EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0909(10)
Statement of revenue and expenditure of the European Union Intellectual Property Office for the financial year 2016 — amending budget No 1
Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas
Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas
OJ C 333, 9.9.2016, p. 34–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.9.2016 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 333/34 |
Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas
(2016/C 333/10)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
1 |
||||
IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS |
||||
1 0 |
IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS |
236 623 628 |
–4 345 197 |
232 278 431 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
236 623 628 |
–4 345 197 |
232 278 431 |
3 |
||||
PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS |
||||
3 0 |
PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS |
161 419 439 |
23 828 948 |
185 248 387 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
161 419 439 |
23 828 948 |
185 248 387 |
4 |
||||
ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI |
||||
4 0 |
ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI |
0,— |
3 745 205 |
3 745 205 |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
0,— |
3 745 205 |
3 745 205 |
5 |
||||
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
||||
5 0 |
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
|
|
|
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
|
|
|
|
BENDRA SUMA |
398 043 067 |
23 228 956 |
421 272 023 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
1 |
||||
SU TARNYBOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
95 786 000 |
–2 072 622 |
93 713 378 |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
1 334 000 |
2 890 |
1 336 890 |
1 4 |
SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA |
318 000 |
|
318 000 |
1 5 |
STAŽUOČIŲ, PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINŲ ORGANIZAVIMAS |
1 116 000 |
|
1 116 000 |
1 6 |
SOCIALINĖ GEROVĖ |
4 000 000 |
|
4 000 000 |
1 7 |
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
39 000 |
|
39 000 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
102 593 000 |
–2 069 732 |
100 523 268 |
2 |
||||
PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
16 368 000 |
–2 598 919 |
13 769 081 |
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMAS |
41 652 000 |
–6 255 050 |
35 396 950 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
2 526 000 |
– 500 |
2 525 500 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
11 786 000 |
694 860 |
12 480 860 |
2 4 |
PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI |
2 535 000 |
|
2 535 000 |
2 5 |
OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS |
5 748 000 |
284 600 |
6 032 600 |
2 6 |
STUDIJOS, TYRIMAI IR KONSULTACIJOS |
15 039 000 |
– 959 856 |
14 079 144 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
95 654 000 |
–8 834 865 |
86 819 135 |
3 |
||||
TARNYBOS SPECIALIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO IŠLAIDOS |
||||
3 2 |
OBSERVATORIJA |
— |
p.m. |
p.m. |
3 3 |
ES BENDRADARBIAVIMAS |
p.m. |
17 333 198 |
17 333 198 |
3 4 |
RYŠIAI, REKLAMA IR INTEGRACIJA |
19 254 000 |
–11 927 135 |
7 326 865 |
3 5 |
EUROPOS SĄJUNGOS PREKIŲ ŽENKLO IR BENDRIJOS DIZAINO REGISTRACIJOS PROCEDŪROS IŠLAIDOS |
20 655 000 |
–1 719 500 |
18 935 500 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
39 909 000 |
3 686 563 |
43 595 563 |
4 |
||||
ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI |
||||
4 0 |
ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI |
— |
3 745 205 |
3 745 205 |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
3 745 205 |
3 745 205 |
5 |
||||
TARPUSKAITA SU VALSTYBĖMIS NARĖMIS |
||||
5 0 |
TARPUSKAITA SU VALSTYBĖMIS NARĖMIS |
— |
p.m. |
p.m. |
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
p.m. |
p.m. |
10 |
||||
KITOS IŠLAIDOS |
||||
10 1 |
REZERVO NENUMATYTIEMS ĮVYKIAMS SUDARYMAS |
159 887 067 |
–3 027 766 |
156 859 301 |
10 2 |
Į REZERVO FONDĄ SKIRIAMOS LĖŠOS |
— |
29 729 551 |
29 729 551 |
10 3 |
TARPUSKAITOS REZERVO FONDAS |
— |
p.m. |
p.m. |
|
10 antraštinė dalis - Iš viso |
159 887 067 |
26 701 785 |
186 588 852 |
|
BENDRA SUMA |
398 043 067 |
23 228 956 |
421 272 023 |
Etatų planas
Pareigų grupė ir lygis |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
3 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
22 |
23 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
36 |
7 |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
26 |
14 |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
12 |
33 |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
3 |
7 |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
12 |
12 |
— |
— |
— |
— |
AD 8 |
4 |
9 |
— |
— |
— |
— |
AD 7 |
10 |
4 |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
17 |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Iš viso AD |
142 |
113 |
— |
— |
— |
— |
AST 11 |
29 |
7 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
31 |
7 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
43 |
22 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
64 |
20 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
45 |
17 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
94 |
49 |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
33 |
60 |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
3 |
22 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
26 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Iš viso AST |
368 |
204 |
— |
— |
— |
— |
Iš viso |
510 |
317 |
— |
— |
— |
— |
Bendra suma |
827 |
— |
— |
Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius
Sutartininkų pareigybės |
2016 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1/2016 |
Naujoji suma |
FG IV |
30,75 |
3 |
33,75 |
FG III |
18,75 |
10,5 |
29,25 |
FG II |
19 |
0 |
19 |
FG I |
5 |
0 |
5 |
Iš viso FG |
73,5 |
13,5 |
87 |
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės |
71 |
0 |
71 |
Iš viso |
144,5 |
13,5 |
158 |