|
ISSN 1977-0936 |
||
|
Journal officiel de l'Union européenne |
C 43 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Communications et informations |
58e année |
|
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
|
|
IV Informations |
|
|
2015/C 043/01 |
||
|
2015/C 043/02 |
||
|
2015/C 043/03 |
||
|
2015/C 043/04 |
||
|
2015/C 043/05 |
||
|
2015/C 043/06 |
Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
|
FR |
|
IV Informations
|
6.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 43/1 |
État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2014 — Budget rectificatif no 3
(2015/C 43/01)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2014 |
Budget rectificatif no 3 |
Nouveau montant |
|
1 |
||||
|
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE, CONTRIBUTIONS DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES |
||||
|
1 0 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) |
41 770 897 |
|
41 770 897 |
|
|
Titre 1 – Total |
41 770 897 |
|
41 770 897 |
|
2 |
||||
|
RECETTES DIVERSES |
||||
|
2 0 |
PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 1 |
PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 2 |
CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1) |
1 072 174 |
9 730 000 |
10 802 174 |
|
2 3 |
REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 4 |
DONS ET LEGS |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 5 |
RECETTES DIVERSES |
— |
|
— |
|
|
Titre 2 – Total |
1 072 174 |
9 730 000 |
10 802 174 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
42 843 071 |
9 730 000 |
52 573 071 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2014 |
Budget rectificatif no 3 |
Nouveau montant |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ (2) |
21 811 444 |
500 000 |
22 311 444 |
|
1 2 |
FRAIS DE RECRUTEMENT (3) |
220 000 |
50 000 |
270 000 |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (4) |
881 200 |
50 000 |
931 200 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL (5) |
802 000 |
|
802 000 |
|
1 6 |
SERVICE SOCIAL |
5 000 |
|
5 000 |
|
|
Titre 1 – Total |
23 719 644 |
600 000 |
24 319 644 |
|
2 |
||||
|
DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
||||
|
2 1 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (6) |
3 215 000 |
130 000 |
3 345 000 |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (7) |
270 000 |
|
270 000 |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (8) |
505 400 |
|
505 400 |
|
2 4 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
12 000 |
|
12 000 |
|
2 5 |
GOUVERNANCE AEE |
230 000 |
|
230 000 |
|
2 6 |
GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE |
10 000 |
|
10 000 |
|
|
Titre 2 – Total |
4 242 400 |
130 000 |
4 372 400 |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
||||
|
3 3 |
RESSOURCES (9) |
13 303 453 |
1 500 000 |
14 803 453 |
|
3 4 |
ACTIONS STRATÉGIQUES (10) |
1 577 574 |
7 500 000 |
9 077 574 |
|
3 5 |
ACTIONS STRATÉGIQUES (11) |
|
|
|
|
|
Titre 3 – Total |
14 881 027 |
9 000 000 |
23 881 027 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
42 843 071 |
9 730 000 |
52 573 071 |
(1) 2013: GIO1: 7 530 000.
2014:
|
— |
InSEIS: 572 174, |
|
— |
Copernicus: 9 730 000. |
(2) 2012:
|
— |
GIO: 307 548, |
|
— |
ENPI: 341 406, |
|
— |
GISC: 544 741. |
2013:
|
— |
GIO: 663 616, |
|
— |
ENPI: 523 694, |
|
— |
GISC: 388 973. |
2014:
|
— |
InSEIS: 98 000, |
|
— |
Copernicus: 500 000. |
(3) 2012:
|
— |
GIO: 17 120, |
|
— |
ENPI: 8 647, |
|
— |
GISC: 5 792. |
2013:
|
— |
GIO: 17 122, |
|
— |
ENPI: 4 306, |
|
— |
GISC: 628. |
2014: Copernicus: 50 000.
(4) 2012:
|
— |
GIO: 14 710, |
|
— |
IPA: 327, |
|
— |
ENPI: 34 995, |
|
— |
GISC: 65 152, |
|
— |
IPA2: 5 510. |
2013:
|
— |
GIO1: 61 657, |
|
— |
ENPI: 78 821, |
|
— |
GISC: 71 150, |
|
— |
IPA2: 16 765. |
2014:
|
— |
InSEIS: 19 200, |
|
— |
Copernicus: 50 000. |
(5) 2012:
|
— |
GIO: 1 143, |
|
— |
IPA2: 175, |
|
— |
ENPI: 5 181. |
2013:
|
— |
GIO: 20 107, |
|
— |
IPA2: 5 825, |
|
— |
ENPI: 12 909. |
(6) 2012:
|
— |
GIO80 376, |
|
— |
GISC: 38 513. |
2013:
|
— |
GIO: 19 873, |
|
— |
GISC: 4 594. |
2014: Copernicus: 130 000.
(7) 2013:
|
— |
IPA2: 12 000, |
|
— |
GISC: 29 930. |
(8) 2012:
|
— |
IPA2: 5 800. |
|
— |
GISC: 17 043, |
|
— |
ENPI: 49 534. |
2013:
|
— |
GIO: 400, |
|
— |
IPA2: 3 956, |
|
— |
.GISC: 8, |
|
— |
ENPI: 40 044. |
2014: IPA2014: 5 400.
(9) 2012:
|
— |
ENPI: 143 535, |
|
— |
GISC: 12 762, |
|
— |
IPA2: 181 566, |
|
— |
IPA: 29 565, |
|
— |
GIO: 41 209. |
2013:
|
— |
ENPI: 177 726, |
|
— |
GISC: 147 350, |
|
— |
IPA2: 218 968, |
|
— |
GIO: 158 791. |
2014:
|
— |
InSEIS: 102 000, |
|
— |
IPA 2014: 216 000, |
|
— |
Copernicus: 1 500 000. |
(10) 2014:
|
— |
InSEIS: 352 974, |
|
— |
IPA2014: 264 600, |
|
— |
Copernicus: 7 500 000. |
(11) 2012:
|
— |
ENPI: 887 515, |
|
— |
GISC: 76 290, |
|
— |
IPA2: 78 810, |
|
— |
IPA: 259 706, |
|
— |
GIO: 1 216 991. |
2013:
|
— |
ENPI: 1 290 846 |
|
— |
GISC: 283 600, |
|
— |
IPA2: 412 416, |
|
— |
GIO: 8 153 109. |
|
6.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 43/5 |
État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2014 — Budget rectificatif no 2
(2015/C 43/02)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2014 |
Budget rectificatif no 2 |
Nouveau montant |
|
1 |
||||
|
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
||||
|
1 0 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
228 156 000 |
|
228 156 000 |
|
|
Titre 1 – Total |
228 156 000 |
|
228 156 000 |
|
2 |
||||
|
CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE |
39 230 000 |
–6 000 000 |
33 230 000 |
|
|
Titre 2 – Total |
39 230 000 |
–6 000 000 |
33 230 000 |
|
3 |
||||
|
PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA |
||||
|
3 0 |
PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA |
1 084 000 |
– 182 000 |
902 000 |
|
|
Titre 3 – Total |
1 084 000 |
– 182 000 |
902 000 |
|
5 |
||||
|
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
||||
|
5 2 |
REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
75 000 |
|
75 000 |
|
|
Titre 5 – Total |
75 000 |
|
75 000 |
|
6 |
||||
|
RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES |
||||
|
6 0 |
RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES |
20 524 000 |
–1 241 000 |
19 283 000 |
|
|
Titre 6 – Total |
20 524 000 |
–1 241 000 |
19 283 000 |
|
7 |
||||
|
CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES |
||||
|
7 0 |
CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titre 7 – Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
||||
|
RECETTES DIVERSES |
||||
|
9 0 |
RECETTES DIVERSES |
100 000 |
728 000 |
828 000 |
|
|
Titre 9 – Total |
100 000 |
728 000 |
828 000 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
289 169 000 |
–6 695 000 |
282 474 000 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2014 |
Budget rectificatif no 2 |
Nouveau montant |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
95 345 000 |
–5 454 000 |
89 891 000 |
|
1 3 |
DÉPLACEMENTS |
605 000 |
|
605 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
758 000 |
|
758 000 |
|
1 5 |
ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS |
3 724 000 |
|
3 724 000 |
|
1 6 |
SERVICE SOCIAL |
320 000 |
|
320 000 |
|
1 7 |
FRAIS DE REPRÉSENTATION |
38 000 |
|
38 000 |
|
1 8 |
SÉCURITÉ SOCIALE POUR LE PERSONNEL |
2 395 000 |
|
2 395 000 |
|
|
Titre 1 – Total |
103 185 000 |
–5 454 000 |
97 731 000 |
|
2 |
||||
|
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
2 0 |
INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
39 530 000 |
–1 241 000 |
38 289 000 |
|
2 1 |
TRAITEMENT DES DONNÉES INSTITUTIONNELLES ET TÉLÉCOMMUNICATION |
19 776 000 |
|
19 776 000 |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
3 210 000 |
|
3 210 000 |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
1 591 000 |
|
1 591 000 |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT POSTAL |
184 000 |
|
184 000 |
|
2 5 |
FRAIS DE RÉUNIONS |
136 000 |
|
136 000 |
|
|
Titre 2 – Total |
64 427 000 |
–1 241 000 |
63 186 000 |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
||||
|
3 0 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
113 833 000 |
|
113 833 000 |
|
3 1 |
DÉPENSES RELATIVES AUX PROJETS LIÉS AUX TI |
7 724 000 |
|
7 724 000 |
|
|
Titre 3 – Total |
121 557 000 |
|
121 557 000 |
|
9 |
||||
|
AUTRES DÉPENSES |
||||
|
9 0 |
CRÉDITS PRÉVISIONNELS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titre 9 – Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
289 169 000 |
–6 695 000 |
282 474 000 |
|
6.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 43/8 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif no 2
(2015/C 43/03)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2014 |
Budget rectificatif no 2 |
Nouveau montant |
|
1 |
||||
|
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
||||
|
1 0 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
14 519 521 |
|
14 519 521 |
|
|
Titre 1 – Total |
14 519 521 |
|
14 519 521 |
|
2 |
||||
|
AUTRES SUBVENTIONS |
||||
|
2 0 |
AUTRES SUBVENTIONS |
160 100 |
–60 000 |
100 100 |
|
2 2 |
AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES |
2 636 405 |
|
2 636 405 |
|
|
Titre 2 – Total |
2 796 505 |
–60 000 |
2 736 505 |
|
5 |
||||
|
RECETTES DIVERSES |
||||
|
5 0 |
PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 2 |
REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 4 |
RECETTES DIVERSES |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 9 |
AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titre 5 – Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 |
||||
|
RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
||||
|
6 0 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titre 6 – Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
17 316 026 |
–60 000 |
17 256 026 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2014 |
Budget rectificatif no 2 |
Nouveau montant |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
5 558 200 |
–50 100 |
5 508 100 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
34 000 |
|
34 000 |
|
1 5 |
MOBILITÉ |
14 000 |
|
14 000 |
|
1 6 |
BIEN-ÊTRE SOCIAL |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 8 |
RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 9 |
PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titre 1 – Total |
5 606 200 |
–50 100 |
5 556 100 |
|
2 |
||||
|
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
2 0 |
LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
669 750 |
–86 000 |
583 750 |
|
2 1 |
INFORMATIQUE |
505 800 |
62 400 |
568 200 |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
41 150 |
|
41 150 |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
31 300 |
26 000 |
57 300 |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
132 475 |
–12 300 |
120 175 |
|
|
Titre 2 – Total |
1 380 475 |
–9 900 |
1 370 575 |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
||||
|
3 2 |
COMMUNICATION, CAMPAGNES ET PROMOTION |
3 650 560 |
250 000 |
3 900 560 |
|
3 3 |
MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION |
1 280 000 |
|
1 280 000 |
|
3 4 |
PRÉVENTION ET RECHERCHE |
2 762 386 |
– 250 000 |
2 512 386 |
|
|
Titre 3 – Total |
7 692 946 |
|
7 692 946 |
|
4 |
||||
|
DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES |
||||
|
4 6 |
PROGRAMME IPA III POUR LES BALKANS OCCIDENTAUX ET LA TURQUIE |
450 297 |
|
450 297 |
|
4 7 |
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS ÂGÉS |
1 997 512 |
|
1 997 512 |
|
4 8 |
ENPI — INSTRUMENT EUROPÉEN DE VOISINAGE |
188 596 |
|
188 596 |
|
|
Titre 4 – Total |
2 636 405 |
|
2 636 405 |
|
5 |
||||
|
RÉSERVE |
||||
|
5 0 |
RÉSERVE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titre 5 – Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
17 316 026 |
–60 000 |
17 256 026 |
Tableau des effectifs
|
Catégories et grades |
2012 |
2013 |
2014 |
||
|
31.12.2012 |
Autorisés |
31.12.2013 |
Autorisés |
Autorisés |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 11 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
2 |
3 |
2 |
3 |
3 |
|
AD 9 |
2 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
AD 8 |
3 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
AD 7 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
|
AD 6 |
7 |
7 |
7 |
6 |
5 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total grade AD |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
1 |
1 |
|
AST 5 |
2 |
1 |
4 |
1 |
2 |
|
AST 4 |
6 |
5 |
7 |
6 |
8 |
|
AST 3 |
5 |
7 |
3 |
6 |
3 |
|
AST 2 |
2 |
2 |
1 |
3 |
2 |
|
AST 1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
Total grade AST |
18 |
20 |
18 |
20 |
19 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC2 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total général |
42 |
44 |
42 |
44 |
43 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
31.12.2012 |
31.12.2013 |
2014 |
|
FG IV |
1 |
2 |
1 |
|
FG III |
11 |
11 |
13 |
|
FG II |
12 |
11 |
10 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Total FG |
24 |
24 |
24 |
|
Experts nationaux détachés |
— |
— |
— |
|
Total |
24 |
24 |
24 |
|
6.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 43/13 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif no 2
(2015/C 43/04)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2014 |
Budget rectificatif no 2 |
Nouveau montant |
|
1 |
||||
|
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
||||
|
1 1 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
46 945 000 |
|
46 945 000 |
|
|
Titre 1 – Total |
46 945 000 |
|
46 945 000 |
|
2 |
||||
|
RECETTES DIVERSES |
||||
|
2 3 |
REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titre 2 – Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
46 945 000 |
|
46 945 000 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2014 |
Budget rectificatif no 2 |
Nouveau montant |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS |
30 266 000 |
|
30 266 000 |
|
1 2 |
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES |
1 426 000 |
1 000 |
1 427 000 |
|
|
Titre 1 – Total |
31 692 000 |
1 000 |
31 693 000 |
|
2 |
||||
|
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
2 1 |
DÉPENSES IMMOBILIÈRES |
5 171 000 |
50 000 |
5 221 000 |
|
2 2 |
DÉPENSES EN TIC |
3 645 000 |
60 000 |
3 705 000 |
|
2 3 |
BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT |
391 000 |
–39 000 |
352 000 |
|
|
Titre 2 – Total |
9 207 000 |
71 000 |
9 278 000 |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
||||
|
3 1 |
DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME |
6 046 000 |
–72 000 |
5 974 000 |
|
|
Titre 3 – Total |
6 046 000 |
–72 000 |
5 974 000 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
46 945 000 |
|
46 945 000 |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
Postes permanents |
Postes temporaires |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD13 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
3 |
|
AD12 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
|
AD11 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
|
AD10 |
— |
— |
— |
10 |
15 |
11 |
|
AD9 |
— |
— |
— |
15 |
14 |
16 |
|
AD8 |
— |
— |
— |
11 |
18 |
17 |
|
AD7 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
5 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
5 |
|
AD5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
8 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
80 |
78 |
76 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
2 |
|
1 |
|
AST8 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
1 |
|
AST7 |
— |
— |
— |
1 |
4 |
2 |
|
AST6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST5 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
3 |
|
AST4 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
11 |
|
AST3 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
7 |
|
AST2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
28 |
27 |
27 |
|
Total |
— |
— |
— |
108 |
105 |
103 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
2014 |
2013 |
2012 |
|
FG IV |
78 |
77 |
78 |
|
FG III + FG II + FG I |
259 |
259 |
252 |
|
Total FG |
337 |
336 |
330 |
|
Experts nationaux détachés |
— |
— |
— |
|
Total |
337 |
336 |
330 |
|
6.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 43/18 |
État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif no 1
(2015/C 43/05)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2014 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
9 |
||||
|
RECETTES |
||||
|
9 0 |
SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS |
84 249 589 |
|
84 249 589 |
|
9 1 |
CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 2 |
AUTRES RECETTES |
p.m. |
90 231 |
90 231 |
|
|
Titre 9 – Total |
84 249 589 |
90 231 |
84 339 820 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
84 249 589 |
90 231 |
84 339 820 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2014 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ |
51 201 589 |
90 231 |
51 291 820 |
|
1 2 |
MISSIONS ADMINISTRATIVES |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 3 |
INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES |
910 000 |
|
910 000 |
|
1 4 |
FORMATION |
250 000 |
|
250 000 |
|
1 5 |
AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL |
1 909 000 |
|
1 909 000 |
|
1 6 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
83 000 |
|
83 000 |
|
|
Titre 1 – Total |
54 353 589 |
90 231 |
54 443 820 |
|
2 |
||||
|
AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
||||
|
2 0 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
4 368 000 |
|
4 368 000 |
|
2 1 |
DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE |
1 346 000 |
|
1 346 000 |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS |
734 000 |
|
734 000 |
|
2 3 |
DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES |
290 000 |
|
290 000 |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
345 000 |
|
345 000 |
|
2 5 |
DÉPENSES LÉGALES |
1 118 000 |
|
1 118 000 |
|
|
Titre 2 – Total |
8 201 000 |
|
8 201 000 |
|
3 |
||||
|
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
||||
|
3 0 |
OPÉRATIONS |
4 831 000 |
|
4 831 000 |
|
3 1 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE |
12 464 000 |
|
12 464 000 |
|
3 2 |
FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
2 150 000 |
|
2 150 000 |
|
3 3 |
EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL) |
2 000 000 |
|
2 000 000 |
|
3 4 |
EPCC/COSI |
150 000 |
|
150 000 |
|
3 5 |
CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL |
100 000 |
|
100 000 |
|
3 6 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AIDES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titre 3 – Total |
21 695 000 |
|
21 695 000 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
84 249 589 |
90 231 |
84 339 820 |
|
6.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 43/21 |
État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif no 2
(2015/C 43/06)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2014 |
Budget rectificatif no 2 |
Nouveau montant |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
|
1 |
|||||||
|
PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE |
|||||||
|
1 1 |
|||||||
|
CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
|||||||
|
1 1 0 |
Contribution euratom aux dépenses opérationnelles |
679 790 382,68 |
459 793 637,68 |
|
–80 000 000 |
679 790 382,68 |
379 973 637,68 |
|
1 1 1 |
Recouvrement de dépenses opérationnelles des exercices précédents |
|
8 439,33 |
|
|
|
8 439,33 |
|
|
CHAPITRE 1 1 – TOTAL |
679 790 382,68 |
459 802 077,01 |
|
–80 000 000 |
679 790 382,68 |
379 982 077,01 |
|
1 2 |
|||||||
|
CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
|||||||
|
1 2 0 |
Contribution euratom aux dépenses administratives |
41 127 422,32 |
41 127 422,32 |
|
|
41 127 422,32 |
41 127 422,32 |
|
1 2 1 |
Recouvrement de dépenses administratives des exercices précédents |
1 872 577,68 |
1 872 577,68 |
–0,08 |
–0,08 |
1 872 577,60 |
1 872 577,60 |
|
|
CHAPITRE 1 2 – TOTAL |
43 000 000 |
43 000 000 |
–0,08 |
–0,08 |
42 999 999,92 |
42 999 999,92 |
|
|
Titre 1 – Total |
722 790 382,68 |
502 982 077,01 |
–0,08 |
–80 000 000,08 |
722 790 382,60 |
422 982 076,93 |
|
2 |
|||||||
|
COTISATIONS ANNUELLES DES MEMBRES |
|||||||
|
2 1 |
COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
|
4 400 000 |
4 400 000 |
|
|
Titre 2 – Total |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
|
4 400 000 |
4 400 000 |
|
3 |
|||||||
|
RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER |
|||||||
|
3 1 |
CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER |
170 000 000 |
123 000 000 |
|
|
170 000 000 |
123 000 000 |
|
|
Titre 3 – Total |
170 000 000 |
123 000 000 |
|
|
170 000 000 |
123 000 000 |
|
4 |
|||||||
|
RECETTES DIVERSES |
|||||||
|
4 1 |
RECETTES DIVERSES |
p.m. |
p.m. |
160 982,09 |
160 982,09 |
160 982,09 |
160 982,09 |
|
|
Titre 4 – Total |
p.m. |
p.m. |
160 982,09 |
160 982,09 |
160 982,09 |
160 982,09 |
|
5 |
|||||||
|
AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE |
|||||||
|
5 1 |
AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Titre 5 – Total |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
897 190 382,68 |
630 382 077,01 |
160 982,01 |
–79 839 017,99 |
897 351 364,69 |
550 543 059,02 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2014 |
Budget rectificatif no 2 |
Nouveau montant |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
|
1 |
|||||||
|
DÉPENSES DE PERSONNEL |
|||||||
|
1 1 |
DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS |
23 880 000 |
23 880 000 |
– 139 017,99 |
– 139 017,99 |
23 740 982,01 |
23 740 982,01 |
|
1 2 |
DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX) |
7 477 000 |
7 477 000 |
|
|
7 477 000 |
7 477 000 |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
|
1 700 000 |
1 700 000 |
|
1 4 |
DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL |
744 000 |
744 000 |
|
|
744 000 |
744 000 |
|
1 5 |
REPRÉSENTATION |
15 000 |
15 000 |
|
|
15 000 |
15 000 |
|
1 6 |
FORMATION |
803 000 |
803 000 |
|
|
803 000 |
803 000 |
|
1 7 |
AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL |
1 217 000 |
1 217 000 |
|
|
1 217 000 |
1 217 000 |
|
1 8 |
STAGES |
48 000 |
48 000 |
|
|
48 000 |
48 000 |
|
|
Titre 1 – Total |
35 884 000 |
35 884 000 |
– 139 017,99 |
– 139 017,99 |
35 744 982,01 |
35 744 982,01 |
|
2 |
|||||||
|
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
|||||||
|
2 1 |
IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
1 178 000 |
1 178 000 |
|
|
1 178 000 |
1 178 000 |
|
2 2 |
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
3 000 000 |
3 000 000 |
|
2 3 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
476 000 |
476 000 |
|
|
476 000 |
476 000 |
|
2 4 |
MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
600 000 |
|
2 5 |
DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES |
1 326 000 |
1 326 000 |
|
|
1 326 000 |
1 326 000 |
|
2 6 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
372 000 |
372 000 |
|
|
372 000 |
372 000 |
|
2 7 |
FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |
464 000 |
464 000 |
|
|
464 000 |
464 000 |
|
|
Titre 2 – Total |
7 116 000 |
7 116 000 |
300 000 |
300 000 |
7 416 000 |
7 416 000 |
|
3 |
|||||||
|
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
|||||||
|
3 1 |
CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D’ITER |
650 098 382,68 |
438 722 077,01 |
6 142 000 |
–71 050 000 |
656 240 382,68 |
367 672 077,01 |
|
3 2 |
TECHNOLOGIE POUR ITER |
18 022 000 |
12 000 000 |
–4 922 000 |
–3 000 000 |
13 100 000 |
9 000 000 |
|
3 3 |
TECHNOLOGIE POUR L’APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO |
11 870 000 |
10 760 000 |
– 770 000 |
–5 950 000 |
11 100 000 |
4 810 000 |
|
3 4 |
AUTRES DÉPENSES |
4 200 000 |
2 900 000 |
– 450 000 |
|
3 750 000 |
2 900 000 |
|
3 5 |
CONSTRUCTION D’ITER – CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER |
170 000 000 |
123 000 000 |
|
|
170 000 000 |
123 000 000 |
|
3 6 |
CRÉDITS PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉS À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Titre 3 – Total |
854 190 382,68 |
587 382 077,01 |
|
–80 000 000 |
854 190 382,68 |
507 382 077,01 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
897 190 382,68 |
630 382 077,01 |
160 982,01 |
–79 839 017,99 |
897 351 364,69 |
550 543 059,02 |