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Document 32014B1217(09)
Statement of income and expenditure of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency for the financial year 2014 — Amending Budget No 1
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2014 — Bilancio rettificativo n. 1
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2014 — Bilancio rettificativo n. 1
OJ C 454, 17.12.2014, p. 30–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
17.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 454/30 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2014 — Bilancio rettificativo n. 1
(2014/C 454/09)
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Bilancio 2014 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
1 |
||||
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
||||
1 1 |
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
|
Titolo 1 — Totale |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
2 |
||||
ENTRATE VARIE |
||||
2 3 |
RIMBORSO DI SPESE VARIE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titolo 2 — Totale |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTALE GENERALE |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
SPESE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2014 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
1 |
||||
PERSONALE |
||||
1 1 |
RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE |
32 639 000 |
–2 373 000 |
30 266 000 |
1 2 |
SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI |
1 487 000 |
–61 000 |
1 426 000 |
|
Titolo 1 — Totale |
34 126 000 |
–2 434 000 |
31 692 000 |
2 |
||||
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
||||
2 1 |
SPESE PER GLI IMMOBILI |
5 407 000 |
– 236 000 |
5 171 000 |
2 2 |
SPESE IN TIC |
3 604 000 |
41 000 |
3 645 000 |
2 3 |
BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE |
301 000 |
90 000 |
391 000 |
|
Titolo 2 — Totale |
9 312 000 |
– 105 000 |
9 207 000 |
3 |
||||
SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
||||
3 1 |
SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA |
7 014 097 |
– 968 097 |
6 046 000 |
|
Titolo 3 — Totale |
7 014 097 |
– 968 097 |
6 046 000 |
|
TOTALE GENERALE |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
Tabella dell’organico
Gruppo di funzioni e grado |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||||
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
3 |
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
AD 11 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
AD 10 |
— |
— |
— |
10 |
15 |
11 |
AD 9 |
— |
— |
— |
15 |
14 |
16 |
AD 8 |
— |
— |
— |
11 |
18 |
17 |
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
5 |
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
5 |
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
8 |
Totale AD |
— |
— |
— |
80 |
78 |
76 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
|
1 |
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
1 |
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
4 |
2 |
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
3 |
AST 4 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
11 |
AST 3 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
7 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totale AST |
— |
— |
— |
28 |
27 |
27 |
Totale |
— |
— |
— |
108 |
105 |
103 |
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
Posti da agente contrattuale |
2014 |
2013 |
2012 |
FG IV |
78 |
77 |
78 |
FG III + FG II + FG I |
259 |
259 |
252 |
Totale FG |
337 |
336 |
330 |
Posti da esperto nazionale distaccato |
— |
— |
— |
Totale |
337 |
336 |
330 |