29.9.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 264/11


Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2010 — budżet korygujący nr 1

(2010/C 264/03)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2010

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

66 500 000

3 759 000

70 259 000

 

Tytuł 1 — Ogółem

66 500 000

3 759 000

70 259 000

2

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

33 497 000

700 000

34 197 000

 

Tytuł 2 — Ogółem

33 497 000

700 000

34 197 000

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

 

Tytuł 3 — Ogółem

1 650 000

 

1 650 000

4

INNE SKŁADKI

 

Tytuł 4 — Ogółem

673 000

 

673 000

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

 

Tytuł 5 — Ogółem

600 000

 

600 000

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

 

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

 

p.m.

7

KOREKTY BUDŻETOWE

7 0

KOREKTY BUDŻETOWE

23 582 952

3 552 181

27 135 133

 

Tytuł 7 — Ogółem

23 582 952

3 552 181

27 135 133

 

OGÓŁEM

126 502 952

8 011 181

134 514 133

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

52 302 000

– 160 000

52 142 000

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

2 017 000

– 227 000

1 790 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

2 021 000

227 000

2 248 000

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

80 000

34 000

114 000

 

Tytuł 1 — Ogółem

56 556 000

– 126 000

56 430 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

7 486 000

–35 000

7 451 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

229 000

–17 000

212 000

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

939 000

145 000

1 084 000

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

978 000

–93 000

885 000

 

Tytuł 2 — Ogółem

14 082 000

0

14 082 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

17 073 000

7 622 000

24 695 000

3 5

KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

1 490 000

– 129 000

1 361 000

3 6

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

327 000

1 100 000

1 427 000

3 7

WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

6 221 000

– 590 000

5 631 000

3 9

DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ

570 000

95 000

665 000

 

Tytuł 3 — Ogółem

31 609 000

8 098 000

39 707 000

4

PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

 

Tytuł 4 — Ogółem

673 000

 

673 000

5

INNE WYDATKI

5 0

REZERWA

23 582 952

39 181

23 622 133

 

Tytuł 5 — Ogółem

23 582 952

39 181

23 622 133

 

OGÓŁEM

126 502 952

8 011 181

134 514 133