17.3.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/230


Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji za rok budżetowy 2017

(2017/C 84/48)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

1

WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH

1 0

WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

 

Tytuł 1 – Ogółem

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

 

0,—

 

Tytuł 2 – Ogółem

 

0,—

3

DOCHODY RÓŻNE

3 0

DOCHODY RÓŻNE

0,—

 

Tytuł 3 – Ogółem

0,—

4

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

4 0

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

6 462 335 289

11 779 919 625

 

4 9

WYNIK ZA ROK BUDŻETOWY

p.m.

p.m.

 

 

Tytuł 4 – Ogółem

6 462 335 289

11 779 919 625

 

9

REZERWA

9 0

REZERWA

7 733 557,88

0,—

 

Tytuł 9 – Ogółem

7 733 557,88

0,—

 

OGÓŁEM

6 553 073 289

11 844 653 182,88

21 829 111,21

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

33 750 000

20 358 000

6 537 062,72

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

1 770 000

2 289 000

384 154,91

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

45 000

45 000

0,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

1 340 000

1 150 000

11 839,32

1 5

SZKOLENIA

650 000

410 000

30 363,71

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

1 530 000

971 000

110 507,84

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

12 000

12 000

313,96

 

Tytuł 1 – Ogółem

39 097 000

25 235 000

7 074 242,46

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

5 060 000

4 987 200

746 279,49

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

6 026 000

5 415 800

723 221,98

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 180 000

1 085 000

31 421,85

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

720 000

873 000

13 365,36

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

360 000

440 000

1 538,90

 

Tytuł 2 – Ogółem

13 346 000

12 801 000

1 515 827,58

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

38 295 000

18 964 000

948 542,65

 

Tytuł 3 – Ogółem

38 295 000

18 964 000

948 542,65

4

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

4 0

WYKORZYSTANIE FUNDUSZU W RAMACH RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

4 9

INNE WYDATKI OPERACYJNE

0,—

 

Tytuł 4 – Ogółem

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

9

BILANSOWANIE Z REZERWY

9 0

BILANSOWANIE Z REZERWY

7 733 557,88

0,—

 

Tytuł 9 – Ogółem

7 733 557,88

0,—

 

OGÓŁEM

6 553 073 289

11 864 653 182,88

9 538 612,69

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2017

2016

2015

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

8

7

7

AD 11

6

3

3

AD 10

12

9

9

AD 9

20

15

9

AD 8

70

62

22

AD 7

32

14

5

AD 6

90

80

21

AD 5

40

10

7

Razem AD

278

200

83

AST 11

 

AST 10

 

AST 9

 

AST 8

 

AST 7

2

 

2

AST 6

2

1

2

AST 5

4

2

6

AST 4

6

4

AST 3

32

28

12

AST 2

2

5

AST 1

4

Razem AST

52

40

22

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

10

6

9

AST/SC2

5

AST/ASC1

5

9

8

Razem AST/SC

20

15

17

Razem

350

255

122

Razem

350

255

122

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych

2015

2016

2017

FG IV

FG III

FG II

FG I

Ogółem FG

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

9

25

25

Ogółem

9

25

25