcia środków / uwagi |
Kwota przesunięcia przychodząca (EUR) |
Kwota przesunięcia wychodząca (EUR) |
|
|
C1 |
z pozycji |
2 0 0 8 |
Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne |
Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie Wydziałowi Prawnemu środków na zawieranie umów z wyspecjalizowanymi prawnikami krajowymi, którzy będą pomagać Parlamentowi Europejskiemu w różnych stolicach państw członkowskich przy zakupie lub wynajmie pomieszczeń na potrzeby utworzenia biura kontaktowego lub centrum Europa Experience, poprzez przeniesienie kwoty 365 000 EUR z pozycji 2 0 0 8 do pozycji 2 3 2 0. |
|
365 000 |
|
do pozycji |
2 3 2 0 |
Koszty prawne i odszkodowania |
365 000 |
|
||
|
C2 |
z pozycji |
2 0 0 0 |
Czynsze |
Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie środków na pokrycie wyższych niż oczekiwano wydatków związanych z kosztami energii poprzez przesunięcie środków z innych pozycji budżetowych, w których środki mogłyby zostać udostępnione dzięki odroczeniu lub anulowaniu projektów i działań. |
|
1 840 199 |
|
z pozycji |
2 0 0 7 |
Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych |
|
6 327 301 |
||
|
z pozycji |
2 0 0 8 |
Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne |
|
210 000 |
||
|
z pozycji |
2 1 2 0 |
Meble |
|
600 000 |
||
|
z pozycji |
2 1 4 0 |
Wyposażenie i instalacje techniczne |
|
809 500 |
||
|
z pozycji |
2 3 0 0 |
Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku |
|
100 000 |
||
|
z pozycji |
2 3 7 0 |
Przeprowadzki |
|
113 000 |
||
|
do pozycji |
2 0 2 4 |
Zużycie energii |
10 000 000 |
|
||
|
C3 |
z pozycji |
2 1 0 2 |
Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników |
Celem tego wniosku o przesunięcie środków jest zapewnienie dodatkowego finansowania tłumaczenia ustnego na potrzeby dodatkowych wielojęzycznych wydarzeń i debat w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy w 2022 r., zatwierdzonych przez Prezydium na posiedzeniu 7 marca 2022 r., oraz sfinansowanie części stałego zapotrzebowania na tłumaczenia ustne ze względu na zmianę kalendarza PE i utworzenie kilku komisji specjalnych i śledczych, a także zorganizowanie koncertów w Ogrodzie Obywateli. |
|
65 000 |
|
z pozycji |
2 1 0 3 |
Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT |
|
664 000 |
||
|
z pozycji |
2 1 0 5 |
Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty |
|
260 000 |
||
|
z pozycji |
3 2 4 3 |
Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego |
|
3 250 000 |
||
|
z pozycji |
3 2 4 4 |
Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich |
|
1 205 000 |
||
|
z pozycji |
4 0 2 0 |
Finansowanie europejskich partii politycznych |
|
2 591 000 |
||
|
do pozycji |
1 4 0 5 |
Wydatki na tłumaczenie ustne |
8 000 000 |
|
||
|
do pozycji |
3 0 2 0 |
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
35 000 |
|
||
|
C4 |
z pozycji |
2 1 0 2 |
Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników |
Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest sfinansowanie internalizacji usług informatycznych zgodnie z projektem „Od konsultantów zewnętrznych do pracowników kontraktowych” poprzez zwiększenie środków na personel kontraktowy i zmniejszenie o równoważną kwotę budżetu operacyjnego DG ITEC. |
|
3 010 200 |
|
z pozycji |
2 1 4 0 |
Wyposażenie i instalacje techniczne |
|
193 000 |
||
|
z pozycji |
2 3 0 0 |
Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku |
|
276 400 |
||
|
z pozycji |
3 2 4 1 |
Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej |
|
68 600 |
||
|
do pozycji |
1 4 0 0 |
Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne |
3 548 200 |
|
||
|
C5 |
z pozycji |
4 0 2 0 |
Finansowanie europejskich partii politycznych |
Celem tego wniosku o przesunięcie środków jest sfinansowanie deficytu w pozycji 1 0 3 0 „Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)” w następstwie decyzji jurysdykcyjnej nakazującej zmianę metody obliczania tych emerytur po zakończeniu mandatu posła, wyłącznie w przypadku byłych włoskich posłów do PE, począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. |
|
3 465 331 |
|
z pozycji |
4 0 3 0 |
Finansowanie europejskich fundacji politycznych |
|
1 784 669 |
||
|
do pozycji |
1 0 3 0 |
Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) |
5 250 000 |
|
||
|
C6 |
z pozycji |
3 2 2 0 |
Wydatki na dokumentację |
Celem tego wniosku o przesunięcie środków jest zapewnienie finansowania 21 stanowisk pracowników kontraktowych zatrudnionych w 2021 r. oraz finansowania 9 dodatkowych stanowisk pracowników kontraktowych zatrudnionych pod koniec 2021 r. i na początku 2022 r. |
|
75 300 |
|
z pozycji |
3 2 4 2 |
Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym |
|
868 100 |
||
|
z pozycji |
3 2 4 3 |
Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego |
|
817 400 |
||
|
z pozycji |
3 2 4 4 |
Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich |
|
229 400 |
||
|
do pozycji |
1 4 0 0 |
Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne |
1 990 200 |
|
||
|
C7 |
z pozycji |
4 2 2 0 |
Wydatki związane z asystentami posłów |
Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest sfinansowanie dodatkowych potrzeb kadrowych wynikających ze środków mających na celu przyspieszenie przetwarzania rocznych uregulowań w dziedzinie pomocy parlamentarnej oraz z rozwijania nowych projektów związanych z FMS (DG FINS). |
|
570 000 |
|
do pozycji |
1 4 0 0 |
Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne |
570 000 |
|
||
|
C8 |
z pozycji |
2 1 0 3 |
Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT |
Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest sfinansowanie dodatkowych potrzeb kadrowych wynikających z internalizacji kilku projektów zarządzanych przez DG PERS w dziedzinie zasobów ludzkich (HR). |
|
295 000 |
|
z pozycji |
2 1 0 5 |
Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty |
|
295 000 |
||
|
do pozycji |
1 4 0 0 |
Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne |
590 000 |
|
||
|
C9 |
z pozycji |
2 1 0 3 |
Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT |
Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie finansowania wydatków informatycznych o wartości 980 000 EUR na działania solidarnościowe w dziedzinie IT wspierające Radę Najwyższą Ukrainy zgodnie z decyzją Prezydium w tej sprawie z 4 kwietnia 2022 r. |
|
85 000 |
|
z pozycji |
3 2 1 0 |
Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) |
|
323 000 |
||
|
z pozycji |
3 2 2 0 |
Wydatki na dokumentację |
|
250 000 |
||
|
z pozycji |
3 2 4 2 |
Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym |
|
250 000 |
||
|
z pozycji |
3 2 4 4 |
Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich |
|
72 000 |
||
|
do pozycji |
2 1 0 1 |
Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z infrastrukturą |
145 000 |
|
||
|
do pozycji |
2 1 0 4 |
Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę |
835 000 |
|
||
|
C10 |
z pozycji |
1 4 0 4 |
Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne |
Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest pełne finansowanie miesięcznych kosztów związanych z testami na COVID-19 i szczepieniami na COVID-19 do końca roku, a także zapewnienie środków na wzmocnienie rocznych badań lekarskich, w tym na pokrycie związanych z nimi kosztów, oraz na dodatkowe zasoby psychospołeczne po ostatnich dwóch latach walki z pandemią. |
|
500 000 |
|
z pozycji |
2 1 0 3 |
Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT |
|
50 000 |
||
|
z pozycji |
2 1 4 0 |
Wyposażenie i instalacje techniczne |
|
40 000 |
||
|
z pozycji |
3 0 0 0 |
Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy |
|
490 000 |
||
|
z pozycji |
4 0 3 0 |
Finansowanie europejskich fundacji politycznych |
|
1 729 000 |
||
|
do pozycji |
1 6 5 0 |
Służba medyczna |
2 809 000 |
|
||
|
C11 |
z pozycji |
1 6 1 2 |
Szkolenia i doskonalenie |
Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest sfinansowanie usług w zakresie bezpieczeństwa na potrzeby centrum Europa Experience w Paryżu oraz Maison-Musée Jean Monnet w Bazoches-sur-Guyonne poprzez wzmocnienie pozycji 2 0 2 6 „Ochrona i nadzór nad budynkami”. |
|
400 000 |
|
z pozycji |
2 3 8 0 |
Inne wydatki operacyjno-administracyjne |
|
150 000 |
||
|
z pozycji |
3 2 0 0 |
Pozyskiwanie opinii ekspertów |
|
100 000 |
||
|
do pozycji |
2 0 2 6 |
Ochrona i nadzór nad budynkami |
650 000 |
|
||
|
C12 |
z pozycji |
4 0 3 0 |
Finansowanie europejskich fundacji politycznych |
Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest sfinansowanie kosztów dodatkowych wyjazdów, które mają zostać zorganizowane w drugiej połowie 2022 r. i które mają zostać przeprowadzone przez komisje w ramach wykonywania powierzonych im uprawnień. |
|
200 000 |
|
do pozycji |
3 0 4 2 |
Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje |
200 000 |
|
||
|
C13 |
z pozycji |
2 0 0 7 |
Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych |
Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie środków na pokrycie wyższych niż oczekiwano wydatków związanych z kosztami energii w siedzibie w Brukseli poprzez przesunięcie środków z innych pozycji budżetowych, w których środki mogłyby zostać udostępnione dzięki odroczeniu lub anulowaniu projektów i działań. |
|
6 690 500 |
|
z pozycji |
2 3 6 0 |
Opłaty pocztowe i koszty doręczeń |
|
9 500 |
||
|
do pozycji |
2 0 2 4 |
Zużycie energii |
6 700 000 |
|
||
|
C14 |
z pozycji |
1 6 1 2 |
Szkolenia i doskonalenie |
Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie DG TRAD dodatkowych zdolności zewnętrznych w celu zaspokojenia wysokiego zapotrzebowania na tłumaczenia pisemne od początku 2022 r., poprzez zwiększenie środków w pozycji 1 4 2 0 o 1 000 000 EUR. |
|
94 000 |
|
z pozycji |
2 1 0 3 |
Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT |
|
160 000 |
||
|
z pozycji |
2 1 0 5 |
Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty |
|
380 000 |
||
|
z pozycji |
3 2 2 0 |
Wydatki na dokumentację |
|
9 500 |
||
|
z pozycji |
3 2 4 5 |
Organizacja sympozjów i seminariów |
|
58 500 |
||
|
z pozycji |
3 2 4 8 |
Wydatki na informację audiowizualną |
|
45 000 |
||
|
z pozycji |
4 0 3 0 |
Finansowanie europejskich fundacji politycznych |
|
253 000 |
||
|
do pozycji |
1 4 2 0 |
Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe |
1 000 000 |
|
||
|
C15 |
z pozycji |
3 2 4 5 |
Organizacja sympozjów i seminariów |
Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie DG LINC dodatkowych zdolności zewnętrznych w celu zaspokojenia dużego zapotrzebowania na tłumaczenia ustne w związku z Konferencją w sprawie przyszłości Europy (840 000 EUR) i z wydarzeniami organizowanymi przez grupy polityczne. DG LINC potrzebuje dodatkowych środków w wysokości 750 000 EUR. |
|
190 000 |
|
z rozdziału |
1 0 1 |
Rezerwa na nieprzewidziane wydatki |
|
1 400 000 |
||
|
do pozycji |
1 4 0 5 |
Wydatki na tłumaczenie ustne |
1 090 000 |
|
||
|
do pozycji |
3 0 4 2 |
Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje |
500 000 |
|
||
|
C16 |
z pozycji |
1 6 1 2 |
Szkolenia i doskonalenie |
Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie DG TRAD dodatkowych zdolności zewnętrznych w celu zaspokojenia wysokiego zapotrzebowania na tłumaczenia pisemne od początku 2022 r., poprzez zwiększenie środków w pozycji 1 4 2 0 o 1 000 000 EUR. |
|
70 000 |
|
z pozycji |
2 1 0 3 |
Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT |
|
50 000 |
||
|
z pozycji |
2 1 0 5 |
Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty |
|
483 325 |
||
|
z pozycji |
3 2 4 5 |
Organizacja sympozjów i seminariów |
|
23 675 |
||
|
z rozdziału |
1 0 1 |
Rezerwa na nieprzewidziane wydatki |
|
373 000 |
||
|
do pozycji |
1 4 2 0 |
Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe |
1 000 000 |
|
||
|
C17 |
z pozycji |
1 0 0 4 |
Zwykłe koszty podróży |
Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest finansowanie wynagrodzeń i innych uposażeń urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony zajmujących stanowiska uwzględnione w planie zatrudnienia instytucji, a także pokrycie kosztów podróży i innych świadczeń związanych z objęciem stanowiska, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków do końca 2022 r. |
|
2 449 000 |
|
z pozycji |
1 0 0 5 |
Inne koszty podróży |
|
950 000 |
||
|
z pozycji |
1 2 0 2 |
Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie |
|
50 000 |
||
|
z pozycji |
1 4 0 0 |
Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne |
|
2 500 000 |
||
|
z pozycji |
1 4 0 1 |
Inni pracownicy — Bezpieczeństwo |
|
540 000 |
||
|
z pozycji |
1 4 0 2 |
Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym |
|
60 000 |
||
|
z pozycji |
1 4 0 4 |
Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne |
|
150 000 |
||
|
z pozycji |
1 6 1 0 |
Wydatki na rekrutację personelu |
|
40 000 |
||
|
z pozycji |
1 6 1 2 |
Szkolenia i doskonalenie |
|
252 000 |
||
|
z pozycji |
1 6 3 0 |
Świadczenia socjalne |
|
160 000 |
||
|
z pozycji |
1 6 5 0 |
Służba medyczna |
|
1 300 000 |
||
|
z pozycji |
3 0 0 0 |
Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy |
|
2 125 000 |
||
|
z pozycji |
3 0 4 2 |
Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje |
|
50 000 |
||
|
z pozycji |
3 2 4 3 |
Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego |
|
3 990 000 |
||
|
z pozycji |
4 0 0 0 |
Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych |
|
534 000 |
||
|
z rozdziału |
1 0 1 |
Rezerwa na nieprzewidziane wydatki |
|
3 150 000 |
||
|
do pozycji |
1 2 0 0 |
Wynagrodzenia i zwroty kosztów |
18 000 000 |
|
||
|
do pozycji |
1 2 0 4 |
Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków |
300 000 |
|
||
|
C18 |
z pozycji |
1 4 0 4 |
Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne |
Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie DG LINC i DG SAFE dodatkowych środków w związku z dodatkowym czasem potrzebnym na dostarczenie wyposażenia technicznego, głównie w kontekście renowacji instalacji konferencyjnych w Brukseli i Strasburgu. W ostatnim czasie znacznie wzrósł czas dostawy, zwłaszcza w przypadku półprzewodników. |
|
130 700 |
|
z pozycji |
1 6 1 2 |
Szkolenia i doskonalenie |
|
57 000 |
||
|
z pozycji |
2 1 0 2 |
Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników |
|
52 375 |
||
|
z pozycji |
2 1 0 3 |
Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT |
|
4 024 |
||
|
z pozycji |
2 1 0 5 |
Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty |
|
488 000 |
||
|
z pozycji |
2 3 2 0 |
Koszty prawne i odszkodowania |
|
490 000 |
||
|
z pozycji |
3 2 0 0 |
Pozyskiwanie opinii ekspertów |
|
882 500 |
||
|
z pozycji |
3 2 1 0 |
Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) |
|
450 000 |
||
|
z pozycji |
3 2 2 0 |
Wydatki na dokumentację |
|
25 000 |
||
|
z rozdziału |
1 0 1 |
Rezerwa na nieprzewidziane wydatki |
|
72 401 |
||
|
do pozycji |
2 1 4 0 |
Wyposażenie i instalacje techniczne |
2 652 000 |
|
||
|
C19 |
z pozycji |
1 0 0 4 |
Zwykłe koszty podróży |
Celem tego wniosku o przesunięcie środków jest zapewnienie środków na sfinansowanie zakupu budynku w Dublinie na potrzeby Domu Europejskiego i centrum Europa Experience. |
|
1 542 000 |
|
z pozycji |
1 0 0 5 |
Inne koszty podróży |
|
550 000 |
||
|
z pozycji |
1 0 0 6 |
Zwrot kosztów ogólnych |
|
100 000 |
||
|
z pozycji |
1 0 1 0 |
Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne |
|
367 000 |
||
|
z pozycji |
1 0 1 2 |
Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów |
|
879 000 |
||
|
z pozycji |
1 0 3 0 |
Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) |
|
1 000 000 |
||
|
z pozycji |
1 0 5 0 |
Kursy językowe i komputerowe |
|
300 000 |
||
|
z pozycji |
1 6 5 2 |
Koszty usług gastronomicznych |
|
650 000 |
||
|
z pozycji |
2 0 2 8 |
Ubezpieczenia |
|
625 000 |
||
|
z pozycji |
2 1 0 3 |
Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT |
|
80 000 |
||
|
z pozycji |
2 1 0 5 |
Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty |
|
219 000 |
||
|
z pozycji |
2 1 2 0 |
Meble |
|
200 000 |
||
|
z pozycji |
2 1 4 0 |
Wyposażenie i instalacje techniczne |
|
200 000 |
||
|
z pozycji |
2 1 6 0 |
Przewóz posłów, innych osób i towarów |
|
434 000 |
||
|
z pozycji |
2 3 0 0 |
Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku |
|
90 000 |
||
|
z pozycji |
2 3 1 0 |
Obciążenia finansowe |
|
500 000 |
||
|
z pozycji |
2 3 7 0 |
Przeprowadzki |
|
257 000 |
||
|
z pozycji |
2 3 8 0 |
Inne wydatki operacyjno-administracyjne |
|
185 000 |
||
|
z pozycji |
3 0 2 0 |
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
|
95 000 |
||
|
z pozycji |
3 0 4 9 |
Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży |
|
40 000 |
||
|
z pozycji |
3 2 0 0 |
Pozyskiwanie opinii ekspertów |
|
19 000 |
||
|
z pozycji |
4 0 0 0 |
Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych |
|
700 000 |
||
|
z pozycji |
4 0 2 0 |
Finansowanie europejskich partii politycznych |
|
1 479 000 |
||
|
z pozycji |
4 0 3 0 |
Finansowanie europejskich fundacji politycznych |
|
513 000 |
||
|
z pozycji |
4 2 2 0 |
Wydatki związane z asystentami posłów |
|
5 075 715 |
||
|
z pozycji |
5 0 1 0 |
Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości |
|
20 000 |
||
|
do pozycji |
2 0 0 3 |
Zakup nieruchomości |
16 119 715 |
|
||
|
C20 |
z pozycji |
1 0 2 0 |
Odprawy przejściowe |
Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie DG COMM dodatkowych usług wsparcia technicznego i usług wsparcia w zakresie odnawiania w związku z informacjami audiowizualnymi na kwotę 4 900 000 EUR. |
|
547 464 |
|
z pozycji |
1 0 3 2 |
Renty rodzinne (ZKDP) |
|
216 656 |
||
|
z pozycji |
1 2 0 2 |
Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie |
|
15 000 |
||
|
z pozycji |
1 4 0 4 |
Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne |
|
142 815 |
||
|
z pozycji |
1 6 1 2 |
Szkolenia i doskonalenie |
|
265 000 |
||
|
z pozycji |
1 6 3 0 |
Świadczenia socjalne |
|
12 000 |
||
|
z pozycji |
2 1 0 5 |
Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty |
|
124 000 |
||
|
z pozycji |
3 0 2 0 |
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
|
30 000 |
||
|
z pozycji |
3 0 4 2 |
Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje |
|
420 000 |
||
|
z pozycji |
3 2 0 0 |
Pozyskiwanie opinii ekspertów |
|
100 000 |
||
|
z pozycji |
3 2 1 0 |
Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych |
|
200 000 |
||
|
z pozycji |
3 2 2 0 |
Wydatki na dokumentację |
|
28 000 |
||
|
z pozycji |
3 2 3 0 |
Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich |
|
410 000 |
||
|
z pozycji |
3 2 4 2 |
Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym |
|
96 500 |
||
|
z pozycji |
3 2 4 4 |
Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich |
|
200 000 |
||
|
z pozycji |
3 2 4 9 |
Wymiana informacji z parlamentami krajowymi |
|
140 500 |
||
|
z pozycji |
4 0 2 0 |
Finansowanie europejskich partii politycznych |
|
1 500 000 |
||
|
z pozycji |
4 2 2 0 |
Wydatki związane z asystentami posłów |
|
164 967 |
||
|
z pozycji |
5 0 0 0 |
Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych |
|
282 500 |
||
|
z rozdziału |
1 0 1 |
Rezerwa na nieprzewidziane wydatki |
|
4 598 |
||
|
do pozycji |
3 2 4 8 |
Wydatki na informację audiowizualną |
4 900 000 |
|
||
|
C21 |
z pozycji |
1 4 0 4 |
Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne |
Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie DG LINC środków umożliwiających świadczenie usług hybrydowych (usługi w zakresie zdalnego uczestnictwa wielojęzycznego) na posiedzeniach PE na kwotę 1 200 000 EUR. |
|
83 000 |
|
z pozycji |
3 0 0 0 |
Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy |
|
800 000 |
||
|
z pozycji |
3 0 4 2 |
Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje |
|
217 000 |
||
|
z pozycji |
4 2 2 0 |
Wydatki związane z asystentami posłów |
|
100 000 |
||
|
do pozycji |
1 4 0 5 |
Wydatki na tłumaczenie ustne |
|
1 200 000 |
||
|
Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć „C” |
|
88 449 115 |
88 449 115 |
|||
ZAŁĄCZNIK II
Zestawienie przesunięć „P” w roku budżetowym 2022
|
Nr |
Rozdział/Artykuł/Pozycja |
Opis przesunięcia |
Kwota przesunięcia przychodząca (EUR) |
Kwota przesunięcia wychodząca (EUR) |
||
|
P1 |
W ramach artykułu 1 4 0 |
|
|
|
||
|
z pozycji |
1 4 0 5 |
Wydatki na tłumaczenie ustne |
Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie środków nazatrudnienie 29 pracowników kontraktowych (CA) poprzez przesunięcie kwoty 1 330 000 EUR z pozycji 1 4 0 5 do pozycji 1 4 0 0. |
|
1 330 000 |
|
|
do pozycji |
1 4 0 0 |
Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne |
1 330 000 |
|
||
|
P2 |
W ramach artykułu 2 0 2 |
|
|
|
||
|
z pozycji |
2 0 2 2 |
Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków |
Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie środków na pokrycie wyższych niż oczekiwano wydatków związanych z kosztami energii poprzez przesunięcie nadwyżki środków z innych pozycji budżetowych dotyczących ubezpieczenia i utrzymania. |
|
1 000 000 |
|
|
z pozycji |
2 0 2 8 |
Ubezpieczenia |
|
1 100 000 |
||
|
do pozycji |
2 0 2 4 |
Zużycie energii |
2 100 000 |
|
||
|
P3 |
W ramach artykułów 2 1 0 i 3 2 4 |
|
|
|
||
|
z pozycji |
2 1 0 2 |
Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników |
Głównym celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest realokacja wydatków w ramach kilku pozycji budżetowych związanych z IT w celu przyspieszenia modernizacji infrastruktury centrum danych Parlamentu do normy certyfikacji poziomu Tier IV, pokrycia braków w konserwacji oprogramowania oraz zapewnienia finansowania początkowego etapu modernizacji infrastruktury służącej do głosowania w Parlamencie Europejskim. |
|
2 219 327 |
|
|
z pozycji |
2 1 0 3 |
Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT |
|
1 005 070 |
||
|
z pozycji |
2 1 0 5 |
Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty |
|
1 872 542 |
||
|
z pozycji |
3 2 4 5 |
Organizacja sympozjów i seminariów |
|
89 655 |
||
|
do pozycji |
2 1 0 0 |
Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem |
434 750 |
|
||
|
do pozycji |
2 1 0 1 |
Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z infrastrukturą |
1 906 533 |
|
||
|
do pozycji |
2 1 0 4 |
Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę |
2 755 656 |
|
||
|
do pozycji |
3 2 4 1 |
Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej |
89 655 |
|
||
|
P4 |
W ramach artykułu 1 0 0 |
|
|
|
||
|
z pozycji |
1 0 0 4 |
Zwykłe koszty podróży |
Głównym celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest pełne pokrycie finansowania dodatków dla przewodniczącego Parlamentu, z uwzględnieniem zmian stopy inflacji w 2022 r. oraz kolejnych podwyżek wynagrodzeń pracowników w tym samym roku (już przyjętych lub które mają zostać przyjęte zgodnie z obliczeniami dokonanymi przez Komisję Europejską). |
|
9 000 |
|
|
do pozycji |
1 0 0 7 |
Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji |
|
9 000 |
|
|
|
P5 |
W ramach artykułu 2 1 0 |
|
|
|
||
|
z pozycji |
2 1 0 4 |
Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę |
Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zagwarantowanie właściwego funkcjonowania centrum danych Parlamentu Europejskiego poprzez pełne finansowanie jego dodatkowych usług operacyjnych i usług wsparcia oraz odnowienie licencji na oprogramowanie. |
|
1 500 000 |
|
|
do pozycji |
2 1 0 0 |
Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem |
200 000 |
|
||
|
do pozycji |
2 1 0 1 |
Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z infrastrukturą |
1 300 000 |
|
||
|
P6 |
W ramach artykułu 1 0 0 |
|
|
|
||
|
z pozycji |
1 0 0 4 |
Zwykłe koszty podróży |
Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie środków na pokrycie wyższych niż oczekiwano wydatków związanych ze zwrotem kosztów ogólnych poprzez przeniesienie nadwyżki środków z pozycji budżetowej związanej ze zwykłymi kosztami podróży. |
|
1 000 000 |
|
|
do pozycji |
1 0 0 6 |
Zwrot kosztów ogólnych |
|
1 000 000 |
|
|
|
P7 |
W ramach artykułu 3 2 4 |
|
|
|
||
|
z pozycji |
3 2 4 3 |
Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego |
Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest pokrycie kosztów prowadzenia koprodukcji i nadawania programów audiowizualnych do końca 2022 r. |
|
570 000 |
|
|
do pozycji |
3 2 4 8 |
Wydatki na informację audiowizualną |
570 000 |
|
||
|
P8 |
W ramach artykułu 2 1 0 |
|
|
|
||
|
z pozycji |
2 1 0 5 |
Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty |
Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie Radzie Najwyższej Ukrainy dodatkowego wsparcia w dziedzinie IT zgodnie z zaktualizowanym pakietem środków solidarnościowych zatwierdzonym przez Prezydium 3 października 2022 r. |
|
250 000 |
|
|
do pozycji |
2 1 0 4 |
Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę |
250 000 |
|
||
|
P9 |
W ramach artykułu 2 0 0 |
|
|
|
||
|
z pozycji |
2 0 0 0 |
Czynsze |
Celem tego wniosku o przesunięcie środków jest zapewnienie środków na sfinansowanie zakupu budynku służącego jako Dom Europejski, w którym znajdzie się również centrum Europa Experience, w Dublinie. |
|
325 211 |
|
|
z pozycji |
2 0 0 7 |
Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych |
|
21 038 296 |
||
|
z pozycji |
2 0 0 8 |
Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne |
|
416 778 |
||
|
do pozycji |
2 0 0 3 |
Zakup nieruchomości |
21 780 285 |
|
||
|
P10 |
W ramach artykułu 1 4 0 |
|
|
|
||
|
z pozycji |
1 4 0 0 |
Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne |
Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest przyznanie 50 000 EUR, aby móc wypłacić pełne wynagrodzenie kierowców w Sekretariacie w grudniu 2022 r. |
|
50 000 |
|
|
do pozycji |
1 4 0 2 |
Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym |
50 000 |
|
||
|
P11 |
W ramach artykułu 1 2 0 |
|
|
|
||
|
z pozycji |
1 2 0 0 |
Wynagrodzenia i świadczenia |
Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest umożliwienie wypłaty świadczeń urzędnikom i pracownikom zatrudnionym na czas określony w momencie podejmowania lub zakończenia pełnienia przez nich obowiązków lub w przypadku ich przeniesienia. |
|
471 000 |
|
|
do pozycji |
1 2 0 4 |
Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków |
471 000 |
|
||
|
Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć „P” |
34 246 879 |
34 246 879 |
||||
ZAŁĄCZNIK III
Wykorzystanie środków w 2022 r. – w tym wpływ COVID-19
|
Pozycja |
Dział |
Środki początkowe (1) |
Dodatki budżetowe (2) |
Przesunięcia w związku z pandemią COVID-19 (3) |
Przesunięcia z powodu innych skutków (4) |
Przesunięcia ogółem (5) = (3) + (4) |
Środki końcowe (6) = (1) + (5) |
Kwota zobowiązań (7) |
Zapłacona kwota (8) |
Środki / Zobowiązania przeniesione na kolejny rok 2023 (9) |
Środki anulowane w związku z pandemią Covid-19 (10) |
Środki anulowane z powodu innych skutków (11) |
Środki anulowane ogółem (12) = (10) + (11) |
Wykorzystane (zapłacone lub przeniesione) (13) = ((6) – (12)) / (6) (%) |
|
1 0 0 0 |
Wynagrodzenia |
79 494 000 |
1 907 856 |
0 |
0 |
0 |
81 401 856 |
80 755 489 |
80 755 489 |
0 |
0 |
646 367 |
646 367 |
99,21 |
|
1 0 0 4 |
Zwykłe koszty podróży |
67 400 000 |
0 |
0 |
-5 000 000 |
-5 000 000 |
62 400 000 |
62 400 000 |
54 770 819 |
7 629 181 |
0 |
0 |
0 |
100,00 |
|
1 0 0 5 |
Inne koszty podróży |
5 700 000 |
0 |
0 |
-1 500 000 |
-1 500 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
2 647 580 |
1 552 420 |
0 |
0 |
0 |
100,00 |
|
1 0 0 6 |
Dieta z tytułu kosztów ogólnych |
39 600 000 |
0 |
0 |
900 000 |
900 000 |
40 500 000 |
40 436 571 |
40 436 571 |
0 |
0 |
63 429 |
63 429 |
99,84 |
|
1 0 0 7 |
Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji |
191 000 |
0 |
0 |
9 000 |
9 000 |
200 000 |
195 957 |
195 957 |
0 |
0 |
4 043 |
4 043 |
97,98 |
|
1 0 1 0 |
Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne |
3 017 000 |
0 |
0 |
- 367 000 |
- 367 000 |
2 650 000 |
2 649 742 |
2 492 024 |
157 718 |
0 |
258 |
258 |
99,99 |
|
1 0 1 2 |
Specjalna pomoc dla posłów z niepełnosprawnościami |
1 431 000 |
0 |
- 120 000 |
- 759 000 |
- 879 000 |
552 000 |
552 000 |
543 473 |
8 527 |
0 |
0 |
0 |
100,00 |
|
1 0 2 0 |
Odprawy przejściowe |
1 186 000 |
28 464 |
0 |
- 547 464 |
- 547 464 |
667 000 |
472 491 |
472 491 |
0 |
0 |
194 509 |
194 509 |
70,84 |
|
1 0 3 0 |
Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) |
9 000 000 |
0 |
0 |
4 250 000 |
4 250 000 |
13 250 000 |
13 147 306 |
13 147 306 |
0 |
0 |
102 694 |
102 694 |
99,22 |
|
1 0 3 1 |
Renty inwalidzkie (ZKDP) |
190 000 |
4 560 |
0 |
0 |
0 |
194 560 |
189 019 |
189 019 |
0 |
0 |
5 541 |
5 541 |
97,15 |
|
1 0 3 2 |
Renty rodzinne (ZKDP) |
1 944 000 |
46 656 |
0 |
- 216 656 |
- 216 656 |
1 774 000 |
1 764 027 |
1 764 027 |
0 |
0 |
9 973 |
9 973 |
99,44 |
|
1 0 3 3 |
Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1 0 5 0 |
Kursy językowe i komputerowe |
750 000 |
0 |
0 |
- 300 000 |
- 300 000 |
450 000 |
450 000 |
158 389 |
291 611 |
0 |
0 |
0 |
100,00 |
|
1 2 0 0 |
Wynagrodzenia i świadczenia |
708 973 000 |
17 015 352 |
3 200 000 |
14 329 000 |
17 529 000 |
743 517 352 |
743 510 693 |
743 510 693 |
0 |
0 |
6 659 |
6 659 |
100,00 |
|
1 2 0 2 |
Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie |
100 000 |
2 400 |
0 |
-65 000 |
-65 000 |
37 400 |
35 000 |
20 938 |
14 062 |
0 |
2 400 |
2 400 |
93,58 |
|
1 2 0 4 |
Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków |
3 100 000 |
0 |
0 |
771 000 |
771 000 |
3 871 000 |
3 871 000 |
3 462 717 |
408 283 |
0 |
0 |
0 |
100,00 |
|
1 2 2 0 |
Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby |
2 720 000 |
65 280 |
0 |
0 |
0 |
2 785 280 |
2 638 617 |
2 638 617 |
0 |
0 |
146 663 |
146 663 |
94,73 |
|
1 2 2 2 |
Świadczenia w przypadku zakończenia służby i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1 4 0 0 |
Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne |
68 974 000 |
1 639 056 |
0 |
5 478 400 |
5 478 400 |
76 091 456 |
75 870 329 |
75 341 411 |
528 918 |
0 |
221 127 |
221 127 |
99,71 |
|
1 4 0 1 |
Inni pracownicy — Bezpieczeństwo |
39 993 000 |
959 832 |
0 |
- 540 000 |
- 540 000 |
40 412 832 |
40 153 755 |
40 153 755 |
0 |
0 |
259 077 |
259 077 |
99,36 |
|
1 4 0 2 |
Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym |
7 600 000 |
182 400 |
0 |
-10 000 |
-10 000 |
7 772 400 |
7 710 690 |
7 710 690 |
0 |
0 |
61 710 |
61 710 |
99,21 |
|
1 4 0 4 |
Stażyści, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne |
10 262 000 |
240 288 |
- 130 700 |
- 875 814 |
-1 006 514 |
9 495 774 |
9 488 761 |
7 494 651 |
1 994 110 |
5 489 |
1 523 |
7 012 |
99,93 |
|
1 4 0 5 |
Wydatki na tłumaczenie ustne |
50 395 000 |
1 153 080 |
2 840 000 |
6 120 000 |
8 960 000 |
60 508 080 |
60 508 000 |
57 223 778 |
3 284 222 |
0 |
80 |
80 |
100,00 |
|
1 4 0 6 |
Obserwatorzy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1 4 2 0 |
Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe |
8 200 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
9 515 717 |
684 283 |
0 |
0 |
0 |
100,00 |
|
1 6 1 0 |
Wydatki na rekrutację personelu |
160 000 |
0 |
0 |
-40 000 |
-40 000 |
120 000 |
118 262 |
3 323 |
114 939 |
0 |
1 738 |
1 738 |
98,55 |
|
1 6 1 2 |
Szkolenia i doskonalenie |
8 181 000 |
0 |
- 194 000 |
- 944 000 |
-1 138 000 |
7 043 000 |
6 102 961 |
3 747 129 |
2 355 832 |
10 712 |
929 327 |
940 039 |
86,65 |
|
1 6 3 0 |
Świadczenia socjalne |
853 700 |
0 |
-32 000 |
- 140 000 |
- 172 000 |
681 700 |
679 500 |
419 017 |
260 483 |
1 250 |
950 |
2 200 |
99,68 |
|
1 6 3 1 |
Mobilność |
1 760 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 760 000 |
1 592 879 |
1 527 395 |
65 485 |
0 |
167 121 |
167 121 |
90,50 |
|
1 6 3 2 |
Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne |
265 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
265 000 |
265 000 |
190 731 |
74 269 |
0 |
0 |
0 |
100,00 |
|
1 6 5 0 |
Służba medyczna |
1 922 350 |
0 |
1 509 000 |
0 |
1 509 000 |
3 431 350 |
2 777 358 |
1 192 822 |
1 584 537 |
653 992 |
0 |
653 992 |
80,94 |
|
1 6 5 2 |
Koszty usług gastronomicznych |
774 000 |
0 |
0 |
- 650 000 |
- 650 000 |
124 000 |
116 992 |
47 352 |
69 640 |
0 |
7 008 |
7 008 |
94,35 |
|
1 6 5 4 |
Placówki opieki nad dziećmi |
8 937 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 937 000 |
8 934 122 |
7 501 044 |
1 433 078 |
0 |
2 878 |
2 878 |
99,97 |
|
1 6 5 5 |
Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II |
740 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
740 000 |
740 000 |
612 629 |
127 371 |
0 |
0 |
0 |
100,00 |
|
2 0 0 0 |
Czynsze |
25 204 212 |
0 |
0 |
-2 165 410 |
-2 165 410 |
23 038 802 |
22 882 286 |
21 850 081 |
1 032 205 |
0 |
156 516 |
156 516 |
99,32 |
|
2 0 0 1 |
Opłaty za użytkowanie wieczyste |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
2 0 0 3 |
Zakup nieruchomości |
0 |
0 |
0 |
37 900 000 |
37 900 000 |
37 900 000 |
37 900 000 |
0 |
37 900 000 |
0 |
0 |
0 |
100,00 |
|
2 0 0 7 |
Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń |
95 010 000 |
0 |
0 |
-34 056 097 |
-34 056 097 |
60 953 903 |
60 642 808 |
17 571 444 |
43 071 364 |
0 |
311 095 |
311 095 |
99,49 |
|
2 0 0 8 |
Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne |
6 319 000 |
0 |
0 |
- 991 778 |
- 991 778 |
5 327 222 |
4 743 242 |
2 806 276 |
1 936 966 |
0 |
583 980 |
583 980 |
89,04 |
|
2 0 2 2 |
Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków |
68 170 000 |
0 |
0 |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
67 170 000 |
66 991 709 |
44 143 395 |
22 848 314 |
0 |
178 291 |
178 291 |
99,73 |
|
2 0 2 4 |
Zużycie energii |
17 435 000 |
20 320 000 |
0 |
18 800 000 |
18 800 000 |
56 555 000 |
56 548 190 |
27 634 807 |
28 913 383 |
0 |
6 810 |
6 810 |
99,99 |
|
2 0 2 6 |
Ochrona i monitorowanie budynków |
16 300 000 |
0 |
0 |
650 000 |
650 000 |
16 950 000 |
16 757 246 |
13 473 357 |
3 283 889 |
0 |
192 754 |
192 754 |
98,86 |
|
2 0 2 8 |
Ubezpieczenia |
5 100 000 |
0 |
0 |
-1 725 000 |
-1 725 000 |
3 375 000 |
3 374 701 |
52 887 |
3 321 814 |
0 |
299 |
299 |
99,99 |
|
2 1 0 0 |
Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem |
29 845 000 |
0 |
0 |
634 750 |
634 750 |
30 479 750 |
30 433 409 |
23 742 546 |
6 690 863 |
0 |
46 341 |
46 341 |
99,85 |
|
2 1 0 1 |
Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z infrastrukturą |
31 181 836 |
0 |
0 |
3 351 533 |
3 351 533 |
34 533 369 |
34 532 444 |
23 114 210 |
11 418 234 |
0 |
925 |
925 |
100,00 |
|
2 1 0 2 |
Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników |
16 376 000 |
0 |
0 |
-5 346 902 |
-5 346 902 |
11 029 098 |
10 825 271 |
5 283 691 |
5 541 580 |
0 |
203 826 |
203 826 |
98,15 |
|
2 1 0 3 |
Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT |
30 540 850 |
0 |
0 |
-2 393 094 |
-2 393 094 |
28 147 756 |
28 041 179 |
17 621 969 |
10 419 210 |
0 |
106 577 |
106 577 |
99,62 |
|
2 1 0 4 |
Informatyka i telekomunikacja – inwestycje w infrastrukturę |
18 090 100 |
0 |
0 |
2 340 656 |
2 340 656 |
20 430 756 |
20 411 585 |
6 384 132 |
14 027 452 |
0 |
19 171 |
19 171 |
99,91 |
|
2 1 0 5 |
Informatyka i telekomunikacja — inwestycje w projekty |
34 538 500 |
0 |
- 144 000 |
-4 227 867 |
-4 371 867 |
30 166 633 |
29 908 086 |
15 981 547 |
13 926 539 |
0 |
258 547 |
258 547 |
99,14 |
|
2 1 2 0 |
Meble |
5 630 000 |
0 |
0 |
- 800 000 |
- 800 000 |
4 830 000 |
4 829 517 |
3 475 515 |
1 354 002 |
0 |
483 |
483 |
99,99 |
|
2 1 4 0 |
Wyposażenie i instalacje techniczne |
27 131 500 |
0 |
0 |
1 409 500 |
1 409 500 |
28 541 000 |
28 486 045 |
12 761 034 |
15 725 012 |
2 560 |
52 395 |
54 955 |
99,81 |
|
2 1 6 0 |
Przewóz posłów, innych osób i towarów |
5 065 000 |
0 |
0 |
- 434 000 |
- 434 000 |
4 631 000 |
4 187 109 |
3 730 780 |
456 329 |
0 |
443 891 |
443 891 |
90,41 |
|
2 3 0 0 |
Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku |
1 309 400 |
0 |
0 |
- 466 400 |
- 466 400 |
843 000 |
836 697 |
528 872 |
307 825 |
0 |
6 303 |
6 303 |
99,25 |
|
2 3 1 0 |
Obciążenia finansowe |
720 000 |
0 |
0 |
- 500 000 |
- 500 000 |
220 000 |
220 000 |
153 450 |
66 550 |
0 |
0 |
0 |
100,00 |
|
2 3 2 0 |
Koszty prawne i odszkodowania |
1 350 000 |
0 |
0 |
- 125 000 |
- 125 000 |
1 225 000 |
680 247 |
315 159 |
365 088 |
0 |
544 753 |
544 753 |
55,53 |
|
2 3 6 0 |
Opłaty pocztowe i koszty doręczeń |
216 000 |
0 |
0 |
-9 500 |
-9 500 |
206 500 |
142 469 |
86 620 |
55 849 |
23 472 |
40 559 |
64 031 |
68,99 |
|
2 3 7 0 |
Przeprowadzki |
1 900 000 |
0 |
0 |
- 370 000 |
- 370 000 |
1 530 000 |
1 514 780 |
1 348 114 |
166 667 |
0 |
15 220 |
15 220 |
99,01 |
|
2 3 8 0 |
Inne wydatki operacyjno-administracyjne |
1 751 000 |
0 |
0 |
- 335 000 |
- 335 000 |
1 416 000 |
1 143 152 |
719 750 |
423 402 |
0 |
272 848 |
272 848 |
80,73 |
|
2 3 9 0 |
Działalność EMAS, obejmująca propagowanie, oraz system kompensacji emisji dwutlenku węgla Parlamentu Europejskiego |
912 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
912 500 |
912 494 |
2 458 |
910 035 |
0 |
6 |
6 |
100,00 |
|
3 0 0 0 |
Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy |
24 400 000 |
0 |
-3 415 000 |
0 |
-3 415 000 |
20 985 000 |
20 797 000 |
16 616 226 |
4 180 774 |
188 000 |
0 |
188 000 |
99,10 |
|
3 0 2 0 |
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
893 900 |
0 |
-77 000 |
-13 000 |
-90 000 |
803 900 |
761 598 |
506 291 |
255 307 |
5 389 |
36 913 |
42 302 |
94,74 |
|
3 0 4 0 |
Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne |
235 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235 000 |
128 797 |
39 806 |
88 992 |
0 |
106 203 |
106 203 |
54,81 |
|
3 0 4 2 |
Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje |
2 625 000 |
0 |
-40 000 |
53 000 |
13 000 |
2 638 000 |
1 932 082 |
1 685 996 |
246 086 |
144 288 |
561 630 |
705 918 |
73,24 |
|
3 0 4 9 |
Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży |
2 000 000 |
0 |
0 |
-40 000 |
-40 000 |
1 960 000 |
1 960 000 |
1 730 577 |
229 423 |
0 |
0 |
0 |
100,00 |
|
3 2 0 0 |
Pozyskiwanie opinii ekspertów |
6 984 000 |
0 |
- 100 000 |
-1 001 500 |
-1 101 500 |
5 882 500 |
5 013 553 |
945 453 |
4 068 100 |
27 744 |
841 203 |
868 947 |
85,23 |
|
3 2 1 0 |
Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych |
9 430 000 |
0 |
0 |
- 973 000 |
- 973 000 |
8 457 000 |
8 323 875 |
5 385 679 |
2 938 196 |
0 |
133 125 |
133 125 |
98,43 |
|
3 2 2 0 |
Wydatki na dokumentację |
3 222 000 |
0 |
- 260 000 |
- 127 800 |
- 387 800 |
2 834 200 |
2 819 198 |
979 053 |
1 840 145 |
0 |
15 002 |
15 002 |
99,47 |
|
3 2 3 0 |
Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich |
1 400 000 |
0 |
- 410 000 |
0 |
- 410 000 |
990 000 |
400 615 |
221 424 |
179 191 |
235 753 |
353 632 |
589 385 |
40,47 |
|
3 2 4 0 |
Dziennik Urzędowy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
3 2 4 1 |
Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej |
5 519 000 |
0 |
0 |
21 055 |
21 055 |
5 540 055 |
5 535 529 |
3 229 243 |
2 306 285 |
0 |
4 526 |
4 526 |
99,92 |
|
3 2 4 2 |
Wydatki na publikacje, informacje oraz udział w wydarzeniach publicznych |
29 942 000 |
0 |
- 278 950 |
- 935 650 |
-1 214 600 |
28 727 400 |
28 718 112 |
10 632 486 |
18 085 625 |
2 786 |
6 502 |
9 288 |
99,97 |
|
3 2 4 3 |
Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego |
29 708 500 |
0 |
-3 250 000 |
-5 377 400 |
-8 627 400 |
21 081 100 |
21 019 495 |
6 251 384 |
14 768 111 |
0 |
61 605 |
61 605 |
99,71 |
|
3 2 4 4 |
Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich |
34 945 000 |
0 |
-1 450 000 |
- 256 400 |
-1 706 400 |
33 238 600 |
33 228 600 |
13 874 061 |
19 354 539 |
0 |
10 000 |
10 000 |
99,97 |
|
3 2 4 5 |
Organizacja seminariów i sympozjów |
3 099 850 |
0 |
-82 175 |
- 279 655 |
- 361 830 |
2 738 020 |
2 723 492 |
1 029 769 |
1 693 723 |
4 438 |
10 090 |
14 528 |
99,47 |
|
3 2 4 8 |
Wydatki na informację audiowizualną |
17 755 000 |
0 |
0 |
5 425 000 |
5 425 000 |
23 180 000 |
23 134 800 |
10 944 759 |
12 190 041 |
0 |
45 200 |
45 200 |
99,81 |
|
3 2 4 9 |
Wymiana informacji z parlamentami krajowymi |
235 000 |
0 |
- 140 500 |
0 |
- 140 500 |
94 500 |
54 528 |
47 049 |
7 479 |
39 972 |
0 |
39 972 |
57,70 |
|
3 2 5 0 |
Wydatki związane z biurami kontaktowymi |
9 850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 850 000 |
9 832 149 |
5 208 701 |
4 623 448 |
0 |
17 851 |
17 851 |
99,82 |
|
4 0 0 0 |
Bieżące wydatki administracyjne i wydatki związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych |
66 000 000 |
0 |
0 |
-1 234 000 |
-1 234 000 |
64 766 000 |
64 765 488 |
62 908 844 |
1 856 643 |
0 |
512 |
512 |
100,00 |
|
4 0 2 0 |
Finansowanie europejskich partii politycznych |
46 000 000 |
0 |
0 |
-9 035 331 |
-9 035 331 |
36 964 669 |
36 964 344 |
36 964 344 |
0 |
0 |
325 |
325 |
100,00 |
|
4 0 3 0 |
Finansowanie europejskich fundacji politycznych |
23 000 000 |
0 |
0 |
-4 479 669 |
-4 479 669 |
18 520 331 |
18 519 739 |
18 519 739 |
0 |
0 |
593 |
593 |
100,00 |
|
4 2 2 0 |
Wydatki związane z pomocą parlamentarną |
215 911 000 |
5 181 864 |
-6 293 000 |
382 318 |
-5 910 682 |
215 182 182 |
214 861 044 |
199 679 554 |
15 181 490 |
300 883 |
20 255 |
321 138 |
99,85 |
|
4 4 0 0 |
Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00 |
|
4 4 2 0 |
Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00 |
|
5 0 0 0 |
Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych |
300 000 |
0 |
0 |
- 282 500 |
- 282 500 |
17 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 500 |
17 500 |
0,00 |
|
5 0 1 0 |
Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości |
20 000 |
0 |
0 |
-20 000 |
-20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
10 1 |
REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI |
5 000 000 |
0 |
0 |
-5 000 000 |
-5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Podsuma: kwota przesunięta do danej pozycji |
|
|
7 549 000 |
104 825 212 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Podsuma: kwota przesunięta z danej pozycji |
|
|
-16 417 325 |
-95 956 887 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
2 112 904 198 |
48 747 088 |
-8 868 325 |
8 868 325 |
0 |
2 161 651 286 |
2 151 485 224 |
1 800 590 086 |
350 895 139 |
1 646 728 |
8 519 332 |
10 166 060 |
99,53 |
|
ZAŁĄCZNIK IV
Przegląd wpływu COVID-19 na środki na rok 2022 według rozdziałów
|
Rozdział |
Dział |
Wpływ COVID-19 na środki |
Wpływ COVID-19 na środki |
Nadwyżka netto związana z COVID-19 |
Wpływ COVID-19 na anulacje |
|
– zmniejszenie środków – przesunięcia wychodzące (EUR) |
– zmniejszenie środków – przesunięcia przychodzące (EUR) |
(w EUR) |
(w EUR) |
||
|
1 0 |
Członkowie instytucji |
- 120 000 |
0 |
- 120 000 |
0 |
|
1 2 |
Urzędnicy i pracownicy zatrudnieni na czas określony |
0 |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
|
1 4 |
Inni pracownicy i usługi zewnętrzne |
- 130 700 |
2 840 000 |
2 709 300 |
5 489 |
|
1 6 |
Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji |
- 226 000 |
1 509 000 |
1 283 000 |
665 954 |
|
Tytuł 1 – Osoby pracujące w instytucji |
- 476 700 |
7 549 000 |
7 072 300 |
671 443 |
|
|
2 0 |
Wydatki na budynki i wydatki powiązane |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 1 |
Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy |
- 144 000 |
0 |
- 144 000 |
2 560 |
|
2 3 |
Bieżące wydatki administracyjne |
0 |
0 |
0 |
23 472 |
|
Tytuł 2 – Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne |
- 144 000 |
0 |
- 144 000 |
26 032 |
|
|
3 0 |
Posiedzenia i konferencje |
-3 532 000 |
0 |
-3 532 000 |
337 677 |
|
3 2 |
Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie |
-5 971 625 |
0 |
-5 971 625 |
310 693 |
|
Tytuł 3 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych |
-9 503 625 |
0 |
-9 503 625 |
648 370 |
|
|
4 0 |
Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 2 |
Wydatki związane z pomocą parlamentarną |
-6 293 000 |
0 |
-6 293 000 |
300 883 |
|
4 4 |
Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tytuł 4 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań |
-6 293 000 |
0 |
-6 293 000 |
300 883 |
|
|
Tytuł 5 – Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz komitet niezależnych wybitnych osobistości |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tytuł 10 – Pozostałe wydatki |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ogółem |
-16 417 325 |
7 549 000 |
-8 868 325 |
1 646 728 |
|
ZAŁĄCZNIK V
Wykorzystanie środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego
|
Pozycja |
Dział |
Środki przeniesione automatycznie z roku N-1 (1) |
Płatności z tytułu środków przeniesionych automatycznie (2) |
Środki anulowane (3) = (1) – (2) |
Wykorzystane (4) = (2) / (1) (%) |
|
1 0 0 0 |
Wynagrodzenia |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 0 0 4 |
Zwykłe koszty podróży |
7 020 233,27 |
5 570 335,73 |
1 449 897,54 |
79,35 |
|
1 0 0 5 |
Inne koszty podróży |
2 219 038,47 |
1 492 431,55 |
726 606,92 |
67,26 |
|
1 0 0 6 |
Dodatek z tytułu kosztów ogólnych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 0 0 7 |
Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 0 1 0 |
Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne |
151 219,43 |
123 291,94 |
27 927,49 |
81,53 |
|
1 0 1 2 |
Specjalna pomoc dla posłów z niepełnosprawnościami |
46 000,00 |
18 320,28 |
27 679,72 |
39,83 |
|
1 0 2 0 |
Odprawy przejściowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 0 3 0 |
Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 0 3 1 |
Renty inwalidzkie (ZKDP) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 0 3 2 |
Renty rodzinne (ZKDP) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 0 3 3 |
Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne dla posłów |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 0 5 0 |
Kursy językowe i komputerowe |
204 588,54 |
177 937,58 |
26 650,96 |
86,97 |
|
1 2 0 0 |
Wynagrodzenia i świadczenia |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 2 0 2 |
Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie |
7 279,63 |
7 265,14 |
14,49 |
99,80 |
|
1 2 0 4 |
Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków |
99 052,19 |
99 052,19 |
0,00 |
100,00 |
|
1 2 2 0 |
Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 2 2 2 |
Świadczenia w przypadku zakończenia służby i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 4 0 0 |
Inni pracownicy – Sekretariat Generalny i grupy polityczne |
764 232,26 |
159 655,99 |
604 576,27 |
20,89 |
|
1 4 0 1 |
Inni pracownicy — Bezpieczeństwo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 4 0 2 |
Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 4 0 4 |
Stażyści, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne |
1 778 476,59 |
1 732 210,21 |
46 266,38 |
97,40 |
|
1 4 0 5 |
Wydatki na tłumaczenie ustne |
6 685 487,63 |
6 593 202,14 |
92 285,49 |
98,62 |
|
1 4 0 6 |
Obserwatorzy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 4 2 0 |
Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe |
1 736 065,83 |
1 525 292,09 |
210 773,74 |
87,86 |
|
1 6 1 0 |
Wydatki na rekrutację personelu |
94 644,08 |
54 885,59 |
39 758,49 |
57,99 |
|
1 6 1 2 |
Szkolenia i doskonalenie |
1 677 483,51 |
1 364 242,61 |
313 240,90 |
81,33 |
|
1 6 3 0 |
Świadczenia socjalne |
212 677,25 |
180 336,59 |
32 340,66 |
84,79 |
|
1 6 3 1 |
Mobilność |
92 886,01 |
52 055,52 |
40 830,49 |
56,04 |
|
1 6 3 2 |
Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 6 5 0 |
Służba medyczna |
8 562 230,10 |
3 785 784,37 |
4 776 445,73 |
44,21 |
|
1 6 5 2 |
Koszty usług gastronomicznych |
228 102,26 |
176 210,34 |
51 891,92 |
77,25 |
|
1 6 5 4 |
Placówki opieki nad dziećmi |
575 187,97 |
432 845,49 |
142 342,48 |
75,25 |
|
1 6 5 5 |
Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 0 0 |
Czynsze |
1 479 480,46 |
1 191 656,92 |
287 823,54 |
80,55 |
|
2 0 0 1 |
Opłaty za użytkowanie wieczyste |
33 559 035,00 |
33 559 035,00 |
0,00 |
100,00 |
|
2 0 0 3 |
Zakup nieruchomości |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 0 7 |
Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych |
75 440 241,08 |
66 247 483,96 |
9 192 757,12 |
87,81 |
|
2 0 0 8 |
Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne |
2 259 683,35 |
1 844 165,32 |
415 518,03 |
81,61 |
|
2 0 2 2 |
Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków |
23 517 692,28 |
22 013 113,17 |
1 504 579,11 |
93,60 |
|
2 0 2 4 |
Zużycie energii |
3 487 388,30 |
3 289 896,77 |
197 491,53 |
94,34 |
|
2 0 2 6 |
Ochrona i monitorowanie budynków |
2 776 502,47 |
1 974 724,96 |
801 777,51 |
71,12 |
|
2 0 2 8 |
Ubezpieczenia |
3 034 829,14 |
2 728 380,65 |
306 448,49 |
89,90 |
|
2 1 0 0 |
Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem |
8 845 500,76 |
8 629 959,64 |
215 541,12 |
97,56 |
|
2 1 0 1 |
Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z infrastrukturą |
7 985 680,73 |
7 762 907,38 |
222 773,35 |
97,21 |
|
2 1 0 2 |
Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem |
3 414 924,70 |
3 240 011,78 |
174 912,92 |
94,88 |
|
2 1 0 3 |
Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z zarządzaniem ICT |
10 287 759,44 |
9 684 062,32 |
603 697,12 |
94,13 |
|
2 1 0 4 |
Informatyka i telekomunikacja – inwestycje w infrastrukturę |
20 779 902,21 |
20 598 904,95 |
180 997,26 |
99,13 |
|
2 1 0 5 |
Informatyka i telekomunikacja – inwestycje w projekty |
14 087 894,66 |
13 536 936,26 |
550 958,40 |
96,09 |
|
2 1 2 0 |
Meble |
1 563 634,64 |
1 556 114,97 |
7 519,67 |
99,52 |
|
2 1 4 0 |
Wyposażenie i instalacje techniczne |
17 916 821,24 |
16 160 867,09 |
1 755 954,15 |
90,20 |
|
2 1 6 0 |
Przewóz posłów, innych osób i towarów |
671 235,48 |
588 934,00 |
82 301,48 |
87,74 |
|
2 3 0 0 |
Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku |
224 630,03 |
203 680,97 |
20 949,06 |
90,67 |
|
2 3 1 0 |
Obciążenia finansowe |
9 138,96 |
3 080,69 |
6 058,27 |
33,71 |
|
2 3 2 0 |
Koszty prawne i odszkodowania |
405 403,71 |
171 638,86 |
233 764,85 |
42,34 |
|
2 3 6 0 |
Opłaty pocztowe i koszty doręczeń |
46 957,74 |
29 328,09 |
17 629,65 |
62,46 |
|
2 3 7 0 |
Przeprowadzki |
118 019,52 |
90 794,39 |
27 225,13 |
76,93 |
|
2 3 8 0 |
Inne wydatki operacyjno-administracyjne |
295 014,43 |
258 465,15 |
36 549,28 |
87,61 |
|
2 3 9 0 |
Działalność EMAS, obejmująca propagowanie, oraz system kompensacji emisji dwutlenku węgla Parlamentu Europejskiego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 0 0 0 |
Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy |
3 357 933,43 |
2 589 605,27 |
768 328,16 |
77,12 |
|
3 0 2 0 |
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
207 294,08 |
89 088,04 |
118 206,04 |
42,98 |
|
3 0 4 0 |
Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne |
13 972,99 |
4 208,31 |
9 764,68 |
30,12 |
|
3 0 4 2 |
Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje |
243 353,20 |
158 079,80 |
85 273,40 |
64,96 |
|
3 0 4 9 |
Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży |
322 464,15 |
168 089,51 |
154 374,64 |
52,13 |
|
3 2 0 0 |
Pozyskiwanie opinii ekspertów |
3 812 381,56 |
3 645 724,83 |
166 656,73 |
95,63 |
|
3 2 1 0 |
Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych |
2 566 393,45 |
2 429 097,67 |
137 295,78 |
94,65 |
|
3 2 2 0 |
Wydatki na dokumentację |
2 159 135,05 |
1 824 532,97 |
334 602,08 |
84,50 |
|
3 2 3 0 |
Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich |
207 336,57 |
153 777,21 |
53 559,36 |
74,17 |
|
3 2 4 0 |
Dziennik Urzędowy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 2 4 1 |
Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej |
2 554 859,39 |
2 452 848,64 |
102 010,75 |
96,01 |
|
3 2 4 2 |
Wydatki na publikacje, informacje oraz udział w wydarzeniach publicznych |
27 640 335,57 |
25 529 002,66 |
2 111 332,91 |
92,36 |
|
3 2 4 3 |
Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego |
21 246 036,37 |
18 434 825,83 |
2 811 210,54 |
86,77 |
|
3 2 4 4 |
Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych |
15 332 155,54 |
14 640 146,06 |
692 009,48 |
95,49 |
|
3 2 4 5 |
Organizacja seminariów i sympozjów |
1 730 704,95 |
1 438 761,16 |
291 943,79 |
83,13 |
|
3 2 4 8 |
Wydatki na informację audiowizualną |
15 421 274,47 |
15 302 989,03 |
118 285,44 |
99,23 |
|
3 2 4 9 |
Wymiana informacji z parlamentami krajowymi |
509,62 |
0,00 |
509,62 |
0,00 |
|
3 2 5 0 |
Wydatki związane z biurami kontaktowymi |
4 991 647,01 |
4 451 335,70 |
540 311,31 |
89,18 |
|
4 0 0 0 |
Bieżące wydatki administracyjne i wydatki związane z działalnością polityczną i informacyjną |
1 192 453,30 |
630 949,29 |
561 504,01 |
52,91 |
|
4 0 2 0 |
Finansowanie europejskich partii politycznych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 0 3 0 |
Finansowanie europejskich fundacji politycznych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 2 2 0 |
Wydatki związane z pomocą parlamentarną |
12 735 868,36 |
11 554 568,48 |
1 181 299,88 |
90,72 |
|
4 4 0 0 |
Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 4 2 0 |
Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 0 0 0 |
Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych |
830,34 |
769,04 |
61,30 |
92,62 |
|
5 0 1 0 |
Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Łącznie |
380 099 194,75 |
344 407 898,14 |
35 691 296,61 |
90,61 |
|
ZAŁĄCZNIK VI
Wykorzystanie środków pochodzących z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel
|
Pozycja |
Dział |
Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2021 r. (1) |
Przesunięcia (2) |
Ostateczna kwota środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (3) |
Zobowiązania zaciągnięte w 2022 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (4) |
Płatności w 2022 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (5) |
Środki pochodzące z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel nieujęte w zobowiązaniach na 2022 r. (6) |
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego i anulowane (7) = (3)-(4)-(6) |
Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2022 r. (8) |
Zobowiązania zaciągnięte z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2022 r. (9) |
Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2022 r. (10) |
Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2022 na 2023 r. (11) = (8) – (9) |
|
1 0 0 0 |
Wynagrodzenia |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 0 0 4 |
Zwykłe koszty podróży |
4 184,70 |
0,00 |
4 184,70 |
4 184,70 |
4 184,70 |
0,00 |
0,00 |
53 215,42 |
0,00 |
0,00 |
53 215,42 |
|
1 0 0 5 |
Inne koszty podróży |
1 215,00 |
0,00 |
1 215,00 |
1 215,00 |
1 215,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 0 0 6 |
Dodatek z tytułu kosztów ogólnych |
13 589,00 |
0,00 |
13 589,00 |
13 589,00 |
13 589,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 0 0 7 |
Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 0 1 0 |
Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne |
170,00 |
0,00 |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
0,00 |
0,00 |
237 992,92 |
237 000,00 |
237 000,00 |
992,92 |
|
1 0 1 2 |
Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
282,04 |
0,00 |
0,00 |
282,04 |
|
1 0 2 0 |
Odprawy przejściowe |
17 921,48 |
0,00 |
17 921,48 |
17 921,48 |
17 921,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 0 3 0 |
Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) |
12 397,42 |
0,00 |
12 397,42 |
12 397,42 |
12 397,42 |
0,00 |
0,00 |
104 716,85 |
0,00 |
0,00 |
104 716,85 |
|
1 0 3 1 |
Renty inwalidzkie (ZKDP) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 0 3 2 |
Renty rodzinne (ZKDP) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 952,14 |
0,00 |
0,00 |
5 952,14 |
|
1 0 3 3 |
Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 0 5 0 |
Kursy językowe i komputerowe |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
448,20 |
0,00 |
0,00 |
448,20 |
|
1 2 0 0 |
Wynagrodzenia i dodatki |
282 307,03 |
0,00 |
282 307,03 |
282 307,03 |
282 307,03 |
0,00 |
0,00 |
263 944,38 |
50 000,00 |
50 000,00 |
213 944,38 |
|
1 2 0 2 |
Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 2 0 4 |
Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 2 2 0 |
Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 2 2 2 |
Świadczenia w przypadku zakończenia służby i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 4 0 0 |
Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne |
5 350 740,79 |
0,00 |
5 350 740,79 |
5 284 072,39 |
5 190 706,02 |
0,00 |
66 668,40 |
7 833 337,35 |
140 000,00 |
140 000,00 |
7 693 337,35 |
|
1 4 0 1 |
Inni pracownicy — Bezpieczeństwo |
418 141,33 |
0,00 |
418 141,33 |
418 141,33 |
418 141,33 |
0,00 |
0,00 |
743 661,31 |
0,00 |
0,00 |
743 661,31 |
|
1 4 0 2 |
Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 4 0 4 |
Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne |
10 430,89 |
0,00 |
10 430,89 |
10 430,89 |
10 430,89 |
0,00 |
0,00 |
10 741,26 |
0,00 |
0,00 |
10 741,26 |
|
1 4 0 5 |
Wydatki na tłumaczenie ustne |
124 356,00 |
0,00 |
124 356,00 |
124 356,00 |
124 355,65 |
0,00 |
0,00 |
8 379 407,43 |
7 217 042,00 |
6 538 219,70 |
1 162 365,43 |
|
1 4 0 6 |
Obserwatorzy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 4 2 0 |
Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe |
9 701,24 |
0,00 |
9 701,24 |
9 701,24 |
9 696,15 |
0,00 |
0,00 |
16 659,87 |
9 843,69 |
9 839,02 |
6 816,18 |
|
1 6 1 0 |
Wydatki na rekrutację personelu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 6 1 2 |
Szkolenia i doskonalenie |
10 321,18 |
0,00 |
10 321,18 |
10 321,18 |
10 321,18 |
0,00 |
0,00 |
68 778,93 |
0,00 |
0,00 |
68 778,93 |
|
1 6 3 0 |
Świadczenia socjalne |
7 878,37 |
0,00 |
7 878,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 878,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 6 3 1 |
Mobilność |
1 122,69 |
0,00 |
1 122,69 |
771,71 |
771,71 |
0,00 |
350,98 |
7 718,30 |
0,00 |
0,00 |
7 718,30 |
|
1 6 3 2 |
Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne |
40 856,78 |
0,00 |
40 856,78 |
40 856,78 |
40 856,78 |
0,00 |
0,00 |
9 226,76 |
0,00 |
0,00 |
9 226,76 |
|
1 6 5 0 |
Służba medyczna |
10 629,34 |
0,00 |
10 629,34 |
10 626,10 |
10 626,10 |
0,00 |
3,24 |
3 310,29 |
0,00 |
0,00 |
3 310,29 |
|
1 6 5 2 |
Koszty usług gastronomicznych |
143 884,96 |
0,00 |
143 884,96 |
143 884,96 |
105 752,31 |
0,00 |
0,00 |
50 177,41 |
1 097,80 |
0,00 |
49 079,61 |
|
1 6 5 4 |
Placówki opieki nad dziećmi |
1 442 185,35 |
0,00 |
1 442 185,35 |
1 442 185,35 |
1 442 185,35 |
0,00 |
0,00 |
3 895 742,47 |
699 503,10 |
695 915,10 |
3 196 239,37 |
|
1 6 5 5 |
Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 0 0 |
Czynsze |
10 500 487,93 |
0,00 |
10 500 487,93 |
3 511 047,71 |
3 362 369,68 |
6 989 440,22 |
0,00 |
16 145 817,47 |
0,00 |
0,00 |
16 145 817,47 |
|
2 0 0 1 |
Opłaty za użytkowanie wieczyste |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 0 3 |
Zakup nieruchomości |
138 874,18 |
0,00 |
138 874,18 |
138 874,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
556 948,00 |
391 125,82 |
0,00 |
165 822,18 |
|
2 0 0 7 |
Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych |
100 299,43 |
0,00 |
100 299,43 |
100 299,43 |
71 212,88 |
0,00 |
0,00 |
838 054,80 |
161 755,95 |
2 718,83 |
676 298,85 |
|
2 0 0 8 |
Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne |
10 046,70 |
0,00 |
10 046,70 |
10 046,70 |
5 167,27 |
0,00 |
0,00 |
307 380,46 |
0,00 |
0,00 |
307 380,46 |
|
2 0 2 2 |
Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków |
775 867,09 |
0,00 |
775 867,09 |
775 867,09 |
206 997,21 |
0,00 |
0,00 |
446 572,67 |
50 578,89 |
1 270,53 |
395 993,78 |
|
2 0 2 4 |
Zużycie energii |
992 000,80 |
0,00 |
992 000,80 |
992 000,80 |
758 979,03 |
0,00 |
0,00 |
438 825,39 |
98 963,85 |
82 514,89 |
339 861,54 |
|
2 0 2 6 |
Ochrona i nadzór nad budynkami |
60 498,29 |
0,00 |
60 498,29 |
60 498,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
478 496,48 |
377 335,07 |
106 797,49 |
101 161,41 |
|
2 0 2 8 |
Ubezpieczenia |
28 728,79 |
0,00 |
28 728,79 |
28 728,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
168 664,35 |
19 050,00 |
0,00 |
149 614,35 |
|
2 1 0 0 |
Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem |
15 168,61 |
0,00 |
15 168,61 |
15 168,61 |
15 168,61 |
0,00 |
0,00 |
199 566,44 |
183 796,20 |
15 085,04 |
15 770,24 |
|
2 1 0 1 |
Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z infrastrukturą |
77,26 |
0,00 |
77,26 |
77,26 |
77,26 |
0,00 |
0,00 |
232 600,00 |
232 000,00 |
83 453,00 |
600,00 |
|
2 1 0 2 |
Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
68 026,87 |
68 026,87 |
33 001,44 |
0,00 |
|
2 1 0 3 |
Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT |
12 660,21 |
0,00 |
12 660,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 660,21 |
172 604,09 |
166 521,93 |
60 000,00 |
6 082,16 |
|
2 1 0 4 |
Informatyka i telekomunikacja – inwestycje w infrastrukturę |
124,00 |
0,00 |
124,00 |
124,00 |
124,00 |
0,00 |
0,00 |
983 703,25 |
880 933,24 |
586,96 |
102 770,01 |
|
2 1 0 5 |
Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
136 706,01 |
136 706,01 |
7 000,00 |
0,00 |
|
2 1 2 0 |
Meble |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 4 0 |
Wyposażenie i instalacje techniczne |
48 181,64 |
0,00 |
48 181,64 |
48 181,64 |
14 387,20 |
0,00 |
0,00 |
247 785,63 |
45 448,57 |
1 242,19 |
202 337,06 |
|
2 1 6 0 |
Przewóz posłów, innych osób i towarów |
88 269,21 |
0,00 |
88 269,21 |
76 109,80 |
76 109,80 |
0,00 |
12 159,41 |
76 402,51 |
0,00 |
0,00 |
76 402,51 |
|
2 3 0 0 |
Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku |
123,52 |
0,00 |
123,52 |
123,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
420,30 |
0,00 |
0,00 |
420,30 |
|
2 3 1 0 |
Obciążenia finansowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 3 2 0 |
Koszty prawne i odszkodowania |
9 644,79 |
0,00 |
9 644,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 644,79 |
5 425,32 |
0,00 |
0,00 |
5 425,32 |
|
2 3 6 0 |
Opłaty pocztowe i koszty doręczeń |
8 922,85 |
0,00 |
8 922,85 |
8 922,85 |
1 204,75 |
0,00 |
0,00 |
17 379,89 |
16 610,22 |
1 142,17 |
769,67 |
|
2 3 7 0 |
Przeprowadzki |
11 196,83 |
0,00 |
11 196,83 |
10 663,42 |
0,00 |
0,00 |
533,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 3 8 0 |
Inne wydatki operacyjno-administracyjne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 3 9 0 |
Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 0 0 0 |
Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy |
3 958,50 |
0,00 |
3 958,50 |
3 958,50 |
3 958,50 |
0,00 |
0,00 |
4 674,59 |
2 035,48 |
2 035,48 |
2 639,11 |
|
3 0 2 0 |
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 0 4 0 |
Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 0 4 2 |
Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje |
21 858,98 |
0,00 |
21 858,98 |
21 858,98 |
21 858,98 |
0,00 |
0,00 |
182 617,63 |
19 152,46 |
0,00 |
163 465,17 |
|
3 0 4 9 |
Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 067,82 |
0,00 |
0,00 |
2 067,82 |
|
3 2 0 0 |
Pozyskiwanie opinii ekspertów |
33 231,00 |
0,00 |
33 231,00 |
33 231,00 |
21 275,00 |
0,00 |
0,00 |
75 559,50 |
10 761,96 |
0,00 |
64 797,54 |
|
3 2 1 0 |
Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych |
531,36 |
0,00 |
531,36 |
346,52 |
346,52 |
0,00 |
184,84 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
45 000,00 |
|
3 2 2 0 |
Wydatki na dokumentację |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 2 3 0 |
Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich |
980,37 |
0,00 |
980,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
980,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 2 4 0 |
Dziennik Urzędowy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 2 4 1 |
Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 2 4 2 |
Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym |
85 173,21 |
0,00 |
85 173,21 |
85 173,21 |
85 173,21 |
0,00 |
0,00 |
454 178,23 |
350 873,64 |
7 731,74 |
103 304,59 |
|
3 2 4 3 |
Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego |
2 924 017,20 |
0,00 |
2 924 017,20 |
2 923 665,81 |
666 773,40 |
0,00 |
351,39 |
3 476 069,28 |
2 504 965,19 |
182 453,31 |
971 104,09 |
|
3 2 4 4 |
Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich |
100 587,74 |
0,00 |
100 587,74 |
100 587,74 |
76 398,13 |
0,00 |
0,00 |
491 721,97 |
360 000,00 |
139 759,85 |
131 721,97 |
|
3 2 4 5 |
Organizacja seminariów i sympozjów |
15 975,08 |
0,00 |
15 975,08 |
15 975,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55 000,00 |
2 380,00 |
2 380,00 |
52 620,00 |
|
3 2 4 8 |
Wydatki na informację audiowizualną |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 2 4 9 |
Wymiana informacji z parlamentami krajowymi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 2 5 0 |
Wydatki związane z biurami kontaktowymi |
16 071,64 |
0,00 |
16 071,64 |
16 071,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
488,00 |
0,00 |
0,00 |
488,00 |
|
4 0 0 0 |
Bieżące wydatki administracyjne i wydatki związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych |
1 234 512,25 |
0,00 |
1 234 512,25 |
1 234 512,25 |
1 234 512,25 |
0,00 |
0,00 |
5 617 567,44 |
1 374 740,09 |
23 071,25 |
4 242 827,35 |
|
4 0 2 0 |
Finansowanie europejskich partii politycznych |
2 129 694,00 |
0,00 |
2 129 694,00 |
2 129 694,00 |
2 129 694,00 |
0,00 |
0,00 |
3 506 312,41 |
3 327 600,00 |
3 327 600,00 |
178 712,41 |
|
4 0 3 0 |
Finansowanie europejskich fundacji politycznych |
1 085 291,50 |
0,00 |
1 085 291,50 |
1 085 291,50 |
1 085 291,50 |
0,00 |
0,00 |
3 321 420,00 |
3 321 420,00 |
3 290 899,00 |
0,00 |
|
4 2 2 0 |
Wydatki związane z asystentami posłów |
1 336 480,43 |
0,00 |
1 336 480,43 |
1 336 480,43 |
1 336 480,43 |
0,00 |
0,00 |
822 628,24 |
21 611,04 |
21 611,04 |
801 017,20 |
|
4 4 0 0 |
Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 4 2 0 |
Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego |
30 622,00 |
0,00 |
30 622,00 |
30 622,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 622,00 |
0,00 |
0,00 |
5 622,00 |
|
5 0 0 0 |
Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych |
97 878,10 |
0,00 |
97 878,10 |
97 199,97 |
3 611,00 |
0,00 |
678,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ogółem |
29 820 569,04 |
0,00 |
29 820 569,04 |
22 719 035,28 |
18 873 298,71 |
6 989 440,22 |
112 093,54 |
61 267 620,37 |
22 478 879,07 |
15 063 328,03 |
38 788 741,30 |
|
ZAŁĄCZNIK VII
Dochody w 2022 r.
|
Artykuł/Pozycja |
Dział |
Budżet ogółem |
Należności ustalone 2022 r. |
Należności przeniesione z 2021 r. |
Należności przeniesione z 2021 r. i anulowane lub uchylone w okresie sprawozdawczym |
Należności ogółem |
Dochody otrzymane z tytułu należności ustalonych w roku sprawozdawczym |
Dochody otrzymane z tytułu należności przeniesionych z 2021 r. |
Dochody otrzymane ogółem |
Pozostały dług ogółem |
|
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) = (2) + (3) – (4) |
(6) |
(7) |
(8) = (6) + (7) |
(9) = (5) – (8) |
|
3 0 0 0 |
Podatek od wynagrodzeń |
83 864 000 |
87 634 959 |
0 |
0 |
87 634 959 |
87 634 959 |
0 |
87 634 959 |
0 |
|
3 0 0 1 |
Składki tymczasowe potrącane od wynagrodzeń |
12 945 000 |
13 550 973 |
0 |
0 |
13 550 973 |
13 550 973 |
0 |
13 550 973 |
0 |
|
3 0 1 0 |
Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
76 149 000 |
79 814 576 |
0 |
0 |
79 814 576 |
79 814 576 |
0 |
79 814 576 |
0 |
|
3 0 1 1 |
Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników |
8 000 000 |
7 269 168 |
4 492 |
0 |
7 273 660 |
7 269 168 |
0 |
7 269 168 |
4 492 |
|
3 0 1 2 |
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników przebywających na urlopach |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 1 0 |
Sprzedaż nieruchomości – Dochody przeznaczone na określony cel |
0 |
0 |
7 240 321 |
0 |
7 240 321 |
0 |
556 948 |
556 948 |
6 683 373 |
|
3 1 1 |
Sprzedaż innego majątku |
0 |
59 465 |
6 500 |
0 |
65 965 |
59 465 |
6 500 |
65 965 |
0 |
|
3 1 2 0 |
Wynajem i podwynajem nieruchomości — Dochody przeznaczone na określony cel |
0 |
4 189 098 |
12 551 907 |
0 |
16 741 004 |
4 028 078 |
12 536 205 |
16 564 283 |
176 721 |
|
3 2 0 2 |
Dochody z tytułu dostaw towarów, świadczenia usług i wykonywania robót budowlanych na rzecz innych instytucji, agencji i organów Unii — Dochody przeznaczone na określony cel |
0 |
15 655 810 |
823 783 |
0 |
16 479 593 |
15 333 099 |
764 912 |
16 098 011 |
381 582 |
|
3 2 2 |
Dochody od osób trzecich z tytułu dostarczonych im towarów, usług lub wykonanych robót budowlanych — Dochody przeznaczone na określony cel |
0 |
3 347 905 |
363 219 |
13 646 |
3 697 478 |
2 960 982 |
342 364 |
3 303 345 |
394 133 |
|
3 3 0 |
Spłata nienależnie wypłaconych kwot — Dochody przeznaczone na określony cel |
0 |
23 721 908 |
3 233 320 |
592 719 |
26 362 509 |
22 888 313 |
708 148 |
23 596 461 |
2 766 048 |
|
3 3 3 |
Rozliczenia roszczeń ubezpieczeniowych — Dochody przeznaczone na określony cel |
0 |
61 083 |
1 174 375 |
0 |
1 235 458 |
55 434 |
1 174 375 |
1 229 809 |
5 649 |
|
3 3 9 |
Inne dochody z działalności administracyjnej |
2 000 |
638 666 |
2 158 960 |
0 |
2 797 626 |
636 854 |
30 068 |
666 922 |
2 130 704 |
|
4 0 0 |
Dochody z inwestycji, udzielonych pożyczek i rachunków bankowych |
0 |
122 352 |
0 |
0 |
122 352 |
122 352 |
0 |
122 352 |
0 |
|
|
Ogółem |
181 000 000 |
236 065 962 |
27 556 876 |
606 364 |
263 016 475 |
234 354 253 |
16 119 520 |
250 473 772 |
12 542 702 |
ZAŁĄCZNIK VIII
Projekt ADENAUER II – najważniejsze dane liczbowe
|
|
Szacowane koszty 2009–2012 |
Koszt na dzień 31.12.2022 r. |
Niewykorzystane/nadwyżka |
||
|
W mln EUR, wartość z października 2012 r. |
|
|
|
||
|
432,8 |
417,4 |
-15,4 |
||
|
|
|
W tym: przestrzeń dla zwiedzających „Europa Experience” (12 mln) |
|
||
|
|
|
|
||
|
Zarządzanie projektem |
57,7 |
125,4 |
67,7 |
||
|
Koszty finansowania |
119 |
5,7 |
- 113,3 |
||
|
Grunty/ubezpieczenia/usługi |
2,4 |
28,4 |
26,0 |
||
|
OGÓŁEM |
611,9 |
576,9 |
-35,0 |
||
|
Prace przygotowawcze i geotermiczne |
|
16,8 |
16,8 |
||
|
Odszkodowania za opóźnienia |
|
32,2 |
32,2 |
||
|
„Wykończenie”, konserwacja, ochrona |
|
20,6 |
20,6 |