ISSN 1977-0960 |
||
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 454 |
|
Leidimas lietuvių kalba |
Informacija ir pranešimai |
57 tomas |
Pranešimo Nr. |
Turinys |
Puslapis |
|
IV Pranešimai |
|
2014/C 454/01 |
||
2014/C 454/02 |
Europos mokymo fondo 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas |
|
2014/C 454/03 |
||
2014/C 454/04 |
||
2014/C 454/05 |
||
2014/C 454/06 |
||
2014/C 454/07 |
||
2014/C 454/08 |
||
2014/C 454/09 |
||
2014/C 454/10 |
||
2014/C 454/11 |
||
2014/C 454/12 |
||
2014/C 454/13 |
||
2014/C 454/14 |
||
2014/C 454/15 |
||
2014/C 454/16 |
||
2014/C 454/17 |
||
2014/C 454/18 |
||
2014/C 454/19 |
||
Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.
LT |
|
IV Pranešimai
17.12.2014 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 454/1 |
Europos aplinkos agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas
(2014/C 454/01)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2014 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
1 |
||||
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS |
||||
1 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS |
41 682 444 |
88 453 |
41 770 897 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
41 682 444 |
88 453 |
41 770 897 |
2 |
||||
KITOS PAJAMOS |
||||
2 0 |
ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ |
p.m. |
|
p.m. |
2 1 |
ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ |
p.m. |
|
p.m. |
2 2 |
ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1) |
1 072 174 |
|
1 072 174 |
2 3 |
ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS |
p.m. |
|
p.m. |
2 4 |
DOVANOS IR PALIKIMAI |
p.m. |
|
p.m. |
2 5 |
KITOS PAJAMOS |
— |
|
— |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
1 072 174 |
|
1 072 174 |
|
BENDRA SUMA |
42 754 618 |
88 453 |
42 843 071 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2014 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
1 |
||||
DARBUOTOJAI |
||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI (2) |
21 811 444 |
|
21 811 444 |
1 2 |
ĮDARBINIMO IŠLAIDOS |
220 000 |
|
220 000 |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (3) |
881 200 |
|
881 200 |
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (4) |
802 000 |
|
802 000 |
1 6 |
SOCIALINĖS PASLAUGOS |
5 000 |
|
5 000 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
23 719 644 |
|
23 719 644 |
2 |
||||
ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
||||
2 1 |
PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
3 215 000 |
|
3 215 000 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
270 000 |
|
270 000 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (5) |
505 400 |
|
505 400 |
2 4 |
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
12 000 |
|
12 000 |
2 5 |
EAA VALDYMAS |
230 000 |
|
230 000 |
2 6 |
AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA |
10 000 |
|
10 000 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
4 242 400 |
|
4 242 400 |
3 |
||||
VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||
3 3 |
IŠTEKLIAI (6) |
13 215 000 |
88 453 |
13 303 453 |
3 4 |
STRATEGINIAI VEIKSMAI (7) |
1 577 574 |
|
1 577 574 |
3 5 |
STRATEGINIAI VEIKSMAI |
|
|
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
14 792 574 |
88 453 |
14 881 027 |
|
BENDRA SUMA |
42 754 618 |
88 453 |
42 843 071 |
(1) 2014:
— |
IPA2014: 500 000, |
— |
InSEIS: 572 174. |
(2) 2014: InSEIS: 98 000.
(3) 2014:
— |
InSEIS: 19 200, |
— |
IPA2014: 12 000. |
(4) 2014: IPA2014: 2 000.
(5) 2014: IPA2014: 5 400.
(6) 2014:
— |
InSEIS: 102 000, |
— |
IPA2014: 216 000. |
(7) 2014:
— |
InSEIS: 352 974, |
— |
IPA 2014: 264 600. |
17.12.2014 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 454/4 |
Europos mokymo fondo 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas
(2014/C 454/02)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2014 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
1 |
||||
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
||||
1 0 |
PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 02 STRAIPSNIS) |
p.m. |
|
p.m. |
1 1 |
IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 03 STRAIPSNIS) |
p.m. |
|
p.m. |
1 2 |
EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 15 02 27 STRAIPSNIS) |
20 018 500 |
|
20 018 500 |
1 3 |
EAC GD - EUROPOS MOKYMO FONDAS |
125 000 |
|
125 000 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
20 143 500 |
|
20 143 500 |
4 |
||||
IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS |
||||
4 2 |
BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS |
2 213 538,63 |
+ 150 200,00 |
2 363 738,63 |
4 3 |
BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS |
p.m. |
|
p.m. |
4 9 |
BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS |
24 682,22 |
— |
24 682,22 |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
2 238 220,85 |
150 200,00 |
2 388 420,85 |
8 |
||||
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
||||
8 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
p.m. |
|
p.m. |
|
8 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
KITOS PAJAMOS |
||||
9 0 |
KITOS PAJAMOS |
p.m. |
+14 552,88 |
14 552,88 |
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
14 552,88 |
14 552,88 |
10 |
||||
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
||||
10 1 |
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
p.m. |
|
p.m. |
|
10 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
BENDRA SUMA |
22 381 720,85 |
164 752,88 |
22 546 473,73 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2014 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|||
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
1 |
|||||||
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS |
|||||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
13 015 000,00 |
13 015 000,00 |
– 644 100,00 |
– 644 100,00 |
12 370 900,00 |
12 370 900,00 |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
110 000,00 |
110 000,00 |
+5 000,00 |
+5 000,00 |
115 000,00 |
115 000,00 |
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA |
306 000,00 |
306 000,00 |
+15 300,00 |
+15 300,00 |
321 300,00 |
321 300,00 |
1 5 |
KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
1 7 |
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
12 000 |
12 000 |
|
|
12 000 |
12 000 |
1 9 |
PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
13 443 000,00 |
13 443 000,00 |
– 623 800,00 |
– 623 800,00 |
12 819 200,00 |
12 819 200,00 |
2 |
|||||||
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||||||
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
610 334,00 |
610 334,00 |
–61 300,00 |
–61 300,00 |
549 034,00 |
549 034,00 |
2 1 |
INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
761 616,00 |
761 616,00 |
+ 113 620,00 |
+ 113 620,00 |
875 236,00 |
875 236,00 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
105 600,00 |
105 600,00 |
+ 329 932,88 |
+ 329 932,88 |
435 532,88 |
435 532,88 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
108 450,00 |
108 450,00 |
–5 000,00 |
–5 000,00 |
103 450,00 |
103 450,00 |
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
31 000,00 |
31 000,00 |
–4 000,00 |
–4 000,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
2 5 |
POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
1 717 000,00 |
1 717 000,00 |
373 252,88 |
373 252,88 |
2 090 252,88 |
2 090 252,88 |
3 |
|||||||
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES |
|||||||
3 0 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
872 100 |
872 100 |
+85 000,00 |
+85 000,00 |
957 100,00 |
957 100,00 |
3 1 |
PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI |
3 361 400 |
3 361 400 |
+ 180 100,00 |
+ 180 100,00 |
3 541 500,00 |
3 541 500,00 |
3 2 |
OPERACIJOS |
750 000 |
750 000 |
|
|
750 000 |
750 000 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
4 983 500 |
4 983 500 |
265 100,00 |
265 100,00 |
5 248 600,00 |
5 248 600,00 |
4 |
|||||||
PASKIRTOS IŠLAIDOS |
|||||||
4 1 |
BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 2 |
BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS |
2 213 538,63 |
2 213 538,63 |
+ 150 200,00 |
+ 150 200,00 |
2 363 738,63 |
2 363 738,63 |
4 3 |
BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS |
24 682,22 |
24 682,22 |
— |
— |
24 682,22 |
24 682,22 |
4 4 |
ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
2 238 220,85 |
2 238 220,85 |
150 200,00 |
150 200,00 |
2 388 420,85 |
2 388 420,85 |
8 |
|||||||
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA |
|||||||
8 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
8 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
— |
|
|
— |
— |
9 |
|||||||
SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
|||||||
9 9 |
SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
— |
|
|
— |
— |
10 |
|||||||
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
|||||||
10 1 |
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
10 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
BENDRA SUMA |
22 381 720,85 |
22 381 720,85 |
164 752,88 |
164 752,88 |
22 546 474 |
22 546 474 |
Paaiškinimai
Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
2014 |
2015 |
||
Neįvykdyti ankstesnių nei 2014 m. įsipareigojimai |
145 951 |
145 951 |
— |
2014 m. asignavimai |
957 100 |
811 149 |
145 951 |
Iš viso |
1 103 051 |
957 100 |
145 951 |
Paaiškinimai
Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
2014 |
2015 |
||
Neįvykdyti ankstesnių nei 2014 m. įsipareigojimai |
1 367 124 |
1 367 124 |
— |
2014 m. asignavimai |
3 541 500 |
2 174 376 |
1 367 124 |
Iš viso |
4 908 624 |
3 541 500 |
1 367 124 |
Paaiškinimai
Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
2014 |
2015 |
||
Neįvykdyti ankstesnių nei 2014 m. įsipareigojimai |
181 304 |
181 304 |
— |
2014 m. asignavimai |
750 000 |
568 696 |
181 304 |
Iš viso |
931 304 |
750 000 |
181 304 |
17.12.2014 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 454/9 |
Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas
(2014/C 454/03)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2014 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
1 |
||||
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
||||
1 1 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
14 794 000 |
–41 |
14 793 959 |
1 2 |
KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS |
650 000 |
|
650 000 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
15 444 000 |
–41 |
15 443 959 |
2 |
||||
KITOS SUBSIDIJOS |
||||
2 1 |
NORVEGIJOS DALYVAVIMAS |
389 962,64 |
2 214,38 |
392 177,02 |
2 2 |
PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA |
— |
|
— |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
389 962,64 |
2 214,38 |
392 177,02 |
3 |
||||
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
||||
3 1 |
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
KITOS ĮPLAUKOS |
||||
4 1 |
PALŪKANOS, SUKAUPTOS IŠ EUROPOS NARKOTIKŲ IR NARKOMANIJOS STEBĖSENOS CENTRUI (ENNSC) SUMOKĖTŲ LĖŠŲ |
|
9 105,05 |
9 105,05 |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
|
9 105,05 |
9 105,05 |
|
BENDRA SUMA |
15 833 962,64 |
11 278,43 |
15 845 241,07 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2014 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
1 |
||||
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI |
||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
9 336 638,81 |
– 179 680,89 |
9 156 957,92 |
1 2 |
PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
9 336 638,81 |
– 179 680,89 |
9 156 957 ,92 |
2 |
||||
IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS |
||||
2 1 |
ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA |
2 069 828,76 |
190 959,32 |
2 260 788,08 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
2 069 828,76 |
190 959,32 |
2 260 788,08 |
3 |
||||
IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS |
||||
3 1 |
INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS |
3 777 495,07 |
|
3 777 495,07 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
3 777 495,07 |
|
3 777 495,07 |
4 |
||||
IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI |
||||
4 1 |
PROJEKTAI |
650 000 |
|
650 000 |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
650 000 |
|
650 000 |
5 |
REZERVAS |
— |
|
— |
|
BENDRA SUMA |
15 833 962,64 |
11 278,43 |
15 845 241,07 |
17.12.2014 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 454/12 |
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas
(2014/C 454/04)
PAJAMOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2014 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
2 |
||||
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
||||
2 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
56 727 000 |
2 039 000 |
58 766 000 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
56 727 000 |
2 039 000 |
58 766 000 |
3 |
||||
EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
||||
3 0 |
EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
1 588 000 |
132 000 |
1 720 000 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
1 588 000 |
132 000 |
1 720 000 |
|
BENDRA SUMA |
58 315 000 |
2 171 000 |
60 486 000 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2014 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
1 |
||||
DARBUOTOJAI |
||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
29 045 000 |
5 613 636 |
34 658 636 |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS |
1 000 000 |
– 294 723 |
705 277 |
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
115 000 |
|
115 000 |
1 5 |
PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS |
450 000 |
– 109 000 |
341 000 |
1 7 |
REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
25 000 |
–17 000 |
8 000 |
1 8 |
DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS |
900 000 |
|
900 000 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
31 535 000 |
5 192 913 |
36 727 913 |
2 |
||||
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS |
3 183 000 |
– 110 263 |
3 072 737 |
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMAS |
2 778 000 |
–95 600 |
2 682 400 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
169 000 |
– 113 400 |
55 600 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
350 000 |
– 106 050 |
243 950 |
2 4 |
PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
250 000 |
–8 500 |
241 500 |
2 5 |
POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO |
330 000 |
11 100 |
341 100 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
7 060 000 |
– 422 713 |
6 637 287 |
3 |
||||
VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||
3 0 |
VEIKLOS SĄNAUDOS |
19 720 000 |
–2 599 200 |
17 120 800 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
19 720 000 |
–2 599 200 |
17 120 800 |
|
BENDRA SUMA |
58 315 000 |
2 171 000 |
60 486 000 |
17.12.2014 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 454/15 |
Europos sąjungos įstaigų vertimo centro 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas
(2014/C 454/05)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2014 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
1 |
||||
MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ |
||||
1 0 |
MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ |
39 757 500 |
3 806 800 |
43 564 300 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
39 757 500 |
3 806 800 |
43 564 300 |
2 |
||||
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
||||
2 0 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
3 |
||||
TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |
||||
3 0 |
TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |
3 138 400 |
– 344 100 |
2 794 300 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
3 138 400 |
– 344 100 |
2 794 300 |
4 |
||||
KITOS PAJAMOS |
||||
4 0 |
KITOS PAJAMOS |
363 250 |
|
363 250 |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
363 250 |
|
363 250 |
5 |
||||
IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS |
||||
5 0 |
IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS |
8 450 950 |
1 095 241 |
9 546 191 |
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
8 450 950 |
1 095 241 |
9 546 191 |
6 |
||||
GRĄŽINTINOS SUMOS |
||||
6 0 |
KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS |
p.m. |
|
p.m. |
6 1 |
SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
BENDRA SUMA |
51 710 100 |
4 557 941 |
56 268 041 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2014 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
1 |
||||
DARBUOTOJAI |
||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
24 762 300 |
–1 002 270 |
23 760 030 |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS |
107 400 |
|
107 400 |
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
279 500 |
15 000 |
294 500 |
1 5 |
MOBILUMAS |
p.m. |
|
p.m. |
1 6 |
SOCIALINĖS PASLAUGOS |
92 000 |
|
92 000 |
1 7 |
PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS |
2 000 |
|
2 000 |
1 9 |
PENSIJOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
25 243 200 |
– 987 270 |
24 255 930 |
2 |
||||
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS |
2 549 100 |
–17 900 |
2 531 200 |
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMAS |
2 720 000 |
190 000 |
2 910 000 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
710 500 |
–4 000 |
706 500 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
250 400 |
26 000 |
276 400 |
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
231 800 |
–5 000 |
226 800 |
2 5 |
IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS |
30 000 |
|
30 000 |
2 6 |
CENTRO VALDYMO ORGANAI |
140 800 |
–6 000 |
134 800 |
2 7 |
INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS |
25 000 |
12 000 |
37 000 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
6 657 600 |
195 100 |
6 852 700 |
3 |
||||
VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||
3 0 |
IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS |
14 703 000 |
1 890 000 |
16 593 000 |
3 1 |
IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI |
705 000 |
|
705 000 |
3 2 |
E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS |
937 000 |
|
937 000 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
16 345 000 |
1 890 000 |
18 235 000 |
10 |
||||
REZERVAI |
||||
10 0 |
LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI |
3 464 300 |
3 460 111 |
6 924 411 |
|
10 antraštinė dalis - Iš viso |
3 464 300 |
3 460 111 |
6 924 411 |
|
BENDRA SUMA |
51 710 100 |
4 557 941 |
56 268 041 |
17.12.2014 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 454/18 |
Europos maisto saugos tarnybos 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas
(2014/C 454/06)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2014 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
1 |
||||
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
||||
1 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
77 523 000 |
|
77 523 000 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
77 523 000 |
|
77 523 000 |
2 |
||||
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
||||
2 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE |
2 296 000 |
|
2 296 000 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
2 296 000 |
|
2 296 000 |
3 |
||||
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
||||
3 0 |
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
||||
4 0 |
PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
p.m. |
72 222 |
72 222 |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
72 222 |
72 222 |
9 |
||||
KITOS ĮPLAUKOS |
||||
9 0 |
KITOS PAJAMOS |
p.m. |
|
p.m. |
9 1 |
ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
BENDRA SUMA |
79 819 000 |
72 222 |
79 891 222 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2014 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|||
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
1 |
|||||||
DARBUOTOJAI |
|||||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
37 742 000 |
37 742 000 |
|
|
37 742 000 |
37 742 000 |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
190 000 |
190 000 |
|
|
190 000 |
190 000 |
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
1 155 000 |
1 155 000 |
|
|
1 155 000 |
1 155 000 |
1 5 |
PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI |
912 000 |
912 000 |
|
|
912 000 |
912 000 |
1 6 |
SOCIALINĖ GEROVĖ |
1 513 000 |
1 513 000 |
|
|
1 513 000 |
1 513 000 |
1 7 |
PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
41 517 000 |
41 517 000 |
|
|
41 517 000 |
41 517 000 |
2 |
|||||||
PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
|||||||
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
5 060 000 |
5 060 000 |
72 222 |
72 222 |
5 132 222 |
5 132 222 |
2 1 |
IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI |
3 122 000 |
3 122 000 |
|
|
3 122 000 |
3 122 000 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
458 000 |
458 000 |
|
|
458 000 |
458 000 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
179 000 |
179 000 |
|
|
179 000 |
179 000 |
2 4 |
PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
417 000 |
417 000 |
|
|
417 000 |
417 000 |
2 5 |
IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS |
318 000 |
318 000 |
|
|
318 000 |
318 000 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
9 554 000 |
9 554 000 |
72 222 |
72 222 |
9 626 222 |
9 626 222 |
3 |
|||||||
SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||||||
3 0 |
REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS |
7 354 000 |
7 354 000 |
|
|
7 354 000 |
7 354 000 |
3 1 |
RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA |
8 820 000 |
8 820 000 |
|
|
8 820 000 |
8 820 000 |
3 2 |
MOKSLO STRATEGIJA IR KOORDINAVIMAS |
3 162 000 |
3 162 000 |
|
|
3 162 000 |
3 162 000 |
3 3 |
IŠORĖS RYŠIAI |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
3 4 |
KOMUNIKACINĖ VEIKLA |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
|
1 100 000 |
1 100 000 |
3 5 |
HORIZONTALIOJI VEIKLA |
8 312 000 |
8 312 000 |
|
|
8 312 000 |
8 312 000 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
28 748 000 |
28 748 000 |
|
|
28 748 000 |
28 748 000 |
|
BENDRA SUMA |
79 819 000 |
79 819 000 |
72 222 |
72 222 |
79 891 222 |
79 891 222 |
17.12.2014 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 454/22 |
Europos jūrų saugumo Agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas
(2014/C 454/07)
PAJAMOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2014 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 3 |
Nauja suma |
|||
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
2 |
|||||||
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
|||||||
2 0 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
51 979 475 |
52 238 145 |
|
|
51 979 475 |
52 238 145 |
2 1 |
VEIKLOS PAJAMOS |
3 158 033,80 |
3 158 033,80 |
2 338 160,19 |
2 338 160,19 |
5 496 193,99 |
5 496 193,99 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
55 137 508,80 |
55 396 178,80 |
2 338 160,19 |
2 338 160,19 |
57 475 668,99 |
57 734 338,99 |
|
BENDRA SUMA |
55 137 508,80 |
55 396 178,80 |
2 338 160,19 |
2 338 160,19 |
57 475 668,99 |
57 734 338,99 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2014 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 3 |
Nauja suma |
|||
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
1 |
|||||||
DARBUOTOJAI |
|||||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
19 747 000 |
19 747 000 |
19 500 |
19 500 |
19 766 500 |
19 766 500 |
1 2 |
ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS |
275 000 |
275 000 |
|
|
275 000 |
275 000 |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
70 000 |
70 000 |
6 185,12 |
6 185,12 |
76 185,12 |
76 185,12 |
1 4 |
SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA |
300 000 |
300 000 |
|
|
300 000 |
300 000 |
1 6 |
SOCIALINĖS PRIEMONĖS |
445 000 |
445 000 |
|
|
445 000 |
445 000 |
1 7 |
PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
21 083,50 |
21 083,50 |
|
|
21 083,50 |
21 083,50 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
20 858 083,50 |
20 858 083,50 |
25 685,12 |
25 685,12 |
20 883 768,62 |
20 883 768,62 |
2 |
|||||||
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||||||
2 0 |
PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
3 277 000 |
3 277 000 |
|
|
3 277 000 |
3 277 000 |
2 1 |
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS |
320 560 |
320 560 |
91 346,08 |
91 346,08 |
411 906,08 |
411 906,08 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
68 000 |
68 000 |
|
|
68 000 |
68 000 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
132 500 |
132 500 |
|
|
132 500 |
132 500 |
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
245 000 |
245 000 |
|
|
245 000 |
245 000 |
2 5 |
IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS |
110 000 |
110 000 |
|
|
110 000 |
110 000 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
4 153 060 |
4 153 060 |
91 346,08 |
91 346,08 |
4 244 406,08 |
4 244 406,08 |
3 |
|||||||
VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||||||
3 0 |
SATELITINĖ AIS IR JŪRŲ STEBĖJIMAS |
2 110 625 |
2 085 625 |
1 956 952,19 |
1 956 952,19 |
4 067 577,19 |
4 042 577,19 |
3 1 |
DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS |
3 862 425 |
3 679 795 |
152 000 |
152 000 |
4 014 425 |
3 831 795 |
3 2 |
INFORMAVIMAS IR LEIDYBA |
80 000 |
80 000 |
|
|
80 000 |
80 000 |
3 3 |
SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI |
920 000 |
897 500 |
|
|
920 000 |
897 500 |
3 4 |
VERTIMO IŠLAIDOS |
150 000 |
150 000 |
|
|
150 000 |
150 000 |
3 5 |
TYRIMAI |
337 550 |
335 050 |
|
|
337 550 |
335 050 |
3 6 |
KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS |
650 000 |
655 000 |
|
|
650 000 |
655 000 |
3 7 |
MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE |
700 000 |
700 000 |
|
|
700 000 |
700 000 |
3 8 |
KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS |
19 709 765,30 |
19 960 828,30 |
112 176,80 |
112 176,80 |
19 821 942,10 |
20 073 005,10 |
3 9 |
TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT) |
1 606 000 |
1 841 237 |
|
|
1 606 000 |
1 841 237 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
30 126 365,30 |
30 385 035,30 |
2 221 128,99 |
2 221 128,99 |
32 347 494,29 |
32 606 164,29 |
|
BENDRA SUMA |
55 137 508,80 |
55 396 178,80 |
2 338 160,19 |
2 338 160,19 |
57 475 668,99 |
57 734 338,99 |
17.12.2014 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 454/26 |
Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas
(2014/C 454/08)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2014 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
1 |
||||
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
||||
1 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
8 820 666 |
|
8 820 666 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
8 820 666 |
|
8 820 666 |
2 |
||||
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
||||
2 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
264 792 |
|
264 792 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
264 792 |
|
264 792 |
3 |
||||
KITI ĮNAŠAI |
||||
3 0 |
KITI ĮNAŠAI |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
4 |
||||
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
||||
4 0 |
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
30 000 |
–23 540 |
6 460 |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
30 000 |
–23 540 |
6 460 |
|
BENDRA SUMA |
9 755 458 |
–47 161 |
9 708 297 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2014 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
1 |
||||
DARBUOTOJAI |
||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
4 895 504 |
– 574 997 |
4 320 507 |
1 2 |
ĮDARBINIMO IŠLAIDOS |
220 000 |
–20 956 |
199 044 |
1 3 |
SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS |
155 000 |
7 500 |
162 500 |
1 4 |
LAIKINA PAGALBA |
675 826 |
160 097 |
835 923 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
5 946 330 |
– 428 356 |
5 517 974 |
2 |
||||
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||
2 0 |
PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
1 022 900 |
–96 618 |
926 282 |
2 1 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
51 000 |
–31 000 |
20 000 |
2 2 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
53 600 |
–2 850 |
50 750 |
2 3 |
INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
417 500 |
398 863 |
816 363 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
1 545 000 |
268 395 |
1 813 395 |
3 |
||||
VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||
3 0 |
SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA |
678 500 |
185 826 |
864 326 |
3 2 |
HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA |
291 628 |
–13 755 |
277 873 |
3 6 |
PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA |
1 294 000 |
–59 271 |
1 234 729 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
2 264 128 |
112 800 |
2 376 928 |
|
BENDRA SUMA |
9 755 458 |
–47 161 |
9 708 297 |
Etatų planas
Pareigų grupė ir lygis |
2013 |
2014 |
||
Patvirtinta |
Patvirtinta |
|||
Nuolat. |
Laikin. |
Nuolat. |
Laikin. |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
AD 9 |
— |
9 |
— |
9 |
AD 8 |
— |
7 |
— |
7 |
AD 7 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
Iš viso AD kategorijos |
— |
31 |
— |
34 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 5 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 2 |
— |
5 |
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Iš viso AST kategorijos |
— |
16 |
— |
14 |
Iš viso darbuotojų |
— |
47 |
— |
48 |
17.12.2014 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 454/30 |
Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas
(2014/C 454/09)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2014 m.. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
1 |
||||
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
||||
1 1 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
2 |
||||
ĮVAIRIOS PAJAMOS |
||||
2 3 |
ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
BENDRA SUMA |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2014 m.. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
1 |
||||
DARBUOTOJAI |
||||
1 1 |
DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI |
32 639 000 |
–2 373 000 |
30 266 000 |
1 2 |
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
1 487 000 |
–61 000 |
1 426 000 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
34 126 000 |
–2 434 000 |
31 692 000 |
2 |
||||
PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||
2 1 |
PASTATŲ IŠLAIDOS |
5 407 000 |
– 236 000 |
5 171 000 |
2 2 |
IRT IŠLAIDOS |
3 604 000 |
41 000 |
3 645 000 |
2 3 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
301 000 |
90 000 |
391 000 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
9 312 000 |
– 105 000 |
9 207 000 |
3 |
||||
PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
||||
3 1 |
PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS |
7 014 097 |
– 968 097 |
6 046 000 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
7 014 097 |
– 968 097 |
6 046 000 |
|
BENDRA SUMA |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
ETATŲ PLANAS
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
||||
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
3 |
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
AD 11 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
AD 10 |
— |
— |
— |
10 |
15 |
11 |
AD 9 |
— |
— |
— |
15 |
14 |
16 |
AD 8 |
— |
— |
— |
11 |
18 |
17 |
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
5 |
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
5 |
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
8 |
Iš viso AD |
— |
— |
— |
80 |
78 |
76 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
|
1 |
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
1 |
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
4 |
2 |
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
3 |
AST 4 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
11 |
AST 3 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
7 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Iš viso AST |
— |
— |
— |
28 |
27 |
27 |
Iš viso |
— |
— |
— |
108 |
105 |
103 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
Sutartiniai darbuotojai |
2014 |
2013 |
2012 |
FG IV |
78 |
77 |
78 |
FG III + FG II + FG I |
259 |
259 |
252 |
Iš viso FG |
337 |
336 |
330 |
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
— |
— |
— |
Iš viso |
337 |
336 |
330 |
17.12.2014 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 454/35 |
Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas
(2014/C 454/10)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2014 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
2 |
||||
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
||||
2 0 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
27 476 150 |
–2 992 150 |
24 484 000 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
27 476 150 |
–2 992 150 |
24 484 000 |
9 |
||||
KITOS PAJAMOS |
||||
9 0 |
KITOS PAJAMOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
BENDRA SUMA |
27 476 150 |
–2 992 150 |
24 484 000 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2014 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
1 |
||||
DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
||||
1 1 |
DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI |
16 331 000 |
– 779 000 |
15 552 000 |
1 2 |
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
1 049 350 |
– 202 440 |
846 910 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
17 380 350 |
– 981 440 |
16 398 910 |
2 |
||||
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||
2 1 |
PASTATŲ IŠLAIDOS |
3 086 000 |
– 706 000 |
2 380 000 |
2 2 |
IRT IŠLAIDOS |
1 533 000 |
– 303 000 |
1 230 000 |
2 3 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
199 600 |
7 490 |
207 090 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
4 818 600 |
–1 001 510 |
3 817 090 |
3 |
||||
PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
||||
3 1 |
PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS |
5 277 200 |
–1 009 200 |
4 268 000 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
5 277 200 |
–1 009 200 |
4 268 000 |
|
BENDRA SUMA |
27 476 150 |
–2 992 150 |
24 484 000 |
17.12.2014 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 454/38 |
Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros pajamų ir išlaidų ataskaita 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas
(2014/C 454/11)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2014 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
9 |
||||
ĮPLAUKOS |
||||
9 0 |
SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI |
89 197 000 |
|
89 197 000 |
9 1 |
KITOS ĮPLAUKOS |
p.m. |
|
p.m. |
9 4 |
PRISKIRTOS ĮPLAUKOS |
p.m. |
4 534 377 |
4 534 377 |
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
|
BENDRA SUMA |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2014 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
1 |
||||
DARBUOTOJAI |
||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
20 043 000 |
– 175 000 |
19 868 000 |
1 2 |
DARBUOTOJŲ SAMDYMAS |
150 000 |
|
150 000 |
1 3 |
ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS |
300 000 |
|
300 000 |
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
65 000 |
|
65 000 |
1 5 |
KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
800 000 |
175 000 |
975 000 |
1 6 |
SOCIALINĖ GEROVĖ |
10 000 |
|
10 000 |
1 7 |
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
— |
|
— |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
21 368 000 |
|
21 368 000 |
2 |
||||
KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
||||
2 0 |
PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
5 140 000 |
|
5 140 000 |
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
4 040 000 |
|
4 040 000 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
375 000 |
|
375 000 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
1 690 000 |
|
1 690 000 |
2 4 |
PAŠTO IŠLAIDOS |
40 000 |
|
40 000 |
2 5 |
NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI |
615 000 |
|
615 000 |
2 6 |
INFORMACIJA IR SKAIDRUMAS |
675 000 |
|
675 000 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
12 575 000 |
|
12 575 000 |
3 |
||||
EINAMOJI VEIKLA |
||||
3 0 |
OPERACIJOS |
42 117 000 |
|
42 117 000 |
3 1 |
RIZIKOS ANALIZĖ, SITUACIJŲ CENTRAS IR EUROSUR |
6 030 000 |
|
6 030 000 |
3 2 |
MOKYMAS |
4 050 000 |
|
4 050 000 |
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
3 4 |
SUTELKTI IŠTEKLIAI |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
3 5 |
ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA |
457 000 |
|
457 000 |
3 6 |
PAGALBINĖ EINAMOJI VEIKLA |
600 000 |
|
600 000 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
55 254 000 |
|
55 254 000 |
4 |
||||
PASKIRTOS IŠLAIDOS |
||||
4 1 |
IŠORĖS SANTYKIAI |
|
4 534 377 |
4 534 377 |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
|
4 534 377 |
4 534 377 |
|
BENDRA SUMA |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
Etatų planas
Pareigų grupė ir lygis |
2014 |
2013 |
2012 12 31 užimti 2012 m. etatai |
|||
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
10 |
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
6 |
AD 8 |
— |
43 |
— |
43 |
— |
39 |
AD 7 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
2 |
AD 6 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 5 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
Iš viso AD |
— |
98 |
— |
98 |
— |
83 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
6 |
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
AST 6 |
— |
13 |
— |
14 |
— |
14 |
AST 5 |
— |
17 |
— |
17 |
— |
16 |
AST 4 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Iš viso AST |
— |
54 |
— |
55 |
— |
54 |
Bendra suma |
— |
152 |
— |
153 |
— |
137 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
Sutartiniai darbuotojai |
2014 |
2013 |
FG IV |
18 |
18 |
FG III |
46 |
46 |
FG II |
10 |
10 |
FG I |
13 |
13 |
Iš viso |
87 |
87 |
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
78 |
78 |
Iš viso |
165 |
165 |
17.12.2014 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 454/43 |
Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros pajamų ir išlaidų ataskaita 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas
(2014/C 454/12)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2014 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
9 |
||||
ĮPLAUKOS |
||||
9 0 |
SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI |
89 197 000 |
4 153 000 |
93 350 000 |
9 1 |
KITOS ĮPLAUKOS |
p.m. |
60 700 |
60 700 |
9 4 |
PRISKIRTOS ĮPLAUKOS |
4 534 377 |
|
4 534 377 |
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
93 731 377 |
4 213 700 |
97 945 077 |
|
BENDRA SUMA |
93 731 377 |
4 213 700 |
97 945 077 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2014 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
1 |
||||
DARBUOTOJAI |
||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
19 868 000 |
– 840 000 |
19 028 000 |
1 2 |
DARBUOTOJŲ SAMDYMAS |
150 000 |
|
150 000 |
1 3 |
ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS |
300 000 |
|
300 000 |
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
65 000 |
–54 000 |
11 000 |
1 5 |
KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
975 000 |
1 500 |
976 500 |
1 6 |
SOCIALINĖ GEROVĖ |
10 000 |
–3 500 |
6 500 |
1 7 |
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
— |
|
— |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
21 368 000 |
– 896 000 |
20 472 000 |
2 |
||||
KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
||||
2 0 |
PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
5 140 000 |
–90 000 |
5 050 000 |
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
4 040 000 |
|
4 040 000 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
375 000 |
585 000 |
960 000 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
1 690 000 |
– 490 000 |
1 200 000 |
2 4 |
PAŠTO IŠLAIDOS |
40 000 |
10 000 |
50 000 |
2 5 |
NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI |
615 000 |
|
615 000 |
2 6 |
INFORMACIJA IR SKAIDRUMAS |
675 000 |
|
675 000 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
12 575 000 |
15 000 |
12 590 000 |
3 |
||||
EINAMOJI VEIKLA |
||||
3 0 |
OPERACIJOS |
42 117 000 |
4 213 700 |
46 330 700 |
3 1 |
RIZIKOS ANALIZĖ, SITUACIJŲ CENTRAS IR EUROSUR |
6 030 000 |
771 000 |
6 801 000 |
3 2 |
MOKYMAS |
4 050 000 |
|
4 050 000 |
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
3 4 |
SUTELKTI IŠTEKLIAI |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
3 5 |
ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA |
457 000 |
110 000 |
567 000 |
3 6 |
PAGALBINĖ EINAMOJI VEIKLA |
600 000 |
|
600 000 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
55 254 000 |
5 094 700 |
60 348 700 |
4 |
||||
PASKIRTOS IŠLAIDOS |
||||
4 1 |
IŠORĖS SANTYKIAI |
4 534 377 |
|
4 534 377 |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
4 534 377 |
|
4 534 377 |
|
BENDRA SUMA |
93 731 377 |
4 213 700 |
97 945 077 |
17.12.2014 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 454/46 |
Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2014 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas
(2014/C 454/13)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2014 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
1 |
||||
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
||||
1 0 |
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
14 176 000 |
– 745 000 |
13 431 000 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
14 176 000 |
– 745 000 |
13 431 000 |
2 |
||||
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
||||
2 0 |
ELPA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS AGENTŪROS VEIKLOJE |
|
|
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
|
|
|
|
BENDRA SUMA |
14 176 000 |
– 745 000 |
13 431 000 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2014 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
1 |
||||
DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
||||
1 1 |
DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI |
10 051 000 |
–1 016 000 |
9 035 000 |
1 2 |
SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS |
697 000 |
–16 000 |
681 000 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
10 748 000 |
–1 032 000 |
9 716 000 |
2 |
||||
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||
2 1 |
PASTATŲ IŠLAIDOS |
2 094 000 |
–42 000 |
2 052 000 |
2 2 |
IRT |
680 000 |
120 000 |
800 000 |
2 3 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
106 000 |
70 000 |
176 000 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
2 880 000 |
148 000 |
3 028 000 |
3 |
||||
PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||
3 1 |
PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
548 000 |
139 000 |
687 000 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
548 000 |
139 000 |
687 000 |
|
BENDRA SUMA |
14 176 000 |
– 745 000 |
13 431 000 |
17.12.2014 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 454/49 |
Mokslinių Tyrimų Vykdomosios Įstaigos 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas
(2014/C 454/14)
PAJAMOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2014 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
2 |
||||
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
||||
2 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS BIUDŽETO ĮNAŠAS MOKSLINIŲ TYRIMŲ VYKDOMAJAI ĮSTAIGAI (REA) |
52 162 600 |
– 767 568 |
51 395 032 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
52 162 600 |
– 767 568 |
51 395 032 |
3 |
||||
IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS |
||||
3 0 |
IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS |
— |
|
— |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
|
— |
4 |
||||
PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ |
||||
4 0 |
PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS |
— |
|
— |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
|
— |
9 |
||||
KITOS PAJAMOS |
||||
9 0 |
KITOS PAJAMOS |
— |
141 168 |
141 168 |
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
141 168 |
141 168 |
|
BENDRA SUMA |
52 162 600 |
– 626 400 |
51 536 200 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2014 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
1 |
||||
DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
||||
1 1 |
DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI |
31 708 000 |
1 179 100 |
32 887 100 |
1 2 |
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
1 836 350 |
– 150 300 |
1 686 050 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
33 544 350 |
1 028 800 |
34 573 150 |
2 |
||||
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||
2 1 |
PASTATŲ IŠLAIDOS |
5 611 000 |
– 307 380 |
5 303 620 |
2 2 |
IRT IŠLAIDOS |
2 754 850 |
24 890 |
2 779 740 |
2 3 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
320 350 |
–75 190 |
245 160 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
8 686 200 |
– 357 680 |
8 328 520 |
3 |
||||
PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
||||
3 1 |
PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS |
2 061 450 |
– 188 845 |
1 872 605 |
3 2 |
BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS |
7 870 600 |
–1 108 675 |
6 761 925 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
9 932 050 |
–1 297 520 |
8 634 530 |
|
BENDRA SUMA |
52 162 600 |
– 626 400 |
51 536 200 |
17.12.2014 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 454/52 |
Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas
Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė (1). 1 patikslintas biudžetas
2014 m. pakeista nomenklatūra, todėl dėl aiškumo 2013 m. biudžeto skaičiai pateikiami pagal naują nomenklatūrą
(2014/C 454/15)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2014 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
9 |
||||
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
||||
9 2 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
37 500 000 |
–1 254 000 |
36 246 000 |
9 9 |
KITOS PAJAMOS |
p.m. |
54 000 |
54 000 |
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
37 500 000 |
–1 200 000 |
36 300 000 |
|
BENDRA SUMA |
37 500 000 |
–1 200 000 |
36 300 000 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2014 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
1 |
||||
DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
||||
1 1 |
DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI |
25 566 400 |
– 423 900 |
25 142 500 |
1 2 |
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
1 579 500 |
50 900 |
1 630 400 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
27 145 900 |
– 373 000 |
26 772 900 |
2 |
||||
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||
2 1 |
PASTATŲ IŠLAIDOS |
4 460 000 |
– 250 000 |
4 210 000 |
2 2 |
INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (IRT) |
2 415 000 |
– 235 000 |
2 180 000 |
2 3 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
158 100 |
2 500 |
160 600 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
7 033 100 |
– 482 500 |
6 550 600 |
3 |
||||
PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||
3 1 |
PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS |
3 321 000 |
– 344 500 |
2 976 500 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
3 321 000 |
– 344 500 |
2 976 500 |
|
BENDRA SUMA |
37 500 000 |
–1 200 000 |
36 300 000 |
Etatų planas
Pareigų grupė ir lygis |
2014 |
2013 |
||
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
2 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
9 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
3 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
3 |
— |
2 |
AD 10 |
— |
— |
— |
3 |
AD 9 |
— |
17 |
— |
11 |
AD 8 |
— |
40 |
— |
34 |
AD 7 |
— |
17 |
— |
32 |
AD 6 |
— |
7 |
— |
8 |
AD 5 |
— |
2 |
— |
1 |
Iš viso AD pareigų grupės |
— |
100 |
— |
100 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Iš viso AST pareigų grupės |
— |
— |
— |
— |
Iš viso darbuotojų |
— |
100 |
— |
100 |
(1) Išsamią biudžeto informaciją galima rasti agentūros interneto svetainėje http://erc.europa.eu/
17.12.2014 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 454/56 |
Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas
(2014/C 454/16)
PAJAMOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2014 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
1 |
||||
NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
||||
1 0 |
NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
15 122 387 |
|
15 122 387 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
15 122 387 |
|
15 122 387 |
2 |
||||
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
||||
2 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
11 071 823 |
|
11 071 823 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
11 071 823 |
|
11 071 823 |
3 |
||||
INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI |
||||
3 0 |
INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI |
6 580 000 |
43 000 |
6 623 000 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
6 580 000 |
43 000 |
6 623 000 |
4 |
||||
CONTRIBUTION FROM OBSERVERS |
||||
4 0 |
CONTRIBUTION FROM OBSERVERS |
429 613 |
|
429 613 |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
429 613 |
|
429 613 |
6 |
||||
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
||||
6 0 |
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
|
20 320 |
20 320 |
|
6 antraštinė dalis - Iš viso |
|
20 320 |
20 320 |
|
BENDRA SUMA |
33 203 823 |
63 320 |
33 267 143 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2014 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
1 |
||||
PERSONALO IŠLAIDOS |
||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
15 994 500 |
|
15 994 500 |
1 2 |
SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
287 000 |
|
287 000 |
1 3 |
KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
|
|
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA |
357 323 |
|
357 323 |
1 6 |
MOKYMAS |
500 000 |
|
500 000 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
17 138 823 |
|
17 138 823 |
2 |
||||
INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
||||
2 0 |
PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
4 140 250 |
63 320 |
4 203 570 |
2 1 |
INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
1 680 000 |
|
1 680 000 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
100 000 |
|
100 000 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
854 549 |
|
854 549 |
2 7 |
REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS |
16 500 |
|
16 500 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
6 791 299 |
63 320 |
6 854 619 |
3 |
||||
VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||
3 1 |
BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA: NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAS, MAINAI IR KOMANDIRAVIMAS |
320 000 |
|
320 000 |
3 2 |
INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA |
5 174 823 |
|
5 174 823 |
3 3 |
PATIKROS VIETOJE (KREDITO REITINGŲ AGENTŪRA)SUMOS |
255 000 |
|
255 000 |
3 4 |
TYRIMAI IR TEISINĖS KONSULTACIJOS |
310 000 |
|
310 000 |
3 5 |
EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS |
400 000 |
|
400 000 |
3 6 |
KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
980 000 |
|
980 000 |
3 7 |
INFORMACIJA IR LEIDINIAI |
510 000 |
|
510 000 |
3 8 |
POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS |
366 000 |
|
366 000 |
3 9 |
SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS |
957 878 |
|
957 878 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
9 273 701 |
|
9 273 701 |
9 |
||||
Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
||||
9 0 |
Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
BENDRA SUMA |
33 203 823 |
63 320 |
33 267 143 |
17.12.2014 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 454/59 |
Branduolių Sintezės Energetikos Vystymo Bendrosios Įmonės (F4E) 2014 Finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas
(2014/C 454/17)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2014 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|||
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
1 |
|||||||
EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS |
|||||||
1 1 |
|||||||
EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI |
|||||||
1 1 0 |
Euratomo indėlis veiklos išlaidoms finansuoti |
679 790 382,68 |
527 738 253,68 |
|
–67 764 616 |
679 790 382,68 |
459 973 637,68 |
1 1 1 |
Iš ankstesnių metų veiklos išlaidų susigrąžintos sumos |
|
8 439,33 |
|
|
|
8 439,33 |
|
1 1 SKYRIUS - IŠ VISO |
679 790 382,68 |
527 746 693,01 |
|
–67 764 616 |
679 790 382,68 |
459 982 077,01 |
1 2 |
|||||||
EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI |
|||||||
1 2 0 |
Euratomo indėlis administracinėms išlaidoms finansuoti |
41 127 422,32 |
41 127 422,32 |
|
|
41 127 422,32 |
41 127 422,32 |
1 2 1 |
Iš ankstesnių metų administracinių išlaidų susigrąžintos sumos |
1 872 577,68 |
1 872 577,68 |
|
|
1 872 577,68 |
1 872 577,68 |
|
1 2 SKYRIUS - IŠ VISO |
43 000 000 |
43 000 000 |
|
|
43 000 000 |
43 000 000 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
722 790 382,68 |
570 746 693,01 |
|
–67 764 616 |
722 790 382,68 |
502 982 077,01 |
2 |
|||||||
METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI |
|||||||
2 1 |
METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
|
4 400 000 |
4 400 000 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
|
4 400 000 |
4 400 000 |
3 |
|||||||
IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
|||||||
3 1 |
ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS |
170 000 000 |
123 000 000 |
|
|
170 000 000 |
123 000 000 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
170 000 000 |
123 000 000 |
|
|
170 000 000 |
123 000 000 |
4 |
|||||||
ĮVAIRIOS PAJAMOS |
|||||||
4 1 |
ĮVAIRIOS PAJAMOS |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
5 |
|||||||
KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
|||||||
5 1 |
TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
BENDRA SUMA |
897 190 382,68 |
698 146 693,01 |
|
–67 764 616 |
897 190 382,68 |
630 382 077,01 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2014 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|||
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
1 |
|||||||
PERSONALO IŠLAIDOS |
|||||||
1 1 |
ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS |
23 880 000 |
23 880 000 |
|
|
23 880 000 |
23 880 000 |
1 2 |
IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS |
7 477 000 |
7 477 000 |
|
|
7 477 000 |
7 477 000 |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
|
1 700 000 |
1 700 000 |
1 4 |
ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS |
744 000 |
744 000 |
|
|
744 000 |
744 000 |
1 5 |
REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
15 000 |
15 000 |
|
|
15 000 |
15 000 |
1 6 |
MOKYMAS |
803 000 |
803 000 |
|
|
803 000 |
803 000 |
1 7 |
KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS |
1 217 000 |
1 217 000 |
|
|
1 217 000 |
1 217 000 |
1 8 |
STAŽUOTĖS |
48 000 |
48 000 |
|
|
48 000 |
48 000 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
35 884 000 |
35 884 000 |
|
|
35 884 000 |
35 884 000 |
2 |
|||||||
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||||||
2 1 |
PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
1 178 000 |
1 178 000 |
|
|
1 178 000 |
1 178 000 |
2 2 |
INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
3 000 000 |
3 000 000 |
2 3 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
476 000 |
476 000 |
|
|
476 000 |
476 000 |
2 4 |
RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS |
300 000 |
300 000 |
|
|
300 000 |
300 000 |
2 5 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
1 326 000 |
1 326 000 |
|
|
1 326 000 |
1 326 000 |
2 6 |
PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS |
372 000 |
372 000 |
|
|
372 000 |
372 000 |
2 7 |
OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS |
464 000 |
464 000 |
|
|
464 000 |
464 000 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
7 116 000 |
7 116 000 |
|
|
7 116 000 |
7 116 000 |
3 |
|||||||
VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||||||
3 1 |
ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS |
650 098 382,68 |
506 486 693,01 |
|
–67 764 616 |
650 098 382,68 |
438 722 077,01 |
3 2 |
ITER IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA |
18 022 000 |
12 000 000 |
|
|
18 022 000 |
12 000 000 |
3 3 |
PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA |
11 870 000 |
10 760 000 |
|
|
11 870 000 |
10 760 000 |
3 4 |
KITOS IŠLAIDOS |
4 200 000 |
2 900 000 |
|
|
4 200 000 |
2 900 000 |
3 5 |
ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI |
170 000 000 |
123 000 000 |
|
|
170 000 000 |
123 000 000 |
3 6 |
IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
854 190 382,68 |
655 146 693,01 |
|
–67 764 616 |
854 190 382,68 |
587 382 077,01 |
|
BENDRA SUMA |
897 190 382,68 |
698 146 693,01 |
|
–67 764 616 |
897 190 382,68 |
630 382 077,01 |
17.12.2014 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 454/64 |
Europos Prieglobsčio Paramos Biuro (EPPB) 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas
(2014/C 454/18)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2014 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
2 |
||||
ĮPLAUKOS |
||||
2 0 |
ES ĮNAŠAI |
14 656 000 |
|
14 656 000 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
14 656 000 |
|
14 656 000 |
4 |
||||
KITAS ĮNAŠAS |
||||
4 0 |
KITAS ĮNAŠAS |
|
984 461 |
984 461 |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
|
984 461 |
984 461 |
|
BENDRA SUMA |
14 656 000 |
984 461 |
15 640 461 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2014 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|||
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
1 |
|||||||
PERSONALO IŠLAIDOS |
|||||||
1 1 |
ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS |
5 322 000 |
5 322 000 |
|
|
5 322 000 |
5 322 000 |
1 2 |
SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
151 000 |
151 000 |
|
|
151 000 |
151 000 |
1 3 |
KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS |
250 000 |
250 000 |
|
|
250 000 |
250 000 |
1 4 |
SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA |
167 000 |
167 000 |
|
|
167 000 |
167 000 |
1 5 |
DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI |
70 000 |
70 000 |
|
|
70 000 |
70 000 |
1 6 |
IŠORĖS PASLAUGOS |
178 000 |
178 000 |
|
|
178 000 |
178 000 |
1 7 |
PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
6 143 000 |
6 143 000 |
|
|
6 143 000 |
6 143 000 |
2 |
|||||||
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||||||
2 0 |
PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
665 000 |
665 000 |
|
|
665 000 |
665 000 |
2 1 |
INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
528 000 |
528 000 |
|
|
528 000 |
528 000 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
86 000 |
86 000 |
|
|
86 000 |
86 000 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
1 067 000 |
1 067 000 |
|
|
1 067 000 |
1 067 000 |
2 4 |
PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS |
140 000 |
140 000 |
|
|
140 000 |
140 000 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
2 486 000 |
2 486 000 |
|
|
2 486 000 |
2 486 000 |
3 |
|||||||
VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||||||
3 1 |
PARAMA BENDRAI EUROPOS PRIEGLOBSČIO SISTEMAI ĮGYVENDINTI |
380 000 |
380 000 |
|
|
380 000 |
380 000 |
3 2 |
PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI |
3 450 000 |
3 450 000 |
|
|
3 450 000 |
3 450 000 |
3 3 |
PARAMA YPATINGUS SUNKUMUS PATIRIANČIOMS VALSTYBĖMS NARĖMS |
2 047 000 |
2 047 000 |
|
|
2 047 000 |
2 047 000 |
3 4 |
BENDRADARBIAVIMAS SU PARTNERIAIS IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS |
150 000 |
150 000 |
|
|
150 000 |
150 000 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
6 027 000 |
6 027 000 |
|
|
6 027 000 |
6 027 000 |
4 |
|||||||
EKP ŠALIŲ DALYVAVIMAS EASO VEIKLOJE |
|||||||
4 1 |
EKP ŠALIŲ DALYVAVIMAS EASO VEIKLOJE |
|
|
984 461 |
984 461 |
984 461 |
984 461 |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
|
|
984 461 |
984 461 |
984 461 |
984 461 |
|
BENDRA SUMA |
14 656 000 |
14 656 000 |
984 461 |
984 461 |
15 640 461 |
15 640 461 |
17.12.2014 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 454/68 |
Europos Prieglobsčio Paramos Biuro (EPPB) 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas
(2014/C 454/19)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2014 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
2 |
||||
ĮPLAUKOS |
||||
2 0 |
ES ĮNAŠAI |
14 656 000 |
|
14 656 000 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
14 656 000 |
|
14 656 000 |
3 |
||||
TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS |
||||
3 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS |
— |
335 349 |
335 349 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
335 349 |
335 349 |
4 |
||||
KITAS ĮNAŠAS |
||||
4 0 |
KITAS ĮNAŠAS |
984 461 |
– 322 681 |
661 780 |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
984 461 |
– 322 681 |
661 780 |
5 |
||||
IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS |
||||
5 0 |
IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS |
|
10 845 |
10 845 |
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
|
10 845 |
10 845 |
|
BENDRA SUMA |
15 640 461 |
23 513 |
15 663 974 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2014 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|||
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
1 |
|||||||
PERSONALO IŠLAIDOS |
|||||||
1 1 |
ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS |
4 903 000 |
4 903 000 |
35 000 |
35 000 |
4 938 000 |
4 938 000 |
1 2 |
SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
290 000 |
290 000 |
30 000 |
30 000 |
320 000 |
320 000 |
1 3 |
KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS |
320 000 |
320 000 |
10 000 |
10 000 |
330 000 |
330 000 |
1 4 |
SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA |
167 000 |
167 000 |
|
|
167 000 |
167 000 |
1 5 |
DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI |
60 000 |
60 000 |
5 000 |
5 000 |
65 000 |
65 000 |
1 6 |
IŠORĖS PASLAUGOS |
398 000 |
398 000 |
20 000 |
20 000 |
418 000 |
418 000 |
1 7 |
PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
6 143 000 |
6 143 000 |
100 000 |
100 000 |
6 243 000 |
6 243 000 |
2 |
|||||||
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||||||
2 0 |
PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
775 100 |
775 100 |
30 349 |
30 349 |
805 449 |
805 449 |
2 1 |
INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
454 000 |
454 000 |
150 845 |
150 845 |
604 845 |
604 845 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
80 300 |
80 300 |
65 000 |
65 000 |
145 300 |
145 300 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
1 077 000 |
1 077 000 |
|
|
1 077 000 |
1 077 000 |
2 4 |
PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS |
99 600 |
99 600 |
|
|
99 600 |
99 600 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
2 486 000 |
2 486 000 |
246 194 |
246 194 |
2 732 194 |
2 732 194 |
3 |
|||||||
VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||||||
3 1 |
PARAMA BENDRAI EUROPOS PRIEGLOBSČIO SISTEMAI ĮGYVENDINTI |
380 000 |
380 000 |
|
|
380 000 |
380 000 |
3 2 |
PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI |
3 450 000 |
3 450 000 |
|
|
3 450 000 |
3 450 000 |
3 3 |
PARAMA YPATINGUS SUNKUMUS PATIRIANČIOMS VALSTYBĖMS NARĖMS |
2 047 000 |
2 047 000 |
|
|
2 047 000 |
2 047 000 |
3 4 |
BENDRADARBIAVIMAS SU PARTNERIAIS IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS |
150 000 |
150 000 |
|
|
150 000 |
150 000 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
6 027 000 |
6 027 000 |
|
|
6 027 000 |
6 027 000 |
4 |
|||||||
EKP ŠALIŲ DALYVAVIMAS EASO VEIKLOJE |
|||||||
4 1 |
EKP ŠALIŲ DALYVAVIMAS EASO VEIKLOJE |
984 461 |
984 461 |
– 322 681 |
– 322 681 |
661 780 |
661 780 |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
984 461 |
984 461 |
– 322 681 |
– 322 681 |
661 780 |
661 780 |
|
BENDRA SUMA |
15 640 461 |
15 640 461 |
23 513 |
23 513 |
15 663 974 |
15 663 974 |