31.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/63


Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/12)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

75 258 500

72 533 810

70 959 190,—

 

Tytuł 1 — Ogółem

75 258 500

72 533 810

70 959 190,—

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EFSA

1 699 800

1 742 600

0,—

 

Tytuł 2 — Ogółem

1 699 800

1 742 600

0,—

3

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

3 0

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

p.m.

p.m.

0,—

 

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

4

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

4 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

0,—

 

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

p.m.

p.m.

0,—

 

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

 

OGÓŁEM

76 958 300

74 276 410

70 959 190,—

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Środki 2010

Wynik 2009

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

37 700 000

34 707 300

32 181 096,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

170 000

239 000

201 032,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

903 000

819 000

656 966,—

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

900 000

830 000

597 145,—

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

179 000

176 128

142 558,—

1 7

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI

30 000

31 567

34 628,—

 

Tytuł 1 — Ogółem

39 882 000

36 802 995

33 813 425,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

6 026 400

6 702 952

4 864 376,—

2 1

WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH

2 490 000

3 978 150

4 493 742,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 785 000

439 173

178 333,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

604 000

315 000

281 700,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

654 000

598 200

557 343,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

280 000

275 000

317 748,—

 

Tytuł 2 — Ogółem

11 839 400

12 308 475

10 693 242,—

3

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI

3 0

OCENA RYZYKA

11 212 000

11 422 000

10 291 406,—

3 1

WSPÓŁPRACA I POMOC NAUKOWA

5 627 500

5 747 000

4 405 704,—

3 2

KOMITET NAUKOWY I FORUM DORADCZE

1 230 000

1 054 000

1 211 533,—

3 3

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

170 000

717 810

428 351,—

3 4

KOMUNIKATY

2 000 000

2 056 000

2 687 239,—

3 5

WSPARCIE OPERACYJNE

5 348 900

5 101 650

5 393 809,—

 

Tytuł 3 — Ogółem

25 588 400

26 098 460

24 418 042,—

 

OGÓŁEM

77 309 800

75 209 930

68 924 709,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2011

2010

2009

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

 

 

 

 

 

 

AD 15

 

1

 

1

 

1

AD 14

 

2

 

2

 

2

AD 13

 

 

 

 

 

 

AD 12

1

14

1

13

1

13

AD 11

 

11

 

12

 

12

AD 10

1

7

1

4

1

4

AD 9

1

31

1

30

1

30

AD 8

 

39

 

34

 

32

AD 7

1

55

1

50

1

48

AD 6

1

27

1

28

1

26

AD 5

 

21

 

24

 

24

Razem AD

5

208

5

198

5

192

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

 

 

 

 

 

AST 9

 

 

 

 

 

 

AST 8

 

1

 

1

 

1

AST 7

 

5

 

5

 

5

AST 6

 

5

 

4

 

4

AST 5

 

22

2

18

2

18

AST 4

 

38

 

36

 

36

AST 3

 

25

 

26

 

26

AST 2

 

26

 

32

 

34

AST 1

 

20

2

26

2

30

Razem AST

 

142

4

148

4

154

Ogółem

5

350

9

346

9

346

Razem

355

355

355

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych

2010

2011

FG IV

40

48

FG III

3

13

FG II

41

48

FG I

1

1

Ogółem FG

85

110

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

20

29

Ogółem

105

149