52011DC0672




SPIS TREŚCI

1. Procedura budżetowa 3

1.1. Wstępny projekt budżetu (WPB) na 2010 rok 3

1.2. Projekt budżetu (PB) na 2010 rok 3

1.3. List w sprawie poprawek (AL) dotyczących 2010 roku 3

1.4. Przyjęcie budżetu na 2010 rok 3

2. Zarządzanie środkami 4

2.1. Zarządzanie środkami na zobowiązania 4

2.1.1. Programy operacyjne EFRROW 4

2.1.2. Pomoc techniczna 4

2.2. Zarządzanie środkami na płatności 5

2.2.1. Programy operacyjne EFRROW 5

2.2.2. Pomoc techniczna 5

3. Wykonanie budżetu EFRROW na 2010 rok 5

3.1. Wprowadzenie 5

3.2. Wykorzystanie środków na zobowiązania 6

3.2.1. Programy operacyjne EFRROW 6

3.2.2. Pomoc techniczna 7

3.3. Wykorzystanie środków na płatności 7

3.3.1. Programy operacyjne EFRROW 7

3.3.2. Pomoc techniczna 13

3.4. Analiza zadeklarowanych wydatków w podziale na osie i działania 13

3.5. Wykonanie programów EFRROW 15

PROCEDURA BUDżETOWA

Wstępny projekt budżetu (WPB) na 2010 rok

W dniu 29 kwietnia 2009 r. Komisja przyjęła i przedłożyła władzy budżetowej wstępny projekt budżetu (WPB) na 2010 r.

Propozycja budżetowa dla Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), ujęta w dziale 2 perspektywy finansowej na lata 2007-2013, wyniosła ogółem 13 970 mln EUR w środkach na zobowiązania i 12 648 mln EUR w środkach na płatności (z czego 300 mln EUR zapisano jako rezerwę na Europejski plan naprawy gospodarczej).

Pozycja w budżecie | Środki na zobowiązania (w EUR) | Środki na płatności (w EUR) |

05.040501 (Programy rozwoju obszarów wiejskich) | 13 947 136 182 | * 12 639 000 000 |

05.040502 (Pomoc techniczna) | 22 548 451 | 9 000 000 |

*300 000 000 EUR zapisano jako rezerwę na Europejski plan naprawy gospodarczej |

Projekt budżetu (PB) na 2010 rok

W lipcu 2009 r. Rada przyjęła projekt budżetu na 2010 rok. W porównaniu z WPB środki na płatności dla programów EFRROW zmniejszono o 98,0 mln EUR.

List w sprawie poprawek (AL) dotyczących 2010 roku

W październiku 2009 r. Komisja przyjęła list w sprawie poprawek nr 2 do wstępnego projektu budżetu (WPB) na rok 2010. Mimo że list w sprawie poprawek dotyczył głównie EFRG, zmieniono wysokość środków na zobowiązania dla programów EFRROW, by uwzględnić dodatkowe środki w kwocie 388,4 mln EUR netto. Powyższa kwota netto odnosi się do Europejskiego planu naprawy gospodarczej, niezastosowania dobrowolnej modulacji przez Portugalię oraz niewielkich zmian modulacji obowiązkowej w Hiszpanii. Aby uwzględnić niezastosowanie dobrowolnej modulacji w Portugalii, zmniejszono środki na płatności o 32,8 mln EUR.

Przyjęcie budżetu na 2010 rok

W budżecie przyjętym przez Radę w drugim czytaniu dnia 20 listopada 2009 r., środki zaproponowane dla EFRROW w liście w sprawie poprawek nie uległy zmianie.

Podczas sesji plenarnej w grudniu 2009 r. Parlament Europejski przyjął budżet na 2010 r.

Uchwalony budżet EFRROW wynosił 14 358 mln EUR w środkach na zobowiązania oraz 12 615 mln EUR w środkach na płatności.

Pozycja w budżecie | Środki na zobowiązania (w EUR) | Środki na płatności (w EUR) |

05.040501 (Programy rozwoju obszarów wiejskich) | 14 335 536 182 | 12 606 200 000 |

05.040502 (Pomoc techniczna) | 22 548 451 | 9 000 000 |

ZARZąDZANIE śRODKAMI

Zarządzanie środkami na zobowiązania

Programy operacyjne EFRROW

W 2010 r. dostępne środki na zobowiązania wynosiły ogółem 14,59 mld EUR, w tym 14,34 mld EUR odpowiadało wysokości zatwierdzonego budżetu, a 252 mln EUR zostały przeniesione z 2009 r. Decyzja o przeniesieniu, przyjęta w lutym 2010 r., dotyczyła części środków Europejskiego planu naprawy gospodarczej, których nie można było wykorzystać w 2009 r. z powodu późnego złożenia niektórych poprawionych programów rozwoju obszarów wiejskich przez państwa członkowskie.

W 2010 r. wykorzystano całkowitą kwotę środków dostępnych na programy EFRROW (14,59 mld EUR).

Zarządzanie środkami na zobowiązania w 2010 r. - EFRROW | Pozycja w budżecie 05.040501 (kwoty w EUR) |

Środki na początku 2010 r. | 14 335 536 182 |

Środki przeniesione z 2009 r. | 252 029 757 |

Środki dostępne w 2010 r. | 14 587 656 939 |

Środki wykorzystane w 2010 r. | 14 587 565 939 |

Pomoc techniczna

Art. 69 ust. 2 rozporządzenia Rady nr 1698/2005 stanowi, że 0,25 % środków wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich przeznacza się dla Komisji na pomoc techniczną. W budżecie na rok 2010 dostępna na ten cel kwota wynosiła 22,5 mln EUR. Na koniec 2010 r. całkowita wydana suma wyniosła 4,9 mln EUR.

Zarządzanie środkami na płatności

Programy operacyjne EFRROW

W 2010 r. początkowo środki na płatności wynosiły 12,6 mld EUR. W celu uwzględnienia zaktualizowanej prognozy płatności, przedłożonej we wrześniu 2010 r. przez państwa członkowskie, zmniejszono tę kwotę o 1 160 mln EUR w ramach procedury przesunięć zbiorczych. Po złożeniu przez państwa członkowskie deklaracji wydatków za trzeci kwartał stwierdzono nadwyżkę w wysokości 330 mln EUR oraz zaproponowano jej zmniejszenie w projekcie budżetu korygującego. Do końca roku jednak powyższe środki na płatności nie zostały wykorzystane, ponieważ nie uchwalono budżetu korygującego. Niewykorzystana kwota odzwierciedla fakt, że zadeklarowane wydatki za trzeci kwartał były na poziomie nieco niższym niż przewidywano w zaktualizowanych prognozach, a część wniosków o płatność za trzeci kwartał złożonych przez kilka państw członkowskich nie mogła być zrealizowana, ponieważ dostępne środki na zobowiązania zostały wyczerpane. Niewykorzystane środki przeniesiono na 2011 r.

Całkowita kwota wypłacona państwom członkowskim w ramach programów EFRROW w 2010 r. wyniosła 11,1 mld EUR.

Zarządzanie środkami na płatności w 2010 r. - EFRROW | Pozycja w budżecie 05.040501 (kwoty w EUR) |

Środki na początku 2010 r. | 12 606 200 000 |

Przesunięcie zbiorcze | -1 160 000 000 |

Środki dostępne w 2010 r. | 11 446 200 000 |

Środki wykorzystane w 2010 r. | 11 116 180 326 |

Środki niewykorzystane do końca 2010 r. i przeniesione | 330 019 674 |

Pomoc techniczna

W budżecie na rok 2010 kwota środków na płatności wynosiła 9 mln EUR. Została ona zmniejszona o 2,5 mln EUR w ramach przesunięcia zbiorczego. Na koniec roku całkowita wydana suma wyniosła 4,4 mln EUR, a zatem nie wykorzystano 2,1 mln EUR.

WYKONANIE BUDżETU EFRROW NA 2010 ROK

Wprowadzenie

Rok obrotowy 2010 to głównie okres konsolidacji, w którym większość programów rozwoju obszarów wiejskich osiągnęła pełen rozruch. Uwidocznił się jednak brak równowagi między programami, gdyż z powodu kryzysu gospodarczego i finansowego pojawiły się znaczne trudności w realizacji niektórych z nich. Kryzys miał wpływ na możliwości państw członkowskich w zakresie przekazywania dofinansowania krajowego, lecz mógł także sprawić, że beneficjenci wahali się przed podejmowaniem jakichkolwiek zobowiązań. Przyczyną trudności było także późne zatwierdzenie niektórych programów i brak wcześniejszego doświadczenia niektórych państw członkowskich we wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich.

Wykorzystanie środków na zobowiązania

Programy operacyjne EFRROW

Poniższa tabela przedstawia kwoty wydane w 2010 r. oraz środki przydzielone decyzją Komisji 2006/636/WE (w końcu 2010 r. obowiązywała nadal jej zmieniona wersja z kwietnia 2010 r.) w podziale na państwa członkowskie.

W 2010 r. środki na zobowiązania dostępne dla programów EFRROW wynosiły 14,59 mld EUR. Kwota ta obejmuje 14,34 mld EUR alokacji z 2010 r., zgodnie z decyzją 2006/636/WE, oraz 252 mln EUR przeniesione z 2009 r. Wszystkie dostępne środki wydano w ciągu roku (14,34 mld EUR).

Decyzja Komisji nr 2006/636/WE (wersja obowiązująca w końcu 2009 r.) a kwoty wydane do końca 2010 r. |

Pozycja w budżecie: 05.040501 | (w EUR) |

Państwo członkowskie | Decyzja Komisji 2006/636/WE – środki UE na 2010 r. | Środki przeniesione na zobowiązania w 2010 r. | Środki wydane w roku budżetowym 2010 |

(a) | (b) | (c=a+b) |

AT | 586 983 505 | 0 | 586 983 505 |

BE | 70 637 509 | 1 110 000 | 71 747 509 |

BG | 412 748 664 | 19 500 000 | 432 248 664 |

CY | 23 911 507 | 0 | 23 911 507 |

CZ | 415 632 774 | 21 000 000 | 436 632 774 |

DE | 1 311 256 553 | 14 229 104 | 1 325 485 657 |

DK | 85 052 762 | 0 | 85 052 762 |

EE | 104 667 353 | 0 | 104 667 353 |

ES | 1 400 090 047 | 49 871 207 | 1 449 961 254 |

FI | 313 973 134 | 126 846 | 314 099 980 |

FR | 1 091 752 155 | 165 200 | 1 091 917 355 |

GR | 492 922 509 | 28 720 000 | 521 642 509 |

HU | 529 160 494 | 28 440 000 | 557 600 494 |

IE | 363 518 252 | 17 680 000 | 381 198 252 |

IT | 1 256 577 236 | 38 596 000 | 1 295 173 236 |

LT | 253 855 536 | 0 | 253 855 536 |

LU | 13 838 190 | 0 | 13 838 190 |

LV | 153 226 381 | 0 | 153 226 381 |

MT | 10 964 212 | 0 | 10 964 212 |

NL | 87 111 293 | 0 | 87 111 293 |

PL | 1 935 872 838 | 0 | 1 935 872 838 |

PT | 592 619 895 | 0 | 592 619 895 |

RO | 1 401 644 651 | 0 | 1 401 644 651 |

SE | 280 491 463 | 13 820 000 | 294 311 463 |

SI | 134 100 946 | 0 | 134 100 946 |

SK | 266 600 239 | 14 700 000 | 281 300 239 |

UK | 746 326 084 | 4 071 400 | 750 397 484 |

Ogółem | 14 335 536 182 | 252 029 757 | 14 587 565 939 |

Pomoc techniczna

Poniższa tabela przedstawia środki na zobowiązania przeznaczone na pomoc techniczną wykorzystane w 2010 r. Najważniejsza ich część przeznaczona została na Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pomoc techniczna - Wykorzystanie środków na zobowiązania |

Pozycja w budżecie: 05.040502 | (w EUR) |

Opis | Przekazane środki |

Punkt kontaktowy Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) | 4 061 754 |

Technologie informacyjne | 219 730 |

Tematyczne grupy robocze ENRD | 350 754 |

Komitet ekspertów oceniający rozwój obszarów wiejskich | 200 000 |

Publikacje | 100 387 |

Ogółem | 4 932 625 |

Wykorzystanie środków na płatności

Programy operacyjne EFRROW

W budżecie na rok 2010 środki na płatności wynosiły 12,61 mld EUR. Kwota ta została zmniejszona o wysokość przesunięcia zbiorczego, tzn. 1,16 mld EUR, przez co ostatecznie wyniosła 11,45 mld EUR.

Na koniec 2010 r. całkowita kwota wypłacona na programy EFRROW wyniosła 11,12 mld EUR. Różnica między środkami przyznanymi na ten rok (11,45 mld EUR) a całkowitą wypłaconą kwotą wynosi 330 mln EUR, co oznacza, że 2,88 % środków nie zostało wykorzystanych. Należy zauważyć, że wysokość płatności dokonanych w 2010 r. wzrosła o ponad 35 % w porównaniu z 2009 r.

Poniższa tabela przedstawia kwotę płatności w podziale na okresy objęte poszczególnymi deklaracjami w 2010 r.:

Płatności w 2010 r. – programy operacyjne EFRROW mln EUR |

Zwroty na podstawie wniosków o płatność za III kw. 2009 r. | 127,31 |

Zwroty na podstawie wniosków o płatność za IV kw. 2009 r. | 2 947,20 |

Zwroty na podstawie wniosków o płatność za I kw. 2010 r. | 2 124,25 |

Zwroty na podstawie wniosków o płatność za II kw. 2010 r. | 2 073,00 |

Zwroty na podstawie wniosków o płatność za III kw. 2010 r. | 3 443,28 |

Zaliczki | 401,15 |

Ogółem za 2010 r. | 11 116,18 |

Pod koniec roku zwrot za III kw. 2010 r. dla 5 programów EFRROW został całkowicie lub częściowo wstrzymany, ponieważ środki na zaległe zobowiązania dla tych programów zostały w pełni wyczerpane na płatności za poprzednie wnioski. Poniższa tabela przedstawia 5 programów EFRROW i odpowiadające im kwoty. Płatności dokonano dopiero z chwilą udostępnienia rocznych środków na zobowiązania na 2011 r.

Program EFRROW – nr CCI | III kw. 2010 (w EUR) |

Vlaanderen (2007BE06RPO001) | 6 655 665 |

Bayern (2007DE06RPO004) | 29 517 043 |

Ireland National (2007IE06RPO001) | 32 730 873 |

Bolzano (2007IT06RPO002) | 990 232 |

Luxembourg (2007LU06RPO001) | 262 045 |

Ogółem | 70 155 858 |

Poniższy wykres przedstawia wykorzystanie środków na płatności w poszczególnych miesiącach roku (od stycznia do grudnia 2010 r.). Na rytm korzystania ze środków wpływają terminy nadsyłania każdej z czterech deklaracji (31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca i 10 listopada dla wniosków o płatność dotyczących odpowiednio kwartałów: IV kw. 2009 r., I kw. 2010 r., II kw. 2010 r. oraz III kw. 2010 r.).

[pic]

Kolejna tabela przedstawia kwoty wypłacone przez Komisję w roku budżetowym 2010 r. w podziale na państwa członkowskie i okresy objęte poszczególnymi deklaracjami. Kwoty z kolumny dotyczącej III kw. 2009 r., odnoszą się do programów EFRROW, które wyczerpały przynależne im środki na zobowiązania na 2009 r., w związku z czym zostały rozliczone dopiero w 2010 r. ze środków na zobowiązania przydzielonych na 2010 r.

Płatności faktycznie zrealizowane w okresie od 1.1.2010 r. do 31.12.2010 r. | (w EUR) |

PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE | 2009 | 2010 | Różnica pomiędzy kwotą z roku 2009 a 2010 |

BE | 57 909 148 | 57 909 148 | 65 783 043 | 4 821 180 | 70 604 223 | 12 695 075 | 21,9 % |

BG | 127 052 991 | 127 052 991 | 275 520 008 | 2 320 500 | 277 840 508 | 150 787 517 | 118,7 % |

CY | 16 161 768 | 16 161 768 | 16 165 873 | 142 800 | 16 308 673 | 146 904 | 0,9 % |

CZ | 340 175 929 | 340 175 929 | 438 345 322 | 2 940 000 | 441 285 322 | 101 109 393 | 29,7 % |

DE | 930 186 410 | 930 186 410 | 1 062 399 173 | 67 702 460 | 1 130 101 633 | 199 915 223 | 21,5 % |

DK | 53 861 495 | 53 861 495 | 51 099 659 | 9 328 060 | 60 427 719 | 6 566 224 | 12,2 % |

EE | 95 121 150 | 95 121 150 | 92 516 971 | 635 460 | 93 152 431 | -1 968 719 | -2,1 % |

ES | 618 592 973 | 618 592 973 | 807 508 885 | 58 741 200 | 866 250 086 | 247 657 113 | 40,0 % |

FI | 191 126 077 | 191 126 077 | 287 003 048 | 5 256 020 | 292 259 068 | 101 132 991 | 52,9 % |

FR | 779 806 772 | 779 806 772 | 790 758 986 | 79 977 240 | 870 736 226 | 90 929 454 | 11,7 % |

GR | 174 132 448 | 174 132 448 | 404 639 436 | 13 924 680 | 418 564 116 | 244 431 667 | 140,4 % |

HU | 497 184 388 | 497 184 388 | 451 494 772 | 3 797 360 | 455 292 132 | -41 892 256 | -8,4 % |

IE | 329 171 422 | 329 171 422 | 370 374 432 | 10 823 820 | 381 198 252 | 52 026 830 | 15,8 % |

IT | 356 692 296 | 356 692 296 | 615 587 478 | 48 564 040 | 664 151 518 | 307 459 221 | 86,2 % |

LT | 247 493 642 | 247 493 642 | 240 086 941 | 1 570 380 | 241 657 321 | -5 836 321 | -2,4 % |

LU | 12 910 511 | 12 910 511 | 15 604 016 | 344 400 | 15 948 416 | 3 037 905 | 23,5 % |

LV | 104 463 393 | 104 463 393 | 156 840 158 | 928 200 | 157 768 358 | 53 304 965 | 51,0 % |

MT | 3 357 534 | 3 357 534 | 17 108 384 | 71 400 | 17 179 784 | 13 822 250 | 411,7 % |

NL | 36 071 974 | 36 071 974 | 65 410 394 | 7 467 320 | 72 877 714 | 36 805 741 | 102,0 % |

PL | 1 043 825 682 | 1 043 825 682 | 1 428 215 650 | 11 822 300 | 1 440 037 950 | 396 212 268 | 38,0 % |

PT | 235 563 950 | 235 563 950 | 447 149 827 | 9 078 860 | 456 228 687 | 220 664 737 | 93,7 % |

RO | 565 927 879 | 565 927 879 | 753 363 627 | 7 118 580 | 760 482 207 | 194 554 328 | 34,4 % |

SE | 105 868 407 | 105 868 407 | 285 271 358 | 8 918 980 | 294 190 338 | 188 321 932 | 177,9 % |

SI | 100 732 462 | 100 732 462 | 111 415 753 | 1 100 820 | 112 516 573 | 11 784 110 | 11,7 % |

SK | 289 286 329 | 289 286 329 | 375 746 953 | 1 924 300 | 377 671 253 | 88 384 924 | 30,6 % |

UK | 346 343 895 | 346 343 895 | 507 798 938 | 33 841 220 | 541 640 158 | 195 296 263 | 56,4 % |

Pozycja w budżecie: 05.040502 | (w EUR) |

Opis | Wypłacone środki |

Seminarium dotyczące realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich | 107 687 |

Punkt kontaktowy Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) | 3 928 213 |

Tematyczne grupy robocze ENRD | 205 202 |

Komitet ekspertów oceniający rozwój obszarów wiejskich | 76 784 |

Publikacje | 88 516 |

Ogółem | 4 406 402 |

Analiza zadeklarowanych wydatków w podziale na osie i działania

Poniższa tabela przedstawia, w podziale na państwa członkowskie i na osie/działania, kwoty z wniosków o płatność uwzględnionych w deklaracjach wydatków poniesionych na rozwój obszarów wiejskich w 2010 r. (IV kw. 2009 r. do III kw. 2010 r.), skumulowane wydatki zadeklarowane w okresie od 2007 r. do 2010 r. (IV kw. 2006 r. do III kw. 2010 r.), a także plany finansowe programów EFRROW (na lata 2007-2013; UE-27).

W 2010 r. wydatki w dalszym ciągu skupione były w osi 2 (50,9 %); następna w kolejności była oś 1 z 35,4 % udziałem w wydatkach, oś 3 — 9,10 % i oś 4 — 2,5 %. Taki rozkład wydatków nadal znacznie odbiega od podziału z planów finansowych na okres programowania 2007-2013 (dla osi od 1 do 4 przeznaczono w nich odpowiednio: 33,6 %, 44,4 %, 13,3 % oraz 6 %).

Działania osi 2 rozliczane są przede wszystkim w płatnościach rocznych (np. środki rolno-środowiskowe), podczas gdy oś 1 i 3 oraz, w mniejszym stopniu, oś 4 obejmują głównie działania wieloletnie, które wymagają dłuższych procedur zatwierdzania i realizacji (np. projekty inwestycyjne).

W porównaniu ze średnią z pierwszych trzech lat (2007-2009), w 2010 r. wydatki rozkładały się bardziej równomiernie na wszystkie osie, a ich poziom dla każdej z osi był bardziej zbliżony do poziomu przyjętego dla danej osi w planach finansowych. Przykładowo, wydatki na oś 2 zmniejszyły się z 57,8 % w 2009 r. do 50,0 % w 2010 r., natomiast w osi 1 wzrosły z 32 % w 2009 r. do 35,4 % w 2010 r.

Zadeklarowane wydatki EFRROW w 2010 r. (IV kw. 2009 r. – III kw. 2010 r.) oraz całkowite skumulowane wydatki (IV kw. 2006 r. do III kw. 2010 r.) |

w porównaniu z planami finansowymi |

Zadeklarowane wydatki za 2010 r. (IV kw. 2009 r. do III kw. 2010 r.) | Skumulowane wydatki zadeklarowane (IV kw. 2006 r. do III kw. 2010 r.) | Plany finansowe na okres 2007-2013 |

112. Podejmowanie działalności przez młodych rolników | 345,9 | 3,2 % | 838,1 | 3,1 % | 2 887,5 | 3,0 % |

113. Wcześniejsza emerytura | 351,7 | 3,3 % | 1 040,1 | 3,8 % | 2 853,0 | 3,0 % |

114. Korzystanie z usług doradczych | 11,0 | 0,1 % | 19,7 | 0,1 % | 440,1 | 0,5 % |

115. Tworzenie systemu usług z zakresu zarządzania, pomocy i poradnictwa | 2,5 | 0,0 % | 4,0 | 0,0 % | 93,5 | 0,1 % |

121. Modernizacja gospodarstw rolnych | 1 728,3 | 16,2 % | 3 537,9 | 12,9 % | 10 667,0 | 11,1 % |

122. Podwyższenie wartości gospodarczej lasów | 32,5 | 0,3 % | 80,1 | 0,3 % | 653,7 | 0,7 % |

123. Zwiększenie wartości dodanej produktów rolnych i leśnych | 585,3 | 5,5 % | 1 016,0 | 3,7 % | 5 647,3 | 5,9 % |

124. Współpraca na rzecz rozwoju nowych produktów | 12,4 | 0,1 % | 18,0 | 0,1 % | 349,3 | 0,4 % |

125. Infrastruktura związana z rozwojem i dostosowaniem | 406,3 | 3,8 % | 753,9 | 2,7 % | 5 129,4 | 5,3 % |

126. Przywracanie potencjału produkcji rolnej | 49,1 | 0,5 % | 104,9 | 0,4 % | 477,5 | 0,5 % |

131. Spełnianie norm opartych na prawodawstwie wspólnotowym | 2,9 | 0,0 % | 45,0 | 0,2 % | 103,9 | 0,1 % |

132. Uczestnictwo rolników w programach jakości żywności | 9,5 | 0,1 % | 16,5 | 0,1 % | 294,1 | 0,3 % |

133. Działania informacyjne i promocyjne | 8,0 | 0,1 % | 12,9 | 0,0 % | 206,4 | 0,2 % |

141. Gospodarstwa niskotowarowe | 130,9 | 1,2 % | 391,0 | 1,4 % | 993,9 | 1,0 % |

142. Stowarzyszenia producentów | 23,2 | 0,2 % | 56,2 | 0,2 % | 327,9 | 0,3 % |

143. Płatności bezpośrednie (BG + RO) | 1,1 | 0,0 % | 1,7 | 0,0 % | 131,8 | 0,1 % |

144. Gospodarstwa rolne w trakcie restrukturyzacji | - | 0,0 % | - | 0,0 % | 17,0 | 0,0 % |

212. Płatności z tytułu naturalnych utrudnień dla rolników na obszarach innych niż obszary górskie | 1 026,7 | 9,6 % | 3 269,3 | 11,9 % | 7 241,4 | 7,5 % |

213. Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz płatności związane z dyrektywą 2000/60/WE | 23,0 | 0,2 % | 55,7 | 0,2 % | 476,7 | 0,5 % |

214. Płatności rolno-środowiskowe | 2 897,4 | 27,1 % | 8 960,3 | 32,6 % | 22 231,3 | 23,1 % |

215. Płatności z tytułu dobrostanu zwierząt | 62,4 | 0,6 % | 143,1 | 0,5 % | 543,0 | 0,6 % |

216. Inwestycje nieprodukcyjne | 34,6 | 0,3 % | 54,7 | 0,2 % | 591,1 | 0,6 % |

221. Pierwsze zalesienie gruntów rolnych | 179,9 | 1,7 % | 636,6 | 2,3 % | 2 295,0 | 2,4 % |

222. Pierwsze zakładanie systemów rolno-leśnych na gruntach rolnych | - | 0,0 % | - | 0,0 % | 16,4 | 0,0 % |

223. Pierwsze zalesienie gruntów nierolnych | 18,9 | 0,2 % | 37,2 | 0,1 % | 347,8 | 0,4 % |

224. Płatności dla obszarów Natura 2000 | 3,7 | 0,0 % | 7,0 | 0,0 % | 102,0 | 0,1 % |

225. Płatności leśno-środowiskowe | 4,9 | 0,0 % | 13,1 | 0,0 % | 271,4 | 0,3 % |

226. Przywrócenie potencjału leśnego oraz wprowadzenie działań zapobiegawczych | 132,4 | 1,2 % | 323,6 | 1,2 % | 1 609,7 | 1,7 % |

227. Inwestycje nieprodukcyjne | 49,4 | 0,5 % | 113,5 | 0,4 % | 808,9 | 0,8 % |

312. Tworzenie i rozwój działalności gospodarczej | 107,2 | 1,0 % | 149,8 | 0,5 % | 2 208,8 | 2,3 % |

313. Zachęcanie do prowadzenia działalności związanej z turystyką | 78,6 | 0,7 % | 127,5 | 0,5 % | 1 291,0 | 1,3 % |

321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | 219,9 | 2,1 % | 320,4 | 1,2 % | 3 120,2 | 3,2 % |

322. Odnowa i rozwój wsi | 330,0 | 3,1 % | 487,3 | 1,8 % | 3 107,9 | 3,2 % |

323. Zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa obszarów wiejskich | 104,7 | 1,0 % | 194,8 | 0,7 % | 1 314,6 | 1,4 % |

331. Szkolenia i informowanie | 9,6 | 0,1 % | 16,9 | 0,1 % | 147,5 | 0,2 % |

341. Nabywanie umiejętności, aktywizacja i wdrażanie lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich | 17,4 | 0,2 % | 35,2 | 0,1 % | 150,0 | 0,2 % |

412. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Zarządzanie środowiskiem/ gruntami. | 1,5 | 0,0 % | 2,3 | 0,0 % | 167,0 | 0,2 % |

413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Jakość życia/ zróżnicowanie. | 155,5 | 1,5 % | 212,5 | 0,8 % | 3 877,5 | 4,0 % |

421. Wdrażanie projektów współpracy | 2,6 | 0,0 % | 3,3 | 0,0 % | 278,6 | 0,3 % |

431. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i prowadzona na terytorium aktywizacja, o których mowa w art. 59 | 93,3 | 0,9 % | 121,5 | 0,4 % | 959,8 | 1,0 % |

611. Płatności bezpośrednie dla BG i RO | 98,7 | 0,9 % | 438,2 | 1,6 % | 645,6 | 0,7 % |

Suma całkowita |10 677,0 |100,0 % |27 460,0 |100,0 % |96 244,2 |100,0 % | |

Wykonanie programów EFRROW

Wykres na następnej stronie przedstawia poziom realizacji finansowej programów rozwoju obszarów wiejskich (od ich rozpoczęcia do 2010 r., z uwzględnieniem IV kw. 2010 r.) w zestawieniu z kwotą środków przypadającą na lata 2007-2010. Średni wskaźnik realizacji finansowej EFRROW dla wszystkich programów EFRROW wynosi 72,4 %.

Wykres pokazuje, że większość państw członkowskich wykorzystało ponad 60 % środków na lata 2007-2010.

[pic]